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Revisin SGSST por la Direccin

Mayo 2016

OBJETIVO

Adquirir las competencias necesarias para


entender los pasos que conlleva la
verificacin del desempeo del Sistema de
Gestin de SST, as como la revisin del
mismo por la direccin.

CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS

ASPECTOS LEGALES-ANTECEDENTES

Ley 1562
Sistema
riesgos
laborales

201
2

2014
Decreto 1443
SG SST
Riesgos
Laborales

Decreto 1072
Decreto nico
Reglamentario
del sector
trabajo
2015

CONCEPTO DE VERIFICACIN

Verificar
es
realizar
el
seguimiento y medicin de los
procesos respecto a la poltica de
SST, los objetivos, las metas y los
requisitos
legales
y
otros
requisitos, e informar de los
resultados.
OHSAS 18001

En este punto la Norma OHSAS 18001


incluye cinco apartados

MEDICIN Y SEGUIMIENTO
DEL DESEMPEO
Se define desempeo de SST como los resultados
medibles de la gestin que hace una organizacin
de sus riesgos para la SST.
OHSAS 18001
Los resultados se pueden medir respecto a distintos
parmetros:
La poltica de SST.
Los objetivos de SST.
Otros requisitos de desempeo de la SST.

MEDICIN Y SEGUIMIENTO
DEL DESEMPEO
La organizacin debe:
Establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular el
desempeo de la SST.
Establecer y mantener procedimientos
para la calibracin y el mantenimiento de
los equipos que se pudiesen necesitar para el
seguimiento y medicin del desempeo.
Conservar los registros de las actividades
y
los
resultados
de
calibracin
y
mantenimiento.
OHSAS 18001

MEDICIN Y SEGUIMIENTO
DEL DESEMPEO
Ejemplos
Control estadstico de accidentes.
Vigilancia de la salud.
Inspecciones de aspectos generales como la
limpieza, sealizacin, almacenamiento, etc.
Inspecciones de elementos crticos como
protecciones de equipos de trabajo.
Observacin de tareas peligrosas como
aquellas para las que se definieron controles
operacionales.

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL


Para evaluar el cumplimiento legal es necesario tener un claro conocimiento
de todos los requisitos legales que toda empresa debe cumplir.

INVESTIGACIN DE INCIDENTES
La organizacin debe controlar e investigar los incidentes y otras no conformidades reales
o potenciales, con el objetivo de evitar que vuelvan a ocurrir tales situaciones, mediante la investigacin y
tratamiento de las causas que las produjeron a travs de las acciones correctivas y acciones preventivas.

INVESTIGACIN DE INCIDENTES

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA


Y ACCIN PREVENTIVA

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA


Y ACCIN PREVENTIVA

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA


Y ACCIN PREVENTIVA

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA


Y ACCIN PREVENTIVA

CONTROL DE LOS REGISTROS


Se define registro como todo documento que presenta
resultados obtenidos o proporciona evidencias de las
actividades desempeadas.

CONTROL DE LOS REGISTROS


Requisitos

AUDITORA INTERNA
Se define auditora como el proceso sistemtico, independiente
y documentado para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
que se cumplen los criterios de auditora.

AUDITORA INTERNA

AUDITORA INTERNA

AUDITORA INTERNA

Periodicidad de la Auditora
La primera auditora se tiene que realizar dentro de los doce meses
siguientes al momento en que se disponga la planificacin de la actividad
preventiva.
La auditora se repetir cada cuatro aos, cuyo plazo se reduce a dos
aos.
Deber repetirse cuando lo requiera la autoridad laboral, a la vista de los
datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la
necesidad de revisar los resultados de la ltima auditora.
Estos plazos se ampliarn en 2 aos en los supuestos en que la modalidad
de organizacin preventiva de la empresa haya sido acordada con la
representacin especializada de los trabajadores en la empresa.

REVISIN POR LA DIRECCIN


La alta direccin debe revisar el
funcionamiento del Sistema de Gestin de la
SST para evaluar si est implementado por
completo y sigue siendo adecuado para
alcanzar la poltica y los objetivos de SST
declarados por la organizacin.

REVISIN POR LA DIRECCIN

Al planificar la revisin se debe tener


en cuenta, primordialmente:
Temas a tratar.
Asistentes.

Responsabilidades
de
cada
participante en lo que respecta a la
revisin.
Informacin que se debe aportar
para la revisin.

REVISIN POR LA DIRECCIN

REVISIN POR LA DIRECCIN


Requisitos OHSAS 18001 Asociados a la Revisin
por la Direccin

Segn el punto 4.6 de la Norma se establece que la alta


direccin debe:
Revisar el Sistema de Gestin de la SST de la organizacin,
a intervalos planificados,
para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas incluyendo:
La evaluacin de oportunidades de mejora.
La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de
Gestin de la SST, incluyendo la
poltica y los objetivos.
Conservar los registros de las revisiones por la direccin.

REVISIN POR LA DIRECCIN


Resultados de la Revisin
Deben ser coherentes con el compromiso
de mejora continua de la organizacin.
Deben incluir decisiones y acciones
relacionadas con posibles cambios en:
- El desempeo de la SST.
- La poltica y los objetivos de SST.
- Los recursos.
- Otros elementos del Sistema de Gestin de
la SST.
Los resultados relevantes deben estar
disponibles para su comunicacin y consulta.

GRACIAS
GRACIAS POR
POR SU
SU ATENCIN
ATENCIN

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