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2010/12/31: Estado Liquidacion Presupuesto de Gastos
2010/12/31: Estado Liquidacion Presupuesto de Gastos
D.-ES-=-,,..,C:-Rl-p-C-[""'O-N----=-...,...-----C-RE~· AIUA
PRESUruEST
151 (,09
151 625 [51 640
INfRAESTRUCTURAs
GASTOS IN'VERStoNES
DESTINADAS
AL USO
I
'
I'AGOS
OBLIGACIONES
!RE!\IANENTI!S
DIl;!' cRiolTO
DE
MODJFlCAC.
DEF1Nnwos
'COMPROMETIDOS'
I'END~f:S
PAGOAJIDE DICIEMBRE
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0.00' 0.00 0,00 858.536,00
641,142,19
I09JI4I1,1111 55S,flll O,IlII 1.1811.1IU,92
L019,141.,ll
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151 751
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6~Sla 75&,48 2ll.1132.!16 23.09Ci.1l5 43.128,51 ... 6.561.S78,99 2.3911.41 4.192,51 23.60050 2.5"8,38
IO,IKI
TOTALSIJBFUNClON:
15)
PARQUE Y JARoINES. VIAS PUBLICAS MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. VIAS I'UBL 1'OTALSUBFUNCI0N: 155
15
0,,00
0,00
50.000,00
29.967.54 16.'lIll,95
!
!
1.110,631,,3
\ 12684,43 4.398,47 I'MUIl,'.
17.1l!3,11 12..505,48
90,000,00
U.fJ.078,.lJ
0,00 858.53&,00
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I TOTAL
-+------+----~_+-----_+------I_---2.999,076,94
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2.337,135,34 1.l09,m,51 1.127~7"',1I3
FVNCION
AGUA. ABASTECJMIENrOY SANEAMIENTO CANONES. ABASTECIM1ENTO Y SANEAMIEN .:sTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SANEAM
TOTAL
I!
i
0.00 3.664.29
1l.1I1l
I
I
Il,OIl
SUBFUNC!ON :
161
LABORAL.LIMPIEZ
163 13000 163 13001 163 16000 163 212 163 213 163 22J04 163 224 163 22706 163 (,25
Ii
45·.'162.85 10.sKKi,56
44.194.80
I
. ,
961!,O:S, -.U09,09 20,718,23 62~,30 l5.IIIII,60 951.00 -1.675.56 42.851.93 335.000,00 , '
P.LABORAL liM
LIM
lFMPIEZA YIARIA
10.7'18,.23 UlOO,oo
35.000.00 '1.000.l1li 2.1100.011 200.000,00 335.000,011
I,
24.715,65 0,00
iI,oo
L4392,19 48,00 3.675.56 l06A2U,SI 0,00
m,70
4.805,61 0.00 1.1.110 5O.n7,S6 0,00
ES1UDIOSYTRABAJOSTECNICOS.LIMPIEZ
~~---------+i--~---------------------I-----~~~~------~~+---~~~~T~------~----~·--~--~4-------~-+------~~+-------~--1
TOTALSUBFUNCION, 164 121109 164 ]2103 163 I 660.7$7,64 9,5S3.1l2 10.082.49
I
I
o,no
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6ciO,781,Mt
~D.III!2A9
4.682..62
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0.00 0.00
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1.000,00 25.318,13
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938,52
Ul(lO,OIl
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164
25,318,U I'
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Pag.; 3
PPTOORGlCAL200402
AYUNTAMIENTO
DESCRIPOON INICIALES
CREilITOS
~UPUESTARlOS
CASros
DEFINlTIVOS COMl"ROME11DOS
MOnlnCAC.
OllUGAClONES kECONOCIDAS
\
i
PAGOS
7<t'1:TAS
TOTAL FtlNCl6N
16
742.705,17
0,00
'141.7t5,11
lJl .. 4t,1O 7
191..7411,10
TOTAL GRUPOFUNCI
9.77".68J.6~
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•. I81.sn.n
J.5l0.1h,ll
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2.lJ~I,'5
RDllAN£NTES CREbITO
DE
I
I
44'.!IM,97
.1.2111·3-441,01
7.1.«."0,83
Pag.:.4
PPTOORGICAL200402
AYUNTAMIENTO
DEFIl'I'ITJVOS
PAGOS
RDIAN£NTI!S
CRtorro
DE
I
!
231
12009
RETRIBUClONESBASICA.s RETRlBUICIONES
ACCION SOCIAL
0.00 0,00 0,00 0.00 233:033,71 19.226,97 0.00 0,00 11,00 0,00 O~OO 0,00
IN.943.68 9.863,44 53.054.16 35.436,36 8811.178.50 2S7~SUO,86 25.000,00 g,97.4116,8(, 240.533,36 7.000,00 lS.llIlIl,1IO 14iUlOO,OO
18.24l!,IS
6ItS,S), 364,00
COMPLEMENTARIAS.ACCI
9.499.44
29.124.33 2ll.626.13 940.205,06
RETRlB BASICAS PERSONAL LAlBORAL.ACCI OIRAS REMUN. PERSONAL LABORAL .Acel PERSONAL LASORA!.. EVENTUAL .ACCION S SEGURlDAD SoCIALACCION PROGRASMAS SOCIAL AREA SOCIAL. ACCION soct
13001 131
23.929.83
14.810,23 -59.0Z6.,56 1.9.226,91 -7.18M9
231 16000 231 22601 231 22605 231 22606 231 480 231 48901 23"1 619
A~C[O_~mCMY~lmm=
OTRAS TRANSFERENCIAS. ACCrON SOCIAL OIRAS INVER. REPOSICIONINFRAESTRUCT TOTAL SUBFUNCJON: TOTAL FUNcr6N, 231 ...
1)
-h
.
238.573.89
118.57l,89
25.307,61 4OL154.41 11l404.95 3.116..32
I
1
JU88.49
H97.486,86 240.533,36
524.5112.42
20.769,70 3.1111.32 17.909.32 0.00 l.8S4.943,25 IJI54.'U3,25 6.949.91 6.'}49,t7 !
52....582,42
20.769,10 3,116,32 17.909.32 11,00 1.854.943.15 1.854,943,25 6.949.97
311.904,44
219.163.66
2.364.75
0,00 l2.94l.55 0,00 I:
I
7~OO
38.1100.00
4.967,77
I
I
140.0(lIl,OO
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252.260,68
252.2641,68 0.00 OlD 0,80
I.
UeU97,.12
1.604.U7.22 8.. 00,00 4 8.400,00 8.4OO,QO
241 481
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TOTAl.
FUNCION·:
14
8."00,00
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6:.9049,t7
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74'.353,97 1.450,03 1.451;13
7.9.353,97
2.3611,436,54
251.260,68
;L612."',ll
1.1161.8')3,l2
l.ll6l.m.u
1.11s.m,G3
146.616,.19
750.804.10
Pig.: 5
,PPTOORGICAL200402
AYUNTAMIENTO
DE BLANCA - 2010
ESTADO DE LIQUIDACION_DEL PRESUPUESTO
OBLIGAClONI:S RECONOCIDAS
DESCRlPCoION [1\'1CIAL1!S
CREoITOS
GASTOS COMPROMIITIDOS
PAGOS
.NETAS
\
IU>59.29 0,00
I. REM~tUES
I
CREDITO
DE
13.000.00 1.000.00
IHH)Il.00
1.000,00 14.0e0,OO
Il:1i59.19 0.00 I
I
6.016.32
0,00 6.016,3%
i
I
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1.34Q.71
U)oo.oo
2.J4O,71
313
31
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J'OTAL
FUNOON;
11.659,2.9 IUSt,29
12.:859•. 0 3 13.210,81 1&6<11,00 9.344.46 0,110 14.086.5' 12-536,16 2..238:.,118 1.000,00
11.659,2.'
