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IZQUIERDA UNIDA AUGURA UN GRAVE DETERIORO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DEBIDO A LA NEFASTA GESTIN DEL PARTIDO POPULAR EN EL PRIMER AO DE


LEGISLATURA

Transcurrido el primer ao de legislatura municipal, Izquierda Unida ha hecho balance de este


primer ao de gobierno del Partido Popular en Bollullos de la Mitacin para denunciar la grave
situacin en que se encuentra el municipio como resultado de una nefasta gestin: una deuda
que supera los 6.500.0001 de , incumplimiento de la promesa electoral de congelacin de
impuestos3 con una brutal subida de los mismos (el tipo impositivo del IBI es el 5 ms alto de
los 105 municipios de la provincia2), despido de 10 trabajadores, anuncio de nuevos recortes
de personal estimados en 350.000 euros, y reduccin de todas las partidas de gastos
destinadas a servicios pblicos, lo que permite augurar un grave deterioro de estos servicios.
Junto a esto, el gasto en salarios de los siete concejales del Partido Popular, todo ellos
liberados, algo injustificado en un pueblo de menos de 10.000 habitantes, hace que Bollullos
ostente el record del gasto en salarios de concejales por habitante ms alto de los 105
municipios de la provincia de Sevilla6.

Una deuda de ms de 6.500.000 de


La gestin del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bollullos, en esta y en anteriores
legislaturas, ha dejado una deuda de ms de 6.500.0001 de , de la que una mnima parte
corresponde a inversiones. Esta deuda, una de las ms elevadas por habitante de toda la
comarca, es fruto de una poltica de despilfarro, de la que dan muestra las ruinas de una
inacabada piscina cubierta a la entrada del municipio o el edificio de un museo municipal que
nunca alberg nada, as como de una estrategia econmica confiada por entero a la
construccin, con proyectos de crecimiento desmedido como la malograda Ciudad Deportiva
del Sevilla FC que se lleg a proyectar a unos 2 km. del ncleo urbano actual y que habra
duplicado la poblacin.

La poblacin de Bollullos pagar la factura.


El actual equipo de gobierno del Partido Popular ha elevado de forma notable los impuestos,
haciendo recaer sobre los hombros de los bollulleros y bollulleras la totalidad del esfuerzo para
recuperar al municipio de la nefasta gestin de los recursos. Si ya en anteriores mandatos se
haba producido en nuestra localidad la mayor subida del tipo impositivo del IBI de toda la
provincia de Sevilla en el decenio 2000-2010, para este ao se ha realizado un aumento del
tipo impositivo de este impuesto el que ms reporta a las arcas municipales y, por ende, ms
grava a la ciudadana- que ha dejado a Bollullos con el 5 mayor tipo de toda la provincia2,
haciendo que los ingresos que se esperan obtener por la partida de impuestos directos para
este ao DOBLE la cantidad de 2007, suponiendo un incremento de ms de 800.000 en
relacin al presupuesto de 2011.
Esta subida de impuestos se produce tan slo cinco meses despus de celebrarse unas
elecciones municipales en las que el Partido Popular prometa en su programa electoral la
congelacin de impuestos3. Desde este grupo municipal se ha querido hacer nfasis en

numerosas ocasiones en este hecho por su extrema gravedad, ya que supone un engao
manifiesto para la totalidad de la poblacin.

Menos servicios.
A pesar de los ingresos que se esperan obtener por los elevados impuestos, Bollullos contar
con menos servicios municipales al verse atenazado por la alta deuda contrada. En los
presupuestos municipales para el presente ao, esta deuda representa el 13,66 % del total
destinado para gastos, 8 puntos ms que en el ao 2011 y ms de 10 con respecto al 2010. El
resto de partidas de gasto se ven reducidas en su prctica totalidad4.
En este sentido, los primeros sacrificados fueron los 10 trabajadores y trabajadoras de la
televisin local, que fue cerrada sin negociar ninguna salida alternativa ni con los operarios ni
con la oposicin. Adems, el Plan de Ajuste municipal contemplado por los RDL 4 y 7 de 2012
a cambio de la lnea de crdito para el pago de proveedores, prev ejecutar una reduccin de
personal por valor de 350.000 , hecho ste que supondr una doble carga sobre el personal
municipal que tambin en el referido Plan de Ajuste- ver reducido sus derechos en forma de
eliminacin de ayudas de accin social entre otras5.
Igualmente, mediante amortizacin de varias plazas, el personal y por tanto los servicios, se
irn reduciendo paulatinamente en los prximos aos.

