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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES, PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES


Marzo 2009

INTRODUCCION

Ninguna ley o indemnizacin por cuantiosa que sea nos devuelve la salud, la mutilacin o lo que es peor. la vida.
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OBJETIVO

Establecer el procedimiento para realizar la identificacin de peligros asociados con las actividades de trabajo que puedan afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores y evaluar el riesgo de ocurrencia de los mismos; as como para realizar la identificacin de los aspectos productos ambientales y de las de actividades, Operaciones

servicios

Oleoducto, sobre los cuales se tiene influencia y se pueden controlar.

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DEFINICIONES
Acto Inseguro
Es el acto que por ser realizado u omitido hace posible que ocurra el accidente, por ejemplo:
No respetar el mtodo de trabajo. Violar normas de seguridad. Utilizar herramientas inadecuadas o defectuosas.

Falta de atencin en el trabajo, entre otros

Condicin Insegura
Es aquella circunstancia o condicin fsica que hace posible el accidente, por ejemplo:
Falta de resguardo o guardas de proteccin. Piso deteriorado. Derrame de aceites o grasas sobre el suelo. Iluminacin deficiente. Falta de limpieza y orden, entre otras

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DEFINICIONES
Enfermedad
Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada

Incidente
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo que dan lugar o

tienen el potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin


importar severidad) o fatalidad. Un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad. Un incidente donde no existe lesin, enfermedad o fatalidad, puede denominarse,

cuasi-prdida, alerta, evento peligroso. Una situacin de


emergencia es un tipo particular de incidente
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DEFINICIONES
Peligro
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trmino de lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas.

Probabilidad
Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual depender de los controles existentes (protecciones, existencia de

instrucciones, capacitacin, verificaciones).

Riesgo
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o

enfermedad

que

puede

provocar

el

evento

la(s)

exposicin(es).
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DEFINICIONES
Riesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de la organizacin.

Identificacin de Peligros
Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin de sus caractersticas.

Consecuencias
Se refieren al resultado, si hubiese contacto con un peligro

Evaluacin del riesgo


Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no.
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DEFINICIONES
Lugar de trabajo
Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin. Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debe considerar los efectos de S&SO sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se encuentra en trnsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su hogar

Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)


Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y seguridad de personas ms all del lugar de trabajo inmediato, o para quines se exponen a las actividades del lugar de trabajo
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RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad de la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, a travs de sus Supervisores y en forma conjunta con el Responsable de cada rea, coordinar la identificacin de los aspectos ambientales y definir los impactos ambientales significativos, aplicando el presente procedimiento; para el caso de la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgo y Determinacin de Controles comparte la responsabilidad al Representante de Servicios Mdicos, y de ser el caso al Comit de Seguridad y Salud Ocupacional. - Es responsabilidad del Jefe de Unidad Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental (Coordinador SIG), hacer cumplir el presente procedimiento.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ETAPA I: Inventario de actividades

MAPA DE PROCESO DE OPERACIONES OLEODUCTO

Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso
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IDENTIFICACIN DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES

PROCESOS DEL SISTEMA DEL SIG


PROCESOS QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTROS INDICADORES

SUBPROCESOS DE CADA PROCESO


LOS SUBPROCESOS
SUBPROCESOS
SUBPROCESO QUIEN ACTIVIDADES ACTIVIDADES QUIEN QUIEN COMO CUANDO DONDE COMO COMO CUANDO CUANDO DONDE DONDE

Y ACTVIDADES SE ACTIVIDADES DE CADA SUBPROCESO DEBEN IDENTIFICAR


ACTIVIDADES
ACTIVIDADES QUIEN ACTIVIDADES ACTIVIDADES QUIEN QUIEN COMO CUANDO DONDE COMO COMO CUANDO CUANDO DONDE DONDE

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IDENTIFICACIN DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES


REGISTRO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Cdigo Revisin Fecha Pgina : : : : SIG-R-09 00 24/03/2009 1 de 1

LUGAR: REA: PROCESO: Evaluacin del Riesgo


IPr: Procedimiento IF: Frecuencia IE: Expuestos IS: Severidad

Identificacin de Peligro
SUB PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO Descripcin de peligro/ Evento peligroso CONSECUENCIA

Controles operativos
RESPONSABLE PLAZO DE IMPLEMENTACIN

IRO:

Requisito Legal

FUENTE

MEDIO

RECEPTOR

Participantes del Estudio Jefe de rea

Revisado por: Aprobado por: Fecha de Aprobacin: Prohibido reproducir sin autorizacin de Petrleos del Per - PETROPERU S.A.

FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS


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IDENTIFICACIN DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES

IDENTIFICACIN DE PELIG

LUGAR:

SUB PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO Descripcin de peligro/ Evento peligroso CONSECUENCIA

IDENTIFICAR TODOS LOS SUBPROCESOS QUE CONTIENE EL PROCESO EN MENCION

IDENTIFICAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONTIENE EL SUBPROCESO EN MENCION

FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS


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IPr: Procedimiento

IF: Frecuencia

IE: Expuestos

COLOCAR EL PROCESO AL CUAL APLICA: CONTROL DE GESTIN, USIPA, LOGISTICA, RECURSOS HUMANOS, ETC (REVISAR EL MAPA DE PROCESO)

REA: PROCESO:

Identificacin de Peligro

Evaluacin Riesgo

INVENTARIO DE ACTIVIDADES
En esta etapa se detallan las actividades realizadas a un proceso, teniendo en cuenta:
Actividades rutinarias y no rutinarias.
Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo

contratistas y visitantes).
Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas. Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar

adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de la organizacin dentro del lugar de trabajo.
Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos

relacionados bajo el control de la organizacin (Aspectos Ambientales).


Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organizacin u

otros.
Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales. Modificaciones al sistema de gestin de S&SO, incluyendo cambios temporales y sus

impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.


Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, procedimientos

operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a la capacidad humana.


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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ETAPA II: Inventario de Peligros y bsqueda de documentos a consultar

CATEGORA DE PELIGROS
PELIGROS BIOLOGICOS Conjunto de microorganismos, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alrgicas o tambin intoxicaciones. PELIGROS FISICOS Condiciones ambientales peligrosas de naturales fsica que cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su intensidad y exposicin. PELIGROS QUIMICOS Elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo mediante inhalacin, absorcin cutnea o ingestin pueden provocar intoxicacin, irritaciones o lesiones sistmicas, dependiendo del grado de concentracin y el tiempo de exposicin.
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CATEGORA DE PELIGROS

PELIGROS ARQUITECTONICOS Este tipo de peligro se caracteriza por encontrarse presente en las estructuras de las construcciones y edificaciones y en el mantenimiento de las mismas, de tal manera que pueden ocasionar atrapamiento, cadas, golpes, que a su vez pueden provocar lesiones personales. PELIGROS PSICOSOCIALES

Este tipo de peligro se caracteriza por encontrarse en aquellos aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de gestin administrativa que pueden provocar carga psquica, lo que a su vez puede generar como consecuencia fatiga mental. Alteraciones de la conducta y reacciones de tipo fisiolgico.

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CATEGORA DE PELIGROS
PELIGROS DISERGONOMICOS
Elementos relacionados con la carga fsica de trabajo con las posturas de trabajo con los movimientos, con los esfuerzos para movimiento de cargas y en general aquellos que pueden provocar fatiga fsica o lesiones en el sistema osteomuscular. PELIGROS MECANICOS Condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo u objeto, que al entrar en contacto, golpear o atrapar a una persona le puede provocar una lesin fsica. Estos peligros se encuentran en gran cantidad de partes de una organizacin, ya que son derivados de aspectos como el diseo, el tamao, la velocidad de operacin, el modelos del equipo, el prototipo tecnolgico, la procedencia geogrfica, la forma como fue instalado, el tipo de mantenimiento, etc.

