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Mdulo 4

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS


Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera DS 055-2010 EM
Preparado por Ing. Alejandro Ramrez Garca
Lead Auditor IRCA N 3477-2010 para ALGON Investment SRL por encargo de CEMENTOS LIMA S.A.A.

21/12/2013

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE


1.
Fortalecer la capacidad de comprender los conceptos sobre

Peligro, Riesgo, evaluacin de riesgos y otros, para una eficaz


Gestin de los Riesgos de la Seguridad y Salud ocupacional 2. Aplicar el Mtodo Evaluacin de Impactos ambientales y Riesgos de CEMENTOS LIMA S.A.A. de conformidad a los requisitos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera DS 055-2010 EM 3. Utilizar el Procedimiento PG-GG-009 EVALUACION DE

IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS que establece la


Metodologa para la identificacin de los peligros y aspectos ambientales, la evaluacin de los respectivos riesgos e impactos ambientales y el establecimiento de los controles operacionales correspondientes
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CONTENIDO
1. CONCEPTUALIZACIN DE EVALUACION DE RIESGOS
2. PROCESO DE EVALUACIN DE IMPACTOS Y RIESGOS 2.1 IDENTIFICAR

2.2 ANALIZAR 2.3 EVALUAR RIESGOS 2.4 PLANES DE CONTINGENCAS 2.5 REGISTRAR EVALUACION

DINAMICAS y Talleres de Trabajo aplicativos


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CONTENIDO
DINAMICAS y Taller de Trabajo aplicativo
REQUISITOS DE ENTRADA
1. FORMATO EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y
RIESGOS 2. LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS 3. Material Complementario: Peligros y Riesgos

TAREA: Work Shop.

En base a la Metodologa explicada realizar el IPERC de: 1. Las actividades del proceso en el que est involucrado y /o 2. VIDEO: RIESGOS EN UN PRECALENTADOR

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1. EVALUACION DE RIESGOS
Evaluacin de riesgos:

Proceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la informacin necesaria para que estar en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas adoptarse, con la que debe finalidad de
EVALUACIN DE RIESGOS

eliminar la contingencia o la proximidad de un dao.

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
3.22 de OHSAS 18001:2007

(Subcaptulo II Definicin de Trminos (Art. 7) del DS 055-2010-EM) 5


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1. EVALUACION DE RIESGOS
NO SE PUEDE EVALUAR SIN IDENTIFICAR:
1. Actividades rutinarias y no rutinarias (contratistas y visitantes). 2. El comportamiento humano, capacidades y otros factores. 3. Peligros originados por actividades fuera, dentro y en las vecindades del lugar de trabajo, bajo el control de la Empresa.

4. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo.


5. Cambios realizados o propuestos, sus actividades o materiales, o en el SIG. 6. El diseo de las reas de trabajo, procesos, instalaciones, mquinas y equipos, PETS y organizacin del trabajo,

5.6

Condiciones y factores que afectan o pudieran afectar a la salud y la seguridad de TODAS las personas en el LUGAR DE TRABAJO
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1. EVALUACION DE RIESGOS
IDENTIFICAR ANALIZAR

EVALUAR

ESTANDARIZAR LOS CONTROLES EFECTIVOS

DEFINIR OBJETIVOS

A V

P H
IMPLEMENTAR CONTROLES

PLAN DE ACCIN

VERIFICAR RESULTADOS DE CONTROLES

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2. EVALUACION DE RIESGOS
IDENTIFICAR, ANALIZAR
DIAGNSTICO REQUISITO PARA:

y EVALUAR permite: Desarrollo Programa de SySO Planificacin IPERC Planificacin y aplicacin del Sistemas de Gestin de la SySO GESTIN DEL RIESGO
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1. DEFINIR OBJETIVOS y 2. PRIORIZAR PREVENTIVAS CONTROL MEDIDAS DE

ELEMENTOS DE ENTRADA
1

2.PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTOS Y RIESGOS P


informacin de todos los trabajadores en
i) supervisin permanente en tanto perdure el Peligro a) Los problemas potenciales no previstos antes de las tareas.

h) ATS antes de ejecucin de la tarea


g) Desarrollo y/o ejecucin de Estndares y PETS

IPER

b) Deficiencias de Equipos y materiales.

f) Lugar de trabajo, previa verificacin de riesgos por inmediatos superiores

c) Acciones inapropiadas

e) Las deficiencias de AC

d) efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos.

