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Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos

Ing. Sandra Corzo Beltrn


CASO 1
CASO 2
CASO 3
GESTIN DEL RIESGO

IDENTIFICACIN DEL RIESGO

La prevencin de los accidentes y enfermedades ocupacionales


comienza por la identificacin y valoracin de los riesgos.

a partir de la cual se planificarn las correspondientes medidas


preventivas para eliminar, reducir o controlar el riesgo.
GESTIN DEL RIESGO

IDENTIFICACIN DEL RIESGO

No existe un formato especfico de evaluacin de riesgos, por lo que


es conveniente definir e implantar un procedimiento que detalle:

Proceso de evaluacin de riesgos: cmo se va a realizar.


Cundo se realizarn las revisiones de la evaluacin de
riesgos.
Metodologa utilizada.
Significado de abreviaturas, valoracin, etc.
Responsables de la ejecucin del procedimiento.
Registros a utilizar
GESTIN DEL RIESGO

IDENTIFICACIN DEL RIESGO

CLASIFICAR PROCESOS, AREAS,


POR PUESTOS DE TRABAJO
ACTIVIDADES

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS cualitativa

DEFICIENCIA

DETERMINAR EL NIVEL DEL RIESGO NIVEL DE


POR ACTIVIDAD EXPOSICION RIESGO

CONSECUENCIA

Determinacin CUANTIFICAR EL RIESGO


de la muestra
Elaboracin del IPER

Requisitos legales y otros


Poltica
INPUT

Registros de incidentes/accidentes, NC
Informe de auditora
Informacin de Procesos, servicios,
materiales y equipos
Objetivos
OUTPUT
Planificacin para la Necesidades

INPUT
para:
identificacin de Peligros, Procedimiento de Formacin
Evaluacin y Control de Riesgos Informe de
Evaluacin de
Riesgos Controles
Metodologa Operacionales

Definicin, Seguimiento
Identificacin
naturaleza, Identificacin Clasificacin Medidas de Implantacin
de Riesgos
alcance, de Peligros de Riesgos Control eficacia de
eliminables
momento medidas
Elaboracin del IPER

Designar un coordinador de la actividad, as como gestionar


los recursos necesarios.
Determinar las necesidades de entrenamiento en
identificacin de peligros la valoracin de los riesgos para
el equipo de trabajo.
Tener en cuenta la legislacin vigente y otros requisitos.
Elaborar el listado de Procesos, Procedimientos y
Actividades.
Contemplar actividades rutinarias, no rutinarias y de
emergencia
Identificar los Peligros en las actividades identificadas
Elaboracin del IPER

Metodologa:

Considerar las actividades de los contratistas, visitantes y


otras partes interesadas.
Considerando el comportamiento humano, las capacidades
y otros factores humanos
Considerando las instalaciones provistas por la
organizacin o por terceros.
Identificar los controles existentes de los riesgos
identificados.
Evaluar el riesgo: calificar el riesgo a cada peligro asociado,
incluyendo los controles implementados.
Decidir si el riesgo es aceptable.
Elaborar el plan de accin para el control de los riesgos.
DEFINICIONES

Peligro: fuente, situacin o acto con potencial


para causar dao en trminos de dao humano o
deterioro de la salud, o una combinacin de stos.

Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental


identificable y adversa que surge y/o empeora por
la actividad laboral y/o por situaciones
relacionadas con el trabajo.
PELIGRO

Ruido

Gases y Vapores

Ergonmicos
Polvo

Humos
Iluminacion
metlicos
PELIGRO

Mecnicos

Mquinas sin guardas


Herramienta defectuosa
Vehculos en mal estado
Calderos sin mantenimiento
PELIGRO

Elctricos
Tableros elctricos en mal estado

Conductores sin entubar en mal


estado
Tomacorrientes sobrecargados
Deficiente distribucin de cargas
PELIGRO

Incendios y Explosiones

Materiales inflamables cerca de


fuentes de calor
Cilindros de gases comprimidos
inflamables con vlvulas en mal
estado
Derrames de lquidos inflamables
PELIGRO

Ergonmicos

Posturas inadecuadas
Movimientos repetitivos
Malas tcnicas de
manipulacin de cargas
Sobreesfuerzos
PELIGRO

Peligros

Locativos

Hacinamiento.
Falta de Orden y Limpieza.
Superficies de trabajo en mal
estado.
Infraestructura en mal estado de
conservacin.
PELIGRO

Psicosocial

Estilo de mando autoritario.


