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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIOS FISCAL 2000

AO CXXVII - MES III

Caracas, mircoles 29 de diciembre de 1999

N 5.420 Extraordinario

SUMARIO
_______

Asamblea Nacional Constituyente Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2000

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

ACUERDA
La siguiente,

LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Captulo I Del Poder Nacional

Artculo 1.- Los crditos del Presupuesto de Gastos indicados en esta Ley por programas, sub-programas, proyectos, partidas y obras para cada organismo ordenador de compromisos y pagos, constituyen el lmite mximo de las autorizaciones para gastar, a fin de cumplir con las metas previstas y se regirn por los principios y normas bsicos contenidos en la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, sin perjuicio de las atribuciones que, sobre control externo, la Constitucin y leyes confieren a los rganos de la funcin contralora.

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Artculo 2.- De acuerdo con lo establecido en el artculo 39 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, los rganos ordenadores de compromisos y pagos a que se refiere el artculo 44 de la misma Ley, enviarn la programacin de la ejecucin financiera de compromisos y desembolsos de sus presupuestos de gastos a la Oficina Central de Presupuesto y a la Tesorera Nacional, respectivamente, de conformidad con las instrucciones que al efecto se dicten.

Artculo 3.- De acuerdo con lo establecido en los artculos 8 y 24 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, se autoriza a los Ministerios de Infraestructura, del Ambiente y de los Recursos Naturales, de la Produccin y el Comercio, para contratar las obras cuya ejecucin exceda del ejercicio fiscal vigente, hasta por el doble de las asignaciones acordadas para el ao 2000 en la columna correspondiente al pago de "Nuevos Contratos" de las relaciones de obras incluidas en la presente Ley. El lmite de la ejecucin financiera y fsica de cada obra, durante la vigencia de esta Ley, no exceder del monto del crdito presupuestario en ella asignado. Se podrn reasignar a Nuevos Contratos" los crditos destinados inicialmente a Contratos Vigentes", siempre que el respectivo Ministerio certifique ante la Oficina Central de Presupuesto que no existen pagos pendientes por trabajos ejecutados. Asimismo se podrn reprogramar recursos destinados a Nuevos Contratos para Contratos Vigentes. Los rganos contralores de los Ministerios indicados en este artculo, deducirn de los crditos previstos en la columna Contratos Vigentes" de las relaciones de obras incluidas en esta Ley, los montos sealados en los cronogramas de pagos de los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 1999, comprometidos para cancelar obligaciones en el ejercicio presupuestario 2000, e informarn a la Oficina Central de Presupuesto. En caso de que dichos crditos resulten insuficientes, los Ministerios tramitarn las modificaciones presupuestarias necesarias.

Artculo 4.- Los organismos ejecutores del Presupuesto conforme a esta Ley, en cuya estructura organizativa estn integrados servicios autnomos sin personalidad jurdica, quedan obligados a suministrar a la Oficina Central de Presupuesto y a la Tesorera Nacional, informacin trimestral de las recaudaciones y liquidaciones de los ingresos producto de su gestin. Sin esta informacin, el organismo de adscripcin suspender los pagos respectivos a la institucin beneficiaria. Los organismos en los cuales estn integrados servicios autnomos sin personalidad jurdica, velarn porque la programacin de sus compromisos y desembolsos se ajuste a sus disponibilidades. Artculo 5.- Se delega en el Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, previa autorizacin del Consejo Legislativo, durante el tiempo de su vigencia, o de la Asamblea Nacional, la atribucin de autorizacin de los traspasos de crditos presupuestarios mayores del cinco por ciento (5%) de los respectivos crditos originales, tanto de la partida cedente como de la receptora, de un mismo programa o de distintos programas, sub-programas,

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proyectos, partidas y obras correspondientes a un mismo organismo ordenador de pagos, a que se refiere el artculo 37 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario. Los traspasos de crditos presupuestarios ordenados por el Ejecutivo Nacional, incluidos los menores al cinco por ciento (5%), debern ser comunicados por la Oficina Central de Presupuesto dentro de los diez (10) das siguientes a su autorizacin, a la Asamblea Nacional, a la Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pblica y a la Contralora General de la Repblica, de conformidad con lo previsto en el artculo 38 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario. Pargrafo nico: Los traspasos referidos a crditos afectados por convenios de fideicomiso, de conformidad con lo previsto en el artculo 12 de esta Ley, se podrn tramitar, aprobar y registrar, segn el caso, con la presentacin de la certificacin de las mximas autoridades de los organismos y del Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), acerca de la disponibilidad del crdito presupuestario y de los recursos financieros, respectivamente. Artculo 6.- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en los artculos 40, 57 y 64 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, los organismos del sector pblico debern participar los resultados de su ejecucin presupuestaria a la Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pblica y a la Oficina Central de Presupuesto, de la forma siguiente: 1) La Oficina Central de Presupuesto deber enviar, dentro de los treinta (30) das hbiles siguientes al vencimiento de cada trimestre, al Presidente de la Repblica, a la Asamblea Nacional, un informe trimestral acumulado de la ejecucin presupuestaria del Presupuesto de Gastos de los organismos de la administracin central, que contenga el resumen a nivel nacional, resumen de cada Ministerio, de los Programas y Sub-Programas por Partidas y Sub-Partidas Genricas, Especficas y Sub-Especficas Controladas, comparndola con el Presupuesto, indicando lo comprometido, causado y pagado. 2) La Oficina Central de Presupuesto deber remitir, dentro de los cuarenta y cinco (45) das siguientes al vencimiento de cada trimestre, a la Asamblea Nacional, un informe trimestral acumulado de la gestin presupuestaria de cada uno de los entes descentralizados regidos por el Ttulo IV de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, que incluya el resumen por Organismo y Programas a nivel de Partidas, Sub-Partidas Genricas y Especficas y Obras, comparndola con el Presupuesto, indicando lo causado y pagado. 3) Las sociedades del Estado remitirn, dentro de los cuarenta y cinco (45) das siguientes al vencimiento de cada semestre, a la Asamblea Nacional, un informe semestral acumulado de su gestin presupuestaria a nivel de Partidas, comparndola con el Presupuesto, as como sus estados financieros. Artculo 7.- Los Ministerios y dems organismos ordenadores de compromisos y pagos, a los efectos de dar cumplimiento a la Ley que establece el Rgimen para la Conciliacin, Compensacin y Pago de Deudas entre Organismos Gubernamentales y entre stos y los Estados o los Municipios, del 1 de septiembre de 1975, y en el caso especfico de los servicios de electricidad, gas, agua, aseo urbano y domiciliario, telfono y otros servicios de comunicaciones, alquileres de edificios y locales, y pagos por condominio, debern emitir las

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rdenes de pago correspondientes durante el mes de enero, en atencin a los crditos presupuestarios asignados y de conformidad con el procedimiento previsto en la mencionada Ley. Si al ltimo da del mes de marzo los organismos ordenadores no han cumplido con esta disposicin, se aplicarn las sanciones legales correspondientes. Pargrafo nico: Para los casos de servicios prestados por empresas privadas, tambin se deber cumplir con lo establecido en este artculo. Si al ltimo da del mes de marzo los organismos ordenadores no han cumplido con esta disposicin, se aplicarn las sanciones legales correspondientes. Artculo 8.- Los Ministerios y dems organismos ordenadores de compromisos y pagos, debern cancelar las cotizaciones patronales, de conformidad con la Ley que rija la materia, a travs de una orden de pago permanente, cuyo monto mensual ser aqul que resulte de aplicar el porcentaje correspondiente a los cargos ocupados y sealados en la nmina al 31 de enero. La orden de pago deber sealar el nmero de la cuenta corriente en el Banco Central de Venezuela, designada para depositar las referidas cotizaciones. Al treinta de noviembre, los organismos ordenadores de compromisos y pagos, conciliarn el monto cancelado y el real. El organismo que resulte con saldo deudor, deber cancelar su obligacin dentro del mes siguiente al trmino del perodo conciliado. En caso contrario, exigir el reintegro en el mismo lapso. La Contralora General de la Repblica, aplicar las sanciones de ley a los directores y administradores de las referidas cotizaciones y a los funcionarios que corresponda en los organismos ordenadores de compromisos y pagos, que incumplan con los pagos y la elaboracin de las conciliaciones a que refiere este artculo. Artculo 9.- Los Ministerios y dems organismos ordenadores de compromisos y pagos, debern cancelar al Fondo Especial de Jubilaciones a que se refiere el artculo 23 de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios, los aportes indicados en el artculo 2 del Reglamento de la Ley antes mencionada, a travs de una orden de pago permanente, cuyo monto mensual ser aquel que resulte de aplicar el porcentaje correspondiente a los cargos ocupados y sealados en la nmina al 31 de enero. Al final de cada trimestre, los Ministerios y dems organismos ordenadores de compromisos y pagos conciliarn el monto cancelado y el real. El organismo que resulte con saldo deudor, deber cancelar su obligacin dentro del mes siguiente al trmino del trimestre conciliado, en caso contrario exigir el reintegro en el mismo lapso. La Contralora General de la Repblica aplicar las sanciones de ley a los directores y administradores del Fondo Especial de Jubilaciones y a los funcionarios que corresponda en los organismos ordenadores de compromisos y pagos que incumplan con los pagos y la elaboracin de las conciliaciones a que se refiere este artculo. Pargrafo nico: Hasta tanto el Ejecutivo Nacional decida poner en funcionamiento la Comisin Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Obreros, cada

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organismo ordenador de compromisos y pagos emitir una orden de pago permanente a favor del Fondo de Pensiones y Jubilaciones a que se refiere este artculo, con cargo a los recursos asignados en esta Ley de Presupuesto por aportes patronales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Obreros, siguiendo el procedimiento previsto en este artculo para los empleados. Con respecto a las cotizaciones retenidas a los obreros, correspondientes a ejercicios anteriores y al ao de la vigencia, cada ministerio y dems organismos ordenadores de pago las entregarn al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Obreros, siguiendo el procedimiento utilizado para los empleados. El Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Obreros, con los recursos provenientes de los aportes y retenciones por obreros, mantendr registros y cuentas separadas, pudiendo constituir los fideicomisos a que haya lugar, previo convenio con la organizacin sindical que agrupe a la mayora de los obreros o con el organismo que represente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Obreros, en su carcter de fideicomitente. Artculo 10.- Todos los organismos del sector pblico encargados de la ejecucin de los programas, proyectos y obras contempladas en las Leyes que Autorizan al Ejecutivo Nacional para la Contratacin y Ejecucin de Operaciones de Crdito Pblico durante los Ejercicios Fiscales 1999 y 2000, debern presentar en el lapso de treinta (30) das siguientes al final de cada semestre, a la Contralora General de la Repblica, a la Oficina Central de Presupuesto y a la Asamblea Nacional, un informe semestral sobre la ejecucin fsica y financiera de las inversiones correspondientes, incluyendo la justificacin de las diferencias entre la ejecucin programada y la realizada. Pargrafo nico: Los responsables en los entes pblicos que no remitan la informacin a que se refiere este artculo sern sancionados por la Contralora General de la Repblica, con la multa establecida en el artculo 127 de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica, sin perjuicio de la aplicacin del artculo 131 de la misma Ley. Artculo 11.- Los Ministerios y dems organismos ordenadores de compromisos y pagos a que se refiere el artculo 44 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, que tengan crditos autorizados mediante leyes de crdito pblico y requieran cancelar obligaciones con instrumentos financieros de la deuda pblica, debern incluir dentro de los requisitos para la ejecucin de proyectos y obras, o adquisicin de bienes y servicios, la aceptacin por los contratistas o proveedores de hacer efectivas las respectivas rdenes de pago mediante la recepcin de instrumentos financieros de la deuda pblica. Artculo 12.- Los crditos presupuestarios asignados a los Ministerios y dems organismos ordenadores de compromisos y pagos destinados a la adquisicin de divisas, compra de bienes y servicios en el exterior o pagos en el exterior, sern entregados por el Ministerio de Finanzas antes del 15 de marzo del ao 2000. Cada organismo ordenador de compromisos y pagos celebrar un convenio de fideicomiso con el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), en el cual depositar las divisas adquiridas con estos recursos. En dichos convenios, se establecer la programacin de entrega de las divisas al respectivo fideicomitente. Si hay dificultades transitorias de Tesorera para cumplir lo dispuesto en este artculo, se podr financiar con emisin de Letras del Tesoro, con vencimiento al 31 de diciembre del ao 2000, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de Crdito Pblico.

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En caso de que sean emitidas Letras del Tesoro, de acuerdo con lo dispuesto en este artculo, el producto del fideicomiso ser entregado por el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) al Ministerio de Finanzas, en la medida que se requieran recursos para cubrir las insuficiencias en el servicio de la deuda interna que estas Letras causaren. En caso de no tener necesidad de recurrir a la emisin de Letras del Tesoro o que exista un remanente del producto del fideicomiso despus de cubrir los gastos por la colocacin de dichas Letras, los recursos as obtenidos por los organismos debern reintegrarse al Tesoro Nacional, a los efectos de cumplir con lo establecido en el Pargrafo nico del artculo 33 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario. Los Ministerios y dems organismos ordenadores de compromisos y pagos, rendirn cuenta de los gastos efectuados con cargo a los referidos fideicomisos, ante los rganos contralores de los organismos ordenadores de acuerdo a la normativa vigente, y presentarn un informe trimestral sobre la ejecucin y estado del mismo en los treinta (30) das siguientes al final de cada trimestre a la Oficina Central de Presupuesto. Queda entendido que el procedimiento previsto en este artculo no da lugar al incumplimiento de la normativa sobre rgimen presupuestario y de control vigente, en cuanto sea aplicable, de acuerdo a la reglamentacin especial que se dicte. Artculo 13:- Los ministerios y dems organismos ordenadores de pagos a que se refiere el artculo 44 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario que sean responsables de la ejecucin presupuestaria de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de operaciones de crdito pblico internas o externas, podrn tramitar los pagos respectivos siempre que dichos recursos estn disponibles en el Tesoro Nacional para efectuar la erogacin correspondiente. Los ministerios y dems organismos ordenadores de pagos, debern emitir las rdenes de pago correspondientes a las transferencias de los entes bajo su adscripcin o tutela, que igualmente sean responsables de la ejecucin de operaciones de crdito pblico, de tal forma que se cumpla con lo dispuesto en este artculo. Los organismos debern sealar la fuente de financiamiento en las respectivas rdenes de pago, as como en los contratos, rdenes de compra y de servicios.

CAPITULO II De la Administracin Descentralizada

Artculo 14.- Una vez aprobados por el Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, dentro del lapso establecido en los artculos 55 y 62 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, los presupuestos de los organismos contemplados en los ordinales 3, 4, 5 y 6 del artculo 1 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, La Oficina Central de Presupuesto deber publicar una sntesis de los mismos en la Gaceta Oficial, condicin sin la cual los organismos ordenadores de pago debern abstenerse de emitir las rdenes de pago correspondientes a los aportes previstos en esta Ley.

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Artculo 15.- Sin perjuicio de lo previsto en el artculo 56 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, las modificaciones a realizar durante la ejecucin de los presupuestos de los institutos autnomos, y cualesquiera otras personas de derecho pblico, as como de las fundaciones del Estado, Servicios Autnomos y Autoridades Unicas y Asociaciones Civiles de Carcter Pblico (Entes Tutelados), que estn contenidas en alguno de los supuestos sealados en los literales siguientes, debern ser aprobadas por el respectivo Ministerio de adscripcin o de tutela e informadas en el lapso de siete (7) das siguientes al Ministerio de Planificacin y Desarrollo y a la Oficina Central de Presupuesto. a) Los traspasos de crditos presupuestarios entre partidas cedentes y receptoras de un mismo programa o distintos programas, superiores al diez por ciento (10%) de los respectivos crditos originales. b) Los incrementos de crditos presupuestarios superiores al diez por ciento (10%), que surjan como producto de una nueva fuente de financiamiento, as como de un incremento de los recursos inicialmente previstos. c) La disminucin de los ingresos propios, corrientes o de capital, que supere el diez por ciento (10%) de la estimacin inicial o en aquellos casos en los que no se concreten los ingresos por operaciones de crdito pblico. En el marco de estas normas y previa opinin favorable de la Oficina Central de Presupuesto, los organismos sealados en el encabezamiento de este artculo disearn sus sistemas de modificaciones presupuestarias.

Artculo 16.- Las modificaciones a realizar durante la ejecucin de los presupuestos de las sociedades que impliquen una alteracin de los objetivos y metas de produccin programadas, una disminucin del resultado econmico proyectado, o la variacin del nivel de inversin previsto, debern ser tramitadas por la respectiva sociedad para la aprobacin del Ministerio u organismo de tutela y, luego de ser aprobadas por la mxima autoridad, sern informadas por el organismo, en el lapso de los siete (7) das siguientes a su aprobacin, al Ministerio de Planificacin y Desarrollo y a la Oficina Central de Presupuesto. En el marco de esta norma y previa opinin favorable de la Oficina Central de Presupuesto, las sociedades disearn sus sistemas de modificaciones presupuestarias. Artculo 17.- Los organismos comprendidos en los ordinales 3, 4, 5 y 6 del artculo 1 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, debern informar al correspondiente ministerio de adscripcin o de tutela, los contratos celebrados con organismos gubernamentales para la recepcin de los servicios bsicos por electricidad, gas, agua, aseo urbano y domiciliario, telfono y otros servicios de comunicacin, alquileres de edificios y locales y pagos de condominio, de conformidad con la Ley que establece el Rgimen para la Conciliacin, Compensacin y Pagos de Deudas entre Organismos Gubernamentales y entre stos y los Estados o los Municipios, del 1 de septiembre de 1975, as como los pagos que se hagan en cumplimiento de los respectivos contratos. En el mes de enero, los entes sealados en este artculo, debern informar al

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correspondiente ministerio de adscripcin o de tutela, el monto anual que estimen cancelar a las empresas pblicas y privadas por concepto de los servicios bsicos de electricidad, aseo urbano y domiciliario, telfono y otros servicios de comunicacin. Asimismo, remitirn la autorizacin correspondiente para que las empresas prestadoras de los servicios antes indicados, cobren la orden de pago que emitir el Ministerio de adscripcin o de tutela, con cargo a la transferencia asignada al respectivo organismo en esta Ley. Si al ltimo da del mes de julio, los organismos receptores de los servicios bsicos sealados en el encabezamiento de este artculo, no han informado a su correspondiente Ministerio de adscripcin o de tutela de la celebracin de los contratos y la cancelacin de los servicios convenidos, el Ministerio de adscripcin o de tutela, se abstendr de emitir la orden de pago de la transferencia correspondiente, hasta tanto reciba la informacin de los contratos suscritos o de los pagos efectuados para cancelar el servicio recibido. Al treinta (30) de noviembre, los organismos receptores y prestadores de los servicios, conciliarn el monto cancelado y el real. Si resultare un saldo deudor, tramitarn su pago dentro del mes siguiente; en caso contrario, y en el mismo lapso, exigirn el reintegro, o bien, el saldo ser imputado al pago de la obligacin en el mes siguiente. La Contralora General de la Repblica, aplicar las sanciones legales a los directores y administradores que incumplan con lo previsto en este artculo. Artculo 18.- En el mes de enero, los organismos comprendidos en los ordinales 3, 4, 5 y 6 del artculo 1 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, debern informar al correspondiente Ministerio de adscripcin o de tutela, el monto anual que estimen cancelar por concepto de cotizaciones patronales, de conformidad con la Ley que rija la materia. Asimismo, remitirn la autorizacin correspondiente para que el ministerio de adscripcin o de tutela, con cargo la transferencia asignada al respectivo organismo en esta Ley, emita la orden de pago autorizada, con instrucciones de ser depositada en la cuenta corriente del Banco Central de Venezuela, designada para depositar las citadas cotizaciones. Al treinta (30) de noviembre los organismos destinatarios de las rdenes permanentes conciliarn el monto cancelado y el real. Si resultare un saldo deudor tramitarn su pago dentro del mes siguiente; en caso contrario y en el mismo lapso, exigirn el reintegro, o bien el saldo ser imputado al pago de la obligacin en el mes siguiente. La Contralora General de la Repblica, aplicar las sanciones legales a los directores y administradores que incumplan con lo previsto en este artculo. Artculo 19.- En el mes de enero, los organismos comprendidos en los ordinales 3, 4, 5 y 6 del artculo 1 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, debern informar al correspondiente ministerio de adscripcin o de tutela, el monto anual que estimen cancelar por concepto de cotizaciones patronales al Fondo Especial de Jubilaciones, a que se refiere el Artculo 23 de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios, por concepto de los aportes indicados en el artculo 2 del Reglamento de la citada Ley. As mismo, remitirn la autorizacin correspondiente para que el referido Fondo

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Especial de Jubilaciones cobre la orden de pago que emitir el Ministerio de adscripcin o de tutela con cargo a la transferencia asignada al respectivo organismo en esta Ley. Al treinta (30) de noviembre, los organismos sealados en el presente artculo conciliarn el monto cancelado y el real. Si resultare un saldo deudor, tramitarn su pago dentro del mes siguiente; en caso contrario y en el mismo lapso, exigirn el reintegro, o bien, el saldo ser imputado al pago de la obligacin en el mes siguiente. La Contralora General de la Repblica, aplicar las sanciones legales a los directores y administradores que incumplan con lo previsto en este artculo. Artculo 20.- Las remuneraciones del personal directivo, gerencial y de supervisin de las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado sujetas al Decreto-Ley N 677 del 21 de junio de 1985 y de los servicios autnomos sin personalidad jurdica, no podrn ser superiores a los niveles fijados por el Ejecutivo Nacional para los institutos autnomos. En lo que respecta al resto del personal de estos mismos organismos, su clasificacin y remuneracin deber atenerse a las especificaciones del sistema vigente para la Administracin Pblica Nacional. Los ministerios de adscripcin o de tutela, velarn por el cumplimiento de esta norma, a tenor de lo establecido en el Decreto-Ley antes mencionado. La Contralora General de la Repblica, aplicar las sanciones legales a los directores y administradores que incumplan con lo previsto en este artculo. Artculo 21.- La constitucin de sociedades annimas, la suscripcin o venta de acciones y la incorporacin de nuevos accionistas del sector pblico, por los organismos del gobierno central, los institutos autnomos y empresas del Estado, as como las fundaciones y asociaciones civiles de carcter pblico a que se refiere el numeral 6 del artculo 1 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, requerir la autorizacin de la Asamblea Nacional, excepto cuando estn enmarcadas en procesos de privatizacin, caso en el cual ser aplicable el procedimiento previsto en la Ley de Privatizacin. Los organismos de adscripcin o de tutela correspondientes, debern tramitar la solicitud acompaada de la exposicin de motivos que justifique la operacin a realizar, y de los estados financieros bsicos de los tres (3) ltimos aos, a travs de la Oficina Central de Presupuesto. La Asamblea Nacional dispondrn de treinta (30) das para decidir. Si transcurrido este lapso la Asamblea Nacional no se hubieren pronunciado, la solicitud en referencia se considerar aprobada. Se excepta de la autorizacin establecida en este artculo a Petrleos de Venezuela y sus Filiales, al Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, al Fondo de Garanta de Depsitos y Proteccin Bancaria, el Fondo Inversiones de Venezuela, al Banco Industrial de Venezuela, al Banco Nacional de Ahorro y Prstamo, al Banco Central de Venezuela, al Banco de Comercio Exterior, los que se sujetarn a lo dispuesto en las leyes y decretos que rigen sus actividades. No obstante, cuando estos organismos tengan crditos autorizados en esta Ley,

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debern informar, previamente a la Asamblea Nacional, de todas las operaciones que estimen efectuar en relacin con la constitucin de sociedades y suscripcin o venta de acciones. Captulo III De los Estados y Municipios

Artculo 22.- Los Gobernadores de Estado y del Distrito Federal, as como los Alcaldes de los Municipios enviarn directamente al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y a la Oficina Central de Presupuesto, dentro de los treinta (30) das siguientes al fin de cada trimestre, las modificaciones presupuestarias aprobadas, as como un informe sobre su ejecucin presupuestaria, de conformidad con las disposiciones tcnicas que dicte la Oficina Central de Presupuesto. En dicha informacin, debern distinguirse los crditos comprometidos y causados por las entidades federales para la ejecucin de planes en coordinacin con los organismos nacionales para cumplir con lo previsto en la Ley Orgnica de Descentralizacin, Delimitacin y Transferencia de Competencias del Poder Pblico. Asimismo deber reflejar la informacin sobre ejecucin de los programas financiados con los recursos provenientes de la Ley de Asignaciones Econmicas Especiales y del Fondo Intergubernamental para la Descentralizacin. Captulo IV Otras Disposiciones

Artculo 23.- Los organismos sujetos a la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario que tengan crditos asignados en esta Ley, estn obligados a depositar los recursos no utilizados durante la ejecucin de sus presupuestos en las instituciones financieras reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, as como en leyes especiales, en cuentas u otros instrumentos financieros que ofrezcan las mejores condiciones de tasas y de menores riesgos, conforme a la informacin disponible en el mercado financiero local. El manejo de estos recursos deber hacerse de manera que no retrase, interfiera o impida la ejecucin fsica de los programas y actividades, ni el pago oportuno de sus compromisos. Los responsables del manejo de fondos en avance de los rganos del Poder Nacional debern tener en las cuentas corrientes, recursos no utilizados superiores al veinte por ciento (20%) del monto total depositado en dichas cuentas, y debern efectuar colocaciones a la vista por el restante ochenta por ciento (80%). Los rendimientos sern enterados al Tesoro Nacional dentro de los tres primeros das hbiles siguientes al final de cada mes. Los entes descentralizados, podrn capitalizar los rendimientos obtenidos o disponer de los mismos, de conformidad con las previsiones legales y dems normas sobre la materia. Los organismos de la administracin central y los entes de la administracin descentralizada, quedan obligados a informar a los diez (10) das siguientes al final de cada mes, sobre las

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condiciones de las colocaciones, sus rendimientos y su utilizacin a la Tesorera Nacional y a la Oficina Central de Presupuesto. La Tesorera Nacional, se abstendr de dar curso a las rdenes de pago de los organismos que no cumplan con esta obligacin, debiendo exigir la aplicacin de los requisitos a que se refiere el artculo 69 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario. Artculo 24.- De conformidad con lo previsto en el artculo 33, numeral 1 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, no se aprobarn solicitudes de crditos adicionales sin que existan los recursos disponibles en la Tesorera Nacional. PARAGRAFO UNICO: La presente norma no se aplicar para el caso de las solicitudes de crditos adicionales que encuentren su fundamento en otras fuentes de financiamiento aprobadas por la Asamblea Nacional. Artculo 25.- Los ministerios y dems organismos pblicos con crditos asignados en esta Ley y que construyan edificaciones a ser utilizadas por entes privados debern, al momento de entregar la obra, suscribir convenios con stos, en los cuales se establezcan las disposiciones relativas a propiedad, utilizacin y dems aspectos pertinentes. Artculo 26.- Los organismos sealados en los ordinales 1 y 3 del artculo 1 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, debern enviar los Registros de Asignacin de Cargos (RAC), antes del 15 de marzo del ao de la vigencia, para la aprobacin de la Oficina Central de Personal. Artculo 27.- De conformidad con lo establecido en los artculos 27 y 62 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado el la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 5.341 Extraordinario, del 05 de mayo de 1999, la alcuota del Impuesto al Valor Agregado, durante el ejercicio fiscal del ao 2000, ser del quince y medio por ciento (15,5%), salvo en los casos de las importaciones y ventas de bienes y las prestaciones de servicios, efectuadas en el territorio del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, en donde la alcuota aplicable ser del ocho por ciento (8%). Asimismo, de conformidad a lo establecido en el artculo 69 de la misma Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artculo 2 de la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralizacin, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 5.132 Extraordinario de fecha 03 de enero de 1997, destnese a dicho Fondo el quince por ciento (15%) del monto recaudado por concepto de este impuesto. Artculo 28.- El Ministerio de Finanzas entregar una vez aprobados sus presupuestos, los recursos asignados en esta Ley a FUNDAYACUCHO y al CONICIT, dentro de los primeros treinta (30) das de la vigencia de esta Ley, a los solos efectos de que se puedan constituir los fideicomisos contemplados en el artculo 14 de esta Ley, para garantizar la ejecucin de los programas en el exterior.

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Artculo 29.- Los organismos ordenadores de compromisos y pagos a que se refiere el artculo 44 de la Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario, que otorguen anticipos a contratistas y proveedores, de cualquier tipo o naturaleza, estn obligados a exigir su reintegro en la medida que determinen que los beneficiarios de dichos anticipos no han cumplido con las obligaciones asumidas. Las rdenes de pago emitidas para cancelar Anticipos Especiales Administrados se depositarn en la cuenta especial del Tesoro Nacional que se crear para tal fin y se abonar en la oportunidad del pago de la valuacin de la obra del contratista, previo el cumplimiento de la normativa legal vigente sobre la materia. Artculo 30.- Se faculta al Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, para las siguientes actuaciones, sin exceder el monto total del Presupuesto de Gastos autorizado en esta Ley: a) Aprobar las modificaciones necesarias en las estructuras programticas de los organismos ordenadores de compromisos y pagos ejecutores de esta Ley, para adecuarlas a la puesta en vigencia del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que modifica la Ley Orgnica de Administracin Central. b) Aprobar modificaciones de cualquier ndole al presupuesto, necesarias para la adecuacin de esta Ley, a fin de permitir el funcionamiento de los rganos creados o fusionados por la Constitucin. Una vez aprobadas las respectivas modificaciones, la Oficina Central de Presupuesto, informar a la Asamblea Nacional. Artculo 31.- Las denominaciones de los organismos ordenadores de compromisos y pagos contemplados en esta Ley, que por aplicacin de la Constitucin se modifiquen, se entendern adecuadas a esta ltima.

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TITULO II PRESUPUESTO DE INGRESOS


Artculo 32.- Aprubese la estimacin de los Ingresos Pblicos para el Ejercicio Fiscal 2000 en la cantidad de DIECISIETE BILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 17.878.137.200.000 ) BOLIVARES INGRESOS ORDINARIOS I. IMPUESTOS 1. Impuesto Sobre la Renta 1.1 Petrleo 1.2 Hierro 1.3 Otras Actividades 1.4 Otras Filiales y PDVSA (Casa Matriz) 2. Sobre Sucesiones, Donaciones y dems Ramos Conexos 3. Impuesto de Importacin 3.1 Importaciones Ordinarias 3.2 Importacin de Bultos Postales 4. Sobre la Produccin y el Consumo 4.1 Licores 4.2 Cigarrillos 4.3 Fsforos 4.4 Gasolina para Vehculos 4.5 Productos Derivados del Petrleo 4.6 Derechos de Registro Inmobiliario 4.7 Impuesto sobre Telecomunicaciones 4.8 Impuesto al Valor Agregado 5. Apuestas lcitas de casinos, salas de juego y mquinas traganqueles 5.1 Impuesto a las apuestas lcitas de casinos y salas de bingo 5.2 Explotacin de mesas de juegos de casinos y mquinas traganqueles II. DOMINIO TERRITORIAL 1. Renta de Hidrocarburos 1.1 Superficial 1.2 Explotacin de Petrleo 1.3 Explotacin de Gas 1.4 Transporte 2. Renta Minera 2.1 Explotacin de Hierro 2.2 Explotacin de Otros Minerales III. DOMINIO COMERCIAL 1. Arrendamiento de Bienes Nacionales 2. Venta de Publicaciones Oficiales y Formularios 12.773.521.090.000 9.702.708.260.000 2.948.195.130.000 1.053.488.020.000 12.575.000.000 1.544.960.000.000 337.172.110.000 25.659.000.000 1.696.438.000.000 1.695.757.507.825 680.492.175 5.029.911.130.000 129.114.850.000 211.687.000.000 40.000.000 295.770.920.000 10.175.240.000 91.323.390.000 335.574.730.000 3.956.225.000.000 2.505.000.000 1.356.000.000 1.149.000.000 1.560.719.910.000 1.557.698.910.000 70.210.000 1.386.266.272.027 171.362.272.210 155.763 3.021.000.000 881.000.000 2.140.000.000 1.263.134.110.000 55.620.000 11.230.000

LEY DE PRESUPUESTO 2000

3. Dividendos de PDVSA IV. TASAS 1. Servicios de Aduana 1.1 Servicios de Aduana 1.2 Habilitaciones de Aduanas 1.3 Derechos de Almacenaje 1.4 Corretaje de Bultos Postales 1.5 Otros Servicios 2. Servicio de Capitanas de Puertos 2.1 Derechos de Pilotajes 2.2 Habilitacin de Pilotaje 2.3 Servicios de Remolcadores 2.4 Habilitacin de Capitanas de Puerto 2.5 Otros Servicios 3. Servicio de Telecomunicaciones 4. Utilizacin de Obras Pblicas Nacionales 4.1 Servicio de Riego y Drenaje 5. Bandas de garanta, cpsulas y sellos 6. Servicio de Transporte 6.1 Derechos de Aviacin y Navegacin 6.2 Derechos de Trnsito Terrestre 7. Timbre Fiscal 8. Servicios Sociales y Administrativos V. MULTAS POR VARIOS RAMOS VI. DIVERSOS 1. Intereses por Demora 2. Reparos de la Contralora General de la Repblica 3. Ingresos Varios INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1. Financiamiento interno proveniente de la Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para la contratacin y ejecucin de operaciones de crdito pblico durante el ejercicio fiscal 2000 Nueva Sede de la Galera Nacional Rehabilitacin y Remodelacin del Centro Simn Bolvar Comunidades Indgenas Programa Fronterizo Afectacin de tierras y bienhechuras Modernizacin de la Educacin Tcnica Programa de Rescate del Patrimonio Cultural de la Nacin Reforma de los Servicios de Salud Lnea IV Capuchinos - Plaza Venezuela Expropiaciones Lnea IV Metro de Caracas Metro de Valencia Autopista Antonio Jos de Sucre (Tramo El Tacal - Santa Fe) Universidad Experimental Politcnica Antonio Jos de Sucre

1.263.067.260.000 212.106.450.000 138.109.000.000 137.507.245.827 308.643.507 289.744.119 22.869 3.343.678 4.775.130.000 3.903.664.678 78.687.877 762.675.990 29.502.343 599.112 1.998.920.000 29.000.000 29.000.000 445.150.000 5.578.780.000 96.290.000 5.482.490.000 56.473.610.000 4.696.860.000 19.995.990.000 14.856.370.000 5.813.380.000 641.460.000 8.401.530.000 5.104.616.110.000

264.709.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 20.000.000.000 3.000.000.000 9.000.000.000 2.000.000.000 3.100.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

LEY DE PRESUPUESTO 2000

Repot. Modernizacin y expans. Red de Sismgrfos Sistema de Transporte Masivo del Estado Mrida Plan Nacional de Viviendas de Inters Social II Planta Fsica Universidad de Carabobo Planta Fsica Universidad del Zulia Equipamiento Nueva Sede Biblioteca Nacional Costa Oriental del Lago de Maracaibo Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nacin Cont. Const. Obras Regulacin Trasvase Yacamb Quibor Aprovechamiento Integral Recursos Hidrulicos Estado Trujillo Prog. de Saneamiento Ambiental Cuenca del Lago de Valencia Saneamiento Ambiental Integral Guanare Aprov. Recursos Hidrulicos Edo. Cojedes Presa Las Palmas Agua Potable Regin Central Planicie Maracaibo Diluvio II Sistema Falconiano II Saneamiento Litoral Central Sistema Taguaza Tuy IV Acueducto Metropolitano Rehabilitacin ySaneamiento Recurso Agua Edo Nva. Esparta Programa de Saneamiento Ambiental (Agua - Cloacas) Saneamiento Integral Cuenca del Ro Tuy Sistema Saneamiento Ambiental Agua Metropolitana de Caracas Aprovechamiento Integral Recursos Hidrulicos Edo. Cojedes Rehabilitacin y Saneamiento Agua Potable a nivel nacional Plataforma de Isla de Aves Modernizacin del Ministerio Pblico Infraestructura para la Reforma del Poder Judicial 2. Financiamiento externo proveniente de la Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para la contratacin y ejecucin de operaciones de crdito pblico durante el ejercicio fiscal 2000 Reforma del Sistema de Justicia Penal Rehabilitacin de Centros Penitenciarios Modernizacin, Automatizacin, Fortalecimiento Institucional Sistema Registral Venezolano Seguridad y Convivencia Ciudadana SENIAT II Apoyo Proceso Presupuestario y Anlisis Poltica Econmica - Ministerio de Finanzas Apoyo Proceso Presupuestario y Anlisis Poltica Econmica - Congreso Programa de Fortalecimiento del Sector Financiero Reforma de la Seguridad Social (Sectorial) Sistema de Gestin y Control Financiero (SIGECOF II) Programa de Estadsticas y Finanzas Pblicas Programa Fortalecimiento Finanzas Pblicas Gobernaciones de Venezuela Oficina Gerencial de la Deuda Apoyo Pequeos Productores Estados Lara y Falcn Programa de Extensin Agrcola

3.049.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 1.460.000.000 20.000.000.000 2.400.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 500.000.000 2.000.000.000 13.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 1.500.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 5.100.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 1.800.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 500.000.000 100.000.000.000

382.114.900.000 3.485.000.000 1.394.000.000 697.000.000 697.000.000 836.400.000 697.000.000 697.000.000 906.100.000 69.700.000.000 697.000.000 51.220.000.000 1.045.500.000 2.091.000.000 2.195.550.000 4.879.000.000

LEY DE PRESUPUESTO 2000

Comunidades Rurales Pobres Desarrollo de Centros Agrarios Obras de Drenaje Vialidad Agrcola Electrificacin Rural Rehabilitacin de Grandes y Medianos Sistemas de Riego Catastro Rural y Titulacin de Tierras Programa de Sanidad Animal y Vegetal Consolidacin de las Comunidades Agrcolas Programa de Fortalecimiento Institucional MAC Apoyo a la Pequea y Mediana Empresa Mejoramiento de la Calidad de la Educacin Bsica Modernizacin y Fortalecimiento Sistema de Educacin Bsica Reforma del Sistema de Crditos Educativos (II Etapa) Fortalecimiento y Modernizacin del Sector Salud Reforma de los Servicios de Salud Fortalecimiento y Modernizacin del Sector Salud-Caracas Centro de Accin Social y por la Msica Atencin a los nios en situacin de riesgo social Programa de Apoyo a Iniciativa de Gestin Social (PAIS) Programa de Inversin y Desarrollo PROINDES Fortalecimiento Institucional IVSS (Coop. Tec. Reforma Seg. Social) Autopista Jos Antonio Pez Autopista a Oriente - Rmulo Betancourt Rehabilit. Carreteras, Puentes y Tneles (VIAL III) Programa de Carreteras Binacionales Carretera San Fernndo - Puerto Pez Programa Nacional de Transporte Urbano Autopista Antonio Jos de Sucre (Tramo El Tacal-Santa Fe) Plan Nacional de Viviendas Plan Nacional de Viviendas de Inters Social II Programa de Mejoramiento de Barrios Caracas Programa de Mejoramiento de Barrios PROMUEBA II Central Hidroelctrica Caruachi - FUNDELEC Modernizacin del Sector Elctrico Saneamiento Integral Lago de Maracaibo Programa de Saneamiento Ambiental Cuenca Lago de Valencia Anal. Impacto Reg. Aplic. Reserva Forestal IMATACA Manejo de Parques Nacionales Rehabilitacin Saneamiento Agua Potable Estado Monagas Programa de Saneamiento Ambiental (Agua - Cloacas) Programa Nacional de Gerencia Ambiental Rehabilitacin Sistema de Agua Potable del Estado Lara Reforma de la Administracin Pblica Fortalecimiento del Ministerio de Planificacin Fortalecimiento Instituto Nacional de Estadstica CONICIT II Programa de Desarrollo Tecnolgico y Agropecuario (PRODETEC II) Modernizacin del Ministerio Pblico Modernizacin de la Corte Suprema de Justicia Modernizacin del Poder Judicial

1.533.400.000 2.091.000.000 2.091.000.000 4.182.000.000 3.485.000.000 3.485.000.000 2.091.000.000 1.394.000.000 3.485.000.000 1.394.000.000 5.576.000.000 4.293.520.000 12.546.000.000 697.000.000 5.994.200.000 2.091.000.000 1.045.500.000 2.160.700.000 3.485.000.000 3.485.000.000 4.182.000.000 6.970.000.000 4.182.000.000 3.206.200.000 30.000.000.000 10.455.000.000 1.045.500.000 20.910.000.000 3.485.000.000 1.637.950.000 10.455.000.000 2.091.000.000 697.000.000 1.324.300.000 2.091.000.000 1.916.750.000 2.091.000.000 1.394.000.000 6.970.000.000 9.758.000.000 16.728.000.000 3.485.000.000 5.576.000.000 3.485.000.000 1.045.500.000 1.394.000.000 4.182.000.000 6.621.500.000 3.485.000.000 627.300.000 2.781.030.000

LEY DE PRESUPUESTO 2000

3. Reintegro de Fondos correspondientes a Ejercicios Anteriores 4. Impuesto al Dbito Bancario 5. Refinanciamiento 6. Ttulos Valores 7. Financiamiento Interno 8. Ingresos para el Fondo Unico Social (FUS) provenientes del Fondo de Inversin para la Estabilizacin Macroeconmica

48.731.610.000 350.510.000.000 2.000.000.000.000 962.074.800.000 758.911.800.000 337.564.000.000

TOTAL INGRESOS PUBLICOS

17.878.137.200.000

LEY DE PRESUPUESTO 2000

TITULO III PRESUPUESTO DE GASTOS

Artculo 33.- Acuerdnse los crditos del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2000, en la cantidad de DIECISIETE BILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 17.878.137.200.000), de conformidad con la distribucin por Organismos Ordenadores de Compromisos y Pagos, Programas, Sub-Programas, Proyectos y Partidas que integran la presente Ley de Presupuesto. ORGANISMOS 01 Congreso de la Repblica 02 Contralora General de la Repblica 03 Consejo Nacional Electoral 04 Ministerio de la Secretara de la Presidencia de la Repblica 06 Ministerio de Relaciones Exteriores 07 Ministerio de Finanzas 08 Ministerio de la Defensa 10 Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes 13 Ministerio del Trabajo 16 Ministerio de Energa y Minas 17 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 21 Corte Suprema de Justicia 22 Consejo de la Judicatura y Poder Judicial 23 Ministerio Pblico 25 Procuradura General de la Repblica 26 Ministerio del Interior y Justicia 27 Ministerio de la Produccin y el Comercio 28 Ministerio de Infraestructura 29 Ministerio de Planificacin y Desarrollo 30 Ministerio de Ciencia y Tecnologa 31 Ministerio de Salud y Desarrollo Social Rectificaciones TOTAL GASTOS FISCALES BOLVARES 63.045.500.000 46.100.000.000 154.000.000.000 37.152.900.000 83.368.600.000 5.620.361.636.472 948.600.300.000 3.063.192.400.000 609.948.500.000 28.791.000.000 229.014.000.000 26.101.153.678 401.000.000.000 112.610.300.000 5.403.500.000 3.226.559.124.400 166.300.300.000 961.932.600.000 641.061.750.000 80.999.700.000 1.308.726.300.000 63.867.635.450 17.878.137.200.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

01

CONGRESO DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 01 - 1

CONGRESO DE LA REPUBLICA
POLTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AO 2000
Son atribuciones del Congreso de la Repblica, legislar sobre las materias de competencia nacional, as como tambin el control de la administracin pblica. Todo ello enmarcado dentro de las funciones que le son propias, pero acordes con las que ejercen las otras ramas del poder pblico en la realizacin de los objetivos del Estado. En el ejercicio fiscal 2000, se continuar desarrollando las facultades legislativas y controladoras, sancionando los proyectos de ley que hayan sido introducidos en las Cmaras legislativas, en cuanto se consideren de importancia nacional.

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo 01 Poder Legislativo Denominacin Presupuesto 2000 63.045,5

TOTAL

63.045,5

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo 4.52 Asignaciones No Distribuidas Denominacin Presupuesto 2000 63.045,5

TOTAL

63.045,5

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 01 - 2

PROGRAMA: 01 Poder Legislativo UNIDAD EJECUTORA: Congreso de la Repblica

A travs de este programa, el Congreso de la Repblica ejercer las facultades que la Constitucin le confiere al Poder Legislativo. A tal fin, en el presupuesto correspondiente al ao 2000, se le consideran crditos presupuestarios por la cantidad de Bs. 63.045,5 millones, de los cuales Bs. 62.000,0 millones sern destinados a cubrir los gastos de las Cmaras de Diputados y del Senado, as como los Servicios Comunes, y Bs. 1.045,5 millones para financiar el Programa de Apoyo al Proceso Presupuestario y Anlisis de Poltica Econmica, coejecutado con el Ministerio de Finanzas, conformadas por Bs. 697,0 millones de crditos externos y Bs. 348,5 millones de pari-passu ordinario.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.52 Denominacin Asignaciones No Distribuidas Monto Anual 63.045.500.000 62.000.000.000

Asignaciones No Distribuidas del Congreso de la Repblica Apoyo al Proceso Presupuestario y Anlisis de Poltica Econmica -Recursos Ordinarios -Crditos Externos

1.045.500.000 348.500.000 697.000.000

TOTAL

63.045.500.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

02

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 02 - 1

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AO 2000 La Contralora General de la Repblica durante el ao 1999 dio inicio a la ejecucin de su segundo Plan Estratgico 19992003, con la finalidad de ejercer su funcin primordial de Control, Vigilancia y Fiscalizacin de los Ingresos, Gastos y Bienes Nacionales, en trminos de eficacia, eficiencia y economa. La poltica presupuestaria para el ao fiscal 2000, persigue la consecucin de los nuevos objetivos institucionales que permitirn dar continuidad y conclusin a las acciones iniciadas con dicho Plan Estratgico, los cuales estn enmarcados dentro de la Visin y Misin de la Organizacin. Visin: Consolidarse como fuerza y referencia tica de la Repblica e instrumento eficaz de la sociedad venezolana, en el ejercicio de su derecho a controlar la administracin pblica, contribuyendo efectivamente a la revitalizacin y reordenamiento del poder pblico, as como al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Misin: La Contralora General de la Repblica es el Organismo constitucionalmente autnomo, auxiliar del Congreso de la Repblica, al servicio del Estado democrtico y de la sociedad venezolana, cuyo fin primordial es velar por la correcta y transparente administracin del patrimonio pblico y luchar contra la corrupcin. Los objetivos institucionales trazados para el perodo 1999-2003 se corresponden con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y la difusin y perfeccionamiento de las metodologas de control de gestin, as como la contribucin de stas a la revitalizacin y reordenamiento del poder pblico. En tal sentido, la poltica presupuestaria para el ao 2000 estar orientada principalmente a reforzar los siguientes programas: Desarrollar hasta consolidarse el Sistema Nacional de Control, con el objeto de promover y fortalecer el Control de Gestin e impulsar nuevas y modernas formas de control y de auditora de Estado. Lograr y mantener altos niveles de efectividad y calidad en la prevencin y lucha contra la corrupcin e impunidad. Intensificar la accin de control en reas de inters estratgico nacional.

La consecucin de estos programas amerita desarrollar acciones en procura de un recurso humano adecuadamente entrenado y debidamente remunerado, concluir la dotacin de los recursos tecnolgicos apropiados y repotenciar los ya existentes, para propiciar el mejoramiento de los procesos y alcanzar una mayor efectividad y eficiencia de la accin fiscalizadora. Enmarcados en este contexto, el Proyecto de Presupuesto de Gastos para el ao 2000 del Organismo Contralor asciende a bolvares 46.100,00 millones, de los cuales el 62,8% est destinado a Gastos de Personal (incluyendo Prestaciones Sociales para reducir al mximo los pasivos por este concepto), el 19,3% a Gastos Operativos y el 17,9% para cubrir los gastos por concepto de personal jubilado y pensionado. Esta distribucin ha sido estructurada para cubrir los siguientes requerimientos: Poltica de mejoras salariales a nuestro personal, as como el rgimen de ascensos y compensaciones. El proceso de jubilaciones y pensiones propio de la organizacin. Programa de mejoras fsicas de las instalaciones y el equipamiento en informtica. Cubrir los requerimientos de asesora profesional, as como el mantenimiento de los equipos, maquinarias y mobiliario. Las deudas originadas de aos precedentes, incluyendo las de los servicios bsicos.

El cumplimiento de los objetivos, programas y metas establecidas para el prximo ejercicio fiscal, se traducir en un aporte vital en la lucha contra la corrupcin y a la revitalizacin del Estado.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 02 - 2

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 1.402 40 592 522 248 4 4 26 26 Monto Anual 9.642.240,0 574.752,0 5.431.806,0 2.339.682,0 1.296.000,0 14.688,0 14.688,0 300.000,0 300.000,0

Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero

Personal Fijo a Tiempo Parcial Profesional y Tcnico

Personal Contratado Empleado

TOTAL

1.432

9.956.928,0

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo 01 CONTROL FISCAL Denominacin Presupuesto 2000 46.100,0

TOTAL

46.100,0

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 02 - 3

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 28.929,1 1.157,3 4.119,7 3.157,1 300,0 8.436,8

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias

TOTALES

46.100,0

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo A0398 Denominacin Fundacin Centro de Estudios Superiores de Auditora de Estado Presupuesto 2000 20,0

TOTALES

20,0

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 02 - 4

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S0926- Sociedad Anticancerosa de Venezuela S0959- Subsidios Eventuales Diversos S1140- Ambulatorio Rosario Milano, San Antonio de los Altos Subsidios a Centros de Empleados S0321- Asociacin Civil Parque Recreacional El Encantado Subsidios a Entidades Religiosas S0853-Misioneras de la Caridad, Madre Teresa de Calcuta S0959-Subsidios Eventuales Diversos Subsidios a Entidades Deportivas y Recreativas de Carcter Privado S0959-Subsidios Eventuales Diversos Otros Subsidios Sociales al Sector Privado S1299 - Subsidios Diversos

(En Bolvares)
Monto Anual 2000 136.000.000 136.000.000 136.000.000

2.000.000

30.000.000

2.000.000

2.000.000

100.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES


Cdigo IOO77 IO115 Organismos Organizacin de las Naciones Unidas (O.N.U) Organizacin Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) Organizacin Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero Monto Anual en Bolvares 1.000.000

13.518.000

IO116

10.000.000 1.000.000

IO117

TOTAL

25.518.000

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 02 - 5

PROGRAMA: 01 Control Fiscal UNIDAD EJECUTORA: Contralora General de la Repblica

En cumplimiento de las normas legales vigentes, se garantizar la utilizacin de los fondos y bienes pblicos, y se desarrollar todo un conjunto de acciones que persiguen como objetivo principal, el control de la ejecucin presupuestaria de la Administracin Central. En relacin al Sector Pblico descentralizado, este programa comprende un gran nmero de actividades que han de ejecutar los organismos y entidades que correspondan, mediante auditoras financieras y administrativas, entre otras acciones. En cuanto a las administraciones estadales y municipales, se prev aumentar significativamente las labores de fiscalizacin en estos entes, a fin de lograr un mayor nivel de control.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero N de Cargos 1.402 40 592 522 248 4 4 26 26 1.432 Monto Anual 9.642.240.000 574.752.035 5.431.805.661 2.339.682.304 1.296.000.000 14.688.000 14.688.000 300.000.000 300.000.000 9.956.928.000

Personal Fijo a Tiempo Parcial Profesional y Tcnico

Personal Contratado Empleado

TOTAL

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares.)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Servicio de la deuda pblica y disminucin de otros pasivos Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 28.929.095.000 1.157.300.000 4.119.700.000 3.157.119.000 300.000.000 8.436.786.000 46.100.000.000

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 02 - 6

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 01 01 01 01 02 02 00 00 00 13 14 16 17 19 00 02 Denominacin Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios a instituciones benficas privadas S0959-Subsidios Eventuales Diversos Subsidios a centros de empleados S0321-Asociacin Civil Parque Recreacional El Encantado. Subsidios a Entidades Religiosas S0959-Subsidios Eventuales Diversos Subsidios a entidades deportivas y recreativas de carcter privado S0959-Subsidios Eventuales Diversos. Otros subsidios sociales al sector privado S1299-Subsidios Diversos. Transferencias corrientes al sector pblico Transferencias corrientes a los entes descentralizados A0398-Fundacin Centro de Estudios Superiores de Auditora de Estado. Transferencias al exterior Transferencias al exterior para financiar gastos corrientes Transferencias a organismos internacionales o instituciones en el exterior I0077-Organizacin de las Naciones Unidas (O.N.U.). I0115-Organizacin Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). I0116-Organizacin Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). I0117-Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. Monto Anual en Bolvares 181.518.000 156.000.000 136.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000.000 30.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 25.518.000 25.518.000 25.518.000 1.000.000 13.518.000 10.000.000 1.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01

4.07 4.07 4.07

03 03 03

00 01 01

00 00 03

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

03

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

LEY DE PRESUPUESTO 2000 03 - 1

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AO 2000 Siendo el Consejo Nacional Electoral el organismo superior de la administracin electoral, tiene a su cargo la direccin, organizacin y supervisin de los procesos electorales y referendas que se celebren en el pas. En este sentido, se contemplan en el presupuesto de gastos los recursos para financiar las actividades propias del organismo a los fines de asegurar el cumplimiento de sus funciones. A tal fin, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2000, prev asignaciones para cubrir tanto los gastos ordinarios del Consejo, as como tambin recursos destinados al financiamiento de los procesos electorales a ser implementados durante el ao 2000, principalmente las elecciones de alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales, por una parte, y la de miembros del Parlamento que sea determinado por efectos de la entrada en vigencia de la nueva Constitucin Nacional.

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 1.708 430 565 501 212 1.648 1.598 50 Monto Anual 12.155.770,9 5.339.761,8 3.998.304,4 2.286.686,3 531.018,4 2.755.256,0 2.695.256,0 60.000,0

Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero

Personal Contratado Empleado Obrero

TOTAL

3.356

14.911.026,9

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

LEY DE PRESUPUESTO 2000 03 - 2

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo 01 Consejo Nacional Electoral Denominacin Presupuesto 2000 154.000,0

TOTAL

154.000,0

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Denominacin Presupuesto 2000 32.769,4 8.456,9 93.680,2 581,6 4.757,7 13.754,2

TOTAL

154.000,0

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

LEY DE PRESUPUESTO 2000 03 - 3

PROGRAMA: 01 Consejo Nacional Electoral UNIDAD EJECUTORA: Consejo Nacional Electoral

Es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral ejercer la suprema direccin, organizacin y vigilancia de los procesos electorales que se celebren en la Repblica. En tal sentido, le corresponde la realizacin de las siguientes acciones: Dirigir, organizar y vigilar la formacin del Registro Electoral Permanente. Cuidar de la oportuna y correcta expedicin de la Cdula de Identidad laminada y de los documentos requeridos para su obtencin, conforme a lo establecido en la Ley Orgnica de Identificacin. Disponer y realizar campaas de propaganda a favor del deber y del derecho del sufragio y la inscripcin en el Registro Electoral Permanente. Registrar y controlar el funcionamiento de los Partidos Polticos, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley de los Partidos Polticos, Reuniones Pblicas y Manifestaciones.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero N de Cargos 1.708 430 565 501 212 1.648 1.598 50 Monto Anual 12.155.770.875 5.339.761.854 3.998.304.456 2.286.686.160 531.018.405 2.755.256.000 2.695.256.000 60.000.000

Personal Contratado Empleado Obrero

TOTAL

3.356

14.911.026.875

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

LEY DE PRESUPUESTO 2000 03 - 4

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Denominacin Monto Anual 32.769.380.596 8.456.970.588 93.680.175.213 581.567.379 4.757.735.107 13.754.171.117

TOTAL

154.000.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 99 99 Esp. SubEsp. 00 00 Transferencias 00 01 00 00 Denominacin Monto Anual en Bolvares 2.625.000.000 2.625.000.000 2.625.000.000

Transferencias corrientes y de capital diversas Transferencias corrientes diversas A0004-Aporte a los Partidos Polticos en Cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgnica del Sufragio y Participacin Poltica.

2.625.000.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

04

MINISTERIO DE LA SECRETARA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04 - 1

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AO 2000 El Ministerio de la Secretara de la Presidencia de la Repblica, orientar sus recursos para atender las actividades de la Oficina del Presidente de la Repblica de conformidad con las atribuciones que le asigne la Ley Orgnica de la Administracin Central, as como el fortalecimiento de las relaciones administrativas-financieras, dentro del marco de la austeridad y de la disciplina fiscal con el objetivo fundamental de analizar las variables que influyen en el funcionamiento y los procedimientos a seguir, que coadyuven al redimensionamiento de la estructura organizativa del Ministerio y hacerla ms liviana y funcional para el logro de la efectividad, productividad y eficiencia, en cada una de las unidades que conforman el Despacho.

OFICINA DE INFORMACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA Para el ao 2000, se estima que esta dependencia, an dentro de los planes de reestructuracin, contine ejerciendo su rol de ente coordinador de la poltica comunicacional del Estado, realizando acciones en funcin de lograr una mayor cobertura de la actividad informativa, poniendo nfasis en la labor realizada por el Gobierno Nacional, en la divulgacin de las alternativas y soluciones planteadas por el Ejecutivo para afrontar los problemas coyunturales y estructurales de la economa, el fortalecimiento de nuestro pas en el marco de las relaciones internacionales y la concientizacin de la poblacin frente a los nuevos esquemas y transformaciones socio-econmicas que puedan ocurrir. Igualmente se plantea que la publicidad del Estado cumpla una labor informativa y formativa, cuyos objetivos esenciales sean orientar la conducta de la colectividad, estimular los valores nacionales y difundir mensajes que permitan valorizar el trabajo y el esfuerzo, como nicos medios de superacin. A tal fin se proceder a: La consolidacin de un sistema informativo coherente, que permita transmitir con unidad de criterio el mensaje de la actuacin del Estado y sus instituciones. Desarrollar una amplia actividad informativa, divulgativa y publicitaria, en la cual est presente la imagen del Estado, con miras a orientar a la ciudadana, en general; y adems que permita facilitar los procesos de concertacin entre los diferentes sectores (pblico, econmico y social), de la vida nacional. Hacer de la informacin un importante instrumento de medicin, anlisis y seguimiento de la opinin pblica, sobre poltica econmica y social del Estado y la problemtica nacional. Lograr por la va de la informacin y de la gestin publicitaria, en coordinacin con otros organismos de la Administracin Pblica Nacional, la promocin del pas fuera del territorio nacional, dando a conocer las potencialidades econmicas de la nacin y los planes de desarrollo globales, sectoriales y regionales de que se dispone. Ejercer la coordinacin y control de las actividades publicitarias para armonizar las campaas institucionales en las que participen diversos organismos pblicos, tratando de evitar la dispersin de mensajes y centrar la accin en objetivos comunes. Continuar las investigaciones y anlisis de opinin pblica, referente a la gestin gubernamental sobre el aspecto social y fiscal, con los elementos para la planificacin y ejecucin de campaas publicitarias, tendentes a concientizar, orientar y educar el pas en lo relacionado a las nuevas polticas fiscales. Intensificar el proceso de intercambio de informacin con otros pases, a travs de convenios con organismos de informacin.

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA (SECONASEDE)

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 2

Mantendr los objetivos establecidos en la Ley Orgnica de Seguridad y Defensa, asumiendo la misin de coordinar las labores de los rganos del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, adems de facilitar los procesos de recoleccin, organizacin, estructuracin y recuperacin de la informacin relacionada con la materia de Seguridad y Defensa Nacional. Los Objetivos para el ejercicio fiscal 2000 son los siguientes: Supervisar y controlar todas las actividades de la Secretara, a fin de ofrecer informacin y asesoramiento al ciudadano Presidente de la Repblica, en materia de Seguridad y Defensa. Consolidar y materializar el concepto estratgico nacional y las directrices generales de planificacin, a fin de orientar los planes de los diversos campos de poder, relacionados al rea de Seguridad y Defensa. Continuar las investigaciones y estudios tcnicos sobre la declaratoria de la zona de seguridad: instalaciones militares, industrias bsicas del Estado y zonas de seguridad (fronterizas e insular), entre otras. Concretar el proyecto de reforma de la Ley Orgnica de Seguridad y Defensa. Consolidar los proyectos de movilizacin nacional y defensa civil. Consolidar el proyecto de automatizacin de SECONASEDE.

ORGANISMOS ADSCRITOS En cuanto los organismos adscritos, podemos considerar: C.A. Venezolana de Televisin Servicio Autnomo Radio Nacional de Venezuela Servicio Autnomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial Servicio Autnomo VENPRES Servicio Coordinado de Transporte Areo del Ejecutivo Nacional (SATA)

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo - Directivo - Profesional y Tcnico - Administrativo - Obrero Personal Contratado - Empleado - Obrero N de Cargos 1.235 76 270 300 589 73 63 10 Monto Anual 3.721.732,0 697.585,7 1.348.183,4 672.161,3 1.003.801,6 272.499,2 256.788,8 15.710,4

TOTAL

1.308

3.994.231,2

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 3

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 19.171,1 5.966,3 839,2 11.176,3

01 02 03 98

Jefatura de Estado Oficina de Informacion de la Presidencia de la Republica Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Asignacin a Organismos del Sector Publico

TOTAL

37.152,9

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 9.052,9 2.084,0 10.016,9 1.390,9 607,4 14.000,8

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias

TOTAL

37.152,9

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 4

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 6.629,0 1.750,0 1.050,0 1.231,5 515,8

A0608 A0076 A0079 A0097 A0830

C.A., Venezolana de Televisin Servicio Autnomo Radio Nacional de Venezuela Servicio Autnomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial Servicio Autnomo VENPRES Servicio Coordinado de Transporte Areo del Ejecutivo Nacional

TOTAL

11.176,3

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 5

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S0917- Sindicato Unico Nacional de Empleados Pblicos ( S.U.N.E.P.) Monto Anual en Bolvares 160.500.000 160.500.000 160.500.000 500.000 500.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000

Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas S0887 Pre-Escolar Mara Concepcin Palacios

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA PROGRAMA: 01 Jefatura de Estado

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 6

UNIDADES EJECUTORAS: Oficina del Presidente de la Repblica, Secretara Privada y Bienestar Social Despacho del Ministro, Vice-Ministro, Relaciones Presidenciales, Oficina de Secretara, Consultoria Jurdica, Contralora Interna, D.G.S de Administracin y Servicios La Casona, La Vieta, La Guzmania, La Orchila y Turiamo Casa Militar y Escolta Civil

Para el ao 2000, este programa encaminar sus esfuerzos a desarrollar las actividades asignadas a la Presidencia de la Repblica, el cual ejerce la direccin superior de la nacin en asuntos internos y externos. Se incluyen asignaciones presupuestarias de Secretara de la Presidencia, Residencias Presidenciales y Seguridad.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnico - Administrativo - Obrero Personal Contratado - Empleado - Obrero TOTAL N de Cargos 991 63 170 235 523 62 52 10 1.053 Monto Anual 2.795.642.869 561.146.650 843.857.291 520.431.971 870.206.957 228.499.200 212.788.800 15.710.400 3.024.142.069

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Denominacin Monto Anual 6.731.870.083 1.929.674.975 6.177.424.942 1.239.030.000 497.100.000 2.596.000.000

TOTAL

19.171.100.000

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 7

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 99 99 Esp. SubEsp. 00 00 Transferencias 00 01 00 00 Denominacin Monto Anual en Bolvares 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000

Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas S0887-Pre-Escolar Mara Concepcin Palacios.

PROGRAMA: 02 Oficina de Informacin de la Presidencia de la Repblica UNIDAD EJECUTORA: Oficina de Informacin

La Oficina de Informacin de la Presidencia de la Repblica durante el ao 2000, continuar ejerciendo su rol de ente coordinador de la Poltica Comunicacional del Estado, dando suma importancia a las investigaciones y anlisis de opinin pblica, que permitan transmitir con unidad de criterio, el mensaje de la actuacin del Estado y sus instituciones, planificando campaas publicitarias tendientes a concientizar y orientar a la ciudadana sobre el acontecer nacional y sobre los planes y ejecutorias del gobierno nacional; as como tambin, proyectando el pas internacionalmente, para dar a conocer las potencialidades econmicas y tursticas de la nacin y el proceso de informacin con los pases, mediante convenios y acuerdos.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo - Directivo - Profesional y Tcnico - Administrativo - Obrero Personal Contratado - Empleado N de Cargos 157 13 59 40 45 6 6 Monto Anual 601.954.986 136.439.100 286.706.436 90.500.340 88.309.110 30.000.000 30.000.000

TOTAL

163

631.954.986

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 8

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias TOTAL Monto Anual 1.748.947.918 96.644.604 3.715.140.683 88.861.000 100.000.000 216.705.795 5.966.300.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 01 01 01 Esp. SubEsp. 00 00 Transferencias 00 01 01 00 00 15 Denominacin Monto Anual en Bolvares 500.000 500.000 500.000 500.000 Pblicos 500.000

Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S0917-Sindicato (S.U.N.E.P.) Unico Nacional de Empleados

PROGRAMA: 03 Consejo Nacional de Seguridad y Defensa UNIDAD EJECUTORA: Secretara Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa

Mantendr los objetivos establecidos en la Ley Orgnica de Seguridad y Defensa, asumiendo la misin de coordinar las labores de los rganos del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, adems de facilitar los procesos de recoleccin, organizacin, estructuracin y recuperacin de la informacin relacionada con la materia de Seguridad y Defensa Nacional. Los Objetivos para el ejercicio fiscal 2000 son los siguientes: Supervisar y controlar todas las actividades de la Secretara, a fin de ofrecer informacin y asesoramiento al ciudadano Presidente de la Repblica, en materia de Seguridad y Defensa. Consolidar y materializar el concepto estratgico nacional y las directrices generales de planificacin, a fin de orientar los planes de los diversos campos de poder, relacionados al rea de Seguridad y Defensa. Continuar las investigaciones y estudios tcnicos sobre la declaratoria de la zona de seguridad: instalaciones militares, industrias bsicas del Estado y zonas de seguridad (fronterizas e insular), entre otras.

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA Concretar el proyecto de reforma de la Ley Orgnica de Seguridad y Defensa. Consolidar los proyectos de movilizacin nacional y defensa civil. Consolidar el proyecto de automatizacin de SECONASEDE.

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 9

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo - Profesional y Tcnico - Administrativo - Obrero Personal Contratado - Empleado TOTAL N de Cargos 87 41 25 21 5 5 92 Monto Anual 324.134.176 217.619.735 61.228.869 45.285.572 14.000.000 14.000.000 338.134.176

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Monto Anual 572.083.163 57.715.813 124.280.000 63.021.386 10.261.638 11.838.000

TOTAL

839.200.000

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA PROGRAMA: 98 Asignacin a Organismos del Sector Pblico UNIDAD EJECUTORA: Organismos Adscritos

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 10

C.A., VENEZOLANA DE TELEVISION C.A. Venezolana de Televisin, se ha establecido como objetivo principal, producir y transmitir programas de ndole educativo, cultural, deportivo, informativo y de entretenimiento, mediante una programacin nacional e internacional. La premisa del nuevo proyecto de actualizacin tecnolgica, parte de una visin distinta tanto en la forma de financiar la inversin como durante el horizonte econmico previsto ya que una vez ejecutado, el logro ser modernizar el canal tcnicamente y captar un mercado publicitario, lo que contribuir a recuperar la inversin y a mantener cooperaciones con un margen de beneficios acordes con las nuevas realidades econmicas del pas. La concrecin de dicho proyecto permitir: Alcanzar el tercer lugar de sintona nacional. Transmitir 6.570 horas de programacin. Cubrir la programacin oficial de inters nacional. Incrementar y mejorar la programacin en vivo de ndole educativo, cultural, entretenimiento e informativo. Modernizar el canal tcnicamente. Incrementar la cartera de clientes.