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CATEGORA DE PELIGROS
PELIGROS ELECTRICOS Sistemas elctricos de los equipos, mquinas e instalaciones locativas, que cuando entran en contacto con las personas les puede ocasionar quemaduras, choque o fibrilacin ventricular, de acuerdo con la intensidad y el tiempo de contacto. CONDICIONES DE SALUBRIDAD Condiciones peligrosas originadas por los elementos encontrados en las diferentes reas que mantienen la salubridad de los alimentos, del personal y de las diferentes reas. PELIGROS DE ALMACENAMIENTO Este tipo de peligro se caracteriza por el mal manejo del almacenamiento de los equipos, sustancias qumicas y las condiciones de seguridad del propio almacn que los contiene.
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CATEGORA DE PELIGROS

FUEGOS Y EXPLOSIONES Sustancias con el potencial de generar fuegos y explosiones debido a su naturaleza qumica.

PELIGRO DE FENOMENOS NATURALES


Situaciones naturales no pronosticadas con el potencial de dao en trmino de lesiones. OTROS PELIGROS

Cualquier otro peligro que no se hace mencin en las categoras anteriores con relacin a los contratistas, presencia de animales, violencia del personal, etc.

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Para la identificacin de peligros se utilizar el mtodo GEMA (gente, equipos, materiales, ambiente), recogiendo informacin de algunos aspectos necesarios para realizar una evaluacin exhaustiva de los riesgos GENTE Elemento que incluye el factor humano. involucrado directa o indirectamente con las operaciones.

EQUIPO
Todas las herramientas y mquinas con las que trabaja la gente. MATERIALES Materias primas, productos qumicos y otras sustancias que

usa la gente con las cuales trabaja y procesa.


AMBIENTE Incluye todos los aspectos del entorno: superficies sobre las cuales se encuentran las cosas y sobre las que se movilizan.

Los fluidos y el aire que rodea a otros elementos, fenmenos climticos y atmosfricos, los agentes fsicos, qumicos, biolgicos
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BUSQUEDA DE INFORMACIN
Para la identificacin de peligros se utilizar el mtodo GEMA (gente, equipos, materiales, ambiente), recogiendo informacin de algunos aspectos necesarios para realizar una evaluacin exhaustiva de los riesgos, por ejemplo:
Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea. Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente) Otros posibles afectados (visitas, contratistas, etc.) Entrenamiento recibido por el personal. Registro de incidentes y accidentes.

Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, estndares de

ingeniera, etc.)
Equipos y mquinas a ser usadas. Tipos de Herramientas: manuales o automticas. Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas. Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
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BUSQUEDA DE INFORMACIN
Para la identificacin de peligros se utilizar el mtodo GEMA (gente, equipos, materiales, ambiente), recogiendo informacin de algunos aspectos necesarios para realizar una evaluacin exhaustiva de los riesgos, por ejemplo:
Distancias y alturas a que deben ser movidos a mano los materiales. Servicios utilizados (por ejemplo aire o agua a presin, arenado, etc ) Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo. Estado fsico de los materiales: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo, etc. Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS). Requisitos legales en relacin con la maquinaria o procesos. Medidas de control que se crean que estn implementadas.

Datos del seguimiento reactivo (o correctivo).


Planos de las instalaciones. Diagramas de flujo del proceso. Hallazgos de otras evaluaciones existentes

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CONSECUENCIA DEL RIESGO


Una vez identificado y descrito los peligros se toma como referencia la siguiente tabla. 1. Fatalidad

2. Lesin incapacitante temporal


3. Lesin incapacitante permanente / amputacin. 4. Lesin leve o trivial

5. Enfermedad diagnosticada reversible


6. Enfermedad diagnosticada irreversible. 7. Neoplasia maligna.

8. Otros.

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS
REGISTRO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Cdigo Revisin Fecha Pgina : : : : SIG-R-09 00 24/03/2009 1 de 1

LUGAR: REA: PROCESO: Evaluacin del Riesgo


IPr: Procedimiento IF: Frecuencia IE: Expuestos IS: Severidad

Identificacin de Peligro
SUB PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO Descripcin de peligro/ Evento peligroso CONSECUENCIA

Controles operativos
RESPONSABLE PLAZO DE IMPLEMENTACIN

IRO:

Requisito Legal

FUENTE

MEDIO

RECEPTOR

Participantes del Estudio Jefe de rea

Revisado por: Aprobado por: Fecha de Aprobacin: Prohibido reproducir sin autorizacin de Petrleos del Per - PETROPERU S.A.

FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS


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IDENTIFICACIN DE PELIGROS

COLOCAR EL NUMERO DE LA CATEGORIZACION DEL PELIGRO QUE LE CORRESPONDE. P.E: POSTURA CORPORAL ENCORVADA ES 6.4.1; INFECCION POR HEPATITIS ES 1.5.

LUGAR: REA: PROCESO:

COLOCAR LAS CONSECUENCIAS DEL IDENTIFICACIN DE PELIG RIESGO. P.E: POR 6.4.1 UNA LESION LEVE O TRIVIAL; POR 1.5 ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA REVERSIBLE
Identificacin de Peligro

Evaluacin Riesgo
IPr: Procedimiento IF: Frecuencia IE: Expuestos

SUB PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO Descripcin de peligro/ Evento peligroso CONSECUENCIA

DESCRIBIR EL PELIGRO O EL EVENTO PELIGROSO. P.E: POSTURA CORPORAL ENCORVADA POR USO DE LA COMPUTADORA; INFECCIN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ETAPA III: Evaluacin de Riesgos

EVALUACION DE RIESGOS
El responsable de cada rea, en forma conjunta con el personal de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental y de Servicios Mdicos, realiza la evaluacin de riesgos de acuerdo con la Etapa IV (Metodologa para la evaluacin de Riesgos). El responsable de cada rea remite al Coordinador SIG el formato SIG-R-09 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles debidamente llenado. Los requisitos legales y otros aplicables detallados por cada una de las dependencias, sern revisados por el rea Legal. El Coordinador SIG y el Supervisor de Servicios Mdicos, verifican los registros para asegurar que la informacin es acorde a la operacin en cada dependencia. El Coordinador SIG enva el Formato Identificacin de Peligros, Evaluacin de riesgos y Determinacin de Controles con las observaciones a cada responsable de cada Unidad o rea.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ETAPA IV: Metodologa para la evaluacin de los Riesgos

METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS RIESGOS

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METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS RIESGOS

NDICE / VALOR Expuestos (IE)

ALTO (3) Mas de 10 personas

MEDIO (2) De 4 a 10 personas.

BAJO (1) De 2 a 3 personas

MUY BAJO (0) Una persona expuesta

Frecuencia de exposicin al peligro (IF)

Por lo menos una vez al da.

Por lo menos una vez por semana Existen procedimientos en implementacin, procedimientos no documentados, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros. Contusiones serias, fracturas moderadas, sordera con incapacidad, quemaduras (2do grado), dermatitis, asma, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes menores.

Por lo menos una vez al mes Existen procedimientos documentados, son parcialmente satisfactorios, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros. Lesiones moderadas de ligamentos, laceraciones, quemaduras (1er grado), contusiones moderadas, fracturas menores, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada.

Por lo menos una vez al ao Existen procedimientos documentados, son totalmente satisfactorios, se aplica supervisin, no se han registrado condiciones ni actos inseguros.

Procedimient o (IPr)

No existen procedimientos o existen a nivel de planificacin, se evidencian frecuentes condiciones y actos inseguros

Severidad (IS)

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones mltiples, lesiones fatales, quemaduras (3er grado), cncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades fatales agudas.

Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritacin ocular, por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal.

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SIGNIFICANCIA DEL RIESGO


Son considerados como riesgos significativos cuando el valor del IRO sea igual o mayor a 07 (siete), o cuando se encuentre asociado a un valor de Severidad Alta (IS = 03).
TABLA DE SIGNIFICANCIA DE RIESGO
IRO
Hasta 03

NIVEL DE RIESGO
BAJO

SIGNIFICANCIA

ACCIONES
No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideracin a soluciones ms efectivas a bajo costo o soluciones que no aumenten ms los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles. Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevencin deben ser medidos y limitados. Las medidas de prevencin deben ser implementadas en perodos cortos de tiempo. El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevencin en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato. El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, an con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

NO SIGNIFICATIVO / TOLERABLE

De 04 06

MODERADO

De 07 09

IMPORTANTE SIGNIFICATIVO / INTOLERABLE

De 10 12

PRDIDA TOTAL

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EVALUACIN DE RIESGOS
REGISTRO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Cdigo Revisin Fecha Pgina : : : : SIG-R-09 00 24/03/2009 1 de 1