CAPTULO VIII Artculo 88 Reglamento 055


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2. PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTOS Y RIESGOS


IDENTIFICAR ELEMENTOS DEL PROCESO Anexo 2: FICHA DE PROCESO

IDENTIFICAR

Anexo 3 FORMATO EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS

IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS REGISTRAR en Formato PARA CADA PELIGRO Y RIESGO REGISTRADO NDICE DE SEVERIDAD POR CRITERIO (ISC)

Anexo 1 Tabla 1: INDICES DE SEVERIDAD

ANALIZAR

NDICE DE SEVERIDAD (IS) IDENTIFICAR CONTROLES APLICADOS NDICES DE PROBABILIDAD POR CRITERIO (IPC) 1

Procedimiento PG-GG-009 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS

Anexo 1 Tabla 2: INDICES DE PROBABILIDAD

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2. PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTOS Y RIESGOS


1
Responsable

NDICE DE PROBABILIDAD (IP) NDICE DE RIESGO (IR) NIVEL DE RIESGO (NR) Anexo 1 TABLA 3:INDICES DE RIESGO Y NIVELES DE RIESGO SSO O IMPACTO AMBIENTAL

ANALIZAR

SI

EVALUAR NIVEL DE RIESGO

NR>=33
NO SI

PARALIZAR ACTIVIDAD TOMAR accin inmediata


1. 2. 3. DEBE HABER CONTROLES IMPLEMENTADOS DETERMINAR CONTROLES OPERACIONALES FUTUROS SI NO EXISTEN O SON INSUFICIENTES CALCULAR RIESGO RESIDUAL MANTENER CONTROLES IMPLEMENTADOS CONTROLES OPERACIONALES FUTUROS, SI SON INSUFICIENTES O INEXISTENTES

NR>=22
NO SI

NR>=11 ?
NO

NR >=1 ?
NO

SI

CONTROLES OPERACIONALES FUTUROS slo si es necesario

2
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2. PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTOS Y RIESGOS


2 Responsable

PLANES DE CONTINGENCIAS
REGISTRAR EN EL SISTEMA DE NC REGISTRAR Nombre, Fecha y Firma
Encargado de Evaluar

NCP y AP

REVISAR Nombre, Fecha y Firma ENVIAR copia del Registro Evaluacin de Riesgo

Jefe de rea respectivo

REVISAR Nombre, Fecha y Firma


Establecer OBJETIVOS con NR=A
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Jefe DSIG

Gerentes

IDENTIFICAR ELEMENTOS DEL PROCESO


FICHA DE PROCESO N : PROCESO: PROCESO FP - PROCESO - REA - # RESPONSABLE: AO - MES: RESPONSABLE AO - MES

DESCRIPCIN DEL PROCESO ENTRADAS SALIDAS INSUMOS PROVEEDOR SALIDAS

CLIENTE

RUTINARIA

ENERGA CONSUMIDA

ENERGA GENERADA

E VENTUAL
ACTIVIDADES INFRAESTRUCTURA PERSONAL

P ROPIA

C ONTRATISTA
Elaborado por: Fecha:

IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


PELIGRO

(OHSAS 18001:2007-3.6 y 3.2.1)

RIESGO
de probabilidad de

Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao, en trminos de dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos

Combinacin

ocurrencia de un evento peligroso o

exposicin y la severidad de la lesin


o enfermedad que puede ser causada por el evento o la exposicin

Causa

Efecto

(Ver Subcaptulo II Trminos y definiciones del Reglamento DS 055-2010 EM, pagina 24)

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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


P

Fuente,
Maquinaria en movimiento, radiacin o fuentes de energa

con potencial para causar Impacto/ Dao

en trminos de dao humano


o deterioro de la salud, o una combinacin de estos

I. INCAPACIDAD I.1 I. Total

1.- Contusiones 2.- Heridas

Temporal
Situacin Trabajos en altura, ..