En concordancia con el mejoramiento de la seal, sern renovados, refaccionarios o sustituidos por tecnologa actualizada, todos los equipos vinculados al control central, la dotacin de las unidades mviles. Asimismo, actualizar y modernizar los estudios y en general todos los sistemas y sub-sistemas que correspondan a emisin de seal. En paralelo, sern terminadas las obras civiles requeridas para rescatar el piso 2, modernizando y facilitando as, los espacios para reas crticas de operacin, como lo seran: Gerencia de Transmisiones, Gerencia de Servicios Informativos y Gerencia de Ingeniera, entre otros. La seal a difundir con los nuevos equipos, deber alcanzar las ciudades demogrficamente ms importantes del pas como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Barcelona, Puerto Ordaz, Maturn, Mrida, San Cristbal y Estados fronterizos con algunos pases vecinos.

SERVICIO AUTONOMO RADIO NACIONAL DE VENEZUELA Radio Nacional de Venezuela es un complejo radiofnico integrado por cuatro estaciones, y su misin es llevar a todo el pas y al mundo, las informaciones sobre el acontecer nacional as como el importante y transcendental proceso de transformacin que actualmente se registra en el pas. En cumplimiento de esta misin mantiene al aire sus cuatro seales: Antena Popular, concebida para el alcance nacional; Antena Informativa, nica emisora venezolana que trata en profundidad y emotividad todas las informaciones, demostrando as que el Estado, a travs de sus medios radioelctricos, est en capacidad de ofrecer el equilibrio necesario y la pluralidad que el radio escucha reclama; Antena Clsica, como alcance en la ciudad de Caracas y parte del Estado Miranda, dirigida al enriquecimiento cultural; Antena Internacional, que mantiene una programacin propia diseada sobre la base de enaltecer los valores nacionales hacia el resto del mundo a travs de la onda corta.

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 11

El objetivo que tiene Radio Nacional de Venezuela para el ao 2000, se orientar al cumplimiento a cabalidad de su misin; para ello, mejorar su seal radioelctrica mediante la adquisicin e instalacin de nuevos equipos de transmisin que permitan ampliar la cobertura, Como parte de este objetivo, se hace necesaria la reparacin de las instalaciones en Punta Tumatey, Pennsula de Paraguan, para mejorar la seal que cubre toda la franja norte - costera venezolana, la zona fronteriza de la Goajira, el Caribe, Centro Amrica y parte de Norte Amrica y se reorganizar la Institucin, para hacerla ms gil y efectiva. Las metas de la Radio Nacional de Venezuela, para el ao 2000 son: Aumentar la potencia, a fin de cumplir cabalmente con la misin de preservar la identidad cultural de la nacin y, servir como instrumento bsico en la defensa y la seguridad nacional. Optimizar los recursos presupuestarios a fin de reducir el gasto en personal administrativo y multiplicar la inversin en mantenimiento de la infraestructura y la produccin programtica. Poner en funcionamiento en terrenos de la Universidad del Zulia, cedidos a Radio Nacional de Venezuela en comodato, un transmisor FM en la ciudad de Maracaibo y cubrir as la segunda ciudad ms importante del pas. Incrementar los niveles actuales de audiencia en el Area Metropolitana de Caracas y el resto del pas, lo que permitir incrementar la comercializacin en la bsqueda de autofinanciamiento de buena parte del presupuesto. Concluir la red de conexin satelital de las emisoras de Caracas con los retransmisores. Lograr acuerdos de cooperacin con otras emisoras del Estado de los pases latinoamericanos, a fin de contar con intercambios de programas, producciones conjuntas y servicios informativos.

SERVICIO AUTONOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICAL Es el rgano encargado de ejecutar el conjunto de acciones tendentes a la promocin y desarrollo de las publicaciones oficiales y privadas, as como su edicin, impresin, registro, venta y reproduccin. Igualmente es el ente editor y divulgativo del rgano oficial del Estado. Para el ao 2000, tiene previsto: Incrementar la competitividad dentro de las industrias de las artes grficas, a travs de una reorganizacin de la produccin y la aplicacin de polticas comerciales, en la estructura, conducta y desempeo del sector gerencial, gremial y de la masa trabajadora para el logro de un objetivo comn. Obtener los niveles de tecnificacin y modernizacin adecuados que permitan lograr la misin anteriormente descrita. Administracin eficiente de los recursos humanos y financieros a travs de una nueva definicin de estructura organizativa y asignacin de funciones. Desarrollo de una mayor interaccin entre el Servicio Autnomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial y los organismos del sector pblico y privado, a travs del desarrollo de sistemas eficientes de comunicacin. Lograr la eficiencia como rgano difusor de los dispositivos legales a nivel nacional e internacional, que sirva de base al desarrollo de los aspectos polticos, econmicos y sociales. Aprovechamiento de la capacidad instalada a travs del mejoramiento de la capacidad competitiva del nivel gerencial, en la aplicacin de tecnologa que genere respuesta en el corto plazo, activando la posibilidad de competencia en el mercado nacional y abrir la posibilidad de intervenir en los mercados internacionales. Transformacin del aparato productivo basado en la mejora creciente de la productividad y competitividad.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 12

SERVICIO AUTONOMO VENPRES El Servicio Autnomo VENPRES es la agencia oficial de noticias del Estado venezolano, encargada de difundir en los medios de comunicacin sus polticas informativas, divulgativas y publicitarias, con miras a garantizar la imagen del pas tanto nacional como internacionalmente, dando cobertura periodstica a los hechos noticiosos que se produzcan en las reas econmicas, polticas, culturales, deportivas, etc., as como de aquellos eventos vinculados a los planes y proyectos del Gobierno Nacional, para orientar a la opinin pblica en su interpretacin y resaltar los aspectos positivos del pas ante los medios de comunicacin social venezolanos y las agencias extranjeras de noticias. Para el Ejercicio Fiscal correspondiente al ao 2000, VENPRES se prepara a consolidar su posicin como medio de comunicacin competitivo y eficaz, al servicio permanente del Estado Venezolano. Para ello proyecta comprometerse ms intensamente en un proceso de modernizacin y adecuacin tecnolgica de todos los departamentos. Esto requiere una inversin en equipos, software, cableado, instalaciones y cursos de capacitacin, que una vez realizada, permitir poner a la par de cualquier medio de comunicacin nacional, ofertando servicios como transmisin de noticias va correo electrnico, tal como ha sido probado exitosamente en 1999 y con el atractivo adicional de la posibilidad de enviar tambin, archivos de imgenes, de voz o la realizacin de teleconferencias en vivo. Entre los proyectos del nuevo milenio est la consolidacin del proyecto del diario "El Correo del Presidente". La introduccin de este medio impreso a mediados del ao tuvo gran aceptacin entre la poblacin, a tal grado que su circulacin y distribucin va en aumento paulatinamente para alcanzar todas las regiones del interior del pas e igualmente comercializarlo en el exterior. VENPRES ha basado su operacin en una serie de servicios ofertados a nuestros suscriptores como lo son: agenda periodstica, efemrides, informacin del da, sntesis de noticias. Con un sistema de transmisin actualizado y previa modernizacin de la estructura tecnolgica, VENPRES podr diversificar sus despachos informativos alcanzando un estimado de 40.320 noticias (160 por da), 1.800 crnicas histricas, 1.065 informaciones de la Gaceta Oficial (4 diarias de lunes a viernes), 365 boletines de sntesis de noticias e igual nmero de agendas periodsticas, adems de 16.000 noticias radiofnicas, 1.800 fotografas y otras 6.000 para televisin. Se propender a la sinceracin de las tarifas cobradas por VENPRES a sus sucriptores, en beneficio de la autogestin financiera. Se fomentar una poltica de comercializacin ms activa de los espacios publicitarios en el Correo del Presidente.

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA) Tiene como objetivos fundamentales: Coordinar la presentacin del servicio de transporte areo a los funcionarios acreditados en los ministerios, Procuradura General de la Repblica y las mximas autoridades de la administracin pblica descentralizada. Realiza el mantenimiento general de las aeronaves adscritas a este Servicio. Adiestramiento del personal de tripulaciones de pilotos, tcnicos aeronuticos y profesionales, operadores de los sistemas asignados. Llevar el inventario de las aeronaves del Ejecutivo Nacional.

La ejecucin de los crditos imputados en el presupuesto del SATA, estn orientados en primer trmino a cumplir con las siguientes actividades: Equipamiento de los talleres e instalaciones del Servicio, as como la adquisicin de los equipos necesarios. Adiestramiento del personal de pilotos y mecnicos que conforman los recursos humanos del ente.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 04- 13

La compra de partes y repuestos para los aviones que integran el parque areo, fase fundamental para cumplir con la misin encomendada, en el mantenimiento de dichas aeronaves. Se pone especial nfasis en una ejecucin con criterio de austeridad, por lo cual se dio prioridad a aquellas necesidades vitales para obtener el mximo rendimiento del gasto.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Denominacin Transferencias A 0608-C.A. Venezolana de Televisin Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0076-Servicio Autnomo Radio Nacional de Venezuela Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0079- Servicio Autnomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0097-Servicio Autnomo VENPRES Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0830-Servicio Coordinado de Transporte Areo del Ejecutivo Nacional Transferencias Corrientes al Sector Pblico Monto Anual 11.176.300.000 6.629.000.000 6.629.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.231.500.000 1.231.500.000

515.800.000 515.800.000

TOTAL

11.176.300.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

06

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 1

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POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AO 2000
Los compromisos internacionales de la Repblica y las caractersticas cada vez ms afianzadas de la Poltica Exterior como Poltica de Estado, constituyen las bases generales de la elaboracin del Presupuesto para el ao 2.000. La programacin procura atender las nuevas realidades y exigencias mundiales, teniendo como referencia los nuevos objetivos y estrategias contenidas en los proyectos polticos que la presente administracin , ha trazado para la Nacin: la insercin de Venezuela en el Siglo XXI con un proceso modernizador y fortalecedor de sus instituciones democrticas, capaz de responder a las exigencias internas y externas que buscan dar mayor vitalidad y dinamismo al juego democrtico, al libre comercio, la competitividad, la cooperacin y solidaridad internacional, la integracin regional y el dilogo intercultural. En Poltica Internacional, el ao 2000 ser muy importante para la Repblica por cuanto el Servicio Exterior Venezolano tendr como tarea primordial dar a conocer y defender en el seno de la Comunidad Internacional, los radicales cambios generados por la revolucin pacfica y democrtica que llevar adelante Venezuela y cuyo fundamento emanar de las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente, por mandato expreso del pueblo venezolano. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores deber estructurar una agresiva poltica exterior, cuya ejecucin redunde en beneficios polticos, econmicos, financieros, comerciales y culturales para la Repblica. Es decir, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como nuestras Representaciones Diplomticas y Consulares, debern llevar adelante una gestin diplomtica integral, de avanzada, para cuyo xito se requiere de un presupuesto fortalecido, debido a que un alto porcentaje de dichos proyectos sern ejecutados en el exterior. Ese presupuesto debe tomar en cuenta la incidencia de las variaciones en el tipo de cambio y los efectos de la inflacin, lo cual obviamente encarece los costos de los programas y proyectos que, inevitablemente, deben ejecutarse. Entre los propsitos de la Poltica Exterior Venezolana figuran: el fortalecimiento de la identidad nacional; la gobernabilidad de la democracia; la dimensin poltica, econmica, social y cultural de la integracin; la solidaridad y cooperacin regional; la solucin pacfica de las controversias; el respeto al Derecho Internacional; la promocin y proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, as como la conformacin de un clima de paz, concordia y concertacin democrtica entre las naciones. Tanto para la poltica bilateral como para la desarrollada a nivel multilateral, la presente administracin considera dos esferas bsicas de anlisis y ejecucin: la primera, los espacios geopolticos, y la segunda, los espacios geoeconmicos, donde, por un lado, prevalecen conceptos calificados como "fachadas", que sern objeto de fortalecimiento y desarrollo y donde se buscar la conformacin de asociaciones estratgicas (fronterizas, caribea, amaznica, andina), y por el otro, que ataen a la globalizacin y la interdependencia, que comprenden temas como la democracia social y participativa, el desarrollo sustentable, la seguridad global y la diversidad tnica y cultural. La presente administracin se propone realizar un enfoque integrado de la Poltica Exterior y para ello, a nivel interno se acentuar la labor coordinadora con otros despachos, entes e instituciones pblicas, de la Administracin Central y Descentralizada y se profundizarn los esfuerzos para una mayor y ms completa formacin de sus funcionarios, con miras a alcanzar un mayor peso o influencia en las decisiones subregionales, regionales y mundiales que, sobre el principio de la accin concertada, afecten los intereses del pas. Venezuela, pas lder en la concepcin tica de las relaciones internacionales, pondr nfasis en la consolidacin de una posicin articulada y concertada en temas como Derechos Humanos, Medio Ambiente, Comercio, Lucha contra la Delincuencia Organizada (narcotrfico, terrorismo, lavado de dinero), y en fortalecer la capacidad de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) para enfrentar los nuevos desafos de la realidad internacional en el prximo siglo y la conformacin de un orden mundial ms justo y democrtico. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores insistir en desarrollar renovadas estrategias de negociacin en materia de inversiones, intercambios econmicos y comerciales, de desarrollo y cooperacin, representacin cultural e imagen, contribucin y participacin de nuestras representaciones diplomticas y consulares en las polticas de promocin y diversificacin de las exportaciones, el fortalecimiento de las relaciones de Venezuela, a nivel bilateral y multilateral, en sintona con sus verdaderos intereses y la presencia del pas en nuevos y potenciales mercados.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 2

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 1.700 24 1.207 241 228 1.111 1.101 10 Monto Anual 9.238.809,2 298.139,9 7.901.417,9 646.622,5 392.628,9 7.073.268,6 6.968.260,8 105.007,8

Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero Personal Contratado Empleado Obrero (*)

TOTAL 2.811 16.312.077,8 (*) No incluye el N de obreros correspondiente al Programa 02 Lmites y Fronteras, los cuales son contratados a destajo.

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 14.148,4 1.406,6 59.858,2 7.116,5 838,9

01 02 03 04 99

Actividades Centrales Lmites y Fronteras Relaciones Internacionales Previsin Social y Ayudas a Personas Partidas no Asignables a Programas

TOTAL

83.368,6

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 3

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 52.591,4 3.249,6 20.086,6 2.078,4 784,3 4.551,1 27,2

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 4.51

Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Servicio de la deuda pblica y disminucin de otros pasivos Transferencias Gastos de defensa y seguridad del estado

TOTAL

83.368,6

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000

A0170

Servicio Autnomo Instituto de Altos Estudios Diplomticos "Pedro Gual"

765,6

TOTAL

765,6

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 4

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Centros de Empleados S0955-Subsidios a Caja de Ahorro Subsidios a organismos laborales y gremiales S0257-Colegio de Internacionalistas de Venezuela S0864-Organizacin Deportiva SUNEP Transferencias al Exterior Otras Transferencias al Exterior S0824-Asilados en Poltica Transferencias corrientes y de capital diversas Transferencias corrientes diversas S0796-Plan Vacacional S0862-Aportes Culturales S1262-Compromisos Protocolares S1276-Compromisos de la Agenda Presidencial y Ministerial Monto Anual en Bolvares 175.104.087 86.600.000 84.600.000 80.000.000 80.000.000 4.600.000 4.000.000 600.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 79.304.087 79.304.087 13.500.000 45.804.087 10.000.000 10.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES


Cdigo I0108 I0154 I0161 Organismos Programa de la Cooperacin Internacional Secretara Pro-Tempore del Tratado de Cooperacin Amaznica Universidad Latinoamericana y del Caribe Monto Anual en Bolvares 50.000.000 50.000.000 68.000.000

TOTAL

168.000.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 5

PROGRAMA: 01 Actividades Centrales UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Ministro Direccin General Direccin General Sectorial de Servicios Administrativos

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero Personal Contratado Empleado Obrero TOTAL N de Cargos 601 20 202 151 228 131 121 10 732 Monto Anual 2.324.645.217 247.705.666 1.284.371.931 399.938.758 392.628.862 550.227.288 530.227.288 20.000.000 2.874.872.505

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.51 Denominacin Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Transferencias Gastos de defensa y seguridad del estado Monto Anual 6.972.674.101 634.446.881 4.736.758.201 869.208.341 908.058.827 27.200.000

TOTAL

14.148.346.351

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 6

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 02 02 00 00 00 12 Denominacin Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector pblico Transferencias corrientes a los servicios autnomos sin personalidad jurdica A0170-Servicio Autnomo Instituto de Altos Estudios Diplomticos Pedro Gual Transferencias corrientes y de capital diversas Transferencias corrientes diversas I0161-Universidad Latinoamericana y del Caribe S0796-Plan Vacacional S1262-Compromisos Protocolares S1276-Compromisos de la Agenda Presidencial y Ministerial Monto Anual en Bolvares 867.148.827 765.648.827 765.648.827 765.648.827 765.648.827 101.500.000 101.500.000 68.000.000 13.500.000 10.000.000 10.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

4.07 4.07

99 99

00 01

00 00

PROGRAMA: 02 Lmites y Fronteras UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Fronteras

El desarrollo del Programa 02 Lmites y Fronteras, comprende una serie de actividades, como la delimitacin de reas marinas y submarinas, la demarcacin y densificacin de los lmites terrestres y fluviales y la presencia permanente en las zonas fronterizas a travs de los Puestos Fronterizos, Puestos de Control y sus Coordinadores. Lo particular de nuestras reas fronterizas y las obligaciones generadas en los acuerdos, convenios y tratados internacionales, impone la presencia de la Direccin General Sectorial de Fronteras en los diferentes sitios limtrofes del pas, la mayora de las veces regidos por una planificacin y en otras ocasiones, motivado a incidentes fronterizos, los que obligan a hacer presencia de manera oportuna e inmediata, para resguardar las relaciones con los pases vecinos, o para realizar actos de soberana que permitan preservar nuestra territorialidad. En este orden, el desarrollo del Programa de Cooperacin con el Caribe, trazado por el gobierno de Venezuela, a travs del Ministerio de Relaciones Exteriores, exige una relacin directa de confianza y seguridad en el rea y de ejecutar una poltica internacional de desarrollo sustentable, como extensin de la poltica venezolana hacia los estados vecinos que conforman esa zona. La dinmica de la poltica fronteriza interior y exterior, los compromisos contraidos y la necesidad de ejecutar una poltica de rescate y de activa incorporacin que permita practicar el ejercicio efectivo de una accin con los pases vecinos, nos hace solicitar un presupuesto acorde con nuestras necesidades reales. Con el objeto de dar cumplimiento a las metas propuestas para el ao 2000, la Direccin General Sectorial de Fronteras orientar sus acciones de la siguiente manera: Preservacin de la integridad territorial del Estado Venezolano con otros organismos gubernamentales, con relacin al tema de los ros y cuencas hidrogrficas internacionales. Asesorar en temas vinculados a los lmites terrestres con las repblicas vecinas.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 7

Contribuir a la formacin y capacitacin de recursos humanos, e ilustracin de la opinin pblica en materia de fronteras. Recopilar y preservar de documentacin relativa a las fronteras terrestres y fluviales con los pases vecinos. Realizar campaas de demarcacin y densificacin. Incrementar la accin reivindicativa a travs de la creacin de cuatro Puestos Fronterizos, lo que contribuir a mejorar el control y vigilancia de las reas fronterizas. Prestar apoyo a la Comisin Negociadora sobre Delimitacin de Areas Marinas y Submarinas, y a la Comisin Presidencial para Asuntos Fronterizos. Participar en foros, reuniones, seminarios, simposios y otras actividades internacionales sobre la materia. Asesorar y apoyar a estudiantes e investigadores en labores inherentes a la materia fronteriza. Incrementar la presencia del personal de la Direccin, en las zonas fronterizas, con el fin de realizar investigaciones de campo y observar directamente la problemtica en cuestin. Preservacin y manejo de los ecosistemas fronterizos y transfronterizos, en particular las cuencas hidrogrficas internacionales. Coordinacin de labores con organismos competentes en el diseo de polticas relacionadas con los asuntos indgenas. Actualizar al personal de la DGSF, en los avances tcnicos y cientficos en materia geogrfica y asuntos internacionales, as como en materia demarcadora, cartogrfica, de planificacin y administrativa. Implementar un sistema computarizado, que coadyuve a analizar y disear estrategias para solventar problemas limtrofes y fronterizos. Continuar con el proceso de definicin y delineacin de las reas marinas y submarinas. Adelantar las delimitaciones martimas pendientes con los pases limtrofes. Ejecutar labores de materializacin de la frontera martima entre Venezuela y Trinidad -Tobago. Participar en y apoyar las actividades tendientes a promover y defender la seguridad del Estado Venezolano en los espacios martimos. Supervisin y coordinacin de las actividades relacionadas con la utilizacin de los recursos del mar, en lo que atae a las relaciones internacionales del pas. Coordinacin y supervisin de las actividades relacionadas con la investigacin cientfica marina, en lo que atae a las relaciones internacionales del pas. Coordinar todo lo relacionado con la transferencia de tecnologa marina y ordenacin y manejo de las zonas costeras marinas, en lo que atae a las relaciones internacionales del pas.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 8

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado Obrero (*) N de Cargos 60 1 23 36 20 20 Monto Anual 248.608.556 13.125.120 141.455.414 94.028.022 197.807.800 112.800.000 85.007.800

TOTAL 80 446.416.356 (*) No incluye el N de obreros requeridos por el Programa destinado a apoyar las labores de demarcacin, lmites y fronteras, los cuales son contratados a destajo.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Denominacin Monto Anual 532.752.844 185.533.625 448.155.169 240.131.518

TOTAL

1.406.573.156

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 9

PROGRAMA: 03 Relaciones Internacionales UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Poltica Internacional Direccin General Sectorial de Economa y Cooperacin Internacional Direccin General Sectorial de Relaciones Consulares

De acuerdo a los lineamientos contenidos en los documentos "Una Revolucin Democrtica" y en el Programa Econmico de Transicin 1999-2000, el rea de la Economa y Cooperacin Internacionales concentrar sus esfuerzos en acelerar y profundizar una adecuada insercin de Venezuela dentro de la economa global, as como en la promocin de una posicin internacional autnoma e independiente, sobre la cual se puedan construir alianzas y consensos en diversos foros internacionales, alrededor de temas de las relaciones econmicas internacionales, de especial atencin a los intereses nacionales de Venezuela. En este contexto, se requiere promover enfoques novedosos dirigidos a crear un ambiente favorable para el comercio internacional y potenciar la captacin de flujos de capitales y tecnologa, sobre la base del establecimiento de reglas claras y el respeto de las normas que regulan las relaciones de amistad entre los estados. La accin de la Poltica Exterior Econmica de Venezuela deber sustentarse en las siguientes sub reas: Las relaciones estatales de carcter prioritario, estratgico y de cooperacin, La articulacin de compromisos del Estado democrtico, en coexistencia y cooperacin con la comunidad internacional, La Poltica Exterior basada en las prioridades geopolticas, y Las relaciones de integracin subregional como prioridad.

Los objetivos que corresponden a la Direccin General Sectorial de Economa y Cooperacin Internacional, dentro de los Programas Equilibrio Econmico y Equilibrio Mundial, se pretenden alcanzar por medio de la accin de la Poltica Exterior Econmica en torno a tres ejes. El primero, la promocin de un Nuevo Orden Econmico Internacional, fundamentado en los principios de cooperacin y colaboracin recprocas. El segundo, la profundizacin de los procesos de integracin econmica regionales y subregionales de los cuales Venezuela es participante activo. El tercero, el fortalecimiento de la Poltica Exterior Energtica de Venezuela, como parte integral de la Poltica Exterior del Estado. El impulso y promocin de un Nuevo Orden Econmico Internacional, fundamentado en los principios de cooperacin y colaboracin recprocas, exige entre otros objetivos, la profundizacin de los esfuerzos de coordinacin interinstitucional y la consolidacin de una capacidad de respuesta adecuada del Despacho, de cara a la creciente complejidad de las relaciones econmicas internacionales. En la bsqueda de ese Nuevo Orden Econmico, la insercin econmica exitosa de los pases en vas de desarrollo, y en particular de Venezuela, dentro de la economa global, es un objetivo fundamental. A los fines de alcanzar este objetivo, la cooperacin econmica internacional, en todos los niveles y mbitos estratgicos de la accin exterior de Estado, sigue y seguir constituyendo una herramienta clave para la promocin de los objetivos del desarrollo econmico. La cooperacin internacional se ver potenciada hacia las distintas fachadas de accin exterior definidas en el documento "Una Revolucin Democrtica", dentro de las cuales Brasil, Colombia y los pases integrantes de la Cuenca del Caribe y Centroamrica, tienen un lugar especial. La adecuada insercin de Venezuela dentro de las relaciones econmicas internacionales contemporneas, tiene un espacio claro en los esquemas de integracin regionales y subregionales, a las cuales pertenece nuestro pas. Los esquemas de integracin econmica han probado constituir un medio eficaz para la solucin de problemas econmicos y sociales comunes y para la promocin de objetivos del desarrollo econmico. En tal sentido, se requiere continuar los esfuerzos desplegados para la profundizacin de la integracin econmica, explotando las fortalezas geoestratgicas de Venezuela como factor articulador de la Comunidad Andina, respecto de otros esquemas de integracin y zonas de libre comercio, tales como el MERCOSUR, el G-3, el CARICOM, entre otros.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 10

Al interior de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Venezuela deber potenciar su liderazgo en la conduccin y profundizacin del proceso de integracin andino. A medida que se incrementan los niveles de interdependencia econmica y poltica de los pases miembros de la CAN, ha tenido lugar la aparicin de asuntos que atienden directamente a la bsqueda de objetivos de Poltica Econmica y de la Poltica Exterior de Venezuela, tales como la armonizacin de las polticas macroeconmicas de los Pases Miembros y la Poltica Exterior Comn. El fortalecimiento de la Poltica Exterior Energtica de Venezuela como parte integral de la Poltica Exterior del Estado, lleva implcito la vinculacin orgnica del Despacho con P.D.V.S.A., el Ministerio de Energa y Minas y el Ministerio de la Produccin y el Comercio. La presencia del tema de la energa, podra potenciar la capacidad negociadora de Venezuela, en diversos mbitos multilaterales y bilaterales. No obstante, se requiere fortalecer los canales de coordinacin y comunicacin existentes entre la DGSECI y otras dependencias de la Administracin Pblica Nacional, que tengan atribuciones en cuanto a la ejecucin de acciones de Poltica Exterior.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado N de Cargos 1.039 3 982 54 960 960 Monto Anual 6.665.555.444 37.309.128 6.475.590.538 152.655.778 6.325.233.493 6.325.233.493

TOTAL

1.999

12.990.788.937

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 41.342.026.122 2.429.631.673 14.901.660.850 969.058.801 215.831.549 59.858.208.995

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 11

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 99 00 00 00 Transferencias Transferencias al exterior Otras Transferencias al exterior S0824-Asilados en Poltica 4.07 4.07 99 99 00 01 00 00 Transferencias corrientes y de capital diversas Transferencias corrientes diversas I0108-Programa de la Cooperacin Internacional S0862-Aportes Culturales Denominacin Monto Anual en Bolvares 107.004.087 11.200.000 11.200.000 11.200.000 95.804.087 95.804.087 50.000.000 45.804.087

4.07 4.07 4.07

00 03 03

PROGRAMA: 04 Previsin Social y Ayudas a Personas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General

A travs de este programa, se centralizan los pagos correspondientes a aportes patronales, as como la cancelacin de las pensiones y jubilaciones al personal pasivo de la Cancillera.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.07 Gastos de personal Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 3.743.941.530 3.372.590.321 7.116.531.851

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 14 Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios a centros de empleados S0955-Subsidios a Caja de Ahorro. Denominacin Monto Anual en Bolvares 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 06 - 12

PROGRAMA: 99 Partidas no Asignables a Programas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General

Esta categora programtica concentra las asignaciones orientadas a la cancelacin de compromisos pendientes de ejercicios anteriores; las contribuciones a organismos laborales y gremiales y los gastos de funcionamiento de la Secretara ProTempore del Tratado de Cooperacin Amaznica, cuya sede itinerante corresponde a Venezuela hasta el mes de junio del ao 2000.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.06 4.07 Denominacin Servicio de la deuda pblica y disminucin de otros pasivos Transferencias Monto Anual 784.339.647 54.600.000

TOTAL

838.939.647

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 15 Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios a organismos laborales y gremiales S0257-Colegio de Internacionalistas de Venezuela S0864-Organizacin Deportiva SUNEP 4.07 4.07 99 99 00 01 00 00 Transferencias corrientes y de capital diversas Transferencias corrientes diversas I0154-Secretara Pro-Tempore del Tratado de Cooperacin Amaznica Denominacin Monto Anual en Bolvares 54.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.000.000 600.000 50.000.000 50.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

50.000.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

07

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 1

MINISTERIO DE FINANZAS
POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AO 2000 El Presupuesto de Gastos del Ministerio de Finanzas para el Ejercicio Fiscal correspondiente al ao 2000, se sustenta en la nueva visin estratgica que orientar la gestin pblica para enfrentar la crisis econmica, tanto en su profundidad como en su intensidad. Con este propsito, el Programa Econmico de Transicin 1999-2000, en armona con el Plan Bolvar 2000 y sus diversas fases (Proyectos Pas-Patria-Nacin), establecen las bases para promover el crecimiento econmico autosostenido y sustentable, reducir las presiones inflacionarias e incrementar el nivel de empleo productivo, con el propsito de elevar la calidad de vida de la poblacin. En el marco de las propuestas para la estabilizacin estructural de las cuentas fiscales, el Ministerio de Finanzas focalizar sus acciones hacia una coordinacin apropiada en los mbitos fiscal, monetario y financiero, que permitan reprimir las expectativas y amenazas del dficit fiscal a travs de las siguientes medidas:

EN MATERIA FISCAL Ampliacin de los ingresos ordinarios con la implantacin de las reformas impositivas contempladas en la Ley Habilitante. Reorientar el enfoque de la gestin fiscal a fin de dar prioridad a los gastos de mayor impacto sobre el crecimiento y el bienestar social y asimismo, la subordinacin del diseo, formulacin y ejecucin del presupuesto pblico a criterios basados en reglas claras de disciplina fiscal y productividad del gasto. Desarrollar las reformas institucionales establecidas en la nueva Ley Orgnica de Reforma de la Ley Orgnica de la Administracin Central, que permitan incrementar la capacidad de conduccin estratgica gubernamental del Ministerio de Finanzas. Potenciar el desempeo de la gerencia pblica propiciando la introduccin de una visin racional en lo referente a los procesos administrativos, con el objeto de lograr mayor celeridad y funcionalidad de los mismos, y adems implantar la cultura de la gestin presupuestaria por resultados, la cual garantiza que los recursos pblicos sean asignados en funcin directa del logro de las metas establecidas. Modernizacin de la administracin financiera del Estado a travs del Sistema Integrado de Gestin y Control de las Finanzas Pblicas (SIGECOF), el cual permite regular, integrar y dotar de transparencia a los subsistemas de Presupuesto, Crdito Pblico, Tesorera y Contabilidad, as como el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pblica (SUNACIC). En este sentido, la Tesorera Nacional se configurar como una institucin que responda a los postulados de la gerencia financiera moderna. Fortalecimiento institucional del Servicio Nacional Integrado de Administracin Tributaria (SENIAT), a fin de elevar sustancialmente la eficiencia en la recaudacin, control y administracin de todos los ramos de rentas nacionales. Adopcin de un enfoque integral para el manejo de la deuda pblica externa, que permita aliviar su perfil de vencimiento concentrado en el corto plazo y distribuir su servicio en forma mas apropiada en el largo plazo. Asimismo, se desarrollarn los mercados de deuda interna, incorporando la posibilidad de emisin de deuda en dlares.

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 2

EN MATERIA FINANCIERA Establecimiento de mecanismos regulatorios que garanticen la atencin de la deuda del Fondo de Garantas de Depsitos y Proteccin Bancaria (FOGADE) con el Banco Central de Venezuela (BCV), sin que en ningn caso se generen obligaciones con el Fisco Nacional. Fortalecer la presencia y accin de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y del Fondo de Garantas de Depsitos y Proteccin Bancaria (FOGADE), sobre los entes que conforman el sistema financiero mediante la adaptacin del marco regulatorio al nuevo entorno econmico. Intensificar y expandir las medidas de inspeccin y vigilancia sobre las operaciones de las empresas del sector de seguros, reaseguros y corretaje, a travs de la Superintendencia de Seguros, con el objeto de garantizar la observancia del mandato legal y un comportamiento transparente y efectivo en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles. Reestructuracin e integracin de los entes financieros del sector pblico, con el objeto de orientar y potenciar su capacidad de gestin hacia la intermediacin bancaria en sectores productivos prioritarios.

COORDINACION FISCAL Y MONETARIA Se continuarn desarrollando las estrategias y acciones para la coordinacin operativa entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV), de las polticas fiscales y monetarias, consistentes con los objetivos de reducir sustancialmente la inflacin y disciplinar el gasto fiscal. Para ello, se mantendr una poltica monetaria restrictiva y adicionalmente en este contexto se continuar insistiendo en las acciones que conduzcan al descenso progresivo de las tasas de inters.

PROYECTOS ESPECIALES Cabe destacar, que el Ministerio de Finanzas, con el propsito de actualizar su misin institucional de los nuevos desafos econmicos y sociales, considera como un imperativo implementar, conducir y continuar proyectos especiales tendientes a: Favorecer y profundizar la formacin, actualizacin y especializacin del capital humano del sector pblico, orientndolo hacia el fomento de valores ticos y de excelencia en su gestin, a travs de las estrategias establecidas por la Escuela Nacional de Administracin y Hacienda Pblica IUT- (ENAHP-IUT). Participar e impulsar la creacin de la Corporacin de la Zona Libre para el Fomento de la Inversin Turstica de la Pennsula de Paraguan (CORPOTULIPA), conjuntamente con el Ministerio de la Produccin y el Comercio, con el carcter de rgimen especial territorial donde se establezcan incentivos fiscales y financieros que propicien las inversiones del sector turstico, como actividad generadora de desarrollo econmico. Fortalecer y adecuar la gestin administrativa, operativa y organizativa del manejo del crdito pblico, mediante el Sistema de Gestin y Anlisis de la Deuda (SIGADE) a fin de reforzar la capacidad tcnica de registro, anlisis, control y administracin de la deuda.

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 3

METAS
Denominacin Impuesto Sobre la Renta Otras Filiales y PDVSA (Casa Matrz) (*) Impuesto Sobre la Renta (Otras Actividades) Licores Cigarrillos Timbre Fiscal Fsforos Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos Impuesto de Importacin Ordinaria Servicio de Aduanas Multas Licenciados en Ciencias Fiscales Tcnicos Superiores Cursos de Extensin y Adiestramiento Cursos de Post-Grado Unidad de Medida Mill. de Bs. Mill. de Bs. Mill. de Bs Mill. de Bs. Mill. de Bs. Mill. de Bs. Mill. de Bs. Mill. de Bs. Mill. de Bs. Mill. de Bs. Alumno Alumno Alumno Alumno Programadas 2000 337.172 1.544.960 129.560 211.687 147.797 40 25.659 1.696.438 138.109 15.272 223 322 20.200 130

(*) Afectado por el Fondo de Inversin para la Estabilizacin Macroeconmica (FIEM)

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 2.949 117 711 399 1.722 273 273 312 312 3.534 Monto Anual 11.265.922,5 1.331.637,7 4.559.621,3 1.384.275,3 3.990.388,2 389.044,6 389.044,6 1.419.079,3 1.419.079,3 13.074.046,4

Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero Personal Fijo a Tiempo Parcial Profesional y Tcnico Personal Contratado Empleado TOTAL

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 4

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo 01 02 03 04 06 11 13 14 15 97 98 99 Direccin Superior Inspeccin y Fiscalizacin Servicios Tcnicos de Apoyo Programacin y Anlisis de las Finanzas Pblicas Bienes Nacionales Control y Fiscalizacin de Cajas de Ahorro, Fondos de Empleados y Similares Adiestramiento y Formacin Profesional en Administracin y Hacienda Pblica Administracin de Recursos Humanos Direccin y Coordinacin del Sistema Nacional de Presupuesto Contratacin Colectiva Asignaciones a Organismos del Sector Pblico Partidas no Asignables a Programas Denominacin Presupuesto 2000 57.921,7 781,5 5.934,3 4.171,2 517,1 547,8 1.032,0 18.517,8 58.026,6 9.934,8 472.763,4 4.990.213,4

TOTAL

5.620.361,6

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 5

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.51 4.52 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Asignaciones no Distribuidas Denominacin Presupuesto 2000 29.639,1 1.187,5 61.978,2 743,9 36.222,8 3.690.149,8 495.380,8 111.706,0 1.193.353,5

TOTAL

5.620.361,6

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo A0121 A0122 A0123 A0145 A0177 A0178 A0179 A0185 A0621 Denominacin Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras Servicio Autnomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administracin Central Servicio Nacional Integrado de Administracin Tributaria (SENIAT) Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles Superintendencia de Salud Superintendencia de Pensiones y Paro Forzoso Superintendencia de Vivienda Comisin Nacional de Valores C.A Metro de Caracas (CAMETRO) Presupuesto 2000 4.650,0 227.735,2 237.925,8 270,0 381,0 381,0 381,0 1.039,4 36.973,4

TOTAL

509.736,8

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 6

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios Culturales al Sector Privado S0635-Fundacin Museo de los Nios Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S1327-Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S1002-Sindicato Unico Nacional de Empleados Pblicos del Ministerio de Finanzas SUNEP-FINANZAS) Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas S0019-Aportes a la Confederacin de Trabajadores de Venezuela Monto Anual en Bolvares 650.450.000 544.250.000 544.250.000 520.000.000 520.000.000 24.250.000 20.500.000 ( 3.750.000 106.200.000 106.200.000 106.200.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES


Cdigo I0127 Organismos Internacional Savings Bank Institute Aportes de Capital a Organismos Internacionales Monto Anual en Bolvares 1.300.000 10.000.000.000

TOTAL

10.001.300.000

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 7

PROGRAMA: 01 Direccin Superior UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Ministro Despachos de Viceministros

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado TOTAL N de Cargos 411 45 220 146 193 193 604 Monto Anual 2.313.161.508 494.317.754 1.266.844.992 551.998.762 928.448.160 928.448.160 3.241.609.668

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 Denominacin Gastos de Personal Sistema de Gestin y Control Financiero (SIGECOF II) Recursos Ordinarios Resto de la Partida Materiales y Suministros Sistema de Gestin y Control Financiero (SIGECOF II) Recursos Ordinarios Resto de la Partida Servicios no Personales Sistema de Gestin y Control Financiero (SIGECOF II) Recursos Ordinarios Crdito Externo Programa de Estadsticas y Finanzas Pblicas Crdito Externo Resto de la Partida Activos Reales Sistema de Gestin y Control Financiero (SIGECOF II) Recursos Ordinarios Resto de la Partida Monto Anual 3.275.694.119 54.447.157 3.221.246.962 491.815.709 15.110.000 476.705.709 53.772.246.782 469.869.453 697.000.000 51.220.000.000 1.385.377.329 381.943.390 157.573.390 224.370.000

4.02

4.03

4.04

TOTAL

57.921.700.000

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 8

PROGRAMA: 02 Inspeccin y Fiscalizacin UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Inspeccin y Fiscalizacin

Este programa, durante el ejercicio fiscal 2000, tiene previsto continuar el ejercicio de las competencias previstas en la Ley Orgnica de la Hacienda Publica Nacional y dems instrumentos jurdicos conexos. A tales fines, se proseguirn ejecutando las siguientes acciones: Realizacin de inspecciones en las diferentes Gerencias de las reas de Aduanas y Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administracin Tributaria (SENIAT). Intervenir conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Cooperacin (FAC) en actividades de inspeccin del Resguardo Nacional Aduanero. Desarrollo de polticas que propendan al mejoramiento de la supervisin, direccin y control de los aspectos vinculados a las labores de Inteligencia Fiscal. Conducir el proceso de investigacin e instruccin de expedientes como consecuencia de infracciones a las normas que rigen la materia fiscal. Dinamizar y proveer las acciones encaminadas hacia el conocimiento, substanciacin, decisin e imposicin de sanciones pecuniarias, en los casos de desacato a las disposiciones previstas en la normativa cambiaria. Diseo y desarrollo de sistemas de informacin, que permitan el mejoramiento de la captura, clasificacin y procesamiento integral de la informacin de carcter fiscal. Promover e implementar las estrategias del plan de supervisin, dirigido hacia las instancias relacionadas con las Finanzas Pblicas.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado N de Cargos 92 4 73 15 30 30 Monto Anual 604.147.020 56.723.911 515.480.873 31.942.236 62.381.232 62.381.232

TOTAL

122

666.528.252

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 9

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales TOTAL Denominacin Monto Anual 712.285.052 10.100.000 59.100.000 781.485.052

PROGRAMA: 03 Servicios Tcnicos de Apoyo UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Servicios

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado N de Cargos 93 3 41 49 9 9 Monto Anual 418.925.748 35.424.000 262.413.432 121.088.316 24.336.000 24.336.000

TOTAL

102

443.261.748

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.06 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Denominacin Monto Anual 1.713.074.147 63.341.020 3.607.926.355 550.000.000

TOTAL

5.934.341.522

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 10

PROGRAMA: 04 Programacin y Anlisis de las Finanzas Pblicas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Crdito Pblico

Corresponde a este Programa, coordinar, evaluar y ejecutar las polticas financieras diseadas de acuerdo a la normativa vigente en materia de Crdito Pblico, a fin de atender las necesidades de financiamiento interno y externo; asimismo, controla y realiza seguimiento de la ejecucin presupuestaria del servicio de la deuda pblica interna y externa, entre otras actividades, encargndose igualmente de los registros contables de todas las transacciones relativas a la deuda de la Repblica y los entes descentralizados. En este marco, para el ao 2000 coordinar la programacin, ejecucin y control de los financiamientos en reas de potencial inters para la Repblica, junto a otros Entes Pblicos como el Banco Central de Venezuela (BCV), la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE), la Oficina Central de Coordinacin y Planificacin (CORDIPLAN), la Contralora General de la Repblica (CGR) y la Tesorera Nacional. Para el Ejercicio Fiscal 2000, se esperan realizar las siguientes acciones: Automatizar el Sistema de Gestin y Administracin de la deuda Externa (SIGADE). Mejorar el sistema de negociaciones y contrato en relacin a la Deuda. Finalizar el proceso de reestructuracin y modernizacin de la Direccin General de Finanzas Pblicas. Coordinacin, control y evaluacin de los Proyectos enmarcados en la Ley Paraguas.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado N de Cargos 57 9 27 21 26 26 Monto Anual 352.013.640 99.719.200 193.286.476 59.007.964 100.000.000 100.000.000

TOTAL

83

452.013.640

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 11

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Oficina Gerencial de la Deuda Recursos Ordinarios Crdito Externo Resto de la Partida Denominacin Monto Anual 452.013.640 33.286.360 3.685.900.000 3.591.000.000 1.500.000.000 2.091.000.000 94.900.000

TOTAL PROGRAMA: 06 Bienes Nacionales UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Servicios

4.171.200.000

A este programa le corresponde aplicar una poltica organizacional que permita una eficaz administracin en el uso, registro y control de los bienes nacionales, bienes en proceso judicial y de remate, de acuerdo a las disposiciones contempladas en las leyes que rigen la materia. Para el ejercicio fiscal 2000, se esperan lograr los siguientes objetivos: Registrar el total de los bienes nacionales, a fin de generar un inventario global centralizado en el Ministerio de Finanzas. Proponer y elaborar polticas y normas de carcter general, que permitan mantener y alimentar el inventario global. Velar por la optimizacin del uso y disposicin de todos los bienes nacionales adscritos al Ministerio de Finanzas, en atencin a las polticas e intereses fundamentales del Estado, en concordancia con la normativa legal. Informar sobre la gestin de la unidad a los diferentes organismos vinculados a la materia de bienes nacionales, en proceso judicial y de remate, en cumplimiento de las diversas leyes y reglamentos que as lo exigen.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo N de Cargos 57 4 29 24 Monto Anual 454.037.448 55.792.800 266.053.323 132.191.325

TOTAL

57

454.037.448

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 12

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Denominacin Monto Anual 454.037.448 28.484.950 34.575.000

TOTAL PROGRAMA: 11 Control y Fiscalizacin de Cajas de Ahorro, Fondos de Empleados y Similares UNIDAD EJECUTORA: Superintendencia de Cajas de Ahorro

517.097.398

La Superintendencia de Cajas de Ahorro como rgano regulador de las actividades desarrolladas por las Cajas de Ahorro, Fondos de Empleados y Similares, tanto del sector pblico como privado, tiene previsto para el ejercicio fiscal 2000 desarrollar las siguientes acciones: Contribuir al mejoramiento de la gestin contable, administrativa y financiera, a travs de la programacin de auditoras, que permitan el seguimiento y monitoreo de las actividades emprendidas por las instituciones objeto de supervisin. Efectuar los anlisis a los estados financieros presentados por las cajas de ahorro, a fin de determinar su situacin patrimonial y su adecuacin a los principios y normas contables de aceptacin general. Efectuar los estudios correspondientes y dictaminar sobre los proyectos de modificacin de estatutos. Implementar el "Sistema de Programacin de Inspecciones", que permita la accesibilidad y precisin en el monitoreo y evaluacin de las Cajas de Ahorro. Recibir, registrar y mantener actualizada la base de datos referente a Cajas de Ahorro y Contadores Pblicos. Conducir el seguimiento y control sobre las Cajas de Ahorro, con el objeto de garantizar el acatamiento de las normas legales e imponer las sanciones correspondientes en el caso de infracciones a las mismas. Establecer y mantener relaciones institucionales con las Cajas de Ahorro, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias y asimismo implementar programas de asistencia tcnica.

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 13

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado N de Cargos 70 5 46 19 12 12 Monto Anual 404.027.820 57.564.000 298.431.384 48.032.436 50.000.000 50.000.000

TOTAL

82

454.027.820

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Transferencias Denominacin Monto Anual 468.303.559 15.600.000 62.630.000 1.300.000

TOTAL

547.833.559

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 14

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 03 Denominacin Transferencias Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Organismos Internacionales o Instituciones en el Exterior I0127-International Savings Bank Institute Monto Anual en Bolvares 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 03 03 03

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 15

PROGRAMA: 13 Adiestramiento y Formacin Profesional en Administracin y Hacienda Pblica UNIDAD EJECUTORA: Escuela Nacional de Administracin y Hacienda Pblica (I.U.T.)

La Escuela Nacional de Administracin y Hacienda (IUT) seguir proporcionando los servicios de capacitacin, actualizacin y especializacin permanente de los funcionarios de la Administracin Pblica, a fin de fortalecer su capacidad de gestin. Para cumplir con el propsito anteriormente descrito, la ENAHP-IUT, continuar desarrollando las siguientes reas institucionales: Continuar con la formacin de profesionales comprometidos con los postulados de tica pblica y en la conduccin y manejo de las polticas pblicas, a fin de elevar la capacidad institucional de la administracin del Estado, tanto a nivel central como descentralizado. Realizacin de cursos desarrollados sobre aspectos terico-prcticos o de investigacin, propios de la gestin pblica y dirigidos a personas vinculadas o no al sector pblico, con el propsito de actualizar y complementar sus conocimientos, habilidades y destrezas. Fortalecer la formacin acadmica de los funcionarios pblicos y particulares en reas especificas de la Administracin Pblica, tales como aduanas, tributos y comercio exterior.

METAS
Denominacin Licenciados en Ciencias Fiscales Tcnicos Superiores Cursos de Extensin y Adiestramiento Cursos de Post-Grado Unidad de Medida Alumno Alumno Alumno Alumno Programadas 2000 223 322 20.200 130

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Fijo a Tiempo Parcial Profesional y Tcnico Personal Contratado Empleado N de Cargos 78 5 41 32 273 273 20 20 Monto Anual 401.032.116 57.564.000 200.444.770 143.023.346 389.044.608 389.044.608 74.080.800 74.080.800

TOTAL

371

864.157.524

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 16

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Transferencias TOTAL PROGRAMA: 14 Administracin de Recursos Humanos UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Servicios Denominacin Monto Anual 864.157.524 81.242.476 47.000.000 39.600.000 1.032.000.000

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Personal Contratado Empleado N de Cargos 165 4 110 51 12 12 Monto Anual 724.761.408 47.280.000 543.349.473 134.131.935 80.000.000 80.000.000

TOTAL

177

804.761.408

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Transferencias Denominacin Monto Anual 7.181.434.912 277.201.908 119.600.000 10.939.590.451

TOTAL

18.517.827.271

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 17

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 15 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S1002-Sindicato Unitario Nacional de Empleados Pblicos del Ministerio de Finanzas (SUNEP-FINANZAS) Denominacin Monto Anual en Bolvares 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

3.750.000

PROGRAMA: 15 Direccin y Coordinacin del Sistema Nacional de Presupuesto UNIDAD EJECUTORA: Oficina Central de Presupuesto

La Oficina Central de Presupuesto se plantea para el ao 2000, la consecucin de nuevos y grandes logros, acorde con la realidad econmica y social del pas, as como continuar con las polticas globales dirigidas a la excelencia presupuestaria, ejerciendo todos los mecanismos gerenciales de alto nivel, que culminen con una respuesta eficiente y eficaz a los requerimientos, tanto en la formulacin como en el seguimiento y evaluacin de la ejecucin fsico-financiera. En tal sentido, profundizar las acciones en lo referente al control de las Finanzas Pblicas, y procurar a nivel presupuestario, optimizar el control iniciado en 1998, como poltica que permitir al pas, controlar el excedente de liquidez, todo ello con la finalidad de reducir el ndice inflacionario. La OCEPRE continuar brindando apoyo a los distintos Organismos gubernamentales, tomando como referencia los planes concretos del Ejecutivo Nacional, tendientes a mejorar la situacin econmica y social del pas. Es prioridad de la Oficina Central de Presupuesto continuar brindando apoyo, especialmente en lo que a bienestar social se refiere. En funcin de lo anterior: La OCEPRE desarrollar planes que le permitan de una manera competente, cumplir a cabalidad las nuevas responsabilidades encomendadas, aunado a las que ha venido desempaando como rgano rector del presupuesto pblico, por lo que esta Oficina pondr su mxima colaboracin para realizar, como siempre lo ha hecho, el mejor de sus esfuerzos en pro del xito del nuevo proyecto que manejar para el Ejercicio Fiscal 2000. La OCEPRE continuar participando en todos los proyectos que conlleven a la consecucin de los objetivos que redunden en el desarrollo y bienestar del pas; prestar su colaboracin en cuanto a las polticas macroeconmicas que determine el Ejecutivo Nacional. En lo referente a infraestructura, se abocar al mantenimiento de las ya existentes, para evitar deterioros que ocasionan gastos innecesarios, dentro de la poltica de reduccin de gastos. Continuar el proceso de reduccin de gasto por la va de la reestructuracin administrativa y de personal.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 18

Continuar con el desarrollo de programas tendientes a integrar a los entes centrales en el proceso de automatizacin del presupuesto pblico, a travs de la implantacin de mdulos de red de redes, que permitan integrar todos los niveles institucionales del gobierno. Para la Oficina Central de Presupuesto, es de vital importancia el fortalecimiento de la motivacin del recurso humano, para lo cual prev la capacitacin constante, acorde con las necesidades del pas, consciente que es la fuerza productiva fundamental en la accin que realiza, y tomando en consideracin que toda organizacin que tenga como norte el desarrollo y crecimiento de su personal, como es el caso de la OCEPRE, tendr como resultado una alta calidad en el servicio que presta. Continuar con la actualizacin del Plan nico de Cuentas, con especial nfasis en brindar apoyo a los organismos de la Administracin Pblica, en cuanto al uso y manejo de las partidas presupuestarias tanto a nivel de ingresos como de gastos. Continuar la difusin, a travs de adiestramiento a los trabajadores del sector pblico, en lo que a la reforma presupuestaria se refiere. Brindar apoyo a los organismos liquidadores y recaudadores de ingresos pblicos para que cumplan con las acciones que permitan una mayor recaudacin fiscal, permitindole al pas llevar a cabo las metas planteadas para el Ejercicio Fiscal 2000 y los sucesivos.

En lo que respecta al presupuesto de gastos, se persiguen como objetivos fundamentales los siguientes: Maximizar el rendimiento de los recursos asignados, logrando mayor productividad, mediante una sana administracin de los bienes y servicios, con tendencia a la reduccin del gasto corriente. Mantener una constante vigilancia para que se realice cabalmente el proceso de descentralizacin hacia los Estados y Municipios. Con el objeto de hacer ms expeditos los procedimientos de trmites para la ejecucin de los recursos destinados a Reestructuracin de Organismos del Sector Pblico, los mismos estarn centralizados en la OCEPRE, para lo cual ser creada una unidad especial, cuya funcin primordial consistir en el anlisis y evaluacin de las solicitudes formuladas por los distintos entes de la Administracin Pblica, en proceso de reorganizacin.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Administrativo Obrero Personal Contratado Empleado N de Cargos 243 38 124 42 39 10 10 Monto Anual 1.691.579.606 427.252.000 1.013.316.623 162.859.000 88.151.983 99.833.134 99.833.134

TOTAL

253

1.791.412.740

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 19

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.52 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Asignaciones no Distribuidas Reestructuracin de Organismos del Sector Pblico Crdito Interno Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Pblicas de las Gobernaciones de Venezuela Recursos Ordinarios Crdito Externo Denominacin Monto Anual 4.725.870.323 105.900.000 547.676.149 361.990.000 239.600.000 52.045.500.000 50.000.000.000

1.000.000.000 1.045.500.000

TOTAL

58.026.536.472

PROGRAMA: 97 Contratacin Colectiva UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Servicios

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Obrero N de Cargos 1.683 1.683 Monto Anual 3.902.236.170 3.902.236.170

TOTAL

1.683

3.902.236.170

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 20

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Transferencias Denominacin Monto Anual 9.792.268.681 80.500.000 41.500.000 20.500.000

TOTAL

9.934.768.681

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 15 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias corrientes al Sector privado Subsidios a Organismos laborales y Gremiales S1327-Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales Denominacin Monto Anual en Bolvares 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

PROGRAMA: 98 Asignaciones a Organismos del Sector Pblico UNIDAD EJECUTORA: Organismos Adscritos

El Programa 98"Asignaciones a Organismos del Sector Pblico", centraliza todos los crditos presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas a los diferentes entes adscritos al Despacho, los cuales se materializan a travs de transferencias; y una vez que la Oficina Central de Presupuesto ha publicado en Gaceta Oficial una sntesis de los presupuestos de esos Organismos, se procede a la emisin de las rdenes de pago correspondientes en cada caso. Los Organismos adscritos con asignaciones en este Programa, de acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos por la modificacin de la Ley Orgnica de la Administracin Central, son los siguientes: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Los objetivos mas importantes de este Organismo para el Ejercicio Fiscal 2000 son los siguientes: Revisar los mtodos de supervisin del sistema financiero venezolano, con el fin de determinar cul es la estructura en este aspecto, que necesita Venezuela, para a su vez modificar los sistemas de supervisin.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 21

Revisin de las leyes de Bancos, Mercado de Capitales, Seguros y anlisis de una nueva Ley que est en estudio para regulacin de los fondos de pensiones. Contribuir mediante la superacin, el anlisis y posterior control de la Banca al fortalecimiento del Sistema Financiero a nivel nacional, mediante la actualizacin en forma constante de los sistemas de inspeccin, modernizando sus Programas Informticos, as como el marco legal por el cual se rige, estudiando igualmente las normas jurdicas de la Banca Universal. Adecuar en forma eficaz el modelo de anlisis financiero para realizar un seguimiento que permita detectar tempranamente situaciones riesgosas que puedan presentarse en el rea bancaria y que tambin permitan obtener una visin clara y precisa de la calidad de la Banca en cuanto a capacidad crediticia y solvencia en general. Adems se ha programado un entrenamiento con la participacin de examinadores de la Reserva Federal y tambin la participacin en el Programa de Capacitacin Continental. Establecer comunicacin con los Supervisores Bancarios de otros pases del mundo.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD. Tiene como eje principal, garantizar a los afiliados, el financiamiento de los servicios de salud, dentro de un marco de patrimonio propio y autonoma funcional, igual que las dems Superintendencias mencionadas en los prrafos anteriores. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y PARO FORZOSO. La finalidad de la creacin de esta Institucin es la de cubrir las contingencias de invalidez, vejez, asistencia funeraria y sobrevivencia de los funcionarios pensionados, y la proteccin temporal del afiliado por la prdida involuntaria del trabajo, mediante una retribucin temporal en dinero. SUPERINTENDENCIA DE VIVIENDA. Su principal objetivo es facilitar a los funcionarios afiliados, los recursos financieros necesarios para adquirir una vivienda adecuada y as poder solucionar parte de sus problemas existenciales. COMISIN NACIONAL DE VALORES. Esta Comisin tiene entre sus pricipales metas a cumplir; las siguientes: La aprobacin de las normas para implementar la Ley de Mercado de Capitales y establecer consecuentemente criterios para sancionar a quienes la incumplan. Autorizar la Oferta Pblica de Ttulos Valores y dictar las normas para la emisin de otros Ttulos, que no estn regulados por la Ley de Mercado de Capitales. Lograr una excelente administracin de los recursos mediante el control de la ejecucin del presupuesto. En general concretar todas las actividades, relacionadas con la colaboracin y el trabajo efectivo de la cordinacin tcnica de este Organismo. SERVICIO AUTNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Tiene como objetivo principal asegurar en la oportunidad debida el pago por concepto de prestaciones sociales y fideicomiso al personal obrero y empleado, egresado de los diferentes Organismos que integran la Administracin Central.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 22

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Sus planes para el ao 2000, estn concentrados en optimizar el sistema de recaudacin de los tributos nacionales, disminuyendo de esta forma las causas de los altos ndices de evasin impositiva. Para lograr lo antes citado, se proyecta realizar un censo de los contribuyentes; actualizar las leyes tributarias y estimular la concientizacin de los antes citados por medio de campaas publicitarias. COMISIN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUELES Su objetivo principal es ejercer una supervisin eficaz en los casinos, salas de bingo y mquinas traganqueles, con la finalidad de hacer cumplir las Leyes y Reglamentos existentes en esta materia e imponer las sanciones contempladas en caso de incumplimiento de estas disposiciones, a travs de la suspensin temporal o cancelacin de las licencias.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Transferencias Denominacin Monto Anual 472.763.410.900

TOTAL

472.763.410.900

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 23

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 02 02 00 00 00 02 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias corrientes a los entes descentralizados A0121-Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras A0177-Superintendencia de Salud A0178-Superintendencia de Pensiones y Paro Forzoso A0179-Superintendencia de Vivienda A0185-Comisin Nacional de Valores Transferencias corrientes a los Servicios Autnomos sin Personalidad Jurdica A0122-Servicio Autnomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administracin Central Recursos Ordinarios Crdito Interno A0123-Servicio Nacional Integrado de Administracin Tributaria (SENIAT) A0145-Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles 4.07 4.07 4.07 02 02 02 00 02 02 00 00 10 Transferencias de Capital Internas Transferencias de Capital al Sector Pblico Transferencias de Capital a Servicios Autnomos sin Personalidad Jurdica A0123-Servicio Nacional Integrado de Administracin Tributaria (SENIAT) SENIAT II Recursos Ordinarios Crdito Externo Resto de la Sub-Partida Monto Anual en Bolvares 472.763.410.900 443.893.866.900 443.893.866.900 6.832.400.000 4.650.000.000 381.000.000 381.000.000 381.000.000 1.039.400.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

4.07

01

02

12

437.061.466.900

227.735.210.900 127.735.210.900 100.000.000.000

209.056.256.000

270.000.000 28.869.544.000 28.869.544.000 28.869.544.000

28.869.544.000 2.336.400.000 1.500.000.000 836.400.000 26.533.144.000

PROGRAMA: 99 Partidas No Asignables a Programas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Servicios

En este Programa se encuentran centralizados primordialmente, los recursos presupuestarios destinados a la cancelacin del Servicio de la Deuda Pblica Externa e Interna; cuya funcin bsica es la de velar por la administracin de los mencionados recursos. Otras atribuciones a ser desarrolladas a travs este programa son: cancelar los Aportes de Capital a Organismos Internacionales; realizar pagos de las obligaciones acumuladas por los servicios bsicos causados en los diferentes Organismos

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 24

que componen la Administracin Central y Descentralizada; cumplir con las erogaciones originadas por la reforma de la Ley Orgnica del Trabajo de fecha 19 de junio de 1997, a travs del Fondo para la Cancelacin de los Pasivos Laborales, entre otras. En lo que se refiere a la inversin mediante Operaciones de Crdito Pblico, se ejecutarn los Proyectos: de Fortalecimiento del Sector Financiero; Apoyo al Proceso Presupuestario y Anlisis de Poltica Econmica; la Reforma de la Seguridad Social y la Oficina Gerencial de la Deuda.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.05 Denominacin Activos Financieros A0621-C.A. Metro de Caracas (CAMETRO) Aporte de Capital a Organismos Internacionales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias A0621-C.A. Metro de Caracas (CAMETRO) Resto de la Partida Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Asignaciones no Distribuidas Remuneraciones y Dems Retribuciones Apoyo al Proceso Presupuestario y Anlisis de la Poltica Econmica Recursos Ordinarios Crdito Externo Reforma de la Seguridad Social (Sectorial) Crdito Externo Programa de Fortalecimiento del Sector Financiero Recursos Ordinarios Crdito Externo Fondo para la Cancelacin de los Pasivos Laborales Crdito Interno Fondo para la Cancelacin de la Deuda por Servicios de Electricidad, Telefno, Aseo y Condominio Crdito Interno Fondo para Remuneraciones, Pensiones y Jubilaciones y Otras Retribuciones Recursos Ordinarios Monto Anual 36.222.846.100 26.222.846.100 10.000.000.000 3.689.599.789.552 11.376.797.921 10.750.597.921 626.200.000 111.706.043.157 1.141.307.958.887 5.314.510.148

4.06 4.07

4.51 4.52

348.500.000 697.000.000 69.700.000.000 836.400.000 906.100.000 531.236.000.000

77.676.000.000

454.593.448.739

TOTAL

4.990.213.435.617

MINISTERIO DE FINANZAS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 07 - 25

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 12 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios Culturales al Sector Privado S0635-Fundacin Museo de los Nios 4.07 4.07 01 01 02 02 00 11 Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a Organismos del Sector Pblico para Financiar Intereses y Otros Gastos Financieros A0621-C.A. Metro de Caracas (CAMETRO) 4.07 4.07 99 99 00 01 00 00 Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas S0019-Aportes a la Confederacin de Trabajadores de Venezuela Denominacin Monto Anual en Bolvares 11.376.797.921 11.270.596.622 520.000.000 520.000.000 520.000.000 10.750.597.921

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

10.750.597.921 10.750.597.921 106.200.000 106.200.000 106.200.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

08

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 1

MINISTERIO DE LA DEFENSA
POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2000 La Poltica del Ministerio de la Defensa para el ejercicio fiscal 2000 contempla los lineamientos generales que permitirn la consecucin de los objetivos y metas previstos inicialmente para este nuevo ao, en los planes generales del Sector Defensa y en los Planes Operativos Anuales (P.O.A.) de los diferentes programas que lo conforman. De esta manera, las Fuerzas Armadas Nacionales esperan cumplir con la misin que le asignan la Constitucin y las dems Leyes de la Repblica. Continuando con la marcada rigidez de los presupuestos, este Ministerio realiz una austera distribucin de los recursos, con la finalidad de cubrir las necesidades ms apremiantes del Sector, en detrimento del gasto de inversin, que le permitiran adquirir tecnologa de punta para el cumplimiento de las funciones encomendadas a las Fuerzas Armadas Nacionales, con relacin a la Seguridad y Defensa del Pas. Cabe sealar, que los recursos asignados para este ao contemplan los siguientes aspectos: Gastos de Personal En cuanto a los gastos de personal, este Ministerio se ha propuesto honrar los compromisos que en materia de remuneraciones ha Decretado el Ejecutivo Nacional para los servidores pblicos, en sus diferentes clases: empleados, docentes, obreros y personal del rea de la salud; as como para los pensionados y jubilados. En este orden de ideas, se contemplan los recursos para las remuneraciones y pensiones del Personal Militar, de acuerdo con las escalas convenidas en la Directiva General, la cual se est modificando para incluir el 20% de incremento previsto en la Gaceta Oficial No. 36.725 del 17 de junio de 1999, mediante el cual se decreta el incremento antes aludido sobre el sueldo bsico devengado al 30 de abril de 1999. Para el rea de Bienestar Social, se est dando especial inters a la atencin del personal en el incremento de los recursos para el Cuidado Integral de la Salud (C.I.S.), previendo el mejoramiento de los hospitales militares, adquisicin de medicamentos, frmacos, equipos mdicos y quirrgicos.

Gastos de Operacin, Mantenimiento e Inversin Para estos gastos se plantea un gran esfuerzo de racionalizacin, orientndose los recursos fundamentalmente al mantenimiento de los sistemas de armas existentes y a la adquisicin de repuestos mayores, a fin de incrementar la vida til de los mismos y de esta manera minimizar la compra de sistemas y equipos. Igualmente se plantea la aplicacin de las siguientes medidas, que permitirn alcanzar los objetivos y metas planteados en el ao 2000: Reduccin del personal profesional de servicio en el exterior en dos fases. Creacin del Cuerpo de Ingenieros y la Brigada de Seguridad y Desarrollo las cuales se realizarn en dos fases, mediante la transformacin de unidades ya existentes. Reduccin en un 80% de la adquisicin de vehculos para labores administrativas. Aplicacin de medidas de austeridad, a fin de reducir el consumo de servicios bsicos y evitar los gastos superfluos. Los Entes Autnomos maximizarn su eficiencia administrativa a fin de lograr su autofinanciamiento. Reestructuracin de las Fuerzas Armadas, permitiendo de esta manera lograr economas, que podrn ser dirigidas a las reas de mantenimiento y equipamientos de la red hospitalaria militar, a fin de mejorar las condiciones del servicio.

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 2

Atencin al Area Fronteriza, con el objeto de minimizar los problemas que afectan a la regin. Como medida para incrementar la operatividad de las Fuerzas Armadas se tiene planteado la realizacin de las Maniobras Conjuntas Libertador. En la administracin de Justicia, el Despacho ha adoptado el Cdigo Orgnico Procesal Penal (COPP), por lo que prev la construccin de instalaciones acordes para la realizacin de los Juicios Orales.

