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I.E.S.T.P.

“JUAN JOSÉ FARFÁN CÉSPEDES”
SULLANA
 

 
PROYECTO PRODUCTIVO

INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN
CENTRO DE CABINAS DE INTERNET EN
EL AA.HH. VILLA LA PAZ
DE LA PROVINCIA DE SULLANA,
DENOMINADO
“INTERNET FUGYD”

Responsables :
 
Ulises Duberlin Huamán Lupú
Gavi Karina Atocha Lejabo
Yomira Francisca Navarro Campoverde
Diana Carolina Ordinola Alburqueque
Fátima del Socorro Flores Castillo

ANTECEDENTES: .

a fin de determinar los siguientes criterios: 1. ¿Cuánto gasta diariamente al acudir a una Cabina de Internet? . A una Cabina de Internet? 4. ¿Cuál es su edad? 3. ¿Con qué frecuencia acude Ud. hemos tenido que entrevistar a 60 familias. ¿Cuánto paga por hora en una Cabina de Internet? 5. ¿Cuál es el número de integrantes por familia? 2.Para la realización de nuestro Proyecto.

00 1.) Valor Absoluto % 12 20.33 13 1 1.00 5 22 36.33 2.00 18.67 60 100.33 5 16 6 7 8 Total Familia Edad de los Valor Absoluto % 11 – 15 16 – 20 12 11 20.33 Noche 25 41.Número de Integrantes por Familia Nº de Integrantes por Edad del Entrevistado Valor Absoluto % 3 4 9 11 15.33 7 21 35.00 / Hora 51 85.00 1.66 31 .67 21 – 25 8 13.) 10 Valor Absoluto 14 % 23.00 Entrevistados Frecuencia para acudir a una Cabina de Internet Frecuencia Mañana Mediodia Valor Absoluto 12 Pago por Hora al acudir a una Cabina de Internet % 20.00 Tarde 11 18.67 Total 60 100.00 Gasto diario para acudir a una Cabina de Internet Gasto (S/.67 11.67 Total 60 100.00 Total 60 100.67 Total 60 100.00 Frecuencia (S/.33 13 21.33 26.67 15 2 3.00 .67 26 – 30 13 21.00 11.35 36 – a + 9 7 15.00 / Hora 04 6.50 / Hora 05 8.67 4 7 6.00 18.

ANÁLISIS FODA: .

 Equipos de intermedia generación tecnológica. influencia del  Ausencia Zona sin resguardo policial ni vigilancia privada. nuestra red. Escaso conocimiento en la organización y formalización de negocios. incrementa la inseguridad ciudadana. Proyecto.  Ubicación  estratégica del inmueble sede del No contar con un ambiente apropiado para la ubicación Limitaciones financieras para ampliar el negocio. de los equipos. Probabilidad de ampliar el número de usuarios en  Posibilidad de usuarios “piratas” que se “cuelguen” de el corto y mediano plazo.  Posibilidad de aparición de competidores en la zona de Posibilidad de ampliar nuestros acuerdo a las exigencias del mercado servicios de .Fortalezas Debilidades  Servicio de fácil prestación.  Apoyo Familiar Oportunidades Amenazas  Gran cantidad de clientes potenciales. importante. Lo que   de competencia en  un radio de  Proyecto.  Buena   integración del Equipo de Trabajo  (Responsables). del Proyecto Pequeña red de distribución del servicio de Internet.  Servicio accesible a cualquier mercado geográfico.  Producto no perecedero. Entorno favorable para el desarrollo de la micro y  pequeña empresa.  Dominio de la actividad por parte de los integrantes  Local utilizado también como casa-habitación.

cuenta con cuatro (04) cabinas debidamente equipadas para los usuarios que acudan a nuestro establecimiento con sus respectivos filtros considerando que nuestros usuarios en su mayoría son niños. vinilo.Servicio especializado solicitado por algunos usuarios en el cual desean graficar digitalmente imágenes para luego ser impresas en papel u otro medio.Servicio de gran demanda.Nuestro proyecto se ha propuesto atender a un cierto número de usuarios que hacen uso de esta herramienta para obtener información vía electrónica.. etc. Juegos en red. Es así que para ello. Generalmente este servicio está orientado a niños y adolescentes que gustan de los juegos virtuales. como pueden ser gigantografías.. . los mismos que pueden ser compartidos con otros usuarios en línea. Diseño Gráfico. Este trabajo lo realizamos teniendo en cuenta nuestra formación en el tema lograda en nuestra Carrera de Computación e Informática y bajo la nueva currícula del Sistema Modular.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Servicio de Cabinas Internet..

Escaneos. aún no es muy explotado en nuestra localidad.. y nosotros lo imprimimos en blanco y negro o a color. imagen. documentos administrativos y judiciales. Está orientado a la prestación del servicio de sólo impresión de algunos archivos elaborados por el mismo usuario que a veces no cuenta con una impresora. monografías.Este servicio.Este campo. . etc. En este caso el cliente nos trae el archivo de texto. que generalmente son de urgencia en la formación académica o profesional de nuestros usuarios.Tipeo y Digitación de Documentos...El Proyecto está en condiciones de atender las solicitudes de aquellos usuarios que demandan el servicio de tipeo y digitación de documentos. Impresiones. cobrando un costo diferenciado por el servicio. como son : trabajos de investigación. es muy lucrativo y se refiere al proceso de transferencia de datos e imágenes al computador mediante el Escáner que es un dispositivo electrónico de digitalización. etc.