3.- Traumatismo encfalo craneano


(T.E.C.) 4.- Traumatismos mltiples 5.- Quemaduras

I.2 I. Parcial Permanente I.3 I. Total Permanente

o acto
levantar peso de forma manual

6.- Asfixia (por: sofocacin,


compresin, enterramiento, ahogamiento) 7.- Mordeduras y picaduras

Ver tem H del ANEXO N 5-A y II del ANEXO N 8 del Reglamento


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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


PELIGRO: P
Escalera no rene las Condiciones de seguridad y es utilizada

RIESGO:
Cada por distraccin, que originara resbalamiento

Impacto/ Dao:
lesin anatmica (ITT)) por

fracturas de parte del cuerpo

incorrectamente o
imprudentemente

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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


PELIGRO: P
Ruido/Vibracin
(Peligro Fsico)

RIESGO:
Nivel Alto de decibeles

Impacto/ Dao:
Prdida de la

audicin

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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS

PELIGRO

RIESGO

DANO (CONSECUENCIAS)

RUIDO > 85 Dba MAQUINA SIN PROTECCION LEVANTAR CARGA CON ESPALDA DOBLADA PISO RESBALOSO CON CERA POLVO DE ALGODON

sobrexposicion al ruido ATRAPAMIENTO PROBABILIDAD DE DANO A LA COLUMNA CAIDA AL MISMO NIVEL SOBREEXPOSICION AL POLVO DE ALGODON

HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO HERIDA AMPUTACION HERNIA LUMBALGIA CONTUSIN - FISURA FRACTURA EMFERMEDADES A LAS VIAS RESPIRATORIAS

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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


P

Preguntas para Identificar PELIGROS

1.

Presenta el ambiente o lugar de trabajo algn peligro para la seguridad y/o salud ? (gas vapor, emanaciones, polvo calor o radiacin?

2. 3.

Quin (o qu ) puede ser daado? Como puede ocurrir el dao?

Mediante el proceso de Identificar Peligros se reconoce que existe y se definen sus caractersticas

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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


PREGUNTAS PARA ESTIMAR RIESGOS
1. Hay algn riesgo para el trabajador, o alguna otra forma de
entrar en contacto lesivo con un objeto (golpeado por, golpeado contra?
P

2. Tiene el trabajador el riesgo de quedar atrapado adentro por o


entre objetos?

3. Hay posibilidad de que alguien pueda resbalar, tropezar o caer?


(cadas al mismo nivel, cadas a diferente nivel)

4. Pudiera el trabajador sufrir alguna torcedura muscular causada por


empujar, halar, levantar, doblar, o torcer el cuerpo ? (sobreesfuerzo)

5. Existe la posibilidad de algn contacto con: sustancias toxicas,


irritantes, con calor, con electricidad, exposicin a radiacin
6. Cmo afectara la actividad a realizar a las personas, equipos, materiales o
ambiente
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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


P

Anexo 3
FORMATO

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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS


PROCESO: Despacho de Clinker
Actividad Aspecto / Peligro

Propia / Contratista

Regular / Eventual

Aspecto / Peligro

Evento Descripcin

Impacto / Dao

Descripcin

1. Identificacin visual de zona de carguio de clinker

SUPERFICIES IRREGULARES O INESTABLES

CADA DE PERSONAS A NIVEL

CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA

1. Identificacin visual de zona de carguio de clinker

MATERIAL PARTICULADO SUSPENDIDO

INHALACIN DE MATERIAL PARTICULADO

IRRITACIONES A MUCOSAS Y SISTEMA RESPIRATORIO

1. Identificacin visual de zona de carguio de clinker

P/C

MATERIAL PARTICULADO SUSPENDIDO VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE
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CUERPO EXTRAO EN EL OJO

