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Propuesta Tcnica

Naturaleza: Auditora Externa Alcance: Departamento De Cuentas Por Pagar Y Compras Antecedentes: No Ha Habido Una Auditoria Anterior A Esta En Este Departamento Objetivo: Formular Recomendaciones Y Actualizaciones Con Las Que Puedan Mejorar El Desarrollo De Las Actividades, Atendiendo A Las Necesidades Del Departamento. Estrategia: Se Revisara Como Se Estn Aplicando Los Lineamientos Y Normas Establecidos En El Proceso Administrativo, Lo Cual Se Llevara A Cabo Por Medio De: 1. Entrevistas 2. Observacin directa 3. Cuestionarios 4. Investigacin documental Justificacin: Se Utilizaran Estas Herramientas Ya Que Son Las Que Nos Proporcionaran Informacin Fiel Y Relevante Del rea Que Vamos A Auditar. Acciones: a) Solicitud De Informacin Y Presentacin De Documentos b) Recepcin De Informacin c) Revisin De Informacin d) Conocimiento E Integracin Con Los Procesos e) Realizar Diagnostico Preliminar f) Elaboracin De Cuestionarios g) Revisin Tcnica De Los Cuestionarios h) Aplicacin De Cuestionarios i) Anlisis De La Informacin Obtenida De Los Cuestionarios j) Derivar Observaciones Y Recomendaciones k) Integracin De Datos l) Presentacin Del Problema Y Del Proyecto

m) Propuesta De Mejora n) Implementacin De Mejora o) Presentacin De Resultados Recursos: Los Recursos A Utilizar En La Auditoria Son: 1. Recurso Humano (4 Personas) 2. Equipo De Computo 3. Materiales(Cuestionarios, Bolgrafos) 4. Tiempo( 3 semanas y 15 das )

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