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Aplicación del Análisis de Riesgos del Trabajo

Gerencia Corporativa de Implementación de Proyectos

Seguridad y Salud Ocupacional


Código: EECL-1-SS-NMA-021

Revisión 1
SSO – Aplicación de Análisis de Riesgos del Trabajo - EECL-1-SS-NMA-021

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0 16.06.2021 Francisco Fredes Revisión Eduardo F.

1 26.07.2021 Carolina Roblero Revisión Eduardo F.

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1. OBJETIVO Y ALCANCE
 El presente documento especifica criterios para la confección del Análisis de Riesgos del
Trabajo (ART), pretendiendo ser una herramienta de apoyo para quien requiera
confeccionarlo.
 Será de aplicación obligatoria en todas las empresas contratistas y subcontratistas que
realicen trabajos para la gerencia de implementación de EECL.

2. DEFINICIONES
ART: Análisis de Riesgos del Trabajo
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
EPP: Elemento de protección personal
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos
relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden
causar los eventos o exposiciones.
PELIGRO: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud
INCIDENTE: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o
tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
JERARQUIZACIÓN DE CONTROLES: Significa priorizar por sobre otros la implementación
de controles preventivos de acuerdo a:
 1.- Eliminar
 2.- Sustituir
 3.- Controles de Ingeniería
 4.- Controles Administrativos
 5.- EPP.

3. METODOLOGÍA
A continuación, se describe el paso a paso que permite una correcta confección de ART.

3.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA TAREA

Se deben completar todos los campos requeridos para pasar a los siguientes ítems. En caso que la
actividad no posea procedimiento o instructivo, se deberá indicar “sin documento asociado”,
mismo caso para el código “sin código”, como lo ejemplifica en la siguiente imagen.

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SIN DOCUMENTO ASOCIADO

SIN CODIGO

3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

La identificación de peligros se debe realizar entre el equipo de trabajo, es decir entre trabajador y
supervisor o capataz.
Aplique esta lista de verificación para identificar los peligros asociados a la actividad a desarrollar.
Marcar con una “X” todos los peligros que se identifiquen, tal como se ejemplifica en la siguiente
imagen.

3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los EPP son el último medio de protección o tipo de control a considerar para protección de un
riesgo. La identificación de los EPP necesarios para el trabajo se debe realizar entre el equipo de
trabajo, es decir entre trabajador, supervisor y capataz.
Aplique esta lista de verificación para identificar los EPP necesarios para la actividad a desarrollar.
Marcar con una “X” todos los EPP que se deben utilizar, tal como se ejemplifica en la siguiente
imagen.

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3.4. EQUIPOS DE RESCATE

Seleccionar con una “X” la que aplique, en caso de no aplicar se debe dejar en blanco. Todo trabajo
que esté ligado a las actividades detalladas a continuación deberán ser evaluadas con un posible
rescate, por tanto, en caso de aplicar dicha acción, deberán considerarse los equipos de rescate de
manera intrínseca, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen.

3.5. ELEMENTOS DE APOYO

Corresponden a elementos de seguridad, protección colectiva o de apoyo a la aplicación de controles


En la celda “otros”, se puede escribir algún elemento a utilizar que no se identifique en este Item.
Seleccionar con una “X” las que apliquen, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen.

Ejemplo de otros: Desfibrilador Externo Automático (DEA)

3.6. CHEQUEO PREVIO AL TRABAJO

Corresponde a una lista de verificación usada como apoyo para:


 Verificar o identificar alguna condición de riesgo o de importancia antes de ejecutar el trabajo,
la cual deberá ser abordada en el punto N°3.7.
 Verificar si el trabajo está relacionado con una regla que salva vida.

Seleccionar con una “X” las que apliquen, todas las demás deben quedar en blanco, considerar

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siguiente ejemplo;

3.7. ACCIONES INMEDIATAS

Se establecen acciones que son derivadas de las observaciones levantadas en el punto 3.6
Si la acción es implementada es respondida con un SI, el trabajo puede continuar; por el contrario,
si la acción no es atendida, si aplica a un trabajador, éste no podrá realizar sus labores, y si aplica
al trabajo, éste no podrá comenzar.

En la siguiente responder si se requiere o no la implementación de una acción inmediata indicando


con “SI o NO”, según chequeo previo del punto N°3.6. Como ejemplo: Si en tabla del punto 3.6 se
marca con una “X” la columna SI para responder la pregunta N°5, se deberá implementar la acción
del punto N°5.1. de esta tabla, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen.

ACCIÓN REALIZADA
6.1.- Acciones inm ediatas
SI / NO
Si el o lo s trabajado res se encuentran co n pro blemas de salud física, deberá ser retirado del sitio y trasladado a un centro asistencial u o rganismo
administrado r según co rrespo nda. En caso de que el trabajado r presente pro blemas psico so ciales se deberá co ntactar a RRHH o co mité de crisis para
1,1
activar pro to co lo M INSA L ISTA S-21y deberá ser derivado a un especialista, quien deberá entregar un certificado indicando que el trabajado r se
encuentra en co ndicio nes para reinco rpo rarse a sus funcio nes.

2,1 El superviso r/capataz se debe asegurar que el trabajado r nuevo sea instruido so bre la actividad, y para ello se deberá dejar un registro .

2,2 El superviso r/capataz debe po ner atenció n so bre el desempeño del trabajado r nuevo durante el desarro llo de la actividad

3,1 El superviso r debe co o rdinar co n el o tro equipo de trabajo la actividad a realizar.

3,2 La empresa o equipo externo debe tener la difusió n y firma de to ma de co no cimiento de esta actividad (A RT cruzada) SI
3,3 Se debe inco rpo rar barreras para no afectar al o tro grupo de trabajo .