11.659,19 12.&59,30
14.000,00
0,01
lU1lO,OO 12-938,1<1 tHi07,55 18_821.04 1.2.031,« 16.223.8.4 1I;_010.00 9.000.00 4.000;00 7.l1OO,OO 1.01&_033,25 UIl7.linJI6
fi.l16,3Z 12.Sj9.,30 13.210,81 111.641.00 93«,46 0.00 9_4li6,34 12.536.16 1.697.48 1JJl!l.OO 0.00 114.175,55
5;641,'7 0.110 0.00 0,00 0,00 0,00 4.61I1U7 0.00 541.41) 0,011 50.000,00 5S.1 ....,57 )
l.:l4O.11 79,44
no
12009
RETRIBl.JC[ONEs BASICA ADMINISTRACON RETRIBUC[ONES COMPLEMENTARlAS.ADM! R.ETR. BASICAS PERSONAL LABORAL ADM OTRAS REMUN PERSONAL LABORALADM G SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL ED MATERIAL DIOTRA.l'JSPORTE. ADMINJSTRAC COMBUSTIBLES CARBURA.NTES_ ADMON. G ES'TUDIOS Y TRA13A10S TECN!COS. ADMON. OTRAS TAANSFERENCIAS. EDUCAcrON ORRA INFRAESTRUCTURA
TOTALSUBFUNC[ON:
._ ..
12-938,74 13.601,55 L8.822.;IM [2,037.44 16.223,8<1 t6_OW.00 9.000,00
-_.
320 12103
320 13000
32(J [,300]
320 1600(J 320 214 320 22103 320 227116 3:l0 48902 320 609
3%,.74
1I!1,M l.692,98 16.223.84 1.923.49 -3.536.16 1.761,12 0.00 1,028..033.15 1.1"7.755..74 UU7.755,,74 2.478,35 12..6l'i5,,32 3_<161,33 lJ_~.12
4.000,00 7.000.00
1.078.033,25
531.138.05
1127.1155,17
l
I
I
.
3111
.32
1.187.672,86
13",11,11
I:
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I I
TOTAL FUNCION 330 131 330 160()0 330 213 330 220111 3~O 21601 330 48902 3ju 48903 330 609 330 625 330 640
0.011 0,00 0,00 0.00 0.(10 0,00 0,00 0.00 0.,00 0,00 !l,OO 0,00 0,00 9,00
1.I37.'7l,86
617,055.17
13'-'11,12 36.977,48 U,IiO 4538,67 4539.88 .40556,97 3.1;00.00 H20.011 0,00 904,80 0.00 1!4.l31,80 1
I
84.775~
36.977,48 0,00 3.451.211 2.5l!O,60
55.141,57]
0.00
PERSONAL LABORAL EVENTUAL S[;'GlJRIDAD SOCIAL. ADM. GENERAL CULT MAQUlNAR'IA.INSTA. YUTILLAJE. ADMON_ PRENSA. REVlST AS. PUBLICIDAD. CUL TURA PROGRAMACION TEA TRO. f:IERMANAMlENT OTRAS TRANSFERENCIAS. CULTURA OTRAS TRANSFERENCIAS. CASILDO OTRAS INVER. CULTIJRA MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON. GNE.R:AL GASTOS INVERSIONES DE CARA.CTER INMA.
39.455,83
1.2.665.32 8.000,00 18.000,00 20U69,66 3ii06,1iO lU)oo,OO n.I46.16 9.243,19 17.11115,81
I
I
36.977AB 0,90
4.538,67 4539.88 140.556.97 :HiOO.OIl
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1.087,41 1.959,28 59.162.,25 3'(00I1,1I1l' 0.00 0,011
18_OOO,OO
20l.li69,66 3.IlIffi,OO 8.00fl.OO 75.146,16 9.243,79 17.1)05,81 31)2.29l,57 7.411,99 7.411,99
81394.72
60.612,69
6,l1li 4.880.00 75-146.16 833&.99 11_005,811
1 , ,
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0.00 0,00
3.120.00
0.00
3.120.00 0.(10
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39l.l91,57 704H,99
111.5l4,111 1_411,99
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7.411,99 7.411'"
11.00 0,01
7.411'"
7.4H,"
I
I
7.411,99
Pag; 6
PPTOORGlCAL200402
AYUNTAMIENTO
DESCRlPCION
01JUGAClQNES RECONOCIDAS
tAGOS
338 22607 338 22608 338 12G09 3311 48903 338 48904
FESTElOS ESTACION
JOO.OOO,OO 45.000,00 60.000,00 2.800,00 15.000,00 422.8011.00 811.504,56 ADM. GEN DE DE 127.57:4,311 42.121,09 75.000.00 6.000,00 ADMON. DEPORTES 340 34 GENE 42.900.00 43.100,00 336.801,39 336.801,39
NETAS
243.941,07 29.325,0$
, ,
'REMANENTES C1ltDITO
DE
I
I
243.941,07 29.325,05 70.622.31 2.800,00 15.000.00 361.633,43 56J.338,n 119.125.60 84.000,24 47.564,13
I
15l.268,.19 12.8!B,31 33.75!1.96 2J!t1ll;OO 15.000.00 215.711.47 l5lI.657,4li 119.125,60 114.Il00,24 23.219.11
JUVENTUD. fESTEJOS
70.621.J1
-_
... -
2.SOO,00
15.000,00 361,638,43 56J.3l8.,21 119.125,60 84.1)l1li,24 47.564,13 LO.OZ2.10 42.740,37 4Ul!)(l,OO 34S.lSl,.t4
il.oo ,
..
0.00 62.361,57 J
424.050.00
823.7St;5li ';27514,30 42.227;09 7.5.000,00 6.000,00 42.9OQ.00 ·43.100,00
TOTAL FUNCJON : 340 131 340 16000 340 213 340 22606 ]40 226119 340 48905 PERSONAL SEGURIDAD MAQUINARIA, BI.ANCA ACT1VlDADES LABORr'lL SOCIAL INSTA.
1110.416,34
ADM01'-!.
EN VERANO DEPORIWAS.
I'
7.699,:10
17.206.38 36.800,0() 2BK.OSO,53 llIlI,tI5O,5J
5.000..00
51.201,91
,
I
.nUtu'
331i.80~ 2.361.218,81
I
I
345.%51."
TOTAL GRUPO
-..
FUNCI
1.36t1,978,31
I.l5O;OO
1.s.&1.3&5,ll
1."",i67,'7
11' •• ",,36
57..zDt",
3J{).667,21
pag.: 7
PPTOORGICAL200402
AYUNTAMIENTO
DESCRIPCION INlCIALES
CREDrros
PRESUPUESTARlOS DEFIl\Tt!Vos
---.
OBLlGACIONES RECONOClDAS NETAS
M:ODlliICAC
I
i
rAGOS
425 224
400:00 400,00
11,00 0,01
400.011 -wt,lU
o,no 0..01
0,00 6.067,60 ....
~oo
0..10
0,00 ';00
REMANENTES
cR£Drro
DE
400.00 400,01
-I
42
400,00
0,0'
6.(167.60
,
0,00
4.894.00 4..8.'l",UD 4.894,00 11.163,93 11.1149,111 9.567,23 34.S8G.,17
4110,00
I~WIJtI,UO 19.000,80
SUBFUNCJON
'.0ti7,6D
BASICAS.sOClEDAD
1.l73,fiO 0.00
!
RGTRIBUIONES COMI'LEMEl'ITARtA.
tOTAL
SUB.FllNCr.6N
491
1
47.133,so (j1i.63l,511
.,00
&,88
I
47.133..511 34,.51111,17 34.5m,17 4OM7,77
TOTAL FUNCl6N
49
J4.Sao.I7 31,--,74,17
"
',011
66.633,50
_.
4O.M7,77
0,"
1.113,60
pag.: 8
PPTOORGICAL200402
AYUNTAMIENTO
DESCRlPCION
GASTOS COlliPROMETtDOS
1
OBUGAClONES RECONOCIDAS
NllTAS
PAGOS
911
ieoer
\
REMUNERAC[ONESORGANO
G09TElu·m
163.429,78
51.726,35 5.000.00 8.000.00
" ......
