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FACTURA

RESTAURESTARANTE LA CUCHA S.A.S

TL:3222811918 Andreac-ariasm@unlibre.edu.co
Cliente

MOLINO MEJIAS.A.S
DANIELA MEJIA BONET
AGUA CLARA VIA PUERTO SANTANDER
3228552064
Número de factura 1004

id. Del cliente 900451222-2


Fecha de factura 22/02/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 09/03/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor ANDREA ARIAS
Total a pagar: $ 764.64
Descripción Cantidad Precio Unitario Importe
ALMUERZO EJECUTIVO 24 12.000 288.000
BANDEJA PAISA 15 18.000 270.000
LIMONADA CEREZADA 15 10.000 150.000
Total Neto $ 708.00
IVA 8% $ 56.64
Total a Pagar 764.640

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