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Centro Nacional de Hotelera, Turismo y Alimentos

GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y LA VALORACION DE LOS RIESGIOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

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PRESENTA UN MARCO INTEGRADO DE PRINCIPIOS, PRCTICAS Y CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEJOR PRCTICA EN LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS, EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RIESGO DE SEGUIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

SE FUNDAMENTA EN: NTC-OHSAS 18001 BS 8800 Gestin del Riesgo NTP 330 INSHT NTC 5254

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ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se ha planificado y estandarizado.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado; dentro de un proceso de la organizacin o actividad de que la organizacin determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecucin.
ANALISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo.

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CONSECUENCIA: Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin de un riesgo, expresado cualitativamente o cuantitativamente. COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Resultado del procedimiento sistemtico para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiolgico, psicolgico y sociocultural que determinan el perfil sociodemogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora (Decisin 584 CAN).
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DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO: Resultado del procedimiento sistemtico para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia significativa en la generacin de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Se incluyen:
Las caractersticas generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y dems tiles existentes en el lugar de trabajo. La naturaleza de los peligros fsicos, qumicos y biolgicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilizacin de los peligros citados en el apartado anterior, que influyan en la generacin de riesgos para los trabajadores. La organizacin y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonmicos y psicosociales.

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. ENFERMEDAD: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas. (Decreto 2566/2009 M.P.S.) ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patolgico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempea el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinada por agentes fsicos, qumicos o biolgicos. (Decreto 2566/2009 M.P.S.)

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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Dispositivo que sirve como medio de proteccin ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interaccin con otros elementos. (Sistema de deteccin contra cadas). EVALUACION HIGIENICA: Medicin de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo, para determinar la exposicin ocupacional y riesgo para la salud, en comparacin con los valores fijados por la autoridad competente. EVALUACION DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.

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EXPOSICION: Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
IDENTIFICACION DEL PELIGRO: reconocer si existe un peligro caractersticas. Proceso para y definir sus

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o vctima mortal .

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LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin.

MEDIDAS DE CONTROL: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.


MONITOREO BILOGICO: Evaluacin peridica de muestras biolgicas (ejemplo sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores a fin de hacer seguimiento a la exposicin a sustancias qumicas, a sus metabolitos o a los efectos que stas producen en los trabajadores.
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NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la relacin esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relacin causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. NIVEN DE EXPOSICION (NE): Es la situacin* de exposicin a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del nivel de deficiencia) por el nivel de exposicin.

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NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias. NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.

PARTES INTERESADAS: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeo de seguridad y salud ocupacional de una organizacin .

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PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos. PERSONAL EXPUESTO: Nmero de personas que estn en contacto con peligros.

PROBABILIDAD: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
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RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de lesin o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposicin(es). RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en seguridad y salud ocupacional.

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VALORACION DE LOS RIESGOS: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no.

VLP: "Valores lmite permisible" son valores definidos por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la concentracin de un contaminante qumico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayora de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, da tras da, sin sufrir efectos adversos a la salud.
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Independientemente de la complejidad de la valoracin de los riesgos, sta debera ser un proceso sistemtico que garantice el cumplimiento de su propsito. Todos los empleados deberan identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales.

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El procedimiento de valoracin de riesgos segn la GUIA est destinado a ser utilizado en:
Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio o en la prctica. Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y el cumplimiento de los requisitos legales. Situaciones previas a la implementacin de cambios en sus procesos e instalaciones.

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Esta metodologa debera estructurarse y aplicarse de tal forma que ayude a la organizacin a: Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo. Valorar los riesgos derivados de estos peligros. Determinar las medidas de control. Establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas.

Tomar decisiones en cuanto a la seleccin de maquinaria, materiales, herramientas, mtodos, procedimientos, equipo y organizacin del trabajo con base en la informacin recolectada en la valoracin de los riesgos.
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Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos.

Priorizar la ejecucin de acciones de mejora resultantes del proceso de valoracin de los riesgos.
Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementacin de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y LA VALORACION DE LOS RIESGOS Designar un miembro de la organizacin, as como proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. Tener en cuenta la legislacin vigente y otros requisitos. Consultar con las partes interesadas pertinentes; comunicarles lo que se ha planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos.

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Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos e implementar un programa adecuado para satisfacerlas.

Documentar los resultados de la valoracin.


Realizar evaluaciones higinicas y/o monitoreos biolgicos, si se requiere.

Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.
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Tener en cuenta las estadsticas de incidentes ocurridos y consultar informacin de gremios u organismos de referencia en el tema. Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por evaluar. Establecer criterios internos de la organizacin para que los evaluadores emitan conceptos objetivos e imparciales. Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia.