912 16000
SEGURIDAD SOCIAL .ORGANOS GOBlER-NO A"FENCtONES PROTOCOl.ARIAS ¥REI'RESEN OIETAS OR.OANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEM. ORGANOS DE GOBIERNO TOTAL SUBFUNCION : TOTAL FUNCJON,
912 91
16'3.429.78
"5t. 726,35 5.000,00 '8.(100,110 1.500.110
IS852T.20
51.126,35
ISll.IS
3.719,62 S34,IIIJ 2110.029,32 216".019,31 57 ..173,96 :19.404-.15 11.54~,S4 11.947.79 118.142,88 171..271,39 7.8(>3,30 1!l.924,83 1.041,79 10.465,49: 24.192,12 15.733,61 5.064.41 274.514.18
'~~1~ 51.126.35
1.522.15 3.719,62 :'i34,OIl 116 ••29;32
RE]l.fAN~NTEsDE
CR£DITO
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4.902,58
51..716,35
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3.47'l.85
4.280,38 966;00 13.6Z6,81 1.'1.626,81
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RE11BUCIONES 'BASICAS.ADMINISTRACrON RETRlBUCIONES COMPLEMENTARIAS.M>M1 RETR. BASICAS PERS. LABORALADMlNlSTR OTRAS REMUN. PERSONAL LA130RAL. ADM PERSONAL !..AB. EVENTUAL. ADM. GENERA SEGURIDAD SOCIAL ADMNSITRACION GEl\] ACCION SOCTAL. ADMNSlTRACION GENERA ACCION SOCIAL. ADMNISTRACION GENERA ARRENDAMIENTO DE EDIFIClOS Y OTRAS C MAQUINARfA, INSTA. Y UTlLI..AJE. EQVIPOS PROCESOINFORMACION. ADMON. ADMON.
6'1..437.20
ro.042,!!3 20.986,07
57.173.96
59.404.15 2l543,S4 11.947.79 11&.142.88
920 12103
920 13000 920 13(1)1
5263,24
63&.18
.557,47 4.44247 9.773,46
16.390,26
127.916,34 80.100,28 9,1X1O.00 20.431,47 7.(\(){},OO 15.000,00 50.3oo,IJCl 25.00Il,OO 9.500,00
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1.863.30
10,924,83 7J)'II,7!> 10.465,49
118.142.88 16S.92S,33
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2.349.0(;
7.363.30
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9.000,00
211.431,47 1.6110,00 1;5.000,00 5().300,OO 25.000,00 9.500,00 2'111,000,00 9.500,00 S.OOO,oo 64.000.00 12.000,00 1.500;00
11,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0.00 0.00 0,00 0,00 11.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 !I,OIl 11.00 0,0(1
6.113,51 4.&29,42
7.967,111
4 .t 41,2.6
UI2.37 2.498,39 In.571,14
921) 213
920 216 920 221M)!] 920 220i1l 920 22100 920 llL03
4.534.51
ORDINARIO NO INVENTARlABLE. ADMON. PRENSA. R'EWST AS, PUBUC1DAD. ADMON. ENBRGlA ELECfRlCA. ADMON. GENERAL COMBl)SImLES PRODUcrOS CARBURANTES. ADMON. G FARMACEUTICOS. ADMON. GE
24.191.12
15.133.61
3.62O,'Jl1
11.508,75
3.124,116
3.3(J8,42
26.107;8~ 9.266,39
5.064.41.
214514,18
1.15~99
lll!.S81.75 13.215.15
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4.435.S9
-4514,18 .3.135,15 992,21 1.~95.51 [;659,53 1.500.00
270.000,00
9.500,00 5.00(l,00 64JIlIO.OO 12.1I!Kl,00 1.500.00' 35.000,00 5:000,00 15.000,00 9.000,IJCl 72.416,45 II.SOII,110 J(l.OOO,OI1
45.631.43 1Il.00
130.51 O,tH' 41S,34 0,00 0,00 284.36
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13.235.15
4.007.79 62._,49 10.340,47
I
13.235,IS 4:001.79
61.604,49 10.340.47 U,IXI
920 22106
920 22200 920 2220[ 920 213 920 224 920 22601
3.871,28
62.6U4.49 9.925,13 0,00
TELEFONIC'.A. ADMON. GENERAL POSTALES. ADMON. GNERAL TRANSPORTE .•hJ)MON. GENERAl. PRlMAS DE SEGURO. ADMNON.GENERAL GAS1'OS NOTARIALES. ADMINISTRACION G PUBLlCIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GNE JURIDICOS. ADMON. GNERAL RECONOClMIEN1'O DE CREDITOS. SERVICIO DIETAS DEL PERSONAL. ADMON. GNERAL OTRAS INDEM. ADMON GENERAL
920 226112
920 22604 920 226HJ 920 23009 920 233
I
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35.000,00
46.468.71
l.363,76 5.365.99 25.865,16 63.1.!40,76
I
46.468.77
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5.000,00 IS ..OOO.!JIl
9.000,00 7:2.<116,45 6.500,00 110,Il00,00
·n.46I!.71
3.636,,24 9.634.111 ·16.865,16
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2:'i.865,16
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10367,66 23.516,81
~911.3j
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2.927,33 0,00
9.375l09
3.512.67
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0,00
0.110
10.000.00
pa.g,: 9
PPTOORGICAL200402
AYUNTAMIENTO m. Resumen
APLlCAClON PRESUPUESTARIA
DEFlNlDVOs
CASTOS COMPROMETIDOS
PACOS
I, OBUCACIONES
I
I
1511:521,20 15&527,10
REMANEl\'Tf:S CRtDlTO
DE
912 10001
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163.429,78
OJJO 0,110
0,00
163.42!1,1l! llU.42',78
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I
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158.527,20 158.511,211
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158.S%7,ln 271.925,4f.I
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158.511,:10 173.925,40 23.860.40 9.733.79 18.248,15 12.859,.30 I3.!.G3,93 51.113,96 94. LlS,53 SOJ.6SO,4 110.904.43 27.855.25 9.7n,IS 9.499,44 13.2W.81 11.849,111 5':1'.404,15 87.791,44 SJU47,fi1! 1.IlJ.3Z3,14 53.lG2,59 59.9IW,!12 24.715,65 44.t94,RO 29.124.33 20.626.1] 18.641,00 ·,}.344.46 11.941,,79
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132 )2009
151 12009 164 12(lO9 231 120119 320 12009 491 12009·
0.00
0,00 1I,IlO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
23.11611,411
11.133,79 1&.248,15 12.859.30 11,163,93 57.173.96 94.115,53 5lIJ.OIII,oIti 3,10.904,43 27.855,25 9.733,15 9.499.44 13.210,81 11.&49,01 59.404.15 '81.791.44 531.247,68 1,t33.l2ll,14 53.362,59 59.904.82 24.115,6$ 44.194,80
BASICA.CEl\<IENTER[O ADMINISTRACON
BASlCAS.ADMINISTRACION
i
!
RETRIBUCIONES TOTAL
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386.317,85 23.07'...24 10.1182,49 9.&63,44 13.607.55 17.331.40 '6IHK!;93 93.575,1>9 61MSJ,7!J' 1.137.1b"1,s,
ARJA .sso
V ORD
ARIAS.URBANISM
COMPLEMENTARIAS.CEMENTE COMPI.:EMENT COMPLEMENT COMPLEMENT COMPLEMENT ; ARJAS.ACCION ARIAS.ADMIN.GE SOClEDAD I E ARIA.'>"~DMINSTR ARIAS.POLmCA 121 S
:131 121Q3
320 12103 491 [2103 920 121113 931 12103
9.863,44 1,3.607,55 17.331.40 61J.042.?3 93.515,&'9 613.953,79 I.l37.OS7,59 62.389.68 59.349,81 211.906.56 45.162,S5 53.054,16 35.436,36 18.322,04 IUlJ7.44 IG.390.26
0.;00
0,00 0,00 0,00 0,011 8.;00
COMPLEMENTARTA.
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0.00 0,00 0,00 0.00 0.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.011 0.00 0.00 0.00
I
CONCEPT£)
TOTAL 151 13001 151 13000 1(,3 13001 163 13000 231 13000 231 "13001 320 13000 320 13001 920 13001
I.OJ.lJl"l~
S3.J6~9 59,9040,82 24.715,6.5 44.194,.80 29.124.33
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0,00 0;00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
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59349,81 20.906,56 45.1.62.;85 53.054.16 ]5.436,36 IS.!r!2,04
-3.809.119
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4A4~47
RETIUB BASICAS OTRAS REMUN. RETR. BASICAS aTRAS REMUN OTRAS ~UN.