4,1 Se debe realizar check list de la herramienta y dejar fuera de servicio las que estén dañadas

4,2 Se debe co dificar la herramienta co n co lo r del mes

4,3 Se debe revisar el estado de lo s EP P y dejar fuera de servicio lo s que estén dañado s

5,1 A segurar que sea delimitada so lo el área de trabajo .

6 Se debe difundir el plan de emergencias e indicar el P EE

7 Se debe difundir pro cedimiento nuevamente y aplicar prueba de entendimiento del mismo

8 Se debe limpiar y o rdenar lo s punto s de trabajo

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9,1 Se debe realizar plan de izaje

9,2 Rigger y o perado r deberá tener certificació n co mo tal

9,3 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida

10,1 Debe existir un señalero y/o se debe segregar el área/radio de giro de las maquinarias en mo vimiento

10,2 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida

11,1 El perso nal debe tener certificació n de trabajo en altura y rescate SI


11,2 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida SI
11,3 Se debe realizar check list de to do s lo s elemento s del SP DC SI
12,1 Verificar si la excavació n requiere de entibació n

12,2 Se debe generar un acceso co n escala u o tro medio para acceder al excavació n

12,3 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida

13,1 Se debe realizar chequeo y mo nito reo de atmo sfera

13,2 Se debe co nsiderar un vigía

13,3 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida

14,1 La superficie de trabajo debe ser de material no inflamable

14,2 Se debe co nsiderar uso de extinto r y bio mbo

14,3 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida

15,1 Se debe aplicar las 5 reglas de o ro antes de intervenir

15,2 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida

16,1 El / Lo s co nducto res debe(n) po seer licencia interna

16,2 Se debe realizar check list del vehículo

16,3 El equipo de trabajo tiene la charla o curso de esta regla que salva vida

IMPORTANTE

EN CASO QUE ALGUNA ACCIÓN INMEDIATA NO SEA REALIZADA, EL TRABAJO NO SE PODRÁ EJECUTAR

3.8. ANÁLISIS DE RIESGOS

En esta tabla se debe plasmar la cronología de las tareas a ejecutar.


Primera columna: Se identifican las tareas que componen la actividad
Segunda columna: Se identifican los riesgos por cada tarea identificada en el paso anterior. Van
enumerados en orden cronológico.
Tercera columna: Se determinan los controles o medidas de control directamente asociadas a cada
riesgo Van enumerador en orden cronológico. Con los mismos números que se asignaron a los
riesgos a fin de correlacionar riesgos con medidas de control
El enfoque sólo debe estar orientado a la ejecución, dejando fuera tareas que no tengan incidencia
dentro de la actividad principal, ejemplo; no se debe mencionar el traslado, ingreso al área, traslado
de material al frente de trabajo, entre otros.
Las medidas de control que se escriban deben ser específicas y precisas; evitando el uso de
conceptos generales, para lo cual se presenta el siguiente ejemplo:
 En lugar de decir uso de EPP, decir : Uso guante anti-corte, uso de arnes de seguridad con
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dos colas de vida, uso de respirador de doble vía, etc.


 En lugar de decir delimitar el área, decir: Implementar barrera de madera, implementación
de conos con cadenas, implementación de malla de faena, etc.
Evitar el uso de conceptos generales tales como: “pedir ayuda”, “trabajar concentrado”, “atento a las
condiciones del trabajo, entre otros.
Ejemplo de un ART:

7.- PASO A PASO Y CONTROLES DE SEGURIDAD

TAREAS INCIDENTES O IMPACTOS MEDIDAS DE CONTROL

1.1.- Capacitación en Procedimiento de Maniobras de Izaje Y


estándar de Seguridad sobre Maniobras de Izaje
1.2.- No exponerse bajo línea de fuego o área de influencia.
1.- Atrapamiento por o entre objetos
2.1.- No manipular carga o exponer extremidades de elementos en
trayectoria.
2.2.-Utilizar guía o vientos en ayuda de posición final de la carga.
Carga y descarga con
2.- Golpes por o contra
camión pluma
3.1.-Previo al inicio del trabajo, se realizará un chequeo de todos
los equipos, accesorios, materiales y herramientas a utilizar
incluyendo el equipo de levante.
3.-Caída de objetos desde altura
3.2.-Delimitar área de trabajos con conos, cadenas y señalética de
advertencia y prohibición de ingreso al área de influencia.
3.3.- Contar con rigger debidamente acreditado y certificado para
liderar las actividades de carguío de materiales.

3.9. TOMA DE CONOCIMIENTO

Todos los participantes deberán firmar el ART antes de comenzar los trabajos, entendiéndose que
la firma corresponde a la toma de conocimiento de la información entregada por el Responsable de
la Faena.

3.10.

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3.11. APROBACIÓN - REVISIÓN

Es requisito para el inicio de los trabajos contar con la firma de:


 Quien elabora el análisis de riesgo del trabajo (ART). Firmar en campo “Realiza el ART”.

 El Supervisor/Capataz o jefe de faena deberá firmar como revisor y responsable de la


ejecución de las actividades en REVISA EL ART (Jefe de Faena/Supervisor).
En orden de prioridad, por la parte del contratista principal, o en su defecto del mismo ejecutor o del
mandante, durante el desarrollo de la actividad:
 Deberá firmar el campo “REVISA EL ART el Supervisor de empresa Contratista o mandante
principal.
 Por otra parte, el departamento de SSO deberá firmar como Revisor.

3.12. CIERRE DE LA ACTIVIDAD

4. REFERENCIAS
 Normas de Seguridad y Salud Ocupacional ENGIE.

5. ANEXOS

 Formato ART

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