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Entrenar grupos de personas que participen en la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos con el objetivo de fortalecer esta actividad. Considerar la valoracin de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las acciones que se deben implementar (medidas de control de los riesgos). Asegurar la inclusin de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo de las actividades de la organizacin. Consultar personal experto en S. y SO, cuando la organizacin lo considere.

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ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VAORAR LOS RIESGOS


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a) Definir el instrumento para recolectar la informacin, por ejemplo Matriz de Riesgos. b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: Preparar una lista de los procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas. Incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos.

c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. Considerar quin, cundo y cmo se afectan.
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d) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la organizacin ha implementado para reducir los riesgos. e) Valorar el riesgo:
Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro incluyendo controles implementados. Considerar la eficacia de los controles , as como la probabilidad y las consecuencias si estos fallan. Definir criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.

Definir si el riesgo es aceptable. Determinar la aceptabilidad, decidir si los controles de SISO son suficientes para el control y cumplir los requisitos legales.

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f) Elaborar el plan de accin para el control de los

riesgos a fin de mejorar los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera.

g) Revisar la conveniencia de plan de accin : revalorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que los riesgos sern aceptables. h) Mantener y actualizar:
- Seguimiento y actualizacin a los controles nuevos y existentes.
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- Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoracin de los riesgos est actualizada. - Documentar el seguimiento a la implementacin de los controles establecidos en el Plan de Accin que incluya: Responsables. Fechas de Programacin. Ejecucin. Estado actual. Esto debe hacer parte de la trazabilidad de la Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.

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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION


Las organizaciones deberan contar con una herramienta para consignar de forma sistemtica la informacin. Por ejemplo: a. b. c. d. e. f. Proceso. Zona/Lugar. Actividades. Tareas. Rutinaria (Si o No) Peligro. - Descripcin. - Clasificacin g. Efectos posibles.

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h) Controles existentes.
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- Fuente. - Medio. - Individuo. i) Evaluacin del riesgo.

- Nivel de Deficiencia (ND). - Nivel de Exposicin (NE). - Nivel de Probabilidad (NP). (NP = ND X NE) - Interpretacin del Nivel de Probabilidad. - Nivel de Consecuencia. - Nivel de Riesgo (NR) e intervencin. - Interpretacin del Nivel de Riesgo.
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j) Valoracin del Riesgo.


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- Aceptabilidad del Riesgo. k) Criterios para establecer controles. - Nmero de expuestos. - Peor consecuencia. - Existencia del requisito legal especfico asociado (Si o No)

l) Medidas de Intervencin.
- Eliminacin. - Sustitucin. - Controles de Ingeniera. - Controles Administrativos, sealizacin, advertencia. - Equipos / Elementos de proteccin personal.
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CLASIFICAR LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y LAS TAREAS


Un trabajo preliminar indispensable para la evaluacin de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable y reunir la informacin necesaria sobre ellas. Es vital incluir, por ejemplo, tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias de produccin. Las organizaciones deberan establecer los criterios de clasificacin de los procesos, actividades y tareas, que se adapte a su operacin y necesidades.

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1. reas geogrficas dentro o fuera de las instalaciones. 2. Etapas en el proceso de produccin o en la prestacin de un servicio. 3. Trabajo planificado y reactivo. 4. Tareas especificas, por ejemplo, conduccin. 5. Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: Diseo, instalacin, mantenimiento, reparacin y disposicin. 6. Diferentes estados de la operacin de la planta o equipo que permitan estados transitorios como paradas y arranques donde las medidas de control pueden ser diferentes a las de la operacin normal. 7. Generacin de riesgos debido a una distribucin particular de equipos o instalaciones, por ejemplo. Rutas de escape, equipos peligrosos como calderas, hornos, generadores, etc. 8. Tareas propias o subcontratadas.

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Sobre PROCESOS, cuenta:

ACTIVIDADES,

TAREAS

tener en

* Descripcin del proceso, actividad o tarea (Duracin y Frecuencia). Interaccin con otros procesos, actividades y tareas. Nmero de trabajadores involucrados. Partes interesadas ( Visitantes, contratistas, el pblico, vecinos, entre otros). Procedimientos, Instructivos de trabajo relacionados. Maquinaria, equipos y herramientas. Plan de Mantenimiento. Manipulacin de herramientas. Servicios utilizados, como por ejemplo: Aire comprimido.

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Sobre PROCESOS, cuenta:

ACTIVIDADES,

TAREAS

tener en

Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (Humos, gases, vapores, lquidos, polvos, slidos) su contenido y recomendacin (Hoja de Seguridad MSDS). Requisitos legales y normas relevantes aplicables. Medidas de control establecidas. Sistemas de Emergencia (Equipo de emergencia, rutas de evacuacin, facilidades para la comunicacin y apoyo externo en caso de emergencia). Datos de Monitoreo reactivo: Histrico de incidentes asociados con el trabajo que se est realizando, el equipo y sustancias empleadas.