LUGAR: REA: PROCESO: Evaluacin del Riesgo


IPr: Procedimiento IF: Frecuencia IE: Expuestos IS: Severidad

Identificacin de Peligro
SUB PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO Descripcin de peligro/ Evento peligroso CONSECUENCIA

Controles operativos
RESPONSABLE PLAZO DE IMPLEMENTACIN

IRO:

Requisito Legal

FUENTE

MEDIO

RECEPTOR

Participantes del Estudio Jefe de rea

Revisado por: Aprobado por: Fecha de Aprobacin: Prohibido reproducir sin autorizacin de Petrleos del Per - PETROPERU S.A.

FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS


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EVALUACIN DE RIESGOS

COLOCAR EL VALOR CORRESPONDIENTE DEL 0 AL 3 EN EL INDICE (IE), (IF), (IPr), (IS). AUTOMATICAMENTE EL FORMATO SUMA LOS INDICES Y SE OBTIENE COMO RESULTADO EL IRO

EL IRO IGUAL A 8, RESULTADO DE LA SUMA DE LOS INDICES, NOS INDICA QUE ES UN RIESGO IMPORTANTE (SIGNIFICATIVO). REVISAR TABLA DE SIGNIFICANCIA DE RIESGO

Ley N 26790

INDICAR EL REQUISITO LEGAL ASOCIADO AL PELIGRO, SI NO EXISTIERA SE COLOCAR NO APLICA FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ETAPA V: Medidas de control

MEDIDAS DE CONTROL
El responsable de cada rea o Grupo de Trabajo S&SO (Supervisor de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, Representante de Servicio Mdico), recomienda las acciones propuestas considerando las indicaciones establecidas en la Tabla N 05 (Tabla de Significancia de Riesgo) (SIG-R-09) Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Significativos. Nota.Para la determinacin de los Controles Operativos necesarios para minimizar los riesgos, sean significativos o no, se utilizar la metodologa: Fuente Medio Receptor; teniendo en cuenta una jerarqua de controles, que se muestran a continuacin.
- Eliminacin. - Sustitucin. - Controles Ingenieriles. - Sealizacin, alerta y/o controles administrativos. - Equipos de proteccin personal.
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METODO FUENTE MEDIO RECEPTOR

Actividad y Riesgo

Eliminacin del Peligro Aislamiento del Peligro Proteccin del Peligro

Toda actividad tiene un cierto nivel de riesgo que es necesario controlar para evitar las prdidas.

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METODO FUENTE MEDIO RECEPTOR

FUENTE
GENERACIN CONTROL PRIMARIO
- Eliminacin completa del Riesgo - Sustitucin - Contencin fsica

MEDIO

RECEPTOR
TRABAJADOR CONTROL TERCIARIO
- Capacitaciones, charlas y comunicados de SySO. - Simulacros. - Exmenes mdicos peridicos. - Equipos de proteccin personal.

AMBIENTE
CONTROL SECUNDARIO
- Instalacin de equipos de seguridad en mquinas o equipos. - Inspeccin de mquinas y equipos. - Procedimiento de Seguridad y Salud ocupacional. - Planes de emergencia. - Orden y limpieza. - Mantenimiento predictivo y preventivo. - Sealizacin sobre informacin de peligros

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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ETAPA VI: Resultados

RESULTADOS

El y

Coordinador Evaluacin

SIG, de

revisa

los

registros Identificacin de Peligros Riesgos

Significativos y los valida, en caso


de tener una observacin los regresa al Responsable del rea para su adecuacin hasta final. su aprobacin

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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ETAPA VII: Actualizacin de la Identificacin de peligros y Evaluacin de Riesgos

MEDIDAS DE CONTROL
La actualizacin de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales. Modificaciones fsicas de la planta Cambio en la metodologa y tecnologa de la operacin Cambios sobre los procesos Nuevos proyectos de inversin. Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas. Nueva legislacin y/o normativa aplicable. Implementacin de controles operativos.
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