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15/2/24, 21:18 Cash Management

COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

DATOS DEL ORDENANTE

Cliente: Identificación: 0195095973001


HIDRAULICA DEL AUSTRO
HIDELTRO S A S
Servicio: PAGO PROVEEDORES

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia:DAVID MURILLO Identificación:0916359300


ID. Orden:1671411 Ítem:289402446
Contrapartida:0916359300 Cuenta:6120104600
Referencia adicional:PAGO POR CROMADO TUERCA Y TRANSPORTE
Valor ordenado: $500.00
Forma de pago:CTA
Valor procesado: $0.00 Fecha del proceso:15/02/2024
Estado:PENDIENTE Número de documento:

https://cashmanagement.pichincha.com/cashmanagement/Aplicaciones/index.html#/trans/CM/Consultas/1300/?grid=GridOrdenes 1/1

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