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IDENTIFICAR LOS PELIGROS


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1. DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE LOS PELIGROS. Se recomienda plantear una serie de preguntas como: Existe una situacin que pueda generar dao?

Quin (o qu) puede sufrir dao?


Cmo puede ocurrir el dao? Cundo puede ocurrir el dao?

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2. EFECTOS POSIBLES.

Se debera tener en cuenta preguntas como.


Cmo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta.

Cul es el dao que le(s) puede ocurrir?


Se debera tener cuidado que los efectos descritos describan las consecuencias de cada peligro identificado, es decir consecuencias a corto plazo como los de seguridad (AT), y las de largo plazo (EP)
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CATEGORIA DE DAO

DAO LEVE

DAO MODERADO Enfermedades que causan incapacidad temporal (Prdida parcial de la audicin, dermatitis, asma, Laceraciones , heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmocin cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos.

DAO EXTREMO

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Salud

Molestias e irritacin (Dolor de cabeza), enfermedad temporal que produce malestar (Diarrea) Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritacin del ojo por material particulado

Enfermedades agudas o crnicas, que generan incapacidad permanente parcial o muerte.

Seguridad

Lesiones que generan amputaciones, fractura de huesos largos, trauma crneo enceflico, quemaduras de 2. Y 3. Grado, alteraciones severas de mano.

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IDENTIFICAR CONTROLES EXISTENTES


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Identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados, y clasificarlos. Fuente. Medio. Individuo. Se deberan considerar los controles administrativos que la organizacin ha implementado para disminuir el riesgo. E. Inspecciones. Ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre otros.

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La suficiencia existentes.

de

los

controles

La definicin de los criterios de aceptabilidad.


La decisin de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos

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DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Cumplimiento de los requisitos legales. Su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. Objetivos y Metas de la organizacin. Aspectos operacionales, tcnicos, financieros, sociales y otros. Opiniones de las partes interesadas.

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EVALUACION DE LOS RIESGOS


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NIVEL DE RIESGO
Corresponde al proceso de determinar la Probabilidad de que ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias.

NR = NP X NC NP = Nivel de Probabilidad NC = Nivel de Consecuencia.

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EVALUACION DE LOS RIESGOS

NIVEL DE PROBABILIDAD
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Corresponde al proceso de determinar la Probabilidad de que ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias.

NP = ND X NE ND = Nivel de Deficiencia. NE = Nivel de Exposicin.

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DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA


NIVEL DE VALOR DE ND SIGNIFICADO Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible la generacin de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo est controlado.

Centro Nacional DEFICIENCIA de Hotelera, Turismo y Alimentos

Muy Alto (MA)

10

Alto (A)

Medio (M)

Bajo (B)

No se Asigna Valor

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Para los Riesgos Higinicos (fsico, qumico, biolgico, Centro etc. la definicin del ND puede hacerse: Nacional de
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FORMA CUANTITATIVA

(ANEXO D)

E V A L U A C U I O N

FORMA CUALITATIVA

(ANEXO C)

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DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION


Centro Nacional de NIVEL DE Hotelera, EXPOSICION Turismo y Alimentos

VALOR DE NE 4 3

SIGNIFICADO La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. La situacin de exposicin se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.

Continua (EC) Frecuente (EF)

Ocasional (EO)
Espordica (EE)

La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
La situacin de exposicin se presenta de manera eventual.

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DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE EXPOSICION (NE) 4 3 2 1 NIVEL DE 10 MA - 40 MA - 30 A -20 A - 10 DEFICIENCIA 6 MA - 24 A - 18 A -12 M - 6 (ND) 2 M -8 M-6 B-4 B-2

NIVEL DE PROBABILIDAD

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SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD


Centro PROBABILIDAD Nacional de Hotelera, Turismo y Muy Alto (MA) Alimentos

NIVEL DE

VALOR DE NP
Entre 40 y 24

SIGNIFICADO
Situacin deficiente con exposicin continua, o muy deficiente con exposicin frecuente. Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia. Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o bien situacin muy deficiente con exposicin ocasional o espordica. La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien situacin mejorable con exposicin continuada o frecuente. Es posible que suceda el dao alguna vez. Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o situacin sin anomala destacable con cualquier nivel de exposicin. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Alto (A)

Entre 20 y 10

Medio (M)

Entre 8 y 6

Bajo (B)

Entre 4 y 2

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DETERMINACION DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS


Nivel de Consecuencias Mortal o Catastrfico (M) Muy Grave (MG) Grave (G) Leve (L) SIGNIFICADO NC 100 DAOS PERSONALES Muerte (S)

60 25 10

Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)


Lesiones o enfermedades con Incapacidad laboral temporal (ILT) Lesiones que hospitalizacin no requieren