Deficiente clima laboral.
Comunicaciones deficientes
Turnos y horarios de trabajo.
Rgimen laboral extenso
PELIGRO

Tipos de Peligros

FISICOS
QUMICOS
BIOLOGICOS
ERGONMICOS
MECNICOS
FSICOS QUMICOS
LOCATIVOS
PSICOSOCIALES
Cules son los Peligros en mi
empresa?
PELIGRO

Ejemplos de Actos Subestndares:

Operar equipos sin autorizacin


No sealar o advertir
Falla en asegurar adecuadamente
Operar a velocidad inadecuada
Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad
Usar equipo defectuoso
Usar los equipos de manera incorrecta
Emplear en forma incorrecta o no usar los EPP
Almacenar en forma incorrecta
Levantar objetos en forma incorrecta
PELIGRO

Ejemplos de Condiciones Subestndares:

Protecciones y resguardos inadecuados


Herramientas, equipos o materiales defectuosos
Equipos de proteccin personal inadecuados e insuficientes
Peligro de explosin o incendio
Orden y Limpieza deficiente
Condiciones ambientales deficientes: gases, polvos, humos, ruido, etc.
Ventilacin insuficiente
Superficies de trabajo en mal estado
Escaleras en mal estado
PELIGRO

Actos Subestndares
PELIGRO

Actos Subestndares
PELIGRO

Actos Subestndares
PELIGRO

Actos Subestndares
Condiciones Subestndares PELIGRO

Condiciones
Subestndares
Condiciones Subestndares PELIGRO
Condiciones Subestndares PELIGRO
Condiciones Subestndares PELIGRO
Mtodos de Identificacin de Peligros

Inspecciones
Investigacin de Accidentes
Anlisis de Procedimientos y Tareas
Auditoras
Listas de Verificacin
Observaciones Planeadas
DEFINICIONES

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra


un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del
dao o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposicin.

Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un


nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus
obligaciones legales y su propia poltica de S&ST.
RIESGO

PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS

RUIDO > 85 dBa generado por SOBREEXPOSICIN AL RUIDO HIPOACUSIA INDUCIDA POR
Compresora RUIDO

PRENSA SIN GUARDA DE


PROTECCION ATRAPAMIENTO HERIDA - AMPUTACIN

LEVANTAR CARGA CON PROBABILIDAD DE DAO A LA HERNIA - LUMBALGIA


ESPALDA DOBLADA COLUMNA

PISO RESBALOSO CON CERA CADA AL MISMO NIVEL CONTUSIN - FISURA


FRACTURA

ALTA CONC. DE FIBRAS DE SOBREEXPOSICIN A FIBRAS ENFERMEDADES A LAS VIAS


ASBESTO EN ZONA DE ASBESTO RESPIRATORIAS: ASBESTOSIS
MEZCLADO
MATRIZ IDENTIFICACIN DE PELIGROS

IDENTIFICACIN DE PELIGROS
UNIDAD ORGNICA: AREA:

CONTROL No.
UBICACIN PROCEDIMIENTOS PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
EXISTENTE Trabaj.
EVALUACIN DE RIESGOS

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS DAOS PERSONA DAOS MATERIALES PROBABILIDAD

Ligeramente Lesin leves sin das Daos leves a mquinas, El dao ocurrir siempre o
Alta
daino perdidos herramientas casi siempre
Deterioro total de El dao ocurrir
Lesiones graves con Media
Daino mquinas, destruccin ocasionalmente
das perdidos
parcial de la planta
Extremadamente Amputaciones, lesiones Baja El dao ocurrirar raras veces
Destruccin total
daino fatales
EVALUACIN DE RIESGOS

Consecuencias
Ligeramente Extremadamente
Daino
Daino Daino
D
LD ED

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado


B T TO MO

Probabilidad Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante


M TO MO I

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable


A MO I IN
EVALUACIN DE RIESGOS

Riesgo Accin y temporizacin

Trivial (T) No se requiere accin especfica.

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin


embargo se deben considerar soluciones ms
rentables o mejoras que no supongan una carga
Tolerable
econmica importante.
(TO)
Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,


determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un perodo determinado.
Moderado Cuando el riesgo moderado esta asociado con
(M) consecuencias extremadamente dainas, se
precisar una accin posterior para establecer,
con ms precisin, la probabilidad de dao como
base para determinar la necesidad de mejora de
las medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya


reducido el riesgo. Puede que se precisen
Importante recursos considerables para controlar el riesgo.
(I) Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
est realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta


Intolerable que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir
(IN) el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.
MTODO W. FINE

METODO WILLIAM FINE:

Procedimiento para el control de los riesgos.

Permite calcular el grado de PELIGROSIDAD de los


riesgos y en funcin de ste ordenarlos por su
importancia.