PERSONAL
10:62.11,13
18.641.00 9.344,46 11.241.19
LABORALADM
12.1137.44 16.390,.26
Pag.: I
.PPTOORGICAL2004()3
AYUNTAMIENTO
INrclAiEs RETR_
TOTAL
GASTOS COMPROMETIDOS
.1
920 13000
BASICAS
'AGOS
I
,
!
REl\tANENTES CR£oIT()
DE
DICIDlBRE
21.543.54 l!I3.oIlJ5,!l 43.431.91 940.205,06 16.977,48 119.lIS,60 1L8.142,S8 U57.88l,93 0.00 0,011 0,00
GEN
I
20.986.07
J,I...sJ$,lJ ,
-551.47
CONCEPTO:
II
!
45307,23
.ACCION
SOCIA
PERSONALLABORAL LABORAL
9411.105,06
36.977,411
u_oo ! e.on
0,00 0,00
11':1.125,611
118142,88 1.l57.BII:I,93
LAB. EVENTUAL :
ADM. GENERAL
CONCEPTO
131
13 .. PUBLICO VIARIA SOCIAL GENERAl. EDUCAC CULTIJRA DE DEPORT
9811.398.49
1.332.933.72
233.033,71 Ill.033.n
0,00 0.00
1),,00
I
I
,,09
,
',00
SEG. SOCIAL SEG!JRIDAD SEGURIDAD SEGRUIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGUR!IDAD SEGURIDAD SEGURIDAD TOTAL
185.550.36
69.496,75
21!.71S,13
1.565.9'7.4l
185550,36 69.496,75 111.718,23 4.682.62 257.1!OO,86 16.223,114
1.551.2118,04
1551..188,M
185.550,36
185.550,36
113.496,15 0.00 0.00 238.573,89
0.l1li
151 16000
163 16000 164 16000 231 160oo 320 160(1) 330
SOCIAL URBANISMO SOCIAL llMPIEZA SOCIAL.ACCION SOCIAL SOCIAL. SOCIAL SOCIAL. ADMON. SOCIAL CEMENTER10
4.682,62 238.573,89 16,.223,1;4 12.665.32 42.127,09 9.567.23 5L726,J5 HIl.700,2& 48.081,28 180.2U,Z4 GENERAL GENERAL 20.431.47 9.000,00 29'.4ll,47 ... 809.644,7. l• .w.3.0v.s.s0 ...
0,00 19.226,97
11.00 I: 11.00 I 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.110 0,00
I
i
I
O.W
0,00 0,00 0.00
[),OO
16000
I
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0.110
S4.000,24 9.567.,23
51.71G;35
1611.9?.J!,33 0,00 85U1.o.15
ADMNSITRACION l'OLITICA :
80,700,23
931 11lIlO[)
ECONOMlCA
ns
48.081,28
2.349,06 0.00
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I
1600
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10.924,&3 7.863.30 11.7BII.U I 872.9ae.:H 3,61M13,"Il
854.)1)1•• 1 1
10.924,83 7.863,30 18..788.13 872.980,304-
2.349.D6
4.141.26 7.863,30 U.oo4,56 14.351,62
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9.506,64 1.I36,70 ..
6.m,S7
0,00 6.1IU,57 &511.6:16,72
..
9.000,00
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I:
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I ~
10,643,34 ....u.1118,66
TOTAL TOTAL
0.126,97
251.268.68
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I
14.35·3,62 79..l0l,76
Pag.; 2
PPTOORGlCAL200403
AYUNTAMIENTO
PACOS
DEFINTnVOS
bE
920 20-2
7.600.00 1.6110,00
I
I
0.00 0,00
i.
7.600.00 7.fiOll,OCl
I I
I ._-
1.041,19 7.1141.,"
4.81'1.42 ".819,41
2.212,37 l.l1l.37 :UU,3".! 1.644.16 IM84,43 Hi42.9'J 11.911,56 1.. )89,!W ( 311,711 UJM) 7.4'1,54 8.062.00 14.363,111 4..398.41 11,00 4.805,61 0.00 1.081,47 24345.02 2.49&,39 5'1.5611.11' 4.600,17 4.6IMI,17
I i
I
558,21
I
I
I I I
7.fiOO.OO
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7.600,00
22.00II.00
PARQUE Y jARDINES. URBANrSMO PMQIJE. Y JARDINES. VfASPUBL[CAS PAAQUP.s Y JARDlNES. ACCIONES P. RELATIVAS TOTAL CONCEPTO :
210
21.000.lHl 50.00Ii,00
[3.000,00 85.000,00
12.381,75
I
I
r
7.041." 12.381,15 29.!161,S4 11.659,29 5-1.014,58 16.450,1.9 371.10 61.48 16.8IIJ,J7 !31l62,56 5l.589,12
UZ9,.u
8.143,59
SO.OOO,IlO
13.000,00 85.000,00 85.384,1111 1.000,00 1.000,00
19.967.54
11.659,29
17.l1O.1I
6 .. 16,32 0 32.o.u,02 9.360,3$ O,(!II 61,411 9.411,113
lsi
212
EDIFIC[OSY OTRAS CONSTRUCCTONES. URaANIS EDlFIC[OS Y OTRAS CONSTRUCC[ONES. UMPIEZ EDIFlCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CEMENT
...
75.1100.(11) 1.000,00 1.000,00 77.000.00 20.Il00,00 52;000,00 40.Il00,00 3.000.00 35.000,00 1.0000,OO 8.000,00 75.000,00 15.000,00 14t.OOO,OO 16.010,00 16.010,00
:
,
t(Jt'~I,
132 213 lSI 213
I
CONCEPTO ,
Z12
1I1.31W,00' 20.000,00
16.883,37
13.067-.56 51.589,12
MAQUINARlA, INST. Y U11l.LAJE. SEGURIDAD Y 0 MAQUINARIA. INST, Y UTILLAIE. URBANISMO MAQUINAR1A., INST. Y UTILLA1f~ VMS PUBLICAS MAQUlNARlA. INST. Y UTILLAJE. SANEAMIENTO MAQUINARlA, INST. Y UTIllAJE. L1MPJEZA VIARl ACCIONES PUBLICAS RELATNAS SALUD MAQUINARJA, INSTA. Y UTlUAIE. ADMON. GENE MAQUINARlA, INSTA. Y UTILLAJE. ADMON. GENE MAQUINARTA, fNST A. Y UTILLAIE. ADMON. GENE TOTALCONCEPTO: 2lJ
0.00
0.00 0.00 0,00 0,00
I I
5.000.56
37.lli.19 U.SOS,48
52..000,00
40.000,00 ],000,00 35.000,00 1.000,00 8,.000,00 1S.I)IIO,00 15.000.00 149;000,"
ISS 213 161 213 163 213 313 2JJ 330.213 340 213 920 213
16.903,9S
601,59
16.903,95
601,59 19.I98,40 0,00 4.538,67
I
23.096.05
2.398.41 15.801,60 I.IIIJO,OO 3.461,33
601,59
14.392,19 0,00
3.451,20
19.198.40
0,00 4538;67 "7.5M.13 1.0.465,49 163.923,91 14.086,51 14.111)6,51 24.192;12 24.1n,u 273.101,49 424.26 117,73
0,(10
0,00 0.00 0,00 8,00
I
47.564.13
10.465,49 1(13323.,'1 14.086,51 14.086,51 24.192,12 2·U91,11 273.100,4' 424,26 117,7J
23..1(9.11 7.967,16
320 214
104..J63,01
.-
_.
SII.3()O,OO 50.300,00 477.310,00 5.000,00
~DOO,O(l
9:W 216
--
2(),$71.,14
SI.JGO,OO
.QI7,6'-4,"
3-'20.'8
158.935,19 424,26 117,73
111.511.14
114.165,30 0,00 0,00
132 22000
IJ4 .22000
5.000,00
2.(100,00
..
4575.74
1.881.,.27
Pag,: J
PPTOORGlCAL200403
!;I
I
OBLlCACIONES RECONOCIDAS
PACOS
OBLICA.C(ONES
NETAS
PENlJI£NTES. DE
i
RJ:I\IANENTES CRtDITO
DE J
.