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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO


Centro Nacional de Hotelera, NIVEL DE RIESGO Turismo y Alimentos NR = NP X NC

Nivel de Probabilidad 40 - 24
4000-2400

20 - 10 I 2000-1200 I 1200-600 II 500-250 II 200

8-6 I 800-600 II 480-360 II 200-150

4-2 II 400-200 II 200 III 120 III 100-50 III 40 IV 20

100 I Nivel de Consecuencias (NC) 60 25 10 I 2400-1440 I 1000-600 II 400-240

III III 100 80-60

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SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO


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NIVEL DEL RIESGO

VALOR DE NR

SIGNIFICADO Situacin crtica. Suspender actividades hasta que el riesgo est bajo control. Intervencin urgente. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de riesgo est por encima o igual de 360.

4000 - 600

II

500 - 150

III

120 - 40

Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la intervencin y su rentabilidad


Mantener las medidas de control existentes, pero se deberan considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es acepable.

IV

20

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DECIDIR SI EL RIESGO ES ACEPTABLE O NO


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Al determinar el Nivel de Riesgo, la organizacin debera decidir cules riesgos son aceptables y cules no. La evaluacin completamente cuantitativa permite evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. Con mtodos semicuantitativos, como la Matriz de Riesgos, la organizacin debera establecer cules categoras son aceptables y cules no.

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ACEPTABILIDAD DEL RIESGO


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NIVEL DE RIESGO I II III IV No Aceptable.

SIGNIFICADO No Aceptable o Aceptable con control especifico. Aceptable. Aceptable.

Al aceptar un riesgo especfico, se debera tener en cuenta el nmero de expuestos y las exposiciones a otros peligros, que puedan aumentar o disminuir el Nivel de Riesgo en una situacin particular.
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ELABORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS Los Niveles de Riesgo, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la accin. Muestra el tipo de control y la urgencia que se debera proporcionar al control del riesgo. El resultado de una valoracin de los riesgos debera incluir un inventario de acciones, en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles.

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CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES


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Numero de trabajadores expuestos: Para identificar el alcance y control que se va a implementar.

Peor consecuencia. Aunque se han identificado los efectos posibles. El control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia por exposicin.

Existencia del requisito legal asociado. Tener parmetros de priorizacin en la implementacin de medidas de control.

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MEDIDAS DE INTERVENCION

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Determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse

5. EQUIPOS Y EP.P.

4.CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Controles nuevos o mejorados, viables

3. CONTROLES DE INGENIERIA

2. SUSTITUCION

1. ELIMINACION

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Evaluacin Competencias Laborales


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Planeacin Induccin Anlisis de la norma Plan de Mejoramiento NO Inscripcin Plan de evaluacin

CERTIFICACION LABORAL

Auditoria SI Evidencias cumplen?

Auto diagnstico

Recoleccin Evidencias

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Centro Nacional de AL APLICAR UN CONTROL DETERMINADO DETERMINAR LOS COSTOS Hotelera, Turismo y RELATIVOS, LOS BENEFICIOS DE LA REDUCCION DE RIESGOS Y AL Alimentos CONFIABILIDAD DE LAS OPCIONES

UNA ORGANIZACIN DEBERIA TENER EN CUENTA:


1. Adaptacin del trabajo al individuo. Ejemplo. Tener en cuenta las capacidades fsicas y mentales de la persona.
3. Buenas prcticas establecidas en el control del peligro particular que se considera. . 2. La necesidad de una combinacin de controles , combinacin de elementos de la jerarqua anterior. Ejemplo. Controles de ingeniera y administrativos. 4. Utilizacin de nuevas tecnologas para mejorar los controles.

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Centro Nacional de AL APLICAR UN CONTROL DETERMINADO DETERMINAR LOS COSTOS Hotelera, Turismo y RELATIVOS, LOS BENEFICIOS DE LA REDUCCION DE RIESGOS Y AL Alimentos CONFIABILIDAD DE LAS OPCIONES

UNA ORGANIZACIN DEBERIA TENER EN CUENTA:


5. Usar medidas que protejan a todos. Ejemplo: Mediante la seleccin de controles de ingeniera que protejan a todos en las cercana del riesgo. 7. Los tipos bsicos habituales de falla humana. Ejemplo: Falla simple de una accin repetida con frecuencia de lapsos de memoria o atencin, falta de comprensin o juicio. 6. El comportamiento humano y si una medida de control particular ser aceptada y se puede implementar efectivamente.