RECURSOS HUMANOS (En Millones de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 21.631 4.021 5.862 11.748 1.422 1.335 87 514 362 152 Monto Anual 51.590,5 18.967,0 11.712,2 20.911,3 2.890,4 2.786,6 103,8 1.982,2 1.656,7 325,5

Personal Fijo Tiempo Completo


Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

Personal Contratado
Empleado Obrero

TOTAL

23.567

56.463,1

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 3

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (Monto en Millones de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos 524 1.760 2.540 1.736 373 768 477 874 1.231 818 193 136 172 18 27 8 12 11.667 Monto Anual 285,3 2.749,8 4.946,4 4.026,1 1.071,5 2.623,6 1.842,7 3.774,9 5.881,3 4.316,6 1.120,8 846,1 1.169,0 129,2 208,4 66,6 168,0 35.226,3

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS TOTALES

POR GRUPOS DE SALARIOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos 2 4.740 6.643 494 21 Monto Anual 1,5 7.206,2 12.830,9 1.134,9 63,3

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS

TOTALES

11.900

21.236,8

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 4

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 164.345,0 191.445,0 82.696,6 86.716,6 135.410,5 3.793,8 1.750,0 10.780,2 1.093,8 42.259,3 1.749,3 219.424,2 7.136,0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 98 99

Administracin Central Defensa Terrestre Defensa Naval Defensa Area Cooperacin Guardia Presidencial Justicia Militar Servicios de Apoyo Corte Marcial de la Repblica Bienestar y Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales Asignaciones a Organismos del Sector Pblico Partidas no Asignables a Programas

TOTAL

948.600,3

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 5

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En Millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 217.794,7

A0050 A0044

Instituto de Previsin Social de las Fuerzas Armadas (I.P.S.F.A.) Instituto de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas Nacionales (I.O.R.F.A.N.). Instituto Autnomo Crculo de las Fuerzas Armadas Oficina Coordinadora para la Prestacin de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (O.C.S.E.) Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.) Fondo de Inversiones y Previsin Socio-econmico para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA) Club de Sub-Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA) Servicio Autnomo de Bienes y Servicios del Ejrcito (SABSE) TOTAL

259,2 1.303,3

A0005 A0065

17,0

A0204

50,0

A0126

462,1 120,1 24,0 220.030,4

A0206 A0157

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 85.337,4 61.455,7 47.002,6 16.456,8 1.475,6 226.634,7 510.237,5

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 4.51

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado

TOTAL

948.600,3

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 6

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas
S0940 - Sociedad Divulgativa de la Historia Militar S0564 - Fundacin de Cardiologa Infantil (FUNDACARDIN) S0395-Asociacin Civil de Damas de las Fuerzas Armadas Nacionales (ACIDAFA) S1048-Banco de Sangre de Sanidad Militar

Monto Anual en Bolvares

366.265.751 291.065.751 291.065.751 8.530.000 240.535.751 36.000.000 6.000.000 75.200.000 75.200.000 5.200.000 70.000.000

Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas


S0498-Federacin de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales S1066-Fundacin IAEDEN

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES


Denominacin Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Organismos Internacionales o Instituciones en el Exterior
I0090-Organizacin Mundial de la Salud (O.M.S.) I0120-International Military Sport

Monto Anual en Bolvares 9.566.564 9.566.564 9.566.564 1.736.166 7.830.398

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 7

PROGRAMA: 01 Administracin Central UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Ministro Direccin General Sectorial de Administracin

Este programa tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar, asesorar y supervisar las actividades del Ministerio de la Defensa que le son atribuidas por la Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas, proporcionar seguridad a las altas autoridades que laboran en las diferentes dependencias del Despacho y de todo lo relativo al servicio de relaciones pblicas con el sector pblico y privado. En consecuencia, formula las pautas y polticas a ser desarrolladas por las diferentes dependencias del Ministerio, especialmente, en lo referente al asesoramiento jurdico, gestin administrativa, funcin inspectora, desplazamiento de efectivos de tropa y planificacin de operaciones.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 2.203 404 1.192 607 425 417 8 65 65

Monto Anual 6.110.954.279 2.129.798.861 2.674.804.027 1.306.351.391 1.364.568.990 1.320.582.270 43.986.720 271.947.690 271.947.690

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

Personal Contratado
Empleado

TOTAL

2.693

7.747.470.959

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 8

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 20.628.321.238 2.614.664.276 10.127.870.713 2.371.107.743 5.732.942.882 122.870.060.579

TOTAL

164.344.967.431

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 13 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S0940-Sociedad Divulgativa de la Historia Militar. 4.07 4.07 99 99 00 01 00 00 Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas S0498-Federacin de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales. S1066-Fundacin IAEDEN Denominacin Monto Anual en Bolvares 83.730.000 8.530.000 8.530.000 8.530.000 8.530.000 75.200.000 75.200.000 5.200.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

70.000.000

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 9

PROGRAMA: 02 Defensa Terrestre UNIDAD EJECUTORA: Comandancia General del Ejrcito

Este Programa identifica y encuadra las dependencias del Ejrcito que tienen como misin principal, la seguridad y defensa del espacio terrestre nacional, mediante operaciones militares terrestres tendentes a garantizar la integridad del pas, la estabilidad de las instituciones democrticas, asegurar el cumplimiento de la Constitucin y las leyes, cooperar con el mantenimiento del orden pblico y, apoyar el desarrollo integral del pas. Con la finalidad de darle cumplimiento a esta misin, el Comandante General del Ejrcito ha establecido planes operativos y administrativos que permitirn:
Optimizar la capacidad operativa y combativa de las Grandes Unidades de Combate y Apoyo de Servicio de Combate que

conforman el Ejrcito.
Optimizar la eficiencia administrativa. Mejorar la capacidad de apoyo, mantenimiento, abastecimiento y de servicios bsicos. Mantener al Ejrcito activo en labores que beneficien a la comunidad. Optimizar los sistemas de seguridad de todas las unidades y dependencias. Mantener la integridad de las fronteras terrestres y contribuir a su desarrollo. Adecuar los servicios del personal a los requerimientos de habitabilidad y bienestar. Optimizar el desarrollo del Ejrcito en funcin de las necesidades nacionales y formar los reemplazos que sean requeridos. Efectuar investigaciones en pro del desarrollo del Ejrcito que redunden en beneficio tanto de las Fuerzas Armadas como

de la Nacin.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 4.033 634 1.113 2.286 203 173 30 265 115 150 4.501

Monto Anual 8.168.151.983 2.973.740.501 1.805.103.334 3.389.308.148 442.772.804 421.172.804 21.600.000 684.869.520 360.869.520 324.000.000 9.295.794.307

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

Personal Contratado
Empleado Obrero

TOTAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 10

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 12.466.259.382 21.113.710.867 9.331.204.709 5.439.082.250 148.402.548 142.946.347.454

TOTAL

191.445.007.210

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 02 02 00 00 00 02 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados A0157-Servicio Autnomo de Bienes y Servicios del Ejrcito Denominacin Monto Anual en Bolvares 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 11

PROGRAMA: 03 Defensa Naval UNIDAD EJECUTORA: Comandancia General de la Armada

Este programa est constituido por todas las acciones militares ofensivas y defensivas de proteccin y de apoyo, que se llevan a cabo con medios navales, en los espacios acuticos ( martimos, fluviales y lacustres), sus costas y los espacios areos correspondientes. En este sentido, la visin de la Armada, es constituir una organizacin ejemplar, convirtindola as en una de las mejores del continente, capaz de operar eficaz y efectivamente y proyectar el poder naval en sus espacios de actuacin, (Caribe, Atlntico y Fluvial), a los fines de garantizar la seguridad y defensa de la Nacin, disponer de un sistema educativo que permita la existencia de recursos humanos con una ptima calidad, altamente capacitado en cuanto a tecnologa, humanidades, gerencia y a la guerra naval, as mismo, combatir y erradicar la piratera en los espacios acuticos. Por ser una Organizacin de gran valor estratgico deber anticiparse a las necesidades de la sociedad venezolana en lo que a salvaguarda de los recursos del mar se refiere para las futuras generaciones. La misin de la Armada es asegurar la defensa naval y el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes a fin de garantizar conjuntamente con otras Fuerzas, la soberana, la integridad, la libertad y contribuir al desarrollo de la Repblica. Para el cumplimiento de esta misin, se han fijado objetivos generales, en funcin de los intereses de la Repblica, de modo que se conjuguen armnicamente los esfuerzos provenientes de cada uno de sus hombres.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 2.764 431 827 1.506 50 50 100 100

Monto Anual 6.709.144.453 2.352.055.603 1.637.519.130 2.719.569.720 164.636.400 164.636.400 660.358.544 660.358.544

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico

Personal Contratado
Empleado

TOTAL

2.914

7.534.139.397

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 12

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 9.930.976.689 7.406.991.845 5.899.750.403 246.500.000 59.212.337.623

TOTAL

82.696.556.560

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 13

PROGRAMA: 04 Defensa Area UNIDAD EJECUTORA: Comandancia General de la Aviacin

La Fuerza Area tiene como misin asegurar la soberana del espacio areo nacional, contribuyendo as a la defensa integral y desarrollo de la nacin. As mismo, presta la ms decidida cooperacin a otros organismos tanto oficiales como particulares, en aquellas actividades de carcter cientfico y asistencial, que propenden al desarrollo y bienestar del pas. Para lograr los objetivos el programa ha orientado sus actividades hacia los siguientes aspectos funcionales: Formular las normas generales que deben seguir los comandos areos y dems dependencias en el desarrollo de las actividades de direccin, control y administracin de los recursos humanos, materiales y financieros, requeridos para el logro de los objetivos previstos. Organizar, equipar y entrenar las unidades necesarias para la ejecucin de las operaciones areas, a fin de garantizar la seguridad y defensa nacional. Proporcionar el apoyo logstico, en lo que respecta a los abastecimientos tcnicos y comunes, mantenimiento del material volante, instalacin y operacin del sistema de comunicaciones, informacin meteorolgica, transporte terrestre, construccin y reparacin de instalaciones y lo relativo a la asistencia mdica del personal. Instruccin, adiestramiento y capacitacin del personal indispensable para satisfacer los requerimientos acadmicos y tcnicos profesionales inherentes al programa. Conducir las acciones necesarias para impedir que medios areos hostiles, causen daos a los objetivos vitales de inters estratgico en el territorio nacional.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 2.831 344 603 1.884

Monto Anual 6.328.308.834 1.434.444.803 1.353.704.754 3.540.159.277

TOTAL

2.831

6.328.308.834

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 14

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 8.017.285.298 9.078.229.804 6.706.554.152 2.293.831.629 23.651.000 60.597.030.354

TOTAL

86.716.582.237

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 15

PROGRAMA: 05 Cooperacin UNIDAD EJECUTORA: Comandancia General de las Fuerzas Armadas de Cooperacin

Las Fuerzas Armadas de Cooperacin tienen como misin cooperar con las otras Fuerzas en la defensa terrestre, naval y area del territorio nacional e igualmente prestar los servicios de apoyo al sector civil de la administracin pblica, que le hayan sido asignados, a travs de las Leyes y Reglamentos pertinente. A los efectos de dar cumplimiento a tales cometidos, organiza, adiestra y equipa las Unidades que la conforman, las cuales realizan operaciones de seguridad de instalaciones y operaciones especiales, contribuyendo con el desarrollo integral de la nacin. La misin que se deriva de la Constitucin de la Repblica y consagrada en las leyes, reglamentos, decretos y dems disposiciones vigentes, se cumple a travs de las siguientes funciones:
Cooperar con todo lo relacionado en las operaciones de defensa requeridas para la seguridad interna del pas y la

estabilidad de las instituciones democrticas, asegurando el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes.


Cooperar en el mbito de la Polica Administrativa General, para mantener el orden pblico en zonas urbanas y rurales,

ejerciendo el control de extranjeros participando en operaciones dirigidas a evitar el trnsito de indocumentados en el territorio nacional y prestar el servicio de vigilancia fronteriza.
Fortalecer la lucha contra la produccin, trfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrpicas. Brindar seguridad a las Industrias Bsicas del Estado y a las privadas que revisten importancia estratgica, de acuerdo a la

planificacin de seguridad y defensa nacional, mediante el servicio de seguridad fsica de instalaciones petroleras, mineras e industriales.
Ejercer el control ganadero, cafetero, pesquero y otras actividades tendentes a preservar estos recursos; y

vigilar la

explotacin, circulacin y comercio de los mismos.


Custodiar los bienes que constituyen la Hacienda Pblica Nacional, ejercer el resguardo aduanero y los servicio de

vigilancia fiscal en las diferentes circunscripciones aduaneras.


En el rea de la renta interna, efectuar operativos especiales de resguardo a la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies

Alcohlicas. Ejercer el control sobre los yacimientos y su circulacin. Apoyar a las administraciones regionales de Hacienda en materia de impuesto sobre la renta. Efectuar visitas de fiscalizacin y verificacin a industrias y actos gravados con alguna contribucin nacional.
Ejercer la guardera al ambiente en todo el mbito del territorio nacional, mediante la realizacin de un conjunto de acciones

de vigilancia y control de todas las actividades de utilizacin y/o aprovechamiento del ambiente y en particular de los recursos naturales renovables, con el fin de que se cumplan las disposiciones relativas a su conservacin defensa y mejoramiento.
Ejercer la vigilancia externa en los Establecimientos Penitenciarios para mantener su seguridad y custodiar los traslados de

los procesados a los tribunales de justicia.


Ejercer patrullaje de carreteras y garantizar la seguridad y control de la circulacin en las vas urbanas y extraurbanas, para

vigilar el respeto de las disposiciones reglamentarias, que regulan la circulacin del trnsito y el cuido de la obra de infraestructura vial. Igualmente, prestar la seguridad fsica de los puestos y aeropuertos del pas. El proceso de la planificacin de la Fuerza, prev una evaluacin y control permanente de los objetivos estratgicos y metas contempladas en los planes y programas a corto, mediano y largo plazo de la Institucin, de tal manera que permita reestructurar esos objetivos y metas a la realidad nacional, a fin de cumplir con las funciones institucionales establecidas en la normativa vigente, pero acordes con los recursos que asigne el Ejecutivo Nacional.

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 16

Por estas razones, el Comando General ajustado a la cuota presupuestaria para el ejercicio fiscal 2000, formula el proyecto de presupuesto de acuerdo a las prioridades de orden legal, bajo tales circunstancias, los gastos se orientan bajo los siguientes criterios:
Cumplir con los beneficios socio-econmicos del personal civil, establecidos por el Ejecutivo Nacional a travs de los

Decretos pertinentes y los beneficios socio-econmicos del personal militar, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.
Mantener la presencia Institucional en el mbito nacional, an cuando los recursos asignados son insuficientes para

cumplir con las funciones que debe ejecutar la Fuerza.


Continuar de acuerdo con las disponibilidades con los Programas de Seguridad Fronteriza.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 3.663 420 725 2.518 571 523 48 14 12 2 4.248

Monto Anual 6.847.337.499 1.594.152.956 1.246.012.568 4.007.171.975 546.595.494 509.881.902 36.713.592 73.500.000 72.000.000 1.500.000 7.467.432.993

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo

Personal Contratado
Empleado Obrero

TOTAL

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Gastos de Defensa y Seguridad del Estado TOTAL Denominacin Monto Anual 9.632.290.806 4.946.372.205 8.240.789.876 204.806.540 112.386.247.203 135.410.506.630

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 17

PROGRAMA: 06 Guardia Presidencial UNIDAD EJECUTORA: Jefatura de la Casa Militar

Este programa tiene como objeto fundamental, proporcionar la custodia, proteccin y seguridad al Ciudadano Presidente de la Repblica, en todas las circunstancias donde quiera que se encuentre, en plan de viaje, gira, visita oficial o privada dentro o fuera del pas. Prestar los servicios de proteccin y custodia a todas las dependencias e instalaciones que sirvan de despacho, residencia y/o alojamiento al primer magistrado de la nacin. Velar por la seguridad fsica de los ex-presidentes; As como tambin por la de los mandatarios y altas personalidades extranjeras que se encuentren de visita en el pas, conforme a las instrucciones que al efecto imparta el ciudadano presidente de la Repblica.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 56 7 5 44

Monto Anual 128.651.092 35.826.588 9.628.860 83.195.644

56

128.651.092

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado TOTAL Denominacin Monto Anual 174.945.383 365.821.580 95.066.449 59.069.800 20.346.000 3.078.597.550 3.793.846.762

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 18

PROGRAMA: 07 Justicia Militar UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Justicia Militar

La misin principal de este programa es la de velar por la correcta administracin, organizacin y supervisin de la Justicia Castrense en todo el territorio nacional. Para esta digna labor cuenta con sus organismos jurisdiccionales adscritos como son: la Fiscala General ante la Corte Marcial, los Consejos de Guerra Permanentes, Juzgados y Departamentos de Procesados Militares, los cuales a travs de sus distintos Tribunales Militares sirven de rgano regulador entre lo dispuesto en la Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas Nacionales, el actual Cdigo Orgnico de Justicia Militar y sus respectivos reglamentos, los cuales ejecutarn las siguientes acciones: Representar a la Justicia Militar en todas las causas de jurisdiccin ordinaria de la Corte Marcial de la Repblica. Promover ante la Corte Marcial los recursos de nulidad y tambin de revisin de las sentencias firmes de los tribunales militares y anunciar contra ella recursos de casacin cuando sea procedente. Dictaminar en todos los casos que a ese efecto la someta la Corte Marcial. Estar en condiciones de apoyar y garantizar la estabilidad de las instituciones democrticas, dentro del ordenamiento jurdico vigente. Conocer sobre el enjuiciamiento militar en Venezuela, por infracciones cometidas fuera del Territorio Nacional. Evaluar a travs del Tribunal de Control la acusacin interpuesta por el Fiscal del Ministerio Pblico y decidir si procede o no el juicio propiamente dicho. Los tribunales mixtos se ocupan de juzgar delitos cuyas penas no excedan los 16 aos de crcel, pero durante los dos primeros aos de vigencia del COPP, conocer de los sancionados hasta con 20 aos de prisin. Se juzgarn con jurado, delitos cuya pena exceda los 16 aos de crcel. Se ocupa de garantizar el cumplimiento de la pena o beneficio de libertad condicional, en los trminos acordados en el juicio.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 250 31 126 93

Monto Anual 586.476.000 148.156.000 256.244.000 182.076.000

TOTAL

250

586.476.000

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 19

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 804.964.890 346.923.200 254.579.910 70.220.000 273.312.000

TOTAL

1.750.000.000

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 20

PROGRAMA: 08 Servicios de Apoyo UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Servicios

Tiene como objetivo fundamental ejercer la funcin de comando sobre las direcciones tcnicas del Ministerio de la Defensa, a fin de planificar las actividades logsticas requeridas para el ptimo empleo y desarrollo de las Fuerzas Armadas. Sus acciones sern orientadas a: Suministrar el apoyo logstico comn, requerido por los Comandos de Fuerzas, Servicios y Unidades del Ministerio de la Defensa. Controlar los Sistemas de armas y explosivos para uso de las Fuerzas Armadas y empresas de vigilancia, efectuar el mantenimiento a nivel de depsito y operar el parque nacional y el polgono de tiro. Desarrollar y consolidar los sistemas de comunicacin de las Fuerzas Armadas, para la formacin integral y tcnica de los Sub-Oficiales Profesionales de Carrera, en la especialidad de Comunicaciones y Electrnica. Proporcionar apoyo de construccin y mantenimiento a las unidades del Ministerio de la Defensa. Generar servicios de apoyo en las reas de artes grficas.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 648 102 142 404 121 120 1 4 4

Monto Anual 1.571.088.976 495.844.223 308.551.293 766.693.460 233.787.682 232.357.210 1.430.472 17.280.000 17.280.000

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

Personal Contratado
Empleado

TOTAL

773

1.822.156.658

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 21

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 2.365.196.268 2.110.498.935 836.110.754 4.138.171.211 1.330.209.166

TOTAL

10.780.186.334

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 22

PROGRAMA: 09 Corte Marcial de la Repblica UNIDAD EJECUTORA: Corte Marcial de la Repblica

La Corte Marcial de la Repblica, como mximo tribunal castrense, est encargada de dirigir la poltica judicial militar y por lo tanto es responsable de crear los mecanismos que aseguren una jurisdiccin penal militar coherente con el nuevo sistema oral acusatorio, a su vez cumple funciones de tribunal de apelaciones a nivel nacional y de tribunal de juicio en nica instancia para el enjuiciamiento de Generales o Almirantes.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 43 9 11 23 16 16

Monto Anual 116.266.808 43.776.216 23.250.492 49.240.100 80.000.000 80.000.000

Personal Contratado
Empleado

TOTAL

59

196.266.808

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 331.322.002 174.177.071 238.327.838 176.000.000 174.000.000

TOTAL

1.093.826.911

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 23

PROGRAMA: 10 Bienestar y Seguridad Social de las Fuerzas Armadas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Bienestar y Seguridad Social

Para el Ministerio de la Defensa, la Direccin General Sectorial de Bienestar y Seguridad Social es la unidad tcnica administrativa central, eje de la poltica social del sector, su misin es la de planificar, dirigir, coordinar y evaluar todos los aspectos relacionados con la administracin de las funciones pertinentes al bienestar y seguridad social en las Fuerzas Armadas, as como la de los entes orgnicos adscritos a esta Direccin General Sectorial, a travs de los cuales se ejecutan dichas funciones y se coordina la poltica social ejecutada por los rganos adscritos al Despacho de la Defensa. Este programa tiene la responsabilidad de velar por el cuidado integral de la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea su situacin (actividad disponibilidad o retiro) o su categora (efectivo o asimilado) garantizando al usuario la atencin medica preventiva y curativa en clnicas y hospitales militares. Para la ampliacin ms ptima de estos recursos y el cumplimiento de los objetivos propuestos, esta Direccin General Sectorial cuenta con la Direccin de Sanidad que tiene a su cargo la red asistencial y hospitalaria militar integrada por los Hospitales Militares "Dr. Carlos Arvelo" en Caracas Distrito Federal, "Coronel Elbano Paredes Vivas", en Maracay Estado Aragua, "Capitn Guillermo Hernndez Jacobsen" en San Cristbal, Estado Tchira, "Teniente Coronel Francisco Valbuena", en Maracaibo Estado Zulia, dos (02) ncleos mdico-asistenciales ubicados en Ciudad Bolvar y Barinas, a estos se le suman los centros de atencin mdico-asistencial como son los ambulatorios "La Rosaleda" en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, Amazonas en el Estado Amazonas Paramacay en Valencia Estado Carabobo, "San Juan de los Morros" en el Estado Gurico, Guasdualito en el Estado Apure. Igualmente se brindan otros servicios tendentes a contribuir con el ingreso y las mejoras socioeconmicas del personal militar y civil que incluye el programa de becas para los hijos del personal del sector, ayudas sociales en casos de contingencia, programa de bono de compensacin habitacional para el personal militar que reside alquilado en inmuebles particulares por carencia de viviendas en guarnicin y proporciona ademas otros servicios a travs de dependencias como el Museo Histrico Militar, Direccin de Prescolares, Ordinario Militar, Federacin Polideportiva de las Fuerzas Armadas y apoyo a los gastos de funcionamiento del Fondo de Inversiones y Previsin Socioeconmico para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), la Fundacin de Cardiologa Infantil (FUNDACARDIN) y al Club de Sub-oficiales de Profesionales de Carrera (CLUSOFA). Todas estas prestaciones dinerarias, as como los servicios que se ofrecen, estn dirigidos a brindar una plataforma que cada da tiende a consolidarse para constituirse en una garanta de bienestar social a la poblacin militar y civil de las fuerzas armadas, dentro de una concepcin solidaria e integral que procure en todo momento la elevacin del nivel de calidad de vida en correspondencia con los planteamientos y preocupaciones que ha manifestado el Ejecutivo Nacional en los actuales momentos.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 4.962 1.538 1.064 2.360 52 52 46 46 5.060

Monto Anual 14.299.787.812 7.227.641.982 2.258.345.746 4.813.800.084 137.997.476 137.997.476 179.265.996 179.265.996 14.617.051.284

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico

Personal Contratado
Empleado

TOTAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 24

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado TOTAL Denominacin Monto Anual 20.028.897.951 13.178.498.591 5.139.302.911 1.401.213.486 1.285.142.674 1.226.219.787 42.259.275.400

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEspe 00 00 01 01 00 00 00 13 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S0564-Fundacin de Cardiologa Infantil (FUNDACARDIN). S0395-Asociacin Civil de Damas de las Fuerzas Armadas Nacionales (ACIDAFA). S1048-Banco de Sangre de Sanidad Militar. 4.07 4.07 01 01 02 02 00 02 Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados A0126-Fondo de Inversiones Socio - Econmicas para Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas (FONDOEFA). A0206- Club de Sub-Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA) 4.07 4.07 4.07 03 03 03 00 01 01 00 00 03 Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Organismos Internacionales o Instituciones en el Exterior I0090-Organizacin Mundial de la Salud (O.M.S.). I0120-International Military Sport. Denominacin Monto Anual en Bolvares 874.302.315 864.735.751 282.535.751 282.535.751 240.535.751

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

36.000.000 6.000.000 582.200.000 582.200.000 462.100.000

120.100.000 9.566.564 9.566.564 9.566.564 1.736.166 7.830.398

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 25

PROGRAMA: 11 Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales UNIDAD EJECUTORA: Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales

La poltica presupuestaria para el ejercicio fiscal 2000 de la Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales, contempla los lineamientos generales que permitirn y facilitarn, la consecucin de los objetivos y metas programados y planificados originalmente, para el mencionado ejercicio fiscal, en los planes generales y en el plan operativo anual de este Organismo Contralor. De esta manera, la Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales, espera cumplir con la misin asignada en la normativa legal vigente. En este sentido, los recursos solicitados contemplan: Gastos de Personal. A fin de honrar los compromisos, que en materia de remuneracin y de otros pagos, tiene la Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales, se tomaron las siguientes previsiones: Se contemplan los recursos para las remuneraciones de acuerdo con las Escalas para Cargos Clasificados como Administrativo y de Apoyo Tcnico y Profesional Universitario o Tcnico Superior establecida en el Decreto N 107 del 26 de abril de 1999, publicado en Gaceta Oficial N 36.687 de la misma fecha. Se contemplan los recursos para las remuneraciones del Personal Obrero al servicio de la Administracin Pblica Nacional Decreto N 108 del 26 abril de 1999, publicada en Gaceta Oficial N 36.687 de la fecha antes mencionada. Se preven recursos centralizados para atender los siguientes compromisos: (IVSS, Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Paro Forzoso, Ley de Poltica Habitacional, Otros Aportes Legales, Caja de Ahorro, Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, Prestaciones Sociales), a fin de cumplir con las respectivas leyes y directivas que lo estipulan. Se incluyen los recursos para gastos de Seguridad y Defensa del Estado.

Gastos de Operacin y Mantenimiento Menor Se asignaron recursos para atender el funcionamiento de las diferentes dependencias de la Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales, teniendo como norte que sus funciones de vigilancia, fiscalizacin y control de los ingresos, gastos y bienes pblicos afectos al Ministerio de la Defensa se constituyen en una tarea de relevante responsabilidad. Gastos de Inversin Se estiman los recursos para la recuperacin y mantenimiento de la infraestructura fsica de los equipos y sistemas en existencias con la finalidad de llevarlos a niveles ptimos de funcionamiento y lograr incrementar su vida til. En este sentido y bajo los lineamientos generales de la automatizacin de todos los procesos dentro de la administracin pblica, para lograr un mejor y mayor control, se incluyeron recursos para atender el proyecto de automatizacin total de los procesos en todas las dependencias del Organismo Contralor. Asimismo se incluyen recursos dirigidos al bienestar y seguridad social del personal militar y civil. En conclusin, la poltica presupuestaria de la Contralora General de las Fuerzas Armadas Nacionales para el ejercicio fiscal 2000, estar orientada a la consecucin de los objetivos y metas propuestas en los planes generales y en el plan operativo anual para el ejercicio fiscal 2000, mediante el fortalecimiento y consolidacin de la estructura organizacional, as como tambin, mediante una distribucin racional y lgica de los recursos asignados, con la finalidad de garantizarse el cabal y oportuno cumplimiento de la misin encomendada.

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 26

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

N de Cargos 178 101 54 23 4 4

Monto Anual 724.351.048 531.588.048 139.027.548 53.735.452 15.000.000 15.000.000

Personal Contratado
Empleado

TOTAL

182

739.351.048

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.51 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 957.022.362 119.775.895 133.003.618 56.830.548 482.694.463

TOTAL

1.749.326.886

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 27

PROGRAMA: 98 Asignaciones a Organismos del Sector Pblico UNIDAD EJECUTORA: Organismos Adscritos

Instituto de Previsin Social de las Fuerzas Armadas. (I.P.S.F.A)

A este Instituto le corresponde la administracin de los fondos establecidos en la Ley Orgnica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el cual establece un rgimen de Seguridad Social del personal de Oficiales, Profesionales de Carrera, Oficiales y Sub-Oficiales de Carrera Asimilados, Reenganchados y Guardias Nacionales de las Fuerzas Armadas, aunado a un sistema de proteccin, que comprende el Cuidado Integral de la Salud (C.I.S.), pensiones y otras prestaciones, las cuales se extienden a sus familiares ms inmediatos. Entre sus atribuciones se encuentran: El Cuidado Integral de la Salud (C.I.S.), el cual contempla un sistema de proteccin total, comprendido por recursos destinados a la adquisicin de frmacos, atencin mdico-ambulatoria, odontolgica y el equipamiento de los hospitales militares. Se desarrollan estas actividades a travs de sistemas de proteccin socio-econmica para la poblacin de afiliados y familiares a travs de las plizas de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (HCM), y se prev la cancelacin de las pensiones militares y los prstamos en dinero, establecidos de acuerdo a la Ley, entre otros. Igualmente se continuaran otorgando prstamos inmediatos en dinero, prstamos hipotecarios, adquisicin de vehculos y compras en almacenes militares. Para el desempeo de estas funciones se estiman transferir la cantidad de Bs. 217.794,7 millones, destinados a sufragar los siguientes conceptos: pensiones y jubilaciones del personal militar Bs. 155.800,0 millones; Fideicomiso del personal militar profesional Bs. 22.656,0 millones; Fondo Cuidado Integral de la Salud y asignacin causa muerte Bs. 35.407,2 millones, mientras que el resto Bs. 3.931,5 millones, se destinar a cubrir parte de los gastos de funcionamiento del Instituto. Es importante resaltar que se contemplan dentro de los gastos de funcionamiento recursos para sufragar el incremento del 20% de los sueldos y salarios a los Empleados de la Administracin Pblica Nacional. Instituto Autnomo Crculo de las Fuerzas Armadas. (I.A.C.F.A.)

El Instituto Autnomo, tiene como objetivo asumir a cabalidad la misin social de continuar brindando tanto al personal activo como pensionados, un buen servicio, estableciendo de esta manera vnculos de mutuo acercamiento incluyendo a sus familiares inmediatos. Asimismo, esta Institucin cuenta con todas las instalaciones apropiadas para brindar los servicios de Misiones Diplomticas acreditadas en el Pas, al igual que las misiones extranjeras y las delegaciones de los pases invitadas por el Gobierno Nacional. Para que esta Institucin, cumpla su rol se establece un plan integral de actividades de tipo cultural, recreacional y de alojamiento, tanto en la sede principal de Caracas, como en el resto de las sucursales distribuidas en el interior del pas. Para apoyar y garantizar el buen funcionamiento de este Instituto Autnomo, se le han asignado recursos por Bs. 1.303,9 millones, para gastos administrativos donde se incluye el beneficio del incremento del 20% a los empleados y obreros contemplados en los Decretos 108 y 176 del 29 de abril de 1999.

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 28

Instituto de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas (I.O.R.F.A.N.)

Este Instituto, tiene como objetivo principal agrupar a los Oficiales de la Institucin Armada, que estn en situacin de retiro, a travs de ella se estimula su mutuo acercamiento a fin de fortalecer los vnculos de fraternidad que debe existir entre todos los miembros de la Fuerzas Armadas, y por medio de los organismos correspondientes, procurarles todos los medios de bienestar econmico, social y cultural. En cuanto a la asignacin de recursos previstos para el ejercicio fiscal 2000, se incluyen gastos que debern responder a ciertos lineamientos relacionados en materia laboral, entre estos aspectos a considerar, se tiene previsto el incremento del 20% de los sueldos y salarios de los empleados y obreros segn lo establecido en los Decretos Presidenciales 108 y 176 del 29 de abril de 1999. Oficina Coordinadora para la Prestacin de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (O.C.S.E.)

Con la finalidad de que esta Oficina pueda desarrollar los programas de formacin educativa en sus diferentes niveles, as como la dotacin y equipamiento de los centros educativos adscritos al Sector Defensa, se estiman asignar Bs. 17,0 millones, dirigidos a cubrir parte de sus gastos de funcionamiento. Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de Defensa (O.C.S.A.)

Esta Oficina Coordinadora, es una Asociacin Civil que tiene como objetivo fundamental desarrollar los servicios de produccin y comercializacin de productos ganaderos, agrcolas, forestales y pesqueros de las granjas militares. Asimismo, se adiestra al personal de tropa en cursos de capacitacin agropecuaria de la Escuela Granja Militar "Generalsimo Francisco de Miranda", ubicada en Isla de Guara, Estado Monagas. A fin de que este Organismo pueda desempear las actividades encomendadas, se estiman transferir Bs. 50,0 millones, destinados a sufragar parte de sus gastos de funcionamiento.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Transferencias
A0005 Instituto Autnomo Crculo de las Fuerzas Armadas

Denominacin

Monto Anual 219.424.197.083

(I.A.C.F.A.)
A0044 Instituto de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas

1.303.292.088

Nacionales (I.O.R.F.A.N.)
A0050 Instituto de Previsin Social de las Fuerzas Armadas

259.184.559

(I.P.S.F.A.)
A0065 Oficina Coordinadora para la Prestacin de los Servicios

217.794.720.436

Educativos del Ministerio de la Defensa. (O.C.S.E.)


A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del

17.000.000

Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)

50.000.000

MINISTERIO DE LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 08 - 29

PROGRAMA: 99 Partidas no Asignables a Programas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Administracin

Mediante los crditos previstos en esta categora programtica, el Ministerio de la Defensa estima cancelar compromisos por concepto de obligaciones contradas en ejercicios anteriores, as como tambin para atender gastos de seguridad y defensa que sirvan de apoyo a los distintos servicios y/o unidades operativas de las Fuerzas Armadas.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.06 4.51 Denominacin Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Monto Anual 1.475.585.929 5.660.434.627

TOTAL

7.136.020.556

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

10

MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

SEPARATA

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000

10

MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 10 - 1

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES


POLTICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2.000 La poltica presupuestaria del Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes estar enfocada al diseo de planes, programas y proyectos integrales orientados bajo la concepcin de una educacin centrada en el hombre, correctora de desigualdades, generadora de oportunidades, donde la formacin del ser humano no slo atienda la necesidad de educarse, y adems complemente su realizacin espiritual y fsica, haciendo de la promocin del conocimiento un instrumento de promocin del gnero humano. Bajo este enfoque, las acciones tendern a la formacin constante del factor humano como ncleo visible de una sociedad, capaz de dar respuesta oportuna a los objetivos del plan; en la realimentacin de la forma como ejecuta las acciones que propone y en el intercambio sistmico con otros planes de carcter nacional e internacional para autorenovarse en funcin de planteamientos ms actualizados para el sector de educacin, cultura y deportes. Para el ao 2.000, la poltica presupuestaria del Ministerio, plantea para el desarrollo de sus objetivos y programas un conjunto de acciones, siendo los ejes centrales los siguientes: 1) 2) El fortalecimiento de la educacin, la accin cultural, deportiva y recreacional de carcter pblico. La gratuidad en el acceso y permanencia a la educacin, la cultura, el deporte y la recreacin como procesos inherentes al desarrollo humano y social integral. Educacin, cultura, deporte y recreacin de calidad para todos los ciudadanos. Concepcin de la escuela como eje de la participacin y organizacin comunitaria, alrededor de cuyas actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas se generen procesos vinculantes a un desarrollo econmico social sustentable, expresin de la construccin de la red social. Adecuacin de la gestin del Ministerio a las necesidades del sistema educativo integral y desarrollo social del pas.

3) 4)

5)

La conformacin presupuestaria de los recursos ordinarios como extraordinarios, permitirn atender el desarrollo educativo, cultural, deportivo y recreacional, enfatizando en la atencin prioritaria de las comunidades locales, enmarcadas en el logro de los grandes fines nacionales de: Preservacin de la existencia de Venezuela como Repblica. Preservacin de la unidad y cohesin de la sociedad venezolana. Promocin y fortalecimiento de la transformacin y difusin sociocultural. Promocin del ascenso de la poblacin hacia estadios superiores de organizacin. Formacin del hombre para su incorporacin en la actividad productiva. Promocin del hombre como eje central de la sociedad y por tal atender, sus dimensiones fsicos-funcionales, espirituales y de valoraciones estticas.

El Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes enfatizar su accin en cuatro grandes objetivos institucionales que se ubican en el rea estratgica del equilibrio social como parte de la poltica del Programa de Gobierno : 1) 2) 3) 4) Acceso y permanencia a una educacin de calidad para todos. Acceso a la cultura y el deporte como factores del desarrollo integral del individuo. Desarrollo con criterios de calidad integral de la planta fsica educativa, cultural, recreativa y deportiva con su respectiva dotacin y atencin. Fortalecimiento de los vnculos entre la cultura, la recreacin, el deporte, la educacin y el trabajo en un contexto de bsqueda de un desarrollo integral.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 10 - 2

Para el logro de estos objetivos, el Ministerio dispone de una asignacin presupuestaria que le permitir desarrollar la accin, educativa, cultural y deportiva destinada a la poblacin nacional, atendiendo aquella que an se encuentra altamente excluida; asimismo, estas acciones deben tener implcita la ms alta calidad y pertinencia social. Hacia el alcance de los objetivos propuestos se consideran prioritarios los siguientes programas y proyectos:

Programa de Fortalecimiento a la Educacin. Este programa tiene como objetivo el fortalecer la inversin en el mejoramiento y sostenimiento de la participacin de todos los ciudadanos en acciones conjuntas con gobiernos regionales, municipales, fundaciones, as como organizaciones no gubernamentales (ONG) en la educacin, cultura y deporte pblico, para ello el Ministerio proseguir con el Proyecto Bandera de las Escuelas Bolivarianas, con la atencin a 524 planteles, el proyecto se iniciar en el ao escolar 1.999-2.000 con 524 Colegios. . El programa implica la atencin a la planta fsica, la dotacin de equipos e implementos, la incorporacin de personal calificado, la extensin del programa alimentario, la atencin integral a la salud de los actores del proceso, el intercambio permanente de los diversos sectores partcipes de la programacin, donde la formacin del personal que juega papel de orientacin, facilitacin y monitoreo del proceso con la generacin de mayores oportunidades de participacin para la comunidad en todas las actividades. As mismo, debe atender los niveles formales del proceso educativo ( Pre-Escolar, Bsica, Media Diversificada, Superior, Especial y de Adultos) y la educacin no formal en cada comunidad orientada hacia la generacin de cultura, recreacin, y deporte . Programa de Fortalecimiento de la Gratuidad en el Acceso a la Educacin, la Produccin Cultural, la Actividad Deportiva y Recreacional. El objetivo fundamental consiste en ampliar la cobertura del sistema educativo, cultural, recreacional y deportivo, permitiendo el acceso y la permanencia de mayor nmero de nios, jvenes y adultos, que han sido excluidos de la participacin en las mismas; para ello, se implementan medidas tales como la gratuidad de matrcula para la participacin en procesos inherentes a los programas, dotacin equipos e implementos de enseanza, garanta de facilitadores, profesores, monitores, coordinadores altamente calificados; suministro de uniformes y extensin del programa alimentario. Se implementar un sistema complementario de becas para quienes participen en estos procesos con un alto rendimiento y pertinencia.

Programa de Fortalecimiento de Vnculos entre Educacin, Deporte y Cultura. La concepcin de una formacin integral as como la bsqueda de un desarrollo econmico social sustentable implica el desarrollo de programas de formacin de jvenes excluidos bsicamente del sistema escolar y de capacitacin laboral en reas vitales para el impulso econmico, como los que en los actuales momentos ejecuta el Instituto Nacional de Capacitacin Educativa (INCE). Este tipo de programa forma al joven y lo vincula a las empresas proporcionandole herramientas prcticas y actualizadas para su desempeo. De igual forma como Proyecto Bandera, se proceder a la reapertura de la Escuelas Tcnicas Industriales, Agropecuarias, Artesanales, y de Comercio, las cuales requieren de dotacin, adecuacin y de la formacin de personal capacitado para atenderlas y vincularlas a la industria y a los procesos de desarrollo regional.

Programa de Fortalecimiento de la Actividad Deportiva. Constituye un componente fundamental de la formacin integral del ser humano en el desarrollo de sus potencialidades y fortalezas, haciendo del deporte y la recreacin espacios comunes y colectivos de participacin y para compartir. En tal sentido desarrollaran las acciones siguientes: Atencin deportiva en la estructura escolar.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 10 - 3

Atencin deportiva a la comunidad. Atencin deportiva de excelencia y calidad competitiva. Intercambios deportivos intra e interinstitucionales. Intercambios deportivos intra e interculturales. Encuentros deportivos por reas y modalidades. Presencia de estas actividades en el currculo escolar de todos los niveles. Adecuacin, mantenimiento y creacin de espacios para el deporte y la recreacin. Formacin de entrenadores y monitores, para los servicios deportivos en las comunidades. Atencin integral a la poblacin que participa en actividades deportivas en todas las edades. Establecimiento de programas de recreacin masivos y de fcil acceso a las comunidades.

Programa de Fortalecimiento de la Actividad Cultural. El Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, integra en sus acciones a la actividad cultural como expresin fundamental del hombre partiendo de la premisa de que el talento humano produce calidad de vida, por lo cual busca exaltar los ms profundos sentimientos y valores en todas sus manifestaciones. Igualmente intenta hacer un mejor uso del tiempo libre a fin de promover la actividad cultural en el colectivo social. Los programas a atender sern: Programa de atencin cultural a la persona y su comunidad, donde se propicie e incentive el desarrollo del talento artstico, cultural, musical, visual y esttico u otros. Programa de atencin cultural al sistema escolar, de forma tal que se constituya un componente activo del currculo en las Escuelas Bolivarianas. Programa de rescate, desarrollo, creacin y divulgacin de la cultura popular en todas sus manifestaciones. Formacin de promotores y recate de espacios para el desarrollo de manifestaciones culturales. Intercambio culturales entre inter-barrios y comunidades, a los fines de hacer de la actividad cultural el mayor uso del tiempo libre de ciudadano. Fortalecimiento a la promocin y divulgacin de quehacer cultural como expresin de la participacin colectiva.

Programa de Promocin de la Educacin Oficial. El Programa permite estimular la inversin educativa y apuntar las iniciativas destinadas a propiciar el mejoramiento de la calidad de la educacin a nivel Estadal y Municipal, mediante la asistencia financiera y tcnica al desarrollo y ejecucin de proyectos, los cuales son cofinanciados por el Ministerio, las Gobernaciones, Alcaldas y Fundaciones. Este Programa se operacionaliza a travs de los siguientes proyectos: Rehabilitacin y Mantenimiento de la Planta Fsica Educativa. Realizar esfuerzos para lograr la recuperacin y dotacin de la planta fsica escolar promoviendo y financiando acciones para el mejoramiento fsico de los planteles a fin de garantizar las condiciones apropiadas para el quehacer educativo.

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Renovemos la Escuela Bsica Rural, Indgena y Frontera. Extender a todos los estados del pas el proyecto Renovemos la Escuela Bsica Rural, Indgena y de Frontera, el cual constituye una estrategia metodolgica que da herramientas para el xito tanto a docentes, como alumnos y miembros de la comunidad. Igualmente fortalecer las escuelas donde se aplica el Proyecto.

Centro Regional de Apoyo al Maestro. Continuar avanzando en la creacin y puesta en funcionamiento de los Centros Regionales de Apoyo al Maestro que se encuentran en su primera fase o en proceso de construccin. Asimismo, se propone fortalecer los centros que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Informtica Integral. Incorporar las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC) como recursos necesarios para la actualizacin de las escuelas, asegurando la formacin de individuos capacitados que utilicen los cdigos comunicacionales de la actualidad, esto se realizar principalmente por medio de la utilizacin pedaggica de programas educativos computarizados (software) como herramientas de aprendizaje y complemento del trabajo docente tanto de aula as como administrativo.

Lengua Materna. Continuar con la promocin y ejecucin del Proyecto Mejoramiento de la Enseanza y Uso de la Lengua para los docentes en ejercicio de Educacin Bsica en las entidades federales, como estrategia de capacitacin para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes.

Escuelas Asociadas a la UNESCO. Motivar a los planteles de Educacin Bsica del pas para lograr su incorporacin al Programa de Escuelas Asociadas a la UNESCO, con el propsito de promover una educacin para la paz, los derechos humanos y la prctica de la democracia, asumiendo una importante funcin piloto en la aplicacin y el fomento de valores de tolerancia y solidaridad con miras a propiciar una cultura de paz en el contexto de nuestro sistema educativo.

Proyectos Regionales. Continuar motivando a los Estados y Alcaldas para generar proyectos especficos para dar respuestas a las necesidades locales dirigidos a ampliar la cobertura del programa de atencin a la poblacin en edad escolar excluida del Sistema Escolar Formal. Con estos proyectos el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes se propone: Elevar la calidad de la Educacin. Fortalecer el sistema educativo con una plataforma tecnolgica que permita preparar a los alumnos para responder a los retos del mundo del conocimiento y la informacin. Dotar a las escuelas de nuevos instrumentos para la investigacin y la creatividad. Facilitar la comunicacin de las escuelas con el mundo exterior. Beneficiar con estos medios a todas las escuelas y en especial a las que atienden a la poblacin menos favorecida desde el punto de vista econmico y socio cultural.

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Programa de Alimentacin Escolar (PAE) Programa educativo que permite desarrollar una cultura alimentaria en el educando, mediante estrategias pedaggicas que convierten el acto alimentario en una experiencia de educacin para la salud. Se operativiza por medio del suministro desde una a tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) balanceadas acorde con los requerimientos kilo calricos segn grupo etareo y turno escolar. Contribuye con la asistencia, prosecusin, mejoramiento del rendimiento escolar y las condiciones fsicas de los estudiantes. Permite adems la participacin activa de las asociaciones civiles de los planteles en el programa.

Programa de Evaluacin de la Calidad de la Educacin. Para evaluar la calidad de la educacin se dise un sistema acorde con la estructura desconcentrada y descentralizada, que evale no slo en funcin de resultados cuantitativos referidos a efectos, beneficios, productos, rendimientos e impactos, sino que tambin permita evaluar simultneamente el proceso educativo en cada una de las instancias: Nacional, Estadal, Municipal y Local, para obtener en funcin de estos resultados parciales de la educacin, aquellos indicadores globales relacionados con la accin educativa y con la gestin institucional. Para dar continuidad a uno de los propsitos de la misin del Despacho evaluar el comportamiento global del sistema, es necesario dar continuidad al Sistema Nacional de Medicin y Evaluacin del Aprendizaje (SINEA), a fin de fortalecerlo y emprender algunas lneas de investigacin, derivadas del anlisis de los resultados en la primera aplicacin de las pruebas nacionales en el nivel de Educacin Bsica, que permitan orientar la toma de decisiones en materia de poltica educativa. En tal sentido, se propone el desarrollo de las siguientes acciones: Consolidar la implantacin del Sistema de Informacin Integrado con la incorporacin de los niveles: Central, Estadal, Municipal y Local, que facilite evaluar la calidad del Sistema Educativo a travs de canales de comunicacin del sistema educativo, comunicacin entre niveles, acceso al sistema, flujo de informacin, reportes gerenciales, particulares y consultas por pantallas.

Presentar a las autoridades educativas regionales el informe de resultados obtenidos en las Entidades Federales, en la aplicacin de instrumentos nacionales, con la finalidad de suministrar insumos de la realidad educativa inmediata, para la toma de decisiones en cuanto al diseo de polticas, programas y/o proyectos que propendan al mejoramiento de la calidad de la educacin. Difundir al pblico en general los resultados obtenidos en la aplicacin de pruebas nacionales de 3ro , 6to y 9no grados.

Elaborar e instrumentar las normas para el uso de los resultados obtenidos en la primera aplicacin de pruebas nacionales a estudiantes de 3ro , 6to y 9no grados, a fin de regular el acceso a la base de datos del Sistema Nacional de Medicin y Evaluacin del Aprendizaje.

Identificar y proponer lneas de investigacin, acerca de algunos factores asociados al aprendizaje, con el objeto de generar indicadores socio-econmicos, pedaggicos y de gestin institucional que permitan monitorear, con base cientfica la calidad de la educacin. Aplicar pruebas piloto en las reas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en 3ro , 6to y 9no grados.

Programa de Reorganizacin, Desconcentracin y Descentralizacin del Sistema Educativo. El Ministerio dentro de sus propsitos fundamentales para el 2.000 proseguir con la completacin de la organizacin en las oficinas y Direcciones de la sede central y fortalecer las capacidades de gestin tcnico-administrativas en las Entidades Desconcentradas del pas, al tiempo que avanzar en el proceso de transferencia del servicio educativo hacia los Estados.

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Las acciones a desarrollar contemplan: Continuar con la aplicacin de la Poltica de Personal, mediante la reubicacin interna, traslado, desincorporacin, jubilacin, pensin, evaluacin y promocin del personal. Proseguir con la aplicacin de las normas y procedimientos de reclutamiento y seleccin del personal administrativo. Desarrollar acciones de capacitacin en la asuncin de nuevas responsabilidades a los equipos gerenciales y tcnicoadministrativos, a fin de garantizar la consolidacin de la estructura organizativa. Completar la elaboracin de manuales de normas y procedimientos administrativos y tcnico-docentes para la gestin del Ministerio. Completar la reorganizacin de las Zonas Educativas del pas y fortalecer los procesos tcnico-docentes y administrativos desconcentrados. Continuar con el proceso de integracin de la gestin educativa en las Zonas Educativas y las Secretaras o Direcciones de Educacin de las Gobernaciones y el diseo de la estructura organizativa correspondiente. Asistir tcnicamente a los Estados en la elaboracin de los Programas de Transferencia del Servicio Educativo. Asistir tcnicamente a los Estados en el diseo e implementacin de la cogestin en funcin de las prioridades establecidas en los Acuerdos Previos Suscritos. Garantizar la ejecucin en los 23 Estados de los proyectos de fortalecimiento institucional, financiados con prstamos de los Organismos Multilaterales. Adecuar la estructura administrativa y funcional y organizativa a los requerimientos del nuevo Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes.

Para ejecutar los programas indicados anteriormente, se realizarn un conjunto de acciones prioritarias en los niveles y modalidades especificados a continuacin: Educacin Preescolar Atencin integral a los nios en edad de Preescolar, mediante la instrumentacin de acciones y recursos tendentes a incrementar la matrcula. Construcciones, rehabilitacin, ampliacin y dotacin de Centros Preescolar a nivel nacional. Validacin y implantacin el nuevo diseo curricular de Educacin Preescolar en todos los centros educativos de ese nivel a escala nacional. Capacitacin total del personal Docente, Directivo y Supervisorio que labora en el nivel de Educacin Preescolar, en las 23 entidades federales, en relacin a los tres componentes del Currculo Nacional de Educacin Preescolar. Fortalecimiento y articulacin de programas y proyectos no convencionales de atencin al nio en edad Preescolar.

Educacin Bsica Continuar con el programa de capacitacin permanente del personal Docente, Directivo y Supervisorio a nivel nacional mediante: Actualizacin curricular de los planes y programas en los diferentes niveles y modalidades. Articulacin del currculo por nivel y modalidades.

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Adaptacin del currculo a las necesidades de las instancias territoriales y al entorno socio cultural del alumno. Transformacin de las prcticas pedaggicas y experimentacin con nuevo forma de administracin curricular Prevencin integral social. Ampliacin de la cobertura y fortalecimiento de la Educacin Bsica, mediante la instrumentacin de medidas y recursos que garanticen la gratuidad de la educacin a la atencin integral de la poblacin de este nivel. Transformacin progresiva de los planteles pblicos de Educacin Preescolar y Bsica ( I y II etapa ) en Escuelas Bolivarianas, como espacios orientados a fomentar y desarrollar el crecimiento humano del alumno como ciudadano apto para afrontar los retos del futuro. Fortalecer los procesos de formulacin y ejecucin de proyectos de plantel y proyectos pedaggicos de aulas y su extensin en todas las escuelas del pas. Rehabilitacin de la infraestructura Escolar, tendente a recuperar la planta fsica y la dotacin de las escuelas en zonas rurales y fronterizas fundamentalmente en los ejes de desarrollo territorial. Continuar y ampliar la cobertura de los programas de prevencin integral en materia de drogas y sexualidad, dirigido a la poblacin escolar y docentes de este nivel. Fortalecer el programa de Supervisin Tcnica Administrativa y Pedaggica como mecanismo que permita evaluar los impactos y hacer seguimiento permanente de los avances del nuevo diseo curricular en la educacin bsica. Fortalecer los programas de investigacin en el rea educativa, mediante convenios con las universidades del pas y organizaciones no gubernamentales (ONG) a los fines de mejorar la calidad de la educacin de este nivel. Fortalecer el Programa de Educacin Bsica Rural, Indgena y de Fronteras para el desarrollo del Currculum Bsico Nacional, en estas escuelas. Fortalecer y ampliar los servicios educativos de atencin al estudiante del nivel de Educacin Bsica, con nfasis en aquellos sectores en situacin de vulnerabilidad social y econmica.

Educacin Media Diversificada y Profesional. Ampliacin de la cobertura y elevacin de la tasa de prosecucin escolar del nivel de Educacin Media Diversificada y Profesional. Modernizacin de las escuelas tcnicas industriales, comerciales y agropecuarias como instituciones activas y eficientes que contribuyan a la formacin de tcnicos medios que tengan pertinencia con los requerimientos sociales y econmicos del pas. Validar e instrumentar la reforma curricular en la Educacin Media Diversificada y Profesional en todos los planteles a escala nacional. Capacitar el personal Docente, Directivo y Supervisorio en servicios del nivel de Educacin Media Diversificada y Profesional, con el concurso de instituciones de Educacin Superior y otros entes capacitados locales y nacionales. Fortalecer los proceso de gestin autnoma del plantel a los fines de adecuar la administracin escolar a las necesidades y recursos del entorno donde se suscribe los planteles de Educacin Media Diversificada y Profesional.

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Ejecutar el programa de Supervisin que permita evaluar los impactos de la reforma curricular del nivel de Educacin Media Diversificada y Profesional, hacer seguimiento al Proyecto de Modernizacin de las Escuelas Tcnicas Industriales, Comerciales y Agropecuarias, y al rgimen experimental de las Escuelas Bsicas Tcnicas. Fortalecer el programa de pasantas de las escuelas tcnicas como mecanismo que permita la vinculacin entre la instituciones educativas y el sector productivo y empleador, en pro de la formacin de un tcnico medio calificado. Ampliar la cobertura de los programas de prevencin integral en materia de drogas y sexualidad, programas y servicios de atencin social, econmica y alimentaria de los alumnos del nivel de Educacin Media Diversificada y Profesional.

Educacin Especial Atencin Educativa Integral a la poblacin con necesidades educativas especiales en planteles y servicios de la modalidad de Educacin Especial a nivel nacional. Fortalecer la integracin e incorporacin escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales en los planteles de los diferentes niveles y la Modalidad de Educacin de Adulto. Consolidacin de Redes Intersectoriales para la prevencin y atencin integral temprana de nios con necesidades educativas especiales de 0 a 6 aos de edad. Fortalecer los programas de formacin y capacitacin laboral, dirigido a la poblacin de jvenes y adultos con necesidades especiales. Fortalecer el desarrollo profesional de los recursos humanos que administran la Educacin Especial a nivel nacional.

Educacin de Jvenes y Adultos. Continuar el proceso de reorientacin de la Educacin Bsica de jvenes y adultos, no escolarizados o excluidos del sistema ordinario, acompaando dicho proceso educativo, con la formacin de un arte u oficio. Proseguir con la implantacin de la Educacin Media Profesional de jvenes y adultos, incorporando a dicho proceso, la capacitacin de artes y oficios. Disear y reproducir materiales didcticos orientados a fortalecer los diferentes programas y estrategias que se implantan en la modalidad. Implantar el sistema de acreditacin para certificar la Educacin Bsica en la modalidad y el reconocimiento de experiencias, habilidades, destrezas y conocimientos en la Educacin Media Profesional. Incorporar a jvenes y adultos excluidos del sistema educativo, mediante procesos educativos que obedezcan a proyectos de vida y desarrollo personal y colectivo. Reorientar los programas de alfabetizacin. Vincular la formacin profesional con la Educacin Bsica, a los fines de lograr un proceso integral de formacin de jvenes y adultos. Ampliar el alcance de la Radio Educativa Comunitaria en 15 entidades federales.

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Crear Centros de Asistencia Acadmica para apoyar la administracin de la Educacin Media Diversificada, a travs de estrategias no convencionales a nivel nacional.

Educacin Indgena Realizar talleres de capacitacin para docentes indgenas con el fin de elaborar una base de datos, un diagnstico situacional y el perfil del docente y del supervisor indgena.

Realizar talleres para la reimplantacin del Rgimen Intercultural Bilinge en los estados con poblacin indgena.

Realizar talleres para la evaluacin y seguimiento al Rgimen Intercultural Bilinge.

Realizar talleres de sensibilizacin para la creacin de nichos lingsticos.

Realizar talleres de transmisin de conocimiento oral de los ancianos indgenas, para docentes y nios indgenas.

Realizar talleres de sensibilizacin dirigidos a los docentes indgenas. Crear un Centro de Capacitacin para Docentes Indgenas.

Educacin Superior En Educacin Superior se le dar carcter prioritario al mejoramiento de la calidad mediante acciones relacionadas con los Institutos y Colegios Universitarios Oficiales y las Universidades Nacionales Experimentales y no Experimentales, destacando: Disminuir el dficit para atender gastos de funcionamiento (dotacin de material, servicios bsicos, mantenimiento de equipos e instalaciones, etc.) que coadyuven al mejor desenvolvimiento y mayor efectividad de las actividades acadmicas y administrativas de las Instituciones. Prever recursos para la adquisicin de equipos que permitan mejorar la calidad de la enseanza, as como los procesos administrativos. Atender el crecimiento de la demanda a travs de la creacin de nuevas carreras, lo cual incide en la contratacin de nuevo personal, ampliacin de la planta fsica y dotacin de equipos. Fortalecer las actividades de investigacin y produccin que permitan el autofinanciamiento y acercamiento al sector industrial y de servicios. Atencin al Programa de Asistencia Integral al estudiante, dirigido a la poblacin estudiantil de bajo nivel socio econmico, mediante el otorgamiento de becas tales, como comedor, residencia, trabajo, excelencia, preparadura, estudio, ayudas especiales y eventuales. Programa de supervisin y capacitacin mediante el dictado de talleres y asesoramiento; a los institutos y Colegios Universitarios. Implementacin y consolidacin de un sistema de evaluacin permanente de los Institutos y Colegios Universitarios que garanticen su retroalimentacin para asegurar la calidad, vigencia y permanencia social. Modernizacin y transformacin de los Institutos y Colegios Universitarios.

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Diseo de un sistema de evaluacin de mritos a la productividad intelectual, creatividad, ingenio y excelencia, del personal docentes de los Institutos y Colegios Universitarios. Intensificar el vinculo de las Universidades Nacionales con Entidades Territoriales de su rea geogrfica de influencia a travs de la prestacin de servicio en los campos de capacitacin, investigacin y extensin. Implementar la metodologa de Centros de Gestin en dos (2) Universidades piloto a fin de extenderlas al resto de la instituciones para el ao 2000. Implementar el Sistema Nacional de Evaluacin Institucional y de Acreditacin en las Universidades a fin de lograr niveles de competitividad en la gestin. Mantener e incrementar las actividades de intercambio y presencia institucional en diversos escenarios nacionales e internacionales en reas de cooperacin Universitaria. Garantizar de acuerdo a las proyecciones efectuadas el egreso de 41.582 profesionales a nivel de pregrado en las instituciones. Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios de bibliotecas, sistemas de informacin y bases de datos, a travs de la modernizacin y automatizacin segn los requerimientos del entorno interno y externo a las Universidades. Consolidar el Sistema de Redes entre Universidades y las Oficinas Tcnicas del Consejo Nacional de Universidades (REACCIUN). Promover proyectos especficos entre la Academia, el Estado y las Empresas, mediante convenios interinstitucionales. Operatizar el desarrollo del Sistema de Informacin relacionado con el convenio CNU-OPSU-AVERU y FEDECAMARAS. Planificar y coordinar el desarrollo fsico espacial de las Universidades proyectando obras civiles, remodelaciones, ampliaciones, urbanismo, mantenimiento y estudio de programacin espacial. Optimizar la imagen institucional, a travs de los programas de extensin, especialmente los dirigidos a la defensa y prevencin del medio ambiente, rescate del patrimonio histrico y de los valores morales y ticos de la comunidad.

