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PLAN OPERATIVO INFORMTICO


SUBGERENCIA DE INFORMTICA

2009
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 1

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I. Misin de la Direccin o Gerencia Informtica


Gestionar las tecnologas de informacin de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el logro de los objetivos y metas de la Institucin, brindando mejpres procesos con soluciones integrales a medida y de calidad sostenible, que se comprueba con la generacin de valor agregado con impacto directo en la satisfaccin de los ciudadanos

II. Visin de la Direccin o Gerencia Informtica


Ente generador de automatizacin y modernizacin de los sistemas de informacin de gobierno municipal, mediante el uso permanente de los avances tecnolgicos de informacin y comunicaciones, forjando una visin de liderazgo asumiendo una posicin de institucin referencia en servicios municipales informticos. Valores: Trabajamos con tica profesional - Tenemos actitud de servicio - Somos creativos, innovadores y proactivos - Trabajamos en equipo - Filisofa de servicio al ciudadano - Honestidad - Valoramos al personal comprometido - Nos esforzamos para crear sistemas integrales, flexibles, y que generen los resultados esperados con eficiencia operativa y al menor costo posible.

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III. Situacin Actual - Localizacin y dependencia estructural y/o funcional


La Subgerencia de Informtica es un rgano de apoyo y depende orgnicamente de la Gerencia de Planificacin

IV. Situacin Actual - Recursos Humanos


SUB - REAS
Subgerencia de Informtica
N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 CARGOS Subgerente de Informtica CARGOS Asistente Administrativo CARGOS Secretaria CARGOS Analistas y Programadores CARGOS Tcnicos de Soporte CARGOS Tcnicos Informticos CARGOS Especialistas Informticos CANTIDAD 1 CANTIDAD 1 CANTIDAD 1 CANTIDAD 10 CANTIDAD 6 CANTIDAD 5 CANTIDAD 2

Apoyo Administrativo

Apoyo Secretarial

Desarrollo de Sistemas

Soporte Tcnico

Redes y Comunicaciones

Gestin de Proyectos

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V. Situacin Actual - Recursos Tecnolgicos e Informticos existentes


a) Hardware
N HARDWARE Servidores Impresoras Scanner Sistemas de Comunicaciones CANTIDAD 18 1 2 4

Servidores
1 2

Impresoras Scanner
3

Otros
4

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b) Software
N 1 2 SOFTWARE Linux Wuindows 2003 Office 2003 Wuindows Vista Wuindows XP CANTIDAD 6 12 20 5 15

Sistemas Operativos

De Oficina
3 4 5

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b) Conectividad
N CONECTIVIDAD Switches Router Wireles Media Converter Hub CANTIDAD 135 3 1 8 6

Switches
1

Router
2

Wireless
3

Otros
4

Hub
5

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VI. Situacin Actual - Problemtica Actual DEBILIDADES


N 1 2 3 4 LISTADO DE DEBILIDADES Las comunicaciones no estan integradas Los servidores deben ser cambiados o repotenciados Falta de recursos humanos No se cuenta con los recursos suficientes para una actualizacin tecnolgica permanente

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VI. Situacin Actual - Problemtica Actual FORTALEZAS


N 1 2 3 Personal con experiencia Conocimiento de las reglas del negocio Personal capacitado y con vocacin de servicio para el logro de los objetivos propuestos LISTADO DE FORTALEZAS

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VI. Situacin Actual - Problemtica Actual AMENAZAS


N 1 LISTADO DE AMENAZAS Que no se obtengan los recursos suficientes para financiar las inversiones necesarias para asegurar la estabilidad del servicio informtico

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VI. Situacin Actual - Problemtica Actual OPORTUNIDADES


N 1 2 LISTADO DE OPORTUNIDADES Buena umagen de la Municipalidad ante la comunidad Desarrollo de procesos en base a nuevas tecnologias de la informacin

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VII. Alineamiento con el Plan Estratgico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales


N 1 2 LISTADO DE OBJETIVOS Cumplir con desarrollar nuestras actividades segn nuestro Plan Estratgico Institucional y los instructivos de la PCM-ONGEI Cumplir los postulados del Plan Informtico Nacional

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VIII. Alineamiento con el Plan Estratgico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales


N 1 2 LISTADO DE OBJETIVOS Ser una administracin moderna que brinde servicios de calidad y administre una ciudad autnoma Modernizacin institucional para el buen gobierno con el fortalecimiento y consolidacin de los sistemas administrativos y de planificacin municipal

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VIII. Alineamiento con el Plan Estratgico Institucional y Sectorial - Objetivos Especificos


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LISTADO DE OBJETIVOS Atencin de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas tcticos en uso Atencin de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas tcnicos operativos en uso Puesta en marcha y ajustes al nuevo sistema de gestin documentaria Implementacin de la Directiva de Requerimiento de Gasto Implementacin de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios Implementacin de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano Implementacin del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM Implementacin de mejoras en el sistema de Control de Inversiones Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalizacin y Control Implementacin del nuevo Sistema Judicial Implementacin de Mejoras en el sistema de Diagnstico Nutricional Reemplazo del equipamiento del enlace inalmbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal Adquisicin de Antivirus Renovacin de Licencias de Oracle Renovacin de Licencias de Microsoft Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de PCs e Impresoras ms configuracin de equipos Soporte y Servicio de Redes Servicio de Internet, Extranet, Portal Web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informtica Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informtico ininterrumpido

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X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informtico ESTRATEGIAS
N 1 2 3 4 LISTADO DE ESTRATEGIAS Participar en las actividades y procesos de la PCM - ONGEI Reemplazo de equipos obsoletos, segn lo permita los recursos asignados Promover la participacin de organismos internacionales para el apoyo con consultores u otros elementos en el desarrollo tecnolgico informtico de la MML Capacitacin de nuestro personal informtico por medio de las empresas proveedoras ms representativas y entidades especializadas.

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XI. Programacin de Actividades y/o Proyectos Informticos


I. Denominacin de la actividad o proyecto Orden 1 Atencin de Requerimientos de usuarios de mejoras a los Sistemas Tcticos en uso Descripcin del proyecto: Sistemas de: Gestin Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Desarrollar las mejoras a los Sistemas de: Gestin Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mantener actualizados los Sistemas Tcticos en uso IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Sistemas actualizados de: Gestin Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 835 Numero de Usuarios que demandan 835 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

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I. Denominacin de la actividad o proyecto

Orden

Atencin de Requerimientos de usuarios a los Sistemas Tcnico Operativos en Uso Descripcin del proyecto: Sistemas Tcnico Operativos en Uso: 12 Sistemas TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Desarrollar las mejoras a los 12 Sistemas Tcnico Operativos en Uso 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mantener actualizados los 12 Sistemas Tcnico Operativos en Uso IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Sistemas Tcnico Operativos en Uso actualizados VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 1300 Numero de Usuarios que demandan 1300 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Descripcin del proyecto: Nuevo Sistemas de Gestin Documentaria TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: 05/01/2009 Fec. Fin

Orden

Puesta en marcha y ajustes al nuevo Sistema de Gestin Documentaria

31/12/2009

Desarrollar los ajustes y adecuaciones para la puesta en marcha del nuevo sistema de Gestin Documentria en cada unidad operativa 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestin Documentaria IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Nuevo Sistema de Gestin Documentaria VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 750 Numero de Usuarios que demandan 750

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Implementacin de la Directiva de Requerimiento de Gasto Descripcin del proyecto: Poner en marcha la Directiva de Requerimiento de Gasto TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: 05/01/2009 Fec. Fin

Orden

31/03/2009

Desarrollar las acciones para la implementacin de la Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Implementacin de la Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropoliatana de Lima VII. Productos Finales Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo implementada VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 103 Numero de Usuarios que demandan 103

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Descripcin del proyecto:

Orden

Implementacin de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios Incorporar en el Sistema Integral SAFIM las herramientas de Inteligencia de Negocios TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 2 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Incorporar a los mdulos del Sistema SAFIM de Contabilidad, Presupuesto, Tesorera, Control de Inversiones, Personal y Abastecimientos las herramientas de Inteligencia de Negocios 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Implementacin de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios en el Sistema Integral SAFIM IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Aplicativo de Inteligencia de Negocios incorporado al Sistema SAFIM VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 40 Numero de Usuarios que demandan 40 04/05/2009 Fec. Fin 20/11/2009

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Descripcin del proyecto: Mejoras en el Sistema de Transporte Urbano TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: 05/01/2009 Fec. Fin