IRRITACIN A LOS OJOS

1. Identificacin visual de zona de carguo de clinker

P/C

ATROPELLAMIENTO POR VEHCULO

CONTUSIN, FRACTURA, HERIDA, MUERTE

1. Identificacin visual de zona de carguio de clinker

P/C

CHOQUE DE VEHCULO

CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA

1. Identificacin visual de zona de carguio de clinker

P/C

GOLPE CONTRA OBJETO

CONTUSIN

1. Identificacin visual de zona de carguio de clinker

P/C

GOLPE POR OBJETO

CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA

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IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS REGISTRAR TAREA 1: Work Shop.


(Nomb re de Proceso / Proyecto - Ao - Correlativo) Actividad Aspecto / Peligro

Propia / Contratista

Regular / Eventual

Aspecto / Peligro

Evento Descripcin

Impacto / Dao

Descripcin

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PARA CADA IMPACTO Y RIESGO REGISTRADO:


NDICE DE SEVERIDAD POR CRITERIO (ISC) NDICE DE SEVERIDAD (IS) IDENTIFICAR CONTROLES APLICADOS NDICES DE PROBABILIDAD POR CRITERIO (IPC)

NDICE DE PROBABILIDAD (IP)


NDICE DE RIESGO (IR) Y NIVEL DE RIESGO (NR) EVALUAR EL NIVEL DE RIESGO: NR

PLANES O PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIAS


REGISTRAR EN EL SISTEMA DE NO CONFORMIDADES
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NDICE DE SEVERIDAD POR CRITERIO


(ISC)

Para cada impacto y cada riesgo, se estima el ISC con ayuda de la Tabla 1: INDICES DE SEVERIDAD del Anexo 1. Registrar el valor en el Formato
.

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NDICE DE SEVERIDAD POR CRITERIO (ISC)

Anexo 1 Tabla 1: INDICES DE SEVERIDAD


SSO ISCi
SEVERIDAD EXTENSIN Limitado al interior de la empresa. Fuera del rea de operacin, el impacto se diluye hacindose imperceptible. Podra originar quejas en el rea de la actividad. Lesin con incapacidad temporal (S)

MA
RECUPERABILIDAD O REVERSIBILIDAD

Lesin sin incapacidad (S)

1
Disconfort / Incomodidad (SO)

< 1 semana

2
Dao a la salud reversible (SO) Lesin con incapacidad permanente (S)

Comunidades vecinas

1 semana - 3 meses

3
Dao a la salud irreversible (SO)

Ms all de comunidades vecinas

> 3 meses

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NDICE DE SEVERIDAD (IS)


P

NDICE DE SEVERIDAD (IS):

Valor que indica la magnitud de

IS

las consecuencias que tendra determinado evento peligroso

ISC

2 3

Lesin con Incapacidad Temporal Lesin con Incapacidad Permanente

SEVERIDAD Gravedad de la consecuencia de un evento especfico; y representa, el costo del dao, prdida (adverso o beneficioso) , o lesin
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Severidad

Extensin

Lesin sin Incapacidad

Recuperabilidad / Reversibilidad

NDICE DE SEVERIDAD (IS)


ISC 1 SEVERIDAD
Lesin sin incapacidad (S) Lesin con incapacidad Temporal (S) Dao a la salud Irreversible (SO) Incumplimiento de Requisitos Legales que pudiera originar multas Lesin con incapacidad permanente (S) Dao a la Salud irreversible (SO) Incumplimiento de Requisitos Legales que pudiera originar paralizacin de las operaciones

LESIONES -EJEMPLOS
REGRESA AL TRABAJO DENTRO DE OCHO HORAS. Ejemplo. UN CORTE MENOR PUEDE ESTAR FUERA DEL TRABAJO POR UN CORTO TIEMPO PERO SE