8. La necesidad de introducir un mantenimiento planificado. Ejemplo: Guardas de la maquinaria.

Centro Nacional de AL APLICAR UN CONTROL DETERMINADO DETERMINAR LOS COSTOS Hotelera, RELATIVOS, LOS BENEFICIOS DE LA REDUCCION DE RIESGOS Y AL Turismo y Alimentos CONFIABILIDAD DE LAS OPCIONES

UNA ORGANIZACIN DEBERIA TENER EN CUENTA:


9. La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias en donde fallan los controles del riesgo..

10. La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organizacin. Visitantes o turistas.

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La Organizacin debera generar un proceso de revisin del Plan de Accin. Con personal interno o externo, o ambos. Garantizar que el proceso de valoracin de riesgos y de establecimiento de criterios es correcto. La ejecucin del proceso es eficaz.

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MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
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La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes
La frecuencia se puede dar por:

LA ORGANIZACIN DEBERIA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VALORAR LOS RIESGOS PERIODOCAMENTE.

La necesidad de responder a
nuevos peligros. La necesidad de responder a los cambios que la propia organizacin ha llevado a cabo. Cambios en la legislacin.

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MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
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LA ORGANIZACIN DEBERIA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VALORAR LOS RIESGOS PERIODOCAMENTE.

La frecuencia se puede dar por:

La necesidad de responder a retroalimentacin de las actividades de seguimiento, investigacin de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas De los procedimientos de emergencia
Factores externos. Ej. Problemas de salud ocupacional que se presenten. Avances en las tecnologas de control. La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo incluidos los contratistas.

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ELABORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


Centro Las de revisiones peridicas pueden ayudar a asegurar Nacional la consistencia en las valoraciones de los riesgos Hotelera, Turismo y llevadas a cabo, por diferente personal, en Alimentos diferentes momentos.

Donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores tecnologas para manejo de riesgos. Se deberan hacer las mejoras necesarias.

NO ES NECESARIO LLEVAR A CABO NUEVAS VALORACIONES DE LOS RIESGOS CUANDO UNA REVISION PUEDE DEMOSTRAR QUE LOS CONTROLES EXISTENTES O LOS PLANIFICADOS SIGUEN SENDO EFICACES.
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LA ORGANIZACIN DEBERIA CONSERVAR LAS DIFERENTES VERSIONES DE ACTUALIZACION DE LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS, CON EL FIN DE PODER VER SU PROGRESO Y TRAZABILIDAD AL PROCESO.

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TABLA DE PELIGROS

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VIRUS

BACTERIAS

HONGOS

PARASITOS

BIOLOGICOS
PICADURAS MORDEDURAS

RICKETSIAS

FLUIDOS O EXCREMENTOS

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TABLA DE PELIGROS
RUIDO (Impacto-IntermitenteContinuo) TEMPERATURAS EXTREMAS (Calor Fro) ILUMINACION (Luz visible por exceso o deficiente) RADIACIONES IONIZANTE Rayos X Alfa Beta - Gamma

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FISICOS

RADIACIONES NO IONIZANTES (Lser-UltravioletaInfrarrojaRadiofrecuenciaMicroondas)

VIBRACION (Cuerpo entero, segmentaria)


PRESION ATMOSFERICA (Normal Ajustada)

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TABLA DE PELIGROS

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POLVOS ORGANICOS INORGANICOS LIQUIDOS (Nieblas y Rocos)

FIBRAS

GASES Y VAPORES

QUIMICOS

HUMOS MATALICOS NO METALICOS

MATERIAL PARTICULADO

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TABLA DE PELIGROS

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POSTURA (Prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)

ESFUERZO

BIOMECANICOS
MANIPULACION DE CARGAS

MOVIMIENTO REPETITIVO

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MECANICO (Elementos o partes de mquinas. Herramientas. Equipos. Piezas a trabajar. Materiales proyectados solidos o fluidos) ESPACIOS CONFINADOS

ELECTRICO (Alta y Baja tensin. Esttica LOCATIVO

CONDICIONES DE SEGURIDAD

TRABAJO EN ALTURAS PUBLICOS (Robos. Atracos. De orden pblico, Asaltos.

ACCIDENTE DE TRANSITO TECNOLOGICO Explosin. Fuga. Derrame. Incendio

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SISMO

TERREMOTO

VENDAVAL

INUNDACION

FENOMENOS NATURALES

DERRUMBE TSUNAMIS

PRECIPITACIONES

AVALANCHAS

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TABLA DE PELIGROS TENER EN CUENTA UNICAMENTE LOS PELIGROS DE FENOMENOS NATURALES QUE AFECTAN LA SEGURIDADY BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD. EN EL PLAN DE EMERGENCIAS DE CADA EMPRESA, SE CONSIDERAN TODOS LOS FENOMENOS NATURALES QUE PUDIERAN AFECTARLA.

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FENOMENOS NATURALES

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TABLA DE PELIGROS

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GESTION ORGANIZACIONAL (Estilo de mando. Pago. Contratacin. Participacin. Induccin y Capacitacin. Bienestar Social. Evaluacin real del desempeo. Manejo de cambios.