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METAS
Denominacin Educacin Pre-Escolar Educacin Bsica
1 a 6 Grado 7 a 9 Grado

Unidad de Medida Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno

Programadas 2000 509.808 2.685.342 1.960.148 725.194 324.147 208.712 26.576 24.339 22.322 30.575 10.000 171 1.452 156.800 126.576 83.377 34.829 7.781 589 624.000 99.956 524.044 490.483 33.561 757.300 404.152 2.041.478 90.816 46.188 48.288 250

Educacin Media

Ciencias Humanidades Agropecuaria Industrial Comercial Asistencial Educacin para el Hogar Artes Industriales

Educacin Especial Educacin de Adultos


Bsica Media Capacitacin en Artes y Oficios Alfabetizacin

Educacin Superior
Institutos y Colegios Universitarios Universidades Nacionales

Pre-Grado Post-Grado Servicio Mdico Odontolgico Servicio Social Servicio de Orientacin Becas Servicio de Sociologa Servicio de Psicologa Beca Trabajo

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RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


2000 Tipo de personal N de Cargos 197.211 269 131.959 27.287 37.696 89.887 89.887 Monto Anual 543.591.045.055 1.668.319.410 439.087.114.434 43.903.723.760 58.931.887.451 179.223.304.000 179.223.304.000

Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos

Personal Contratado Empleados

50 50

222.800.000 222.800.000

TOTAL

287.148

723.037.149.055

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 345.775,9 5.849,3 321.283,5 828.894,3 1.283.490,6 54.319,6 26.874,0 194.511,7 2.193,5

01 02 03 04 05 06 07 98 99

Actividades Centrales Servicios de Apoyo a los Programas Educativos Planificacion de la Educacin Servicio Regional de Educacin Educacion Superior Programa Cultural Programa del Deporte Asignaciones a Organismos del Sector Pblico Partidas No Asignables a Programas

TOTALES

3.063.192,4

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ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo A0002 A0046 Denominacin Instituto Autnomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas Instituto Nacional de Cooperacin Educativa (I.N.C.E.) 8.834,7 A0047 A0323 A0056 Instituto Nacional del Menor (INAM) Fundacin de Edificaciones y Dotaciones Educativas (F.E.D.E.) Instituto de Previsin y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educacin (IPASME) Fundacin Juventud y Cambio Fundacin para el Desarrollo de la Educacin Especial (F.D.E.E.) Fundacin para Programas Escolares (FUNDA ESCOLAR) Academia Nacional de Ciencias Econmicas Academia Nacional de Ciencias Polticas y Sociales Academia Nacional de la Historia Academia Venezolana de la Lengua Academia Nacional de la Medicina Asociacin de Televisin Educativa Venezolana (ATEVE) Estado Aragua Estado Carabobo Estado Lara Estado Miranda Estado Monagas Estado Nueva Esparta Estado Sucre Estado Trujillo 67.457,1 59.120,5 Presupuesto 2000 9.842,0

15.623,7 5.136,8 65,7 17.653,2 54,0 63,0 115,8 15,0 25,0 111,0 1.131,4 1.073,0 1.505,4 1.491,6 883,6 1.106,9 1.230,4 1.971,9

A0384 A0308 A0357 A0135 A0137 A0138 A0139 A0140 A0201 E5400 E5700 E6200 E6400 E6500 E6600 E6800 E7000

TOTAL

194.511,7

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RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Denominacin Presupuesto 2000 1.028.200,3 101.174,7 43.862,9 8.317,5 10.000,0 1.871.637,0

TOTALES

3.063.192,4

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RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS EDUCACIONALES AL SECTOR PRIVADO S0128-Asociacin Venezolana de Escuelas Catlicas (A.V.E.C), Escuela Formacin Maestros. S0397-Fe y Alegra-Instituto Universitario Jesus Obrero S0587-Fundacin para el Desarrollo de las Ciencias, Fsicas, Matemticas y Naturales. S0622-Fundacin La Salle de Ciencias Naturales. S1040-Convenio ME-AVEC. S1041-Planteles no Afiliados al Convenio. S1451-Instituto Venezolano de Capacitacin Profesional de la Iglesia (INVECAPI). SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES PRIVADAS S0818-Instituto Universitario Eclesistico Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima. S0820-Instituto Universitario Tecnolgico de Seguridad Industrial (I.U.T.S.I.) S0979-Universidad Catlica Andrs Bello (Programa de Becas). S0980-Universidad Catlica del Tchira. S0981-Universidad Cecilio Acosta. Edo. Zulia (Becas). S0990-Universidad Rafael Urdaneta. S0991-Universidad Sur del Lago. SUBSIDIOS CULTURALES AL SECTOR PRIVADO S0148-Banco del Libro. S0665-Fundacin para la Msica Santa Cecilia Dtto. Federal. S0942-Sociedad Orquesta Sinfnica de Venezuela. S0957-Subsidios Culturales al Sector Privado. SUBSIDIOS A INSTITUCIONES BENFICAS PRIVADAS S0747-Hogares Crea de Venezuela. SUBSIDIOS A ORGANISMOS LABORALES Y GREMIALES S0291-Confederacin de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.). S0483-Federacin Unitaria Nacional de Empleados Pblicos (FETRA-UNEP) S0486-Federacin Venezolana de Maestros (F.V.M) S0805-Instituto Nacional de Previsin Social de Dirigente Sindical Cetivista Augusto Malave Villalba (IMPRECETEVISTA) S1007-Federacin de Trabajadores del Magisterio Venezolano (FETRAMAGISTERIO) S1008-Federacin de Trabajadores de la Enseanza(FETRA-ENSEANZA) S1009-Federacin Nacional de Profesionales de la Docencia (FENAPRODO) S1011-Federacin Nacional de Trabajadores de la Educacin de Venezuela (FENA-TEV) S1012-Federacin de Sindicatos de Licenciados en Educacin de Venezuela (FESLEV) S1013-Federacin de Educadores de Venezuela (F.E.V.) S1014-Sindicato Unitario de Empleados Pblicos del Ministerio de Educacin, Cultura y Depostes (SUNEP-MECD) S1015-Sindicato Nacional de Funcionarios Pblicos del Ministerio de Educacin, Cultura y Depostes (S.N.F.P-MECD) S1016-Sindicato Nacional de Secretarias Educacionales (S.N.S.E) S1452-Federacin de Trabajadores Educacionales (FETRAEDUCACIONALES). TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PBLICO Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados A9001-Coejecucin de Leyes Programas (Funda-Lectura, FONVIS, Biblioteca Nacional, CENAMEC, FEDE, Funda Escolar, Instituto de Ingeniera y Gobernaciones). Trasferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes a otros Organismos del Sector Pblico. A9000-Coejecucin de Convenio con Organismos del Sector Pblico. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES

Monto Anual en Bolvares 186.379.377.387 93.894.455.034 1.500.000 247.855.034 36.000.000 7.673.600.000 80.912.100.000 962.600.000 4.060.800.000 4.646.000.000 3.000.000 26.000.000 610.000.000 410.000.000 40.000.000 25.000.000 3.532.000.000 1.036.637.022 440.000.000 60.000.000 478.000.000 58.637.022 404.000.000 404.000.000 18.499.240 3.164.356 87.500 729.720 689.425 486.480 668.900 456.080 364.860 212.840 250.000 947.500 1.289.000 488.740 8.663.839 75.930.020.000 45.839.520.000

45.839.520.000 30.090.500.000 30.090.500.000 30.090.500.000 349.766.091

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RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES O INSTITUCIONES EN EL EXTERIOR I0018-Centro Latinoamericano de la Fsica (CLAF). I0020-Centro Regional para la Educacin Superior en Amrica Latina y la Regin del Caribe (C.R.E.S.A.L.C.) I0038-Federacin Panamericana de Facultades de Escuela de Medicina (FEPAFEM). I0043-Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Ciencia y la Cultura (FEMCIECC). I0063-Instituto Panamericano de Geografa e Historia (I.P.G.H.). I0076-Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura O.E.I., en Espaa. I0080-Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) I0111-Cooperacin Tcnica en el Area del Caribe. Programas Educativos Culturales, Centro Interamericano de Idiomas. I0155-Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana (ATEI). TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS S0391-Programa de Mejoramiento de Educacin Bsica. Escuelas Integrales del Estado Mrida
S0891-Sociedad Administradora de Crditos Educativos de Venezuela

Monto Anual en Bolvares 349.766.091 349.766.091 16.353.278 4.720.034 1.168.281 142.027.636 525.856 27.185.116 10.166.551 2.570.257 145.049.082 10.100.000.000 10.100.000.000 100.000.000 10.000.000.000

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PROGRAMA:01

Actividades Centrales

UNIDADES EJECUTORAS: Despacho del Ministro Direccin General Consultora Jurdica Direccin General de Administracin y Servicios Direccin de Informacin Educativa Oficina de Personal Oficina de Contralora Interna Direccin de Presupuesto

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos Personal Contratado Empleados TOTAL N de Cargos 1.563 62 525 462 514 11.896 11.896 29 29 13.488 Monto Anual 82.073.014.894 463.245.712 63.960.628.034 7.288.830.476 10.360.310.672 27.366.591.962 27.366.591.962 149.160.000 149.160.000 109.588.766.856

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Monto Anual 174.816.253.531 1.153.005.314 26.854.104.659 642.376.842 10.000.000.000 132.310.066.476

TOTAL

345.775.806.822

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RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 01 01 01 Esp. 00 00 01 01 SubDenominacin Esp. 00 Transferencias 00 Transferencias corrientes internas 00 Transferencias corrientes al sector privado 15 Subsidios a organismos laborales y gremiales S0291-Confederacin de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.). S0483-Federacin Unitaria Nacional de Empleados Pblicos (FETRA-UNEP). S0486-Federacin Venezolana de Maestros (F.V.M.). S0805-Instituto Nacional de Previsin Social de Dirigente Sindical Cetivista Augusto Malav Villalba (IMPRECETEVISTA). S1007-Federacin de Trabajadores del Magisterio Venezolano (FETRA-MAGISTERIO). S1008-Federacin de Trabajadores de la Enseanza (FETRAENSEANZA). S1009-Federacin Nacional de Profesionales de la Docencia (FENA-PRODO). S1011-Federacin Nacional de Trabajadores de la Educacin de Venezuela (FENA-TEV). S1012-Federacin de Sindicatos de Licenciados en Educacin de Venezuela (FESLEV) S1013-Federacin de Educadores de Venezuela (F.E.V.) S1014-Sindicato Unitario de Empleados Pblicos del Ministerio de Educacin (SUNEP-ME). S1015-Sindicato Nacional de Funcionarios Pblicos del Ministerio de Educacin (S.N.F.P.M.E.). S1016-Sindicato Nacional de Secretarias Educacionales (S.N.S.E.). S1452-Federacin de Trabajadores Educacionales. Transferencias al exterior Transferencias al exterior para financiar gastos corrientes Transferencias a organismos internacionales o instituciones en el exterior I0018-Centro Latinoamericano de la Fsica (CLAF). I0020-Centro Regional para la Educacin Superior en Amrica Latina y la Regin del Caribe (C.R.E.S.A.L.C.). I0038-Federacin Panamericana de Facultades de Escuela de Medicina (FEPAFEM). I0043-Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. de la Ciencia y la Cultura (F.E.M.C.I.D.I.). I0063-Instituto Panamericano de Geografa e Historia (I.P.G.H.). I0076-Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura O.E.I., en Espaa. I0080-Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). I0111-Cooperacin Tcnica con el Area del Caribe. Programas Educativos Culturales, Centro Interamericano de Idiomas. I0155-Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana (A.T.E.I.). Monto Anual en Bolvares 368.265.331 18.499.240 18.499.240 18.499.240 3.164.356 87.500 729.720

689.425 486.480 668.900 456.080 364.860 212.840 250.000 947.500 1.289.000 488.740 8.663.839 349.766.091 349.766.091 349.766.091 16.353.278 4.720.034 1.168.281

4.07 4.07 4.07

03 03 03

00 01 01

00 00 03

142.027.636 525.856

27.185.116 10.166.551

2.570.257 145.049.082

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PROGRAMA:02

Servicios de Apoyo a los Programas Educativos

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General Sectorial de Programas Educativos

Le corresponde participar en la formulacin, coordinacin y ejecucin de la poltica educativa nacional en sus aspectos pedaggico, cultural, deportivo y en la promocin, supervisin y evaluacin del Proyecto Educativo Nacional que orientar las acciones a desarrollar en el sector educativo, hacia el logro de una educacin integral y de calidad, a fin de contribuir al mejoramiento del quehacer educativo en los diferentes niveles y modalidades del sistema, incrementando la eficiencia de la gestin educativa, que permita la superacin de los desequilibrios sociales y culturales mediante una atencin integral a la poblacin estudiantil. As mismo, le compete velar por el cumplimiento de la poltica educativa nacional en todas las entidades federales del pas, promoviendo y estimulando el desarrollo de planes estratgicos originados de la participacin de todos los actores en el mbito nacional, regional y local que propendan a favorecer la ampliacin de la cobertura en los niveles y modalidades del sistema educativo, as como expansin matrcular incorporando no slo a la poblacin demandante en edad escolar, sino tambin la excluida del sistema escolar. Las acciones que le corresponde desarrollar a este programa estarn en su sentido estratgico orientados a una Educacin gratuita para todos y de calidad . De igual manera le corresponde, la adecuacin del currculum base nacional en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, mediante un proceso participativo y de responsabilidad compartida entre: docentes, padres y/o representantes, alumnos, comunidad en general y sociedad civil. Para responder a las operaciones estratgicas referidas al acceso y permanencia a una educacin integral para todos y de calidad. Desarrollo y calidad integral de la planta fsica y de dotacin educativa. Fortalecimiento de la vinculacin entre educacin y trabajo y adecuacin de la gestin a las necesidades del sistema educativo. El programa a travs de la Unidad Ejecutora prev, para el ao 2.000, las siguientes acciones: Seguimiento, control y evaluacin al diseo curricular de la I y II etapa de Educacin Bsica. Implementar el Diseo Curricular de la III etapa de Educacin Bsica. Elaborar el Diseo Curricular Bsico Nacional de todos los niveles y modalidades en relacin al Perfil Integral del Sistema previamente establecido. Seguimiento y evaluacin a la reforma curricular de la I etapa y II etapa de la Educacin Bsica Coordinar acciones de actualizacin para docentes en servicio sobre modificaciones curriculares. Realizar acciones de formacin permanente y actualizacin de los docentes en servicio para mejorar su desempeo profesional y sus condiciones laborales. Coordinar la ejecucin de la poltica de atencin de los Servicios Bibliotecarios y de Aula. Fortalecer y redotar los Servicios Bibliotecarios Escolares y de Aula. Evaluacin de material bibliogrfico a adquirir para la creacin, dotacin y redotacin de Bibliotecas de Aula y Escolar. Elaboracin, impresin y distribucin de la Revista Tricolor y Tricolor Juvenil.

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Establecer y desarrollar el Sistema de Supervisin Educativa Nacional que garantice elevar la calidad del servicio educativo, as como el seguimiento de Proyectos, Planes y Programas prioritarios. Establecer mecanismos que faciliten la gestin del plantel, como estrategia fundamental para fortalecer a la escuela. Ampliando sus relaciones se incrementar la autonoma, participacin y responsabilidad de la comunidad escolar. Ampliar la cobertura en los niveles y modalidades del sistema educativo a fin de facilitar la incorporacin no slo de la poblacin demandante en edad escolar, sino tambin la excluida del sistema, mediante la localizacin hacia los sectores ms vulnerables de la poblacin. Desarrollar estrategias de carcter intersectorial, que permitan que los Programas de Bienestar Estudiantil atiendan las necesidades de la poblacin con menores recursos en el contexto comunidad escuela. Ampliar los Ncleos Integrales de Bienestar Estudiantil (N.I.B.E). Continuar con el desarrollo del Programa de la Comisin para la Orientacin de la Enseanza y Uso de la Lengua Materna (COEULM), dirigido a la formacin de los docentes en servicio. Garantizar la atencin integral de los nios de 0 a 6 aos, a los fines de contribuir a la superacin de los desequilibrios sociales y culturales. Redimensionar y adecuar el curriculum del nivel preescolar para adecuarlo al Nuevo Proyecto Educativo Nacional. Fortalecer una educacin integral en el nivel de Educacin Preescolar y Bsica expresada en el Proyecto de Escuelas Bolivarianas. Revisin de la estructura del nivel de Educacin Media Diversificada y Profesional. Reforma del nivel de Educacin Media Diversificada y Profesional mediante la reformulacin del diseo curricular. Redimensin y ampliacin de la Educacin Tcnica Profesional. Redimensin de las Escuelas Tcnicas Industriales, Comercio y Agropecuarias, a fin de incrementar la matrcula, formar y capacitar para el desempeo laboral atendiendo a las demandas que exige el pas. Fortalecer el sistema de capacitacin y acreditacin del conocimiento, competencias y habilidades a jvenes y adultos para el desarrollo de un oficio en atencin a las necesidades de la localidad, garantizando su incorporacin al mercado laboral. Fortalecer la vinculacin educacin y trabajo para la capacitacin, formacin e integracin de los jvenes con necesidades especiales. Desarrollar programas de computacin para capacitar a jvenes estudiantes del sistema formal, as como para los que presentan necesidades especiales en su desarrollo e incorporacin a las nuevas tecnologas para su desarrollo. Apoyar la reimplantacin del Rgimen de Educacin Intercultural Bilinge (R.E.I.B.), en estados con poblacin indgena. Desarrollar acciones educativas tendentes al fortalecimiento de la poblacin indgena. Desarrollar programas de formacin, capacitacin y actualizacin dirigidos a docentes en servicio, en el uso de la computadora y elaboracin de los diferentes recursos audiovisuales a travs de micros, programas y estrategias metodolgicas.

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Elaborar materiales educativos impresos, que sirvan de apoyo en el proceso de enseanza aprendizaje. Garantizar el desarrollo del Programa para la Instruccin Premilitar, como materia obligatoria.

EDUCACION INDIGENA:

En lo que respecta a la Educacin Indgena se plantea el Proyecto Fortalecimiento de la Poblacin Indgena, el cual tiene como objetivos: promover el desarrollo integral de las comunidades indgenas dentro de un marco de respeto a sus pautas culturales. Para lograrlo se establecen los objetivos y metas que a continuacin se sealan: Objetivos: Desarrollar cursos y talleres de formacin de maestros indgenas en sus propias comunidades. Promover las publicaciones de material didctico en forma bilinge para uso de las distintas etnias. Fortalecer las ORAI para prestar un mayor y mejor servicio a las comunidades indgenas. Realizar jornadas de informacin preventiva para prevenir enfermedades infecto - contagiosas.

Asimismo se dar atencin al rgimen a travs de las diferentes reas que se mencionan: AREA EDUCATIVA Relanzamiento del Rgimen de Educacin Intercultural Bilinge. Garantizar a los nios y jvenes indgenas venezolanos, una educacin de calidad respetuosa de sus culturas y lenguas de origen.

Metas Capacitar y actualizar a 1.609 docentes indgenas. Reimplantar el Rgimen de Educacin Intercultural Bilinge en las seis (6) Entidades Federales con poblacin indgena. Capacitar a 50 docentes indgenas en el nivel de preescolar indgena. Crear un preescolar indgena en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Incorporar 60 nios indgenas a nivel de preescolar indgena.

AREA DE SALUD

Jornadas Diagnstico de la Salud indgena desde la perspectiva de su comunidad.

Objetivo

Diagnstico de la problemtica de salud indgena desde la perspectiva de su grupo tnico.

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Diagnstico con participacin de las comunidades indgenas, para determinar los patrones alimentarios e insuficiencias alimentarias existentes.

Meta

Realizar doce (12) Talleres Diagnstico con participacin de las 28 etnias del pas y los diferentes organismos oficiales y privados que les compete la intervencin en los distintos mbitos sanitarios en las zonas indgenas.

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo a Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos TOTAL N de Cargos 1.325 35 447 679 164 51 51 1.376 Monto Anual 3.734.341.328 210.724.200 1.022.371.887 2.276.491.949 224.753.292 84.828.312 84.828.312 3.819.169.640

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Monto Anual 5.502.966.752 155.012.446 128.848.227 62.460.730

TOTAL

5.849.288.155

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PROGRAMA:03

Planificacin de la Educacin

UNIDAD EJECUTORA:

Oficina Sectorial de Planificacin y Presupuesto

Este programa tiene como objetivo coordinar y asesorar la formulacin de polticas y planes del Sector Educacin, orientar la investigacin educativa y evaluar el comportamiento global del Sistema Educativo, a fin de darle direccionalidad a la accin educativa nacional y proporcionar informacin para la toma de decisiones a los rganos competentes. El programa desarrolla sus acciones en concordancia con las Direcciones del Despacho, a objeto de garantizar el cumplimiento de la poltica educativa nacional. Es a su vez, el rgano responsable de la formulacin y asignacin presupuestaria del sector, conjuntamente con las mximas autoridades. Asimismo, coordina la formulacin de los planes y programas del Sector Educativo y planes intersectoriales del Sistema Educativo; consolida el Plan Operativo Anual Nacional con la orientacin del Ministerio de Planificacin y Desarrollo; formula lineamientos para la realizacin de investigaciones en el Sector Educacin; evala el comportamiento global del Sistema Educativo y la gestin financiera y presupuestaria; realiza el seguimiento y la evaluacin a los convenios de cogestin con las gobernaciones de estado, alcaldas y fundaciones y coordina el asesoramiento tcnico a las experiencias e innovaciones educativas. Para cumplir con los objetivos se propone desarrollar en el ao 2000 las siguientes acciones: Coordinar y asesorar la formulacin de la Poltica Educativa Nacional para el quinquenio 1999-2003. Analizar y reajustar la nueva estructura programtica presupuestaria en concordancia con la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE). Coordinar el asesoramiento tcnico en las Entidades Federales para la formulacin de polticas y planes educativos. Fortalecer la vinculacin de los planes operativos con el presupuesto. Coordinar la formulacin y distribucin del presupuesto del Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, para el ao 2001. Coordinar la elaboracin de los insumos del Sector Educacin para el X Plan de la Nacin. Elaborar la Memoria y Cuenta 2000 del Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes y el Captulo de Educacin del Mensaje Presidencial. Elaborar el Calendario Escolar del Ao Escolar 2000-2001. Coordinar el Sistema Nacional de Evaluacin (SINEA ). Asesorar a las dependencias del Despacho en materia de organizacin, normas, sistemas y procedimientos administrativos. Coordinar el desarrollo de los programas de Cooperacin Tcnica con UNICEF, OEA, UNESCO, OEI y Gobierno Francs, para la planificacin y ejecucin de proyectos educativos en el pas. Fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales a objeto de impulsar los proyectos de cambio educativo. Analizar la informacin estadstica del Sistema Educativo y producir los ndices e indicadores que servirn de base para la toma de decisiones. Coordinar la evaluacin de impacto de los proyectos prioritarios del Despacho.

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Coordinar la realizacin de Convenios de coejecucin con las gobernaciones y alcaldas para el financiamiento del Programa Promocin de la Educacin Oficial. Desarrollar programas de actualizacin para el mejoramiento de la capacidad gerencial y tcnica del personal adscrito a la Oficina Sectorial de Planificacin y Presupuesto. Coordinar las actividades de enlace del Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes con la Fundacin ATEVE, para la produccin de material audiovisual para la educacin, en el marco del convenio establecido con la Organizacin de Estados Iberoamericanos. Implantar el Sistema de Control de Gestin en las diferentes dependencias del Ministerio. Coordinar el diseo y la ejecucin del programa organizacional del Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes en funcin de la nueva estructura programtica presupuestaria. Coordinar las acciones pertinentes para la creacin de un Sistema Nacional de Atencin a los Nios, Nias y Jvenes no Escolarizados. Coordinar el desarrollo de proyectos que contribuyan a reducir los ndices de desercin y la incorporacin al sistema de la poblacin de nios, nias y jvenes no escolarizados. Promover mecanismos interinstitucionales y cooperativos con el sector empresarial para la incorporacin efectiva de los egresados al mercado de trabajo. Coordinar el desarrollo de investigaciones educativas en los niveles y modalidades del Sistema Educativo. Coordinar el diseo de un sistema acorde con la estructura desconcentrada y descentralizada, para la evaluacin de la calidad de la educacin.

Asimismo le compete a este programa el desarrollo, coordinacin e instrumentacin del proyecto Educativo Nacional en sus diferentes ejes: Proyeccin Educacin, Cultural y Deporte Nacional con Legitimidad Poltica y Socio Cultural. Proceso que apunta a la construccin de la vialidad poltica, social, econmica y cultural que impulse la transformacin del Sistema Educativo, concebido como un proceso de participacin creativa y consensual de todos los actores involucrados en el quehacer educativo a los fines de establecer las bases de la Revolucin Educativa que requiere el pas. Fortalecimiento para el desarrollo Integral de la Poblacin Infantil y Juvenil Escolarizada y la Comunidad en General. Como parte importante del desarrollo fsico y mental de nuestra poblacin escolarizada en los distintos niveles y modalidades y dems miembros de la comunidad, dentro de la nueva concepcin de la Escuela como eje de la participacin y organizacin comunitaria, surge la necesidad perentoria de incorporar la prctica deportiva recreacional a la escuela, contribuyendo de esta manera a la formacin y desarrollo integral del ser humano. Esta accin la llevar a cabo el Instituto Nacional de Deportes, a travs del programa Deporte de Calidad, modalidad que permitir:

El desarrollo de programas deportivos para la escuela y la comunidad en lo que respecta a: Adecuacin, mantenimiento y creacin de espacios para el deporte y la recreacin. Formacin de entrenadores, monitores para los servicios deportivos a la escuela y la comunidad. Programacin de intercambios deportivos intra interinstitucionales. Atencin integral de la poblacin que participa en las actividades deportivas. Formulacin de programas de recreacin masivos y de fcil acceso a las comunidades.

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Ampliacin de la cobertura del Sistema Educativo, mediante la instrumentacin nacional de los programas: Fortalecimiento de la Educacin Pre-escolar, el cual tiene como propsito el incremento de la matrcula de este nivel, a travs de la Creacin de Nuevos Centros y Rehabilitacin, Ampliacin y Dotacin de los ya existentes, a nivel nacional. Fortalecimiento de la Educacin Bsica y Media Diversificada y Profesional, mediante la instrumentacin de acciones y recursos que garanticen la gratuidad de la Educacin, la ampliacin y rehabilitacin de la planta fsica educativa, apertura de Escuelas Bolivarianas y modernizacin de las Escuelas Tcnicas Industriales, Comerciales y Agrcolas. Acciones que incidirn favorablemente en el incremento de la matrcula y la tasa de prosecucin escolar. Capacitacin Laboral de la Juventud, dirigido a jvenes en edades comprendidas entre los 14 y 30 aos, excluidos del Sistema Educativo, con la finalidad de desarrollar habilidades que le permita incorporarse al mercado laboral. Programa de Asistencia Econmica, conjunto de transferencias de recursos econmicos orientados directamente a la poblacin escolar de escasos recursos de todos los niveles educativos, a fin de contribuir, propiciar su incorporacin, prosecucin y rendimiento escolar. Asistir a los planteles e instituciones privadas deficitarios en recursos econmicos, que colaboran con el Estado en el desarrollo de la labor educativa, cientfica, social y cultural.

Entre los programas que se ejecutan en esta rea de asistencia se encuentran los siguientes: Beca Escolar: Aporte econmico de carcter temporal otorgado a estudiantes, de todos los niveles educativos, a fin de contribuir con su incorporacin, prosecucin y rendimiento dentro del sistema educativo. Para el ao 2000, se aspira incrementar el monto mensual del beneficio y generar mecanismos para facilitar el acceso a un mayor nmero de alumnos a nivel nacional. Subsidios a Planteles e Instituciones Privadas. Aporte econmico de carcter permanente u ocasional, otorgado a planteles o instituciones privadas que ofrecen servicios y desarrollan actividades en las reas educativas, cientficas, sociales y culturales que presentan dficit de sus recursos econmicos que limitan su funcionamiento y operatividad. En atencin a la poltica definida por el Despacho, para el perodo 1999-2003, el programa ser reorientado hacia aquellas instituciones educativas que brinden educacin de calidad a bajo costo, propiciando as mismo, el impulso de aquellas iniciativas privadas en las reas rurales, marginales, fronterizas e indgenas donde no haya llegado la accin educativa del Estado. Apertura Ao Escolar 1999 2000 - Recurrencia-Apertura Ao Escolar 2000 2001 y Concursos y Escuelas Bolivarianas. Realizar las estimaciones financieras y su distribucin regional para establecer la recurrencia presupuestaria que garantice la prosecucin de la matrcula del ao escolar 1999 2000. Sistematizar las necesidades presentadas por las instancias regionales a partir de los requerimientos formulados por los planteles, en materia de recursos humanos, de equipamiento fsico y de materiales instruccionales para garantizar el inicio del ao escolar 2000/2001. Realizar las estimaciones preliminares para la distribucin financiera por estado correspondiente a la apertura del ao escolar 2000/2001. Asesorar a los estados en la deteccin de necesidades de recursos fsicos y humanos para la apertura del ao escolar.

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Coordinar la creacin de un banco de datos con informacin referida a las aspiraciones del traslado del personal, a fin de determinar los recursos que pudieran ser reubicados en las distintas Entidades Federales de acuerdo a las necesidades reales de cada regin. Coordinar con las instancias regionales los criterios para suplir las necesidades de recursos humanos, a fin de garantizar la prosecucin y creacin de cargos de los distintos niveles y modalidades, plenamente justificados y en funcin de la capacidad instalada en cada entidad regional. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la instrumentacin de los programas y proyectos educativos que se llevan a cabo en el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes.

Renovemos la Escuela Bsica Rural, Indgena y de Fronteras. Extender a todos los estados del pas el Proyecto Renovemos la Escuela Bsica Rural, Indgena y de Frontera, el cual se traduce en una estrategia metodolgica que le da herramientas para el xito tanto a docentes, como alumnos y miembros de la comunidad. Fortalecer las escuelas donde se aplica el Proyecto y desarrollar la fase de extensin a todas las escuelas de los estados incorporados al mismo.

Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO (PEAU) Fortalecer las escuelas que ejecutan el PEAU en diecisiete (17) estados y extenderlo al resto de las entidades faltantes, con el propsito de promover una Educacin para la Paz, la Comprensin y Cooperacin Internacional.

Centro Regional de Apoyo al Maestro (CRAM) Fortalecer las instituciones ya instaladas con el propsito de asistir en forma permanente a los docentes en servicio al promover la transformacin de la prctica pedaggica en el aula.

Informtica Integral Orientar, promover y capacitar a docentes y alumnos en el uso de la informtica hacia el desarrollo de experiencias de aprendizaje, fortaleciendo el sistema educativo con una plataforma tecnolgica tendente a preparar a los alumnos a responder a los retos del mundo del conocimiento y la informacin.

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos Personal Contratado Empleados N de Cargos 22.702 14 22.546 72 70 5.415 5.415 18 18 Monto Anual 80.704.776.672 83.924.402 80.378.223.378 157.078.062 85.550.830 21.939.148.370 21.939.148.370 65.000.000 65.000.000

TOTAL

28.135

102.708.925.042

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CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias Leyes Programas Modernizacin y Fortalecimiento de la Educacin Bsica Aporte Ordinario Crdito Externo Mejoramiento de la Calidad de la Educacin Bsica Aporte Ordinario Crdito Externo Modernizacin de la Educacin Tcnica Crdito Interno
Coejecucin de Convenio con Organismos del Sector Pblico (Financiamiento FIEM) Promocin de la Educacin Oficial (Deporte Calidad, Proyecto Deportivo, Cultural y Deportivo Nacional, Capacitacin de Jvenes No Escolarizados y Repotenciacin de las Escuelas Granjas y Tcnicas Insdustriales)

Monto Anual 141.418.116.075 224.185.353 851.658.751 5.000.000 178.784.505.345 45.839.520.000 32.546.000.000 20.000.000.000 12.546.000.000 10.293.520.000 6.000.000.000 4.293.520.000 3.000.000.000 3.000.000.000

30.090.500.000

30.090.500.000 10.593.200.000 12.881.500.000 2.000.000.000 2.615.800.000 2.000.000.000 80.912.100.000 7.673.600.000 962.500.000 8.400.000.000

Proyecto Pedaggico de Plantel Deporte de Calidad Proyecto Educativo, Cultural y Deportivo Nacional Capacitacin de Jvenes no Escolarizados Repotenciacin Escuelas Granjas y Tcnicas Industriales
Convenio ME-AVEC Fundacin La Salle de Ciencias Naturales Planteles No Afiliados al Convenio Becas Escolares Instituto Venezolano de Capacitacin Profesional Profesional de la

Iglesia (INVECAPI)
Fe y Alegria-Instituto Universitario Jess Obrero Otras Transferencias

4.060.800.000 247.855.034 597.630.311

TOTAL

321.283.465.524

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RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 01 01 01 Esp. SubEsp. 00 00 00 00 01 00 01 10 Denominacin Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios educacionales al sector privado S0622-Fundacin La Salle de Ciencias Naturales. S1040-Convenio ME - AVEC. S1041-Planteles no Afiliados al Convenio. S1451-Instituto Venezolano de Capacitacin Profesional de la Iglesia. S0397-Fe y Alegria Instituto Universitario Jess Obrero Subsidios culturales al sector privado S0148-Banco del Libro. S0957-Subsidios Culturales al Sector Privado. Transferencias corrientes al sector pblico Transferencias corrientes a los entes descentralizados A9001-Coejecucin de Leyes Programas. (Funda-Lectura, FONVIS, Biblioteca Nacional, CENAMEC, FEDE, Funda Preescolar y Gobernaciones). Transferencias corrientes a otros organismos del sector pblico A9000-Coejecucin de Convenios con Organismos del Sector Pblico Monto Anual en Bolvares 170.285.612.056 170.285.612.056 94.355.592.056 93.856.955.034 7.673.600.000 80.912.100.000 962.600.000 4.060.800.000 247.855.034 498.637.022 440.000.000 58.637.022 75.930.020.000 45.839.520.000

4.07

01

01

12

4.07 4.07

01 01

02 02

00 02

4.07

01

02

99

45.839.520.000 30.090.500.000 30.090.500.000

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PROGRAMA:04

Servicio Regional de Educacin Direccin General Sectorial de Programas Educativos

UNIDAD EJECUTORA:

Corresponde al programa coordinar las acciones referidas a la ejecucin de las polticas formuladas para el sector educativo por este Despacho en materia de reorganizacin gradual de sus estructuras gerenciales y administrativas, apoyadas en el proceso de la transferencia de competencias y de recursos, lo que permitir mejorar la eficiencia de la gestin del servicio educativo, garantizar una coordinacin adecuada y eficiente en todos los niveles y modalidades del sistema, multiplicando los recursos y elevar la productividad de los procesos educativos, otorgando responsabilidades y dejar en manos de la comunidad y sus organizaciones el cumplimiento de funciones y tareas especficas a los beneficiarios directos del sistema.
Al programa le compete la direccin e instrumentacin como rgano rector del sistema, las funciones esenciales de planificacin del desarrollo educativo, la supervisin, el seguimiento, control y evaluacin de la gestin educativa. El programa desarrollar acciones de coordinacin, asesora, orientacin, instrumentacin y gestin educativa promoviendo la participacin con el fin de impulsar la poltica educativa para el cambio, mediante el fortalecimiento de la gestin educativa a partir del plantel, mejorando la calidad del servicio en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, incidiendo en la reduccin de los desequilibrios regionales y promoviendo as un desarrollo equitativo de la educacin. A travs de este programa se tiene previsto en el ao 2.000, atender las acciones que a continuacin se sealan: Coordinar la ejecucin de las polticas educativas en los diferentes niveles y modalidades del sistema, a fin de fortalecer la gestin educativa a partir del estado, localidad y plantel. Establecer planes estratgicos que orienten la poltica educativa a las particularidades y prioridad de cada regin. Coordinar la ejecucin de acciones en las entidades federales para garantizar una educacin integral y de calidad. Coordinar y controlar los Planes, Programas y Proyectos Estratgicos de cobertura nacional en las entidades federales. Durante el ejercicio presupuestario se ejecutaran los programas siguientes: Programa de Atencin Alimentaria y Nutricional.

Conjunto de acciones preventivas asistenciales ejecutadas, existentes en los planteles de las diferentes entidades federales; los mismos consisten en un suministro diario de alimentacin gratuita y balanceada a la poblacin estudiantil, durante todo el ao escolar.

La accin de este programa llega al alumno mediante la ejecucin de los siguientes servicios: Gastos de alimentacin para alumnos del Sector Rural. Merienda y gastos de alimentacin para alumnos de zonas fronterizas e indgenas. Merienda para alumnos de Educacin Especial. Merienda para alumnos de Educacin Preescolar.

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EDUCACIN PREESCOLAR Es aquella que se inicia desde la concepcin del nio hasta su ingreso a la Educacin Bsica, la Ley Orgnica de Educacin y su Reglamento la establecen como obligatoria. Para el cumplimiento de sus objetivos se prevee su ubicacin en escenarios formales y no convencionales, atendiendo aspectos pedaggicos, de salud integral (fsica, psicolgica y social), alimentacin, de recreacin, cultura, socioeconmica, legal y otros, segn el medio. A travs de este nivel, se desarrollarn los objetivos que a continuacin se sealan: Contribuir al proceso de formulacin de polticas educativas, y velar por su cumplimiento, dirigidas a la atencin integral de la poblacin infantil de 0 a 6 aos con la participacin de la familia y la comunidad a fin de mejorar su calidad de vida. Ampliar la cobertura de atencin de nios de 0 a 6 aos atendidos en el contexto familiar y educativo, mejorar la calidad de la atencin a travs de estrategias de coordinacin que promuevan el establecimiento de redes que garanticen la atencin del nio con participacin de la familia y la comunidad. Actualizar el curriculum del nivel para adecuarlo a las exigencias sociales. En tal sentido, se propone que la Educacin Preescolar se convierta en Educacin Inicial (0 a 3 aos) y Preescolar (4 a 6 aos). Incrementar la matrcula del nivel de Educacin Preescolar Formal en un 60% en la poblacin de 4 a 6 aos. Fortalecer las estrategias de atencin no convencional para la poblacin menor de tres aos, a travs de Redes Interinstitucionales e Intersectoriales de atencin Integral a la Infancia. Actualizar e implementar el Diseo Curricular del nivel de Educacin Preescolar a nivel nacional. Las acciones a ejecutar durante el ao destacan: Validacin del Diseo Curricular, actualizacin para el primer y segundo trimestre del ao 2000. Capacitacin de los 23 equipos tcnicos zonales del nivel, en los tres componentes del Currculo de Preescolar para el tercer trimestre del ao 2000. Capacitacin de los supervisores, directores y docentes a nivel nacional, en los tres componentes del Currculo del Nivel Preescolar durante el ao escolar 2000/2001. Incorporacin de la atencin pedaggica a los Hogares de Cuidado Diario en un 50%, a travs de la figura del maestro itinerante para el perodo 2000/2001.

EDUCACIN BSICA
El nivel de Educacin Bsica es el eje central del sistema educativo venezolano, est conceptualizado como la educacin mnima obligatoria que se ofrece a todos los ciudadanos, con una duracin de nueve (9) aos, dividida en tres (3) etapas: la primera que comprende de 1 a 3 grado; la segunda atiende 4, 5 y 6 grado y la tercera 7, 8 y 9 grado. El mismo tiene como finalidad estimular el desarrollo armnico de la personalidad del educando, formndolo para valorar nuestro destino histrico, cultural e integrarse a la comunidad con sentido constructivo, orientado en una educacin para la vida que le permita su participacin en el proceso de desarrollo socio - econmico que requiere el pas; esto enmarcado en los principios de democratizacin, participacin, autorealizacin, creatividad, identidad nacional, libertad y desarrollo autnomo.

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El Diseo Curricular de Educacin Bsica aspira lograr el mejoramiento de la calidad de la educacin, dirigido a atender los diferentes factores y componentes que intervienen en el proceso educativo. Actualmente se atiende una poblacin escolar de 6.000.000 de alumnos en 15.659 planteles distribuidos a nivel nacional, contando con la participacin de 182.025 docentes. PROYECTO ESCUELAS BOLIVARIANAS El nivel de Educacin Bsica est desarrollando el Proyecto Escuelas Bolivarianas, fundamentado en el Currculo Bsico Nacional, cuyo objetivo fundamental es ejecutar una poltica de atencin integral dirigida a escolares de primera y segunda etapa, como una alternativa que garantice un espacio orientado a fomentar y desarrollar su crecimiento como ciudadano, apto para enfrentar los retos del futuro.

La Escuela Bolivariana aspira formar un ciudadano crtico transformador de su sociedad, consustanciado con la cultura de su pueblo y del mundo, con el quehacer de la plstica, la msica, la cultura popular, la artesana, el deporte y la recreacin; abierta a la renovacin pedaggica y experiencias escolares de reflexin, coherentes con una accin comprometida con su propia existencia.
Con la creacin de las Escuelas Bolivarianas, se brinda la oportunidad de retroalimentar permanentemente la propuesta de transversalidad, proyectos pedaggicos de aula, proyectos pedaggicos de plantel, los programas por asignatura, la evaluacin cualitativa y todos aquellos aspectos que se consideren de inters para la formacin integral del escolar. Dicho proyecto se inici con la incorporacin de 525 planteles a nivel nacional, a partir del mes de septiembre de 1999 destacando los siguientes aspectos: 1. La escuela est concebida para su integracin al entorno social. Tal integracin se llevar entre otros aspectos mediante el Programa Alimentario, porque la escuela proporcionar dos (2) comidas al da a los alumnos y al personal que all labora, para tal efecto se desarrollarn microempresas alimentarias del entorno social, que sern controladas en cuanto a la calidad alimentaria por la Comunidad Escolar y por el Instituto Nacional de Nutricin (INN). Evaluacin puntual cada cuatro (4) meses para detectar fallas y efectuar los correctivos necesarios para superar las mismas. La evaluacin de impacto se realizar al final del ao escolar. Conceder un bono para los docentes que trabajan en las Escuelas Bolivarianas equivalente al 60% del salario. La escuela bolivariana ser provista tanto de la biblioteca del plantel como de aula y se les dotar de laboratorios, segn sus necesidades. La escuela se equipar con los recursos indispensables para las actividades culturales y deportivas. El plantel de estudio escolar ser el mismo que se desarrolla en el resto del sistema educativo en el nivel correspondiente. La escuela funcionar en doble turno es decir maana y tarde.

2.

3. 4.

5. 6.

7.

As mismo, el nivel de Educacin Bsica participa en la propuesta de reactivacin de la Educacin Tcnica Profesional, que adelanta la Coordinacin de Educacin Media Diversificada y Profesional (tercera etapa). La misma se inicia implantando reformas y modificaciones en el rea de Educacin para el Trabajo, en aquellas escuelas tcnicas que atienden desde 7 hasta 9 grado de Educacin Bsica, otorgando certificado de competencias y/o habilitacin ocupacional en los programas suministrados por cada ao de estudio. Actualmente se analiza el nmero de planteles involucrados, as como la matrcula a beneficiarse con la ejecucin de la propuesta, durante el presente ao escolar.

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La propuesta responde a exigencias del Despacho Ministerial de Educacin, Cultura y Deportes, para atender eficazmente la poltica de formacin de recursos humanos tcnicos, mediante un proceso de experimentacin que sern sometidas estas escuelas.

Desde el nivel de Educacin Bsica se desarrollan una serie de proyectos interinstitucionales y de difusin cultural, que atienden la formacin integral de nios, nias y jvenes, con la coordinacin y participacin de Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, a fin de garantizar la eficaz ejecucin.
EDUCACIN MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL Este nivel educativo tiene como objetivo coordinar, promover, supervisar y evaluar el cumplimiento de la poltica educativa dirigida al nivel, en el Marco del Plan Estratgico, Desarrollo Integral de la Educacin Nacional y Reduccin de los Desequilibrios Sociales. Entre sus acciones prioritarias prevee continuar con la reforma curricular, en el campo de la Educacin Media Diversificada (Bachillerato) y de la Educacin Media Profesional (Educacin Tcnica), para lograr el Fortalecimiento del Sistema Educativo con la formacin de individuos creativos, crticos, democrticos, con las competencias necesarias para desenvolverse en el campo social, cientfico, tecnolgico y artstico. As mismo, continuar con el proceso de Redimencin de las Escuelas Tcnicas Agropecuarias, Industriales, Comerciales y de Promocin Social y Servicios de Salud como instituciones activas y eficientes en la formacin de un Tcnico Medio Profesional que tenga pertinencia con los requerimientos sociales y econmicos del pas y del sector productivo, a travs del perfil profesional que demande cada regin de acuerdo con los ejes territoriales para un desarrollo armnico y articulado del pas; igualmente proseguir con el rgimen de transicin experimental, de la nueva Escuela Bsica Tcnica, fundamentada en el fortalecimiento del rea de Educacin para el Trabajo, destacando la atencin a la orientacin y exploracin vocacional como garante del fortalecimiento de la formacin tcnico profesional. PROGRAMA NACIONAL DE PASANTIAS Las pasantas son actividades pedaggicas obligatorias de contenido prctico, concebidas como parte integral de la formacin profesional de los alumnos que cursan las menciones de Educacin Tcnica y se realizan en empresas o instituciones relacionadas directamente en su especialidad, bajo el control y supervisin de personal docente del plantel de donde procede el alumno, as como de la empresa o institucin; cumplindose en base a un programa de trabajo preestablecido entre ambos funcionarios, un perodo de tiempo determinado y un valor acadmico en los planes de estudio. Entre sus objetivos est el de generar la creacin de un vnculo permanente entre las instituciones educativas y el sector empleador, dirigidos a la unificacin de esfuerzos para la formacin profesional del Tcnico Medio como el recurso humano calificado que se requiere para el desarrollo del pas y la actualizacin permanente del personal docente, as como para el alumno, para complementar la formacin profesional adquirida en el plantel a travs de la prctica en el trabajo, obteniendo una experiencia real de la vida en el trabajo, contribuyendo como un medio para su incorporacin al mercado laboral. Se contina con el programa nacional de pasantas y el fortalecimiento de la relacin Educacin Industria. EDUCACIN ESPECIAL Esta Modalidad del Sistema Educativo, se inscribe en los mismos principios y fines de la educacin en general, manteniendo una relacin de interdependencia con el resto del Sistema. Representa la opcin de la poltica educativa para la atencin integral de nios, jvenes y adultos con necesidades educativas especiales, al considerar la caracterizacin y diversidad de la poblacin a atender y programas especficos, estrategias, ayudas tcnicas y pedaggicas que garantizan el ingreso, permanencia, prosecucin escolar y un desarrollo integral, ya sea en el mbito de la escuela o servicio de Educacin Especial o integrados a la Escuela Regular. Las lneas estratgicas de polticas de atencin educativa, sern las siguientes:

La modalidad de Educacin Especial, atendiendo al Plan Estratgico del ao 2.000 se plantea el desarrollo de los siguientes Proyectos:

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Fortalecimiento de la atencin educativa integral de nios, jvenes y adultos con necesidades educativas especiales que asisten a los planteles y servicios de la Modalidad de Educacin Especial, as como los integrados en los planteles de los diferentes niveles y de la Modalidad de Educacin de Adultos. Consolidacin de Redes Intersectoriales para la prevencin y atencin integral temprana de nios con necesidades educativas especiales de 0 a 6 ao. Fortalecimiento de los programas de formacin profesional, capacitacin laboral, escolaridad e integracin socio laboral dirigidos a la poblacin de jvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Fortalecimiento de la integracin escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela regular. Desarrollo profesional de los recursos humanos que administran la Educacin Especial en la instancia Nacional, estadal y municipal. Supervisin integrada de Educacin Especial en el Marco de la Descentralizacin y Fortalecimiento de la Organizacin Comunitaria a travs de la participacin de los planteles y ejercicios de Educacin Especial, en las diferentes actividades de desarrollo econmico, cultural y social.

EDUCACIN DE JVENES Y ADULTOS. La modalidad de Educacin de Jvenes y Adultos garantiza la incorporacin al Sistema Educativo y su continuidad en la formacin acadmica y profesional de la poblacin no escolarizada o excluida del sistema ordinario, mediante la prosecucin de sus estudios o la incorporacin o mejoramiento en el campo laboral, desarrollando las habilidades, destrezas y actitudes necesarias para determinados oficios o profesiones. La modalidad se enfatiza en promover el fortalecimiento comunitario, la autogestin y organizacin solidaria de los sectores sociales como estrategia para el verdadero desarrollo social y econmico. Durante el ao 2000 se ampliar la cobertura de incorporacin de jvenes y adultos excluidos o no escolarizados al Sistema Educativo, a fin de que concluyan su formacin de Educacin Bsica y se incorporen a la formacin tcnica en la Educacin Media Profesional de 150.000 participantes a 200.000 a nivel nacional. Ampliar la Formacin de Tcnico Medio en el Programa Cada Empresa una Escuela de 100 a 150 instituciones del sector oficial y privado de acuerdo a las necesidades e intereses regionales y a los requerimientos que demande el sector productivo en las diferentes profesiones u oficios a nivel nacional. Crear Centros de Asistencia Acadmica para el apoyo de la administracin de la Educacin Media Diversificada a travs de estrategias no convencionales en las 23 Zonas Educativas del Pas. Ampliar a quince (15) entidades federales, la iniciativa de Radio Educativa Comunitaria. Sistematizar las experiencias innovadoras en la modalidad. Las acciones a ejecutar durante el ao se detallan a continuacin: Proseguir con el proceso de reorientar la Educacin Bsica de Jvenes y Adultos acompaado con la formacin de un arte u oficio. Intensificar la implantacin de la Educacin Media Profesional de Jvenes y Adultos. Incorporar al sistema de formacin profesional la capacitacin de artes y oficios. Fortalecer la Radio Educativa Comunitaria para atender los sitios ms distantes en las Regiones.

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Disear y reproducir materiales didcticos que fortalezcan los diferentes programas y estrategias que se implementan en la modalidad. Implantar el sistema de acreditacin para certificar la Educacin Bsica en la modalidad y el reconocimiento de experiencias, habilidades, destrezas y conocimientos en la Educacin Media Profesional.

Dentro de las actividades ms relevantes destacan: EDUCACIN PERMANENTE Los objetivos y metas de esta actividad se orientarn: Incorporar a cien mil (100.000) jvenes y adultos excluidos del sistema educativo mediante procesos educativos que obedezcan a proyectos de vida y desarrollo personal y colectivo. Promover menciones de Educacin Tcnica que contribuyan a ampliar el proceso productivo, de tal manera que puedan ser atendidos treinta mil (30.000) jvenes y adultos.

CENTROS EDUCATIVOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Reorientar los Programas de Alfabetizacin para que se de continuidad con la Educacin Bsica y puedan ser atendidos sesenta mil (60.000) jvenes y adultos sin escolaridad. Vincular la formacin profesional (Capacitacin Laboral) con la Educacin Bsica y con esto lograr la formacin integral del joven y del adulto. Ofrecer actividades para que las nias, nios y jvenes no escolarizados en circunstancias especialmente difciles desarrollen competencias laborales y profesionales para insertarlos en el mundo laboral, este proyecto aspira alcanzar a una poblacin de treinta mil (30.000) nios y jvenes no escolarizados. Impulsar programas que atiendan a veinte mil (20.000) jvenes y adultos que se encuentran en Centros Penitenciarios, en forma conjunta con los Organismos Competentes que administran a estos Centros, de tal manera que puedan ser insertados en el sector educativo y laboral al concluir su permanencia en los locales penitenciarios. Fomentar Espacios Educativos en donde se puedan atender jvenes y adultos discapacitados de tal manera que puedan ser incorporados al sector laboral con una formacin integral. Realizar jornadas informativas y formativas que permitan a los jvenes prevenir enfermedades contagiosas, embarazos precoces y todo aquello concerniente al cambio social que altera el proceso educativo. Contribuir con los proyectos sociales que permitan incorporar a toda persona joven y adulta perceptible a incurrir en cualquier delito o desviacin social. Insertar a la poblacin de jvenes y adultos a la poltica social de proteccin y desarrollo del participante, para asegurar una mejor gestin social a travs de redes comunicacionales y de coordinacin.

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METAS
Denominacin
Educacin Preescolar Educacin Bsica

Unidad de Medida Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno

Programadas 2000 509.808 2.685.342 1.960.148 725.194 324.147 208.712 26.576 24.339 22.322 10.000 30.575 171 1.452 156.800 126.576 83.377 34.829 7.781 589

1 a 6 Grado 7 a 9 Grado Educacin Media Ciencias Humanidades Agropecuaria Industrial Asistencial Comercial Educacin para el Hogar Artes Industriales Educacin Especial Educacin de Adultos Bsica Media Capacitacin en Artes y Oficios Alfabetizacin

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo a Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos N de Cargos 171.533 143 108.428 26.040 36.922 72.525 72.525 244.058 Monto Anual 376.802.587.089 811.492.560 293.649.976.311 34.117.509.372 48.223.608.846 129.832.735.356 129.832.735.356 506.635.322.445

TOTAL CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros -Programa Alimentario Escuela Bolivarianas (Financiamiento FIEM) -Financiamiento Ordinario Servicios No Personales Activos Reales -Dotacin de Planteles (Financiamiento FIEM) -Financiamiento Ordinario TOTAL

Monto Anual 706.021.444.860 99.577.061.045

4.03 4.04

59.000.000.000 40.577.061.045 15.709.690.431 7.586.133.982 7.450.080.627 136.053.355 828.894.330.318

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PROGRAMA:05

Educacin Superior

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General Sectorial de Educacin Superior Institutos y Colegios Universitarios Oficina de Planificacin del Sector Universitario Universidades Nacionales

Las Instituciones de Educacin Superior, desempean una funcin de liderazgo en el desarrollo de educacin interdisciplinarias y transdisciplinarias orientadas, a aportar soluciones para los problemas vinculados al desarrollo sostenible del pas.
Igualmente le corresponde contribuir mediante asesoramiento, apoyo y cooperacin, a la renovacin del conjunto del sistema educativo en favor del desarrollo humano sostenible, y ms concretamente a la realizacin de los objetivos de la Educacin Bsica, dando especial atencin a la actualizacin de los maestros, la revisin del currculum escolar y el perfeccionamiento y especializacin del Personal Docente.

El programa de Educacin Superior est orientado por las siguientes directrices: Acceso y permanencia a una educacin integral y de calidad para todos. Desarrollo de la planta fsica. Dotacin de los Institutos de Educacin Superior. Fortalecimiento de la vinculacin entre educacin superior y trabajo. Adecuacin de la gestin a las necesidades del Sistema Educativo Superior y al desarrollo social del pas. Desarrollo de proyectos de capacitacin para el trabajo de jvenes Bachilleres que no han ingresado a la Educacin Superior. Incorporar un sistema de control de la gestin de las instituciones de educacin superior al desarrollo social del pas.

INSTITUTOS Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS.

Los Institutos y Colegios Universitarios Oficiales constituyen un grupo de 25 Casas de Estudio Superiores, ubicadas en la geografa nacional que atiende aproximadamente a 100.000 estudiantes, desarrollan programas de investigacin, extensin, produccin y postgrados de calidad y pertinentes con las necesidades de la Regiones donde estn insertos.
Para el Ejercicio Fiscal 2.000, se tiene previsto cumplir con los siguientes objetivos:

1. Establecer un sistema de informacin permanente que permita conocer la estructura, funcionamiento acadmico, administrativo y organizativo y disponer de la informacin necesaria y suficiente para trazar planes de accin en funcin de sus debilidades y fortalezas, aplicar correctivos, formular y redefinir las polticas, metas y estrategias necesarias en la medida en que se produzcan y analicen los resultados de la Supervisin. 2. Adaptar la normativa legal vigente a las nuevas leyes de la Nacin y a una nueva concepcin del desarrollo de la educacin superior. 3. Generar el oportuno y eficiente refrendo de los ttulos otorgados por los Institutos y Colegios Universitarios Privados, fundamentado en una base de datos confiable y segura. 4. Revisar y asesorar a los Institutos y Colegios Universitarios en la elaboracin de los Presupuestos sobre la base de la optimizacin de los recursos financieros.

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5. Actualizar y fortalecer el Sistema de Informacin de la Unidad de Presupuesto y Administracin de la DGSES para tener un mayor control de gestin de los recursos financieros asignados a los Institutos y Colegios Universitarios. 6. Elaborar el Plan Operativo y el Presupuesto para el ao 2.001. 7. Elaborar y mantener actualizado un Sistema de Informacin de los recursos humanos de los Institutos y Colegios Universitarios. 8. Dotar las Unidades Administrativas de la DGSES de los equipos necesarios que permitan brindar una respuesta confiable al desarrollo de Control de Gestin de los Institutos y Colegios Universitarios. 9. Organizar y sistematizar los movimientos de personal de los Institutos y Colegios Universitarios dependientes del M.E. 10. Elaborar los manuales e instructivos de procedimientos internos para los diferentes procesos que se desarrollan en la DGSES.
UNIVERSIDADES NACIONALES . Frente a los procesos de globalizacin y de conformacin de los grandes bloques econmicos, los Estados necesitan nuevos enfoques y polticas lcidas para fortalecer su capacidad de negociacin, fomentar su competitividad y mejorar su insercin en la economa internacional. Este es un reto que las Instituciones de Educacin Superior tienen que asumir, como un imperativo de la poca y contribuir a la formulacin de esas polticas. El gasto en Educacin est llamado a constituirse en la inversin prioritaria de nuestros pases, sin embargo, existen dudas para los pases en desarrollo; la eficacia y prioridad de las inversiones destinadas a la Educacin Superior, lo cual lleva a recomendar que en todos los estratos de la educacin cada vez se asignen ms recursos provenientes del Estado. En Venezuela las Universidades Pblicas y Privadas constituyen la columna vertebral del subsistema cientfico tecnolgico. En ellas se encuentran la mayor parte de la actividad cientfica, lo cual pone de manifiesto el papel clave que desempean las Universidades en cualquier programa destinado a promover el desarrollo cientfico y tecnolgico. A ellas les incumbe la responsabilidad en forma autnoma y no como simple apndice intelectual, en la civilizacin cientfica contempornea. Dentro de los lineamientos enmarcados por el Gobierno Nacional referentes al concepto de Educacin permanente para todos, Elevacin de la calidad de la educacin, Liquidacin de la burocracia, Elevacin tcnico-docente de los docentes como poltica permanente, Todos los habitantes de este pas tienen derecho a la Cultura y el Deporte, le corresponde a las Universidades Nacionales como instituciones al servicio de la nacin contribuir al desarrollo cultural, cientfico y tecnolgico del pas, mediante un modelo gerencial y de un ejercicio innovador y eficiente de sus funciones de docencia, investigacin y extensin, a travs de las 20 Universidades entre Experimentales y no Experimentales, donde se encuentra, alrededor del 60% de la matrcula de Pregrado de Educacin Superior en Venezuela.

Con el aporte fiscal del Estado y los ingresos propios generados se pretende lograr las acciones siguientes:

Fortalecer la docencia en el marco de un proceso continuo de modernizacin para responder a las demandas de una sociedad de creciente complejidad.
Elevar los niveles de rendimiento acadmico de los participantes, con el fin de garantizar la calidad y excelencia institucional. Lograr un egresado con una formacin integral que le permita desempear una gestin excelente en el mbito profesional. Fortalecer la cultura de investigacin cientfica, humanstica y tecnolgica, con el fin de generar nuevos conocimientos.

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Mantener vinculacin constante y permanente con la sociedad, a fin de responder las demandas crecientes del entorno y recibir su estmulo y apoyo, a la vez de proyectar la accin institucional para brindar nuevas oportunidades educativas y los conocimientos, en funcin de la promocin social y la calidad de vida. Promover las alianzas estratgicas entre las Universidades y las Empresas y entre las Cmaras, Asociaciones Educativas y Empresariales. Promover e impulsar acciones que fortalezcan la transformacin de la pequea y mediana empresa, a partir de la base del conocimiento y la tecnologa, que generen las Universidades. Afianzar el desarrollo fsico de las Universidades proyectando obras civiles, remodelaciones, ampliaciones, urbanismo, mantenimiento y estudio de programacin espacial. Promover acciones que incrementen el nmero de profesores adscritos al Programa de Promocin al Investigador (PPI). Modernizar la infraestructura administrativa, en lo que respecta a obsolescencia computacional, procesos administrativos y contables, nuevas tendencias en el arte de administrar recursos (Centros de Costos, Vinculacin Plan y Presupuesto). Consolidar el sistema de redes entre Universidades, CNU OPSU y entes externos (Nacional e Internacional). Promover estudios para la adecuacin de los diseos curriculares al mercado laboral. Crear a partir del ao 2000 el Fondo de Prestaciones Sociales al personal activo para cada una de las Universidades Nacionales, a fin de prever los recursos presupuestarios.

FUNDACION DE ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA (F.A.M.E.S.)
El Plan de Asistencia Mdica Hospitalaria para los Estudiantes de Educacin Superior, constituye sin duda alguna, uno de los objetivos del Estado Venezolano de mayor acierto y proyeccin social, dedicado a la juventud estudiosa de este subsector de Educacin y procura la estabilidad nacional del estudiante que se siente protegido por l y los estimula para su mayor rendimiento acadmico. Para administrar este Plan se cre la Fundacin FAMES, que entre otras tiene las funciones siguientes: Promover de acuerdo con la planificacin del Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, un Servicio de Asistencia Mdica Hospitalaria para los estudiantes regulares de la Educacin Superior Pblica. Organizar el financiamiento del Plan de Asistencia Mdica y de Hospitalizacin para Estudiantes regulares de Educacin Superior Pblica. Coordinar y apoyar al Servicio de Asistencia Mdica Hospitalaria, para lo cual contratar los servicios especializados que correspondan, utilizando los recursos y facilidades existentes en el nivel nacional, en el sector pblico o privado. Revisin y actualizacin de los planes y coberturas de acuerdo a la dinmica social y econmica del pas. Mantener e incrementar los contratos con Clnicas y Centros Hospitalarios de comprobada solvencia, que representen un buen respaldo para la Fundacin. Mejorar las condiciones de los contratos con las Clnicas y Centros Hospitalarios afiliados, a fin de optimizar el servicio a los estudiantes.

De igual manera, FAMES establecer programas tendentes a realizar la medicina preventiva as como un programa de relaciones interinstitucionales con Clnicas, Comisiones de Salud y la diligencia estudiantil para sensibilizarlos en la consecucin de las metas.

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METAS
Denominacin Unidad de Medida Brindar Asistencia General a los Estudiantes Beneficiarios del Plan Estudiante Beneficiado Prevenir Enfermedades en los Estudiantes EstudianteAtendido Suscribir Nuevos Convenios con Clnicas Convenio Clnica Programadas 2000 10.000 30.000 20

FUNDACION GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (FUNDAYACUCHO)

La Fundacin Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho), en su objetivo de mejorar el nivel de habilidades profesionales, gerenciales y tcnicas tanto en el sector pblico como en el privado as como en su propsito de contribucin al fortalecimiento de la investigacin en incentivo del capital, en el mbito de la educacin superior para propiciar una base slida que sustente reformas futuras a la administracin y en las finanzas de la educacin superior, desarrollar el Programa de Financiamiento Educativo, en el cual se enmarcan los proyectos de Reforma de Crdito Educativo y Equidad.
En este contexto, desarrollar fundamentalmente acciones dirigidas a: Proporcionar a la poblacin estudiantil de bajos recursos econmicos financiamiento que le permita ingresar al tercer nivel de educacin superior. Promover el desarrollo del potencial individual, como va de realizar el cambio social que el pas requiere. Promover la responsabilidad personal y familiar del estudiante en el proceso educativo. Permitir un acceso ms equitativo a la educacin superior. Incentivar las reas de estudio prioritarias para el desarrollo econmico y social del pas.

METAS
Denominacin Mantener Crditos de Aos Anteriores Otorgar Crditos a travs de Convenios Pregrado de Venezuela Posgrado de Venezuela Postgrado en el Exterior Otorgar Crditos en Pregrado Educativos bajo la figura de Equidad. Otorgar Crditos Programas Masivos Convenios con Instituciones Pblicas y Privadas Nacionales Convenios con Instituciones Pblicas y Privadas Nacionales Unidad de Medida Crdito Crdito Programadas 2000 17.698 4.990

Crdito Crdito Convenio Firmado Convenio Firmado

824 14.186 54 10

SERVICIO AUTONOMO CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU) El Consejo Nacional de Universidades es el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la Ley de Universidades, de coordinar las relaciones de ellas entre s y con el resto del sistema educativo, de armonizar sus planes docentes, culturales y cientficos y de planificar su desarrollo de acuerdo con las necesidades del pas. Para ello, se apoya en las Oficinas Tcnicas Auxiliares, las cuales efectan las actividades en sus respectivas reas de competencia: Secretariado Permanente, Oficina de Planificacin del Sector Universitario y la Oficina Central de Orientacin y Admisin al sub-sistema de Educacin Superior. Las Oficinas Tcnicas para el ao 2000 tienen previsto desarrollar las siguientes actividades:

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Coadyuvar esfuerzos y trabajos, en los estudios e investigaciones de Oferta y Demanda de Recursos Humanos. Fortalecer la descentralizacin educativa y curricular. Estimular y fortalecer los trabajos que realizan a Nivel Nacional, las Comisiones de Educacin de Fedecmaras y del Convenio Marco para la Educacin (Estado-Educacin-Empresa). Consolidar la Red de Informacin de Oferta y Demanda de Recursos Humanos a nivel de Educacin Superior (RIODRHUNES), que permita la incorporacin definitiva de la base de datos institucionales. Disear e implementar el proyecto de estudios sobre demanda de profesionales egresados de Educacin Superior. Realizar estudios pilotos a nivel regional para la investigacin de la demanda de profesionales. Promover estudios pilotos para el redimensionamiento de los programas de pasanta. Garantizar la elaboracin y formulacin del presupuesto universitario en concordancia con el plan nacional. Coordinar la elaboracin de los Planes Estratgicos y Operativos en cada una de las Universidades Nacionales. Fortalecer la evaluacin de los proyectos de creacin, ampliacin y modificacin de instituciones y carreras a nivel de Educacin Superior. Desarrollar e implementar la metodologa de los centros de gestin en las Universidades Nacionales. Disear de acuerdo a las tendencias mundiales, los indicadores referenciales y metodologas para la evaluacin de la planta fsica en instituciones universitarias. Actualizar la insfraestructura computacional del Consejo Nacional de Universidades. Garantizar la aplicacin de la Prueba de Aptitud Acadmica en el perodo establecido (aproximadamente 350.000 bachilleres).

METAS
Denominacin
Institutos y Colegios Universitarios Universidades Nacionales

Unidad de Medida Alumno Alumno Alumno Alumno

Programadas 2000 99.956 524.044 490.483 33.561

Pre-Grado Post- Grado

TOTAL

Alumno

624.000

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RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Contratado Empleados N de Cargos 53 11 12 17 13 3 3 Monto Anual 180.022.059 67.717.296 70.093.316 23.933.120 18.278.327 8.640.000 8.640.000

TOTAL

56

188.662.059

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.07 Denominacin Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Transferencias A3001-Institutos y Colegios Universitarios Transferencias Corrientes al Sector Pblico Gastos de Funcionamiento Incidencia del Acuerdo del 65% de incremento salarial del ao 97 A0128-Universidades Nacionales Transferencias Corrientes al Sector Pblico Universidad del Zulia Parque Tecnolgico Universitario del Zulia Universidad de los Andes Parque Tecnolgico Universitario de Mrida Universidad Nacional Experimental de Guayana Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ) Monto Anual 277.915.175 47.860.000 70.562.589 1.283.094.300.000 146.818.300.000 146.818.300.000 135.176.100.000 11.642.200.000 1.108.435.800.000 1.106.390.700.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 80.000.000

17.000.000

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CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Universidad Nacional Experimental de Yaracuy Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Nacionales Universidad Central de Venezuela Fundacin Universidad Central de Venezuela Proyecto Samuel Robinson Otros Gastos Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Universidades Nacionales Prestaciones Sociales Servicios Bsicos Incidencia del Acuerdo del 65% de Incremento Salarial del ao 97 Otros Gastos de Funcionamiento Transferencias de Capital al Sector Pblico Planta Fsica Carabobo Zulia Otros Gastos de Inversin A0011-Servicio Autnomo Oficinas Tcnicas del Consejo Nacional de Universidades Transferencias Corrientes A0333-Fundacin Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO) Transferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento Ley Programa de Reforma de Crditos Educativos (II Etapa) Aporte Ordinario Aporte Externo A0307- Fundacin de Asistencia Estudiantes de Educacin Superior Transferencias Corrientes S0891-Sociedad Administradora de Crditos Educativos de Venezuela ( S.A.C.E.V). Transferencias Corrientes S0991-Universidad Sur del Lago Transferencias Corrientes TOTAL Mdica Hospitalaria para 104.900.000 104.900.000 Monto Anual 1.500.000.000

1.780.100.000 473.000.000 473.000.000 120.000.000 353.000.000 7.000.000 1.102.183.600.000 120.283.000.000 21.909.200.000 62.469.400.000 897.522.000.000 2.045.100.000 945.100.000 475.100.000 470.000.000 1.100.000.000 2.238.400.000 2.238.400.000 11.964.900.000 11.964.900.000 10.167.900.000 1.797.000.000 1.100.000.000 697.000.000

10.000.000.000 10.000.000.000 3.532.000.000 3.532.000.000 1.283.490.637.764

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PROGRAMA:06

Programas Culturales

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General de Cultura

Corresponde al programa coordinar las acciones referidas a la ejecucin de la poltica definida por el Despacho de Educacin, Cultura y Deportes en materia Cultural establecer los principios rectores de la Poltica Cultural del Estado Venezolano, tanto en el mbito nacional como internacional, a travs de la planificacin, ejecucin y coordinacin de programas culturales y artsticos que contribuyan a la creacin, acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales a las personas. En materia de poltica cultural, el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes instrumentar durante el ao 2000 las siguientes acciones: Estimular la formacin de recursos humanos en las diferentes disciplinas artsticas. Democratizacin y descentralizacin de la accin cultural institucional. Estimular la creatividad y la investigacin en el rea cultural. Rescatar los valores, la identidad nacional y cultural del pueblo venezolano. Fortalecer la gestin cultural en el sistema educativo a travs de la difusin y el aprendizaje de las diferentes disciplinas artsticas y culturales. Desarrollar polticas de carcter recreativo y de esparcimiento cultural, con la finalidad de ofrecerle a la sociedad opciones positivas en cuanto a la ocupacin del tiempo libre. Promover y difundir en el exterior, la imagen cultural del pas y sus valores nacionales. Fomentar y apoyar el desarrollo de la industria artesanal del pas y su insercin en el sector turstico. Disear polticas y programas masivos de contenido cultural, a travs de los diferentes medios de comunicacin visuales, audio- visuales, impresos e industrias editoriales. Conservar y revalorizar el patrimonio cultural venezolano, con el propsito de mantener presente nuestro legado histrico. Mejorar el sistema de evaluacin de subsidios otorgados a diferentes grupos culturales, con la finalidad de orientar los recursos con la mayor transcendencia e impacto en la formacin cultural de la Nacin.

Con relacin a las transferencias a los organismos pblicos culturales adscritos, a travs del programa se le asignan recursos para la ejecucin de los objetivos que se describen en cada uno de ellos.

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)


El CONAC, disea la poltica cultural del pas, orientando las estrategias hacia la consecucin del desarrollo, fomento y difusin de todas las reas culturales.

El organismo centra su accin en hacer llegar la cultura a la mayor cantidad de personas, orientando el desarrollo cultural, respetando la creacin y formando para mejorar la condicin humana. Participar en la toma de decisiones del Alto Gobierno y acta en armona con otros entes que tienen responsabilidad cultural en el pas.
Para el ao 2000, se prev alcanzar los objetivos siguientes:

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Desarrollar polticas de carcter recreativo y de esparcimiento cultural. Promover y difundir en el exterior la imagen cultural del pas y sus valores nacionales. Fomentar y apoyar el desarrollo de la industria artesanal del pas y su insercin en el sector turstico. Conservar y revalorizar el Patrimonio Cultural Venezolano. Disear polticas y programas masivos de contenido cultural a travs de la utilizacin de diferentes medios como: Televisin, radio, prensa, cine, fotografa, industria editorial, etc. Las principales directrices del Plan Cultural estarn canalizado haca los aspectos que se detallan a continuacin:

Estimular la formacin de recursos humanos en las diferentes disciplinas artsticas. Democratizar y descentralizar la Accin Cultural Institucional. Estimular a la creatividad y a la investigacin. Rescatar los valores y de la identidad nacional y cultural del pueblo Venezolano. Fortalecer la gestin cultural en el sistema educativo a travs de la difusin y el aprendizaje de las diferentes disciplinas artsticas culturales.

COMPAA NACIONAL DE TEATRO


La Compaa Nacional de Teatro conservar y aumentar el pblico popular asistente a los espectculos y conquistar nuevos espectadores a travs de presentaciones en las distintas salas ubicadas en el rea metropolitana. Afianzando la poltica de entrada a precios econmicos, elenco con figuras de segura atraccin para el pblico caraqueo y un repertorio de calidad, con la finalidad de que el teatro entretenga, divierta y eduque a la vez.

Seguir brindndole apoyo al elenco experimental La Escena de Caracas de la Compaa Nacional, as como formar nuevos intrpretes, aparte de sus actividades acadmicas normales y de su participacin en los montajes de la compaa, presentar dos (2) espectculos que permitirn que el pblico conozca la importancia, seriedad y calidad del trabajo.

Las actividades de la Compaa estarn orientadas al logro de los siguientes objetivos:

Apoyar la labor de los profesionales que contribuyen al desarrollo del teatro venezolano y propiciar la promocin y capacitacin de nuevos valores. Realizar ms de doscientas (200) funciones al ao, llegando a las principales ciudades del pas. Funcionar como anexo, un elenco experimental de alta calidad y un eficiente programa de formacin de actores y tcnicos.