Orden

Implementacin de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano

31/12/2009

Desarrollo de las mejoras propuestas por los usuarios del Sistema Integral de Transporte Urbano 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mantener actualizado el Sistema Integral de Transporte Urbano IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencia de Transporte Urbano VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Sistema Actualizado de Transporte Urbano VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la Gerencia de Transporte Urbano Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 184 Numero de Usuarios que demandan 184

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Descripcin del proyecto: Nuevo Plan Contable integrado en el Sistema SAFIM TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: 05/01/2009 Fec. Fin

Orden

Implementacin del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM

31/03/2009

Desarrollar las acciones para la incorporacin del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mantener actualizado segn normatividad vigente el Sistema SAFIM IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la Municipalidad de Lima VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Sistema SAFIM actualizado VIII. Usuarios de Productos Finales Gerencias de Finanzas, Logstica y Tesorera Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 60 Numero de Usuarios que demandan 60

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Descripcin del proyecto: Actualizacin del Sistema de Control de Inversiones TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: 02/02/2009 Fec. Fin

Orden

Implementacin de mejoras en el Sistema de Control de INversiones

31/03/2009

Desarrollar las acciones para atender los requerimientos de los usuarios del Sistema de Control de Inversiones 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mantener actualizado el Sistema de Control de Inversiones IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Sistema de Control de Inversiones actualizado VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 25 Numero de Usuarios que demandan 25

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Descripcin del proyecto: Sistema de Fiscalizacin y Control TIPO: Proyecto TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: 05/01/2009 Fec. Fin

Orden

Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalizacin y Control

30/04/2009

Desarrollar las acciones en los Sistemas GESDOC y JUDIC para su integracin con el Sistema de Fiscalizacin y Control 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Sistema de Fiscalizacin y Control IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencia de Fiscalizacin y Control VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Sistema de Fiscalizacin y Control VIII. Usuarios de Productos Finales Gerencia de Fiscalizacin y Control Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 70 Numero de Usuarios que demandan 70

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Implementacin del nuevo Sistema Judicial Descripcin del proyecto:

Orden

10

Acciones para la implementacin del nuevo Sistema Jucicial TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Desarrollar las acciones necesarias para la implementacin del nuevo Sistema Judicial 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Nuevo Sistema Judicial IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Procuradura Pblica Municipal VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Nuevo Sistema Judicial VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la Procuradura Pblica Municipal Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 40 Numero de Usuarios que demandan 40 29/05/2009 Fec. Fin 20/11/2009

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Descripcin del proyecto: Sistema de Diagnstico Nutricional TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: 05/01/2009 Fec. Fin

Orden

11

Implementacin de mejoras en el Sistema de Diagnstico Nutricional

31/03/2009

Desarrollar las mejoras requeridas por los usuarios del sistema 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Actualizacin del Sistema de Control Nutricional IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencia de Desarrollo Social rea de Capacitacin Nutricional VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Sistema de Control Nutricional actualizado VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la Gerencia de Desarrollo Social rea de Capacitacin Nutricional Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 10 Numero de Usuarios que demandan 10

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I. Denominacin de la actividad o proyecto

Orden

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Reemplazo del equipamiento del enlace inalmbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal Descripcin del proyecto: Reemplazo del enlace inalmbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 60000 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Reemplazo del enlace inalmbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mejorar la comunicacin entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Nuevo enlace inalmbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 50 Numero de Usuarios que demandan 50 04/05/2009 Fec. Fin 26/06/2009

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Adquisicin de Antivirus Descripcin del proyecto: Adquisicin de Antivirus TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 220000 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Adquisicin de Antivirus 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Proteccin de las PCs y Servidores de la MML IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Adquisicin de Antivirus VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de las Gerencias de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 1500 Numero de Usuarios que demandan 15/01/2009 Fec. Fin

Orden

13

31/03/2009

1500

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Renovacin de Licencias de Oracle Descripcin del proyecto: Licencias de Oracle TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 120794 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Renovacin de Licencias de Oracle 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Licencias de Oracle renovadas IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Licencias de Oracle renovadas VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de las Gerencias de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 800 Numero de Usuarios que demandan 02/02/2009 Fec. Fin

Orden

14

31/03/2009

800

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Renovacin de Licencias de Microsoft Descripcin del proyecto: Licencias de Microsoft TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 845000 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Renovacin de Licencias de Microsoft 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Licencias de Microsoft renovadas IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Licencias de Microsoft renovadas VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de las Gerencias de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 1500 Numero de Usuarios que demandan 01/06/2009 Fec. Fin