Sin dar ejemplo de austeridad


A pesar de todo lo referido y de la situacin en la que nuestro Consistorio se encuentra
actualmente, el Equipo de Gobierno mantiene a todos sus concejales liberados con sueldos
inasumibles para una poblacin que no llega a los 10.000 habitantes. As, Bollullos es el
municipio donde el coste por habitante que representa de la liberacin de sus concejales es
el ms alto de toda la provincia de Sevilla6, con una cifra total de ms de 330.000 , lo que
supone la 5 mayor partida presupuestaria de las 39 de las que se compone el presupuesto del
20125.

Suspensin indefinida del formato de feria actual.


Esta poltica practicada por el Equipo de Gobierno tiene visos de eternizarse en el tiempo.
Baste como muestra la orden reciente a los presidentes de las casetas de feria para que retiren
las estructuras de las mismas del recinto ferial, unas 30 casetas entre pblicas y privadas, lo
que representa una suspensin indefinida del formato actual. Esta orden de retirada de
estructuras supondr adems un esfuerzo adicional para los vecinos propietarios de las
mismas, ya que tendrn que sufragar el coste de su desmontaje y, en la mayora de los casos,
tendrn que deshacerse de un herraje que no volvern a utilizar.

Todo lo expuesto ha hecho que en un slo ao se haya puesto claramente de manifiesto lo


siguiente:

la nefasta gestin que de la poca de bonanza se hiciera en este municipio en aos


anteriores, donde se lleg a doblar la poblacin de Bollullos en menos de una dcada
gracias a una apuesta indiscriminada por el ladrillo,
el despilfarro que de forma generalizada se llev a cabo con los ingresos provenientes
de tal crecimiento urbanstico y
la evidente incapacidad para buscar frmulas para mitigar los efectos de la situacin
creada.

No obstante, Izquierda Unida confa en que el Equipo de Gobierno llegue a aceptar alguno de
los numerosos ofrecimientos que esta organizacin ha realizado para tratar de buscar
soluciones en favor del inters general del municipio y que pasen por otras alternativas de
carcter organizativo y de gobernanza.

Deuda Viva de las Entidades Locales 2011 que asciende a 4.339.000 segn el Ministerio de
Hacienda + cantidad que se adeuda a proveedores (1.900.000 ) ms otras deudas no cuantificadas
(empresas pblicas, mancomunidades, consorcios, alquileres, etc)
2

Datos del Ministerio de Hacienda.

http://www.ppbollullosm.es/programa2011.pdf (pgina 4)

Ver estudio presupuestario de elaboracin propia en Anexo I.

http://es.scribd.com/doc/87361996/Plan-de-Ajuste-Economico-y-Financiero-Ayto-Bollullos-MMarzo-2012
6

Ver estudio de elaboracin propia en http://es.scribd.com/doc/86478519/Boletin-de-Iulv-CA-deMarzo-2012