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FUNDACION CASA DEL ARTISTA La Fundacin proporcionar las herramientas necesarias para la elevacin del trabajador cultural en todas las disciplinas del espectculo, con lo cual exaltar al gremio. Para el ao 2000, la Fundacin realizar las acciones siguientes: Permitir el ingreso de nuevos valores al mundo artstico, brindando oportunidad de desarrollar su tcnica para prolongar su permanencia en el medio. Brindar asistencia social al artista tanto, mdica como en otras reas que permitan una mejor calidad de vida. Lograr atraer al teatro una vez a la semana, gracias a los convenios con entidades de educacin primaria secundaria y superior los estudiantes de los diferentes entes. Lograr un medio cultural ms digno que beneficie al artista venezolano profesional, a su familia y la participacin de la comunidad en los programas ejecutados por el Instituto en el rea cultural. Continuar brindado apoyo a unas doscientas (200) compaas del arte y del espectculo cultural que no poseen sede propia.

METAS
Denominacin Presentacin en Salas Talleres Mejoramiento Profesional Unidad de Medida Presentacin Taller Programadas 2000 253 57

FUNDACIN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS ROMULO GALLEGOS (CELARG) La actividad fundamental de la Fundacin es el estudio, investigacin e integracin a travs de la cultura, as como consolidar y difundir el pensamiento latinoamericano, con nfasis en la obra y vida de Rmulo Gallegos. Dentro de los objetivos a desarrollar en el transcurso del ao figuran: Investigar y divulgar todo lo concerniente a la produccin artstico y cultural Latinoamericano. Realizar exposiciones de arte y dems disciplinas derivadas de las investigaciones realizadas en la Fundacin y de las solicitudes externas. Documentar y registrar informacin visual sobre la produccin artstica latinoamericana en materiales escritos tales como catlogos, folletos y libros. Difundir y promover las actividades expositivas y las investigaciones sobre Artes Visuales y dems expresiones del conocimiento (literatura, historia, ciencias sociales, etc.). Conservar y difundir las Colecciones de Obras de Artes, documentos y objetos de la Coleccin del Museo Rmulo Gallegos bajo custodia de la Direccin de Artes Visuales. Establecer convenios y acuerdos institucionales con entidades culturales pblicas y privadas a fin de facilitar el cumplimiento de los anteriores objetivos descritos.

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METAS
Denominacin Convocatoria al Premio Rmulo Gallegos Seminarios Cursos Investigacin Arte Latinoamericano Exposiciones Talleres Servicio al Pblico FUNDACION CINEMATECA NACIONAL La Fundacin Cinemateca Nacional, se orienta en primer lugar a la formacin de un patrimonio histrico y cultural de gran importancia nacional y en segundo trmino hacia labores de educacin y difusin en el rea audiovisual de gran transcendencia en la vida contempornea. La Cinemateca Nacional tiende a constituirse en un centro de difusin y extensin de la cultura cinematogrfica para nuestra poblacin, especialmente la ms joven, utilizando todas las posibilidades que ofrece la tecnologa de los medios de comunicacin masiva, ampliando el consumo cultural cinematogrfico, facilitando y promoviendo el acceso a la cultura cinematogrfica internacional, con nfasis en la latinoamericana y muy especialmente la venezolana. La Fundacin tiene como objetivos principales: Adquirir, preservar, investigar, fomentar y difundir las artes cinematogrficas internacionales de todos los tiempos, con nfasis en el arte latinoamericano y en especial el venezolano. Unidad de Medida Premio Seminario Curso Investigacin Exposicin Taller Usuario Programadas 2000 1 6 18 1 12 2 4.800

Difundir en el mbito nacional los procesos de creacin de las artes cinematogrficas universales, a travs de la produccin de programas que estimulen la realizacin de las mismas.

Elaborar proyectos y desarrollar programas tendentes a preservar y conservar su patrimonio cinematogrfico.

Cooperar con otras instituciones del pas en la promocin del cine venezolano en el exterior y participar en acciones que a escala internacional tiendan a la divulgacin de nuestros valores artsticos.

METAS
Denominacin Rescate y duplicacin de pelculas nacionales Adquisicin de pelculas sobre soporte fotogrfico Publicacin de libros y revistas Funciones de exhibicin filmogrfica y videogrfica Programa Cine sin Fronteras Unidad de Medida Pelcula Pelcula Publicacin Funcin Funcin Programadas 2000 60.000 25 12 2.500 3.000

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FUNDACION DE ETNOMUSICOLOGIA Y FOLKLORE (FUDEF)


La Fundacin de Etnomusicologa y Folklore (FUDEF), es una institucin orientada a conservar, investigar, preservar y difundir la cultura popular tradicional de Venezuela, Amrica Latina y el Caribe. Para el ao 2000, la Fundacin prev los siguientes objetivos: Crear un espacio de reconocimiento para las Culturas Populares donde se estimule la autoestima del venezolano en lo que se refiere a la reafirmacin de su identidad cultural y nacional. Fomentar la investigacin de las Culturas Populares Tradicionales y Urbanas. Preservar y difundir las colecciones etnogrficas, visuales, sonoras y bibliogrficas de la institucin, (memoria histrica cultural). Continuar con la consolidacin de los espacios expositivos en la sede de la Quinta Micomicona, con el fin de sentar las bases de un Centro para las Tradiciones y Culturas Populares. Automatizar la informacin documental de sus archivos para facilitar su consulta y preparar materiales para la enseanza

METAS
Denominacin Preservacin de Material Unidad de Medida Fotografa Cinta Pieza Visita Taller Exposicin Programadas 2000 7.000 1.000 4.000 3 4 4

Conservacin y Restauracin Visitas Guiadas Formacin de Recursos Humanos Exposiciones

FUNDACION GALERIA DE ARTE NACIONAL (FGAN)


La Fundacin Galera de Arte Nacional tiene la misin de crear; coleccionar, conservar y estudiar el arte venezolano, con el propsito de propiciar el encuentro del pblico especializado y no especializado con las artes visuales de Venezuela. El proceso de planificacin institucional establece que la GAN debe aspirar a ser la institucin lder de la museologa venezolana, reconocida nacional e internacionalmente debido a la calidad de sus servicios, a la innovacin que poseen sus proyectos expositivos y a su capacidad para desarrollar a mediano plazo, una estrategia eficaz de autofinanciamiento. La Fundacin tiene como objetivo crear y dar apoyo a la Nueva Sede, dar a conocer el patrimonio artstico cultural de la nacin y el velar por el funcionamiento de la Sede actual.

METAS
Denominacin Exposiciones en Sede Adquisicin de Obras de Arte Exposiciones Itinerantes Catlogos Eventos Educativos Talleres de Creatividad Eventos de Animacin Cultural Unidad de Medida Exposicin Obra Exposicin Catlogo Evento Taller Evento Programadas 2000 12 62 6 8 12 10 12

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FUNDACION KUAI-MARE DEL LIBRO VENEZOLANO


La Fundacin Kuai-Mare del Libro Venezolano, a travs de la red de libreras, garantiza el acceso al libro en sus diferentes modalidades y especialidades, cumpliendo as su misin social e institucional. Para el ao 2000 pondr en marcha nuevos proyectos culturales, los cuales afianzaran la promocin del libro venezolano, latinoamericano y del caribe. Hacia el logro de la misin encomendada contempla los objetivos siguientes: Distribuir libros en el mbito nacional, atendiendo la demanda de instituciones, libreras y otros entes que as lo requieran en todos los Estados de Venezuela. Distribuir y vender internacionalmente las publicaciones de las casas editoriales ms importantes de Venezuela, centrando la accin en los pases de Centroamrica y el Caribe. Participar y organizar ferias itinerantes, con el propsito de ofrecer, intercambiar, promocionar y vender nuestro producto cultural en el pas y en el exterior. Realizar talleres de lectura en colegios y otras instituciones, a fin de orientar y asistir a la poblacin lectora atendida.

METAS
Denominacin Distribuidora Nacional de Libros Distribuidora Internacional de Libros Feria Internacional del Libro Ferias Internacionales Ferias Nacionales Unidad de Medida Libro Libro Feria Feria Feria Programadas 2000 20.000 6.000 1 2 12

FUNDACIN MUSEO ARMANDO REVERN


La Fundacin Museo Armando Revern tiene como misin primordial, la difusin de la vida y obra de Armando Revern, como valor de nuestra identidad cultural. En este sentido, el museo acta como un centro cultural integral, congregando a las comunidades del Litoral Central en su accin y promoviendo sta a niveles nacionales e internacionales. Por tanto, aunque el museo define su accin en torno a las artes plsticas, su especificidad abarca la difusin cultural en general y la educacin en diversos mbitos etreos y geogrficos. La conservacin, adquisicin, difusin, investigacin y estudio de la obra de Revern y la proyeccin del conocimiento de su hbitat, El Castillete, como sitio de inters histrico y artstico, es la base de proyeccin de una gama de actividades culturales, educativas y recreativas de amplio alcance. La Fundacin tiene como objetivos fundamentales: Enriquecer y subrayar el contenido de la exposicin a travs de actividades complementarias, ampliando el nmero y calidad de eventos y talleres, con miras a enriquecer la oferta cultural de la exposicin (cuya funcin es primordial en el Estado Vargas). Presentar a travs del medio fotogrfico o pictrico diversos facetas en la vida de Armando Revern, captada por importantes fotgrafos de la poca o por artistas que retrataron pictricamente a Revern. Mostrar los resultados de la investigacin sobre la influencia - tcnica, temtica o formal de Revern en el arte contemporneo venezolano. Integrar a la comunidad en diversas actividades, para dar a conocer la vida y obra de Armando Revern. Celebrar el aniversario del natalicio de Armando Revern con un conjunto de eventos culturales, cuyos actos constituyen hoy por hoy, punto de referencia obligado dentro de la programacin cultural del pas.

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Publicacin de un (1) libro relativo a la vida y obra de Armando Revern, un (1) libro infantil y dos (2) libros de la coleccin Magia Solar (edicin de bolsillo), con el fin de dotar al museo de un fondo editorial que adems de los catlogos y guas didcticas que acompaan a las exposiciones contribuya a cumplir su misin de difundir y promover las artes plsticas con especial nfasis en el arte venezolano y en la vida y obra de Armando Revern. Mantener El Castillete de Armando Revern, como un rea de exhibicin, - parque temtico - en el que el espectador pueda estudiar y disfrutar los diversos aspectos que confluyeron en la vida y creacin de Revern, en el Castillete. Adquirir obras de Armando Revern para preservar su conservar su obra.

METAS
Denominacin

Talleres
Exposiciones en Sede Exposicin Itinerantes Nacionales Eventos Folklricos Edicin de Libro Adquisicin de Obra de Arte FUNDACION MUSEO DE ARTES VISUALES ALEJANDRO OTERO

Unidad de Medida Taller Exposicin Exposicin Evento Libro Obra

Programadas 2000 150 3 1 31 4 1

La Fundacin Museo de Artes Visuales Alejandro Otero es un centro cultural y educativo, orientado a la investigacin, formacin, conservacin, exhibicin y difusin del arte moderno, contemporneo, y experimental, con especial nfasis en la obra del artista.
El Museo Alejandro Otero aspira a constituirse para la primera dcada del siglo XXI, en el centro de referencia fundamental del arte moderno, contemporneo y experimental, con especial nfasis en la obra y pensamiento de Alejandro Otero y al uso de las nuevas tecnologas en el arte.

En tal sentido contar con una variada coleccin de piezas representativas de la evolucin del artista en particular y del rea en general en Venezuela y el resto del mundo, la cual podr ser exhibida en sus propios espacios o en otros lugares afines; adems de un importante volumen de material bibliogrfico y de investigacin que le permita acumular el mayor nmero posible de investigaciones y estudios sobre este campo y una labor formativa y educativa importante en su rea de influencia.

As mismo el Museo Alejandro Otero formar parte de un Complejo Cultural de la Zona Valle - Coche integrado por el Parque del Sur - Oeste y el Centro Cultural Alejandro Otero.

METAS
Denominacin Proyectos Expositivos Documentacin e Investigacin Unidad de Medida Exposicin Edificacin Instalacin Conservacin Programadas 2000 12 2 4 6

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FUNDACION MUSEO DE BELLAS ARTES La Fundacin Museo de Bellas Artes es una institucin cultural, dedicada a preservar, conservar, adquirir, estudiar, fomentar, difundir y exponer su patrimonio artstico, conformado por colecciones que renen obras de arte universal.

Las actividades a desarrollar para el ao 2000, destacan:

Desarrollar al mximo su potencial como importante centro de educacin y animacin cultural al servicio de la comunidad. Estimular el aprendizaje, la creatividad y sensibilidad hacia la creacin artstica en particular.

Ofrecer a la ciudadana un espacio creciente de recreacin y esparcimiento.

Continuar las investigaciones de proyectos que planteen las relaciones existentes entre el cubismo y el cine.

Facilitar el entendimiento comn de las tcnicas de filmacin y los anlisis formales de los filmes, tales como: Plano general, plano medio, plano prximo, primer plano, plano medio de conjunto, encuadre picado, encuadre contrapicado.

Incorporar como material de apoyo de la exposicin, pelculas de cine experimental de los aos veinte, realizadas por artistas vinculados al cubismo.

Realizar una exposicin de vdeo arte, que contar con la participacin de artistas venezolanos consagrados, as como nuevos talentos y la presencia de dos (2) artistas invitados de Mxico y Colombia.

Se aspira exhibir cerca de veintitrs (23) proyectos, entre vdeo instalaciones y vdeo esculturas.

Exponer cerca de veintids (22) obras, en su mayora instalaciones, donde se combinen las tcnicas ms tradicionales como el grabado o la talla en madera con nuevas tecnologas multimedia.

Realizar una exposicin colectiva de cuatro importantes figuras del arte contemporneo alemn: Anlsem Kiefer, Georg Baselitz, Gerhard Richter y Sigmar Polke.

Exhibir y estudiar un nmero considerable de obras de cada uno de estos artistas, quienes desde distintas perspectivas revalorizan la pintura contempornea.

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FUNDACION MUSEO DE CIENCIAS La Fundacin Museo de Ciencias, tiene como misin institucional investigar, preservar, conservar y aumentar el patrimonio cientfico y cultural que posee, el cual est constituido por las colecciones, as como preservar su sede principal la cual es patrimonio de la Nacin. Los objetivos a cumplir durante el ao 2000, son los siguientes: Fomentar la cultura cientfica venezolana. Contribuir al pensamiento global, histrico, holstico, fomentando la integracin del conocimiento y el trabajo en conjunto e interdisciplinario de especialistas. Contribuir a la lectura y compresin multidimensional de diversas realidades prioritarias para el pas. Fomentar la capacidad de abstraccin y de innovacin y promover la creatividad, especialmente en los sectores ms jvenes de la poblacin.

FUNDACION VICENTE EMILIO SOJO FUNVES La Fundacin Vicente Emilio Sojo se perfila como un centro importante de investigacin musicolgica en el continente latinoamericano, tiene por lo tanto la inmensa responsabilidad de consolidar su prestigio a travs de la profundizacin en los programas de investigacin y la difusin en publicaciones y eventos. Para lograr tal objetivo, FUNVES aspira a una vinculacin efectiva con universidades y otros centros de investigacin nacional e internacional, que permitan dar a conocer el gigantesco acervo musical de nuestro pas y nuestro continente.

METAS
Denominacin Publicacin Registro y Actualizacin de Archivos Concurso Internacional de Guitarra " Alirio Daz " Congreso Venezolano de Musicologa Congreso Iberoamericano de Musicologa Investigacin Unidad de Medida Publicacin Registro Programadas 2000 20 12

Evento Evento Evento Proyecto .

1 1 1 20

FUNDACIN MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE CARACAS SOFIA IMBER El objetivo del organismo es la promocin artstica mediante la exhibicin permanente de obras de arte, as como la organizacin, programacin y promocin de exposiciones artsticas temporales en su sede principal o en cualquier otro local, dentro o fuera del territorio de la Repblica. Para ello centra sus esfuerzos en torno a dos (2) actividades principales guiadas bajo la conviccin de la importancia social de la comunicacin de las artes y el servicio a la comunidad como premisas para elevar la calidad de vida de la poblacin y estos ejes principales son:

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 10 - 52

1.

La formacin, desarrollo y actualizacin de una de las ms destacadas Colecciones de Amrica Latina, integrada por obras representativas del arte contemporneo, la cual se ofrece como inestimable Patrimonio Nacional, puesto a la disposicin de todos los venezolanos y cuyo valor histrico-cultural e inters pedaggico se hacen patente en cuanto a que alrededor de ella se sustentan todas las actividades didcticas, divulgativas y expositivas que se llevan a cabo en el Museo. Las labores de investigacin, documentacin, anlisis e interpretacin que permanentemente se desarrollan sobre las obras de la Coleccin, todo esto se lleva a cabo para la realizacin de cronogramas de exposiciones temporales y permanentes, diversas propuestas museogrficas, expositivas, didcticas y se ofrecen mltiples lecturas sobre el desarrollo, carcter y significado de las artes plsticas contemporneas. De este cronograma se deriva un extenso programa de actividades complementarias como la convocatoria de concursos de arte nacionales e internacionales, la celebracin de conferencias, seminarios, charlas y cursos para la formacin y el perfeccionamiento de artistas, crticos y profesores de arte y la realizacin de intercambios culturales en cualquier campo o rea que contribuya al incremento del aporte al acervo cultural de Venezuela.

2.

METAS
Denominacin Enriquecimiento de la Coleccin: Obras de Artistas Nacionales Obras de Artistas Internacionales Realizacin de Exposiciones Tipo "A" (Salas Grandes MACSI) Tipo "B" (Salas Pequeas MACSI) Tipo "C"(Salas Cadafe, Ipostel y Museo de Coro) Docencia: Talleres de Motivacin Talleres Vacacionales Eventos: Msica Contempornea Poesa Contempornea Biblioteca Pblica: Servicio a Usuarios Lecturas Dirigidas Audiovisuales Unidad de Medida Obra Obra Programadas 2000 20 9

Exposicin Exposicin Exposicin

29 32 16

Clase Clase

266 22

Concierto Recital/Conferencia

6 12

Usuario Presentacin Presentacin

320.000 222 6.200

FUNDACION MUSEO JACOBO BORGES El Museo realiza sus actividades con base en la accin directa y de resultados concretos para la comunidad con objetivos a corto y mediano plazo. As los proyectos estn dirigidos a la formacin y estmulo de la creatividad en el pblico visitante de las exposiciones, inclusive extendiendo sus actividades a la colectividad a travs de planes de formacin. Buscando integrar la institucin activamente al imaginario y al entorno cultural y social de los habitantes del Oeste de Caracas, a travs de una programacin expositiva, convirtindose en fuente de informacin e investigaciones que ayuden a promover la identidad y la autoestima al verse el visitante reflejado y proyectado en pblico natural en sus espacios. Para el ao 2000 prev desarrollar los proyectos siguientes: Gerencia de Educacin y Proyectos Especiales. Apoyo didctico a las exposiciones. Extensin a la comunidad.

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METAS
Denominacin Exposiciones Nacionales Exposicin Internacional Talleres Educativos Permanentes Talleres Educativos Vacacionales Publicaciones Especiales Proyectos Expositivos Didcticos en Talleres Programas de Extensin a la Comunidad Unidad de Medida Exposicin Exposicin Taller Taller Publicacin Proyecto Programa Programadas 2000 8 1 6 6 4 7 6

INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL


El Instituto tiene como finalidad la identificacin, preservacin, rehabilitacin, defensa, salvaguarda y consolidacin de las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren en el territorio de la Repblica que por su contenido cultural constituyan elementos fundamentales de nuestra identidad nacional. Los objetivos a cumplir durante el ao 2000 son los siguientes: Desarrollar diversos programas vinculados con el IPC y su campo de accin a travs de la actualizacin de la normativa legal relativa al Patrimonio Cultural, as como a la descentralizacin y desconcentracin de sus funciones, fortalecimiento e incorporacin en el mbito acadmico de tpicos relativos al Patrimonio Cultural. Reforzar las cualidades de autoestima colectiva y beneficios socioeconmicos implcitos en una adecuada prctica social de proteccin y defensa del Patrimonio Cultural.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS MUSICALES (IUDEM) El Instituto tiene como fin promover y estimular el pleno desenvolvimiento de las potencialidades creadoras de los individuos que asumen la msica como rea de creacin, medio de expresin e indagacin y forma de vida. Para el ao 2000, prev alcanzar los objetivos siguientes: Difundir el conocimiento y los bienes culturales musicales creados en el IUDEM y brindar servicios al pblico interesado en los temas musicales y en la msica, con atencin especial a los sectores menos privilegiados y dentro de la concepcin del desarrollo integral del hombre. Establecer un Convenio de intercambio acadmico internacional, mediante el cual se propone recibir estudiantes de la Universidad de Fredonia y a su vez brindar a los estudiantes del IUDEM la oportunidad de participar en este programa de intercambio en la Universidad estatal de Nueva York en Fredonia. Incorporar a la institucin a la dinmica social, al desarrollo educativo y a los cambios que previsiblemente deban producirse en el futuro. Consolidar los programas de Investigacin, Extensin y Produccin, dentro de los procesos acadmicos. Fomentar y desarrollar formas de produccin de bienes y servicios dentro del proceso acadmico, como una de las fuentes de financiamiento de la institucin.

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METAS
Denominacin Ciclo Bsico Ciclo Profesional Promsica y Educacin Continua Actualizacin y Mejoramiento Convenios (Orquestas y Escuelas) Postgrado (Especializacin) Extensin y Produccin Cursos de Nivelacin Talleres Flauta Piano Canto Investigacin Unidad de Medida Estudiante Estudiante Estudiante Docente Estudiante Docente Estudiante Estudiante Participante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Programadas 2000 63 302 726 84 128 84 380 60 20 272 60 205 39 39 127 300

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES PLASTICAS ARMANDO REVERON


El objetivo fundamental del Instituto es la formacin de Licenciados en Artes Plsticas, orientada por una visin integral de la cultura y que acta a partir del estmulo y valoracin de las potencialidades creadoras. El Instituto propicia el desarrollo de conocimientos sobre y desde el arte, la produccin de obras en sus ms diversas manifestaciones y la promocin y difusin del quehacer artstico mediante programas de cooperacin e intercambio en el mbito local, nacional e internacional. El Instituto, asimismo, propicia el uso de los conocimientos artsticos con un fin educativo, integra los distintos lenguajes para la educacin y el desarrollo personal y estimula el desarrollo de una conciencia crtica y creadora. Durante el ao 2000, la Institucin tiene previsto lograr los objetivos siguientes: Formar artistas plsticos conscientes tanto de la especificidad de la creacin artstica como de los nexos del arte con el individuo, la sociedad y la cultura y que la valida la existencia de los artistas como la de un intelectual activo. Promover el desarrollo de la conciencia esttica y que es capaz de asumir y transmitir una herencia de valores y perpetuarlos en el tiempo.

METAS
Denominacin Profesionalizacin del Artista en servicio Taller de serigrafa Taller de dibujo IX y X Matrcula Investigacin y Curadura Cuadernos de Arte Taller de nivel introductorio Dibujo I Pintura I, Escultura I Dibujo II, Pintura II, Escultura II Dibujo III, Pintura III, Escultura III Galera Armando Revern Boletn Armando Revern Relaciones y teora de las artes visuales Taller de tcnicas artsticas Unidad de Medida Inscrito Hora/Clase Hora/Clase Estudiante Ejemplar Participante Taller Taller Taller Exposicin Ejemplar Ejemplar Alumno Programadas 2000 10 1.152 1.152 12 1.500 80 3 3 3 11 1.200 1.000 600

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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DANZA El Instituto, tiene como objetivo principal hacer de la danza escnica en todas sus manifestaciones una actividad profesional que contribuya al enriquecimiento cultural de la sociedad venezolana, resaltando los ms altos valores de la danza como manifestacin artstica inherente al ser humano desde sus orgenes. A travs del desarrollo de programas de formacin, investigacin, extensin y produccin se buscar la excelencia en el ejercicio de esta actividad exaltadora de los ms puros ideales del arte del movimiento, nacidos de las distintas expresiones nacionales y proyectadas de manera universal.

METAS
Denominacin Programa Docencia: 1.-Revisar los Programas Analticos correspondientes a los Pensum de Estudio del 3er.y 4to. Ao de la Carrera en las Menciones: Docente de Danza Clsica e Interprete de Danza Contempornea. Programa 2.- Seleccin de los alumnos que ingresarn en el Primer Ao de la Carrera para el Ao Acadmico 2000-2001 (Octubre-Julio). Alumno 3.-Dictar Cursos de Induccin y Nivelacin a los alumnos seleccionados para el Ao Acadmico 2000-2001(Octubre-Julio) Programa Investigacin, Informacin y Publicaciones: 1.- Publicar las investigaciones realizadas 2.- Publicaciones peridicas: Revista "La Danza" Programa Extensin: 1.2.3.4.Desarrollar montajes coreogrficos Realizar presentaciones nacionales Realizar talleres con maestros nacionales invitados Realizar talleres con maestros internacionales invitados Montaje Presentacin. Taller Taller 5.- Organizar conjuntamente con otras instituciones: seminarios, foros, ciclos de conferencias, congresos, festivales, jornadas, temporadas de Danza y encuentros 6.-Cubrir los objetivos de las Ctedras del primer ao de estudio, para el ao acadmico 2000, del Programa de Acreditacin Experiencia Profesor de Danza. 2 2 4 4 Publicacin Publicacin 3 4 200 34 Unidad de Medida Programadas 2000

Curso

Evento

Ctedra

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TEATRO (IUDET)


Su objetivo es formar Licenciados en la carrera de Teatro en las menciones de Actuacin, Diseo Teatral y Gerencia de Produccin. Para el ao 2000 continuar ofreciendo los cursos de Postgrado en la Especializacin de Direccin y Docencia Teatral para atender la demanda de los egresados a nivel nacional.

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Es importante destacar que el IUDET como Institucin de Educacin Superior adems de su compromiso medular de la funcin docente, desarrolla programas de Investigacin, Extensin Universitaria y Produccin que lo vinculan directamente con la comunidad local regional, y a las actividades inherentes a estos programas son de gran impacto social y estn adaptados al desarrollo cultural de las comunidades del rea de influencia de la Institucin.

METAS
Denominacin Docencia: Propedeutico Matrcula Investigacin: Proyectos de Investigacin Extensin Universitaria: Conferencias Presentacin de Obras Teatrales Publicacin de Peridico Eventos Musicales Eventos Dancsticos Exposiciones Publicacin Revistas (Theatron) Conferencia Obra Peridico Evento Evento Exposicin Revista 6 29 15 4 2 3 2 Proyecto 25 Alumno Atendido Alumno Atendido 200 330 Unidad de Medida Programadas 2000

MONTE AVILA EDITORES LATINOAMERICANA, C.A.


Su objetivo es la publicacin de ttulos de autores nacionales y extranjeros, la difusin de pensadores y de las nuevas tendencias del conocimiento universal y con miras a satisfaccin de la demanda del pblico lector. La actividad le permite ejecutar, entre otras, la valiosa misin de promocionar la cultura a travs de la lectura.

Para el ao 2000 tiene previsto realizar las siguientes actividades:

Desarrollar y pluralizar la produccin editorial de la Monte Avila, a fin de satisfacer las necesidades de los distintos sectores de la poblacin lectora.
Contratacin de obras nacionales y extranjeras de alta calidad e inters para el pblico lector venezolano. Asegurar la presencia de la editorial del Estado venezolano en todo el territorio nacional y mejorar la distribucin de los ttulos editados en el mercado internacional. Disear y dirigir planes de promocin que permitan incrementar la presencia de nuestro sello editorial en los medios masivos de comunicacin.

Publicar, difundir y promocionar obras de autores, venezolanos o extranjeros, que permitan al pblico lector conocer tanto los nuevos pensamientos de escritores ya conocidos como el de los nuevos valores literarios que intentan dar a conocer sus ms importantes recopilaciones.

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METAS
Denominacin Edicin de Libros Promocin de Libros Unidad de Medida Ejemplar Feria Presentacin Exhibicin Revista Programadas 2000 270.000 43 48 20 4

Publicaciones Especiales

FUNDACION TERESA CARREO

La Fundacin Teresa Carreo para el Ao 2000, se propone retomar y culminar las iniciativas gerenciales diseadas y planteadas por la Fundacin con el propsito de preservar al Teresa Carreo como el principal patrimonio artstico y cultural de Venezuela.

Tambin, desarrollar los objetivos estratgicos de consolidar y fortalecer los Cuerpos Estables del Teresa Carreo: el Coro de la Opera y el Ballet Nacional de Caracas, mediante la formulacin de proyectos artsticos propios.
Objetivos y acciones a cumplir:

Continuar la ejecucin de los proyectos de inversin que en las reas de tecnologa e infraestructura teatral se iniciaron en 1999.

Consolidar al Teresa Carreo como el Complejo Cultural de referencia nacional e internacional al igual que las mejores organizaciones culturales del mundo.

Convertir al Teresa Carreo en un Centro Cultural para la difusin y divulgacin de Informacin y conocimientos referidos a las artes escnicas, del espectculo y en general a todo lo concerniente al hecho cultural.

Reafirmar la capacidad y calidad en la produccin, realizacin y montaje de espectculos del Gnero de la Opera, Ballet, Sinfnico Coral; As como las actividades de Extensin Cultural.

Proyectar al Coro de la Opera Teresa Carreo y al Ballet Nacional de Caracas Teresa Carreo como los principales cuerpos estables de la organizacin.

Brindar al Pblico el disfrute de los valores de las artes escnicas, mediante la realizacin de espectculos y eventos que presenten manifestaciones de la cultura nacional y la herencia de cultura universal.

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METAS
Denominacin Producir tres (3) Temporadas de Opera, Presentando Los Siguientes Ttulos: Un Ballo In Maschera (Estreno) La Viuda Alegre (Estreno) Los Martirios de Coln (Reposicin) La Bella Durmiente (Estreno) Coppelia (Reposicin) El Cascanueces (Reposicin) INSTITUTO AUTNOMO CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNAL) La misin del Instituto Autnomo Centro Nacional del Libro es la de salvaguarda, promocin y difusin del libro en todo el territorio nacional, el estimulo del hbito de la lectura y la democratizacin del acceso al libro, as como tambin, el desarrollo y fomento de la industria editorial venezolana. El Instituto tiene previsto para el ao 2000, los siguientes objetivos: Reconocer la calidad de la actividad editorial con la entrega de premios, Mejor Libro del Ao 2000, para la promocin y estmulo a la industria editorial. Seguir con su publicacin mensual de Venezuela Editorial y publicar el libro: Oportunidades de Inversin en Venezuela, publicacin que evala las ventajas que ofrece el estado venezolano y las condiciones del sector editorial al inversionista nacional y extranjero. Ejecutar las polticas, los planes y programas dirigidos a la promocin, fomento y salvaguarda del libro y la lectura. Auspiciar el incremento y mejoramiento de la produccin editorial nacional, con el propsito de que el sector grfico y editorial satisfaga los requerimientos culturales y educativos del pas en condiciones adecuados de calidad, precio y variedad. Fomentar la cultura del libro y la lectura a travs de los medios de comunicacin de masas y la participacin en eventos de promocin nacional e internacional y en iniciativas de integracin de carcter regional y mundial. Auspiciar la presencia del libro venezolano en los mercados internacionales. Favorecer condiciones de importacin y exportacin del libro, estimulando el libre comercio, garantizando los derechos del consumidor y la libertad de acceso al libro como bien cultural. Unidad de Medida Programadas 2000

Presentacin Presentacin Presentacin Presentacin Presentacin Presentacin

4 4 4 4 4 4

CENTRO NACIONAL AUTONOMO DE CINEMATOGRAFIA CNAC El Centro Nacional Autnomo de Cinematografa (CNAC), es el rgano rector de la actividad cinematogrfica del pas y tiene como misin garantizar el fomento, produccin, desarrollo, difusin y proteccin de la cinematografa nacional y de las obras cinematogrficas. El Centro Nacional Autnomo de Cinematografa para el prximo ejercicio fiscal, se propone ejecutar las siguientes actividades: Una produccin continua de largometrajes, cortometrajes, telefilmes y coproducciones extranjeras. Estimular la profesionalizacin del oficio de guionista y con ello la calidad de los guiones. Fomentar la modernizacin y optimizacin del montaje de proyectos de largometraje.

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Fomentar la realizacin de largometrajes en coproduccin, mediante la participacin en el fondo multilateral denominado Programa IBERMEDIA. Fomentar y desarrollar la divulgacin e investigacin de las obras cinematogrficas y las publicaciones. Contribuir al mejoramiento profesional y a la formacin de los recursos humanos en el rea audiovisual. Otorgar crditos a salas de arte y ensayo, y de exhibicin cinematogrfica. Difundir y proteger la cinematografa nacional. Atraer inversiones audiovisuales extranjeras al pas. Estimular que el gasto pblico audiovisual logre un alto efecto multiplicador, al captar la mayor cantidad de aportes privados nacionales e internacionales adicionales, frente a cada bolvar invertido de origen pblico.

FUNDACION LA CASA DE BELLO La Fundacin La Casa de Bello, tiene por misin realizar actividades inherentes a la preservacin, conservacin y difusin de la obra de Don Andrs Bello y de distinguidos humanistas de su poca, as como de investigacin, de difusin y de asesoramiento en el campo de las ciencias humansticas. Los objetivos previstos por la Casa de Bello para el ao 2000 son los siguientes: Continuar promoviendo la investigacin cientfica en el campo de las humanidades, especialmente en relacin con la vida y la obra de Don Andrs Bello. Exhibir obras y objetos pertenecientes al ilustre sabio. Organizar cursos seminarios. Realizar actividades de preservacin, conservacin y divulgacin de manuscritos custodiados por la Fundacin, lo que incluye el escaneo de los mismos. Continuar la edicin de las obras completas en proceso; Preparar los originales de nuevas ediciones; Continuar editando ttulos de la Coleccin Zona Trrida en sus diversas series. Mejorar el servicio de distribucin de publicaciones, incluyendo las peridicas.

METAS
Denominacin Unidad de Medida Carta Fundamentales de Andrs Bello, para uso de la Escuela Media y de la Educacin Universitaria del Pas. Ejemplar Obras Completas de Fernando Paz Castillo Volumen IX Volumen X Volumen XI Obras Completas de Guillermo Meneses Volumen V Ejemplar Volumen VI Ejemplar Programadas 2000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

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METAS
Denominacin Tres Primeros Volmenes de la Serie Medio Milenio de Venezuela, Los cuales contendrn una Historia de la Literatura Venezolana Volumen I Volumen II Volumen III Coleccin Juvenil Cecilio Acosta Coleccin Juvenil Julio Garmendia Coleccin Zona Trrida Volumen I Unidad de Medida Programadas 2000

Ejemplar Ejemplar r Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar

3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Volumen II
Volumen III Volumen IV Coleccin FINTEC Volumen I Volumen II

FUNDACION ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL


La Orquesta Filarmnica Nacional es la agrupacin musical de los grandes maestros de nuestro pas, creada en 1987 para continuar, difundir y perpetuar la misin y obra del Maestro Vicente Emilio Sojo, creador del movimiento musical y composicional venezolano del siglo XX. La Orquesta llevar la cultura a todos los mbitos sociales, especialmente a la juventud, para que sea una alternativa complementaria de la educacin formal. La Orquesta Filarmnica proseguir interpretando numerosas obras escritas de compositores venezolanos de todas las pocas, incluyendo estrenos mundiales, latinoamericanos y nacionales; es la orquesta que ms oportunidades brindan a directores venezolanos tanto noveles como consagrados y cuenta con el mayor nmero de solistas nacionales de talla internacional entre su plantilla de Msicos. Dentro de los objetivos trazados para el ao 2000 destacan: Promover el desarrollo de los valores genuinos y autnticos en sus msicos, orientndolos hacia la bsqueda de la excelencia. Estimular la creacin mediante el Concurso Nacional de Compositores y el Programa de Obras por Encargo, junto con la programacin sistemtica de estrenos nacionales y mundiales de obras de compositores venezolanos. Abrir caminos diferentes en la forma de presentar la msica a su pblico, educando en vivo con la presentacin misma del espectculo y en otros casos, ofreciendo guas escritas a los participantes sobre su original programacin.

Integrarse a la educacin musical del pas a travs de clases magistrales para instrumentistas, adems de fomentar la excelencia en nios y jvenes con la organizacin anual del Concurso Nacional para Nios y Jvenes Solistas

METAS
Denominacin Espectculos Multidisciplinarios Cursos de Msica de Cmara Concierto de Clausura Conciertos de grupos de Cmara Gira Nacional Cursos de Mejoramiento Profesional Unidad de Medida Espectculo Curso Concierto Concierto Gira Curso Programadas 2000 5 4 5 5 2 2

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METAS
Denominacin Concurso Nacional para Jvenes Solistas Programa de Obras por Encargo Grabacin de Discos Compactos Coro de la Orquesta Filarmnica Nacional Unidad de Medida Concurso Obra Disco Coro Programadas 2000 1 2 2 2

FUNDACION MUSEO DE LA ESTAMPA Y DEL DISEO CARLOS CRUZ DIEZ


El Museo de la Estampa y del Diseo Carlos Cruz-Diez es un organismo cultural especializado, dedicado a valorizar la importancia de la estampa y el diseo como elementos fundamentales en el proceso de la comunicacin visual, cuyos componentes conceptuales, metodolgicos, tcnicos, histricos culturales y didcticos, son objeto de estudio, difusin, fomento y conservacin, como actividades bsicas de esta Institucin.

METAS
Denominacin Museologa Niklaus Troxler, afiches de jazz El Escudo de Armas: un caso de ideologa grfica Lihie Talmor La Coleccin de Estampas del Museo de Arte Contemporneo Jess Soto Alirio Palacios, cuatro dcadas de estampa, muestra antolgica II Bienal de la Estampa de Caracas Dcimo aniversario de PRODISEO El diseo industrial en Venezuela La imagen industrial venezolana El sauna finlands 1889/1998 dos fines de siglo para el grabado Conservacin 1.- Area de Registro. Registro y catalogacin de Obras 2.- Area de Preservacin. Preservacin de Obras 3.- Laboratorio de tratamiento Tratamientos de Obras Unidad de Medida Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Exposicin Programadas 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obra

4.600

Obra

1.000

Obra

300

Educacin y Extensin 1.- Actividades de apoyo al programa expositivo.

2.- Programas de Pasantas 3.- Programa de talleres y eventos .

Charla Conferencia Foro Taller Pasanta Taller

23 6 5 18 10 6

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FUNDACION MUSEO ARTURO MICHELENA La Fundacin Museo Arturo Michelena, tiene por objeto la administracin, direccin y funcionamiento del Museo Arturo Michelena, as como el preservar, fomentar, investigar, adquirir y difundir la obra del pintor Arturo Michelena, predecesores y contemporneos, personalidades, movimientos y tendencias fundamentales del arte venezolano de todos los tiempos. La actividad del Museo se orienta al pblico en general, y el alcance de su accin se extiende en el mbito nacional, a travs del sostenido Programa de Exposiciones Itinerantes, que promueve y supervisa la circulacin por el pas de hasta cuatro muestras simultneamente.

Las exposiciones del Museo, son proyectos concebidos con el fin de ofrecer visiones renovadas de artistas, movimientos o perodos histricos del arte venezolano; As como las obras y personalidades de aquellos artistas que la crtica especializada y los historiadores de arte, han omitido o poco valorado hasta la fecha. Igualmente la accin est dirigida a satisfacer las necesidades culturales a los estudiosos del arte, como al pblico estudiantil e infantil.

METAS
Denominacin Exposicin en Sede y Local Exposicin itinerante Interior del pas Publicaciones sobre arte (catlogos, tarjetas, afiches) Publicaciones sobre arte (guas didcticas, cuentos) Visitas guiadas Talleres (Adultos, nios) Eventos (Seminarios, charlas) Ciclo de vdeo Visitantes Programas musicales Adquisicin de obras Restauracin de muebles antiguos Publicacin Visita Taller Evento Vdeo Persona Evento Obra Obra 5 80 18 5 2 9.500 12 5 6 Unidad de Medida Exposicin Exposicin Publicacin Programadas 2000 4 3 5

FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO


La Fundacin Biblioteca Ayacucho, tiene por objeto la realizacin de actividades eminentemente culturales, entre las cuales destacan: Rescatar para su publicacin, las ms importantes obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano, desde sus orgenes hasta el presente, cuidadas, prologadas y anotadas por especialistas, as como editar y difundir tales obras de modo que sirvan al propsito de estimular y reafirmar la integracin, desarrollo, independencia y proceso de los pueblos del continente y sean compatibles con la naturaleza de la Fundacin. Es importante destacar, que la Fundacin Biblioteca Ayacucho es un proyecto editorial americano de alcance continental, tendente a constituir una biblioteca cerrada, cifrada en unos quinientos tomos de 400 pginas aproximadamente que d a conocer y mantenga el legado civilizador de Amrica Latina, desde los textos precolombinos hasta nuestros das, mediante una seleccin de autores y de obras fundamentales en las variadas disciplinas de las letras, la filosofa, la historia, el pensamiento poltico, la antropologa, el arte, el folklore y otras materias. Dado su carcter de iniciativa continental, el plan editorial de Biblioteca Ayacucho fue diseado considerando las opiniones y sugerencias de especialistas de diversas nacionalidades y disciplinas, siendo peridicamente ajustado mediante la celebracin de encuentros y reuniones.

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Entre las caractersticas editoriales que hacen de Biblioteca Ayacucho una coleccin singular destaca el carcter definitivo de las ediciones de las obras. Este rasgo se manifiesta en el cuidado puesto en el establecimiento de los textos originales, ms all de las alteraciones surgidas con el correr del tiempo y las sucesivas ediciones, o bien sealndolas cuando fueron introducidas por el propio autor, lo que en algunos casos lleva a la inclusin de variantes entre las diversas ediciones. Por otra parte, cada obra publicada se encuentra precedida por un estudio preliminar, realizado por intelectuales de reconocida competencia. Los estudios preliminares que anteceden a cada obra son complementados por una amplia y minuciosa bibliografa, activa y pasiva, acerca del autor y la obra, normalmente ausentes en otras ediciones del mismo ttulo. Uno de los aspectos ms interesantes y tiles para el lector lo constituyen las detalladas cronologas incluidas en cada volumen publicado, con abundante informacin acerca de la vida del autor y su obra, atendiendo en todos los casos al contexto histrico y cultural en que se desarroll. Entre las excelencias de esta coleccin corresponde sealar el rescate de inditos o piezas nunca recogidas en libros por sus autores (Pals Matos, Henrquez Hurea, Sann Cano), por la publicacin crtica de libros desaparecidos hace mucho tiempo de la circulacin editorial (poemas del perodo colonial) o bien por la publicacin de obras que nunca han sido objeto de edicin (crnicas como la de Guamn Poma de Ayala). Un rasgo que distingue a la coleccin es la creacin a nivel continental de antologas de textos o cuerpos doctrinarios nunca antes sistematizados, tales como los volmenes dedicados al pensamiento poltico de la emancipacin americana, al pensamiento conservador, al del socialismo utpico, al de la ilustracin o a las vanguardias literarias hispanoamericanas, entre otros ttulos. Tanto por su presentacin tipogrfica como por las ilustraciones de las cubiertas, tomadas en todos los casos de obras notables de la plstica latinoamericana, las ediciones de la Biblioteca Ayacucho se destacan por su calidad y elegancia. Tambin, Biblioteca Ayacucho tiene otras colecciones destinadas a pblicos ms amplios, tales como: La Expresin Americana, Clave de Amrica, Paralelos, Documentos y libros especiales fuera de coleccin.

METAS
Denominacin Coleccin Clsica Ultimos libros coloniales en el alto Per (Tomo I Gabriel Rene Moreno) Ejemplar Ultimos libros coloniales en el alto Per (Tomo II Gabriel Rene Moreno Ejemplar Casa Grande Escenas de la vida en Chile L. Orrego Luco Los Pasos Recobrados Alejo Carpentier Antecedentes de la historia Social Latinoamericana Gutirrez Giraldot Coleccin Claves de Amrica Poesa Annima y Apcrifa de Latinoamrica Manuel Ruano Bosquejo de la Revolucin en la Amrica Espaola Manuel Palacio Fajardo Documentos de Independencia Hispanoamericana David Ruiz Chataing y Haidee Miranda Ejemplar Ejemplar Ejemplar 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Unidad de Medida Programadas 2000

Ejemplar Ejemplar Ejemplar

3.000 3.000 3.000

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METAS
Denominacin Coleccin la Expresin Americana Diario de Bucaramanga Per de Lacroix Libro de los Estados Unidos Francisco de Miranda Americanidad Unamuno Escenas Norteamericanas Jos Marti Coleccin Paralelos Coronel Coroneis M. Villaca El Flirt de Francia en el Nuevo Mundo Rafael Pineda Unidad de Medida Programadas 2000

Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros TOTAL N de Cargos 25 1 1 12 11 25 Monto Anual 56.810.641 8.474.760 5.821.508 26.008.889 16.505.484 56.810.641

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias A0012-Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Gastos de Funcionamiento Subsidios Culturales Programas Especiales A0062-Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM) Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0149-Instituto Universitario de Teatro Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0150-Instituto de Patrimonio Cultural Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias de Capital al Sector Pblico Monto Anual 105.171.115 17.600.000 39.500.000 21.550.000 54.135.800.000 27.780.600.000 27.780.600.000 13.639.400.000 9.792.000.000 4.349.200.000 608.000.000 608.000.000 515.300.000 515.300.000 9.836.300.000 836.300.000 9.000.000.000

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CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Ley Programa Rescate del Patrimonio Cultural de la Nacin (Crdito Interno) A0151-Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plsticas Armando Revern Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0158-Compaa Nacional del Teatro Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0161-Fundacin Orquesta Filarmnica Nacional Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0187-Instituto Universitario de Danza Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0188-Fundacin Museo del Oeste Jacobo Borges Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0189-Fundacin Museo de la Estampa y el Diseo Carlos Cruz Diez Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0301-Fundacin Biblioteca Ayacucho Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0342-Fundacin La Casa de Bello. Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0350-Fundacin Museo de Arte Contemporneo de Caracas Sofa Imber Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0371-Fundacin Vicente Emilio Sojo Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0372-Fundacin Teresa Carreo Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0373-Fundacin Centro de Estudios Latinoamericanos Rmulo Gallegos Monto Anual

9.000.000.000

722.300.000 722.300.000 100.600.000 100.600.000 733.100.000 733.100.000 233.100.000 233.100.000 284.200.000 284.200.000

141.100.000 141.100.000 408.600.000 408.600.000 210.200.000 210.200.000

1.859.000.000 1.859.000.000 175.000.000 175.000.000 2.201.500.000 2.201.500.000

552.900.000

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CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0374-Fundacin Kuaimare del Libro Venezolano Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0375-Fundacin Casa del Artista Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0376-Fundacin Museo de Bellas Artes Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0377-Fundacin Museo de Artes Visuales Alejandro Otero Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0378-Fundacin de Etnomusicologa y Folklore ( Fundef) Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0379-Fundacin Museo de Ciencias Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0380-Fundacin Museo Armando Revern Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0381-Fundacin Museo Arturo Michelena Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0390-Fundacin Cinemateca Nacional Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0392-Fundacin Galera de Artes Nacional Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0821-Centro Nacional Autnomo de Cinematografa (CNAC) Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0829-Centro Nacional del Libro (C.N.L.) Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0838-Monte Avila Editores Latinoamericana, C.A. Transferencias Corrientes al Sector Pblico TOTAL La Rinconada 746.600.000 746.600.000 200.900.000 200.900.000 636.800.000 636.800.000 349.100.000 349.100.000 340.200.000 340.200.000 609.700.000 609.700.000 1.703.200.000 1.703.200.000 461.600.000 461.600.000 276.400.000 276.400.000 472.400.000 472.400.000 54.319.621.115 Monto Anual 552.900.000 228.500.000 228.500.000 102.300.000 102.300.000 1.646.300.000 1.646.300.000

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PROGRAMA: 07

Programas Deportivos

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General de Deporte

Corresponde al programa coordinar las polticas deportivas del Estado Venezolano, planificar, formular, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y ejecucin de las actividades deportivas en todo el territorio nacional y de la participacin de venezolanos en competencia de orden internacional. As mismo le compete el estmulo y proteccin de la actividad deportiva como un componente esencial de la formacin integral del hombre que eleven el potencial deportivo del pas.

Para el perodo 1999-2003, prev desarrollar e instrumentar las siguientes acciones de poltica en materia deportiva:
Ampliar el espacio poltico y social del deporte dentro de la gestin del estado venezolano. Democratizar la gestin del sector pblico y privado en la programacin, organizacin y promocin de la actividad deportiva nacional. Masificar la actividad deportiva, incorporando al deporte recreativo y para la salud a grandes grupos poblacionales en todas las edades, sexo y procedencia social. Promover la organizacin y la participacin de la sociedad civil en el diseo, ejecucin y control de programas deportivos. Optimizar el sistema de asistencia integral al atleta venezolano. Estimular el desarrollo cientfico, tecnolgico y cultural del sector deportivo. Incrementar la capacidad financiera del sector deportivo nacional. Posicionar estratgicamente al deporte en el mbito internacional. Optimizar la gestin y uso de la infraestructura deportiva a nivel nacional. Promover el desarrollo del deporte estudiantil y la deteccin temprana de talentos deportivos. Elevar el nivel de incorporacin de la poblacin a la prctica deportiva, recreacional y para la salud. Rescatar la red de instalaciones deportivas del pas del Instituto Nacional de Deportes y las instalaciones deportivas de las escuelas pblicas asignndole un ptimo funcionamiento. Desarrollar los recursos humanos necesarios para impulsar procesos de formacin deportiva en la poblacin. Elevar la calidad y competitividad del deporte de alto rendimiento.

La ejecucin de la poltica deportiva nacional ser ejecutada a travs de los organismos que se indican a continuacin:

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INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND) La actividad central del Instituto Nacional de Deportes (IND), consiste en elevar el nivel de aprovechamiento de las potencialidades de la actividad deportiva, en pro de mejorar la calidad de vida de la poblacin y mejorar la competitividad del deporte venezolano en los mbitos nacionales e internacionales. Durante el ao 2000 el IND desarrollar los proyectos: Deportes para Todos, cuyo propsito es incentivar a la poblacin a la prctica deportiva y crear unidades de servicio deportivo y Deporte de Rendimiento, a fin de optimizar la calidad y competitividad del deporte de rendimiento del pas. Las principales acciones a desarrollar: Celebracin directa de eventos deportivos masivos.

Realizacin de cursos para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en gerencia deportiva de nuevos deportes. Asistencia tcnica y logstica a las ONG deportivas para la realizacin de eventos masivos.

Seleccin de proyectos deportivos presentados por ONG.

Supervisin a entes deportivos regionales y municipales para la verificacin de su funcionamiento y para la transferencia de recursos a los municipios.

Atencin y dotacin a las Escuelas Bolivarianas de Iniciacin Deportiva, a las de Desarrollo Deportivo y a las Escuelas Bolivarianas Deportivas Municipales, en el marco del Proyecto Bolvar 2000.

Atender en la preparacin y participacin en Eventos Nacionales e Internacionales a los atletas, as como apoyo socio econmico y educativo a los de alta competencia. Reforzar la asistencia mdica-odontolgica a atletas en todas las selecciones nacionales.

Dentro de las metas programadas se destacan: Implantar tres (3) diseos curriculares a nivel de postgrado en las reas de ciencias aplicadas al Deporte y Gerencia Deportiva; Realizar seis (6) compaas nacionales de educacin y promocin de diversas actividades deportivas; Asistir a las Olimpiadas de Sidney y capacitar un 40% de los entrenadores de atletas.

FUNDACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FUMIDE) La Fundacin para el Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva FUMIDE es el organismo encargado de las instalaciones deportivas de carcter pblico con el propsito de contribuir en el desarrollo de las prcticas y competencias deportivas.

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METAS
Denominacin Planta Fsica Diagnstico de la Instalacin Estudio de Costo de Acondicionamiento Estudio de Costo de Mantenimiento Acondicionamiento Directo de Instalaciones Deportivas de Utilidad Social Mantenimiento de Instalaciones Asistencia Tcnica a las Alcaldas y Gobernaciones sobre Mantenimiento y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas Capacitacin Capacitacin de Recursos Humanos la optimizacin de instalaciones deportivas de Uso Popular Participante Manos de Obra Promocin a la Contratacin de Empleo 3.240 Unidad de Medida Diagnstico Estudio Estudio Instalacin Instalacin Programadas 2000 470 470 6610 120 380

Informe Tcnico

36

Empleo

2.580

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Personal Administrativo Obrero TOTAL N de Cargos 10 3 5 2 10 Monto Anual 39.492.372 22.740.480 13.871.829 2.880.000 39.492.372

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.03 4.07 Denominacin Gastos de Personal Servicios No Personales Transferencias A0049-Instituto Nacional de Deportes (IND) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Juegos Olmpicos Deporte de Calidad en las Escuelas Gastos de Funcionamiento A0362-Fundacin para el Uso y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas (FUMIDE) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Otras Transferencias TOTAL Monto Anual 58.403.851 208.520.000 26.607.100.000 26.155.100.000 26.155.100.000 8.000.000.000 2.286.900.000 15.868.200.000

386.000.000 386.000.000 66.000.000 26.874.023.851

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PROGRAMA:98

Asignaciones a Organismos del Sector Pblico UN

IDAD EJECUTORA:

Organismos Adscritos

Para el ao 2000 las asignaciones de los entes descentralizados adscritos al Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, permitirn la ejecucin de las actividades que se describen en cada uno de los organismos que se detallan a continuacin: Fundacin para el Desarrollo de la Educacin Especial (FDEE). Fundacin de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE). Instituto Nacional de Cooperacin Educativa (INCE). Instituto Autnomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Instituto de Previsin y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educacin (IPAS-ME). Asociacin de Televisin Educativa Venezolana (ATEVE). Fundacin para Programas Escolares (FUNDAESCOLAR). Academia Nacional de la Historia. Academia Venezolana de la Lengua. Academia Nacional de la Medicina. Academia Nacional de Ciencias Econmicas Academia Nacional de Ciencias Polticas y Sociales. Fundacin Juventud y Cambio. Instituto Nacional del Menor (INAM).

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL(FDEE) La Fundacin para el Desarrollo de la Educacin Especial, tiene como misin impulsar y fortalecer la ejecucin de la poltica de Educacin Especial para la atencin integral social de nios, jvenes y adultos con necesidades especiales a nivel nacional . Adems, tiene la competencia de divulgar la poltica de Educacin Especial y sus logros, promover eventos cientficos, tcnicos, educativos de alta calidad, apoyar investigaciones, obtener recursos para dotacin de materiales y equipos a los institutos y servicios de la modalidad. Igualmente le corresponde concientizar a los medios de comunicacin social con miras a que contribuyan a lograr los fines de la Educacin Especial y desarrolla un conjunto de programas en materia de prevencin y atencin integral, as como la adecuada integracin social de las personas con necesidades especiales. La Fundacin ha desarrollado una accin descentralizadora, creando filiales en las entidades poltico - administrativas, organismos locales que contribuyen a cumplir los fines generales de la fundacin. Actualmente han constituido filiales en los Estados: Nueva Esparta, Barinas, Apure, Carabobo, Aragua, Tchira, Zulia, Portuguesa, Lara, Trujillo, Gurico y Anzotegui. En su estructura organizativa estn representadas las Gobernaciones, Asambleas Legislativas, Alcaldas y Concejos Municipales, Gremios Profesionales, Universidades, Empresas Privadas, Jerarqua Eclesistica y en general Instituciones y personalidades representativas. Entre los objetivos trazados figuran: Contribuir a la realizacin de la poltica nacional en materia de Educacin Especial.

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Apoyar al Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes en los planes y programas que ejecuta en el rea de Educacin Especial. Estimular y canalizar la cooperacin del sector oficial y privado en el desarrollo de proyectos de la Educacin Especial. Desarrollar planes y acciones de divulgacin, dirigidos a orientar a la comunidad para propiciar su apoyo a los fines de la Educacin Especial. Consolidar y ampliar las relaciones con instituciones internacionales a los fines de procurar y canalizar recursos e intercambiar conocimientos y experiencias. Orientar la creacin y el funcionamiento de las filiales existentes en la Fundacin para el Desarrollo de la Educacin Especial.

METAS
Denominacin Crear Filiales de la Fundacin Realizar Talleres de Concientizacin a Instituciones y Grupos Organizados de la Comunidad para favorecer la integracin de las personas con necesidades especiales . Realizar cursos trimestrales para divulgar el aprendizaje del Sistema de Lectura y Escritura en Braille y Lengua de Seas Curso Producir y Distribuir en Sistema Braille 3 nmeros de la Revista Tricolor Ejemplar Producir en Sistema Braille 1 nmero de la Revista Reflejo Ejemplar Grabar ttulos para la produccin del Libro Hablado Grabar Materiales impresos solicitados por los usuarios Editar y distribuir la Revista de Educacin Especial Ejemplar Editar y distribuir el Boletn Especial Informa Ejemplar Otorgamiento de Becas Estudiantiles Beca Otorgamiento de Becas Trabajo Beca Otorgamiento de Ayudas Unicas Ayuda Disear Mensaje para Radio que promuevan los Servicios Mensaje Existentes en la Modalidad de Educacin Especial. Radio 12.000 12.000 40 10 5 10 Material Impreso 3 1.800 750 12 24 Unidad de Medida Filial Programadas 2000 2

Taller

FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) Su misin es atender las necesidades de la planta fsica educativa en el mbito nacional, en coordinacin con el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, los gobiernos regionales y locales y otros organismos pblicos y privados, para lo cual promociona y ejecuta Programas de ampliacin, reparacin, mantenimiento y dotacin, a fin de propiciar el desarrollo del proceso enseanza aprendizaje en un ambiente seguro, higinico y confortable y garantizar adems una mayor vida til a las edificaciones escolares y sus mobiliarios. Hacia el logro de los objetivos trazados la Fundacin preve lo siguiente: Disear un Programa Nacional de Mantenimiento y Dotaciones Educativas que permita superar las deficiencias y atender el incremento regular del sistema educativo.

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Organizar el financiamiento del Programa Nacional de Mantenimiento y Dotaciones Educativas, mediante la utilizacin de los recursos oficiales y la cooperacin del sector privado. Administrar la planta fsica y la dotacin bsica de los planteles contratadas por el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, las Gobernaciones y las Alcaldas. Promover y efectuar en coordinacin con el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, las Gobernaciones y las Alcaldas, el mantenimiento de las instalaciones educativas. Administrar los recursos asignados para el pago de los servicios bsicos y arrendamientos de los locales de uso educativo.

METAS
Denominacin Programa Nacional de Conservacin y Mantenimiento de la Planta Fsica Educativa Convenios de Mantenimiento Convenios Especiales Ejecucin de Obras por Contratacin Dotacin de Mobiliario Escolar Estudios y Proyectos para Inversin en Planta Fsica Educativa Servicios Bsicos (Electricidad, Agua, Telfono, Aseo, Gas). Alquileres de Inmuebles Educativos Adquisicin de Inmuebles Indemnizaciones de Locales Educativos Unidad de Medida Plantel Plantel Plantel Plantel Aula Estudio y Proyecto Local Local Local Local Programadas 2000 3.587 3.395 192 3.395 10.185 2.998 20.856 310 12 27

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA (INCE)


El Instituto Nacional de Cooperacin Educativa, busca lograr bajo tutela del Estado y con la colaboracin de los patronos y trabajadores de los sectores productivos de bienes y servicios, una eficiente formacin y capacitacin continua de la fuerza laboral, complementando la educacin recibida en el sistema formal.

Las acciones fundamentales que realiza el Instituto Nacional de Cooperacin Educativa son las siguientes: Promover, organizar, orientar y desarrollar la formacin profesional de acuerdo con los requerimientos nacionales y regionales de mano de obra calificada, en estrecha colaboracin con la organizacin empleadora en plena sintona con los planes y programas de la Administracin Pblica Nacional.
Contribuir a la capacitacin agrcola de los egresados de escuelas rurales con el objeto de formar agricultores aptos para una eficiente utilizacin de la tierra y los otros recursos naturales renovables. Fomentar y desarrollar el aprendizaje de los jvenes trabajadores, finalidad que cumple creando escuelas especiales, organizando el aprendizaje dentro de las fbrica y talleres, con la cooperacin de los patronos, de acuerdos con las disposiciones que fije el Reglamento. Colaborar en la lucha contra el analfabetismo y contribuir al mejoramiento de la educacin primaria general del pas, en cuanto favorezca a la formacin profesional.

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METAS
Denominacin Unidad de Medida Formar, capacitar en las reas: industrial y artesanal, Comercial y Servicios, Formacin Bancaria, Salud, Agropecuaria, Seguro, Turismo, Construccin, metalminero y Textil. Participante Capacitar jvenes a travs de los convenios Invecapi, INCE Militar e INCE Penitenciario. Participante Capacitar jvenes con dificultad de acceso al mercado laboral, con el fin de proveerlos de las habilidades bsicas para el trabajo, elevando as sus posibilidades de empleo e insercin social Participante Adiestrar trabajadores dentro de una actividad laboral en metodologa tcnico administrativas y docente para que stos pongan en prctica lo aprendido y a su vez sirvan de Facilitadores multiplicadores del aprendizaje Trabajador Aplicar la metodologa CEFE (Creacin de empresas y formacin de empresarios) a nivel nacional para dar respuesta a la micro pequea y mediana empresa. Micro- Empresa Incrementar la eficiencia y productividad de los pequeos y medianos empresarios a travs de asesoras en procesos relacionados con la deteccin de necesidades, productividad, control de calidad, innovaciones tecnolgicas y otros servicios a fin de fortalecer este sector de la economa. Asesora Incrementar la capacidad y eficiencia de los centros de informacin, mediante la ampliacin y remodelacin de su infraestructura as como dotarlos de material didctico, muebles y enseres para desarrollar el proceso de capacitacin que se imparte en el INCE Asesora Programadas 2000

140.277 34.500

65.320

69.787

200

200

169

INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS El Instituto Autnomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, facilita a los ciudadanos el libre acceso a la informacin, con la finalidad de atender sus necesidades de conocimiento y recreacin, contribuyendo con ello a su formacin y participacin en el desarrollo del pas. Para ello cumple dos (2) funciones bsicas e importantes para el desarrollo de su objetivo funcional a saber: 1. Ser centro depositario del acervo documental, bibliogrfico y no bibliogrfico de Venezuela y venezolanista, como fuente permanente de informacin para la investigacin sobre el pas y el pueblo venezolano. 2. Promover, planificar y coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas.

Los Objetivos y Acciones a Cumplir en el Ao 2000 destacan: Modernizar los procesos de acceso y prestacin de servicios al pblico, como elemento fundamental para la profundizacin democrtica del uso de la informacin .

Adecuar la plataforma tecnolgica del Sistema Automatizado de la Biblioteca Nacional (SAIBIN) a la realidad tecnolgica del nuevo milenio.

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Ampliar los servicios de acceso a la informacin nacional y mundial va Internet.

Optimizar la adquisicin, preservacin, procesamiento tcnico y organizacin del acervo documental, retrospectivo y actual del pas. Consolidar los programas de rescate, reposicin y adquisicin de materiales faltantes en las colecciones de los Servicios de Biblioteca Nacional con nfasis en Publicaciones Oficiales y materiales tanto hemerogrficos, monogrficos, de referencia y audiovisuales del contexto inmediato nacional, de Latinoamrica y el Caribe. Preservar las colecciones de la Biblioteca Nacional, atendiendo tanto la preservacin en sitio (masiva), como el rescate de obras documentales insignes del patrimonio cultural venezolano. Reforzar la capacidad tecnolgica del CENACORE instalacin de 50 estaciones de trabajo. y de los servicios de Biblioteca Nacional mediante la

Instrumentar los planes de produccin de nuevas fuentes de referencias y actualizacin de las existentes, a fin de facilitar el acceso a la informacin y el desarrollo de investigaciones de inters nacional. Apoyar la promocin de la lectura como un elemento esencial en el desarrollo individual y colectivo con nfasis en nios, jvenes, mujeres e indgenas. Continuar el proceso de descentralizacin de las Redes de Bibliotecas Pblicas Estadales, mediante la creacin y consolidacin de Servicios y/o Instituto Autnomo de Servicios de Bibliotecas e Informacin en los Estados. Introducir en las Gobernaciones de Estado los proyectos de creacin de Institutos Autnomos Estadales para su discusin y/o aprobacin. Brindar asistencia tcnica y normativa a los Institutos ya creados para garantizar su funcionamiento. Enriquecer las colecciones de los Servicios del Sistema Nacional de Bibliotecas Pblicas, con nfasis en el desarrollo de las Bibliotecas Pblicas Centrales como centros depositarios de la memoria documental de los Estados y en la adquisicin de materiales dirigidos a la atencin de las necesidades de informacin de los grupos metas, considerados como prioritarios. Asesorar tcnicamente al Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, en lo que respecta al Sistema Bibliotecario Escolar a los Proyectos Bibliotecas de Aula y Bibliotecas Escolares, en todo el territorio nacional. Ampliar y diversificar la obtencin de recursos financieros extraordinarios mediante alianzas con terceros y la comercializacin eficiente de nuestros productos y servicios. Continuar la divulgacin de los servicios, colecciones, productos informativos y la educacin de usuarios. Mantener la presencia de Biblioteca Nacional en los medios de comunicacin con el fin de divulgar las nuevas adquisiciones y los servicios que presta. Divulgar, distribuir y comercializalizar el CD-ROM: Prensa de la Integracin Gran Colombia que rene la prensa ms representativa de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panam, Per y Venezuela. Divulgar la informacin actualizada sobre la preservacin de las bibliotecas y centros de la regin mediante traducciones, en cumplimiento de las funciones como Centros Regionales del Programa de Preservacin de la Federacin Internacional de Asociaciones Bibliotecarias (IFLA/PAC). Elaborar paquetes de informacin orientados hacia la captacin de nuevos usuarios. Reforzar el rol normativo de la Biblioteca Nacional mediante la asistencia tcnica al Sistema Nacional de Bibliotecas.

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Elaborar normas y procedimientos para el procesamiento tcnico. Impulsar al cumplimiento de las normas bibliotecolgicas, mediante la prestacin de asistencia tcnica a los servicios y la incorporacin de metas normativas en los planes de trabajo. Capacitar recursos humanos en el rea tcnica. Dar continuidad a la cooperacin internacional y en especial a los pases de la Regin Latinoamericana y del

Caribe Asesorar tcnicamente a las Bibliotecas Nacionales Latinoamericanas en las modernizacin de sus servicios. Intensificar la capacidad y las asesoras en las reas de preservacin y conservacin de los materiales, por constituir el Centro Regional del Programa de Conservacin de la Federacin Internacional de Asociaciones Bibliotecarias (IFLA/PAC).