Orden

15

31/07/2009

1500

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I. Denominacin de la actividad o proyecto

Orden

16

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras ms configuracin de equipos Descripcin del proyecto: Soporte Tecnico a PCs e Impresoras TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras ms configuracin de equipos 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Soporte Tecnico a PCs e Impresoras IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Soporte Tecnico a PCs e Impresoras VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de las Gerencias de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 1500 Numero de Usuarios que demandan 1500 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

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I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte y Servicio de Redes Descripcin del proyecto: Soporte y Servicio de Redes TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Soporte y Servicio de Redes 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: 05/01/2009 Fec. Fin

Orden

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31/12/2009

Mantener las comunicaciones entre los equipos informticos de la MML IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Soporte y Servicio de Redes de la MML VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de las Gerencias de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 1500 Numero de Usuarios que demandan 1500

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I. Denominacin de la actividad o proyecto

Orden

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Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informtica Descripcin del proyecto: Servicios Informticos requeridos por la MML TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica de la MML 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 0 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informtica 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Mantener los servicios informticos de la MML IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informtica VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de las Gerencias de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 1500 Numero de Usuarios que demandan 1500 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 33

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I. Denominacin de la actividad o proyecto

Orden

19

Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informtico ininterrumpido Descripcin del proyecto: Inversiones en alquiler de fibra ptica, adquisicin de servidores, swichts, soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructurado TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestin Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Subgerencia de Informtica 2.2 Duracin: Fec. Inicio 2.3 Costo Total: 1421925 III. Del proyecto 3.1 Descripcin de la Actividad/proyecto: Inversiones en alquiler de fibra ptica, adquisicin de servidores, swichts, soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructurado 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Conseguir los recursos para asegurar un servicio informtico ininterrumpido IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Accin Gerencias de la MML VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Metropolitana de Lima VII. Productos Finales Inversiones en alquiler de fibra ptica, adquisicin de servidores, swichts, soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructurado VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MML Usuarios: Numero de Usuarios Beneficiados 1500 Numero de Usuarios que demandan 1500 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

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XII. Ficha Tcnica para la programacin de Adquisiciones Informticas


a) Adquisicin de Hardware
N HARDWARE Servidores PRESUPUESTO 450000 CANTIDAD 12 FINANCIAMIENTO Otras fuentes de la Institucin S/. 450,000

Servidores
1 Presupuesto Total Asignado:

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b) Adquisicin de Equipos de Comunicacin


N HARDWARE Adquisicin de Swicht Alquiler de fibra ptica para enlace de datos Reemp. Torre enlace inalmbrico con Seg. Ciudadana Sistema de Contingencia inalmbrica PRESUPUESTO 446075 225000 60000 123700 CANTIDAD 50 1 1 1 FINANCIAMIENTO Propio Propio Otras fuentes de la Institucin Propio S/. 854,775

Switches
1

Otros
2 3 4

Presupuesto Total Asignado:

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c) Adquisicin de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos


N 1 HARDWARE Soporte Premier de Microsoft PRESUPUESTO 177150 CANTIDAD 1 FINANCIAMIENTO Propio S/. 177,150

Presupuesto Total Asignado:

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 38

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d) Adquisicin de Software
N 1 2 SOFTWARE Renovacin Licencias de Microsoft Renovacin Licencias de Oracle Adquisicin de Antivirus PRESUPUESTO 845000 120794 220000 CANTIDAD 8 1 2 FINANCIAMIENTO Otras fuentes de la Institucin Propio Otras fuentes de la Institucin S/. 1,185,794

Motores de Base de Datos

Antivirus
3 Presupuesto Total Asignado:

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 39

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e) Desarrollo de Sistemas
N SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO S/. 0 Presupuesto Total Asignado:

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 40

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f) Adquisiciones de Servicios Informticos


N Presupuesto Total Asignado: SOFTWARE PRESUPUESTO S/. 0

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 41

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g) Recursos Humanos a contratar


SUB - REAS

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 42

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h) Capacitacin y Fortaleza Institucional


N CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO S/. 0 Presupuesto Total Asignado:

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 43

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i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse


N Presupuesto Total Asignado: PROYECTOS PRESUPUESTO S/. 0

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 44