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P.

Calidad y Mejora
GC-F-06
Versión:02 INFORME DE AUDITORIA INTERNA
01-03-2018

Auditoria No. Lugar: Fecha:


OBJETIVO:

ALCANCE:(procesos, proyectos, actividades)

GRUPO AUDITOR AUDITADOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORIA

FORTALEZAS

Nº NO CONFORMIDADES

ASPECTOS A MEJORAR (Observaciones)

CONCLUSIONES

AUDITOR

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