METAS
Denominacin Usuarios Atendidos Biblioteca Nacional Bibliotecas Pblicas Red Metropolitana Redes Estadales Consulta de Obras Biblioteca Nacional Bibliotecas Pblicas Red Metropolitana Redes Estadales Enriquecimiento de Colecciones Biblioteca Nacional Bibliotecas Pblicas Red Metropolitana Redes Estadales Normalizacin y Asistencia Tcnica Unidad de Medida Usuario Atendido Usuario Atendido Usuario Atendido Usuario Atendido Usuario Atendido Obra Consultada Obra Consultada Obra Consultada Obra Consultada Pieza incorporada Pieza incorporada Pieza incorporada Pieza incorporada Pieza incorporada Servicio Normalizado Norma Aprobada Asesora Tcnica Prestada Obra Tratada Informe Elaborado Obra Digitalizada Programadas 2000 17.173.201 551.000 16.622.201 3.297.469 13.324.732 34.737.794 832.590 33.905.204 6.315.433 27.589.771 274.803 219.842 54.961 32.977 21.984 23 10 150 120 20 2.500

Preservacin y Conservacin de Obras impresas Diagnstico de Colecciones Digitalizacin Documental

INSTITUTO DE PREVISIN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (IPAS-ME)
El IPASME tiene como objetivo fundamental para el ao 2000, brindarle proteccin social a sus afiliados y dems beneficiarios, a travs de los Programas Asistencial, Crediticio, Cultura y Recreacin, los cuales estn orientados al cumplimiento de acciones especificas, tales como: atencin mdica odontolgica, otorgamiento de crditos personales o hipotecarios y complementarios y servicios recreativos en instalaciones tursticas, excursiones y eventos culturales y deportivos.

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Es importante destacar el Programa Obras y Servicios, el cual sirve de apoyo a todas las unidades a nivel nacional, mediante el mantenimiento y/o acondicionamiento y ampliaciones de toda la infraestructura mdico asistencial, administrativo y recreacional, a travs de la contratacin de empresas especializadas, as como del estudio y desarrollo de proyectos de adquisicin o construccin de nuevas sedes para los IPASME Regionales. Dentro de los Programas a ejecutar durante el ao 2000 destacan: Programa Asistencial Se pretende con este programa atender la salud de los afiliados y beneficiarios del Instituto a nivel nacional, establecindose el cumplimiento de las siguientes metas.

METAS
Denominacin Medicina General Bioanlisis Radiologa Odontologa Integral Odontologa Especializada Especialidades Medicas Ciruga Ambulatoria Servicio Mdico indirecto TOTAL Unidad de Medida Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente Programadas 2000 631.905 542.398 138.557 467.470 156.595 1.213.238 6.402 12.700 3.169.265

Asimismo el Programa Asistencial llevar a cabo otras acciones entre las cuales se mencionan las siguientes: Fomento, Promocin y Prevencin para la Salud mediante el desarrollo de Talleres, Jornadas y Materiales Didcticos, relacionados con: el Embarazo Precoz, Prevencin del SIDA y E.T.S: Prevencin de Patologa de la Voz; actualizacin en las Areas de Medicina, Enfermera, Odontologa y Registros Mdicos. Insercin al Sistema Nacional de Salud mediante la Coordinacin InterInstitucional, a travs del programa Reto a la Salud para cumplir con los Programas Nacionales Escuelas Bolivarianas y Plan Bolvar 2000. Incorporar el Servicio de Ciruga Ambulatoria 4 nuevas Sedes IPASME. Mantener convenio con el Hospital Clnico Universitario en las Areas de H.C.M. Mantener Convenios con el Hospital de los Magallanes de Catia, sobre Ciruga Maxilofacial. Ampliar el Servicio de Foniatra en dos (2) IPASME regionales y el Servicio de Fisioterapia en una (1) Sede Regional. Desarrollar tres (3) jornadas Inter-Institucional de Vacunacin. Desarrollar un Centro de Educadores Afiliados y sus Beneficiarios. Elaborar Boletines Semestrales de la Actividad Mdica y Morbilidad.

Programa Crediticio

Con este programa se atiende a los afiliados en el rea crediticia mediante el otorgamiento de crditos personales o hipotecarios de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgnico y a las disposiciones del Reglamento de Crditos del Instituto.

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METAS
Denominacin Personales Hipotecarios TOTAL Programa Cultura y Recreacin A travs de este programa se pretende incorporar a los afiliados y beneficiarios del Instituto en actividades culturales, recreativas, tursticas, deportivas y de expresin creativa que contribuyan a fortalecer su salud mental, fsica y su bienestar social. Las Metas a alcanzar son: Alojar a 91.915 afiliados y beneficiarios en el Centro Recreativo IPASMAR en temporadas altas, de carnaval, semana santa, vacaciones escolares, fin de ao y as como tambin en temporadas bajas. Ingreso de 15.000 personas sin alojamiento para el disfrute de las instalaciones de IPASMAR. Alojar a 38.500 afiliados y beneficiarios en el Centro Recreativo Valle Grande en temporadas altas. Ofrecer 45 Paquetes Tursticos en Centros Recreativos Pblicos y Privados en temporadas altas en diversos lugares (Margarita, Puerto la Cruz, Morrocoy, Ocumare de la Costa Guanare y otros). Coordinar 38 Eventos Especiales Exposiciones. tales como: Conferencias, Talleres, Actividades Infantiles, deportivas y Unidad de Medida Crdito Crdito Programadas 2000 20.000 5.142 25.142

Inaugurar dos (2) Galeras de Educadores y Ampliar dos (2). Establecer convenios con empresas privadas e instituciones, a fin de disear programas de Mercadeo de las instalaciones recreativas del Instituto. Organizar 25 eventos entre Grupos Culturales invitados y la Coral del IPASME.

Programa Obras y Servicios El programa brinda apoyo a la gestin del Instituto, en lo que respecta a mantener en funcionamiento las sedes IPASME, tanto del nivel central como regional, a travs de la conservacin, ampliacin, reparacin, mantenimiento y mejoras de las infraestructuras, incluyendo el suministro de repuestos y equipos, de transporte, elevacin, telecomunicaciones y aire acondicionado, de modo que permita la prestacin de los servicios mdico - asistenciales, crediticio y recreativo, en mejores condiciones fsicas. Para el 2000 se aspira cumplir las siguientes acciones: Fortalecer la infraestructura existente a travs de la contratacin de empresas de mantenimiento especializadas, as como tambin, efectuar las ampliaciones y acondicionamiento que se determinen necesarios, en funcin de un Plan Nacional de Evaluacin de las condiciones de las instalaciones.

ASOCIACION DE TELEVISION EDUCATIVA VENEZOLANA (ATEVE) La Asociacin de Televisin Educativa Venezolana (ATEVE), contribuye al desarrollo de la Educacin a travs de la cooperacin y la utilizacin de la televisin y otros medios derivados de las nuevas tecnologas de la comunicacin e informacin.

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De Conformidad con sus Estatutos los Objetivos de la ATEVE son los siguientes : Servir de enlace venezolano con la Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana en su condicin de instancia de coordinacin. Promover y desarrollar entre sus miembros la produccin, difusin, uso y evaluacin de materiales de televisin educativa para ser utilizados en apoyo de la docencia, de la investigacin y la extensin por Centros de Educacin Superior, Instituciones y Organismos que al efecto lo estimen necesario. Promover la transmisin de materiales educativos en canales de televisin que ofrezcan sus espacios a travs de sistemas de comunicacin por satlites o por cualquier tecnologa existente conforme a convenios nacionales e internacionales. Promover y desarrollar entre sus miembros la cooperacin para la produccin de materiales de televisin de carcter cultural, cientfico o tecnolgico. Coordinar las relaciones tcnicas y operativas entre los integrantes de la Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana, sin menoscabo de las relaciones que cada uno pueda mantener de manera autnoma e independiente. Promover acciones tendentes a fortalecer la formacin y capacitacin de recursos humanos en reas relacionadas con la Televisin Educativa.

METAS
Denominacin Medio Ambiente Comportamiento Ciudadano Historia de Venezuela Historia Universal Geografa Biologa Conocimiento General Peridicos y/o Revistas Catlogos Unidad de Medida Vdeo Vdeo Vdeo Vdeo Vdeo Vdeo Vdeo Ejemplar Ejemplar Programadas 2000 87 48 60 66 68 80 96 1 1

FUNDACIN PARA PROGRAMAS ESCOLARES (FUNDAESCOLAR) La Fundacin tiene por misin la promocin, formulacin, ejecucin, direccin y gestin de programas vinculados al sector educativo en todos los niveles y modalidades. Para efectuar esta labor Fundaescolar celebra todos los actos y realizar todas las actividades y operaciones necesarias, entre las cuales cabe sealar: Servicios de Gestin Administrativa. Asistencia Tcnica Tramitar la adquisicin de bienes y servicios de personas naturales y jurdicas de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en los convenios que a tal efecto se realicen con organismos del sector pblico y privado.

FUNDAESCOLAR continuar con la poltica de desarrollo conforme a los convenios que suscriba con los diferentes organismos pblicos y Privados en el mbito local, regional o nacional, para alcanzar entre otros los siguientes:

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Prestar Asistencia en la construccin de preescolares en las zonas urbanas marginales, rurales, indgenas y fronterizas adaptadas al contexto socio econmico, cultural y etnogrfico, incorporando a la poblacin infantil en el proceso educativo, mediante el cual coordinar con Organizaciones No Gubernamentales la construccin de preescolares en la modalidad no convencional con participacin comunitaria, promoviendo la participacin de empresas locales y la comunidad. Proseguir igualmente, la construccin de preescolares bajo la modalidad convencional, atendiendo las necesidades de cupos de los estados. Establecer planes e iniciar acciones dirigidas a apoyar el desarrollo de las entidades federales, a fin de fortalecer la capacidad de gestin en el rea de construccin. El objeto de este programa es mejorar la infraestructura fsica de esos centros, para incrementar la calidad del proceso educativo de los alumnos que asisten a ellos. Aumentar el alcance y la cantidad de las dotaciones de preescolares para el ao 2000 en la modalidad convencional y no convencional, de acuerdo a las necesidades del contexto social en el cual se encuentra inmerso el preescolar. Continuar con el desarrollo de talleres, jornadas e investigaciones orientadas a mejorar la calidad de atencin del nio en edad preescolar, fortaleciendo la modalidad convencional y no convencional vinculadas a actividades pedaggicas con el contexto familiar y comunitario del nio. Fundaescolar realizar esfuerzos para continuar con la prestacin de asistencia tcnica y administrativa a organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de contribuir con la optimizacin de la ejecucin de los proyectos relacionados con el sector educativo. Contribuir en el Programa de recuperacin y apertura de las escuelas tcnicas.

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA Su misin institucional es preservar, enriquecer y divulgar el acervo histrico del pas, mediante el estudio bibliogrfico y crtico de los escritos histricos sobre el desarrollo colectivo, sucesos, hechos y manifestaciones de la vida nacional y continental. Los objetivos centrales trazados por la corporacin lo constituyen: Identificar, acopiar y rescatar la informacin documental disponible sobre la vida poltica, econmica, cultural y social de la nacin.

Custodiar el legado histrico documental del pas, preservarlo y organizarlo para facilitar el acceso a la informacin contenida en l.

Reafirmar la identidad nacional mediante la divulgacin histrica a travs de programas editoriales, audiovisuales y actividades especiales en todo el pas.

Desarrollar proyectos de investigacin histrica, humansticas, de ciencias sociales y apoyar las realizadas en otros centros de educacin e investigacin.

Contribuir a la correcta interpretacin de los sucesos y hechos histricos.

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METAS
Denominacin Informacion y Documentacion Unidad de Medida Programadas 2000

Atender Consultas en los Servicios de:


Biblioteca, Archivo y hemeroteca Catalogar Informacin Histrica Acopiar Informacin Histrica Conservar Informacin Histrica Usuario Atendido Mat. Catalogado Doc. Ingresado Doc. Restaur. 4.000 10.000 250 600

Asistir a Exposiciones y Ferias para Promover las Obras Asistencia Publicadas Exp. y ferias Investigaciones Histricas Desarrollar Investigaciones Histricas Institucionalidad Jurdica y Adm. De Justicia Tomo Catalogado Redaccin de Fichas Ficha redactada Elaboracin de fichas computarizadas Ficha redactada Actividades de Extensin y Apoyo Docente Curso dictado Alumno atendido

1.277 6.000 18.000 2 50

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA Le corresponde a la Academia velar por la integridad, pureza y elegancia de la lengua castellana, trabajar por su defensa y cultivo, procurar que su natural crecimiento no menoscabe su unidad, conforme con su ndole y races histricas. La academia Venezolana de la lengua prestar su colaboracin a la Real Academia Espaola (R.A.E.) y a las dems correspondientes de la misma, en todo lo relativo a sus actividades o el mejoramiento del idioma, edicin de diccionarios y acopio de venezolanismo y de americanismo en general tendiente a enriquecer el acervo de la lengua. En pro de la Unidad del Idioma, la Academia acoger previo estudio para su difusin en Venezuela las innovaciones establecidas por la Real Academia Espaola en asuntos gramaticales y filolgicos. La Academia auspiciar la publicacin de las obras de los autores venezolanos ms sobresalientes de todas las pocas; promover concursos y establecer premios como estmulo a los escritores venezolanos y recomendar al Estado la publicacin de obras, ya agotadas, de escritores notables. La academia acordar la impresin y publicacin de sus obras, las cuales sern de su exclusiva propiedad, a menos que se trate de coediciones.

METAS
Denominacin Boletn de la Academia Revista Lingstica y Literaria Obras Individuos de Nmero Publicacin de Libros ACADEMIA NACIONAL DE LA MEDICINA Unidad de Medida Ejemplar Ejemplar Ejemplar Ejemplar Programadas 2000 1.000 1.000 1.000 1.000

La Academia Nacional de Medicina se ocupa del estudio de las Ciencias Biolgicas y en especial de la Patologa e Higiene Nacional, asuntos en que puede actuar como cuerpo consultor. Los objetivos establecidos para el 2000 son:

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Ayudar en las consultas sometidas a su consideracin, por el Ejecutivo Nacional, los rganos del Poder Pblico Nacional y otras instituciones que as lo requieran.
Sugerir al Ejecutivo Nacional las medidas necesarias para el desarrollo de las ciencias mdicas en Venezuela y las relaciones con la salud en general. Establecer relaciones con otras instituciones de carcter cientfico del Pas y del exterior con la finalidad de actualizar y mantener las actividades cientficas e institucionales.

METAS
Denominacin Foros Sobre Aspectos De Interes Nacional En Salud Publicaciones Gaceta Mdica de Caracas Libro Cientfico: Francisco Antonio Risquez Seguridad Social Actividades de Extensin y Apoyo Docente Unidad de Medida Foro Publicacin Publicacin Publicacin Participante Programadas 2000 4 4.000 3.000 3.000 100

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

El objetivo es contribuir al desarrollo de las ciencias econmicas y al estudio de la economa venezolana, para lo cual, segn el mismo instrumento legal, debe promover y difundir trabajos de investigacin de las Ciencias Econmicas. Prestar su colaboracin en la elaboracin de los planes de la nacin y de investigacin de la educacin superior en la ciencia econmica; tomar iniciativa y dar a conocer su opinin razonada en la elaboracin de proyectos de leyes en materia econmica, as como en todo asunto de carcter pblico que directa o indirectamente concierna a las Ciencias Econmicas.

METAS
Denominacin Publicacin de Libros Revista Nueva Economa Unidad de Medida Ejemplar Ejemplar Programadas 2000 5.000 6.000

ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES La Academia de Ciencias Polticas y Sociales propende al desarrollo de investigaciones en el mundo jurdico, adems de contribuir no slo mediante publicaciones, sino a travs de la organizacin de eventos divulgativos, como ciclos de conferencias y seminarios abiertos al pblico para analizar la Nueva Constitucin de la Repblica.

Coopera en el progreso y mejora de la Legislacin; redacta y revisa los proyectos de Cdigo y dems Leyes presentados por el Ejecutivo Nacional, as como aquellas de carcter local presentadas por los Gobernadores de los Estados.

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Igualmente cumple los encargos relativos a Leyes y/o Reglamentos confiados por el Ejecutivo Nacional o algn Gobernador de Estado y, adems informar sobre cualquiera otra materias que sometan a su estudio el Ejecutivo Nacional y formar una Biblioteca en la cual figuren las mejores obras de Ciencias Polticas y Sociales de autores nacionales y extranjeros.

METAS
Denominacin Ediciones 136 y 137 sobre Estudio y Anlisis de la Nueva Constitucin de la Repblica Unidad de Medida Programadas 2000

Ejemplar Ediciones relacionadas con la Reforma del poder Judicial Ejemplar Nueva Edicin Sobre la Ley de Impuesto Sobre la Renta Ejemplar

1.000 500 1.000

FUNDACION JUVENTUD Y CAMBIO La Fundacin centra su objetivo en fomentar , formular, ejecutar y evaluar programas y polticas tendentes a la insercin de los procesos de promocin y participacin econmica, social y educativa de los jvenes. Durante el ejercicio presupuestario unir esfuerzo conjuntamente con el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes, el Instituto Nacional de Cooperacin Educativa (INCE) y el Instituto Venezolano de Capacitacin de la Iglesia (INVECAPI), hacia la capacitacin de jvenes no escolarizados. Igualmente participar en el Programa de Microempresas Juveniles. Los principales objetivos de la Fundacin a desarrollar: Potenciar las oportunidades de insercin socioproductiva para los jvenes en atencin a los ejes de desarrollo local y regional del gobierno nacional. Fortalecer actividades y destrezas en los jvenes con nfasis en los excluidos del sistema educativo formal del mercado laboral. Incorporar las familias jvenes en los programas sociales. Promover Acuerdos o Convenios con la Comunidad Econmica Europea con la finalidad de fomentar la iniciativa empresarial de los jvenes emprendedores. Promover el establecimiento de vnculos de la Fundacin con Organismos Internacionales gubernamentales y no gubernamentales . Garantizar la transferencia y el intercambio informativo hacia y con los jvenes, en todo lo concerniente a oferta, opciones y oportunidades de entes gubernamentales, as como lo correspondiente al plano de los derechos y responsabilidades ciudadanas. Incorporar a los jvenes en el seguimiento y control de los programas y proyectos que ejecutan los organismos de gobierno nacional, regional y local, incidiendo en la ejecucin eficaz de los mismos. Impulsar procesos de consulta permanente con diversos grupos e individualidades juveniles, alrededor de reas temticas relacionadas con el mundo juvenil. Fomentar la potencialidad creativa de los jvenes y su especial dedicacin al desarrollo de actividades de lectura y escritura, para generar la adquisicin de conceptos bsicos de desarrollo en diversas esferas de la produccin intelectual y artstica. Fomentar los niveles de expresin y de asociacin juvenil, con relacin a diversas reas y sectores, tales como la cultura, el deporte, la ecologa y el ambiente de recreacin, polticas, religiosas, gremiales, sindicales, cooperativas, empresariales, entre otros.

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Desarrollar programas de fortalecimiento de la ciudadana juvenil, orientadas a la promocin de valores y actitudes, cnsonas de las localidades en las cuales estn ubicados dichos jvenes.

Fortalecer la formacin de los jvenes lderes, para potenciar sus aptitudes y capacidades, e impulsar el desarrollo social, econmico y cultural de las localidades, donde residen.

INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM)

Le corresponde al Instituto Nacional del Menor (I.N.A.M.) proteger, asistir y tratar a nios y adolescentes que se encuentran en situacin irregular, as como ejecutar la poltica de infancia, juventud y familia en lo referente a prevencin de situaciones que afecten al menor y a la familia, conforme al Plan General de Proteccin y Desarrollo Social de la Infancia, Juventud y Familia, formulada por el Ejecutivo Nacional.
Sus lneas de accin se desarrollaran a travs de los proyectos: Fortalecimiento y modernizacin institucional, prevencin; atencin al nio en situacin de abandono y/o peligro y atencin al nio con necesidad de tratamiento. Durante el ao 2000 llevaran a cabo las siguientes estrategias: Asesorar y apoyar tcnica y administrativamente las actividades que realiza la Institucin a nivel nacional, en las reas de Programacin y Planificacin y Central.

Mejorar la calidad de vida de los nios institucionalizados.

Adecuar las estructuras y procesos organizacionales del INAM en el marco de la nueva visin Institucional, a fin de dar respuesta efectiva a la infancia y adolescencia.

Sistematizar los procesos de la Institucin.

Continuar con la implementacin del Proyecto Hijos de Bolvar en sus tres fases: Casa Patio, Casa Pernocta y Residenciales Juveniles

Implementar el Proyecto Casas Granjas.

Continuar con el Plan de Recuperacin Juvenil y Recreacin Dirigida.

Gestionar con participacin de la comunidad acciones de prevencin de circunstancias que pudieran llevar al nio a situaciones que afecten su desarrollo y promuevan su exclusin social.

Proteger inmediata e integralmente a nios, nias y adolescentes en situacin de abandono y/o peligro.

Disminuir el Indice de Nios y Jvenes infractores de la Ley y reinsertarlos positivamente en la sociedad

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METAS
Denominacin Prevencin Casa Cuna Jardn de Infancia Centro de Atencin Comunitario Unidad de Medida Nio Asistido Nio Asistido Nio Asistido Familia Atendida Adultos Atendidos Perm. Trabajo Nio Asistido Perm. Viaje Usuario Nio Asistido Becario Nio Beneficiario Nio Asistido Becario Nio Beneficiario Programadas 2000 400 7.190 100.615 77.400 12.060 8.351 41.076 60.902 5.720 164 625 49.702 25.648 224 112.000

Servicio Ayuda Juvenil Colonia Vacacional Casa del Nio Trabajador Recuperacin Juvenil Recreacin Dirigida Convenio

Atencin al Nio en Situacin de Abandono y/o peligro Centro Integral. Proteccin Inmediata Centro de Proteccin Integral Casa Hogar Casa Taller Recuperacin Juvenil Recreacin Dirigida Convenios Atencin al Nino con Necesidades de Tratamiento Centro Evaluacin Inicial Centro Diagnstico de Tratamiento Consulta Externa Servicio Libertad Vigilada Casa Granja Recuperacin Juvenil y Recreacin Dirigida Convenios Nio Asistido Nio Asistido Nio Asistido Nio Asistido Becario Nio Beneficiario Nio Asistido Becario Nio Asistido Nio Asistido Nio Asistido Nio Asistido Nio Asistido Becario Nio Beneficiario Nio Asistido 1.728 2.066 953 1.132 69 4.778 3.108 15 4.889 7.332 2.767 5.204 1.276 50 4.829 76

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Denominacin Transferencias A0002-Instituto Autnomo Biblioteca Nacional y de Servicio de Bibliotecas Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias de Capital al Sector Pblico A0046-Instituto Nacional de Cooperacin Educativa (INCE) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Gastos de Funcionamiento Monto Anual 194.511.726.451 9.842.000.000 9.544.400.000 297.600.000 8.834.700.000 8.834.700.000 5.834.700.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 10 - 85

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Programa Juventud Desocupada A0047-Instituto Nacional del Menor (INAM) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Proyecto Hijos de Bolvar-Casas Granjas, Casa Patio de Encuentro, Casa de Proteccin y Residencias Juvenil Otros Programas y Gastos de Funcionamiento A0056-Instituto de Previsin y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educacin (IPASME) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Gastos de Funcionamiento Interconvenio IPASME-ME Afiliacin Gratuita Personal Jubilado y Pensionado Cobertura Convenio Proteccin Social por Muerte o Invalidez Contribuciones Especiales (Bono por Matrimonio, Nacimiento y Ayudas Nios Excepcionales) Personal Docente Contribuciones Especiales (Bono por Matrimonio y Nacimiento) Personal Administrativo Prtesis Dentales y Cristales Opticos A0323-Fundacin de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Gastos Propios Gastos del Sistema Educativo Deuda de Servicio Bsico Transferencias de Capital al Sector Pblico Reparacin, Ampliacin , Construccin y Dotacin de Planteles -Financiamiento FIEM -Financiamiento Ordinario Otros Gastos de Inversin A0308-Fundacin para el Desarrollo de la Educacin Especial (FDEE) 65.700.000 Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0357-Fundacin para Programas Escolares (Funda-Escolar) Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias de Capital al Sector Pblico 65.700.000 17.653.200.000 653.200.000 17.000.000.000 Monto Anual 3.000.000.000 67.457.100.000 67.457.100.000

24.876.800.000 42.580.300.000

15.623.726.451 15.623.726.451 12.393.800.000 3.229.926.451 2.443.014.296 134.472.995 240.763.160 111.676.000 300.000.000 59.120.500.000 32.255.300.000 6.573.600.000 15.681.700.000 10.000.000.000 26.865.200.000 20.000.000.000 10.731.319.373 9.268.680.627 6.865.200.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 10 - 86

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Recuperacin y Apertura de Escuelas Tcnicas A0384-Fundacin Juventud y Cambio Transferencias Corrientes al Sector Pblico Gastos de Funcionamiento Programa Capacitacin de Jvenes No Escolarizados Ampliacin de Microempresas Juveniles A0135-Academia Nacional de Ciencias Econmicas Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0137-Academia Nacional de Ciencias Polticas y Sociales Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0138-Academia Nacional de la Historia Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0139-Academia Venezolana de la Lengua Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0140-Academia Nacional de la Medicina Transferencias Corrientes al Sector Pblico A0201-Asociacin Civil de Televisin Educativa Venezolana (ATEVE) 111.000.000 Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias del Instituto Nacional del Menor (INAM) a Entidades Federales Transferencias Corrientes al Sector Pblico E5400-Aragua E5700-Carabobo E6200-Lara E6400-Miranda E6500-Monagas E6600-Nueva Esparta E6800-Sucre E7000-Trujillo 111.000.000 Monto Anual 17.000.000.000 5.136.800.000 5.136.800.000 1.866.200.000 2.941.300.000 329.300.000 54.000.000 54.000.000 63.000.000 63.000.000 115.800.000 115.800.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 25.000.000

10.394.200.000 10.394.200.000 1.131.400.000 1.073.000.000 1.505.400.000 1.491.600.000 883.600.000 1.106.900.000 1.230.400.000 1.971.900.000

TOTAL

194.511.726.451

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 10 - 87

PROGRAMA:

99 Partidas No Asignables a Programas UN

IDADES EJECUTORAS:

Oficina Sectorial de Planificacin y Presupuesto

Este programa centraliza los crditos presupuestraios, destinados al financiamiento de diversas Instituciones Pblicas Privadas que requieren de la asistencia del Estado para cumplir con las accoines que le competen.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 2.193.500.000 2.193.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 01 01 01 Esp. SubEsp. 00 00 00 00 01 00 01 10 Denominacin Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios educacionales al sector privado S0128-Asociacin Venezolana de Escuelas Catlicas (A.V.E.C). Escuela Formacin Maestros. S0587-Fundacin Desarrollo de las Ciencias, Fsicas, Matemticas y Naturales. Subsidios a universidades privadas S0818-Instituto Universitario Eclesistico Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima. S0820-Instituto Universitario Tecnolgico de Seguridad Industrial (I.U.T.S.I.). S0979-Universidad Catlica Andrs Bello. S0980-Universidad Catlica del Tchira. S0981-Universidad Cecilio Acosta. S0990-Universidad Rafael Urdaneta. Subsidios culturales al sector privado S0665-Fundacin para la Msica Santa Cecilia Distrito Federal. S0942-Sociedad Orquesta Sinfnica de Venezuela. Subsidios a instituciones benficas privadas S0747-Hogares Crea de Venezuela. Transferencias corrientes y de capital diversas Transferencias corrientes diversas S0391-Programa de Mejoramiento de Educacin Bsica. Escuelas Integrales del Estado Mrida. Monto Anual en Bolvares 2.193.500.000 2.093.500.000 2.093.500.000 37.500.000 1.500.000 36.000.000 1.114.000.000 3.000.000 26.000.000 610.000.000 410.000.000 40.000.000 25.000.000 538.000.000 60.000.000 478.000.000 404.000.000 404.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

4.07

01

01

11

4.07

01

01

12

4.07 4.07 4.07

01 99 99

01 00 01

13 00 00

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

13

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13- 1

MINISTERIO DEL TRABAJO


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2000 De acuerdo al Artculo 32 de la Ley Orgnica de Reforma de la Administracin Central, le corresponde al Ministerio la formulacin de polticas laborales del pas, su planificacin, coordinacin, promocin y fomento; atender lo relativo a la promocin del bienestar del trabajador y del mejoramiento de las condiciones de trabajo de los sectores laborales; estimular la participacin de los trabajadores en los procesos de democratizacin sindical y de toma de decisiones que permitan mejorar las actividades de los grupos organizados de la comunidad nacional, con fines de promocin y solidaridad social. El Ministerio del Trabajo, se propone dirigir su poltica presupuestaria hacia el sector laboral del pas acentuando su papel de mediador y conciliador en las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores fomentando la paz laboral, dando respuesta a las demandas de los trabajadores a travs de la participacin ms activa de los sindicatos, y abriendo canales de comunicacin e informacin eficaces que estimulen el proceso de democratizacin. Se hace necesario revisar y reformular la normativa legal de seguridad social, los regmenes jubilatorios y pensionales de manera de garantizar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. Se establecer un sistema de seguridad social con diversos regmenes de afiliacin o participacin que permitan incorporar progresivamente la totalidad de los habitantes del Territorio Nacional, mediante asistencia mdica integral, indemnizaciones, pensiones, subsidios, asignaciones familiares y programas habitacionales de descanso y recreacin. Para optimizar la calidad de los servicios que presta el Ministerio, es necesario fortalecer su estructura desde el punto de vista organizacional, procedimental y operativa as como la infraestructura fsica y ambiental, con el fin de brindar respuestas rpidas y oportunas a los ciudadanos, para ello se propone el fortalecimiento y modernizacin de las agencias de empleo, ofrecer todo el apoyo necesario al Instituto Nacional de Prevencin, Salud, y Seguridad Laborales y reacondicionamiento de la infraestructura a nivel nacional de todas las unidades. El Gobierno Bolivariano pretende que el Procurador se convierta en el Ombusdman o Defensor del Pueblo, en 100 municipios, para asistir u orientarlo y defenderlo en todos los asuntos legales necesarios para llevar una vida digna y decorosa. Es deber del Estado, luchar por la igualdad de todos los venezolanos ante la Ley y para ello es obligacin ejercer la defensa de los ms dbiles y necesitados de justicia. El objeto, es proteger al trabajador de la ciudad y el campo, as como a los estudiantes con la finalidad de prepararse para servir al pas.

METAS
Denominacin Convencin de Federaciones y Confederaciones Convencin de Sindicatos Nacionales y Regionales Convencin de Cmaras y Colegios Profesionales Convenciones Colectivas Sector Privado Convenciones Colectivas Sector Pblico (Inst. No. 6) Convenciones Colectivas Sector Pblico (Reg.Parcial Lot. Art. No.8) Convenciones Colectivas Reunin Normativa Laboral Pliegos Conflictivos Sector Pblico Trabajadores Inscritos Trabajadores Colocados Visitas a Empresas Servicio al Pensionado Unidad de Medida Convencin Convencin Convencin Convencin Convencin Convencin Convencin Pliego Inscrito Colocado Visita Atencin pensionado Programadas 2000 8 12 8 280 8 8 16 20 124.500 12.000 60.160 100.000

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 2

METAS
Denominacin Talleres de Capacitacin y Adiestramiento en el Plan de Poltica Habitacional Seminario de Difusin del Sistema de Garanta de Calidad de Prestacin de Servicio Supervisin de la Seguridad Social en el Area de Salud Seminario para Comunicadores Sociales y Medios de Comunicacin Seminario Internacional, Seguridad Social, Subsistema de Pensiones Atencin de Egresados del IVSS Capacitacin y Adiestramiento del Personal Egresado del IVSS Transferencias de Centros Mdicos Asistenciales Trabajadores Orientados Cursos de Formacin Asuntos Atendidos Causas Laborales Visitas de Inspeccin Trabajadores Interrogados Reclamos Atendidos Inspeccin de Seguridad Industrial Proyectos de Construccin Seminarios de Seguridad Industrial Censos a Empresas Investigaciones de Accidentes de Trabajo Registros de Comits Inspeccin de Generadores de Vapor Inspeccin de Recipientes a Presin Sin Fuego Revisin de Proyectos de Instalacin de Generadores de Vapor Revisin de Proyectos de Instalacin de Ascensores y/o Montacargas Revisin de Proyectos de Reparacin para Generadores de Vapor Seriales Otorgados de Recipientes a Presin con Fuego Atencin de Consultas Tcnicas Unidad de Medida Programadas 2000

Taller Seminario Seminario Seminario Seminario Egresado Capacitado Hospitales Ambulatorios Trabajador Curso Participante Asistencia Juicio Visita Trabajador Reclamo Inspeccin Proyecto Seminario Censo Accidente Comit Inspeccin Inspeccin Proyecto Proyecto Proyecto Serial Consulta

8 1 1 1 1 8.000 6.000 20 32 110.000 12 150 40.432 21.895 185.000 210.000 120.000 230.000 65 50 5.800 505 5.000 7.300 5.700 145 45 40 50 1.340

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 3

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 2.322 65 836 971 450 15 15 17 17 Monto Anual 7.076.685,7 457.477,0 3.795.510,0 1.847.551,8 976.146,9 31.967,3 31.967,3 245.500,0 245.500,0

Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo - Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial - Profesionales y Tcnicos Personal Contratado - Empleados

TOTAL

2.354

7.354.153,0

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (Monto en miles de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos 1 236 636 103 30 190 184 140 45 81 92 32 80 26 12 16 1.904 Monto Anual 1.154,5 352.828,4 1.199.759,0 259.682,9 85.046,6 644.664,6 696.299,7 614.479,3 222.527,5 432.445,1 536.026,9 200.225,7 525.921,5 185.957,4 92.967,6 328.019,4 6.378.006,1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS TOTALES

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 4

POR GRUPOS DE SALARIOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos Monto Anual

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS

450

976.146,9

TOTALES

450

976.146,9

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 7.333,5 266,2 12.081,6 1.435,1 1.478,0 3.472,9 3.630,4 2.288,9 577.895,9 66,0

01 02 03 04 05 06 07 97 98 99

Actividades Centrales Relaciones Obrero Patronales Seguridad Social Empleo Defensa de Trabajadores Supervisin y Conciliacin del Trabajo y de la Seguridad Social e Industrial Previsin y Proteccin Social Contratacin Colectiva Asignaciones a Organismos del Sector Pblico Partidas no Asignables a Programas

TOTAL

609.948,5

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 5

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 13.832,2 887,1 14.759,1 1.287,8 10,8 579.171,5

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07

Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Servicio de la deuda pblica y disminucin de otros pasivos Transferencias

TOTAL

609.948,5

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En Millones de Bs)


PARTIDAS Cdigo A0051 A0055 A0176 Denominacin Instituto para la Capacitacin y Recreacin de los Trabajadores (I.N.C.R.E.T.) Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales Monto Anual 1.192,9 576.603,0 100,0

TOTAL

577.895,9

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 6

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S0731-Guardera Infantil. Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S0069-Asociacin Civil para la Promocin y Capacitacin Campesina (APROCA). S0073-Asociacin Civil Solidaridad y Fraternidad Elio Aponte Gonzlez. S0116-Asociacin Regional de Productos Campesinos, Estado Bolvar (ASORPROCA). S0174-Central de Servicios Sindicales (SERVISIN). S0177-Central Unica de Trabajadores de Venezuela (C.U.T.V.). S0193-Centro de Documentacin y Anlisis para los Trabajadores (CENDA). S0215-Centro de Investigacin Social, Formacin y Estudios de la Mujer (C.I.S.F.E.M.). S0291-Confederacin de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.). S0384-Escuela Sindical G.N.F. Anzotegui. S0398-Federacin Campesina de Venezuela. S0410-Federacin de Cooperativas y Transporte de Venezuela (FECOTRAVE). S0412-Federacin de Jubilados y Pensionados de la Administracin Pblica (FEVEJUPE). S0417-Federacin de Trabajadores de la Industria Grfica de Venezuela. S0421-Federacin de Trabajadores de la Caa de Azcar y sus Derivados de Venezuela (FETRA-CADE). S0425-Federacin de Trabajadores de la Industria de la Construccin y la Madera de Venezuela (FETRA-CONSTRUCCIONES). S0428-Federacin de Trabajadores de la Industria Textil, Confeccin y sus Similares (FETRATEXTIL). S0432-Federacin de Trabajadores del Distrito Bermdez (FETRA-BERMUDEZ). S0433-Federacin de Trabajadores del Estado Amazonas (FETRA-AMAZONAS). S0434-Federacin de Trabajadores del Estado Anzotegui (FETRA-ANZOATEGUI). S0435-Federacin de Trabajadores del Estado Apure (FETRA-APURE). S0438-Federacin de Trabajadores del Estado Bolvar (FETRA-BOLIVAR). S0440-Federacin de Trabajadores del Estado Delta Amacuro (FETRA-DELTA AMACURO).

Monto Anual en Bolvares 74.000.000 74.000.000 74.000.000 18.000.000 18.000.000 56.000.000 128.000 426.667 533.334 1.267.200 600.000 2.215.005 128.000 3.840.000 373.334 3.541.334 853.334 213.334 106.667 256.000 266.667 341.334 213.334 20.000 256.000 213.334 682.667 213.334 448.000 426.667 213.334 213.334 256.000 213.334 213.334 213.334 896.000 213.334 213.334 256.000 256.000 56.000

S0441-Federacin de Trabajadores del Estado Falcn (FETRA-FALCON). S0442-Federacin de Trabajadores del Estado Gurico (FETRA-GUARICO). S0443-Federacin de Trabajadores del Estado Lara (FETRA-LARA). S0444-Federacin de Trabajadores del Estado Mrida (FETRA-MERIDA). S0445-Federacin de Trabajadores del Estado Miranda (FETRA-MIRANDA). S0447-Federacin de Trabajadores del Estado Nueva Esparta (FETRA-NUEVA ESPARTA). S0448-Federacin de Trabajadores del Estado Portuguesa (FETRA-PORTUGUESA). S0449-Federacin de Trabajadores del Estado Sucre (FETRA-SUCRE). S0450-Federacin de Trabajadores del Estado Tchira (FETRA-TACHIRA). S0451-Federacin de Trabajadores del Estado Trujillo (FETRA-TRUJILLO). S0452-Federacin de Trabajadores del Estado Yaracuy (FETRA-YARACUY). S0454-Federacin de Trabajadores del Transporte de Venezuela (FEDE-TRANSPORTE). S0457-Federacin de Trabajadores Unificados del Es tado Carabobo (FETRA-CARABOBO). S0459-Federacin Latinoamericana de Trabajadores de la Industria, de la Construccin y de la Madera (FLATICOM).

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 7

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin

Monto Anual en Bolvares 1.941.334 256.000 512.000 56.000 56.000 256.000 298.667 213.334 160.000 298.667 1.251.414 554.667 56.000 896.000 1.568.000 896.000 1.600.000 10.504.524 9.202.667 533.334 1.600.000 1.333.334 1.066.667 112.507

S0460-Federacin Nacional Campesina (FEDENACA). S0462-Federacin Nacional de Empleados (FENADE). S0465-Federacin Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE). S0468-Federacin Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Recursos Naturales Renovables, Jardineros y Similares (FETRANJAS). S0469-Federacin Nacional de Trabajadores Alfarera Refrac. Expl. Venta, Distribucin de Materiales de Construccin (FETRALFA). S0470-Federacin Nacional de Trabajadores de Institutos Autnomos y Empresas del Estado (FENATRIADE). S0472-Federacin Nacional de Trabajadores de la Industria de la Bebida (FENTRIBEB). S0473-Federacin Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina (FETRA-HARINA). S0474-Federacin Nacional de Trabajadores de la Industria de la Madera (FETRA-MADERA). S0476-Federacin Nacional de Trabajadores de la Salud (FETRA-SALUD). S0482-Federacin Unificada de Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda. S0486-Federacin Venezolana de Maestros (F.V.M.). S0487-Federacin Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera (FETRAPESCA). S0611-Fundacin Instituto de Capacitacin y Formacin Sindical Luis Tovar, de la F.U.T. S0772-Instituto de Capacitacin de Empleados Pblicos (I.C.E.P.). S0774-Instituto de Capacitacin y Formacin Sindical de los Trabajadores del Estado Bolvar. S0783-Instituto de Formacin y Capacitacin Sindical Tachirense Augusto Malav Villalba (FETRA-TACHIRA). S0801-Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (INAESIN). S0802-Instituto Nacional de Estudios Sociales (I.N.E.S.). S0804-Instituto Nacional de Formacin, Escuelas Sindicales Abiertas (INFORMAESA). S0805-Instituto Nacional de Previsin Social de Dirigente Sindical Cetevista Augusto Malav Villalba (IMPRECETEVISTA). S0999-Confederacin de Sindicatos Autnomos de Venezuela (CODESA). S1128-Fundacin para los Derechos Humanos. S1129-Sindicato de Educacin Pblica, Privada y Conexos de Zulia.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 8

PROGRAMA: 01 Actividades Centrales UNIDADES EJECUTORAS: Despacho del Ministro Direccin General Sectorial de Planificacin y Presupuesto Consultora Jurdica Oficina de Personal, Relaciones Pblicas, Oficina de Estadstica e Informtica, Direccin General Sectorial de Administracin, Departamento de Mantenimiento.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo Personal Fijo Tiempo Parcial - Profesionales y Tcnicos Personal Contratado - Empleados N de Cargos 343 40 155 148 2 2 7 7 Monto Anual 1.405.637.001 280.967.796 781.131.691 343.537.514 7.532.895 7.532.895 42.000.000 42.000.000

TOTAL

352

1.455.169.896

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales TOTAL PROGRAMA: 02 Relaciones Obrero-Patronales UNIDADES EJECUTORAS: Direccin General Sectorial del Trabajo Direccin de Inspectora Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Sector Pblico Direccin de Inspeccin y Condiciones de Trabajo Direccin de Inspectora Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Sector Privado Direccin de Negociacin, Conciliacin y Arbitraje Denominacin Monto Anual 3.259.175.899 260.200.000 2.615.998.196 1.198.080.170 7.333.454.265

Este programa tiene como objetivo, formular las polticas en el sector laboral que propicien el mejoramiento de las condiciones de trabajo en trminos de contratacin colectiva, el auge de la sindicalizacin de trabajadores y patronos y asistencia legal, as como las condiciones sociales, morales e intelectuales de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo a travs de la Direccin General de Trabajo.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 9

La poltica presupuestaria est dirigida a favorecer el desarrollo eficiente de la contratacin colectiva y la uniformidad de las condiciones de trabajo a escala nacional en los sectores pblicos y privados y fortalecer los mecanismos, que permitan procedimientos de conciliacin y arbitraje entre trabajadores y patronos acordes a nuestra realidad en el mundo laboral. Intervenir efectivamente en la legalizacin y registro de los rganos sindicales y para ello se propone la modernizacin y actualizacin de los registros de sindicatos y la creacin de una base de datos que permita censar la existencia del nmero de sindicatos inscritos en el Ministerio desde su creacin, informacin que arrojar resultados valiosos desde del punto de vista de las estadsticas laborales. Por otro lado, la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley Orgnica del Trabajo, publicada el 25 de enero de 1999, en Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.292, segn la cual son competencias exclusivas del Ministerio, la discusin de los proyectos de convencin colectiva de los entes pblicos, lo que implica la recepcin de ms de cien proyectos de convencin colectiva que debern ser discutidos por esta instancia en el ao 2000, para lo cual se han previsto tanto recursos humanos calificados como recursos financieros suficientes para hacerle frente a estas discusiones.

METAS
Denominacin Convencin de Federaciones y Confederaciones Convencin de Sindicatos Nacionales y Regionales Convencin de Cmaras y Colegios Profesionales Convenciones Colectivas Sector Privado Convenciones Colectivas Sector Pblico (Inst. No. 6) Convenciones Colectivas Sector Pblico (Reg.Parcial Lot. Art. No.8) Convenciones Colectivas Reunin Normativa Laboral Pliegos Conflictivos Sector Pblico Unidad de Medida Convencin Convencin Convencin Convencin Convencin Convencin Convencin Pliego Programadas 2000 8 12 8 280 8 8 16 20

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo TOTAL N de Cargos 48 8 16 24 48 Monto Anual 171.058.294 53.877.960 79.987.586 37.192.748 171.058.294

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales TOTAL Denominacin Monto Anual 230.819.884 21.600.000 12.500.000 1.335.000 266.254.884

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PROGRAMA: 03 Seguridad Social UNIDADES EJECUTORAS: Direccin General Sectorial de Seguridad Social Servicio a Pensionados

Este programa tiene como objetivo la formulacin de las polticas en materia de seguridad social y de higiene y seguridad industrial en el medio ambiente de trabajo, as como el fortalecimiento de los subsistemas establecidos en la Ley Orgnica del Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSSI), objetivo que se lleva a cabo a travs de la Direccin General de Seguridad Social y la Unidad del Proyecto de Reforma. La poltica presupuestaria para el ao 2000 de este programa, est dirigida al diseo del nuevo marco legal de la seguridad social, para los cuales se acordaron planes de accin y tareas referentes al programa de reforma y en especial a los que debe ejecutar el Ministerio para los subsistemas de salud, pensiones, paro forzoso y capacitacin profesional. El Programa, financiar estudios de asesoramiento jurdico en aspectos fiscales y financieros, caso como el fortalecimiento institucional de las nuevas entidades responsables de la seguridad social. Por otro lado, se fortalecer la capacidad institucional del ente fiscalizador del nuevo sistema y se realizar una campaa de difusin social, dirigida a visualizar el proceso de reforma y crear los instrumentos comunicacionales del nuevo Sistema de Seguridad Social Integral.

METAS
Denominacin Servicio al Pensionado Talleres de Capacitacin y Adiestramiento en el Plan de Poltica Habitacional Seminario de Difusin del Sistema de Garanta de Calidad de Prestacin de Servicio Supervisin de la Seguridad Social en el Area de Salud Seminario para Comunicadores Sociales y Medios de Comunicacin Seminario Internacional, Seguridad Social, Subsistema de Pensiones Atencin de Egresados del IVSS Capacitacin y Adiestramiento del Personal Egresado del IVSS Transferencias de Centros Mdicos Asistenciales Unidad de Medida Atencin pensionado Taller Capacitado Seminario Seminario Seminario Seminario Egresado Capacitado Hospitales Ambulatorios Programadas 2000 100.000 8 48 1 1 1 1 8.000 6.000 20 32

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo Personal Contratado - Empleados TOTAL N de Cargos 22 4 4 14 10 10 32 Monto Anual 89.794.340 28.596.240 18.104.668 43.093.432 203.500.000 203.500.000 293.294.340

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 11

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales . Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Trabajo (Cooperacin Tcnica Reforma de la Seguridad Social) - Aporte Ordinario - Crdito Externo . Resto de la Partida Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos TOTAL PROGRAMA: 04 Empleo UNIDADES EJECUTORAS: Direccin General de Empleo Direccin de Estudios y Anlisis de Empleo y Mercado de Trabajo Direccin de Migraciones Laborales Direccin de Formacin Profesional Ocupacional Monto Anual 617.174.655 72.950.000 11.359.810.058 10.970.000.000 4.000.000.000 6.970.000.000 389.810.058 30.900.000 810.000 12.081.644.713

4.04 4.06

Este programa a travs de la Direccin General de Empleo tiene como objetivo, formular la poltica de Empleo que contribuya a la activacin del mercado de trabajo, la formacin profesional, la proteccin en caso de desempleo y las migraciones laborales. La poltica presupuestaria de este programa para el ao 2000, est orientada a satisfacer los requerimientos del mercado de trabajo a travs de la capacitacin y formacin profesional de la poblacin cesante y del trabajador discapacitado, para su insercin ptima en el mercado de trabajo, as mismo se propone procurar mecanismos para la formulacin de polticas migratorias laborales acorde a la realidad nacional. En tal sentido, el subsistema de paro forzoso y capacitacin profesional concebido como un sistema integral de capacitacin y empleo, dirigido a procurar la insercin en el mercado de trabajo de los cesantes beneficiarios del subsistema, fue asignado al servicio nacional de empleo y su carcter operativo a las agencias de empleo, por lo que se hace necesario crearlas en aquellas entidades federales donde no funcionan y fortalecer las existentes, dotndolas de suficientes recursos para brindar una atencin integral a la poblacin cesante. En vista de la importancia que tiene el proceso de reinsercin en el mercado laboral de los discapacitados, la Direccin General de Empleo a travs del Centro de Rehabilitacin Profesional del Impedido de Caracas (CERPIC), adems de su programa de capacitacin y rehabilitacin para el empleo, se propone fortalecer el convenio de cooperacin con el Instituto Radiofnico Fe y Alegra. Con el objeto de optimizar las debilidades de colocacin existente y unir esfuerzos comunes para la mejor organizacin posible del mercado de empleo, el Ministerio se propone a travs del Servicio Nacional de Empleo, llevar el registro, control y supervisin de las agencias privadas de empleo, para cuantificar y detectar el nmero y capacidad tcnica instalada que existe en el pas de los servicios privados de colocacin, desagregados por tipo de usuarios, profesin y ocupacin, tarifas remunerativas, etc, para enriquecer el servicio de informacin laboral.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 12

Tambin se contempla la participacin ms activa del Ministerio del Trabajo por intermedio de la Direccin de Migraciones Laborales, en el control, regulacin y canalizacin de los flujos migratorios internacionales de carcter laboral, especficamente relativo a los permisos laborales, asimismo, se tiene previsto el diseo de un programa de reclutamiento y/o transferencia de mano de obra calificada entre pases latinoamericanos, orientado a la bsqueda de nuevas alternativas de empleo que beneficien al trabajador venezolano en la adquisicin de nuevos conocimientos y tecnologas, no solo a travs de las transferencias realizadas por el trabajador extranjero establecido legalmente en el pas, sino a travs de la incorporacin de estos profesionales venezolanos en los mercados laborales extranjeros.

METAS
Denominacin Trabajadores Inscritos Trabajadores Colocados Visitas a Empresas Trabajadores Orientados Cursos de Formacin Unidad de Medida Inscrito Colocado Visita Trabajador Curso Participante Programadas 2000 124.500 12.000 60.160 110.000 12 150

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo N de Cargos 277 4 111 162 Monto Anual 844.426.104 29.185.380 486.629.337 328.611.387

TOTAL

277

844.426.104

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 1.095.138.882 84.440.000 228.250.000 27.254.250

TOTAL

1.435.083.132

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 13

PROGRAMA: 05 Defensa de los Trabajadores UNIDADES EJECUTORAS: Direccin General Sectorial de Procuradura Nacional del Trabajo Direccin de Investigacin y Asuntos Laborales Direccin de Coordinacin de Procuraduras de Trabajadores

Este programa tiene como objetivo, garantizar la defensa y asesora jurdica de los derechos de los trabajadores carentes de recursos econmicos ante los tribunales del trabajo y organismos administrativos del ramo; as como la defensa judicial de los derechos de las organizaciones sindicales que los agremian. La poltica presupuestaria para el ao 2000 que llevar este programa, a travs de la Direccin General de Procuradura Nacional de Trabajadores, est dirigida a desarrollar un programa de pasantas, para los abogados egresados de las distintas universidades del pas, que adems, que le sirva de conocimiento acerca de los procedimientos que se llevan a cabo en las procuraduras de los trabajadores y adquirir destreza en el manejo de las doctrinas y jurisprudencia, sirvan estos, como voceros para dar a conocer el funcionamiento y servicio que presta el Ministerio en materia de defensa gratuita de los trabajadores de pocos recursos econmicos, actividad poco difundida entre los trabajadores que se benefician con ella, asimismo se plantea una campaa de difusin de las actividades de las procuraduras a travs de la pgina web del Ministerio del Trabajo. Por otro lado, se pretende unificar criterios en la aplicacin de las disposiciones legales y contractuales y as poder prestar un mejor servicio al sector laboral del pas, optimizando el funcionamiento de las procuraduras de trabajadores, sobre la base de los requerimientos y exigencias de dicho sector.

METAS
Denominacin Asuntos Atendidos Causas Laborales Unidad de Medida Asistencia Juicio Programadas 2000 40.432 21.895

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo TOTAL N de Cargos 356 3 217 136 356 Monto Anual 1.086.340.634 22.052.520 790.841.144 273.446.970 1.086.340.634

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales TOTAL Denominacin Monto Anual 1.324.704.908 113.760.000 23.500.000 16.050.000 1.478.014.908

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 14

PROGRAMA: 06 Supervisin y Conciliacin del Trabajo y de la Seguridad Social e Industrial UNIDAD EJECUTORA: Coordinaciones de Zonas

Este programa cumple con el objetivo de ejecutar las polticas emanadas de las Direcciones Generales del Trabajo, y de Seguridad Social, en materia de supervisin de condiciones y relaciones laborales y de higiene y seguridad social e industrial, respectivamente. La poltica presupuestaria para este programa est dirigida al mejoramiento de las condiciones fsicas y ambientales de las inspectoras del trabajo, a la dotacin de suficientes recursos para la realizacin ptima de sus actividades y el diseo de procedimientos sobre la supervisin e inspeccin del trabajo para la ejecucin de las polticas emanadas del nivel central, a fin de brindar un servicio eficiente a los usuarios y obtener informacin precisa que genere estadsticas laborales para la toma de decisiones.

METAS
Denominacin Visitas de Inspeccin Trabajadores Interrogados Reclamos Atendidos Inspeccin de Seguridad Industrial Proyectos de Construccin Seminarios de Seguridad Industrial Censos a Empresas Investigaciones de Accidentes de Trabajo Registros de Comits Inspeccin de Generadores de Vapor Inspeccin de Recipientes a Presin sin Fuego Revisin de Proyectos de Instalacin de Generadores de Vapor Revisin de Proyectos de Instalacin de Ascensores y/o Montacargas Revisin de Proyectos de Reparacin para Generadores de Vapor Seriales Otorgados de Recipientes a Presin con Fuego Atencin de Consultas Tcnicas Unidad de Medida Visita Trabajador Reclamo Inspeccin Proyecto Seminario Censo Accidente Comit Inspeccin Inspeccin Proyecto Proyecto Proyecto Serial Consulta Programadas 2000 185.000 210.000 120.000 230.000 65 50 5.800 505 5.000 7.300 5.700 145 45 40 50 1.340

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo Personal Fijo Tiempo Parcial - Profesionales y Tcnicos N de Cargos 826 6 333 487 13 13 Monto Anual 2.503.282.405 42.797.160 1.638.815.495 821.669.750 24.434.427 24.434.427

TOTAL

839

2.527.716.832

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 15

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 3.184.333.426 191.372.271 83.000.000 14.170.000

TOTAL PROGRAMA: 07 Previsin y Proteccin Social UNIDAD EJECUTORA: Oficina de Personal

3.472.875.697

Este programa tiene como objetivo beneficiar a los empleados del Ministerio a travs de la ejecucin de las clusulas contractuales. La poltica presupuestaria est orientada al pago de contribuciones por concepto de nacimientos de hijos de los trabajadores, matrimonio o muerte del trabajador o de sus familiares, becas de estudios, contratacin seguros HCM, aportes patronales por concepto de caja de ahorro, seguro social, poltica habitacional, paro forzoso y el pago de las pensiones y las jubilaciones.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Transferencias Denominacin Monto Anual 1.933.738.003 100.000.000 430.000.000 1.166.666.666

TOTAL PROGRAMA: 97 Contratacin Colectiva UNIDAD EJECUTORA: Oficina de Personal

3.630.404.669

Este programa que tiene como objetivo primordial la ejecucin de las clusulas previstas en la contratacin colectiva suscrita entre el gobierno nacional y el personal obrero del Ministerio del Trabajo, por lo cual los recursos asignados a este programa estn destinados a cubrir la erogacin correspondiente a los beneficios del personal obrero del organismo.

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 16

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Transferencias Denominacin Monto Anual 2.187.142.459 42.806.400 6.000.000 52.918.873

TOTAL

2.288.867.732

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 13 Denominacin Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios a instituciones benficas privadas S0731-Guardera Infantil. Monto Anual en Bolvares 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

PROGRAMA: 98 Asignaciones a Organismos del Sector Pblico UNIDAD EJECUTORA: Organismos Adscritos

1.

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene dentro de la poltica presupuestaria para el ao 2000, continuar con la atencin de la poblacin demandante de asistencia mdica ambulatoria y de asistencia mdica hospitalaria, a travs del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Por otro lado, se propone normar el proceso de incorporacin al sistema de contingencia del paro forzoso, y al sistema de pensionados, con el objeto de otorgar la prestacin en dinero al trabajador cesante beneficiario y al beneficiario de pensiones, respectivamente. Asimismo, se atendern las demandas de modernizacin del rea de seguridad social propuesta, a fin de refundir la estructura administrativa, financiera y prestacional del Instituto, transferir funciones de afiliacin, recaudacin y distribucin al SENIAT, ejecutar estudios actuariales que fundamente la viabilidad financiera de los fondos; integrar la red ambulatoria del I.V.S.S. a los programas sanitarios estructurados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y optimizar los servicios de atencin mdica hospitalaria, permitiendo establecer convenios regionales para garantizar la asistencia de pacientes asegurados y no asegurados; disear un sistema de pensiones que garantice pensin vital y pensin complementaria de capitalizacin individual.

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 17

2.

Instituto para la Capacitacin y Recreacin de los Trabajadores (I.N.C.R.E.T.)

El objetivo de este Instituto es formular una poltica integral de recreacin y capacitacin dirigida a los trabajadores y sus familiares, en este sentido, se propone durante el ao 2000 promover e instalar el desarrollo de programas de recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo social para los trabajadores y sus familiares, que adems contemplen eventos culturales y deportivos. 3. Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales

El Instituto tiene por objetivo, entre otros, prestar asistencia tcnica para la caracterizacin de ndole profesional de los riesgos ocupacionales y dems especificaciones tcnicas referidas a condiciones y medio ambiente de trabajo, actuando como rgano de vigilancia y fiscalizacin del cumplimiento de la normativa establecida y creando los mecanismos idneos para la ejecucin de las inspecciones en los ambientes previstos en la ley. La poltica presupuestaria del Instituto para el ao 2000 est orientada a su fortalecimiento, consolidando su estructura y al desarrollo y ejecucin de sus programas sobre prevencin, a las condiciones de medio ambiente de trabajo y la reactivacin de programas destinados a la incorporacin y participacin de los organismos pblicos o privados, tanto nacionales como internacionales que hayan realizado estudios de investigacin sobre la materia en pro de los derechos de los trabajadores.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Denominacin Transferencias A0051 Instituto para la Capacitacin y Recreacin de los Trabajadores (I.N.C.R.E.T.) Gastos de Funcionamiento
A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)

Monto Anual 577.895.900.000 1.192.900.000 1.192.900.000 576.603.000.000 45.006.257.550 460.327.700.000 71.269.042.450

Aporte del Ejecutivo Nacional Fondo Especial de Pensionados (Art. 65 Ley Orgnica de Sistema de Seguridad Social Integral) Gastos de Funcionamiento

A0176 Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad

Laborales

100.000.000

TOTAL

577.895.900.000

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 18

PROGRAMA: 99 Partidas no Asignables a Programas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Adminsitracin

Los recursos asignados a este programa sern destinados al cumplimiento de los compromisos pendientes de ejercicios anteriores y a las transferencias a Organismos Laborales y Gremiales.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.06 4.07 Denominacin Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Monto Anual 10.000.000 56.000.000

TOTAL

66.000.000

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 19

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 15 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S0069-Asociacin Civil para la Promocin y Capacitacin Campesina (APROCA). S0073-Asociacin Civil Solidaridad y Fraternidad Elio Aponte Gonzlez. S0116-Asociacin Regional de Productos Campesinos, Estado Bolvar (ASORPROCA). S0174-Central de Servicios Sindicales (SERVISIN). S0177-Central Unica de Trabajadores de Venezuela (C.U.T.V.).

Monto Anual en Bolvares 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 128.000 426.667 533.334 1.267.200 600.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

S0193-Centro de Documentacin y Anlisis para los Trabajadores (CENDA). S0215-Centro de Investigacin Social, Formacin y Estudios de la Mujer (C.I.S.F.E.M.). S0291-Confederacin de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.). S0384-Escuela Sindical G.N.F. Anzotegui. S0398-Federacin Campesina de Venezuela. S0410-Federacin de Cooperativas y Transporte de Venezuela (FECOTRAVE). S0412-Federacin de Jubilados y Pensionados de la Administracin Pblica (FEVEJUPE). S0417-Federacin de Trabajadores de la Industria Grfica de Venezuela. S0421-Federacin de Trabajadores de la Caa de Azcar y sus Derivados de Venezuela (FETRA-CADE). S0425-Federacin de Trabajadores de la Industria de la Construccin y la Madera de Venezuela (FETRACONSTRUCCIONES). S0428-Federacin de Trabajadores de la Industria Textil, Confeccin y sus Similares (FETRA-TEXTIL). S0432-Federacin de Trabajadores del Distrito Bermdez (FETRA-BERMUDEZ). S0433-Federacin de Trabajadores del Estado Amazonas (FETRA-AMAZONAS). S0434-Federacin de Trabajadores del Estado Anzotegui (FETRA-ANZOATEGUI). S0435-Federacin de Trabajadores del Estado Apure (FETRAAPURE). S0438-Federacin de Trabajadores del Estado Bolvar (FETRA-BOLIVAR). S0440-Federacin de Trabajadores del Estado Delta Amacuro (FETRA-DELTA AMACURO). S0441-Federacin de Trabajadores del Estado Falcn (FETRA-FALCON).

2.215.005 128.000 3.840.000 373.334 3.541.334 853.334 213.334 106.667 256.000

266.667 341.334 213.334 20.000 256.000 213.334 682.667 213.334 448.000

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 20

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp.

Denominacin S0442-Federacin de Trabajadores del Estado Gurico (FETRA-GUARICO). S0443-Federacin de Trabajadores del Estado Lara (FETRALARA). S0444-Federacin de Trabajadores del Estado Mrida (FETRA-MERIDA). S0445-Federacin de Trabajadores del Estado Miranda (FETRA-MIRANDA). S0447-Federacin de Trabajadores del Estado Nueva Esparta (FETRA-NUEVA ESPARTA). S0448-Federacin de Trabajadores del Estado Portuguesa (FETRA-PORTUGUESA). S0449-Federacin de Trabajadores del Estado Sucre (FETRASUCRE). S0450-Federacin de Trabajadores del Estado Tchira (FETRA-TACHIRA). S0451-Federacin de Trabajadores del Estado Trujillo (FETRA-TRUJILLO). S0452-Federacin de Trabajadores del Estado Yaracuy (FETRA-YARACUY). S0454-Federacin de Trabajadores del Transporte de Venezuela (FEDE-TRANSPORTE). S0457-Federacin de Trabajadores Unificados del Estado Carabobo (FETRA-CARABOBO). S0459-Federacin Latinoamericana de Trabajadores de la Industria, de la Construccin y de la Madera (FLATICOM). S0460-Federacin Nacional Campesina (FEDENACA). S0462-Federacin Nacional de Empleados (FENADE). S0465-Federacin Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE). S0468-Federacin Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Recursos Naturales Renovables, Jardineros y Similares (FETRANJAS). S0469-Federacin Nacional de Trabajadores Alfarera Refrac. Expl. Venta, Distribucin de Materiales de Construccin (FETRALFA). S0470-Federacin Nacional de Trabajadores de Institutos Autnomos y Empresas del Estado (FENATRIADE). S0472-Federacin Nacional de Trabajadores de la Industria de la Bebida (FENTRIBEB). S0473-Federacin Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina (FETRA-HARINA). S0474-Federacin Nacional de Trabajadores de la Industria de la Madera (FETRA-MADERA). S0476-Federacin Nacional de Trabajadores de la Salud (FETRA-SALUD). S0482-Federacin Unificada de Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda. S0486-Federacin Venezolana de Maestros (F.V.M.).. S0487-Federacin Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera (FETRA-PESCA).

Monto Anual en Bolvares

426.667 213.334 213.334 256.000 213.334 213.334 213.334 896.000 213.334 213.334 256.000 256.000 56.000 1.941.334 256.000 512.000

56.000

56.000 256.000 298.667 213.334 160.000 298.667 1.251.414 554.667 56.000

MINISTERIO DEL TRABAJO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 13 - 21

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp.

Denominacin S0611-Fundacin Instituto de Capacitacin y Formacin Sindical Luis Tovar, de la F.U.T. S0772-Instituto de Capacitacin de Empleados Pblicos (I.C.E.P.). S0774-Instituto de Capacitacin y Formacin sindical de los Trabajadores del Estado Bolvar. S0783-Instituto de Formacin y Capacitacin Sindical Tachirense Augusto Malav Villalba (FETRA-TACHIRA). S0801-Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (INAESIN). S0802-Instituto Nacional de Estudios Sociales (I.N.E.S.). S0804-Instituto Nacional de Formacin, Escuelas Sindicales Abiertas (INFORMAESA). S0805-Instituto Nacional de Previsin Social de Dirigente Sindical Cetevista Augusto Malav Villalba (IMPRECETEVISTA). S0999-Confederacin de Sindicatos Autnomos de Venezuela (CODESA). S1128-Fundacin para los Derechos Humanos. S1129-Sindicato de Educacin Pblica, Privada y Conexos de Zulia.

Monto Anual en Bolvares

896.000 1.568.000 896.000 1.600.000 10.504.524 9.202.667 533.334

1.600.000 1.333.334 1.066.667 112.507

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

SEPARATA

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000

17

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 1

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES


POLITICA PRESUPUESTARIA 2000 El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, tiene bajo su responsabilidad la formulacin de la poltica ambiental del Estado Venezolano; la planificacin regulacin y realizacin de las actividades del Ejecutivo Nacional para el mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales renovables; la ordenacin del territorio, la administracin y gestin de las cuencas hidrogrficas, la conservacin, defensa, manejo, restauracin y el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales renovables, la generacin y actualizacin de la cartografa y el catastro nacional; la evaluacin, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en todo el territorio nacional y en las reas marino-costeras, capaces de degradar el ambiente; la administracin de las reas bajo rgimen de administracin especial que le corresponda; y la operacin y mantenimiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hdricos y las dems competencias que le atribuyan las leyes especiales en esta materia. Atribuciones contenidas en el Articulo 35 de la Ley Orgnica de la Administracin Central Con base en lo anteriormente expuesto, es pertinente destacar el papel primordial que cumple este Despacho en la formulacin de polticas para la conservacin, defensa y mejoramiento del ambiente y de sus recursos, con el fin de lograr un racional aprovechamiento, en el marco de un desarrollo sostenible. La poltica del Ministerio para el ao 2000 se orienta entre otras acciones, a garantizar que las actividades econmicas y sociales, consideren la variable ambiental como un elemento integrante del desarrollo, enmarcndose dentro de un criterio de sustentabilidad. El logro de este propsito requiere considerar los lineamientos estratgicos del Plan Operativo Anual Nacional, cuyo mbito de actuacin se centra en tres reas estratgicas: social, econmica y territorial. El Ministerio del Ambiente abarca las reas citadas, conformando as un sistema global. en las que se establece una relacin de interdependencia,

Dentro del rea social, se debe considerar como lineamiento bsico el proceso educativo ambiental, dirigido a crear conciencia y a lograr una participacin ms efectiva en la solucin de los conflictos ambientales. En el rea econmica, se destaca la necesidad de desarrollar una infraestructura ambiental bsica orientada al equipamiento y mantenimiento de la misma, en funcin de elevar la calidad de vida; mientras que en el rea territorial prevalece la necesidad de fomentar el desarrollo sustentable de los nuevos ejes territoriales, propendiendo al equilibrio econmico, social, productivo, poltico, cultural y poblacin del pas. En el marco de las mencionadas reas estratgicas, el Ministerio, se propone tres lneas fundamentales de accin en el seno de su poltica ambiental. En primer lugar, merece destacar la concertacin, dado que el ambiente debe concebirse como un espacio en donde se generan conflictos por la complejidad de sus procesos y de sus interrelaciones, tanto sociales como ambientales, por lo que se debe institucionalizar una metodologa de "Manejo de Conflictos" en la bsqueda de soluciones. En segundo trmino, se encuentra el tema de la calidad de vida, incorporando una base tecnolgica acorde con las necesidades ambientales, a fin de que el ambiente no siga siendo objeto de impactos negativos e irreversibles. En tercer lugar se debe considerar, la participacin como elemento fundamental para el logro de los objetivos. Con ello se pretende, que sean las distintas comunidades, gremios, asociaciones, grupos, los que identifiquen sus problemas y sean los propios protagonistas en la solucin de los conflictos que los aqueja. El Ministerio del Ambiente tendr un papel fundamental en el marco del desarrollo econmico sostenible y el bienestar social en nuestro pas, dado que es el ambiente su gran escenario. Legalmente, tiene la potestad para incidir normativamente sobre todos los procesos y actividades, lo que viene a destacar la amplitud de sus incumbencias, facultades y radio de accin, as como tambin la necesidad del efectivo enlace con todas las organizaciones pblicas y privadas involucradas y de una interaccin permanente con la comunidad. De ello depende el xito de su labor y su imagen institucional.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 2

En el contexto del Plan Operativo Anual Nacional, (POAN) el Ministerio concentrar sus esfuerzos en dos directrices estratgicas; tales como: Desarrollo de los Ejes Apure Orinoco, Occidental y Oriental y el Mejoramiento de las Condiciones Ambientales, cuyos objetivos incluyen la ejecucin de obras para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin venezolana.