PSICOSOCIAL
CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIN DEL TRABAJO (Comunicacin. Tecnologa. Organizacin del trabajo. Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)
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CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO (Relaciones. Cohesin. Calidad de interacciones. Trabajo en equipo.

PSICOSOCIAL

CONDICIONES DE LA TAREA (Carga mental. Contenido de la tarea. Demandas emocionales. Sistemas de control. Definicin de roles. Monotona.

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INTERFASE PERSONA TAREA (Conocimientos . Habilidades en relacin con la demanda de la tarea. Iniciativa. Autonoma y reconocimiento. Identificacin de la persona con la tarea y la organizacin.

PSICOSOCIAL
JORNADA DE TRABAJO Pausas. Trabajo nocturno. Rotacin. Horas extras. Descansos.
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DETERMINACION CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS PELIGROS HIGIENICOS


Cuando no se tienen disponibles mediciones de los agentes higinicos, se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y as poder iniciar la valoracin de los riesgos que se puedan derivar de estos agentes en forma sencilla, teniendo en cuenta que su eleccin es subjetiva y pueden cometerse errores.

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FISICOS
ILUMINACION
MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial. ALTO: Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer. MEDIO: Percepcin de algunas sombras al ejecutar una actividad. BAJO: Ausencia de sombras.

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RUIDO
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MUY ALTO: No escuchar una conversacin a una intensidad normal a una distancia menos de 50 centmetros. ALTO: Escuchar la conversacin a una intensidad normal de 1 metro. MEDIO: Escuchar la conversacin a una intensidad normal a una distancia de 2 metros. BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversacin a un intensidad normal a ms de 2 metros.

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RADIACIONES IONIZANTES
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MUY ALTO: Exposicin frecuente (una o ms veces por jornada o turno.


ALTO: Exposicin regular (una o ms veces en la semana). MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad.

BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la exposicin.


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RADIACIONES NO IONIZANTES
MUY ALTO: Ocho (8) horas o ms de exposicin por jornada o turno.

ALTO: Entre seis (6) jornada o turno.

horas y ocho (8) horas por

MEDIO: Entre dos (2) horas y seis (6) horas por jornada o turno. BAJO: Menos de dos (2) horas por jornada o turno.

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TEMPERATRURAS EXTREMAS
MUY ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro en forma inmediata en el sitio.

ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro luego de permanecer minutos en el sitio.


MEDIO: Percepcin de algn Disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 minutos. BAJO: Sensacin de confort trmico.

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VIBRACIONES
MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.

ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.


MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas.
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TEMPERATRURAS EXTREMAS
MUY ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro en forma inmediata en el sitio.

ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro luego de permanecer minutos en el sitio.


MEDIO: Percepcin de algn Disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 minutos. BAJO: Sensacin de confort trmico.

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BIOLOGICOS
VIRUS, BACTERIAS,HONGOS Y OTROS
MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagacin es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la actualidad. ALTO: Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagacin es probable generalmente existe tratamiento eficaz.

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VIRUS, BACTERIAS,HONGOS Y OTROS MEDIO: Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagacin es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz. BAJO: Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagacin y no necesita tratamiento.

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VIRUS, BACTERIAS,HONGOS Y OTROS

La evaluacin del riesgo biolgico en las actividades relacionadas con la prestacin de servicios de salud humana debe tener en cuenta en forma adicional los lineamientos que establezca el Ministerio de la Proteccin Social, sin descartar que se pueden aplicar a cualquier actividad con este tipo de riesgo.
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BIOMECANICOS
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POSTURA
MUY ALTO: Postura con un riesgo extremo de lesin musculoesqueltica. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. ALTO: Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesin. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posibles.

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BIOMECANICOS
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POSTURA
MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesin musculoesqueltica sobre las que se precisa una modificacin, aunque no inmediata. BAJO: Posturas que se consideran normales con riesgo leve de lesiones musculoesquelticas, y en las que puede ser necesaria alguna accin.

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MOVIMIENTOS REPETITIVOS

MUY ALTO: Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de cualquier segmento corporal, a un ritmo difcil de mantener (ciclos de trabajo menores de 30 segundos 1 minuto, o concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms del 50% del tiempo de trabajo.

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MOVIMIENTOS REPETITIVOS

ALTO: Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30 segundos 1 minuto, o concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms del 50% del tiempo de trabajo).
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MOVIMIENTOS REPETITIVOS

MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas cortas.

BAJO: Actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposicin inferior al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay pausas programadas.
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ESFUERZO
MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresin facial del trabajador y/o la contraccin muscular visible. ALTO: Actividad pesada, con resistencia. MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado. BAJO: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia y existe libertad de movimientos.