RIESGO = CONSECUENCIAS x EXPOSICIN x PROBABILIDAD


MTODO W. FINE

CONSECUENCIAS:

Se definen como el dao, debido al riesgo que se considera ms


grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y
daos materiales. Se asignan valores numricos de acuerdo a la
siguiente tabla:

CONSECUENCIAS PUNTOS
CATASTROFE, numerosas muertes, daos >
100
$900,000
VARIAS MUERTES, daos de $450,000 a $900,000 50

MUERTES, daos de $90,000 a $450.000 25


LESIONES GRAVES, invalidez permanente, daos de
15
$9,000 a $90,000
LESIONES INCAPACITANTES, daos de $900 a
5
$9,000
LESIONES SIN INCAPACIDAD, daos hasta $900 1
MTODO W. FINE

EXPOSICIN:
Es la frecuencia con que se presenta la situacin de riesgo,
es decir, cada cunto estamos expuestos al riesgo.

PROBABILIDAD:
Es la posibilidad de que, una vez presentada la situacin de
riesgo, se origine el accidente.
MTODO W. FINE

EXPOSICIN PUNTOS

CONTINUAMENTE, muchas veces al da 10


FRECUENTEMENTE, aproximadamente una vez al da 6
OCASIONALMENTE, una vez a la semana o al MES 3
RARAMENTE, con bastantes aos
1
REMOTAMENTE, no se sabe que haya ocurrido 0.5

PROBABILIDAD PUNTOS

Es el resultado ms probable y esperado 10

Completamente posible, no ser nada extrao 6

Sera una coincidencia rara pero posible, ha ocurrido 3

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 1

Coincidencia extremadamente remota, pero posible 0.5


MTODO W. FINE

GRADO DE PELIGROSIDAD

GRADO PELIGROSIDAD CLASIFICACIN ACTUACIN

Ms de 400 RIESGO MUY ALTO Detener de inmediato la actividad

200 a 400 RIESGO ALTO Correccin inmediata

85 a 200 RIESGO NOTABLE Correccin urgente

No es emergencia pero debe


20 a 85 RIESGO MODERADO
corregirse

Puede omitirse la correccin, pero


Menos de 20 RIESGO ACEPTABLE
establecer medidas para corregir.
MTODO PROPUESTO

MTODO ADAPTADO DE NORMA TCNICA ESPAOLA

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS

Nivel de Probabilidad

Nivel Probabilidad = Nivel Control x Nivel Exposicin


Tablas TABLAS
NIVEL DE CONTROL
Ponde
racin Control
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es eficaz.
Controles segn corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, concientizado, aplica medidas preventivas
- Los procedimientos de trabajo incorporan medidas que controlan el riesgo.
2
- Los equipos, mquinas e instrumentos / herramientas estn en buen estado y
hay en cantidad suficiente.
- Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en
la persona son eficaces.
El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. Controles segn
corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, pero an no aplica medidas preventivas.
- Los protocolos / procedimientos de trabajo no incorporan medidas que controlan
6
el riesgo.
- El buen funcionamiento de los equipos, mquinas e instrumentos / herramientas
no siempre se cumple.
- Existen algunas medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el
medio y/o en la persona pero no son totalmente eficaces.
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es
ineficaz no existen medidas preventivas.
- El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a cumplir con las
medidas de prevencin.
10
- No se da mantenimiento a los equipos, mquinas e instrumentos /
herramientas.
- No existen controles frente a la presencia de agentes ambientales en el
ambiente de trabajo.
TABLAS

NIVEL DE EXPOSICIN

NIVEL
POND. EXPOSICIN SIGNIFICADO

1 Espordico Al menos una vez al ao

2 Ocasional Al menos 1 vez al mes

3 Frecuente Al menos una vez al da

Permanentemente en la
4 Continuo jornada de trabajo
TABLAS

Nivel de Probabilidad

Nivel de Exposicin
4 3 2 1
Nivel de 10 40 30 20 10
Control 6 24 18 12 6
2 8 6 4 2

Ponderacin Probabilidad

40 - 24 Muy alto
20 10 Alto
68 Medio
4-2 Bajo
TABLAS

Nivel de Consecuencias
SIGNIFICADO
POND. CALIFIC.
Daos personales Daos materiales
1 Leve Lesiones o enfermedades Daos a la propiedad leves,
menores (primeros se repara sin parar los
auxilios), sin das perdidos procesos
2.5 Grave Lesiones o enfermedades Daos a la propiedad que
con incapacidad temporal requieren parar los
procesos
6 Muy Grave Lesiones o enfermedades Destruccin parcial de
graves irreversibles con equipos, instalaciones,
incapacidad permanente reparaciones de alto costo