METAS
Denominacin Complementar el Sistema de Informacin Ambiental (SIGDGSPOA) Conclusin ocho aos Participacin elaborac. de Normas Tcnicas para la Conservacin.,Defensa y Mejoras del Ambiente Aplicacin de Convenios Internacionales:Biodiversidad y Recursos Genticos Actualizacin de los Planes Estadales de O.T. Plan Propatria Coordinacin del Proceso de Regularizacin P.O y ABRAE , Plan Propatria 2000 Asesoramiento y Evacuacin de Consultas Tcnicas sobre Aprovisionamiento.y Afectacin Recurso Natural. Renovable Supervisar y Fiscalizar la Intervencin Licita e Ilicita a los Recursos Naturales. Elaborar y Ejecutar los Planes Estadales de Guarderia Ambiental. Elaborar plan Nacional Vigilancia y Control Ambiental para las Areas Marino-Costeras. Coordinar Ejecucin Plan Estadal de Guarderia Ambiental para las Areas M-C. SITVEN Sistema de Informacin de Tierras Mapas Centro y Sur de Venezuela Operacin de la Red Hidrogelogica Fortalecer el Programa de Vigilancia y Control Ambiental para las Areas Marino-Costeras. Preservacin de Areas Bajo Rgimen de Administarcin Especial Reducir el Indice de Contaminacin de los Cuerpos de Aguas Disminuir la Contaminacin Atmosferica (fuentes fijas) Coordinar la Ejecucin de Operativos de Deteccin y Extincin de Incendios Forestales. Promocin de la Red de Educacin Superior. Instalacin de tres nodos regionales Fortalecimiento del componente educativo-ambiental en el nivel Preescolar Asistencia a las Escuelas Bolivarianas para Incorporar el Componente Ambiental: a- Coordinacin ME MARN b- Produccin de Material Didctico c- Construccin de Huertos Sistematizacin del Servicio de Documentacin e Informacin Ambiental Unidad de Medida Programadas 2000

Informe Proyecto de Decreto Informe Informe Tcnico Informe Tcnico Informe Tcnico Inspeccin Plan Plan Plan Mapas Pozo Proyecto Area Cuerpo de agua Fuente fija Operativo Programa Programa Proyecto Coordinacin Folletos Huertos Proyecto

1 4 4 3 4 10 5.500 23 1 10 36 232 1 10 5 5 700 3 1 1 1 6 3 1

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 3

METAS
Denominacin Promocin del Desarrollo y Conservacin Forestal Plan de Ordenamiento de ABBP El Bal, Corralito y Santo Domingo Estado Barinas Alerta y Control de Inundaciones y Sequas Revisin y Aprobacin de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Supervisin Anlisis Fsico-Qumicos, Biolgicos en Muestras de Aire, Agua y Desechos Evaluacin de Laboratorios Ambientales inscritos en el MARN Operacin de la Red Hirometeorolgica Controlar tipo, cantidad y uso de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono Tramitar Conformidad de Certificaciones de Emisiones de Fuentes Mviles Aplicacin de Decretos Ambientales y Revisin de Normativa Formulacin del Plan de Manejo de Desechos en Puertos Aplicacin de Convenios Internacionales Revisin de Normativa Ambiental Regular el Acceso a La Diversidad Biolgica. Garantizar la Distribucion de Beneficios Derivados de La Diversidad Biolgica. Establecer la Red Nacional de Informacin. Conservar y Proteger la Diversidad Biolgica Nacional. Diagnsticos Ambientales del Eje Apure - Orinoco. Planes, Estudios y Proyectos para el Desarrollo Ambientales del Eje Apure - Orinoco. Planes, Estudios. y Proyectos.de Equipamiento. Ambientales de los Centros Poblados.del Eje Apure-Orinoco Evaluacin y Gestin Ambiental del Desarrollo del Eje Apure Orinoco. Equipamiento Ambiental para Desarrollo del Eje Apure - Orinoco. Sistema de Informacin Ambiental del Eje Apure - Orinoco. Estudios y Proyectos para el Desarrollo del Eje Apure - Orinoco. Equipamiento Ambiental para los Centro Poblados del Eje Apure Orinoco. Obras de Acondicionamiento.y Mejoramiento del Eje de Navegacin. Apure - Orinoco. Obras de Emergencia. Inspeccin. y Supervisin para el Desarrollo Sostenible del Eje Apure - Orinoco. Proyectos. de Promocin para el Desarrollo Sostenible. Unidad de Medida Plan Documento Informe Estudio Anlisis Lab. Evaluado Estacin Autorizacin Conformidad Inspeccin Plan Convenio Decreto Estudio Estudio Estudio Estudio Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Programadas 2000 1 2 3 20 17.000 100 464 30 20 22 3 7 4 2 2 2 2 10 12 12 10 10 12 9 11 12 12 12 12

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 4

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo - Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo Personal Contratado - Empleados - Obreros TOTAL N de Cargos 4.752 174 1.843 1.165 1.570 269 269 375 242 133 5.396 Monto Anual 17.210.069,5 1.574.049,1 8.594.016,2 2.760.884,1 4.281.119,9 573.607,7 573.607,7 1.698.247,7 1.534.554,1 163.693,6 19.481.925,0

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (Monto en miles de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS Denominacin N de Cargos 397 317 383 179 245 378 370 170 180 140 226 55 116 41 55 172 Monto Anual 634.912 606.225 921.219 520.616 840.705 1.468.092 1.572.974 824.921 960.195 805.206 1.368.479 369.092 826.838 313.344 451.570 2.006.122

TOTALES

3.424

14.490.510

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 5

POR GRUPOS DE SALARIOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos Monto Anual

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS TOTALES

96 546 226 835

94.594 1.135.862 574.936 2.639.902

1.703

4.445.294

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 98 99

Direccion Superior Actividades Centrales Diversidad Biolgica Ordenacin Ambiental Vigilancia y Control Ambiental Equipamiento Ambiental Previsin y Proteccin Social Educacin Ambiental Calidad Ambiental Eje de Desarrollo Apure-Orinoco Gestin y Control de los Recursos Naturales Asignaciones a Organismos del Sector Pblico Partidas No Asignables a Programas

11.960,4 22.529,6 1.734,1 1.323.7 1.890,4 54.459,9 5.411,7 594,4 2.384,3 8.000,0 6.830,9 111.262,2 632,4

TOTAL

229.014,0

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 6

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 34.594,7 2.479,4 9.451,2 62.518,5 632,4 119.337,8

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias

TOTAL

229.014,0

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 13.870,0 2.566,8 8.773,2 2.260,0 23,0 229,6 40,0 28,0 214,0 20,0

A0052 A0064 A0069 A0074 A0107 A0200 A0324 A0103 A0366 A0354 A0114

Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) Instituto para el Control y la Conservacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) Servicios Ambientales del MARNR (SAMARNR) Servicio Autnomo de Geografa y Cartografa Nacional (SAGECAN) Autoridad Unica de Area Parque Nacional Archipilago Los Roques Centro Interamericano de Desarrollo e Investigacin Ambiental y Territorial (CIDIAT) Fundacin de Educacin Ambiental Instituto Forestal Latinoamericano Fundacin Instituto Botnico de Venezuela Fundacin Nacional de Parques Zoolgicos y Acuarios Agencia de Cuenca del Lago de Valencia y de la Vertiente Norte de la Serrana del Litoral de los Estados Aragua y Carabobo

930,0

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 7

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000

A0115

Agencia de Cuenca del Ro Tuy y de la Vertiente Norte de la Serrana del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda Compaa Nacional de Reforestacin (CONARE) C.A. Hidrolgica de Venezuela C.A. Hidrolgica del Centro C.A. Hidrolgica de Falcn C.A. Hidrolgica del Lago de Maracaibo C.A. Hidrolgica de la Regin Suroeste C.A. Hidrolgica de la Cordillera Andina C.A. Hidrolgica Pez C.A. Hidrolgica del Caribe C.A. Hidrolgica de los Llanos Sistema Hidrulico Yacamb-Qubor, C.A. Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano S.A. Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes, C.A. Empresa Regional Sistema Hidrulico Planicie de Maracaibo, C.A. Fundacin Fondo Nacional de Investigacin Forestal Laboratorio Nacional de Productos Forestales

910,0 180,0 45.112,6 15.000,0 300,0 300,0 1.600,0 1.900,0 2.000,0 2.100,0 2.000,0 5.000,0 2.650,0 2.915,0 350,0 10,0 10,0 111.292,2

A0639 A0606 A0622 A0605 A0619 A0613 A0685 A0615 A0611 A0616 A0678 A0696 A0697 A0820 A0365 A0406

TOTAL * Incluye asignaciones a organismos de diversos programas

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 8

PROGRAMA: 01, Direccin Superior UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Ministro Consultora Jurdica Oficina Sectorial de Planificacin y Presupuesto, Contralora Interna, Oficina de Desarrollo Profesional y Relaciones Internacionales

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 398 57 179 162 25 25 TOTAL 423 Monto Anual 1.703.502.375 500.405.545 796.120.645 406.976.185 150.786.495 150.786.495 1.854.288.870

Personal Contratado Empleados

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 Denominacin Gastos de Personal Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Crdito Externo) Otros Gastos de Personal Materiales y Suministros Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Presupuesto Ordinario) Otros Gastos de Materiales y Suministros Servicios No Personales Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Crdito Externo) Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Presupuesto Ordinario) Otros Servicios No Personales Activos Reales Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Crdito Externo) Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Presupuesto Ordinario) Otros Activos Reales Transferencias Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Presupuesto Ordinario) Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Crdito Externo) Pronstico Hidrometereolgico (Presupuesto Ordinario) Otras Transferencias TOTAL Monto Anual 3.093.728.689 500.000.000 2.593.728.689 724.119.272 49.000.000 675.119.272 3.406.569.572 1.565.000.000 319.400.000 1.522.169.572 958.286.307 540.000.000 60.000.000 358.286.307 3.777.689.000 756.400.000 880.000.000 2.021.000.000 120.289.000 11.960.392.840

4.02

4.03

4.04

4.07

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 9

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 01 01 01 03 03 03 Esp. SubEsp. 00 00 00 00 01 00 01 19 00 01 01 00 00 03 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Otros Subsidios Sociales al Sector Privado S1498-Asociacin Civil Bienestar y Ambiente (ABAM). Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Organismos Internacionales o Instituciones en el Exterior I0079-Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). I0082-Organizacin de los Estados Americanos (O.E.A.). Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias de Capital Diversas I0092-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.). Monto Anual en Bolvares 3.733.189.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.789.000 25.789.000 25.789.000 24.989.000 800.000 3.657.400.000 3.657.400.000 3.657.400.000

4.07 4.07

99 99

00 02

00 00

PROGRAMA: 02, Actividades Centrales UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Administracin y Servicios

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Contratado Empleados Obreros TOTAL N de Cargos 1.974 5 209 210 1.550 65 30 35 2.039 Monto Anual 5.885.907.026 71.400.000 987.110.895 584.777.831 4.242.618.300 187.099.617 87.099.617 100.000.000 6.073.006.643

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Denominacin Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Transferencias TOTAL Monto Anual 18.544.687.549 599.765.988 3.266.214.183 118.282.184 690.000 22.529.639.904

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 10

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 14 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Centros de Empleados S0693-Fundacin Unidad Perinatologa del Hospital Universitario de Caracas. Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S1327-Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales. Monto Anual en Bolvares 690.000 690.000 690.000 400.000 400.000 290.000 290.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

4.07

01

01

15

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 11

PROGRAMA: 03, Diversidad Biolgica UNIDAD EJECUTORA: Oficina Nacional de Diversidad Biolgica

Este Programa tiene por objetivo garantizar la implementacin de la Estrategia Nacional de Diversidad Biolgica, sobre la base de polticas y objetivos que promuevan el desarrollo sostenible, orientando sus acciones hacia el desarrollo de actividades que contribuyan con el mejor conocimiento, conservacin, uso y aprovechamiento sostenible de los componentes de la diversidad biolgica y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestin del recurso.

METAS
Denominacin Regular el Acceso a la Diversidad Biolgica. Incrementar el Conocimiento de la Diversidad Biologica. Garantizar la Distribucion de Beneficios Derivados de la Diversidad Biolgica. Establecer la Red Nacional de Informacin. Conservar y Proteger la Diversidad Biolgica Nacional. Unidad de Medida Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Programadas 2000 2 2 2 2 2

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 98 5 59 34 19 15 4 TOTAL 117 Monto Anual 514.578.176 78.269.184 281.956.967 154.352.025 123.117.032 117.137.032 5.980.000 637.695.208

Personal Contratado Empleados Obreros

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias TOTAL Monto Anual 653.225.208 109.053.711 392.374.994 549.446.087 30.000.000 1.734.100.000

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 12

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 02 02 02 Esp. SubEsp. 00 00 00 00 02 00 02 02 Denominacin Transferencias Transferencias de Capital Internas Transferencias de Capital al Sector Pblico Transferencias de Capital a los Entes Descentralizados A0366-Fundacin Instituto Botnico de Venezuela. Monto Anual en Bolvares 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 03 DIVERSIDAD BIOLOGICA

RELACION DE OBRAS

Pag. 13

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIONES DE REGION

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
ESTUDIO:IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 4-Unidad 75,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

75,00

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 03 DIVERSIDAD BIOLOGICA

RELACION DE OBRAS

Pag. 14

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS GENETICOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
ESTUDIO:IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 4-Unidad 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 03 DIVERSIDAD BIOLOGICA

RELACION DE OBRAS

Pag. 15

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE RECURSOS FITOGENTICOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
AR-0001 AR-0002

Denominacin
ESTUDIO Y APOYO AL CENTRO NACIONAL DE LOS RERCUSOS FITOGENETICOS CONSERVACION EN EX SITU BANCO GERMOPLASMA GENETICO EN ESPECIES EN PELIGRO Y MICROORGANISMOS ESTUDIO:IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA

I n i c i o
2000 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I I 4-Unidad 4-Unidad 10,00 50,00 0,00 0,00 10,00 50,00 0,00 0,00 10,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50,00 0,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0 0 100 100 0 0

2000 2000

AR-0003

2000

2000

4-Unidad

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100

TOTAL

160,00

0,00

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 03 DIVERSIDAD BIOLOGICA

RELACION DE OBRAS

Pag. 16

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION DE DIVERSIDAD BIOLOGICA VEGETAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
ESTUDIO:IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 4-Unidad 122,24 0,00 122,24 0,00 122,24 0,00 0,00 0,00 122,24 0,00 0,00 122,24 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

122,24

0,00

122,24

0,00

122,24

0,00

0,00

0,00

122,24

0,00

0,00

122,24

0,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 17

PROGRAMA: 04, Ordenacin Ambiental UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Planificacin y Ordenacin del Ambiente

En el marco del proceso nacional de reforma del Estado venezolano, se aprob la reestructuracin del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a la luz de una mejor reordenacin de sus estructuras funcionales, para propiciar un ptimo desarrollo de competencias, que permita la generacin de productos de iguales caractersticas, cnsonas con las lineas nacionales relacionadas con el rea de Planificacin y Ordenacin Territorial y Ambiental. Dentro del proceso de gestin ambiental, corresponde a este Programa orientar y sustentar la planificacin espacial y territorial a nivel nacional, apoyado en las Direcciones Generales Sectoriales y Direcciones Estatales Ambientales, as como las que conforman a la Direccin General Sectorial de Planificacin y Ordenacin del Ambiente. Para el ejercicio fiscal del ao 2000, el objetivo fundamental es fortalecer el proceso de planificacin territorial Ambiental a todos los niveles, a travs de la revisin, actualizacin, seguimiento y control, ajustndose a los cambios dinmicos polticoeconmico-social, que inciden y determinan la relacin constante entre el ambiente, actividad econmica, poblacin y aprovechamiento de los recursos.

METAS
Denominacin Complementar el Sistema de Informacin Ambiental (SIGDGSPOA), que sean Concluidos en Ocho Aos Evaluaciones de solicitudes AOP y AARN, referentes a los Proyectos de Importancia Nacional Elaboracin de Normas Tcnicas para la Conservacin, Defensa y Mejoramiento. del Ambiente Participacin,Evaluacin Solicitudes de Concesiones, Asignacin. y Autorizacin de Recursos. Hidrulicos Asesoramiento legal y Evacuacin de Consultas Legales, Respuestas a Recursos Administrativos Aplicacin de Convenios Internacionales:Biodiversidad y Recursos Genticos Participacin en la Evaluacin de Estudios de Impacto Ambiental Consultas Internas y Aprobacin del Reglamento de la Ley Orgnica para la Ordenacin Ambiental Proceso de definicin de Areas de Expansin Urbana Incorporar Variables de Carcter Fisico-Natural y de Riesgos Naturales Actualizacin de los Planes Estadales de O.T. Plan Propatria Coordinacin del proceso de Regularizacin P.O y ABRAE ,Plan Propatria 2000 Participacin y Coordinacin Elaboracin de Informes Tcnicos para la Planificacin. Ambiental Estudio sobre Recurso Hdricos con fines de Abastecimiento Urbano Proyecto PROA Asesoramiento y Evacuacin de Consultas Tcnicas sobre Aprovechamiento y Afectacin.Recurso Naturales Renovables Contratacin de Estudios y Asesorias de Apoyo a la Gestin de la DGSPOA Unidad de Medida Informe Autorizacin Proyecto de Decreto Informe Consulta Informe Estudio Proyecto Informe Tcnico Informe Tcnico Informe Tcnico Informe Tcnico Informe Tcnico Programadas 2000 1 40 4 5 50 4 5 3 1 1 3 4 20 Informe Tcnico Informe Tcnico Informe 20 10 5

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 18

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 188 8 137 43 Monto Anual 787.595.136 80.803.548 625.735.704 81.055.884

TOTAL

188

787.595.136

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (Monto en Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 825.379.411 65.163.559 196.649.801 236.518.400

TOTAL

1.323.711.171

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 04 ORDENACION AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 19

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. DE PLANIFICACION Y ORDENACION DEL AMBIENTE

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0021

Denominacin
ESTUDIOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA LOCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE IMPORTANCIA NACIONAL Y ESTADAL ESTUDIOS PARA LA PLANIFICACION, REGLAMENTACION Y ADMINISTRACION DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

I n i c i o
1995

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 1-M2 350,00 60,00 30,00 0,00 30,00 260,00 60,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 40,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
63

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
220,00 17 11

2010

TN-0022

1999

2010

1-M2

355,00

69,20

80,00

0,00

80,00

205,80

69,20

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

40,00

205,80

19

12

11

58

TOTAL

705,00

129,20

110,00

0,00

110,00

465,80

129,20

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

80,00

425,80

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 04 ORDENACION AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 20

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0021

Denominacin
ESTUDIOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA LOCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE IMPORTANCIA NACIONAL Y ESTADAL ESTUDIOS PARA LA PLANIFICACION, REGLAMENTACION Y ADMINISTRACION DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 1-M2 160,00 0,00 40,00 0,00 40,00 120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 30,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
69

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
110,00 0 12 19

2010

TN-0022

1999

2010

1-M2

155,83

23,00

40,00

0,00

40,00

92,83

23,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

30,00

82,83

15

13

19

53

TOTAL

315,83

23,00

80,00

0,00

80,00

212,83

23,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

60,00

192,83

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 04 ORDENACION AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 21

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0020 TN-0022

Denominacin
INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION AMBIENTAL ESTUDIOS PARA LA PLANIFICACION, REGLAMENTACION Y ADMINISTRACION DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

I n i c i o
1999 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E I 1-M2 1-M2 120,00 180,00 10,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 90,00 160,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 25,00 30,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
62 78

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
75,00 140,00 8 0 9 5 21 17

2010 2010

TOTAL

300,00

10,00

40,00

0,00

40,00

250,00

10,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

55,00

215,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 04 ORDENACION AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 22

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE NORMAS Y ASESORIA LEGAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0020 TN-0022

Denominacin
INSTRUMENTO DE APOYO A LA GESTION AMBIENTAL ESTUDIOS PARA LA PLANIFICACION, REGLAMENTACION Y ADMINISTRACION DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

I n i c i o
1999 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E I 1-M2 1-M2 110,00 130,00 10,00 0,00 32,00 16,00 0,00 0,00 32,00 16,00 68,00 114,00 10,00 0,00 0,00 0,00 16,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 8,00 20,00 25,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
58 75

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
64,00 97,00 9 0 15 6 18 19

2010 2010

TOTAL

240,00

10,00

48,00

0,00

48,00

182,00

10,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

45,00

161,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 04 ORDENACION AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 23

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0012

Denominacin
ESTUDIOS PARA LA ELABORACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LAS AREAS BAJO REGIMEN DE ADMINISTRACION ESPECIAL(ABRAE) ESTUDIOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA LOCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE IMPORTANCIA NACIONAL Y ESTADAL

I n i c i o
1999

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 1-M2 180,00 15,00 60,00 0,00 60,00 105,00 15,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 40,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
53

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
95,00 8 17 22

2010

TN-0021

1999

2010

1-M2

290,00

15,00

20,00

0,00

20,00

255,00

15,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20,00

245,00

84

TOTAL

470,00

30,00

80,00

0,00

80,00

360,00

30,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

60,00

340,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 04 ORDENACION AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 24

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANIFICACION URBANA

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0023

Denominacin
ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO URBANO

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 1-M2 185,00 0,00 40,00 0,00 40,00 145,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 30,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
73

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
135,00 0 11 16

2010

TOTAL

185,00

0,00

40,00

0,00

40,00

145,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

30,00

135,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 25

PROGRAMA: 05, Vigilancia y Control Ambiental UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Vigilancia y Control Ambiental

La Poltica Presupuestaria del Programa de Vigilancia y Control Ambiental para el Ejercicio Fiscal 2000, estar orientada al cumplimiento de la gestin ambiental en las siguientes fases: Continuar la regulacin de los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales e intervencin del ambiente, de acuerdo con la normativa y disposiciones tcnicas y legales establecidas. El reforzamiento de las acciones de carcter preventivo, propiciando la participacin activa de organizaciones pblicas, privadas y comunidad en general. Fomentar y consolidar las relaciones de intercambio y cooperacin con todos los organismos pblicos y privados, cuyas actividades estn estrechamente vinculadas con la materia de vigilancia y control ambiental. Concentrar en la Direccin General Sectorial de Vigilancia y Control Ambiental, la competencia de fiscalizacin y supervisin, desarrolladas en otros programas del Ministerio.

METAS
Denominacin Supervisar y Fiscalizar la Intervencin Lcita e Ilcita a los Recursos Naturales Supervisar Actividades Lcitas e Ilcitas Susceptibles. de Degradar el Ambiente en General Supervisar el Cumplimiento de los Planes Estatales de Ordenacin del Territorio. Supervisin de Auditoras de Programas de V.C.A. Elaborar y Ejecutar los Planes Estatales de Guardera Ambiental. Sustanciacin de Procedimientos Administrativos Sancionatorios por Infraccin a la Normativa Elaborar el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental para las Areas Marino-Costeras Coordinar la Ejecucin del Plan Estatal de Guardera Ambiental para las Areas M-C. Elaborar los Mapas de Circuito de Vigilancia y Control para los Estados Costeros Evaluar los Planes y Proyectos de Ordenacin Territorial de los Estados Costeros Fortalecer el Programa de Vigilancia y Control Ambiental para las Areas Marino-Costeras Desarrollar un Programa Piloto en Areas Marino-Costeras de Vigilancia y Control Preservacin de Areas bajo Rgimen de Administarcin Especial Reducir el Indice de Contaminacin de los Cuerpos de Aguas Disminuir la Contaminacin Atmosfrica (Fuentes Fijas) Unidad de Medida Inspeccin Inspeccin Inspeccin Estado Plan Acto Administrativo Plan Plan Circuito Proyecto Proyecto Proyecto Area Cuerpo de agua Fuente fija Programadas 2000 5.500 4.000 1.200 23 23 9.000 1 10 10 10 1 1 10 5 5

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 26

METAS
Denominacin Reducir la Contaminacin por Disposicin Inadecuada de Desechos Coordinar la Elaboracin y Evaluar los Planes Nacionales de Guardera Ambiental Coordinar Actividades de Difusin Ambiental. Elaborar, Analizar,Evaluar y Asesorar los Programas y Planes. Elaborar, Analizar, Evaluar y Asesorar los Planes y Proyectos. Elaborar, Analizar, Evaluar y Asesorar Proyectos Intra institucionales. Elaborar, Analizar, Evaluar y Asesorar Proyectos Interinstitucionales. Coordinar el Subcomponente de Vigilancia y Control Ambiental. Optimizar Sistemas de Informacin de Vigilancia y Control Ambiental.(SIPAS,SIFOR) Coordinar la Ejecucin de Operativos de Deteccin y Extincin de Incendios Forestales Formular el Proceso de Transferencia del Servicio de Prevencin y Extincin de Incendios Forestales Asesorar la Ejecucin del Circuito Integral de Vigilancia y Control Ambiental a Nivel Regional Unidad de Medida Alcalda Plan Plan Progama Plan-Proyecto Consejo Comit Proyecto Informe Operativo Supervisin Circuito Programadas 2000 4 24 23 20 23 23 5 1 1 700 23 23

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 304 7 185 112 Monto Anual 1.011.620.558 50.584.080 748.522.010 212.514.468

TOTAL

304

1.011.620.558

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales TOTAL Monto Anual 1.056.280.516 294.462.359 414.142.125 125.515.000 1.890.400.000

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 27

PROGRAMA: 06, Equipamiento Ambiental UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Equipamiento Ambiental

El objetivo de este programa es el equipamiento ambiental, entendindose por ello la accin directa realizada por el Ministerio a travs de estudios, proyectos y obras de ingeniera y de otras actividades, con miras a dotar al Pas de la infraestructura requerida para aprovechar racionalmente los recursos naturales, ordenar el territorio y proteger la calidad ambiental. Dada la importancia del recurso agua como agente del desarrollo, en las citadas obras predominan aquellas de tipo hidrulico y sanitario, entre las cuales tenemos el mantenimiento y operacin de los embalses con propsitos mltiples, las de prevencin y defensa contra inundaciones, las de proteccin, as como tambin las obras de saneamiento integral ambiental.

METAS
Denominacin -Drenajes Primarios -Canalizacin -Superficie a Sanear -Levantamiento Topogrfico -Levantamiento para Avalos y Bienhechuras -Estudios Geotcnicos -Proyectos Hidrulicos -Estudios y Proyectos para Control de Inundaciones -Operacion y Mantenimiento de Embalses -Acueducto Regional Guanare -Levantamiento Litoral Central (Municipio Vargas) -Planicie de Maracaibo-Diluvio II -Sistema Falconiano II -Sistema Taguaza-Tuy-IV- Acueducto Metropolitano -Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de La Cuenca del Lago de Valencia -Rehabilitacin y Saneamiento Integral del Recurso Agua Estado Nueva Esparta -Aprovechamiento de los Recursos Hidrulicos del Estado Cojedes, Presa Las Palmas -Saneamiento integral de la Cuenca del Ro Tuy -Plataforma Isla de Aves Unidad de Medida Km. Km. Has. Has. Has. Estudio Proyecto Estudio Embalse Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Porcentaje de Ejecucin Programadas 2000 15 5 100.000 300 500 1 3 15 42 11 14 13 4 20 6 24 3 22 40

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 28

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 364 10 232 122 30 30 Monto Anual 1.575.435.000 81.276.000 1.213.294.000 280.865.000 206.000.000 206.000.000

Personal Contratado Empleados

TOTAL

394

1.781.435.000

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales TOTAL Monto Anual 1.804.935.000 160.565.000 188.700.000 52.305.700.000 54.459.900.000

PROYECTO: 99, Gastos de Funcionamiento UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Equipamiento Ambiental

Tiene el objetivo de la direccin y coordinacin superior del programa, las polticas, directrices y estrategias a seguir en relacin con los planes del Despacho; de igual modo se instrumentan y controlan todos los procesos administrativos y normativos que dan sustentacin a los proyectos de inversin.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales TOTAL Monto Anual 328.200.000 78.800.000 52.500.000 19.000.000 478.500.000

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 29

PROYECTO: 01, Ingeniera Ambiental UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Ingeniera Ambiental

El objetivo de este proyecto es dirigir, controlar y supervisar las labores de construccin, ampliacin y manejo de obras de infraestructura, equipamiento para el aprovechamiento de los recursos naturales y proteccin del medio ambiente, tales como: continuacin de las obras de embalses emprendidas por este organismo, as como la conduccin y tratamiento con fines de abastecimiento de agua a poblaciones, riego, control de crecientes, obras de control de inundaciones, drenajes y canalizaciones con fines de saneamiento.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Monto Anual 606.565.000 23.000.000 30.000.000 4.108.000.000

TOTAL

4.767.565.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 30

01 INGENIERIA AMBIENTAL

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS.

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

400,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 31

01 INGENIERIA AMBIENTAL

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
BA-0044 CO-0020 MO-0001 TN-0005 TN-0007 TR-0016 YA-0007 ZU-0013

Denominacin
DRENAJES EN POBLACIONES BARINAS Y BARINITAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN TINACO CANALIZACION CAO ORINOCO. OBRAS DE EMERGENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL. OBRAS DE PROTECCION Y CONTROL CONTRA INUNDACIONES A NIVEL NACIONAL OBRAS DE PROTECCION DEL RIO MOTATAN. OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION PARA LA CIUDAD DE NIRGUA. OBRAS DE SANEAMIENTO Y CONTROL ZONA SUR DEL LAGO DE MARACAIBO.

I n i c i o
1993 1997 1992 1995 2000 1986 1995 1993

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E E E E I E E E 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 350,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 350,00 645,00 6.500,00 8.000,00 79,90 640,00 130,00 2.622,82 0,00 145,00 3.000,00 3.759,00 150,00 150,00 150,00 1.500,00 350,00 100,00 800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 1.500,00 350,00 100,00 800,00 500,00 120,10 1.210,00 5.720,00 1.877,18 0,00 400,00 2.700,00 3.741,00 79,90 640,00 130,00 2.622,82 0,00 145,00 3.000,00 3.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 1.500,00 350,00 100,00 800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 1.500,00 350,00 100,00 800,00 500,00 120,10 1.210,00 5.720,00 1.877,18 0,00 400,00 2.700,00 3.741,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0 0 0 0 0 0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 32 2 44 0 22 46 47 43 8 3 25 100 16 12 6 34 60 95 31 0 62 42 47

2001 2001 2001 2001 2000 2001 2001 2001

TOTAL

29.845,00

10.376,72

3.700,00

0,00

3.700,00 15.768,28

10.376,72

0,00

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

15.768,28

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 32

PROYECTO: 02, Estudios y Proyectos UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Estudios y Proyectos Ambientales

Este proyecto se encarga de poner en marcha las acciones que deben cumplirse para la construccin, desarrollo y utilizacin de las obras hidrulicas y de infraestructura ambiental, a travs de la elaboracin de los estudios necesarios. Para ello, requiere del establecimiento de un orden de prioridades, de acuerdo con los problemas socioeconmicos existentes en cada zona y la importancia de las obras para el desarrollo regional, basado en los lineamientos y polticas del Despacho.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 377.000.000 25.065.000 36.200.000 1.511.000.000

TOTAL

1.949.265.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 33

02 ESTUDIOS Y PROYECTOS

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
AN-0005 AP-0001 BA-0002

Denominacin
PROYECTO DE DRENAJE Y CANALIZACION DE RIOS DEL ESTADO ANZOATEGUI PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONTROL DE INUNDACIONES ESTADO APURE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL CONTROL DE EROSION, INUNDACION, SEDIMENTACION Y DRENAJE DE LA POBLACION DE BARINITAS SABANETA, Y RIOS DEL ESTADO PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE LAS CUENCAS DEL RIO SANTO DOMINGO BARINAS A NIVEL NACIONAL ESTUDIOS Y PROYECTO PARA OBRAS DESTINADAS A LA CONSERVACION, DEFENSA Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES INFORMACION BAS. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CANALIACION, CONTROL DE EROSION, DEFENSA EN RIOS CAOS Y QDAS., Y OBRAS DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y DE DRENAJE URBANO INFORMACION BASICA, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CANALIZACION Y OBRAS DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y DE DRENAJE URBANO PROYECTO PARA LA RECUPERACION DE CUENCAS ALTA, MEDIA Y BAJA A NIVEL NACIONAL

I n i c i o
2000 1999 1998

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I T T 100-% 100-% 100-% 100,00 160,00 630,00 0,00 60,00 330,00 100,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 330,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0,00 0 38 52 100 62 48 0 0 0

2000 2000 2000

BA-0003 TN-0001

2000 1999

2000 2000

I T

100-% 100-%

200,00 540,00

0,00 400,00

200,00 140,00

0,00 0,00

200,00 140,00

0,00 0,00

0,00 400,00

0,00 0,00

200,00 140,00

0,00 0,00

0,00 0,00

200,00 140,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 74

100 26

0 0

0 0

TN-0004

2000

2000

100-%

120,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

100

TN-0005

2000

2000

100-%

120,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

100

TN-0006

2000

2000

100-%

120,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

100

TOTAL

1.990,00

790,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

790,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 34

PROYECTO: 03, Operacin y Mantenimiento UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Operacin y Mantenimiento de Obras

Mediante este proyecto, se pretende mejorar las condiciones socioeconmicas de la poblacin, promover una utilizacin adecuada de los recursos naturales renovables, garantizar la produccin de agua para el consumo humano y otros fines, controlar el aporte de sedimentos en las obras de infraestructura hidrulicas ubicadas aguas abajo, lo cual redundar en mejor funcionamiento y vida til de las mencionadas obras. Asimismo, se efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura ambiental, destacndose por su importancia estratgica, el mantenimiento de los embalses ubicados en todo el territorio nacional

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 353.170.000 16.000.000 30.400.000 3.620.000.000

TOTAL

4.019.570.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 35

03 OPERACION Y MANTENIMIENTO

PARTIDA: 404020100 Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
AN-0002

Denominacin
MANTENIMIENTO EMBALSES CUENCA DEL UNARE: VISTA ALEGRE, LA ESTANCIA, EL CUJI, EL ANDINO, EL CIGARRON, LA BECERRA, EL PUEBLITO,TAMANACO,EL MEDANO,EL GAUICAL. MANTENIMIENTO EMBALSES: SUATA, TAIGUAIGUAY Y CAMATAGUA MANTENIMIENTO EMBALSE MASPARRO. OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL RIO GUAIRE. MANTENIMIENTO EMBALSES: TOCUYO DE LA COSTA, CRUZ VERDE Y MATICORA. RECONSTRUCCION DE LA PRESA EL CRISTO, EDO. FALCON. OBRAS DE PROTECCION EN EL RIO TOCUYO: EMBALSE TOCUYO DE LA COSTA ESTADO FALCON MANTENIMIENTO EMBALSE GUARICO, TIZNADO Y GUANAPITO. REPARACION DE TALUD AGUAS DEBAJO DE LA PRESA EL PUEBLITO. MANTENIMIENTO EMBALSES: DOS CERRITOS, LOS QUEDICHES, EL ERMITAO, Y ATARIGUA. MANTENIMIENTO EMBALSE ONIA. MANTENIMIENTO EMBALSE EL GUAMO. MANTENIMIENTO EMBALSES: LAS MAJAGUAS Y BOCONO TUCUPIDO.

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

AR-0001 BA-0001 DF-0002 FA-0001 FA-0003 FA-0004 GU-0001 GU-0007 LA-0001 ME-0001 MO-0001 PO-0001 SU-0001 TN-0001

1995 1985 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1985 1985 1985 1985

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

E E I I I I I I E E E E I E

100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-% 100-%

315,00 250,00 100,00 200,00 1.300,00 300,00 150,00 110,00 335,00 160,00 185,00 320,00 30,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00 60,00 100,00 120,00 1.300,00 300,00 80,00 110,00 80,00 60,00 40,00 80,00 30,00 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00 60,00 100,00 120,00 1.300,00 300,00 80,00 110,00 80,00 60,00 40,00 80,00 30,00 700,00

255,00 190,00 0,00 80,00 0,00 0,00 70,00 0,00 255,00 100,00 145,00 240,00 0,00 2.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 100,00 60,00 1.300,00 300,00 40,00 110,00 40,00 30,00 20,00 40,00 30,00 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 100,00 60,00 1.300,00 300,00 40,00 110,00 40,00 30,00 20,00 40,00 30,00 700,00

140,00 130,00 0,00 140,00

145,00 90,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 12 100 30 100 100 27 100 12 19 11 13 100 23

44 52 0 70 0 0 73 0 18 19 32 31 0 77

46 36 0 0 0 0 0 0 70 62 57 56 0 0

0,00 110,00 0,00 60,00 30,00 60,00 100,00 0,00 2.300,00

0,00 0,00 0,00 235,00 100,00 105,00 180,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO EMBALSES: CLAVELLINOS Y EL PILAR. 2000 OBRAS DE EMERGENCIA POR FALLAS IMPREVISTAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EMBALSES Y AREAS DE CONTROL DE INUNDACION. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES A NIVEL NACIONAL. REHABILITACION DE SEDES A NIVEL NACIONAL. MANTENIMIENTO EMBALSE AGUA VIVA. MANTENIMIENTO EMBALSES: CUMARIPA, GUAREMAL, DURUTE Y CABUY. MANTENIMIENTO EMBALSES: MACHANGO, SOCUY Y TULE. 1999

TN-0002 TN-0003 TR-0001 YA-0001 ZU-0001

2000 1997 1996 1985 2000

2000 2000 2000 2000 2000

I E E E I

100-% 100-% 100-% 100-% 100-%

220,00 500,00 100,00 315,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220,00 200,00 35,00 60,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220,00 200,00 35,00 60,00 100,00

0,00 300,00 65,00 255,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220,00 100,00 20,00 30,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220,00 100,00 20,00 30,00 100,00

0,00 200,00 15,00 100,00 0,00

0,00 200,00 65,00 185,00 0,00

0 0 0 0 0

100 20 20 9 100

0 40 15 32 0

0 40 65 59 0

TOTAL

8.090,00

0,00

3.835,00

0,00

3.835,00

4.255,00

0,00

0,00

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

3.385,00

1.305,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 36

03 OPERACION Y MANTENIMIENTO

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
INSPECCCION DE OBRAS.

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 194,00 0,00 194,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 194,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

194,00

0,00

194,00

0,00

194,00

0,00

0,00

0,00

194,00

0,00

0,00

194,00

0,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PROYECTO: 04, Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 37

Corresponde a este proyecto la supervisin, ejecucin y control de los grandes proyectos de saneamiento ambiental y aprovechamiento de los recursos hidrulicos que adelanta la direccin general de equipamiento ambiental cuya fuente de financiamiento es realizada a travs de recursos provenientes en su mayora de la ejecucin de contratos de prstamos amparados por la Banca Bilateral y Multilateral.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales TOTAL Denominacin Monto Anual 33.000.000 10.000.000 8.000.000 3.000.000 54.000.000

PROYECTO: 07, Saneamiento Litoral Central (Municipio Vargas) UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

Este proyecto contempla poner en funcionamiento los sistemas de recoleccin y tratamiento de aguas negras hasta su descarga en el mar, as como sanear las corrientes superficiales mediante la construccin y reparacin de los colectores marginales, evitndose de esta forma la contaminacin de las playas.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Denominacin Monto Anual 3.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000

TOTAL

3.500.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 38

07 SANEAMIENTO LITORAL CENTRAL (MUNICIPIO VARGAS)

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
DF-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL LITORAL CENTRAL

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 39

07 SANEAMIENTO LITORAL CENTRAL (MUNICIPIO VARGAS)

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
DF-0001

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL LITORAL CENTRAL

I n i c i o
1992

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 100-% 23.900,00 4.417,80 1.850,00 1.500,00 3.350,00 16.132,20 4.417,80 0,00 1.850,00 0,00 1.500,00 3.350,00 12.738,32

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
14

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
3.393,88 18 15 53

2003

TOTAL

23.900,00

4.417,80

1.850,00

1.500,00

3.350,00 16.132,20

4.417,80

0,00

1.850,00

0,00

1.500,00

3.350,00

12.738,32

3.393,88

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PROYECTO: 08, Planicie de Maracaibo Diluvio II UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Ingeniera Ambiental

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 40

El proyecto es el encargado de las obras de la presa El Diluvio, para el aprovechamiento integral de la planicie de Maracaibo con el fin de regular las aguas del ro Palmar, con un aprovechamiento de 10 m3/seg. para ser utilizadas en el cultivo de 10.000 has. de tierras, as como para el suministro de agua a futuro de la ciudad de Maracaibo a travs de un trasvase Diluvio-Tul-Manuelote.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Denominacin Monto Anual 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

TOTAL

6.000.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 41

08 PLANICIE DE MARACAIBO DILUVIO II

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
ZU-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 42

08 PLANICIE DE MARACAIBO DILUVIO II

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
ZU-0002

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA PLANICIE DE MARACAIBO DILUVIO II

I n i c i o
1994

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 100-% 30.000,00 4.296,22 3.850,00 2.000,00 5.850,00 19.853,78 4.296,22 0,00 3.850,00 0,00 2.000,00 5.850,00 11.650,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
27

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
8.203,78 14 20 39

2003

TOTAL

30.000,00

4.296,22

3.850,00

2.000,00

5.850,00 19.853,78

4.296,22

0,00

3.850,00

0,00

2.000,00

5.850,00

11.650,00

8.203,78

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 43

PROYECTO: 09, Sistema Falconiano II UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

El objetivo de este proyecto consiste en la construccin de las obras iniciadas en el Sistema Falconiano I, Consistente en el aumento de la captacin, conduccin, aduccin y bombeo del flujo de agua potable hacia la Pennsula de Paraguan y poblaciones aledaas, rehabilitacin de redes de acueducto, recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas servidas, todo ello con el fin de mejorar la calidad de vida de la poblacin venezolana.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Denominacin Monto Anual 2.800.000.000 2.000.000.000 800.000.000

TOTAL

2.800.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 44

09 SISTEMA FALCONIANO II

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
FA-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 45

09 SISTEMA FALCONIANO II

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
FA-0002

Denominacin
CONSTRUC CION DE OBRAS DEL SISTEMA FALCONIANO

I n i c i o
1994

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 100-% 62.000,00 6.599,90 1.800,00 0,00 1.800,00 53.600,10 5.799,90 0,00 1.800,00 800,00 0,00 2.600,00 5.362,10

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
78

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
48.238,00 9 4 9

2003

TOTAL

62.000,00

6.599,90

1.800,00

0,00

1.800,00 53.600,10

5.799,90

0,00

1.800,00

800,00

0,00

2.600,00

5.362,10

48.238,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 46

PROYECTO: 11, Sistema Taguaza - Tuy IV Acueducto Metropolitano UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

Este proyecto se orienta a consolidar y ampliar las fuentes existentes, para asegurar el suministro de agua potable a la Zona Metropolitana de Caracas y adicionalmente, a las ciudades de Guarenas y Guatire.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Denominacin Monto Anual 6.350.000.000 350.000.000 6.000.000.000

TOTAL

6.350.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 47

11 SISTEMA TAGUAZA-TUY IV ACUED. METROPOLITANO

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
MI-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS SISTEMA TAGUAZA-TUY IV

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 48

11 SISTEMA TAGUAZA-TUY IV ACUED. METROPOLITANO

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
MI-0003

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL SISTEMA TAGUAZA-TUY IV

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 30.000,00 19.450,40 50,00 6.000,00 6.050,00 4.499,60 19.450,40 0,00 50,00 0,00 6.000,00 6.050,00 2.199,60

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
8

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
2.300,00 65 20 7

2002

TOTAL

30.000,00

19.450,40

50,00

6.000,00

6.050,00

4.499,60

19.450,40

0,00

50,00

0,00

6.000,00

6.050,00

2.199,60

2.300,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 49

PROYECTO: 12, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cuenca del Lago de Valencia UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

El objetivo de este proyecto es reducir la contaminacin del Lago y estabilizar el nivel de sus aguas. Para tal fin tiene previsto tratar las aguas servidas, generadas por el sector urbano comprendido por la ciudad de Maracay y las poblaciones de Turmero y Cagua, del Estado Aragua, y Tocuyito del Estado Carabobo.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Denominacin Gastos de Personal (Presupuesto Ordinario) Materiales y Suministros (Presupuesto Ordinario) Servicios No Personales (Presupuesto Ordinario) Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Crdito Externo Monto Anual 107.000.000 7.700.000 31.600.000 7.444.700.000 2.353.700.000 3.000.000.000 2.091.000.000

TOTAL

7.591.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 50

12 SIST. DE TRAT. DE AGUAS RESD. EN LA C DEL LAGO DE VALENCIA

PARTIDA: 404020100 Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
CA-0001

Denominacin
CONSERVACION DE LA CUENCA DEL LAGO DE VALENCIA

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

900,00

0,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 51

12 SIST. DE TRAT. DE AGUAS RESD. EN LA C DEL LAGO DE VALENCIA

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
CA-0001

Denominacin
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL LAGO DE VALENCIA

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 52

12 SIST. DE TRAT. DE AGUAS RESD. EN LA C DEL LAGO DE VALENCIA

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
CA-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL LAGO DE VALENCIA

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 53

12 SIST. DE TRAT. DE AGUAS RESD. EN LA C DEL LAGO DE VALENCIA

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
CA-0001

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL LAGO DE VALENCIA

I n i c i o
1999

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 100-% 100.000,00 37.878,42 553,70 5.091,00 5.644,70 56.476,88 37.878,42 0,00 553,70 0,00 5.091,00 5.644,70 14.221,58

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
42

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
42.255,30 38 6 14

2002

TOTAL

100.000,00

37.878,42

553,70

5.091,00

5.644,70 56.476,88

37.878,42

0,00

553,70

0,00

5.091,00

5.644,70

14.221,58

42.255,30

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 54

PROYECTO: 13, Rehabilitacin y Saneamiento del Recurso Agua Estado Nueva Esparta UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

La finalidad de este proyecto es la ampliacin y mejoramiento de las obras de infraestructura, destinadas a resolver los problemas de saneamiento que actualmente presenta la regin. Se contempla la construccin de importantes obras, tales como. planta de tratamiento de aguas residuales, ampliacin de acueductos, cloacas y relleno sanitario, incentivando de esta forma la inversin en reas tursticas, lo que contribuir a potenciar el sector de los servicios y el comercio, generando mayores empleos en la regin.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Monto Anual

4.04

Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno

5.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000

TOTAL

5.000.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 55

13 REHAB Y SANEAM DEL REC AGUA EDO. NUEVA ESPARTA

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
NE-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 56

13 REHAB Y SANEAM DEL REC AGUA EDO. NUEVA ESPARTA

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
NE-0001

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y SANEAMIENTO DEL RECURSO AGUA, EDO NUEVA ESPARTA

I n i c i o
1994

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 100-% 20.000,00 3.943,89 1.800,00 3.000,00 4.800,00 11.256,11 3.943,89 0,00 1.800,00 0,00 3.000,00 4.800,00 10.256,11

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
5

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
1.000,00 20 24 51

2002

TOTAL

20.000,00

3.943,89

1.800,00

3.000,00

4.800,00 11.256,11

3.943,89

0,00

1.800,00

0,00

3.000,00

4.800,00

10.256,11

1.000,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 57

PROYECTO: 15, Aprovechamiento de los Recursos Hidrulicos del Estado Cojedes, Presa Las Palmas UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

Siendo uno de los proyectos de saneamiento mas antiguo nde los sitemas hidrulicos, junto con la construccin, de la presa que se destinar a riego y suministro de uso de agua para consumo humano, se emprendern obras de saneamiento de cuencas intervenidas en casi toda la extensin del ro Cojedes, para as disminuir el aporte de sedimentos y otros contaminantes, logrando los usos establecidos.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Denominacin Monto Anual 2.450.000.000 450.000.000 2.000.000.000

TOTAL

2.450.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 58

15 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS DEL EDO COJEDES PRESA LAS PALMAS

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
CO-0001

Denominacin
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS DEL EDO. COJEDES.

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 59

15 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS DEL EDO COJEDES PRESA LAS PALMAS

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
CO-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 60

15 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS DEL EDO COJEDES PRESA LAS PALMAS

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
CO-0001

Denominacin
APROVECHAMIENTO RECURSO HIDRAULICO COJEDES PRESA LAS PALMAS.

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 65.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 62,50

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
97

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
62.937,50 0 3 0

2005

TOTAL

65.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00 63.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

62,50

62.937,50

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 61

PROYECTO: 16, Construccin Acueducto Regional de Guanare UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Ingeniera Ambiental

El proyecto tiene por objetivo garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Guanare, disminuyendo los problemas de ndole sanitario que actualmente confronta la regin, mediante la construccin de cloacas y acueductos necesarios para el suministro de agua de buena calidad, lo cual contribuir al desarrollo y la expansin urbana e industrial de la ciudad y reas vecinas.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Denominacin Monto Anual 2.500.000.000 2.000.000.000 500.000.000

TOTAL

2.500.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 62

16 CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL DE GUANARE

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
PO-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 63

16 CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL DE GUANARE

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
PO-0001

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ACUEDUCTO REGIONAL DE GUANARE

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 20.000,00 5.500,00 1.850,00 500,00 2.350,00 12.150,00 5.500,00 0,00 1.850,00 0,00 500,00 2.350,00 12.150,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 28 11 61

2001

TOTAL

20.000,00

5.500,00

1.850,00

500,00

2.350,00 12.150,00

5.500,00

0,00

1.850,00

0,00

500,00

2.350,00

12.150,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 64

PROYECTO: 17, Saneamiento Integral de la Cuenca del Ro Tuy UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

Tiene como fin el saneamiento integral de la cuenca del ro Tuy para el suministro de agua potable en el rea Metropolitana, adems del ordenamiento integral y construccin de infraestructura para el control de inundaciones, originadas por el desbordamiento del ro Tuy.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Presupuesto Ordinario Crdito Interno Denominacin Monto Anual 5.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000

TOTAL

5.000.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 65

17 SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO TUY

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
MI-0001

Denominacin
INSPECCION DE OBRAS

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

50,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 66

17 SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO TUY

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
MI-0001

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO TUY

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 18.000,00 0,00 2.950,00 1.000,00 3.950,00 14.050,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 1.000,00 3.950,00 14.050,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 22 78

2001

TOTAL

18.000,00

0,00

2.950,00

1.000,00

3.950,00 14.050,00

0,00

0,00

2.950,00

0,00

1.000,00

3.950,00

14.050,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 67

PROYECTO: 18, Plataforma Isla de Aves UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Coordinacin de Proyectos Especiales Ambientales

La Isla de Aves es el punto ms septentrional de la Repblica de Venezuela y su ubicacin genera gran parte de la zona econmica exclusiva, siendo est de vital importancia para el desarrollo econmico de la Nacin. La Isla debido a su ubicacin esta sometida a la accin de los huracanes que all se crean y lo afectan, lo cual ha ocasionado daos graves al ecosistema; es por ello que se requiere la ejecucin de obras de proteccin de la plataforma continental que permitan aprovechar los recursos naturales abundantes en la regin en pro de la investigacin y proteccin.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Crdito Interno Denominacin Monto Anual 2.000.000.000 2.000.000.000

TOTAL

2.000.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 06 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 68

18 PLATAFORMA ISLA DE AVES

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES AMBIENTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA PLATAFORMA ISLA DE AVES

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100-% 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 40 60

2001

TOTAL

5.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 07, Previsin y Proteccin Social UNIDAD EJECUTORA: Oficina Sectorial de Personal

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 69

Este programa tiene la responsabilidad de ejecutar acciones destinadas a lograr el bienestar social y econmico de los trabajadores del Despacho, mediante actividades de previsin y proteccin social y del servicio mdico odontolgico.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 48 20 28 Monto Anual 185.020.440 82.780.395 102.240.045

TOTAL

48

185.020.440

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 2.398.778.978 56.578.751 67.108.840 22.044.088 2.867.239.343 5.411.750.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. 4.07 4.07 4.07 Gen. 00 99 99 Esp. SubDenominacin Esp. 00 00 Transferencias 00 00 Transferencias Corrientes y de Capital Diversas 01 00 Transferencias Corrientes Diversas S0963-Transferencias Diversas. Monto Anual en Bolvares 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 08, Educacin Ambiental UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Educacin Ambiental

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 70

La Direccin General Sectorial de Educacin Ambiental y Participacin Comunitaria, es una dependencia del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), que orienta su gestin dentro de las prioridades y lineamientos de la poltica ambiental venezolana, en relacin con el fomento de una conciencia ambiental en la poblacin para generar valores, desarrollar actitudes que le permita asumir una posicin tica y participativa, en relacin con el ambiente y los recursos naturales. Para alcanzar sus objetivos, la Direccin General Sectorial de Educacin Ambiental y Participacin Comunitaria cuenta en su estructura interna con las Direcciones de Educacin Ambiental, de Coordinacin con la Sociedad Civil Organizada y el Centro de Documentacin y Divulgacin Educativa, que conjuntamente impulsan la formacin de una cultura ambiental a travs de procesos permanente de informacin y divulgacin; de diseo y ejecucin de programas educativos ambientales y de participacin comunitaria, promovidos y coordinados con instituciones publicas, privadas y la sociedad civil organizada, que contribuyan al logro de actitudes crticas y participativas, que favorezcan la promocin de un desarrollo sostenible y la ejecucin de una gestin ambiental compartida, a fin de mejorar la calidad de vida de la poblacin venezolana.

METAS
Denominacin Promocin de la Red de Educacin Superior. Instalacin de Tres Mdulos Regionales Promocin del Plan Nacional de Educacin Ambiental para las Universidades Capacitacin de Recursos Humanos en el Nivel de Educacin Superior Fortalecimiento del Componente Educativo-Ambiental en el Nivel Preescolar Capacitacin de Docentes de la II Etapa de Educacin Bsica en Metodologas Ambientales Asistencia a las Escuelas Bolivarianas para Incorporar el Componente Ambiental: a- Coordinacin ME - MARN b- Produccin de Material Didctico c- Talleres de Capacitacin Docente d- Construccin de Huertos e- Centros Pilotos de Reciclaje f- Coordinacin Min. Defensa-MARN Edicin de Folletos de Apoyo a la Capacitacin Docente Proyectos de Educacin Ambiental en Cuencas Hidrogrficas Proyectos de Educacin Ambiental y Ecoturismo Programa Agenda Juvenil 21 Venezolana Plan Educativo-Ambiental para la Estrategia Nac. de Diversidad Biolgica Sistematizacin del Servicio de Documentacin e Informacin Ambiental Unidad de Medida Programadas 2000

Programa Plan Taller Programa Taller Proyecto Coordinacin Folleto Taller Huertos Centro Coordinacin Folleto Proyecto Proyecto Programa Taller Proyecto

3 1 2 1 10 1 1 6 23 3 1 8 6 6 7 4 3 1

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 71

METAS
Denominacin Producir Material Didctico-Divulgativo para la Formacin de Cultura Ambiental. a- Hoja Ambiental b- Serie Educacin, Participacin y Ambiente (SEPA) c- Ecomunicacin d- Ediciones Divulgativas Jornadas Nacionales de Conservacin III Encuentro Iberoamericano de Educacin Ambiental Programas de Gestin Ambiental en Coordinacin con los Municipios Promocin de Instancias Ambientales Municipales Capacitacin en Materia Ambiental a Nivel Municipal Produccin del Boletin Ecomunicacin Asesora a las Organizaciones Civiles Ambientalistas Promocin de Encuentros de Organizaciones Civiles Ambientalistas Promocin del Proyecto Playas Unidad de Medida Programadas 2000

Proyecto Revista Revista Boletin Folleto Proyecto Evento Programa Promocin Taller Produccin Asesora Promocin Promocin

1 4 4 4 7 1 1 6 6 6 4 30 6 5

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 93 4 70 19 Monto Anual 378.750.696 42.395.664 301.295.976 35.059.056

TOTAL

93

378.750.696

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales TOTAL Denominacin Monto Anual 386.779.500 47.890.500 138.740.000 20.960.000 594.370.000

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 72

PROGRAMA: 09, Calidad Ambiental UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Calidad Ambiental

El Programa de Calidad Ambiental proseguir con las acciones destinadas al control de los ros, cuerpos de agua y reas marino - costeras, para prevenir la contaminacin ambiental. Se har nfasis en el establecimiento de polticas para el control de las fuentes mviles, y se realizar la tramitacin para la conformidad de certificaciones de emisiones. Se continuar la aplicacin de medidas de control y regulacin de los proyectos de inversin, para mitigar los impactos sobre el medio ambiente; asimismo, se proseguir la solicitud de incluir en los diseos y procesos, las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimento de la normativa ambiental y la conservacin de los recursos naturales. Se contribuir al manejo adecuado de los desechos slidos no peligrosos, a travs de asesoramiento a las municipalidades en la implementacin y diseo de rellenos sanitarios.

METAS
Denominacin Revisin y Aprobacin de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Supervisin Evaluaciones Ambientales Especficas y Planes de Supervisin Anlisis Fsicos-Qumicos, Biolgicos en Muestras de Aire, Agua y Desechos Evaluacin de Cuerpos de Agua Caracterizacin de Zonas Litorales de Venezuela Evaluacin de Laboratorios Ambientales Inscritos en el MARN Evaluacin de Calidad del Aire en Fuentes Urbanas Controlar Tipos, Cantidad y Usos de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono Controlar la Contaminacin Atmosfrica en Fuentes Fijas Controlar la Contaminacin Snica en Fuentes Fijas Tramitar la Conformidad de Certificaciones de Emisiones de Fuentes Mviles Registrar Laboratorios Ambientales y Empresas Manejadoras de Desechos Aplicacin de Decretos Ambientales y Revisin de Normativa Asesoramiento para la Implementacin y Diseo de Rellenos Sanitarios Formulacin del Plan de Manejo de Desechos en Puertos Autorizaciones para Importacin de Sustancias Qumicas y Reciclables (Nota 10) Autorizacin y Precinto para Exportar Desechos Peligrosos Aplicacin de Convenios Internacionales Revisin de Normativa Ambiental Unidad de Medida Programadas 2000

Estudio Evaluacin Anlisis Cuerpo de agua Playa Evaluada Lab. Evaluado Estacin Autorizacin Industria Industria Conformidad Registro Inspeccin Municipalidad Plan Autorizacin Autorizacin Convenio Decreto

20 25 17.000 6 244 100 13 30 120 40 20 45 22 22 3 25 2 7 4

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 73

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 129 6 96 27 Monto Anual 593.413.056 72.997.884 455.637.780 64.777.392

TOTAL

129

593.413.056

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Anlisis de Impactos, Regulacin y Ampliacin Reserva Forestal IMATACA (Crdito Externo) Monto Anual 604.785.056 118.981.855 215.323.321 51.209.768 1.394.000.000 1.394.000.000

TOTAL

2.384.300.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 02 00 00 00 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias de Capital Diversas I0092-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.). Monto Anual en Bolvares 1.394.000.000 1.394.000.000 1.394.000.000 1.394.000.000

4.07 4.07 4.07

00 99 99

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 74

PROGRAMA: 10, Eje de Desarrollo Apure - Orinoco UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial del Programa Apure - Orinoco

Este proyecto ejerce la direccin, promocin y coordinacin del Programa Apure-Orinoco, el cual tiene como misin consolidar un eje geo-econmico de desarrollo en la zona media y sur del pas, aprovechando su potencial de recursos naturales renovables.

METAS
Denominacin Diagnsticos Ambientales del Eje Apure - Orinoco. Planes, Estudios y Proyectos para el Desarrollo Ambiental del Eje Apure - Orinoco Planes, Estudios. y Proyectos.de Equipamientos. Ambientales de los Centros Poblados.del Eje Apure - Orinoco Evaluacin y Gestin Ambiental del Desarrollo del Eje Apure Orinoco Equipamiento Ambiental para Desarrollo del Eje Apure - Orinoco. Sistema de Informacin Ambiental del Eje Apure - Orinoco. Estudios y Proyectos para el Desarrollo del Eje Apure- Orinoco. Equipamiento Ambiental para los Centros Poblados del Eje Apure Orinoco Obras de Acondicionamiento.y Mejoramiento del Eje de Nav. ApureOrinoco. Obras de Emergencia Inspeccin. y Supervesin para el Desarrollo Sostenible Del Eje Apure - Orinoco. Proy. de Promocin para el Desarrollo Sostenible. Unidad de Medida Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Programadas 2000 10 12 12 10 10 12 9 11 12 12 , 12

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo - Directivo - Profesionales y Tcnicos - Personal Administrativo N de Cargos 9 5 1 3 Monto Anual 46.794.216 36.318.240 5.475.744 5.000.232

Personal Contratado - Empleados

10 10

10.000.000 10.000.000

TOTAL

19

56.794.216

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 75

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 69.294.216 18.200.000 64.400.000 7.848.105.784

TOTAL

8.000.000.000

PROYECTO: 99, Gastos de Funcionamiento UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial del Programa Orinoco - Apure

Este proyecto ejerce la direccin, promocin y coordinacin del Programa Apure-Orinoco, el cual tiene como misin consolidar un eje geo-econmico de desarrollo en la zona media y sur del pas.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 31.766.244 18.200.000 53.900.000 35.000.000

TOTAL

138.866.244

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 76

PROYECTO: 01, Planes y Gestin de Proyectos UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Planes y Gestin de Proyectos

El objetivo programtico de la Direccin de Planes y Gestin de Proyectos, consiste en promover las bases para configurar un proceso de desarrollo sostenible en la Regin del Eje Fluvial Apure-Orinoco. Para concretar este propsito, se necesita realizar una series de acciones constituidas por estudios, planes y proyectos, en el rea de desarrollo regional y sistemas funcionales de centros poblados, con miras a promover el aprovechamiento de los recursos naturales, estructurando una red sincronizada de produccin, comercio, transporte e inversin, bajo una concepcin holstica del ambiente y del crecimiento econmico.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.03 4.04 Gastos de Personal Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 15.608.604 3.500.000 2.155.000.000

TOTAL

2.174.108.604

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 10 EJE DE DESARROLLO APURE-ORINOCO

RELACION DE OBRAS

Pag. 77

01 PLANES Y GESTION DE PROYECTOS

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANES Y GESTION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001 TN-0002 TN-0003

Denominacin
DIAGNOSTICOS AMBIENTALES DEL EJE APURE ORINOCO. PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL EJE APURE - ORINOCO. PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO AMBIENTAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL EJE APURE - ORINOCO. EVALUACION Y GESTIOS AMBIENTAL DEL DESARROLLO DEL EJE APURE - ORINOCO. EQUIPAMIENTO AMBIENTAL PARA DESARROLLO DEL EJE APURE - ORINOCO.

I n i c i o
2000 2000 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I I I 1-Km2 1-Km2 1-Km2 600,00 300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 600,00 300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 600,00 300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 300,00 700,00 0,00 0,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0,00 0 0 0 100 100 100 0 0 0

2000 2000 2000

TN-0004 TN-0005

2000 2000

2000 2000

I I

1-Km2 1-Km2

380,00 175,00

0,00 0,00

380,00 175,00

0,00 0,00

380,00 175,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

380,00 175,00

0,00 0,00

0,00 0,00

380,00 175,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

100 100

0 0

0 0

TOTAL

2.155,00

0,00

2.155,00

0,00

2.155,00

0,00

0,00

0,00

2.155,00

0,00

0,00

2.155,00

0,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 78

PROYECTO: 02, Ingeniera UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Ingeniera

La responsabilidad de este proyecto radica en desarrollar y consolidar el eje de Navegacin Fluvial Apure-Orinoco, con fines de navegacin y atender los requerimientos de defensa de poblaciones ribereas contra inundaciones. Estos objetivos se cumplen con la ejecucin de diversas actividades que van desde el levantamiento de informacin bsica, pasando por la elaboracin de estudios y proyectos, hasta la ejecucin, mantenimiento de obras de infraestructura portuaria y fluvial, as como el mantenimiento de los canales de navegacin.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.03 4.04 Gastos de Personal Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 13.286.508 2.500.000 5.418.105.784

TOTAL

5.433.892.292

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 10 EJE DE DESARROLLO APURE-ORINOCO

RELACION DE OBRAS

Pag. 79

02 INGENIERIA

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001 TN-0002

Denominacin
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DEL EJE APURE - ORINOCO. ESTUDIS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL EJE APURE - ORINOCO.

I n i c i o
2000 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I I 1-Km2 1-Km2 1.950,00 1.710,00 0,00 0,00 1.950,00 1.710,00 0,00 0,00 1.950,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 1.710,00 0,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0 0 100 100 0 0

2000 2000

TOTAL

3.660,00

0,00

3.660,00

0,00

3.660,00

0,00

0,00

0,00

3.660,00

0,00

0,00

3.660,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 10 EJE DE DESARROLLO APURE-ORINOCO

RELACION DE OBRAS

Pag. 80

02 INGENIERIA

PARTIDA: 404140100 Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0008

Denominacin
INSPECCION Y SUPERVISION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL EJE APURE - ORINOCO.

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 1-Km2 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 10 EJE DE DESARROLLO APURE-ORINOCO

RELACION DE OBRAS

Pag. 81

02 INGENIERIA

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INGENIERIA

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0014 TN-0015 TN-0016

Denominacin
EQUIPAMIENTO AMBIENTAL PARA LOS CENTROS POBLADOS DEL EJE APURE - ORINOCO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EJE DE NAVEGACION APURE - ORINOCO. OBRAS DE EMERGENCIA.