Pilar Nores – A..UBICACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Macro localización: Nuestro Proyecto. Ulises Duberlin Huamán Lupú.H. Villa La Paz de la Provincia de Sullana. Este local. corresponde a uno de los integrantes del Proyecto.Urb. se encuentra ubicado en la Urbanización Pilar Nores del Asentamiento Humano “Villa La Paz” de la Provincia de Sullana.   Micro localización: Nuestro Proyecto. . está ubicado en la Calle Los Laureles Manzana E Lote 28 . Región Piura.. el Sr. es de uso familiar y es utilizado como casa habitación.

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PRESUPUESTO DEL PROYECTO .

PROYECCIÓN DE INGRESOS (En Nuevos Soles) 1er.60 288 3456 Diseño Gráfico 10 300 3600 12.00 360 4320 10 300 3600 12. Año Servicio / Periodo Día Mes Año Día Mes Año Cabinas 40 1200 14400 48 1440 17280 Fotocopias y Escaneos 8 240 2880 9.60 2448 29376 Impresiones TOTAL . Año 2do.00 360 4320 68 2040 24480 81.

37 821.00 960.00 60 720 2.00 1060.PROYECCIÓN DE EGRESOS (En Nuevos Soles) 1er.60 Energía Eléctrica 2.40 72 864 Personal (1) 15. Año Concepto/Periodo Día Mes Año Día Mes Año 5 150 1800 6.20 96 1152 Alquiler Local 2.00 60 720 2.00 9852.00 4040.80 1209.80 12729.00 450 5400 18 540 6480 Otros Productos 2.67 80.00 8.40 72 864 27.60 Insumos (Papel.70 21.40 100. Año 2do.00 3.00 180 2160 Agua 0. Tinta) TOTAL .00 252.

60 Utilidad Bruta 1219.ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (En Nuevos Soles) 1er.76 0 0 0 0 1097.40 121.00 14628.2 1248.72 1664.80 138. Año Concepto/Periodo Mes Año Mes Año 1200 1400 1440 17280 240 2880 288 300 3600 360 4320 300 3600 360 4320 2040 24480 2448 29376 Costos de Ventas 821.20 16646.00 9852. Año 2do.10 13165.90 1462.10 13165.00 1387.00 1060.64 1097.76 Ingresos Cabinas Ingresos por Fotocopiado y Escaneos Diseño Gráfico Impresiones Total Ingresos 3456 Egresos (-) Gastos Administrativos Utilidad Operativa (-) Impuestos TOTAL .48 14981.2 1248.80 12729.48 14981.

30 .30 TOTAL 4913.00 Mobiliario 342.00 Materiales y Otros 225.RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA TANGIBLE TOTAL INVERSIÓN FIJA Equipos 4346.

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE DESCRIPCIÓN P.Total Papel y Otros 150.00 CAPITAL DE TRABAJO Descripción P.00 TOTAL 200.00 Gigantografia 30.37 .00 Agua 0.00 Licencia de Funcionamiento 0.70 Energía Eléctrica 2.67 Alquiler 2.Total Constitución de la Empresa 0.00 TOTAL 0.00 Personal (1) 15.

37 5113.00 200.RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO TOTAL INVERSIÓN INVERSIÓN FIJA TANGIBLE INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 4913.67 .30 0.

734 TOTAL FINANCIAMIENTO 5113.734  Fátima del Socorro Flores Castillo 1022.734  Yomira Francisca Navarro Campoverde 1022.734  Gavi Karina Atocha Lejabo 1022.FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INTEGRANTES DEL PROYECTO MONTO (S/.734  Diana Carolina Ordinola Alburqueque 1022.)  Ulises Duberlin Huamán Lupú 1022.67 .

00 1219.00 4876.00 9 2040 821.FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL AÑO 1 (En Nuevos Soles) CONCEPTO MES INGRESOS EGRESOS SALDO SALDO ACUMULADO 1 2040 821.00 1219.00 1219.00 14628.00 2 2040 821.00 2438.00 3657.00 10971.00 7314.00 14628.00 1219.00 1219.00 9752.00 7 2040 821.00 1219.00 14628.00 11 2040 821.00 6095.00 TOTAL 24480 .00 13409.00 12 2040 821.00 6 2040 821.00 1219.00 1219.00 4 2040 821.00 8 2040 821.00 1219.00 1219.00 9852.00 1219.00 1219.00 5 2040 821.00 10 2040 821.00 8533.00 3 2040 821.00 1219.00 12190.

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO Año 1 .

Tinta) TOTAL/MES . Año Servicio / Periodo Cabinas Fotocopias y Escaneos Diseño Gráfico Impresiones TOTAL/MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL ACUMULADO 840 856 865 762 863 4186 120 85 131 185 143 664 250 225 231 199 169 1074 150 120 92 77 64 503 1360 1286 1319 1223 1239 6427 EGRESOS REALIZADOS (En Nuevos Soles) 1er.INGRESOS RECAUDADOS (En Nuevos Soles) 1er. Año Concepto/Periodo TOTAL ACUMULADO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Agua 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 550 105 Energía Eléctrica 65 65 65 65 65 325 Alquiler Local 60 60 60 60 60 300 Personal (1) 450 450 450 450 450 2250 Otros Productos 30 30 30 30 30 150 736 736 736 736 736 3680 Insumos (Papel.

00 2244.00 583.00 503.00 1174.00 736 736 736 736 550.00 1757.00 624.00 2747.00 .00 487.INGRESOS /EGRESOS (En Nuevos Soles) CONCEPTO MES INGRESOS 1 2 3 4 5 1360 1286 1319 1223 1239 EGRESOS SALDO SALDO ACUMULADO 736 624.

MUCHAS GRACIAS .