RECUPERA COMPLETAMENTE
EJEMPLO: TORCEDURA DEL TOBILLO PUEDE ESTAR FUERA DEL TRABAJO POR UN PERIODO LARGO, NUNCA SE RECUPERA; EJEMPLO: UNA LESIN A LA ESPALDA, SINDROME DEL TUNEL CARPIANO O CANCER MUERE COMO RESULTADO DEL INCIDENTE O ACCIDENTE (LESIN O ENFERMEDAD

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NDICE DE SEVERIDAD (IS)


PREGUNTAS PARA ESTIMAR LOS IS
P

QU PUEDE SUCEDER?
Por una mala accin, puede haber una mala reaccin. Por una exposicin deliberada, puede suceder un accidente

CON QU SEVERIDAD o GRAVEDAD? (inmediata y en escala)


1. PRDIDA MENOR.? Lesin sin incapacidad

Disconfort / Incomodidad ?
2. PRDIDA TEMPORAL, ? Dao con Incapacidad Temporal Dao a la salud reversible 3. PRDIDA PERMANENTE? Lesin con Incapacidad Permanente Dao a la salud irreversible
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NDICE DE SEVERIDAD
SUMAR LOS ISC APLICABLES A CADA CASO
Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual Aspecto / Peligro

TRANSPORTE DE CLINKER Aspecto / Peligro

ISC

Severidad

Recuperabilidad / Reversibilidad

Extensin

Descripcin

Descripcin

Evento

Impacto / Dao

IS

4. Transporte de clinker por Fajas (de planta hacia E muelle) 5. Transporte de clinker en E camiones por planta

MATERIAL DERRAMADO VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE

CADA DE PERSONAS A NIVEL

CONTUSIN

CONTUSIN, ATROPELLAMIENTO FRACTURA, HERIDA, POR VEHCULO MUERTE CHOQUE DE VEHCULO CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA, MUERTE

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

GOLPE CONTRA OBJETO

CONTUSIN

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

GOLPE POR OBJETO

CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA, MUERTE

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

VOLCADURA DE VEHCULO

EJEMPLO
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21/12/2013

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NDICE DE SEVERIDAD

REGISTRAR TAREA 2: Work Shop.


Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual Aspecto / Peligro

P
ISC

Aspecto / Peligro

Severidad

Recuperabilidad / Reversibilidad

Extensin

Descripcin

Descripcin

Evento

Impacto / Dao

IS

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21/12/2013

Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

IDENTIFICAR CONTROLES APLICADOS


En relacin con el riesgo o impacto ambiental, o
riesgo a EVALUAR, registra en el Formato, los controles aplicados en la actualidad.

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21/12/2013

Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

IDENTIFICAR CONTROLES APLICADOS


EJEMPLO
Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual Aspecto / Peligro

TRANSPORTE DE CLINKER Aspecto / Peligro


Evento Impacto / Dao

Descripcin

Descripcin

IS

Controles Actuales

4. Transporte de clinker por Fajas (de planta hacia E muelle) 5. Transporte de clinker en E camiones por planta

MATERIAL DERRAMADO VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE

CADA DE PERSONAS A NIVEL

CONTUSIN

CONTUSIN, ATROPELLAMIENTO FRACTURA, HERIDA, POR VEHCULO MUERTE CHOQUE DE VEHCULO CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA, MUERTE

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

* Letreros informativos * Induccin de Seguridad *Limpieza de la Zona. * Letreros informativos * Induccin de Seguridad * Reglamento de trnsito * Licencia de conducir * Letreros informativos * Induccin de Seguridad * Reglamento de trnsito * Licencia de conducir * para operar vehculos * Licencia Letreros interna informativos * Induccin de Seguridad * Reglamento de trnsito * Licencia de conducir * para operar vehculos * Licencia Letreros interna informativos * Induccin de Seguridad * Reglamento de trnsito * Licencia de conducir * Licencia interna para operar vehculos motorizados * Letreros informativos * Induccin de Seguridad * Reglamento de trnsito * Licencia de conducir * Licencia interna para operar vehculos motorizados

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

GOLPE CONTRA OBJETO

CONTUSIN

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE

CONTUSIN, GOLPE POR OBJETO ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE

VOLCADURA DE VEHCULO

CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA, MUERTE

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Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

IDENTIFICAR CONTROLES APLICADOS REGISTRAR TAREA 3: Work Shop.


Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual Aspecto / Peligro

Aspecto / Peligro
Evento Impacto / Dao

Descripcin

Descripcin

IS

Controles Actuales

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NDICES DE PROBABILIDAD POR CRITERIO (IPC)


Para cada impacto y riesgo, estimar el IPC para cada criterio de evaluacin aplicable. Selecciona de la primera columna de la Tabla 2: ndices de Probabilidad del Anexo 1, el valor que ms se ajuste . Registra el valor en el Formato
ndice de Probabilidad o Frecuencia de Ocurrencia (IP): Valor que indica la frecuencia con que ocurre determinado suceso o la probabilidad de que ocurra determinado suceso con potencial de ocurrencia, dando lugar a determinadas consecuencias.

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(IPC) Anexo 1 Tabla 2: INDICES DE PROBABILIDAD


SSO MA
PERSONAS EXPUESTAS DISEO O ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CONTROLES OPERACIONALES EXISTENTES FRECUENCIA DE EXPOSICIN AL RIESGO / IMPACTO

IPCi

CAPACITACIN

De 1 a 4 (SySO)

Diseo y estado adecuados

Existen son satisfactorios y suficientes

Personal entrenado. Conoce el riesgo/impacto y lo controla

Espordicamente: Menos de 12 veces al ao

De 5 a 12 (SySO)

Diseo adecuado y estado con potencial de dao

Existen y no son satisfactorios o suficientes

Personal parcialmente entrenado, conoce el riesgo/impacto y toma acciones de control parcialmente Personal no entrenado, no conoce el riesgo/impacto, no toma acciones de control

Eventualmente: Al menos una vez al mes

Mas de 12 (SySO)

Diseo o estado deficiente

No existen

Permanentemente: Al menos una vez al da

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21/12/2013

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NDICES DE PROBABILIDAD (IP)


SUMAR LOS IPC APLICABLES PARA CASO
P

IPC/ CRITERIO
NDICE DE
Infraestructura Capacitacin

Valor que indica la probabilidad de que ocurra determinado suceso con potencial de ocurrencia dando lugar a determinadas consecuencias

Espordicamente: Menos de 12 veces al ano Eventualmente: Al menos una vez al mes Permanentemente: Al menos una vez al da

2
3
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Exposicin

PROBABILIDAD (IP):
Personas Expuestas

Controles

NDICES DE PROBABILIDAD (IP)


P

PREGUNTAS PARA ESTIMAR LOS IP


QU PUEDE SUCEDER?
Por una mala accin, puede haber una mala reaccin.
Por una exposicin deliberada, puede suceder un accidente

CON QU PROBABILIDAD?
1. PODRA SUCEDER (POSIBLE),? Espordicamente: Menos de 12 veces al ao ?

2. HA SUCEDIDO (PROBABLE),?
Eventualmente una vez al mes 3. COMN (MUY PROBABLE)?, Permanente: Al menos una vez al da

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21/12/2013

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NDICES DE PROBABILIDAD (IP)


SUMAR LOS IPC APLICABLES A CADA CASO EJEMPLO
Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual Aspecto / Peligro

P
TRANSPORTE DE CLINKER Aspecto / Peligro
Personas Expuestas Infraestructura
IPC

Capacitacin

Descripcin

Descripcin

Evento

Impacto / Dao

IS

Exposicin

Controles

IP

4. Transporte de clinker por Fajas (de planta hacia E muelle) 5. Transporte de clinker en E camiones por planta

MATERIAL DERRAMADO VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE

CADA DE PERSONAS A NIVEL

CONTUSIN

1 3 1 1 1

2 1 1

2 1 1

1 1 1

6 7 5

CONTUSIN, ATROPELLAMIENTO FRACTURA, HERIDA, POR VEHCULO MUERTE CHOQUE DE VEHCULO CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA, MUERTE