13.460,12
I
J
I
PRENS~
REVISTAS.
PUBLlCmAD. PUBLlClDAD.
PRENSA. REVISTAS.
ORDINARIO TOTAL
'1.959.:z~ 3.308.42 3224,116 8.491,56 11,00 5.558,58 0,00 633,17 3.664,29 0,0il
NO INVENTARIABLE. :
12.m,7s
17.1117,J3 5.827,75 5.494,211 11.00 7,1 L9,52 5.143,20 48,00 12.536,16 228.1!81.~51 J.lm,~8 13.21:>.15
l&l..t4J,11
CONCEPTO
59.500,011 _.
YO 9.500,00 24.1)()(),OO 6.000,00 25.Il!X',OO 13.Il00;110 1.000,O()
0,00
0,00
S9.5GO,OO
9.SOO,OO 24.000,011 ·6.000,00 25;000.00 I13JlOII;OO 1.000,00 9.000,00 270 .. 00,00 0 ~ S.OOO.IKI 9.500,110
~ ~ !
t
4.435,59 9.266,39
J3,620.11
132 22103 1322Wl4 L51 22104 151 22110 161 22[(11 1$ 22104
, COMBUSTIBLES
CARBURANTES.
SEGURIDAD PUBLICO
._..3.672,2.'i
VESlUARL I VES1UAR:IO. SEGURIOAD YORDEN URBANISMO PRODUcrOS DE UMPI[!ZA AGUA, ABASTECIMIENTO VfSruARIO. COMBUSTIBLES ENBRGIA UMPIEZA
CARBtiRANTES.
ELECTRICA,
9JKlO,OO
2711.IlOO,OO 5.()OO,1JO 9'5()O,OO
!l,oo
0,00 0.00 0,00
o.,110
45;632,43 lJ{I,S1 2ll.00
-3.536,16
4514,18
PRODUCTOS
FA.RMACEUTICOS. CARBURANTES. :
992.2J
-3.135,IS 34:218,01 1.395,51 1.65'1;53
COMBUSTIBLES 'lOTAL
_ ..
372-.1100,l1li
0,011
0,00 0,00 0,00 11,00 0.01 0,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,011 0,00 U,OO 0,00
!
I
J72.""OO I'
64;000,00 12..000,00 76.800.00 ... 1.500,00 1.5Gt,00 2.5011,00 2.600,00 5.6IKl,00 2.lJIlO,OO 400,00
I TELEFONICA.
I
64.000,00 12.1100,00
I
POSTALES.
GNERAl
I I
I
i
121
76.000,00
I
,
lO.340,47
I.
I
I
I.
I
71.'14-4,96
O_OO
I
a
I
l
3,055,1)4
1.500.(M)
_.
11,00 ~
lJ2
224
TOTAL CONCEPTO PRIMAS PRlMAS DE SEGURO. DE SEGURO. DE SEGURO. DE SEGURO. DE SEGURO. CONCEPTO
m
CIVIL
0.10
548,411 1.934.42 l..307,36 3.675,56 0,00 46:468,77 5-4.934,59 3.514,42 1:399.50 524.582.4~ 10.769,7(J
I
11,00
548,48 L934,42 2.301,36 3.615,56 0.00 46.468,TT
134 ~24
2.600,00 :5.600,00-
1 I
I
I
I
I
1.5110",011
1.9:51,52
665,511 3.292.64 .1.675,56 41M).00 -U.46S,77
-6.B34,5!1
,
VI:A.RIA
2.0011,00
400,00 35.000,00 48.108,00 4,tKIIl,.IJO 25JIOO.OO
!!97.4K6.86
..
3S,OOO,OO
~.11ll,08 4.000.00 25.1100,00 8!107.486,86 240.533,36
I
I
0.00
!W.934,s, 3.514.4Z
I
,
1.00
385,50 0,00
PROTOCOUUtIAS ABASTEClMiENTO
1.399.50
524582,42 20.169,70
I 23.42Il.O I
2.364.75
240.533,36
e.eo pag.:4
PPTOORGICAL200403
AYUNTAMIENTO
DE BLANCA - 2010
ESTADO DE LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO
DESCRJPI:i6'N:-:-------.------C-=R"EC"'o-rr=-o-s,--p-,-us-:--U7p-U-ES-T-A-ru-0...,.8-----I--I=NI=a=-:A"'::t-=E=S--.--::-h"=O:-::D=IF=.=C=A--=C.:---.--D=-.
EF(==NIT=(=v-=o=s""""'"-iCOMPROMETlDOS JlECONOCIIMS
GASTOS
.1 OBLIGACIONES
PAGOS
HI
22601 22601
ACCIO'N
socrsr,
!
25.000,00 201.169,66 45.1KMI,OO llHtOOO,OO (iII.IIOD,OIl 42.900,00 6.000,00 19.000,(111 2S.00n,OIl :WU69,66 45.000,00 3110.000,00 11,00 0,00
!
NETAS
no
HERMA.,,{AMlENTO Y
POPULARES
_
ZS.:J01.61 81.394.72 12,893.31 151.268,19 J3.759,% 17.W6,33 1.699.20 4.894.00 426,83 39-.523,93 1'5.497,511 1.019,40
'OBLrGAOONES PENDIEtW£S DE PAGOAJIDE DICIEMBllE 6.98u,88 S9.162.,ZS 16.431,73 92.672 •. 8 8 3.&.862,35 25.533,99 1.322,90
REMANENTES CREDlTO
DE
-1.288,49 60.612,69 15.674.,95 56.0511,93 -10.622,3'1 159,63 4,022,1i0 12.932,411 3.417,85 9.375,69 -16.865,1.6 I 3,636,24
60;000.00
ADMON. GENERAL
4!.900,OO
6.11OOJIO 19.000,00 5.0110.00 72.416,45 9.!IOO.00 5.000,00 15.000,00 54.000,00 l.IIl6.506,3J 15.1100,00 14.402,00 15.. 00.00 6 200,IIOD,OO 4.000,00 60.IiOO..OO
I
EN VERANO
..PROMOCION PROTOCOLARlAS DECREDITOS. GNERAL ADMINISTRACION DE TESORBRIA : GJ;NER ADMON. GNERAL ADMON. Y REPRESENT. OR SERVICIOS OE
n,oo
0,00 0,1)0 1),00 0,00 a,l)(j 0,00 0.00 0.'8 0,00
i
1O.0:u.1O
6.067,60 1.522:,.15 63.046;76 25.865,16 1.363,76 5365,99 n.7l!4.Sr, 1.3Ot.77l,A
'I'
431. 22606 912 22601 910 22610 920 22604 920 22601 92(1 22602 934 22611
I
i
1.173,6(1
1.095,32. 23.516.83 111.367.66 284,36 (1,00
Y PROPAGANDA.
5.365.99
n.148,81~j! 89&,153,68
i,
9,634,111
-23_.7l!_4_.86 ......... 725.733,65
l--------'t----~-------~-----tr-~-----+---~--+----~--bl-------t-----TOTAL CONCEPTO 151 22700 151' 22706 161 22706 163 22706 320 22706 1i31 22708 PR.oDUCTOS ESTlIoroS ESTUDIOS ESTIIDIOS BSTUDTOS 116 2.026..506,33 15.000,00 1,4.401J)O f 5.600.(10 200.000,00 4.000,00 60:000.00
.. -
3_S._99--1f-
6.560.,61 12..852.80
13.051.62 1:57.148,07 22311,88 59.5&.1,92:
I
lI.42U,2S IHJ5I,62 106.420.51 1.697.-48 59.583,92 1935311,53
I:
SA:39,39 1.549,20
Y llVJ!AJOS
Y TRABAJOS Y TRABAJOS
ADMON. GEN
~----------~-------------------------------+-----------~--------4------------r-----------+------------t~------TOTA'L CONCEPTO TOTAL 912 2JIJIIO ARTiCULO: DE GOBIERNO ADMON. GNERAL : 217 309.001,00 2.892.603,3l S.lIIIU,OO 6.5Il0,{IO
I
, \
so. 7l7,~.-6
541.40
O.tK)
I
_L
57.905,37
1.518.678.76
DIET AS ORGANOS
DIETAS
8.00Q.OO
6.500,00
2.882.73
2.SZ1,:n
836,89 100,(11)
4.2l!O,38
920 23009
DEL PERsONAL
2.on1,33
3Sn,67
OTRAS
1.500.00 10.000,00
0.00 0,00
1.500,00 10.000,00
534,00 !I.• O O
534..00 0.00
360,00 0,00
(14.00 0,00
II
7.1•• 95
Pag.: 5
PPTOORGICAL200403
AYUNTAMIENTO
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
MODlFICAC.