ANEXO I
presupuesto de gastos totales
AO

Seguridad ciudadana

130-Cap1
130-Cap1
130-Cap2
130-Cap6
TOTAL 130

seg.social
total
total
total
total

150-Cap1
150-Cap1
150-Cap2
TOTAL 150

seg.social
total
total
total

155-Cap1
155-Cap1
155-Cap2
155-Cap6
TOTAL 155

seg.social
total
total
total
total

163-Cap1
163-Cap1
163-Cap2
163-Cap6
TOTAL 163

seg.social
total
total
total
total

164-Cap1
164-Cap1
164-Cap2
TOTAL 164

seg.social
total
total
total

% de gasto sobre el presupuesto

vivienda y urbanismo

% de gasto sobre el presupuesto

vas pblicas-vivienda y urbanismo

% de gasto sobre el presupuesto

limpieza viaria

% de gasto sobre el presupuesto

cementerios

% de gasto sobre el presupuesto

2010
2011
8.265.891,10 7.751.897,89
2010
2011
221.456,95
208.275,72
893.861,59
838.499,12
78.400,62
101.808,03
21950
14.100,00
994.212,21
954.407,15
12,03
12,31
63.368,21 61.311,53
236.075,66
228.728,34
31.150,00
25.250,00
277.669,66
258818,34
3,36
3,34
191.097,18
197.454,35
713.324,64
737.355,97
149.685,95
139.011,57
276.314,71
211.978,98
1.139.325,30 1088346,52
13,78
14,04
23.714,63
24.284,61
88.032,99
91.487,93
41.956,47
40.659,04
550
550
130.539,46
132696,97
1,58
1,71
7.594,61
7.455,32
28.325,84
27.810,10
6.679,00
6.679,00
35.004,84
34489,1
0,42
0,44

2012
8.032.917,15
2012
168.351,84
757.650,37
89.792,78
8.050,00
855.493,15
10,65
58.802,74
225.269,72
24.850,00
250.119,72
3,11
197.975,93
728.993,84
142.363,89
476.723,33
1.348.081,06
16,78
22.839,53
89.608,08
41.659,04
550
131.817,12
1,64
7.512,60
27.697,92
5279
32.976,92
0,41

alumbrado pblico

165-Cap2
165-Cap6
TOTAL 165

total
total
total

171-Cap1
171-Cap1
171-Cap2
171-Cap6
TOTAL 171

seg.social
total
total
total
total

172-Cap1
172-Cap1
172-Cap2
TOTAL 172

seg.social
total
total
total

221-Cap1
221-Cap8
TOTAL 221

total
total
total

230-Cap2
230-Cap6
TOTAL 230

total
total
total

231-Cap1
231-Cap1
231-Cap2
231-Cap4
TOTAL 231

seg.social
total
total
total
total

232-Cap1
232-Cap1
232-Cap2
232-Cap4
TOTAL 232

seg.social
total
total
total
total

% de gasto sobre el presupuesto

parques y jardines

% de gasto sobre el presupuesto


proteccin y mejora del medio
ambiente
% de gasto sobre el presupuesto
gastos sociales personal ayto.
% de gasto sobre el presupuesto
servicios sociales-admn. General
% de gasto sobre el presupuesto

accin social

% de gasto sobre el presupuesto

promocin social

% de gasto sobre el presupuesto

200.283,24
47.000,00
247.283,24
2,99
37.831,76
140.686,09
55.337,80
88.100,00
284.123,92
3,44
5.596,11
20.871,99
7800
28.671,99
0,35
93.146,56
45000
138.146,56
1,67
33.672,97
21.615,28
55.288,25
0,67
51.244,19
190.566,73
26.323,31
3600
220.490,04
2,67
24.721,26
91.286,50
4019
300
95.605,50
1,16

254.750,45
2500
257.250,45
3,32
37.605,31
140.225,73
84.736,63
33.100,00
258.062,36
3,33
5.416,76
20.207,91
7800
28007,91
0,36
91.074,92
45000
136.074,92
1,76
28.540,33
25.550,00
54.090,33
0,70
49.377,47
183.666,29
26.798,31
12100
222.564,60
2,87
23.874,68
88.173,19
3500
300
91.973,19
1,19

242.038,93
6500
248.538,93
3,09
37.734,89
139.687,17
72.299,41
50.400,00
262.386,58
3,27
4.862,16
19.579,64
4500
24.079,64
0,30
0
45000
45000
0,56
31.392,36
600
31.992,36
0,40
48.382,00
183.368,89
26.948,31
12100
222.417,20
2,77
10.193,40
41.480,47
5000
300
46.780,47
0,58

atencin a personas dependientes


% de gasto sobre el presupuesto

Fomento del Empleo

% de gasto sobre el presupuesto


Centro de Salud
% de gasto sobre el presupuesto
Acciones pblicas relativas a la salud
% de gasto sobre el presupuesto