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MANIPULACION MANUAL DE CARGAS MUY ALTO: Manipulacin manual de cargas con un riesgo extremo de lesin musculoesqueltica. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. ALTO: Manipulacin manual de cargas con riesgo significativo de lesin. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.

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MANIPULACION MANUAL DE CARGAS


MEDIO: Manipulacin manual de cargas con riesgo moderado de lesin musculoesqueltica sobre las que se precisa una modificacin, aunque no inmediata. BAJO: Manipulacin manual de cargas con riesgo leve de lesiones musculoesqueltica, puede ser necesaria alguna accin.
Para calificar los riesgos biomecnicos de forma ms detallada puede tomarse como base las NTC relacionadas con ergonoma, NTC 5693-1, NTC 5693-2, NTC 5693-3, NTC 5723, NTC 5748, entre otras.

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PSICOSOCIALES
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MUY ALTO: Nivel de riesgo con alta posibilidad de


asociarse a respuestas muy altas de estrs. Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categora requieren intervencin inmediata en el marco de un Sistema de Vigilancia Epidemiolgica.

ALTO: Nivel de riesgo que tiene una importante


posibilidad de asociarse con respuestas de estrs alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categora requieren intervencin, en el marco de un Sistema de Vigilancia Epidemiolgica
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PSICOSOCIALES MEDIO: Nivel de riesgo en el que se esperara una respuesta de estrs moderada, las dimensiones y dominio que se encuentren bajo esta categora ameritan observacin y acciones sistemticas de intervencin para prevenir efectos perjudiciales en la salud.

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PSICOSOCIALES BAJO: No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estn relacionados con sin tomas o respuestas de estrs significativas. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categora sern objeto de acciones o programas de intervencin, con el fin de mantenerlos en los niveles de riesgo ms bajos posibles.

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PSICOSOCIALES Esta escala corresponde a la interpretacin genrica de los niveles de riesgo psicosocial intralaboral propuesta en la batera de instrumentos para evaluacin de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la Proteccin Social 2010. Este documento permite la cuantificacin de riesgo psicosocial.

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QUIMICO.
Centro Nacional de Hotelera, Para determinar el nivel Turismo y qumicos (slidos, lquidos, Alimentos

de deficiencia de los peligros gaseosos) se recomienda utilizar el mtodo de Caja de Herramientas de Control Qumico de la OIT. International Labor Office (ILO). International Chemical Control Tool Kit. Ginebra. Suiza,. 2004. Versin electrnica:
http://www.ilo.org/english/protection/safeword/ctr banding/toolkit/main guide.pdf. Ministerio de la Proteccin Social. Gua de Atencin Integral de Salud Ocupacional Basada en la Evidencia para Trabajadores Expuestos a Benceno y sus derivados. (GATISO-BTX-EB).Apndice 6. http://fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Gu as/Gatiso Benceno Derivados.pdf.

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VALORACION CUANTITATIVA DE LOS PELIGROS HIGIENICOS Existen muchos cualitativamente. riesgos que se deben valorar

Algunos se pueden valorar de manera objetiva. Existe legislacin que indica valores mximos. Existe normativa nacional o internacional sobre la cual comparar. Con ello se definen rangos de comparacin, contando con valores mximos E incluso ser mas restrictivos que la misma norma.
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Centro Colombia toma valores emitidos por la ACGIH (American Nacional de Conference of Gobernmental Industrial Hygienist). Hotelera, Turismo y Valores limites permisibles para cualquier riesgo higinico. Alimentos

En Higiene Industrial se deben tomar medidas por parte de empleadores a sus trabajadores desde el nivel de accin.

Puede existir un rango en el cual el trabajador puede estar expuesto a ciertos riesgos higinicos.
Los Valores Lmites Permisibles (VLP o TLVs) y Biolgico (VLB) de exposicin a contaminantes qumicos publicados por la ACGIH, son niveles de referencia. No deben ser sobrepasados por ningn trabajador: 8 horas de trabajo diario y/o 40 horas semanales.
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Centro Al existir variaciones en las horas de la jornada laboral, caso Nacional de Colombia (48 horas semanales), por lo tanto los valores (VLP) Hotelera, Turismo y de referencia deben ser ajustados. Alimentos

Los VALORES no determinan una frontera entre salud y enfermedad.

Cada individuo responde de manera diferente a la dosis recibida.


Dosis, es la cantidad de contaminante a la que est expuesto el trabajador por el tiempo de exposicin. A mismas dosis las personas se ven afectadas de manera diferente.
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PROPUESTAS PARA APLICAR LOS VLP EN LA CATEGORIZACION DE LA EXPOSICION A PELIGROS QUIMICOS. 1. OSHA (Ocupational Safety and Health Administration): Gua de orientacin para categorizar el grado de exposicin. Establece el concepto de Nivel de Accin.