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

GOLPE CONTRA OBJETO

CONTUSIN

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE

GOLPE POR OBJETO

CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA

5. Transporte de clinker en E camiones por planta

VEHCULOS_MAQUINARIAS O EQUIPOS MVILES DESPLAZNDOSE

VOLCADURA DE VEHCULO

CONTUSIN, ESGUINCE, FRACTURA, HERIDA, MUERTE

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21/12/2013

Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

NDICES DE PROBABILIDAD (IP) REGISTRAR TAREA 4: Work Shop.


Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual Aspecto / Peligro

Aspecto / Peligro
Personas Expuestas Infraestructura

IPC

Descripcin

Descripcin

Evento

Impacto / Dao

IS

Exposicin

Controles

Controles Actuales

Capacitacin

IP

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Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

NDICE DE RIESGO (IR)


ndice de Riesgo (IR): Producto del ndice de severidad por el ndice de probabilidad o de frecuencia de ocurrencia. IR=IS x IP Nivel de Riesgo (NR): del IR correspondiente. tomar los valores NT: No Tolerable, Si A: importante, Si B : Moderado, Si C : Leve, Si Clase en que se encuentra un riesgo. Se determina a partir (Tabla 3 ndices de Riesgo y Niveles de Riesgo de SSO). Puede
IR>=33 IR>=22 IR>=11 , o IR >=1 segn la zona en que se da la interseccin

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Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

Anexo 1 Tabla 3: :INDICES Y NIVELES DE RIESGO SSO


NIVEL DE RIESGO SSO O IMPACTO AMBIENTAL
SSO

IR >= a:
MA

ACCIN

NO TOLERABLE

NT

33

60

No se debe realizar la actividad, sin tomar accin inmediata para reducir el nivel de riesgo

IMPORTANTE

22

40

Tomar en cuenta al establecer los objetivos

MODERADO

11

20

Mantener control operacional

LEVE

No es necesaria ninguna accin

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Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

EVALUAR NIVEL DE RIESGO (NR)


NIVEL DE RIESGO SSO O IMPACTO AMBIENTAL
SSO

IR >= a:
MA

ACCIN

NO TOLERABLE

NT

33

60

No se debe realizar la actividad, sin tomar accin inmediata para reducir el nivel de riesgo

Debe haber controles operacionales implementados.


Si no existen o no son suficientes, determina los controles operacionales futuros.

IMPORTANTE

22

40

Tomar en cuenta al establecer los objetivos

MODERADO

11

20

Mantener control operacional

LEVE

No es necesaria ninguna accin

Se debe calcular el Riesgo Residual o Impacto Residual terico, luego de aplicar los controles futuros.

Se pueden determinar controles futuros, si se considera necesario.

Nota: Los controles requeridos por Ley deben ser implementados independientemente del NR

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EVALUAR NIVEL DE RIESGO (NR)


A Riesgo Residual
Son aquellos que pueden continuar aun despus de que hemos tratado de eliminarlo, minimizarlo o controlarlo: ruido, polvo, altura, uso de explosivo, gas, y humo Ejemplo . El ruido y el polvo an permanecen despus de haber instalado sistemas a prueba de sonido y el equipo extractor de polvo. Estos riesgos podemos tratarlos con el uso de EPP adecuados. P Se debe calcular el Riesgo Residual o Impacto Residual terico, luego de aplicar los controles futuros.