Administracin general de educacin

233-Cap1
233-Cap1
233-Cap2
233-Cap4
TOTAL 233

seg.social
total
total
total
total

241-Cap1
241-Cap1
241-Cap2
241-Cap4
241-Cap6
TOTAL 241

seg.social
total
total
total
total
total

312-Cap2

total

313-Cap2

total

320-Cap1
320-Cap1
320-Cap2
320-Cap6
TOTAL 320

seg.social
total
total
total
total

321-Cap1
321-Cap1
321-Cap2
321-Cap6
TOTAL 321

seg.social
total
total
total
total

323-Cap1
323-Cap1
323-Cap2
323-Cap6
TOTAL 323

seg.social
total
total
total
total

% de gasto sobre el presupuesto

Enseanza preescolar y primaria

% de gasto sobre el presupuesto

promocin educativa

% de gasto sobre el presupuesto

60.483,19
225.025,68
102.500,00
500
328.025,68
3,97
40.621,56
151.152,74
29.300,00
21800
350
202.602,74
2,45
10.797,73
0,13
3950
0,05
5.977,56
22.294,69
2225
350
24.869,69
0,3009
5.700,00
20.850,00
65.482,78
8.900,00
95.232,78
1,15
2.660,00
9730
1200
0
10930
0,13

59.479,24
221.319,99
104.300,00
500
326.119,99
4,21
29.570,35
110.233,40
30.300,00
20900
21590
183.023,40
2,36
10.797,73
0,14
12500
0,16
5.854,37
21.838,55
2225
350
24.413,55
0,3149
1872,47
6.950,01
73.801,98
10.206,48
90958,47
1,17
2.660,00
9730
1200
2.894,95
13824,95
0,18

60.154,67
220.910,57
104.450,00
500
325.860,57
4,06
29.839,04
109.492,55
25.200,00
32.841,15
0
167.533,70
2,09
10.807,45
0,13
9500
0,12
5.854,37
21.676,99
2225
350
24.251,99
0,3019
1872,47
6.800,01
94.901,98
7950
109.651,99
1,37
2.660,00
9660
1200
0
10860
0,14

330-Cap1
330-Cap1
330-Cap2
330-Cap6
TOTAL 330

seg.social
total
total
total
total

331-Cap2
331-Cap6
TOTAL 331

total
total

332-Cap1
332-Cap1
332-Cap2
332-Cap6
TOTAL 332

seg.social
total
total
total
total

Promocin cultural

334-Cap1
334-Cap1
334-Cap2
334-Cap4
334-Cap7
TOTAL 334

seg.social
total
total
total
total
total

% de gasto sobre el presupuesto


arqueologa y proteccin patrimo h-a
% de gasto sobre el presupuesto

336-Cap7

total

fiestas populares y festejos

338-Cap2
338-Cap4
338-Cap6
TOTAL 338

total
total
total
total

administracin general de cultura

% de gasto sobre el presupuesto


Casa de la Cultura
% de gasto sobre el presupuesto

Biblioteca

% de gasto sobre el presupuesto

% de gasto sobre el presupuesto

24.269,03
90.516,91
4.760,00
350
95.626,91
1,16
11.420,00
800
12.220,00
0,15
15.954,58
59.506,26
17570
6.560,00
83.636,26
1,01
2850
10425
19730
6800
6500
43.455
0,53
100000
1,21
124.888,00
15000
18000
157.888,00
1,91

23.498,18
87.662,69
5.210,00
350
93.222,69
1,20
11.475,40
800
12.275,40
0,16
13.727,35
51.259,49
17570
6.350,00
75.179,49
0,97
2850
10425
19730
800
500
31455
0,41
50000
0,65
64.888,00
15000
0
79.888,00
1,03

21.659,29
85.424,46
3.810,00
0
89.234,46
1,11
10.934,97
800
11.734,97
0,15
12.794,00
50.311,81
17420
1.200,00
68.931,81
0,86
2850
10350
19730
800
500
31380
0,39
0
0,00
21.670,00
1501
15000
38.171,00
0,48

juventud

339-Cap1
339-Cap1
339-Cap2
339-Cap6
TOTAL 339

seg.social
total
total
total
total

340-Cap1
340-Cap1
340-Cap2
340-Cap6
TOTAL 340

seg.social
total
total
total
total

341-Cap1
341-Cap1
341-Cap2
341-Cap4
341-Cap6
TOTAL 341

seg.social
total
total
total
total
total

342-Cap1
342-Cap1
342-Cap2
342-Cap6
TOTAL 342

seg.social
total
total
total
total

432-Cap2
TOTAL 432

total
total

454-Cap 2
454-Cap6
TOTAL 454

total
total
total

% de gasto sobre el presupuesto

administracin general del deporte

% de gasto sobre el presupuesto

Promocin y fomento del deporte

% de gasto sobre el presupuesto

Instalaciones deportivas

% de gasto sobre el presupuesto


Ordenacin y promocin turstica
% de gasto sobre el presupuesto
Caminos vecinales
% de gasto sobre el presupuesto