HIGIENE OCUPACIONAL
VALOR LIMITE DE ACCION (VLA): 50% del TLV para el producto evaluado, (ppm, mg./m3) Referente para definir Planes de Accin de Control y Vigilancia de la exposicin. Dirigidos a: NO APLICA PARA Trabajador: Valoraciones Mdicas. COMPONENETES QUIMICOS PELIGROSOS Ambiente: Monitoreo Individual Dosimetra.
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PROPUESTAS PARA APLICAR LOS VLP EN LA CATEGORIZACION DE LA EXPOSICION A PELIGROS QUIMICOS. 2. As Low AS Reasonably Achievable. ALARA. Recomendacin para mantener las concentraciones de los componentes qumicos, en el ambiente laboral tan bajas como sea posible o por debajo del nivel de cuantificacin del mtodo analtico para el componente. 3. Criterio que hace referencia al 10% del TLV como gua para establecer la calidad de aire.

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PROPUESTAS PARA APLICAR LOS VLP EN LA CATEGORIZACION DE LA EXPOSICION A PELIGROS QUIMICOS.


4. Modelo propuesto por Rock J. (Beverly S. Cohen and Susanne V. Hering. ACGIH 1995). Establece cinco (5) rangos de exposicin. Utiliza escalas semi-cuantitativas. Considera las mediciones ambientales y la frecuencia de exposicin: No exposicin. Exposicin baja. Exposicin moderada. Exposicin alta. Exposicin muy alta.

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SE ADAPTA EL USO DE LA ESCALA COMBINADA DE RANGOS DE EXPOSICION (AIHA 2006, Rock J 1995)
NIVEL DE DEFICIENCIA Exposicin Muy Alta Exposicin Alta Exposicin Media VALOR DE ND. 10 6 2 50% - 100% del Lmite de exposicin ocupacional 10% - 50% del lmite de exposicin ocupacional CONCENTRACION OBSERVADA

Exposicin Baja

No se asigna valor

10% del lmite de exposicin ocupacional

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Centro C Nacional de O Hotelera, Turismo y N Alimentos

Peligro para la salud y la vida 100% Limite de exposicin: TLV Margen de seguridad 50% Limite de accin: LA (50% del lmite de la exposicin

C E N T R A C I O N

10%

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INTERPRETACION
1. ZONA DE EXPOSICIN MINIMA:

Corresponde a los valores inferiores al 10% del Valor Limite Permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos para la salud no existen y se toma como referencia para definir el concepto de calidad de aire. 2. ZONA DE EXPOSICION BAJA:
Corresponde a los Valores Inferiores al nivel de accin, en los que se considera que los riesgos para la son leves y por consiguiente se podran adoptar medidas preventivas.
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3. ZONA DE EXPOSICION MODERADA O ALTA: Comprendida entre el nivel de accin y el Valor Limite Permisible (VLP), se determina que los puestos comprendidos dentro de esta zona, deben ser muestreados con cierta frecuencia, con el fin de vigilar el comportamiento de las consecuencias. Se requieren controles mdicos y ambientales, con medidas tcnicas correctoras de fcil ejecucin. De acuerdo con la frecuencia de la exposicin esta zona se puede subdividir en Moderada y Alta, con el fin de establecer la frecuencia de reevaluacin.

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4. ZONA DE EXPOSICION MUY ALTA: Correspondiente a zona con valores superiores al Valor Lmite Permisible (VLP) lo cual implica la adopcin de medidas correctivas ambientales y mdicas, as como el seguimiento de la evolucin de la concentracin existente. La valoracin mediante este mtodo de los diferentes riesgos presentes en un puesto de trabajo (solamente los medibles) la podr controlar el tcnico que est aplicando el mtodo.

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Este Mtodo va ms all de la simple valoracin de la PROBABILIDAD y las CONSECUENCIAS. Compara de manera objetiva los resultados obtenidos por el anlisis o estudio del ambiente de un puesto de trabajo con normas de referencias.

Para realizar este mtodo se necesita haber realizado EVALUACIONES HIGIENICAS en el puesto de trabajo.
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MEDIDAS
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a. DIRECTAS: Las obtenidas por la lectura directa del aparato utilizado por medir. (Sonmetro. Tubos colorimtricos, etc.). b. ANALITICAS: Para obtener la lectura se debe seguir un protocolo analtico definido por un laboratorio para toma de muestras, transporte, almacenaje, tratamiento de las muestras. (Sistemas activos y pasivos de captacin de contaminantes qumicos en un ambiente laboral).

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PSICOSOCIALES Esta escala corresponde a la interpretacin genrica de los niveles de riesgo psicosocial intralaboral propuesta en la batera de instrumentos para evaluacin de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la Proteccin Social 2010. Este documento permite la cuantificacin de riesgo psicosocial.

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