10 Mortal o 1 muerto ms Destruccin total de


Catastrfico equipos, instalaciones
(difcil renovarlo)
TABLAS

Nivel de Riesgo

Nivel de Probabilidad
Nivel de 40 - 24 20 - 10 8-6 4-2 Nivel de Riesgo
Consecue 400 - 144 Intolerable
ncias 10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 20
120 - 60 Importante
6 240 - 144 120 - 60 48 - 36 24 - 12
50 - 24 Moderado
2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5 20 - 5 Tolerable

1 40 - 24 20 - 10 8- 6 4 - 2
4-2 Trivial
MATRIZ IPER

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

SECCIN / REA: FECHA : ELABORADO POR:

Nivel Nivel Nivel Nivel NP x Nivel CONTROL


UBICACIN PROCEDIMIENTOS PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
Control Expos. Prob. Cons. NC Riesgo SUGERIDO
EVALUACIN DE RIESGOS
MATRIZ IPER
EJEMPLO:
IDENTIFICACIN D PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

PLANTA / SEDE Planta de Distribucin - Norte FECHA

PROCESO/SUBPROCESO Despacho de GLP / Carga y Descarga de Camiones-Cisternas LUGAR ESPECFICO DE TRABAJO Zona de Despacho

Tipo Nivel Nivel Nivel Nivel


Actividad NP * Nivel de
Actividad Peligro Consecuencia Riesgo (S Control Existente Control Exposic. Prob. Consec. Aspecto Legal Pictograma Imagen
R / NR Riesgo NCO Riesgo
/ SO) (NC) (NE) (NP) (NCO)

Maniobra intespestiva
Inspeccin de unidad de Atropello por camin Fracturas y heridas
R de choferdurante S Ninguno 10 3 30 2.5 75 Importante
transporte cisterna mltiples
estacionamiento

ELABORADO POR: REVISADO POR:


METODO CUALITATIVO

RUIDO
RIESGO
MUY ALTO No escuchar una conversacin a tono normal a una distancia
menos de 50 cm
ALTO Escuchar la conversacin a una distancia de 1m en tono normal

MEDIO Escuchar la conversacin a una distancia de 2m en tono normal

BAJO No hay dificultad para escuchar una conversacin a tono normal a


mas de 2 m

ILUMINACION
RIESGO

MUY ALTO Ausencia de luz natural o artificial

ALTO Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y


dificultad para leer
MEDIO Percepcin de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir)

BAJO Ausencia de sombras


METODO CUALITATIVO

TEMPERATURAS EXTREMAS

RIESGO
MUY ALTO Percepcin subjetiva de calor o fro en forma inmediata en el sitio
ALTO Percepcin subjetiva de calor o fro luego de permanecer 5 min en el sitio

MEDIO Percepcin de algn disconfort con la temperatura luego de permanecer


15 min
BAJO Sensacin de confort trmico

VIBRACIONES
RIESGO

MUY ALTO Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo

ALTO Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo

MEDIO Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo

BAJO Existencia de vibraciones que no son percibidas


METODO CUALITATIVO

BIOMECANICO MOVIMIENTOS REPETITIVOS

RIESGO
MUY ALTO Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros
superiores, a un ritmo difcil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s 1
min, o concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms
del 50% del tiempo de trabajo)
ALTO Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros
superiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo
menores a 30 segundos a 1 min, o concentracin de movimientos que utiliza
pocos msculos durante ms del 50% del tiempo de trabajo)

MEDIO Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros superiores,
con la posibilidad d realizar pausas cortas
BAJO Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y
entrecortada por largos periodos de pausa
METODO CUALITATIVO

BIOMECANICO - POSTURA
MUY ALTO Postura con un riesgo extremo de lesin musculoesqueltica.
Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente
ALTO Postura de trabajo con riesgo probable de lesin. Se deben
modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO Posturas con riesgo moderado de lesin musculoesqueltica
sobre las que se precisa una modificacin, aunque no inmediata.
BAJO Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones
musculoesquelticas y en las que no es necesaria ninguna
accin.

BIOMECANICO - ESFUERZO
MUY ALTO Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresin
facial del trabajador y/o la contraccin muscular es visible.
ALTO Actividad pesada, con resistencia
MEDIO Actividad con esfuerzo moderado
BAJO No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de
movimientos
MEDIDAS GENERALES PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS

ELIMINACIN DEL RIESGO


SUSTITUCIN FUENTE
VENTILACIN EXAHUSTIVA LOCAL
ENCERRAMIENTOS
SELECCIN DE PERSONAL
INSTALACIN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

VENTILACIN GENERAL
AISLAMIENTOS MEDIO
SEALIZACIN
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
SUPERVISIN ADECUADA

CAPACITACIN DEL PERSONAL


USO DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL PERSONA
INFORMACIN
GRACIAS

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