TOTAL CAI'ITULO
l.41J3.518,3J
i
10.3&4,00
I I
-. DEFINI1:1VOS
GASTOS COMPROllu:TIDOS
OBLIGACIONHSI RECONocmAS
'ACOS
i
NETAS
1.331.073,2"
I
3.4-I3.90l.3J
REMANENTES DE
cRimTO
I
r
[2..3,\ 1.073.24
.11
Ud.sU,43
'-'2.559,lJJ
1.OSL1I29,09
Pag.: 6
PPTOORGICAL200403
AYUNTAMIENTO
DESCRlPCl6N
GA$TOS
COMPROMETlDOS
lAGOS
REMANEN'n:s CRtono
DK
I
!
:
011 310
IINTERESES
TOTAL CONCEPTO ... : 310 CANCELACION 311 GASTOS DE FORMALtZACION TOTAL CONCEPTO :
0,00 0,00
58.663,33
38. I 84.4:S
3R.184,4S
38.184,45 38..UW.4-5
011 311
5&663,33
38.1lW,45
,
j
l3.lIW,4S 60,00
20.1)00,00 20.000.,00
60.00
60,00
_.
60,011 0,00
20.000;00
78.663.13
TOTAL ARTICULO
31
TOTAI.CAPtruLo
: _ ..
78.663.33
-.
I,
60,00
O,ot
0,00
73.643,33 78.663,33
38.244,45
31.1",45
I j
40.418,88 41I.4UI;88
38.z44,~5
IJ
J8.z.w,4S
0,110
~-
Pag.: 7'
PPTOORGlCAL200403
AYUNTAMIENTO m. Resumen
APLICACJON i'RESUl'UEST ARIA
_ .._-----_ ..
cRtOITOS INICIALES
GASTOS COMPROMETIOOSI
~!
I
I
p"cos
PEl'I'DIENTESDE
PAGOAJI DE JlICIEAfBRE 0,00 0,00 0,0' 0,00
OBUGAClONES
I
.
REMANENTES
catDITO
DE
I
I
1.000,00 1.000,00
0.00
0,00 0.00 0,00 1.138:,63 1.1311,63
0.0(1 0,00
1.1100,00 1.000,00
O,U!)
I
943 466
450
1.QOO,00
,
45
0.00
,,00
1.L38,63 I.UII,63
11,00
0.00 0,00 1),00 0,00' 11,00
1.009,00
:t.ooo,to
1.000,00 i.OOG,OO
CORRIENTES.
I. ,
1
I
1.00UO
134 467
CORRIENTES
A CONSORCIOS. MS7
40.000,00
48.000,08
r--"
31500,73 31.580,73 ..
--
--:"i38.63
-138,63
JI.5OO., 73 31.5G0.73
8.499.:17
8.499,27
40.000,110
41.000,00 7.000,00 7.000,00 &.400,00 8.411&;00 SOCIAL 3S.IlIH),00 ?1I00,1lI) &.000,00
I
.... TOTAL 231 480 ARTicULO: BENEPICAS : 46 Y ASISTENCIALES 4!1l1 EMI'LEO 41n ACCION
0,00 0,00
0,00 0.00 11.00 11,110 (I,ll!! 0.00 0,00 1.25WKI 0,00 0,00 l.Z50,lHl 1.250,80
4'1.41410.00' 7.000,00
1.000,00 1t400,OO 8.410,00 38.000,00 7,000,00 8.000,00 3.606,00 4.050,00 15.000,00 43.100,00 118.756,,00 ]34.156,01
31.6311,36
3,116,32 3.1I6,32 6.949.97 '.949.97 17;90\1.32 7;1H11),00 3.120,00 3.(.00,00
I ,
31.63'.36
3.1I.6,32 3.116,31 6.04!!,91 6.048,n 4.%7.77 7.000.00 3.1211.00 0,00 2.S(1O,00 15.000,00 36.Boo:,OO
I
I I
I
a.3fiO.64
3.88-3,6l!, 3.883,68 t.4SU,m 1.450,03 20.II9Il,68 0.00 4.880.00 6,00 1.250,00 0,00 1.300,00 17.526,1i8
AlENCIONES TOTAL
CONCEPTO
241 481
PREMlOS, TOTAL
'''4'.".'
17.909,32 1.000.00 3.120,00
OTRAS
OIRAS orRAS orRAS OIRAS
3.606,011
2.800,00 15.000;110 43.11l1),OO 117.506,00
338 4H903
I
I I
338 48904
340 4S905
I
i
TOTAL
" . 2D,.n
69.687,77 78.853,06
TOTAL TOTAL
ARtiCULO: CAPjTULO :
48
4
132.906,00
101.195.61 lJ3334,J7
115"."00 \
1.2._CO-,oo
UI1.295,61 ~J3J.934.97
3U6l1.39
I
L77.156,OO
i7
111.4U,fZ
43.zz,I,03
'1
Pag.; 8
PPTOORGlCAL200403
AYUNTAMIENTO
,.
m. Resumen de la clasificacion
API.lCAClON PRESUPUESTARJA lSI 600
DEsCRIPC10N
INlCIALES
GASTOS COMJ'ROllfETIDOS
I
I
rAG{)!;
OBLlGAC[ONES PEND.IEI\'l'ES DE
REMANENTEs CREDITO
DE 1
PAGOA3ID£
DIClEl\fBRE 30.000,00 30.000..011 fi41.141..19 0.00 0,00 1i41.142,D
!
63.899,00
63.899,110
- 63.&99.00
63.8't'J,10 1.660.2.83.41 ~.oc.lQ.OO
lSI 609
INFRAESTRUCTIJRAS
szo
6119
330 6(19
--
TOTAL
CONCEPTO
609
60
8.073,614,54
I
!
0.00 L7111.28l,"J
8.116.984.«
!I.065.136,44
1.774 •. 82.4. 1
1.103.040,22
140.000.00
1411,000,00 140 .• 00.011
I'
141).(1(10,00 141.000,00
140.000.11)
0.00
0,00
11.80 0,00
1
I
0.00
.. 0,00
INSTAL. Y UTIllAJE. ,
623
PIWTECCION
1.2.433,11
TOTAL CONCEPTO 132 625 lSI 625 163 625 330 625 332 625 920 (,25 MOB[UARIO MOBIUARlO MOBIUARIO
I
VIARfA Y ARCHlY
o,uo
O.Of 31.922,26 0,00 0,00 D.DO 0,00 76.IWBJIII
12.433,11 U.4J3.11
n.1)I
51.341,66 1119.040.00 0.00 '1(14,811 1.411,99
0.00
5l.3(1;66
\09.040.00 0,00 904;80 1.411,99 109.462,45 278.1611,911 I:
,
f,OO .$1.341,66
109.040,00 0.00 0,00 1.4U.99 35.949,08
48Jl!I3,38 113.871136
335.000;00 9.243,79 7.411.99 337510,00
MOBILlARIO Y ENSERES. ADMON. GNERAL CUL'F MOBILlARlO Y ENSERES. BJBUOTECA MOBIT.IARIO Y ENSERES. /lDMON. GEJ'IIERAl. TOTAL CONCEPTO, 625
221.4D9.J5
m.l07,10
I
II
I, 742.34'),86 1000.no,n
B5J.UI.U
863.553,23, 252.010.00 11..005,81 16'J.01S;8l 269.0[5.,81
2OJ.741.7J
203.742,73 555.00 0,00
TOTAL ARTicULO:
I
6Z
INMATERI
754.7I!1.!n
252.010,00 17.005.81 169.01S,lIl 169.015,81 9.381.78l,Zl
3'6.lU7.80
273.161,00 1.463,20
,
7·U18,n
908,20 .. 0,00 9IR,20
\
585.3U,!l
250.5%.80 11.00S,8l !67.5S1,61 267.5Sl,6 •.