10.090,54
37.634,99
19.038,60
3000
59.673,63
0,72
10.540,49
39.313,17
7760
300
47.373,17
0,57
39.663,00
146.021,46
8800
30000
1850
186.671,46
2,26
19.104,99
71.256,46
66.822,08
650
138.728,54
1,68
3500
3500
0,04
7500
4500
12000
0,15

9.699,08
36.185,53
20.790,00
2150
59.125,53
0,76
10.697,31
39.893,85
2310
0
42.203,85
0,54
40.647,04
149.665,07
6400
20000
1850
177.915,07
2,30
18.894,59
70.477,42
61.842,98
650
132.970,40
1,72
5750
5750
0,07
7500
4500
12000
0,15

8.919,36
35.302,81
7.951,00
0
43.253,81
0,54
10.697,31
39.608,97
2310
0
41.918,97
0,52
40.744,39
148.972,47
6400
1500
1500
158.372,47
1,97
18.588,65
69.843,71
54.840,05
2800
127.483,76
1,59
5750
5750
0,07
6010,12
3950
9.960,12
0,12

Otras infraestructuras

459-Cap2
459-Cap6

total
total

4500
4500

4500
4.946,97

0
0

TOTAL 459

total

9000

9446,97

0,11
331.631,20
8002
339.633,20
4,11
133.691,05
476.339,49

0,12
328.500,00
0
328500
4,24
89.305,97
330.674,45

0,00
151.498,34
0
151498,34
1,89
82.429,21
332.215,71

17000
34800
528.139,49
6,39
147.117,89
608.022,72
396.596,18
1.268,90
8.950,00
1.014.837,80
12,28
85.822,38
304.596,10
1300
305.896,10
3,70
2650
0,03
300.202,14
3,63
12.587,98
0,15

16500
35.794,00
382968,45
4,94
115.008,52
595.309,20
372.000,30
1.268,90
3.950,00
972.528,40
12,55
77.060,47
287.498,11
1300
288798,11
3,73
2950
0,04
340202,14
4,39
13000
0,17

33000
0
365.215,71
4,55
142.274,19
588.928,81
397.237,59
1.268,90
7.450,00
994.885,30
12,39
68.322,76
277.514,61
1300
278.814,61
3,47
2950
0,04
315.000,00
3,92
13.980,36
0,17

% de gasto sobre el presupuesto


Sociedad de la informacin

491-Cap4
491-Cap7
TOTAL 491

total
total
total

912-Cap1
912-Cap1

seg.social
total

912-Cap2
912-Cap4
TOTAL 912

total
total
total

920-Cap1
920-Cap1
920-Cap2
920-Cap4
920-Cap6
TOTAL 920

seg.social
total
total
total
total
total

930-Cap1
930-Cap1
930-Cap2
TOTAL 930

seg.social
total
total
total

931-Cap2

total

932-Cap2

total

942-Cap4

total

% de gasto sobre el presupuesto

rganos de Gobierno

% de gasto sobre el presupuesto

Administracin general

% de gasto sobre el presupuesto

Intervencin-Tesorera

% de gasto sobre el presupuesto


Poltica econmica y fiscal
% de gasto sobre el presupuesto
Administracin financiera y tributaria
% de gasto sobre el presupuesto
transferencias a entidades locales terr
% de gasto sobre el presupuesto

tranferencias a otras entidades locales

943-Cap4
943-Cap7
TOTAL 943

total
total
total

011-Cap3
011-Cap9
TOTAL 011

total
total
total

% de gasto sobre el presupuesto


Deuda pblica
% de gasto sobre el presupuesto

26000
450
26450
0,32
150.250,08
98.614,08
248.864,16
3,01

29500
550
30050
0,39
261.057,04
171.991,42
433048,46
5,59

28.608,00
34
28642
0,36
282.255,91
815.334,70
1.097.590,61
13,66