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SKF Argentina S.A.

A
Avenida De Los Olivos 4109 - B1667KQU Tortuguitas
FACTURA 0020 - 00562253
CC197 1000 Buenos Aires Fecha: 12-04-2023 Página 1 de 1
Tel.: 03327-45-8000 -
INICIO DE ACTIVIDADES: 11-09-1942
Fax.: 03327-45-8110 /
C.U.I.T.: 30-52547959-1
IVA Responsable Inscripto CODIGO Nº 01 Imp. Ing. Brutos C.M Nº 901-910-422-7
C.N.P.I.C. Y A.C. N° 3768 Y 5560
Imp. y Export. N° 2340/3

Vendido a: 11000
CEMENTOS AVELLANEDA S.A.
DEFENSA 113 6* PISO Fecha - Su Orden
1065 BUENOS AIRES 230412 5800022886
ARGENTINA FºVto.
12-05-2023
Enviado a: Cond de Pago
CEMENTO SAN MARTIN S.A. 30 DIAS FECHA DE FACTURA
Fecha Envío
PAVON 1105 00-00-00
1065 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES ARGENTINA Transporte
REPARTO ZONA SUR
Pagador Moneda
CEMENTOS AVELLANEDA S.A. USD US Dollar 213,760000
Pedido SKF
DEFENSA 113 6* PISO 23D0013071
1065 BUENOS AIRES ARGENTINA Original Cd.D Vend
CUIT: 30-52604779-2 01 00 111
IVA Responsable Inscripto

Línea Descripción CM Cant Precio Unit UM Total


Numero Interno 1725982

0001 / 0001 Bearings Remanufacturing 1 9.460,000 9.460,00


RG 260R23 - Servicio de
remanufactura de rodamiento NU
2292 MA/VA450 (Tipo de Cambio
213,76)
INTERESES POR MORA: De no
abonar las Obligaciones dentro
del plazo acordado, devengarán
un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa del BNA en
Descubiertos en cta. cte. no
solicitado previamente (CFT)

Iva 21% 21,00 % 9.460,00 1.986,60


PERCEP.IB PBA GRUPO 5 0,30 % 9.460,00 28,38
PERCEP IIBB CABA grupo 3 0,10 % 9.460,00 9,46
PERCEP IIBB CBA 0% 0,00 % 9.460,00 0,00
Nota de despacho
.
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Nota: Uds. cuentan con 96 horas hábiles, desde la fecha de recepción de la mercadería para controlar que la mercadería recibida
se corresponda con la detallada en el remito. Superado dicho plazo no se aceptaran reclamos por diferencias entre la mercaderia
y el remito, ni por el estado externo que presente la mercaderia recibida. Vencido ese plazo y/o el plazo legal de diez dias no podran
efectuarse reclamos respecto de los conceptos facturados y los reclamos que se realicen no seran oponibles para justificar la
demora en el pago total o parcial de la factura.

Monto a pagar 11.484,44


C.A.E. Nº 73151134536438
Fecha Vto.: 22/04/2023

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