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Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

EVALUAR NIVEL DE RIESGO (NR)


CONTROLES FUTUROS
QU MEDIDAS DEBEMOS TOMAR?
Deben tomarse MEDIDAS DE CONTROL en base a:
Corregir lo inminente, antes de lo potencial. Evitar acciones torpes y controlar exposiciones determinantes
P

CONTROL DE RIESGOS:
Proceso de toma de decisin, basado en la informacin obtenida en la
evaluacin de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a travs de proponer medidas correctivas, exigir su cumplimiento y evaluar peridicamente su eficacia
(Subcaptulo II Definicin de Trminos. Art. 7 del DS 055-2010-EM))

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21/12/2013

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EVALUAR NIVEL DE RIESGO (NR)


Que orden de prioridad debo aplicar a las medidas de control determinadas ? Eliminacin J E Sustitucin R A R Controles de Ingeniera Q U I Sealizacin, advertencias, A ALERTAS y/o controles administrativos
P

Hacer desaparecer el riesgo Utilizar procedimientos, materiales o equipos que representen un riesgo menor

Control de Seguridad que permita minimizar el riesgo


Planos y Mapas (Art. 322-326) Sistema de Candados y Lockout Art. (342-347) CAPITULO VII: Equipo de Proteccin Personal (Art. 74-87)

Equipos de Proteccin Personal (EPP)


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Artculo 89

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EVALUAR NIVEL DE RIESGO (NR)


ALGUNOS EJEMPLOS DE MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS:
Desarrollar la inspeccin diaria de las reas de trabajo Cumplir con los estndares, P.E.T.S e instrucciones de trabajo
P

Cumplir con la autorizacin de los PETAR


Capacitar en temas de Seguridad y Salud Ocupacional

Uso adecuado de EPP No realizar actos sub- estndares No trabajar en condiciones sub- estndares Manejo adecuado de los Materiales o sustancias Peligrosas (hoja MSDS) Reportar los incidentes /Peligro -riesgo

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21/12/2013

Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

EVALUAR NIVEL DE RIESGO (NR)


EJEMPLO
Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual

P
Aspecto / Peligro
Aspecto / Peligro

Descripcin

Descripcin

Evento

Impacto / Dao

IS

Controles Actuales

IP

IR NR

Controles Futuros

NCP

12

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

12

----------

----------

Personal entrenados en arranque y funcionamiento de faja transportadora. Procedimiento de manejo de la faja transportadora

----------

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Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

EVALUAR NIVEL DE RIESGO (NR)


REGISTRAR TAREA 5: Work Shop.
Actividad
Propia / Contratista Regular / Eventual

Aspecto / Peligro
Aspecto / Peligro

Descripcin

Descripcin

Evento

Impacto / Dao

IS

Controles Actuales

IP

IR NR

Controles Futuros

NCP

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21/12/2013

Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

PLANES DE CONTINGENCIAS
P

A partir de los peligros y aspectos identificados:


Se identifica los potenciales accidentes, situaciones y emergencias en que sea necesario contar con Planes o Procedimientos de Contingencia. Se determina si los Planes o Procedimientos de Contingencia existentes son suficientes, o requieren modificaciones o mejoras.

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21/12/2013

Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

REGISTRAR EN EL SISTEMA DE NC
Para gestionar la implementacin de los controles futuros Generar No Conformidades Potenciales
REGISTRAR y REVISAR Nombre, Fecha y Firma P

Generar el registro de la Evaluacin de I.A. y R para su revisin y firma por parte del Jefe del rea. Copia de Registro Evaluacin de Impactos Ambientales y Riesgo

ENVIAR copia

REVISAR Nombre, Fecha y Firma

Jefe DSIG consolida y publica los Registros de Evaluacin Los gerentes, al establecer objetivos SIG, deben tomar en cuenta los peligros y aspectos con NR=A
Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010

Establecer OBJETIVOS con NR=A

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ALGON INVESTMENT Ing. Julio ALARCON telfono:01- 2260141-999943230

ALEJANDRO RAMREZ GARCA alejandroramirez9@ yahoo.com telfono:01-441 28 74 Claro:995010977 Movistar:996314815

MUCHAS GRACIAS !!!


52 21/12/2013 Ing. Alejandro Ramrez Garca Lead Auditor IRCA N 3477-2010