1.463.20
l'~1
I
0,00
0;00 1.>I63,l1)
sss,oo ':553,_
875..09.92
lA6l.,2f1
1.463.10
9IJ8,2.0
1.178.3",59
956.9Z1.,Z6
10.331.715,48
3.J1D.l33,1Ni
Q!5J.8116.51 !J
.8.283..898,97
pa,g.: 9
PPTOORGICAL200403
de la clasificacion
DESCRfPClON
-..
GASTOS COMPROMETIDOS
,1 OBLlGAC[ONES RECONOCIDAS
PAGOS
lSI 751
A ORGANISMOS
Y AGENCIASPE :
24.376,00 24.376,00
0,00
0,00
1
24.376,00 l4.316,0&
TOTAL CONCEPTO
REMAN£NTES
CREPlrn
DE
2"-J~6,00 !
10,00 10,011
24.J(iIi,OO
TOTAL ARtiCULO:
I
75 7
.. , ..
14.376,00
0;'0 0,00
14.376,ot
l".J~,'O
0,00 0,00
I
f
24.MiUO
10,011
TOTAL CAPiTULO
24.376.00
14.37&00
l-U66,OI
~O-"I~
UJ66,IO
I \
10,00
Pag ..: 10
PPTOORGICAL200403
AYUNTAMIENTO
.
m. Resumen
APLrCACI6N PRESurUEST ARIA
GASTOS COMPRGMETIDOS
PACOS
,
I,
011 913
50.91XIJKI
11,011
!
, ,
11.452.70
REMANENTES
CREbrro
DE
50.900;00
5"'00,00
11.452.70 11.45Z,1.
1l.1lO
0,.'
,
39.447.30 JII.W,30 I,
50.980,00
0,00
JI.452,70
TOTAL
ARTiCULo
91
I
I
50.900.0' 50.900,00
0,00
8,00
so._,ao
sa'JOO.,GO 17.718,019,62
n.4Sl,71 11.452.711
9.·nS.4l8,14
1l.4S2.70
Q,Ot
311.447,3!l
TOTAL CAPiTULO
11.0152,70
1[.45'2,79
11,110 UI8l..088,S7
J9.447,JIl
Total Genen.l:
16.557.211,68
1.ll8.S16,94
q:~[;S;~i
6.326.'l1,02
~5Ii'.1tlII,03
Pag.: 11
PPTOORGICAL200403
AYUNTAMIENTO
CREPITOS
CASTOS COMPROl'fETJDOs;
OBLl.CAC(ONES RECONOCIDAS
PAGOS
Nt.TAS
3&184,,45 38.184.45 60.00' 38.184,45 60,00 11.452,70 271.925.40 310.904,43 18S.5S{I_3(, 5JIOI).56 '124.26 5.827.75 5.494.20
~ESDE CREPITO
20.473.88 19.940.00 39.447.30 6.851.75 75.473.42 0,00 <'>.937.44 .. ..$75.74 3.672,25 12.941.22 1.951.52 ,
0.00
0.00 1'.00 0.(10 0,00 0,,00
60.00
11.452.70
11.452,70
273.925,"0 JIlI.91I4,43 185.550,36 Il.D6256 424.26 5.&27.75 11.052.111 :'i48.48 51.:341 .•116 117.73 1.934.42 3.514.42 31 ..SOO,73 . 0.00 2U60,40 l7.S5S,lS S9,904~1l2 ; 51.362.,5gf
43.431,91
11,00
0,00 0.00 0,00 11'.1162.00 0.00
0,011
280.m.15
386.371.35
1.85.550.36
:173.915.40 310.9114.'13
185550.361
13.01i2,56
132 12103 132 16000 132 213 132 WKIO 132 22103 132 22104 132~4 132 625 134 21OO0 1342:/:4 134 22601 134 467 134 623
151 12009
Y ORDF.N PUBLICO
Il.oo
31.922.,26 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
~::Ii
20.000.110 5;1100,11(11 9.500.00 24.000.00 2.SOO.00 48.083,311 2.00II,00 ~600,IIU 4.000.00 <10.0011.00 12.433,1.1 1l.39X.63 :23.072,24 59.349,111 6~.3S9.6S 45.307,23 69."96.75
I
424.~6 5.827.75 i 11.052.78 548.48 51.341.66 Ln.7,'! 1.934,42 3.514.42 31.M,1] 0.00 2l.8l\O,40 n855,ll 59.904.82 53.362.59
43,<131,91
DE SEGURO.
0.110 !
548."
51.341.66 111.73 1.934.42 3.[28,92 3l.SOO,73 0.00 23.860,411 27.855.25 59.904.l!l
53.362.$9 ,
Y ENSE:RES.
SEGURIDAD
DE SEGURO.PROTECCION
I ATENCIONES
MAQUINARIA. RETRlBUCIONES RETR1BUCIONES RETR BASICAS
TRANSFERENCIAS
Y UTilLAJE.
11.00 0.00 0.00 0,00 0.110 0,00 0,,00 10.3S4,OO (I.aD O,IM)
\
COMPlEMENTARIAS.URBANIS
9.027.0'.1
1.875.32 -44.(01),00 9.612.25 68.933.81
EVE.lIlTUAl.URBANISMO URBANTSMO
151 1(.o{1O 151 210 151 212 151 213 151 22104 15122110
151 224
SOCIAL
43.431.91 113.496,75 8.743,59 9360.,35 31.225,19 0,00 ! 7.119,52 2.l!l7,3G 4356,75 8.41Il.2S 30.000,00
6<11.142.19,'
113.496..75
12387.75 16.450,.1 9
I
113.496.15 12.381.75 16.450,19 Sl.589,l2 0,00 1.152,69 2.307.36 6.560..61 I2.RS2"SO 61.89Jl.OO
1.660.28'3.41
0,00
~~·ooo.lIO
85.38.4,00 5~000.00 6.0(10,(1[1 25.(1)0.00 S.liDiJ.(KI 15.000.00 14.402;110 14l.369J111 1.76&587.13 ,113.370.96 252.010.00
3.644..16
7.089,84 L4.363.93 0,00
URBANI
75.0011,110
52.000,00
MAQUINARIA.
URBANISMO
51.589.12 '
0,00 1.752,6'1 1.307.36 6.560.61 12.852.80 63.8~.oo 2.321.6l5.01 109.046.00
410,811
6;(I[H~00 17.241-11 3.292,64 8.439.39 1.549,.211
VESTUARJO. URBAt'lISMO
PRODUCTOS PRIMAS DE UMPIEZA Y ASED. URBANISMO DE SEGURO. URBANISMO TECNICOS. URBANISMO Al USD GEN
6.000.00
25.000.00 5.600.110 IS.IlOO,(JO 14.4lU.1I11
141.369:,911
(1,00
633,17
1I.1lO 2.2.03.86 4.432-'i5\
lSI 22700 151 227{)6 lSI 6QII 151 (,1)9 151 625
EN TERRENOS.
URBANISMO
19.410.90 '
6.")Q8.303,72 4.8:;0.96
lNFRAESTRUCTURASDES\fINADAS
6.920.435,.13 113.1170,96
0,00 0.00
109.040,00
11J9.ll4O.oo
lSI 640
252.010.110
1.463,21'
1.46.1.20
55S.OII
908.l0
210.546,811
Pag.: 1
PPTOORGICAL2004
AYUNTAMIENTO
T
0,00
OJIII
DEFINITIVOS
..
"-
CASTOS
COMPROMEl'IOOS
PACOS
1.51 751 ISS 210 155 213 161 213 161 22101 161 22(,07 1M 22706 163 13000 163 n01l1 163 16000 163 212 163 213 163 22104 163 224 163 22706 163 625 164 12009 164 12103 164 16000 164 212 231 231 231 231 12009 12103 13001 16CJI]O
24.376,110 50.000.00
4O_000,()(1
OBUCACtONES PENDlENTHS DB PAGOAJIDE DlClRMBR£ 24.366,011 12.684,43 4398,41 11.00 3.(,(>4.29 IUK! 0;00 0,00 0,00 t1,W 371.'7!J 4_8Q5,(,1 0.00
1),011
I
REMANEN'rES CREDITO
DE
10,00 20_1132_.46 23_()96,05 2.3'1&.41 4_192.51 23_600,50 2...S48.JII 968,OS -3Jl()9.011 20_118,23
V JARD1NES·.
