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Modelo de Deteccin y Control de Riesgos Laborales (AST)

Ramn Garca

Criterios de evaluacin de riesgos


Calificacin
Alto

Impacto
P: Lesin incapacitante. Prdida de parte del cuerpo o muerte. E: Prdida de funcin de la instalacin por tiempo prolongado con consecuencias comerciales, desviacin mayor de la calidad, costo alto de reparacin (US$ 20.000) M: Prdida alta de materias primas o producto, costo mayor a (US$ 20.000) A: Impacto ambiental significativo que se debe informar a Seremi de Salud -

Probabilidad
Ha ocurrido al menos una vez al ao. Ha ocurrido a menudo en circunstancias similares. Suceso repetitivo. Probabilidad de ocurrencia mayor al 50%

Medio

P: Lesin que requiere atencin mdica. E: Prdida de tiempo de la instalacin menor, costo reparacin entre US$ 2.000 y US$ 20.000 M: Prdida media de materias primas o producto, costo entre (US$ 2.000 y US$ 20.000) A: Impacto ambiental controlable con Plan de emergencia.

Puede ocurrir de vez en cuando (menos de una vez al ao) Ha sido observado en circunstancias similares. Suceso que no ocurre a menudo. Probabilidad de ocurrencia entre 10% y 50%. Puede ocurrir menos de una vez cada 10 aos Nunca ha sido observado pero todava se considera que es posible. Suceso improbable. Probabilidad de ocurrencia menor al 10%

Bajo

P: Lesin que requiere primeros auxilios. E: Sin prdida de tiempo de la instalacin, costo de reparacin menor a US$ 2.000. M: Prdida baja de materias primas o producto, costo menor a (US$ 2.000) A: Impacto ambiental controlable operacionalmente.

Nivel de Riesgo

EVALUACIN DE RIESGO
Donde:

EVALUACIN DE RIESGO

A Impacto M B

2 2 1 B

3 2 1 M

3 3 2 A
A: alto M: medio B: bajo

Probabilidad

El cruce de Impacto por probabilidad puede dar los siguientes valores: N1 = Riesgo bajo (riesgo controlado), no requiere controles. N2 = Riesgo medio (riesgo aceptable), puede requerir control. N3 = Riesgo alto (significativo). Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel. Los peligros de salud ocupacional tienen la siguiente evaluacin: N1 = riesgo bajo (riesgo controlado), no requiere controles, cumple legislacin. N3 = riesgo alto (significativo), no cumple legislacin, por tanto requiere control.
Control de Riesgos Segn el nivel de riesgo se procede de la siguiente manera para controlar: N1 = Riesgo bajo (riesgo controlado), no requiere control. N2 = Riesgo medio (riesgo aceptable), puede requerir control. N3 = Riesgo alto (significativo). Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir este nivel.

JERARQUIA DE CONTROLES
JERARQUIA DE CONTROLES ATRAS

1 2 3 4

Eliminacin / Sustitucin

Controles Ingenieriles Sealizacin/advertencia y/o controles administrativos

Elementos de Proteccin Personal

Casos prcticos para ejercitar el control de riesgos

Casos prcticos para ejercitar el control de riesgos

Casos prcticos para ejercitar el control de riesgos

REALICEMOS UN AST
(AST) ANALISIS SEGURO DE TRABAJO Obra: Turno / Contratista: Supervisor (Contratista): Elaborado por: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Area contratante: Area de trabajo: Coordinador empresa: Fecha de Elaboracin: EVALUACIN DE RIESGOS BASE
Clasificacin de Riesgo Probabilidad Magnitud de Riesgo Impacto
CODIGO: FECHA: VERSIN: 0

Trabajo a ejecutar:

Fecha Actualizacin: MEDIDAS DE CONTROL / JERARQUIA EVALUACIN DE RIESGOS BASE


Clasificacin de Riesgo Probabilidad Magnitud de Riesgo Impacto

Pasos para el Trabajo

Peligros

Dao

Medidas de Prevencin (Control)

Jerarqua de Controles

Quin

Cundo

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