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Ramn Garca
Impacto
P: Lesin incapacitante. Prdida de parte del cuerpo o muerte. E: Prdida de funcin de la instalacin por tiempo prolongado con consecuencias comerciales, desviacin mayor de la calidad, costo alto de reparacin (US$ 20.000) M: Prdida alta de materias primas o producto, costo mayor a (US$ 20.000) A: Impacto ambiental significativo que se debe informar a Seremi de Salud -
Probabilidad
Ha ocurrido al menos una vez al ao. Ha ocurrido a menudo en circunstancias similares. Suceso repetitivo. Probabilidad de ocurrencia mayor al 50%
Medio
P: Lesin que requiere atencin mdica. E: Prdida de tiempo de la instalacin menor, costo reparacin entre US$ 2.000 y US$ 20.000 M: Prdida media de materias primas o producto, costo entre (US$ 2.000 y US$ 20.000) A: Impacto ambiental controlable con Plan de emergencia.
Puede ocurrir de vez en cuando (menos de una vez al ao) Ha sido observado en circunstancias similares. Suceso que no ocurre a menudo. Probabilidad de ocurrencia entre 10% y 50%. Puede ocurrir menos de una vez cada 10 aos Nunca ha sido observado pero todava se considera que es posible. Suceso improbable. Probabilidad de ocurrencia menor al 10%
Bajo
P: Lesin que requiere primeros auxilios. E: Sin prdida de tiempo de la instalacin, costo de reparacin menor a US$ 2.000. M: Prdida baja de materias primas o producto, costo menor a (US$ 2.000) A: Impacto ambiental controlable operacionalmente.
Nivel de Riesgo
EVALUACIN DE RIESGO
Donde:
EVALUACIN DE RIESGO
A Impacto M B
2 2 1 B
3 2 1 M
3 3 2 A
A: alto M: medio B: bajo
Probabilidad
El cruce de Impacto por probabilidad puede dar los siguientes valores: N1 = Riesgo bajo (riesgo controlado), no requiere controles. N2 = Riesgo medio (riesgo aceptable), puede requerir control. N3 = Riesgo alto (significativo). Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel. Los peligros de salud ocupacional tienen la siguiente evaluacin: N1 = riesgo bajo (riesgo controlado), no requiere controles, cumple legislacin. N3 = riesgo alto (significativo), no cumple legislacin, por tanto requiere control.
Control de Riesgos Segn el nivel de riesgo se procede de la siguiente manera para controlar: N1 = Riesgo bajo (riesgo controlado), no requiere control. N2 = Riesgo medio (riesgo aceptable), puede requerir control. N3 = Riesgo alto (significativo). Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir este nivel.
JERARQUIA DE CONTROLES
JERARQUIA DE CONTROLES ATRAS
1 2 3 4
Eliminacin / Sustitucin
REALICEMOS UN AST
(AST) ANALISIS SEGURO DE TRABAJO Obra: Turno / Contratista: Supervisor (Contratista): Elaborado por: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Area contratante: Area de trabajo: Coordinador empresa: Fecha de Elaboracin: EVALUACIN DE RIESGOS BASE
Clasificacin de Riesgo Probabilidad Magnitud de Riesgo Impacto
CODIGO: FECHA: VERSIN: 0
Trabajo a ejecutar:
Peligros
Dao
Jerarqua de Controles
Quin
Cundo