VIAS PUBUCAS
3_000..00 11_000,0(1 25.000,00 15_600,00 45_((;2.,85 20.90&,56) 2O.71l1,23 1.000.00 35;OOD.OO 1.000,00 2.000.00 200,000.011 335_OIJII,1IO 9 ..553,02 UU)82,49 4.6i:l;61 : 1.000.00 Ul.943,68 9_863.44 53,054.16 35-436.36 881.178.5.0
I
GIIi.s9
8JW7.49 l.399,50 13.051.62 44.194,80 14_715,651 0,00 ,
13_000,110
2:5_Il00,00 15_600.00 45.162,85 20_906,56 211.718,23
recsrcos.
11,00
0,00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0,00 0,011 0,00 0,00 0,00 0.00 O'(MI 0,00 1.1.00 0.00 0.00 0,00 233_033,11 19_1l6;97 0.00 0.011 o,OCI
'
LIMPlliZ
UMPIEZA
0..00
311.70 19.1911.40 3_675.56 157_148,07 0,00 9.133,79 9_733.15
~oo
0.00
1.000,00
VIA
371.70
14.392;79/
43.,00 3_675.56 1116_42o.s 1 0.00 9_733,79 9_733,15 D,iIo 61.48 I.X_248,IS 9_499,44 29_U4,33 20.626,13 94t1205,i16 238_'>73,39 25_30.7$1 4IH.IS4.41 18.4Il4;9S 3,1.16.32 4_967,77 0,00 6.043.;91 6_016,32
I
48,00 .
DE SEGURO.
Y TRABAJOS Y ENSERES.
VI
50.721.56 1),00 0.00 0.00 (I,tlll 0,1111 0,110 0.00 0.00 0_00 0,00 0,00 6_980.&8 123.418,01 D64.75 0.00 12<9'41.55 O.IJO 901,00 1
i
L1MPIE7.A V1ARJA
RETRlBUCIONBAS[CA,CEMENTERJO RErn.mucrONES SBGRUfDMl EDIFICIOS COMaEMENTARIAS.CEMTh'T SOCIAL CEMENTERIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ACCION CEMEN
LIJOO,IlO
13_943,68 9_&63.44 53_054,16, S 35.436,36 648_144.79 238_573_.89 25,()lK).OIl R97_41l6,86 240.531.36
0.00
61.411
18.2411,15 9.499,44 29_124.33' 10J,16.13 940.2115.06 23S.571,1l\I n.238,49I 524_S82,42 21l769.7lI '
BASICAS
socrAL
l1U48.1S 9.499,44 29_124,3.3 20_626.13 940_20$,06 238.:57J.S9 3~2sg,49 524.582.42 20.169.70 1.116.32 11_900,3:?; a,lID. 6_949,91 ( 11.659,29
COMPLEMENTARIAS.ACC[ON PERSONAL PERSONAL LABORAL.ACCION LABORAL SOCIAL ACCION AcelON SOCIAL SOCIA ;ACCION SOCl .ACCION
.231 13000 231 1lI 231 12601 231 12605 231 22606 231 4KU
PERSONAL SEGURfDAD
LABORAL
EVENTl,JAL
PROGRASMAS
OENTRO
ACCION
a.DO
0.00 0,00
UI6,32
\7.909.32
OTRAS
. OTRAS
INVER- REPOSIC[ONINFRAESTRUCTURA BECAS .. _- FOMENTO Y JAR01NES_ PUBLICAS RELAnvAS ·EM.PLEO P_ lUlLATlVAS SALUD ACCIONES
0..00
0,00 0,110
140_000,00 8.400.00
0.00
6_949,97 lL6S9~
.~~.OO
1_450.0l 1.340.1L
20.1190,68
I
I
I).IIOO,DO
1_.000.l1li'
11,110
O,OIli
!I.OO
5_642.97
0.00
1.000,00
Pag_: 2
PPTOORGICAL2004
AYUNTAMIENTO
I I
GASTOS COl'tU'iWMETIDOS
1
,
PAGOS
REMANENl'ES CREnITO j
DE
1:l:.IIS9,30 LUIUII
12.859.30
B.1I0,SI
no
320
13UOO
11,00
0,00 0.00 0.00 0.00 0.1)(1 0.00
18..8l2.04
12.037.44 16.213.84 16..1l10~00 9.000,00 ".(100,00 7.000,00
I
,,8..(;41.00 !
~1.344.46 0.00 14.1186,51 ,
I
18.641,00 9.344.,46
0,00
111.641,00
9.3#.41> 0.00 9.4l!6,J4 12536;16 L.697,4!l 7.00II.00 (1.,00 311.977.4l! 0.00
0,00
0,1.10 0.00 4.600,17 0.00 541,4(1 0,00 :;0.000.00 0.00 0,00
13001
REMIJN PERSONAL
SOCIAL. DE TRANSPORTE.
LABORALADM GENERAL
2.692.98
16.223,84 L923,49 -3.536..1(\ 1 ..761.12 0;011 1.02&.033,25 2.47lll5 12.665.32 3.461,33 13.460,12 6O.6ll.69 6,00 4.880.00 75.146,16 8.338,99 11.005,81 0.00 56.0.:58,93 15.674..9S -1.0.622.31 l.2..~O.OO 0.00
320 1(lI)jKl 32() WI 320 22HB J2() 22706 320 48902 320 6()9 331l 131 3311 l(jllOO 330 213 330 22001 330 2260l 330 48902 330 48!XJ3 33U 6119 330 6~
3J() 64()
SEGURlDAD
ADMON.
MATBRIAL ESTUDIOS
COMBUSTrBLES OTRAS
CARBURANfES. TECNICOS.
1~536.16 l..l38.8U
7;000.00
Y TR.."J3AJOS
EDUCACION
lI.no
0,00 0,00 0.00 0,00 O.(](I 0,00 0,00 0.00 0,1111
50.000.00 36.977.48 0,011 4 ..538.67 4.539.88 1.40.556.91 ' 3.1.00,00 ' 3.120.00 0.00 904,80 6,00' 1:411,99\ 243,9<11,07·' 29.325,115 711.621.31 2~SOO.0II 15.000,00 119.125,61} S4.01l0.2.f 47.564,13 10.022.10 42.14(1,37 41.800,00 0.00 6.1167,641 13.163.93
4.5.18.67
4.S39J18 140.556.91 3.600,00 3.120,00 .
1
3.45UO
2..S8IJ.60 81.394,72 0,00 3.120.00 0.00 iloilO 0.00 7.. U.99 4 151.26&.19 12.1193.32 33.759,96 HOO.OO 15.000,00 U9.125.60 84:000,24 23.219.11 1.699.20 17.206,38, 36.1100,00 '0,00 4.894,00
1.1137,41
1.959.28 59.162.;25 3.600.00 II.I)!) 0.00 904,110 0.00 0,00 92.67:!,88 16.431.73 36.862,35 0,00 0;00 U;UO U,OO 24.34S,02 2..322.90 15.533.99
5.00(",)1)
REVISTAS,
la.ooo.oo
201.169.66 3.606,00
TRANSFERENCIAS. TRANSFERENCIAS. INVER.. CUL TURA YgNSERES. Y £NSEREs POPUI.ARES FESTEJOS INVERSIONES
II.IXIII,OO
75.146.16 9.243,79
MOBIL!ARIO MOBlLIARJO
DE CARACTER . .BIBUOTECA
0.00 ,
11,00
11.005.81 7.411,99 31.10.0lI0,00 4S.000..00 60;000,00 4.050,00 15.000,00 127.574,.311 42.227,09 75.000.00 6.000.00 41.9t)(l.OO 43.100.00
1.411;99 29.325.05
~:I
0.00
n,ml
0,00
14-3.941.07
45.IXIO,OO
60:000.00
POPULARES
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