I n i c i o
2000 2000 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I I I 1-Km2 1-Km2 1-Km2 200,00 1.300,00 25,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.300,00 25,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.300,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.300,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.300,00 25,00 0,00 0,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0,00 0 0 0 100 100 100 0 0 0

2000 2000 2000

TOTAL

1.525,00

0,00

1.525,00

0,00

1.525,00

0,00

0,00

0,00

1.525,00

0,00

0,00

1.525,00

0,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 82

PROYECTO: 03, Promocin Cooperacin Institucional UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial del Programa Apure - Orinoco

El Desarrollo sostenible de la Regin Apure - Orinoco, requiere como soporte institucional un sistema de promocin del Eje fluvial Apure - Orinoco y un mecanismo de coordinacin que permita la viabilidad de la planificacin territorial, a fin de lograr los objetivos programticos. Para el ao 2000, la accin programtica del programa Apure-Orinoco estar orientada hacia la consolidacin de experiencias pilotos en materia de desarrollo sostenible y equilibrio territorial, cuya resultante est condicionada por la promocin programtica y la coordinacin interinstitucional.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.03 4.04 Gastos de Personal Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 8.632.860 4.500.000 240.000.000

TOTAL

253.132.860

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 10 EJE DE DESARROLLO APURE-ORINOCO

RELACION DE OBRAS

Pag. 83

03 PROMOCION COOPERACION INSTITUCIONAL

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL SECTORIAL DEL PROGRAMA ORINOCO-APURE

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
PROYECTO DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 1-Km2 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

240,00

0,00

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 84

PROGRAMA: 11, Gestin y Control de los Recursos Naturales UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de los Recursos Forestales

Las acciones de este Programa se orientan al logro de los siguientes objetivos: Recursos Forestales: Tomando en cuenta los valores productores de los bosques, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales diseo una poltica forestal nacional, cuyos objetivos generales son los siguientes: -Identificar el patrimonio forestal nacional, mediante el Plan Nacional y Ordenacin del Territorio - Favorecer un uso ms integral y conservacionista de los recursos naturales renovables, presentes en los bosques y en tierras forestales, e impulsar el manejo forestal en las reas de produccin permanente. -Incrementar las investigaciones forestales para el mejor conocimiento de los ecosistemas naturales, en funcin de su defensa, mejoramiento y racional aprovechamiento. -Incentivar el desarrollo del sector forestal, mediante el establecimiento de la necesaria coordinacin entre el aprovechamiento de los bosques, la selvicultura y las industrias. -Ampliar el rea de plantaciones comerciales, ejecutar y promocionar programas de recuperacin forestal en bosques protectores. -Mejorar el servicio de Guardera Forestal, mediante revisiones oportunas de las normas que lo regulan, y el reforzamiento de la infraestructura institucional necesaria. -Orientar la formacin de una conciencia conservacionista sobre bases ms reales y objetivas, para asegurar la participacin ciudadana. Agua y Suelos: Dentro de los planes nacionales, la misin primordial de la Direccin General Sectorial es promover el manejo sostenible de la Cuencas Hidrogrficas, con el propsito de garantizar el recurso agua en calidad y cantidad adecuada, contribuyendo al desarrollo integral de las actividades humanas. -Promover la incursin sistemtica dentro de las tecnologas que continuamente se producen a nivel nacional, todo lo referente a sensores remotos, manejo y procesamiento de la informacin digital, para la generacin bsica del recurso agua y suelos y su influencia en el clima. Recurso Fauna: Esta Direccin General tiene como objetivo formular las polticas y lineamientos nacionales de conservacin, manejo, uso sustentable y valoracin ecolgica, econmica y social del recurso fauna y sus habitas en Venezuela, promoviendo activamente la participacin del colectivo, para alcanzar el desarrollo sostenible del pas y la conservacin de la diversidad biolgica.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros N de Cargos 993 63 543 367 20 185 91 94 TOTAL 1.178 Monto Anual 4.083.978.602 534.635.980 2.694.407.023 804.232.852 50.702.747 556.244.617 463.530.975 92.713.642 4.640.223.219

Personal Contratado Empleados Obreros

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 85

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Denominacin Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Activos reales Transferencias Monto Anual 5.156.842.001 284.587.385 1.100.975.820 282.494.794 6.000.000

TOTAL

6.830.900.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 03 Denominacin Transferencias Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Organismos Internacionales o Instituciones en el Exterior I0139-Instituto Interamericano para la Investigacin del Cambio Global (I.A.I) Monto Anual en Bolvares 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 03 03 03

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 11 GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES

RELACION DE OBRAS

Pag. 86

PARTIDA: 404139900 Otros estudios y proyectos para inversin en activos reales UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. DE LOS RECURSOS FORESTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0002

Denominacin
Planes de Ordenamiento y Proyectos de Desarrollo Forestal

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 5-Unidad 78,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

78,00

0,00

78,00

0,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 11 GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES

RELACION DE OBRAS

Pag. 87

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. DE LOS RECURSOS FORESTALES

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
DF-0001

Denominacin
Obras de Remodelacin de la Sede

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 1-M2 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

30,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 11 GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES

RELACION DE OBRAS

Pag. 88

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. DE CUENCA HIDROGRAFICAS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-0001

Denominacin
Planificacion y Manejo Conservacionista de Cuencas Hidrogrficas a Nivel Nacional

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. 2000 Por Tramitar u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ de i Leyes Asign. Poster. Presup Prog. + medida 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 100000-K 35,99 0,00 35,99 0,00 35,99 0,00 0,00 0,00 35,99 0,00 0,00 35,99 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

35,99

0,00

35,99

0,00

35,99

0,00

0,00

0,00

35,99

0,00

0,00

35,99

0,00

0,00

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 98 Asignaciones a Organismos del Sector Pblico UNIDAD EJECUTORA: Organismos Adscritos

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 89

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Las acciones se orientan a la planificacin, construccin, ampliacin, acondicionamiento, conservacin y administracin de parques de recreacin, as como la formulacin de los planes de manejo y proteccin de los parques nacionales. Se ha previsto una asignacin de Bs. 13.870,0 millones, de los cuales Bs. 3.900 millones corresponden a gastos de funcionamiento y Bs. 9.970,0 millones a gastos de inversin, provenientes de la Ley Programa Manejo de Parques Nacionales (Presupuesto Ordinario Bs. 3.000,0 millones y Crdito Externo Bs. 6.970,0 millones). INTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO Las prioridades se centrarn en promover, planificar, coordinar, evaluar y ejecutar actividades de investigacin y asesora tcnica y legal, relacionadas con el control y conservacin del Lago de Maracaibo y su Cuenca. Se contempla una asignacin global de Bs. 2.566.8 millones, de los cuales Bs. 650,0 millones son para gastos de funcionamiento y Bs. 1.916,8 millones provenientes de Crdito Externo, para continuar el Programa de Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago de Maracaibo. SERVICIO AUTONOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN Corresponde a este Servicio el cumplimiento de las siguientes actividades: Coordinar, administrar y comercializar los productos de viveros, laboratorios de suelos y aguas. Promover y desarrollar estudios y proyectos de investigacin referidos a la calidad ambiental. Administrar el pago del personal jubilado y jubilado del INOS.

Para el ao 2000, se ha previsto una asignacin de Bs. 8.773,2 millones. De este monto, se destinarn Bs. 141.2 millones para gastos de funcionamiento, y Bs. 8.632,0 para los jubilados y pensionados del INOS. SERVICIO AUTONOMO DE GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA NACIONAL Los esfuerzos se centrarn en la coordinacin y ejecucin de las polticas y planes nacionales, en materia de geodesia, aerofotografa, cartografa, sensores remotos, geografa, as como de la generacin y divulgacin de la informacin bsica territorial. El aporte asignado para el 2000 es de Bs. 2.260,0 millones para gastos de funcionamiento. AGENCIA DE CUENCA DEL LAGO DE VALENCIA Y DE LA VERTIENTE NORTE DE LA SERRANIA DEL LITORAL DE LOS ESTADOS ARAGUA Y CARABOBO Persigue el objetivo de administrar y supervisar la ordenacin del territorio, y la proteccin, defensa y mejoramiento de la Cuenca del Lago de Valencia. La asignacin fiscal para el 2000 es de Bs. 930,0 millones, discriminado como sigue: Bs. 910,0 para gastos de funcionamiento y Bs. 20.0 millones por concepto de transferencias a INCOLAGO.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 90

AGENCIA DE CUENCA DEL RIO TUY Y DE LA VERTIENTE NORTE DE LA SERRANIA DEL LITORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO MIRANDA Se prev avanzar en la administracin integral y ordenacin del territorio, proteccin defensa y mejoramiento ambiental del Distrito Federal y del Estado Miranda; as como del sector del Estado Aragua, que forma parte de la Cuenca del Ro Tuy. El aporte para el ao 2000 es de Bs. 910,0 millones, para gastos de funcionamiento. FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL Las actividades se orientarn a promover la educacin ambiental en la poblacin, mediante programas para la formacin de recursos humanos y divulgacin de material educativo ambiental. Para tales fines, se acuerda una transferencia de Bs. 40,0 millones para gastos de funcionamiento. INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO La poltica presupuestaria para el 2000 estar centrada en proporcionar un basamento tcnico, que contribuya eficazmente tanto a la conservacin, desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, como su manejo, utilizacin y comercializacin en Amrica Latina. Se ha previsto un aporte de Bs. 28,0 millones para financiar gastos de funcionamiento. FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS Tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de parques, zoolgicos, acuarios y serpentarios; asimismo, garantiza que estos espacios sean instrumentos para la conservacin de la naturaleza. El aporte de Bs. 20,0 millones, se destina a gastos de funcionamiento.

FUNDACION INSTITUTO BOTANICO DE VENEZUELA Se continuarn las acciones para promover y fomentar la investigacin botnica en taxonoma, ecologa vegetal y horticultura ornamental. Asimismo, se garantizar la administracin del Jardn Botnico de Venezuela y del Herbario Nacional. Para el cumplimiento de estos propsitos, se estima un aporte total de Bs. 184,0 millones, de los cuales Bs. 160 millones corresponden a gastos de funcionamiento y Bs. 24,0 millones a gastos de inversin. FUNDACION FONDO DE INVESTIGACION FORESTAL Se prev una asignacin para el ao 2000 de Bs. 10,0 millones, para gastos de funcionamiento. FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES El aporte fiscal para el ao 2000 es de Bs. 10,0 millones, para gastos de funcionamiento. AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO LOS ROQUES Sus objetivos se orientan a coordinar y controlar las acciones, tendentes a la preservacin y mejoramiento de las condiciones del medio ambiente en el rea del Archipilago. Asimismo, desarrolla actividades para conservacin y defensa de los recursos naturales, presentes en dicho parque nacional El aporte fiscal para el ao 2000, de Bs. 23,0 millones, se destina a gastos de funcionamiento. EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO PLANICIE DE MARACAIBO Para el 2000 se continuarn las acciones destinadas al desarrollo de los recursos naturales de la Planicie de Maracaibo y de la regin zuliana, con particular nfasis en los recursos hidrulicos, aprovechamiento de las aguas superficiales, residuales y/o tratadas, para el desarrollo agropecuario y agroindustrial, as como la construccin de la infraestructura que sustente dicho desarrollo. Se ha previsto un aporte fiscal de Bs. 350.0 millones para gastos de funcionamiento.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES C.A. HIDROLOGICA DE VENEZUELA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 91

Surge como parte de la reestructuracin y descentralizacin del Sector Agua Potable y Saneamiento. Como casa matriz de las empresas hidrolgicas regionales, le corresponde mejorar la capacidad de gestin de los entes constructores de acueductos y cloacas. Los recursos asignados alcanzan a Bs. 45.112, 6 millones, de los cuales corresponden a gastos de funcionamiento Bs. 1.950,6 millones y Bs. 43.162,0 millones para gastos de inversin discriminados as: Rehabilitacin y Saneamiento Agua Potable a Nivel Nacional: Bs. 1.500,0 millones, provenientes de crdito interno Rehabilitacin Saneamiento Agua Potable en el Estado Monagas: Bs. 10.258,0 millones, de los cuales Bs. 500,0 millones corresponden a Presupuesto ordinario y Bs. 9.758,0 millones a crdito externo. Programa de Saneamiento Ambiental Agua y Cloacas: corresponden Bs. 21.828,0 millones, de los cuales Bs. 5.100,0 millones son de crdito interno y Bs. 16.728,0 millones de crdito externo. Rehabilitacin Sistema Agua Potable Lara: cuenta con un aporte fiscal de Bs. 6.576,0 millones, de los cuales Bs. 1.000,0 millones se refieren a presupuesto ordinario y Bs. 5.576,0 millones a crdito externo. Sistema de Saneamiento y Abastecimiento Agua Metropolitana de Caracas: tiene una asignacin de Bs. 3.000,0 millones por crdito interno. C.A HIDROLOGICA DEL CENTRO La finalidad de esta empresa es extraer el agua de sus fuentes, conducirla, tratarla, almacenarla y distribuirla a los usuarios del los Estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Igualmente, tiene bajo su responsabilidad recolectar, tratar y disponer las aguas servidas. Los recursos asignados alcanzan a Bs. 15.000,0 millones para el Programa Agua Potable Regin Central, discriminados de la siguiente manera: Bs. 2.000,0 millones corresponden a presupuesto ordinario y Bs. 13.000,0 millones a crdito interno. C.A. HIDROLOGICA DE FALCON La finalidad de esta empresa es el suministro de agua potable de las poblaciones del Estado Falcn, as como el tratamiento y disposicin de las aguas servidas. El aporte para el ao 2000 es de Bs. 300,0 millones para gastos de funcionamiento. C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO El objeto de la empresa es la prestacin del servicio de agua potable y la recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas servidas de las poblaciones del Estado Zulia. Los recursos asignados alcanzan a Bs. 300,0 millones para cubrir gastos de funcionamiento. C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE El objetivo de la compaa es la prestacin del servicio de agua potable y disposicin de aguas servidas, en las poblaciones del Estado Tchira y Distrito Ezequiel Zamora del Estado Barinas. Se ha previsto un aporte de Bs. 1.600,0 millones para gastos de funcionamiento. C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA El propsito de la empresa va dirigido a la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado, a los usuarios de los Estados Barinas, Mrida y Trujillo. Los recursos asignados alcanzan a Bs. 1.900,0 millones para gastos de funcionamiento. C.A. HIDROLOGICA PAEZ Tiene la misin de suministrar agua potable y garantizar el saneamiento ambiental del Estado Gurico; previndose un aporte de Bs. 2.000,0 millones para gastos de funcionamiento.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 92

Centra su gestin presupuestaria en la administracin, operacin, mantenimiento y ampliacin de los sistemas de distribucin de agua potable, y la recoleccin, tratamiento y disposicin de las aguas residuales del Estado Apure. Se ha previsto un aporte de Bs. 2.000,0 millones para gastos de funcionamiento. C.A. HIDROLOGICA DEL CARIBE Enfocar sus acciones hacia la administracin, operacin, mantenimiento, ampliacin y reconstruccin de los sistemas de distribucin de agua potable, as como la recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas servidas de los Estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta. En funcin de tales propsitos, se ha previsto un aporte de Bs. 2.100,0 millones para gastos de funcionamiento. SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU-QUIBOR Tiene como objetivo estratgico la construccin de obras de infraestructura que conforman el Sistema Yacamb-Qubor, destinado al suministro del agua para riego en el Valle de Qubor. Tambin contribuye al abastecimiento de agua de Barquisimeto y su rea metropolitana. Para el financiamiento de sus actividades, cuenta con un aporte de Bs. 5.000,0 millones, de los cuales Bs. 2.000,0 millones son presupuesto ordinario y Bs. 3.000,0 millones por crdito interno, provenientes de la Ley para la Construccin de Obras de Regulacin y Trasvase del Sistema Yacamb-Quibor. EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO Su finalidad es ejecutar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado Trujillo, mediante el aprovechamiento integral de los recursos hidrulicos. Se busca promover el desarrollo integral de los recursos, principalmente agua y suelos, enmarcados dentro de los lineamientos definidos por los grandes planes, tales como el plan maestro para el aprovechamiento de los recursos hidrulicos, agrcolas, agroindustriales y el manejo y conservacin de la cuenca del ro Motatn, as como el plan maestro de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Estado Trujillo. Se ha previsto un aporte de capital de Bs. 2.650,0 millones, de los cuales Bs. 650,0 millones provienen de presupuesto ordinario y Bs. 2.000,0 millones por crdito interno. EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRAULICOS COJEDES Su misin se basa en la definicin y ejecucin del Plan Maestro para el Desarrollo Integral de las Obras Hidrulicas y de Infraestructura del Estado Cojedes. Se ha previsto para el ao 2000 un aporte de capital de Bs. 2.915,0 millones, de los cuales Bs. 1.115,0 millones son presupuesto ordinario y Bs. 1.800,0 millones por crdito interno. COMPAA NACIONAL DE REFORESTACION Este organismo tiene el objetivo de promover, desarrollar, ejecutar, formular y supervisar planes, programas y proyectos de plantaciones forestales, de acuerdo con los lineamientos de polticas forestal nacional que tiene el Despacho. Le compete, asimismo, ejecutar programas para la conservacin y proteccin de cuencas hidrogrficas, la investigacin forestal y el manejo sostenible de recursos naturales. Se ha previsto una asignacin de Bs. 180,0 millones para gastos de capital. CENTRO INTERAMERICANO DE DESARROLLO E INVESTIGACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL El objetivo bsico de este organismo es contribuir al desarrollo econmico y social de Amrica Latina y el Caribe. Para ello su misin se orienta a fortalecer a las instituciones responsables de la gestin de Estado, lo que implica participar en la formacin de recursos profesionales y en la generacin, innovacin y adaptacin de conocimientos para enunciar polticas y disear, ejecutar y administrar planes, programas y proyectos de aprovechamiento sustentable del agua, la tierra, los recursos naturales asociados y el ambiente. En virtud de esto, tiene una asignacin para el ao 2000 de Bs. 229,6 millones para gastos de funcionamiento.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 93

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Monto Anual

4.07

Transferencias
A0052-Instituto Nacional de Parques

111.262.150.000 13.870.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 9.970.000.000 9.970.000.000

Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento

Transferencias de Capital a los Entes Descentralizados Manejo de Parques Nacionales (Presupuesto Ordinario Bs. 3.000,0 millones y Crdito Externo Bs. 6.970,0 millones)
A0064-Instituto para el Control y la Conservacin de la Cuenca

del Lago de Maracaibo Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento

2.566.750.000 650.000.000 650.000.000 1.916.750.000 1.916.750.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000

Transferencias de Capital a los Entes Descentralizados Saneamiento Integral del Lago de Maracaibo (Crdito Externo Bs. 1.916,7 millones)
A0103-Instituto Forestal Latinoamericano

Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento A0200-Centro Interamericano de Desarrollo e Investigacin

Ambiental y Territorial Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento A0324-Fundacin de Educacin Ambiental

229.558.100 229.558.100 229.558.100 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento A0354-Fundacin Nacional de Parques Zoolgicos y Acuarios

Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento A0365-Fundacin Fondo Nacional de Investigacin Forestal

Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 94

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Monto Anual

A0366-Fundacin Instituto Botnico de Venezuela

184.000.000

Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento

160.000.000 24.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Transferencias de Capital a los Entes Descentralizados


A0406-Laboratorio Nacional de Productos Forestales

Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


Gastos de Funcionamiento A0069-Servicio Autnomo de los Servicios Ambientales del

MARNR Transferencias Corrientes Personalidad Jurdica a los Servicios Autnomos sin

8.773.241.900

Gastos de Funcionamiento Jubilados y Pensionados del INOS A0074-Servicio Autnomo de Geografa y Cartografa Nacional

141.241.900 8.632.000.000 2.260.000.000 2.260.000.000 2.260.000.000

Transferencias Corrientes Personalidad Jurdica


Gastos de Funcionamiento

los

Servicios

Autnomos

sin

A0107-Autoridad Unica de Area Parque Nacional Archipilago

Los Roques Transferencias Corrientes Personalidad Jurdica


Gastos de Funcionamiento A0114-Autoridad Unica de Area Agencia de Cuenca del Lago de

23.000.000 a los Servicios Autnomos sin 23.000.000 23.000.000

Valencia y de la Vertiente Norte de la Serrana del Litoral de los Estados Aragua y Carabobo Transferencias Corrientes Personalidad Jurdica a los Servicios Autnomos sin

930.000.000 930.000.000 910.000.000 20.000.000

Gastos de Funcionamiento Transferencia a INCOLAGO A0115-Autoridad Unica de Area Agencia de Cuenca del Ro Tuy

y de la Vertiente Norte de la Serrana del Distrito Federal y del Estado Miranda

910.000.000

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 95

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Transferencias Corrientes Personalidad Jurdica
Gastos de Funcionamiento A0639-Compaa Nacional de Reforestacin

Monto Anual

a los Servicios Autnomos sin 910.000.000 910.000.000 180.000.000 180.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000.

Transferencias de Capital a Empresas Pblicas No Financieras


A0678-Sistema Hidrulico Yacamb Qubor C.A.

Transferencias de Capital a Empresas Pblicas No Financieras Continuacin Construccin de Obras de Regulacin de Trasvase Yacamb Qubor (Presupuesto Ordinario Bs. 2.000,0 millones y Crdito Interno Bs. 3.000,0 millones)
A0696-Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano, C.A.

5.000.000.000 2.650.000.000 2.650.000.000

Transferencias de Capital a las Empresas Pblicas No Financieras Aprovechamiento Recursos Hidrulicos Estado Trujillo (Presupuesto Ordinario Bs. 650,0 millones y Crdito Interno Bs. 2.000,0 millones)
A0697-Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes, C.A.

2.650.000.000 2.915.000.000 2.915.000.000

Transferencias de Capital a Empresas Pblicas No Financieras Aprovechamiento Recursos Hidrulicos Cojedes (Presupuesto Ordinario Bs. 1.115,0 millones y Crdito Interno Bs. 1.800,0 millones)
A0606-C.A. Hidrolgica de Venezuela

2.915.000.000 45.112.600.000 1.950.600.000 43.162.000.000 1.500.000.000

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras Transferencias de Capital a Empresas Pblicas No Financieras
Rehabilitacin y Saneamiento Agua Potable a Nivel Nacional

(Crdito Interno Bs. 1.500,0 millones )


Rehabilitacin Saneamiento Agua Potable en el Estado Monagas

(Presupuesto Ordinario Bs. 500,0 millones y Crdito Externo Bs. 9.758,0 millones)
Programa de Saneamiento Ambiental (Agua y Cloacas) (Crdito

10.258.000.000

Interno Bs. 5.100,0 millones y Crdito Externo Bs. 16.728,0 millones)


Rehabilitacin Sistema Agua Potable Lara (Presupuesto Ordinario

21.828.000.000 6.576.000.000

Bs. 1.000,0 millones y Crdito Externo Bs. 5.576,0 millones)

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 96

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin
Sistema de Saneamiento y Abastecimiento Agua Metropolitana

Monto Anual

de Caracas (Crdito Interno Bs. 3.000,0 millones)


A0605-C.A. Hidrolgica de Falcn

3.000.000.000 300.000.000 300.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 300.000.000 300.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 de 350.000.000 350.000.000 111.262.150.000

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras


A0611-C.A. Hidrolgica del Caribe

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras


A0613-C.A. Hidrolgica de la Regin Suroeste

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras


A0615-C.A. Hidrolgica Pez

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras


A0616-C.A. Hidrolgica de los Llanos

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras


A0619-C.A. Hidrolgica del Lago de Maracaibo

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras


A0622-C.A. Hidrolgica del Centro

Transferencias de Capital a Empresas Pblicas No Financieras


Agua Potable Regin Central (Presupuesto Ordinario Bs. 2.000,0

millones y Crdito Interno Bs. 13.000,0 millones)


A0685-C.A. Hidrolgica de la Cordillera Andina

Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras


A0820-Empresa

Regional

Sistema

Hidrulico

Planicie

Maracaibo C.A. Transferencias Corrientes a Empresas Pblicas No Financieras TOTAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 99, Partidas no Asignables a Programas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General Sectorial de Administracin y Servicios

LEY DE PRESUPUESTO 2000 17 - 97

Los recursos asignado a este programa se destinan a la cancelacin de compromisos de pago de ejercicios anteriores, a los efectos de mantener el buen crdito del Ministerio, frente a los contratistas y proveedores de bienes y servicios.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.06 Denominacin Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Monto Anual 632.386.085

TOTAL

632.386.085

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

21

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 21 - 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2000 La Corte Suprema de Justicia es el ms alto tribunal de la Repblica. Est en el ejercicio de sus funciones primordiales la de velar por la institucionalidad y legalidad de todos los actos del Poder Pblico, as como los recursos jerrquicos, jurisdiccionales y extraordinarios de casacin, a los cuales controla a travs de recursos directos y autnomos, para lograr el cumplimiento de las obligaciones derivadas del funcionamiento, y las inversiones reclamadas imperiosamente por la administracin de justicia, a objeto de alcanzar las metas de manera que no generen insuficiencias en el curso de su ejecucin. Se contempla el financiamiento total de los servicios bsicos que se estiman causar, con la finalidad de evitar generacin de deudas. Dentro de esta visin se propone lograr un equilibrio presupuestario, aplicando medidas que permitan ajustar los gastos a sus estrictos niveles, eliminando aquellos que an aparentemente necesarios no sean verdaderamente indispensables, sin que por ello disminuya la calidad del servicio pblico que corresponde prestar a la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que para el ao 2000, se prev continuar el desarrollo del programa de modernizacin de los procesos judiciales, lo cual conlleva a un aumento progresivo de las obligaciones que este Supremo Tribunal mantiene, esto se extiende tanto al nivel de los gastos de personal como al nivel de los gastos de funcionamiento.

RECURSOS HUMANOS (En Millones de Bs.)


2000 Tipo de Personal N de Cargos 860 100 350 300 110 190 170 20 Monto Anual 5.394,4 1.134,7 2.338,5 1.362,5 558,7 1.330,1 1.261,3 68,8

Personal Fijo Tiempo Completo


Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Contratado
Empleado Obrero

TOTAL

1.050

6.724,5

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 21 - 2

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (En Millones de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Denominacin Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS TOTALES N de Cargos Monto Anual

300

1.362,5

250 100

1.498,5 648,0

50 100 120 920

396,0 840,0 1.352,0 6.097,0

POR GRUPOS DE SALARIOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos Monto Anual

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII TOTALES

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS

20

68,8

110

558,7

130

627,5

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 21 - 3

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 26.101,1

01

Administracion Suprema de Justicia

TOTAL

26.101,1

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 15.490,4 906,8 3.034,2 2.263,5 80,0 4.326,2

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias

TOTAL

26.101,1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 21 - 4

PROGRAMA: 01 Administracin Suprema de Justicia UNIDAD EJECUTORA: Corte Suprema de Justicia

En cumplimiento de lo dispuesto en los Artculos 39 y 184 de su Ley Orgnica designa a los defensores ante la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes y a los integrantes de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y de acuerdo con el Cdigo de Justicia Militar, designa miembros principales y suplentes de la Corte Marcial. Igualmente, conforme con el Artculo 83 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, designa los jueces del Tribunal Superior. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, iniciar proyectos de Ley relativos a organizacin y procedimientos judiciales. As como ordenar al Consejo de la Judicatura, cuando lo crea procedente, abrir averiguaciones para determinar la responsabilidad en que puedan incurrir los jueces u otros funcionarios de la Administracin de Justicia.

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo

N de Cargos 860 100 350 300 110 190 170 20

Monto Anual 5.394.444.306 1.134.688.306 2.338.548.000 1.362.498.000 558.710.000 1.330.068.362 1.261.251.925 68.816.437

Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Contratado
Empleado Obrero

TOTAL

1.050

6.724.512.668

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 21 - 5

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 Gastos de Personal
Modernizacin de la Corte Suprema de Justicia

Denominacin

Monto Anual 15.490.440.720 152.500.000 152.500.000 15.337.940.720 906.827.999 3.034.178.413 959.212.652 478.269.480 480.943.172 2.074.965.761 2.263.475.086 1.565.141.026 149.030.520 1.416.110.506 698.334.060 80.000.000 4.326.231.460

Presupuesto Ordinario
Resto de la Partida

4.02 4.03

Materiales y Suministros Servicios no Personales


Modernizacin de la Corte Suprema de Justicia

Crdito Externo Presupuesto Ordinario


Resto de la Partida

4.04

Activos Reales
Modernizacin de la Corte Suprema de Justicia

Crdito Externo Presupuesto Ordinario


Resto de la Partida

4.06 4.07

Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias

TOTAL

26.101.153.678

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 00 00 00 Transferencias Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas S0008-Fundacin Gaceta Forense. Denominacin Monto Anual en Bolvares 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

4.07 4.07 4.07

00 99 99

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-1

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Gastos de personal Sueldos, salarios y otras retribuciones Sueldos bsicos personal fijo a tiempo completo Suplencias a empleados Sueldos personal en trmite de nombramiento Remuneraciones al personal en perodo de disponibilidad Remuneraciones al personal contratado Dietas Salarios a obreros en puestos permanentes Salarios a obreros no permanentes Suplencias a obreros Retribuciones por becas-salarios, bolsas de trabajo, pasantas y similares Otros sueldos, salarios y retribuciones Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal fijo a tiempo completo Compensaciones previstas en las escalas de salarios Primas a empleados y obreros Primas por mrito a empleados Primas de transporte a empleados Primas por mrito a obreros Primas por hijos de obreros Otras primas a empleados Complementos de sueldos y salarios Complemento por horas extraordinarias o por sobre tiempo a empleados Complemento por gastos de alimentacin a empleados Complemento por gastos de representacin a empleados Bono vacacional a empleados Complemento por comisin de servicios a empleados Complemento por horas extraordinarias a obreros Complemento por gastos de alimentacin a obreros Complemento por gastos de transporte a obreros Bono vacacional a obreros Bono compensatorio de transporte a obreros Otros complementos a empleados Otros complementos a obreros Aguinaldos, utilidades y bonificacin legal a empleados y obreros

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

401 00 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 01 401 02 401 02 401 02 401 03 401 03 401 03 401 03 401 03 401 03 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 04 401 05

00 00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 99 00 01 03 00 01 02 11 13 98 00 01 03 04 05 09 10 12 13 14 15 98 99 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

215.970.065.048 100.359.293.389 89.754.043.203 5.007.155.717 175.570.128 56.067.185 2.528.251.464 2.000.000 1.553.863.065 87.847.440 190.077.036 27.500.000 976.918.151 12.558.296.613 11.880.772.080 677.524.533 24.390.261.935 23.192.592.862 514.080.000 332.889.073 35.100.000 315.600.000 14.840.422.689 607.578.400 960.000.000 43.920.000 11.959.416.686 76.776.960 35.584.000 54.000.000 2.197.800 290.911.343 58.644.000 699.187.500 52.206.000 38.415.740.306

TOTAL Contina...

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-2

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Aguinaldos a empleados Aguinaldos a obreros Aportes patronales por empleados y obreros Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por empleados Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros Asistencia socio-econmica a empleados y obreros Becas a empleados Ayudas por matrimonio a empleados Ayudas por nacimiento de hijos a empleados Ayudas por defuncin a empleados Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

401 05 401 05 401 06 401 06 401 06 401 06 401 06 401 06 401 06 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 401 07 402 00 402 01 402 01 402 01 402 03 402 03

01 03 00 01 04 05 06 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00

37.989.987.524 425.752.782 7.278.697.826 4.382.035.866 831.833.908 1.795.080.863 199.733.442 29.501.716 40.512.031 18.127.352.290 247.800.000 24.500.000 35.000.000 75.500.000 10.770.485.184 4.760.268.675 140.000.000 382.053.692 5.352.900 1.575.000 2.250.000 11.000.000 1.968.520 185.008.314 341.482.005 1.500.000 299.136.000 359.100.000 33.516.000 449.856.000 6.008.644.866 1.009.066.684 999.006.684 10.060.000 288.632.252 147.732.252

00 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 99 00 00 01 99 00 01

00 00 00 00 00 00

00 Aporte patronal al Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospi.,Ciruga, Mater. (HCM) y Gastos Funerarios por empleados 00 Ayudas para adquisicin de uniformes y tiles escolares a empleados 00 00 00 00 00 00 00 Dotacin de uniformes a empleados Becas a obreros Ayudas por matrimonio de obreros Ayudas por nacimiento de hijos de obreros Ayudas por defuncin a obreros Ayudas para medicinas, gastos mdicos, odontolgicos y de hospitalizacin a obreros Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros

00 Aporte patronal al Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospi., Ciruga, Mater. (HCM) y Gastos funerarios por obreros 00 Ayuda para adquisicin de uniformes y tiles escolares a obreros 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Dotacin de uniformes a obreros Aporte patronal para gastos de guarderas y preescolar para hijo de empleados Aporte patronal para gastos de guarderas y preescolar para hijos de obreros Otras subvenciones a obreros Materiales y suministros Productos alimenticios y agropecuarios Alimentos y bebidas para personas Otros productos alimenticios y agropecuarios Textiles y vestuarios Textiles

TOTAL Contina...

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-3

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Prendas de vestir Calzados Productos de cuero y caucho Cueros y pieles Productos de cuero y sucedneos del cuero Cauchos y tripas para vehculos Otros productos de cuero y caucho Productos de papel, cartn e impresos Pulpa de madera, papel y cartn Envases y cajas de papel y cartn Productos de papel y cartn para oficina Libros, revistas y peridicos Material de enseanza Otros libros Productos de papel y cartn para computacin Productos de papel y cartn para la imprenta y reproduccin Otros productos de pulpa, papel y cartn Productos qumicos y derivados Sustancias qumicas e industriales Abonos, plaguicidas y otros Tintas, pinturas y colorantes Productos farmacuticos y medicamentos Productos de tocador Combustibles y lubricantes Productos diversos derivados del petrleo y del carbn Productos plsticos Otros productos de la industria qumica y conexos Productos minerales no metlicos Productos de barro, loza y porcelana Vidrios y productos de vidrio Cemento, cal y yeso Otros productos minerales no metlicos Productos metlicos Productos primarios de hierro y acero Herramientas menores, cuchillera y artculos generales de ferretera Productos metlicos estructurales

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

402 03 402 03 402 04 402 04 402 04 402 04 402 04 402 05 402 05 402 05 402 05 402 05 402 05 402 05 402 05 402 05 402 05 402 06 402 06 402 06 402 06 402 06 402 06 402 06 402 06 402 06 402 06 402 07 402 07 402 07 402 07 402 07 402 08 402 08 402 08 402 08

02 03 00 01 02 03 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 99 00 01 02 04 99 00 01 03 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

139.905.500 994.500 43.503.590 28.291 5.387.500 28.871.269 9.216.530 1.871.056.495 156.736.593 33.007.866 1.182.331.537 25.836.139 32.883.800 23.944.410 231.716.142 155.636.626 28.963.382 475.244.721 7.231.489 36.455.744 235.168.083 10.620.100 47.806.875 52.293.490 26.757.960 53.264.780 5.646.200 42.942.909 114.809 33.196.250 6.837.350 2.794.500 577.593.534 7.432.250 31.048.083 13.939.000

TOTAL Contina...

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-4

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Material de guerra Material de seguridad pblica Material de sealamiento Material de educacin Repuestos y accesorios para equipos de transporte Repuestos y accesorios para otros equipos Otros productos metlicos Productos de madera Muebles y accesorios de madera para edificaciones Otros productos de madera Productos varios y tiles diversos Artculos de deporte y recreacin Juguetes Materiales y tiles de limpieza y aseo Utensilios de cocina y comedor Utiles menores mdicos-quirrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria Utiles de escritorio, oficina y materiales de instruccin Condecoraciones, ofrendas y similares Productos de seguridad en el trabajo Materiales para equipos de computacin Especies timbradas y valores Materiales elctricos Materiales para instalaciones sanitarias Materiales fotogrficos Otros productos y tiles diversos Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros Servicios no personales Alquileres de inmuebles Alquileres de edificios y locales Alquileres de locales para eventos especiales Alquileres de equipos Alquileres de equipos de transporte, traccin y elevacin Alquileres de equipos de telecomunicaciones y sealamiento Alquileres de equipos de oficina y alojamiento Alquileres de equipos de computacin

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

402 08 402 08 402 08 402 08 402 08 402 08 402 08 402 09 402 09 402 09 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 10 402 99 402 99 403 00 403 01 403 01 403 01 403 02 403 02 403 403 02 403 02

05 06 07 08 09 10 99 00 02 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 99 00 01 00 00 01 02 00 02 03 06 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

147.231.530 195.140.228 1.000.000 5.579.820 55.974.600 104.659.683 15.588.340 9.600.000 6.600.000 3.000.000 1.609.257.595 30.850.000 31.251.575 204.084.737 22.503.820 126.710.000 452.379.390 41.692.330 31.812.950 353.700.643 6.525.000 172.915.502 76.700.400 20.583.637 37.547.611 81.747.086 81.747.086 28.310.474.236 2.208.713.081 2.035.580.416 173.132.665 167.600.000 6.000.000 800.000 157.000.000 3.800.000

TOTAL Contina...

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-5

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Servicios bsicos Electricidad Gas Agua Telfonos Servicio de comunicaciones Servicio de aseo urbano y domiciliario Servicios de transporte y almacenaje Fletes y embalajes Estacionamiento Peaje Servicios de proteccin en traslado de fondos y de mensajera Otros servicios de transporte y almacenaje Servicios de informacin, impresin y relaciones pblicas Publicidad y propaganda Imprenta y reproduccin Relaciones sociales Avisos Otros servicios de informacin, impresin y relaciones pblicas Primas y otros gastos de seguros y comisiones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Otros servicios bancarios Viticos y pasajes Viticos y pasajes dentro del pas Viticos y pasajes fuera del pas Servicios profesionales y tcnicos Servicios jurdicos Servicios de contabilidad y auditora Servicios de procesamiento de datos Servicios de ingeniera y arquitectnicos Servicios de capacitacin y adiestramiento Servicios presupuestarios Servicios de lavandera y tintorera Servicios de vigilancia Otros servicios profesionales y tcnicos

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

403 03 403 03 403 03 403 03 403 03 403 03 403 03 403 04 403 04 403 04 403 04 403 04 403 04 403 05 403 05 403 05 403 05 403 05 403 05 403 06 403 06 403 06 403 06 403 07 403 07 403 07 403 08 403 08 403 08 403 08 403 08 403 08 403 08 403 08 403 08 403 08

00 01 02 03 04 05 06 00 01 03 04 05 99 00 01 02 03 04 99 00 01 02 99 00 01 02 00 01 02 03 04 07 08 09 10 99

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8.068.482.426 3.632.524.720 36.000 285.645.000 3.322.598.650 780.838.056 46.840.000 179.937.372 92.600.302 27.853.634 5.972.956 52.760.480 750.000 1.032.931.444 257.552.124 423.950.300 38.888.500 311.040.520 1.500.000 100.265.665 40.000.000 59.865.665 400.000 4.167.161.179 4.071.761.179 95.400.000 2.523.661.530 6.205.050 19.500.550 44.031.000 333.646.750 1.487.840.000 500.000 17.587.160 95.474.400 518.876.620

TOTAL Contina...

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-6

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Conservacin y reparaciones menores de maquinarias y equipos Conservacin y reparaciones menores de equipos de transporte, traccin y elevacin Conservacin y reparaciones menores de equipos de telecomunicaciones y sealamiento Conservacin y reparaciones menores de equipos mdico-quirrgicos, dentales y de veterinaria Conservacin y reparaciones menores de equipos para la seguridad pblica

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

403 09 403 09 403 09 403 09 403 09 403 09 403 09 403 09 403 09 403 10 403 10 403 10 403 10 403 10 403 12 403 12 403 15 403 15 403 16 403 16 403 99 403 99 404 00 404 01 404 01 404 01 404 01 404 01 404 01 404 02 404 02 404 03 404 03 404 03 404 03 404 04

00 02 03 04 06 07 08 09 99 00 01 03 04 99 00 02 00 01 00 01 00 01 00 00 01 01 01 01 01 00 02 00 04 05 99 00

00 00 00 00 00

3.100.341.702 442.228.386 317.805.526 11.566.450 49.009.848 1.726.814.419 190.147.200 253.255.967 109.513.906 5.990.371.763 5.647.288.704 2.423.130 81.586.067 259.073.862 2.000.000 2.000.000 4.832.133 4.832.133 500.000.000 500.000.000 264.175.941 264.175.941 71.666.229.402 104.665.000 104.665.000 87.890.000 6.000.000 9.775.000 1.000.000 7.360.000.000 7.360.000.000 538.376.900 520.890.000 16.146.900 1.340.000 982.740.000

00 Conservacin y reparaciones menores de mquinas, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento 00 Conservacin y reparaciones menores de equipos de computacin 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 07 08 00 00 00 00 00 00 00 Conservacin y reparaciones menores de otras maquinarias y equipos Otros gastos de conservacin y reparaciones menores de maquinarias y equipos Conservacin y reparaciones menores de inmuebles Conservacin y reparaciones menores de inmuebles del dominio privado Conservacin y reparaciones menores de inmuebles del dominio pblico Servicios de condominio Conservaciones y reparaciones menores de inmuebles Servicios fiscales Tasas y otros derechos obligatorios Servicios de diversin, esparcimiento y culturales Servicios de diversin, esparcimiento y culturales Servicios de gestin administrativa prestados por organismos de asistencia tcnica Servicios de gestin administrativa prestados por organismos de asistencia tcnica Otros servicios no personales Otros servicios no personales Activos reales Repuestos y reparaciones mayores Repuestos mayores Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de sealamiento Repuestos mayores para equipos mdico-quirrgicos, dentales y de veterinaria Repuestos mayores para mquinas, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento Repuestos mayores para equipos de computacin Conservaciones, ampliaciones y mejoras Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio privado Maquinarias y dems equipos de construccin, campo, industria y taller Maquinarias y equipos de artes grficas y reproduccin Maquinarias y equipos industriales y de taller Otras maquinarias y dems equipos de construccin, campo, industria y taller Equipos de transporte, traccin y elevacin

TOTAL Contina...

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-7

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Vehculos automotores terrestres Equipos de comunicaciones y de sealamiento Equipos de telecomunicaciones Equipos mdicos-quirrgicos, dentales y de veterinaria Equipos mdicos-quirrgicos, dentales y de veterinaria Equipos cientficos, religiosos, de enseanza y recreacin Equipos de enseanza, deporte y recreacin Libros y revistas Equipos para la seguridad pblica Equipos y armamentos de seguridad y orden pblico Otros equipos para la seguridad Mquinas, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento Mobiliario y equipos de oficina Equipos de procesamiento de datos Mobiliario y equipos de alojamiento Otras mquinas, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento Inmuebles y equipos existentes Adquisicin de inmuebles Activos intangibles Paquetes y programas de computacin Estudios y proyectos para inversin en activos fijos Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio privado Contratacin de inspeccin de obras Contratacin de inspeccin de obras de bienes del dominio privado Construcciones del dominio privado Edificaciones para viviendas del activo fijo Servicio de la deuda pblica y disminucin de otros pasivos Obligaciones de ejercicios anteriores Compromisos pendientes de ejercicios anteriores Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Pensiones Jubilaciones Donaciones a personas Otras transferencias directas a personas

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

404 04 404 05 404 05 404 06 404 06 404 07 404 07 404 07 404 08 404 08 404 08 404 09 404 09 404 09 404 09 404 09 404 11 404 11 404 12 404 12 404 13 404 13 404 14 404 14 404 15 404 15 406 00 406 03 406 03 407 00 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01

01 00 01 00 01 00 02 04 00 01 99 00 01 02 04 99 00 02 00 04 00 02 00 02 00 05 00 00 05 00 00 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 07 09

982.740.000 1.436.823.750 1.436.823.750 11.000.000 11.000.000 258.009.000 814.000 257.195.000 6.668.637.000 24.360.000 6.644.277.000 13.873.581.330 3.371.579.200 10.182.568.930 58.941.000 260.492.200 2.900.000.000 2.900.000.000 1.908.937.172 1.908.937.172 270.000.000 270.000.000 2.033.974.250 2.033.974.250 33.319.485.000 33.319.485.000 19.265.838.848 19.265.838.848 19.265.838.848 59.778.747.600 59.778.747.600 22.463.493.966 3.507.073.548 18.577.527.684 1.000.000 191.950.000

TOTAL Contina...

Distribucin Institucional del Presupuesto de Gastos

2000

22-8

ORGANISMO:

22

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL

PA GE

ES SE

DENOMINACION
Subsidios a organismos laborales y gremiales Transferencias corrientes al sector pblico Transferencias corrientes a los servicios autnomos sin personalidad jurdica Asistencia social al personal pensionado Aguinaldos al personal pensionado Aportes a caja de ahorro del personal pensionado Aportes al seguro de hospitalizacin, ciruga y maternidad del personal pensionado Asistencia social al personal jubilado Aguinaldos al personal jubilado Aportes a caja de ahorro del personal jubilado Aportes al seguro de hospitalizacin, ciruga y maternidad del personal jubilado

CREDITOS PRESUPUESTARIOS Bolvares

407 01 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01 407 01

01 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04

15 00 12 00 01 02 03 00 01 02 03

185.942.734 28.434.119.728 28.434.119.728 1.400.689.395 1.044.209.698 159.305.987 197.173.710 7.480.444.511 5.547.125.241 928.876.385 1.004.442.885

TOTAL

401.000.000.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

23

MINISTERIO PBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 1

MINISTERIO PUBLICO
POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2000 El Ministerio Pblico es un rgano del Estado con rango constitucional, autnomo e independiente de los dems poderes pblicos, sustentando su excelencia en las acciones que ha venido ejerciendo para contribuir con la proteccin del orden jurdico y social; as mismo, a esta Institucin se le han ampliado sus atribuciones con la entrada en vigencia del Cdigo Orgnico Procesal Penal, el cual encomienda a este Organismo el ejercicio de la accin penal en los delitos de accin pblica, la direccin y supervisin de los hechos punibles y la actividad de la polica de investigacin para que proceda a la investigacin de sus autores y partcipes, adems de ejercer la accin civil por delegacin de las vctimas para restituir, reparar e indemnizar los daos y perjuicios causados por los diferentes delitos. La llegada del nuevo milenio nos plantea una nueva jornada de esfuerzo y dedicacin, apegados a la idea de trabajar por la noble causa de entender nuestros derechos constitucionales y legales. Para el logro de las metas trazadas en virtud del bien comn, es primordial establecer nuestras tareas y prioridades, organizar nuestras propuestas y conducir nuestras acciones en funcin de obtener los ms altos beneficios. El ao 2000 nos ofrece nuevas oportunidades para seguir asumiendo a cabalidad nuestras responsabilidades de llevar a cabo la organizacin que queremos: hacer de esta Institucin el Organismo lder en la lucha por un mejor sistema de administracin de justicia penal en nuestro pas, as como el defensor por excelencia del estado de derecho y el vigilante por el respeto a los derechos ciudadanos. El Ministerio Pblico, adems de continuar cumpliendo con las atribuciones encomendadas en la Constitucin y dems leyes de la Repblica, se le suman nuevas responsabilidades con la entrada en vigencia del Cdigo Orgnico Procesal Penal (COPP), modificando la actuacin de esta Institucin ante la jurisdiccin penal, generando el cumplimiento de los siguientes objetivos: Proceder a adquirir las edificaciones para poder cumplir con las atribuciones encomendadas en el Cdigo Orgnico Procesal Penal, que contempla en cada circunscripcin judicial sea creada una oficina de atencin a la vctima, la cual estar bajo la direccin de un fiscal superior. Se crearn los cargos de Fiscales Auxiliares que laborarn conjuntamente con los Fiscales Superiores, en funcin de las nuevas atribuciones que encomienda el nuevo instrumento legal. Se llevar a cabo la automatizacin de los procesos administrativos y judiciales, que permitir mayor agilidad, eficiencia y transparencia en los procesos, as como mayor dinamismo y celeridad en la solucin de los casos en los que el Ministerio Pblico tenga participacin. Continuar con el proceso de capacitacin y adiestramiento de los fiscales del Ministerio Pblico. Dar continuidad al Plan de Reacondicionamiento fsico de las oficinas y dependencias actuales de esta Institucin, las cuales deben poseer las estructuras adecuadas para las nuevas funciones atribuidas. Se proceder a la adquisicin de algunas sedes a nivel nacional.

Cabe destacar que el Ministerio Pblico continuar ejecutando las acciones orientadas a: Cancelacin de los servicios bsicos: electricidad, telfono, agua y aseo urbano.

MINISTERIO PUBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 2

Continuar con el programa de evaluacin y eficiencia implementado en el ejercicio presupuestario 1995. Continuar llevando a cabo los planes sociales establecidos en el Estatuto de Personal, publicado en Gaceta Oficial N 5262, (extraordinario) de fecha 11-9-99. Continuar con las polticas de jubilaciones a los fiscales, funcionarios, empleados y obreros al servicio del Ministerio Pblico. Seguir dotando a las diferentes dependencias del nivel nacional de materiales y suministros necesarios, as como inmobiliarios y equipos para el buen funcionamiento de las actividades encomendadas. Atender parte de las deudas de los ejercicios anteriores generadas principalmente por obligaciones laborales y servicios bsicos.

El Fiscal General de la Repblica, sujeto siempre en sus acciones al estricto cumplimiento de las normas que rigen el Ministerio Pblico, enmarcar sus funciones en el Ejercicio Fiscal 2000, para obtener el mejor rendimiento de este Organismo de transcendental importancia para el pas, consolidar su prestigio y acrecentar la credibilidad sobre sus actuaciones en el desarrollo y modernizacin de algunas estructuras que permitan en lo posible, eficacia de la Organizacin. Con la entrada en vigencia del Cdigo Orgnico Procesal Penal (COOP), el sistema penal venezolano, cambi el proceso inquisitivo al acusatorio, en trminos jurdicos, la nacin se coloca al da con los temas penales modernos y democrticos del mundo, lo cual implica que funcionarios, empleados y obreros del Ministerio Pblico, deben dar un viraje en la manera de pensar y prestar el servicio de ejercer la funcin pblica que tienen encomendadas, la cual constituye un postulado en todo estado de derecho. El Despacho del Fiscal General de la Repblica, est abierto a estos cambios y acepta el reto, motivo por el cual tiene la mayor disposicin de contribuir al xito de la aplicacin del Cdigo Orgnico Procesal Penal (COOP), llevando a cabo con mayor eficiencia las tareas asignadas y as reafirmar la misin de nuestra organizacin, como lo es velar por la exacta observancia de la Constitucin y las Leyes, mediante el control de los actos del Poder Pblico, la promocin de acciones orientadas a la restitucin de los derechos vulnerados y a la aplicacin de las sanciones pertinentes actuando con autonoma, independencia y criterio de excelencia, para el logro de la justicia, la paz social y la preservacin del Estado de Derecho. La visin de la organizacin es ser la institucin lder en el logro de la justicia y la paz social; slida, objetiva, respetada y reconocida nacional e internacionalmente por la idoneidad, excelencia y efectividad de su gente, en la defensa de la Constitucin y las Leyes. Para que el Ministerio Pblico tenga xito en su gestin, debe contar con el apoyo e integracin de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los tribunales de la Repblica, el Cuerpo Tcnico de Polica Judicial (con el que mantendr estrecho contacto por cuanto ser el organismo encargado de las diligencias conducentes a la determinacin de los derechos punibles y a la identificacin de sus autores y partcipes en la accin penal) y la Contralora General de la Repblica, a los fines de ejercer las acciones legales correspondientes e igualmente en las actividades inherentes a la prevencin del delito e inspeccin de los establecimientos de reclusin.

MINISTERIO PUBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 3

RECURSOS HUMANOS (En Millones de Bs.)


2000 Tipo de Personal N de Cargos 4.230 61 1.629 1.844 696 32 18 14 Monto Anual 19.923,9 644,8 13.083,3 5.057,5 1.138,3 75,1 55,1 20,0

Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Contratado Empleado Obrero

TOTAL

4.262

19.999,0

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (Monto en Millones de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos Monto Anual

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII TOTALES

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 MAS

256 43 1.157 359 111 20 94

567,2 127,6 3.083,4 1.151,2 439,1 84,5 441,9

105 44 1.363 3.552

603,2 301,7 12.040,9 18.840,7

MINISTERIO PUBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 4

POR GRUPOS DE SALARIOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos 70 14 626 Monto Anual 84,0 20,0 1.054,3

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Hasta -- 100.000 100.001 140.000 140.001 180.000 180.001 220.000 220.001 260.000 260.001 300.000 300.001 340.000 340.001 380.000 380.001 420.000 420.001 460.000 460.001 500.000 500.001 540.000 540.001 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 MAS

TOTALES

710

1.158,3

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 112.610,3

01

Ministerio Pblico

TOTAL

112.610,3

MINISTERIO PUBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 5

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 55.535,5 738,9 13.316,3 15.924,2 1.822,1 25.273,3 112.610,3

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias TOTAL

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas

Monto Anual en Bolvares 920.000 920.000 920.000 570.000 45.000 40.000 35.000 35.000 45.000 60.000 90.000 120.000 50.000 50.000 350.000 100.000 100.000 50.000 100.000

S0101-Asociacin Nacional contra la Parlisis Cerebral (ANAPACE). S0133-Asociacin Venezolana de Padres y Amigos de Nios Excepcionales (AVEPANE). S0137-Asociacin Venezolana del Rin. S0585-Fundacin del Nio. S0614-Fundacin Internacional de Lucha contra el Sndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (FUNDAVALOR). S0755-Hospital Ortopdico Infantil. S0756-Hospital San Juan de Dios. S0926-Sociedad Anticancerosa deVenezuela S1490-Obra Pro-Nios del Paramo. S1497-Fundacin para Nios con Parlisis Cerebral (FUNPALICE)

Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales


S0079-Asociacin de Abogados de Venezuela. S0400-Federacin Colegio de Abogados. S0778-Instituto de Estudios Jurdicos. S1026-Sindicato de la Asociacin Nacional de Empleados del Ministerio Pblico (SANEMPU).

MINISTERIO PUBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 6

PROGRAMA: 01 Ministerio Pblico UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Fiscal General de la Repblica

El Fiscal General de la Repblica, sujeto siempre en sus acciones al estricto cumplimiento de las normas que rigen al Ministerio Pblico, enmarcar sus funciones en el Ejercicio Fiscal 2000, para obtener el mejor rendimiento de este Organismo de trascedental importancia para el pas, a consolidar su prestigio y acrecentar la credibilidad sobre sus actuaciones en el desarrollo y modernizacin de algunas estructuras que permitan en lo posible, la eficacia de la organizacin. Con la entrada en vigencia del Cdigo Orgnico Procesal Penal (C.O.P.P.), el sistema penal venezolano, cambi del proceso inquisitivo al acusatorio, en trminos jurdicos, la nacin se coloca al da con los sistemas penales modernos y democrticos del mundo, lo cual implica que funcionarios, empleados y obreros del Ministerio Pblico, deben dar un viraje en la manera de pensar y prestar el servicio de ejercer la funcin pblica que tienen encomendada, la cual constituye un postulado fundamental en todo estado de derecho. El Despacho del Fiscal General de la Repblica, est abierto a estos cambios y acepta el reto, motivo por el cual tiene la mayor disposicin de contribuir al xito de la aplicacin del C.O.P.P., llevando a cabo con mayor eficiencia las actividades y tareas asignadas, y as reafirmar la misin de nuestra organizacin, como lo es el "velar por la exacta observancia de la Constitucin y las leyes, mediante el control de los actos del Poder Pblico, la promocin de acciones orientadas a la restitucin de los derechos vulnerados y a la aplicacin de las sanciones pertinentes actuando con autonoma, independencia y criterios de excelencia, para el logro de la justicia, la paz social y la preservacin del Estado de Derecho". Y nuestra visin que es ser "la Institucin lder en el logro de la justicia y la paz social; slida, objetiva, respetada y reconocida nacional e internacionalmente por la idoneidad, excelencia y efectividad de su gente, en la defensa de la Constitucin y las leyes". Para que el Ministerio Pblico tenga xito en su gestin debe contar con el apoyo e integracin de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los Tribunales de la Repblica, el Ministerio de Justicia, el Cuerpo Tcnico de Polica Judicial (con el que mantendr estrecho contacto por cuanto ser el Organismo encargado de las diligencias conducentes a la determinacin de los hechos punibles y a la identificacin de sus autores y partcipes en la accin penal) y la Contralora General de la Repblica, a los fines de ejercer las acciones legales correspondientes e igualmente en las actividades inherentes a la prevencin del delito e inspeccin de los establecimientos de reclusin.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero N de Cargos 4.230 61 1.629 1.844 696 Monto Anual 19.923.911.000 644.818.600 13.083.283.120 5.057.498.280 1.138.311.000

Personal Contratado TOTAL Empleado Obrero

32 18 14 4.262

75.109.000 55.109.000 20.000.000 19.999.020.000

MINISTERIO PUBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 7

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 55.535.524.000 738.934.000 38.250.000 38.250.000 700.684.000 13.316.313.000 289.300.000 289.300.000 13.027.013.000 15.924.209.000 5.157.450.000 1.172.450.000 500.000.000 3.485.000.000 10.766.759.000 1.822.063.000

4.01 4.02

Gastos de Personal Materiales y Suministros


Apoyo a la Modernizacin del Ministerio Pblico

Aporte Local Ordinario

Resto de la Partida

4.03

Servicios no Personales
Apoyo a la Modernizacin del Ministerio Pblico

Aporte Local Ordinario

Resto de la Partida

4.04

Activos Reales
Apoyo a la Modernizacin del Ministerio Pblico

Aporte Local Ordinario Crdito Interno Crdito Externo

Resto de la Partida

4.06

Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos

4.07

Transferencias
A0144-Fondo para el Pago de las Prestaciones Sociales de los Funcionarios,

25.273.257.000

Empleados y Obreros del Ministerio Pblico


Resto de la Partida

16.955.285.000 8.317.972.000

TOTAL

112.610.300.000

MINISTERIO PUBLICO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 23 - 8

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000 Part. Gen. Esp. SubEsp. 4.07 4.07 4.07 4.07 00 01 01 01 00 00 01 01 00 00 00 13 Transferencias

Denominacin

Monto Anual en Bolvares 16.956.205.000 16.956.205.000 920.000 570.000

Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S0101-Asociacin Nacional contra la Parlisis Cerebral (ANAPACE). S0133-Asociacin Venezolana de Padres y Amigos de Nios Excepcionales (AVEPANE). S0137-Asociacin Venezolana del Rin. S0585-Fundacin del Nio. S0614-Fundacin Internacional de Lucha contra el Sndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (FUNDAVALOR). S0755-Hospital Ortopdico Infantil. S0756-Hospital San Juan de Dios. S0926-Sociedad Anticancerosa de Venezuela S1490-Obra Pro-Nios del Pramo. S1497-Fundacin para Nios con Parlisis Cerebral (FUNPALICE)

45.000 40.000 35.000 35.000 45.000 60.000 90.000 120.000 50.000 50.000

407

01

01

15

Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S0079-Asociacin de Abogados de Venezuela. S0400-Federacin Colegio de Abogados. S0778-Instituto de Estudios Jurdicos. S1026-Sindicato de la Asociacin Nacional de Empleados del Ministerio Pblico (SANEMPU).

350.000 100.000 100.000 50.000 100.000 16.955.285.000

407 407

01 01

02 02

00 12

Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a los Servicios Autnomos sin Personalidad Jurdica

16.955.285.000

A0144-Fondo para el Pago de las Prestaciones Sociales de los Funcionarios, Empleados y Obreros del Ministerio Pblico.

16.955.285.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

25

PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 25 - 1

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2000 La Procuradura General de la Repblica, como rgano de rango constitucional, seguir cumpliendo con sus funciones fundamentales: La representacin y defensa de los intereses patrimoniales de la Repblica. El asesoramiento jurdico de la Administracin Pblica Nacional y dictaminar en los casos y con los efectos sealados en las leyes.

La Poltica Presupuestaria para el ao 2000, en concordancia con las medidas restrictivas establecidas por el Ejecutivo Nacional, estar orientada a continuar la racionalizacin y sinceracin del gasto, la eliminacin del dispendio, procurando atender las necesidades del Organismo en funcin de los objetivos planteados para el prximo ejercicio fiscal. Igualmente, continuar brindando apoyo a Funda-Procuradura, en la actualizacin de la doctrina y se apoyar la accin de ASODPROCU en cuanto a la asistencia socio-econmica de los empleados y su grupo familiar, as como tambin aquellas actividades que le sean encomendadas por la Primera Dama de la Repblica.

RECURSOS HUMANOS (En Millones de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 423 51 251 61 60 32 22 10 Monto Anual 1.841,2 352,9 999,7 360,4 128,2 145,0 125,0 20,0

Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Contratado Empleado Obrero

TOTAL

455

1.986,2

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 25 - 2

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (Monto en Millones de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos Monto Anual

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII TOTALES

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS

6 39 16 37 26 14 25 47 60 8 10 59 23 13 2

9,5 80,6 39,6 108,7 92,7 52,6 112,7 221,8 325,9 46,3 62,8 405,1 163,4 99,5 16,8

385

1.838,0

POR GRUPOS DE SALARIOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos Monto Anual

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII TOTALES

Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS

70

148,2

70

148,2

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 25 - 3

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 5.403,5

01

Representacin Jurdica de la Repblica

TOTAL

5.403,5

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En Millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 5,0

A0403

Fundacin Procuradura General de la Repblica

TOTAL

5,0

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 25 - 4

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 4.613,9 93,4 301,8 35,5 358,9 5.403,5

4.01 4.02 4.03 4.04 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias TOTAL

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas
S0273-Asociacin de Damas de la Procuradura General de la Repblica (ASODPROCU)

Monto Anual en Bolvares 16.000.000 16.000.000 16.000.000 15.000.000 15.000.000 1.000.000 1.000.000

Otros Subsidios Sociales al Sector Privado


S1323-Asociacin de Jubilados y Pensionados de la Procuradura General de la Repblica

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 25 - 5

PROGRAMA: 01 Representacin Jurdica de la Repblica UNIDAD EJECUTORA: Procuradura General de la Repblica

La Constitucin Nacional establece, que la Procuradura General de la Repblica debe representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la Repblica, prestar asesoramiento jurdico tanto a la Administracin Central como a la Administracin Descentralizada, es decir aquella autora de los actos del Poder Ejecutivo. En cumplimiento de las funciones asignadas, la Procuradura mantiene relaciones interinstitucionales con los Organismos de la Administracin Pblica Nacional, realizando las actividades de asesora legal; la representacin judicial y extrajudicial de la Repblica en aquellos litigios que se susciten por relaciones de trabajo, los que se originan en defensa de los intereses patrimoniales de la Repblica, tambin en aquellos sobre violaciones de leyes fiscales relativas a los ingresos pblicos estatales, en los de expropiacin de bienes y en los correspondientes a la jurisdiccin contencioso-administrativo; revisin de los proyectos de leyes, reglamentos, resoluciones as como, la celebracin de los contratos colectivos de trabajo y seguridad y dems actividades cnsonas con la naturaleza de sus funciones.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero N de Cargos 423 51 251 61 60 32 22 10 Monto Anual 1.841.200.000 352.903.824 999.710.176 360.386.000 128.200.000 145.000.000 125.000.000 20.000.000

Personal Contratado Empleado Obrero

TOTAL

455

1.986.200.000

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 25 - 6

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Denominacin Monto Anual 4.613.880.000 93.400.000 301.820.000 35.500.000 358.900.000

TOTAL

5.403.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 13 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas
S0273-Asociacin de Damas de la Procuradura General de la

Denominacin

Monto Anual en Bolvares 21.000.000 21.000.000 16.000.000 15.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

Repblica (ASODPROCU) 4.07 01 01 19 Otros Subsidios Sociales al Sector Privado


S1323-Asociacin

15.000.000 1.000.000

de Jubilados y Pensionados de la Procuradura General de la Repblica

1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

4.07 4.07

01 01

02 02

00 02

Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados


A0403-Fundacin Procuradura General de la Repblica

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

26

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 1

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2000 La formulacin del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2000, est concebida dentro de las pautas establecidas por el Ejecutivo Nacional de acuerdo a los lineamientos enmarcados dentro de la disciplina fiscal adoptada por el Gobierno Nacional. La preparacin del mismo que consolida la fusin de los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia de acuerdo al Decreto con fuerza de Ley N 153 "Ley Orgnica de Reforma de Administracin Central" del 10 de agosto del ao 1999, est elaborado dentro de las acciones que a juicio del Ejecutivo Nacional deben ser adoptadas para lograr una mayor eficacia de los Organismos de la Administracin Pblica Nacional y consolidar el Estado democrtico, participativo y eficiente, permitiendo con el logro de los fines, la adaptacin de la Administracin Pblica a las nuevas realidades que el pas confronta, es as como de la fusin se consolida el Ministerio del Interior y Justicia, al cual le compete segn la normativa legal mencionada en el artculo 25: "Corresponde al Ministerio del Interior y Justicia la formulacin de polticas, la planificacin y realizacin de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de poltica interna, que comprende las relaciones de ste con los dems organismos del poder pblico, la seguridad y el orden pblico, la organizacin de los cuerpos de polica y la identificacin de los habitantes de la Repblica. Le corresponde adems, la formulacin de polticas, la planificacin y la realizacin de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de justicia y defensa social, que comprende las relaciones con el Poder Judicial y prevencin el auxilio que ste requiera para el ejercicio de sus funciones, la legislacin y seguridad jurdica, penitenciaria, la defensa y prevencin social contra la delincuencia, el Registro Pblico, las Notaras, el Registro Mercantil y el Registro del Estado Civil de las personas y la inspeccin y relaciones con los cultos establecidos en el pas, as como las dems competencias que le atribuyen las leyes". La formulacin del presupuesto del ao 2000 se ha elaborado de forma tal de vincularlo con el Plan Operativo Anual Nacional, cuya directriz estratgica es "Optimizar la seguridad ciudadana en los centros urbanos y rurales del pas", con el fin de mejorar la calidad y disciplina del gasto pblico; en tal sentido, el mismo slo contempla parcialmente los recursos necesarios para su cumplimiento. Por otra parte se prevn los programas que sern financiados mediante la Ley que Autoriza al Ejecutivo Nacional para la Contratacin y Ejecucin de Operaciones de Crdito Pblico para el Ejercicio Fiscal 2000. Como primer paso para racionalizar los recursos presupuestarios disponibles siguiendo los lineamientos establecidos se estima la ejecucin de los siguientes programas: Restablecer los procedimientos administrativos con el objeto de trasladar a los procesados a las instancias jurisdiccionales en condiciones ptimas y seguras. Efectuar un registro nacional, tanto de procesados como de penados, segn tipo de delitos y peligrosidad. Reactivar los centros industriales, artesanales y agropecuarios, mediante la reparacin y mantenimiento de los equipos y enseres, para elevar la calidad del trabajo que realiza la mano de obra reclusa. Realizar inversiones destinadas al mantenimiento, mejoras, ampliaciones, remodelaciones y dotaciones de las instalaciones penitenciarias a nivel nacional. Mejorar las condiciones de vida de los reclusos, a travs del desarrollo de programas laborales, lo que contribuye a su readaptacin a la sociedad.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 2

La aplicacin de un moderno rgimen penitenciario que contempla (alimentacin, servicio mdico, vigilancia, visitas) con personal eficiente, normas y procedimientos actualizados, equipos instalaciones adecuados y efectivos, programas de trabajo penitenciario, dirigidos a la rehabilitacin del recluso, con la oportuna participacin familiar y la debida asistencia religiosa. Sistematizar el proceso de identificacin y cedulacin a los fines de optimizar y gerenciar efectivamente el servicio de identificacin. Actualizar el sistema de informacin de armas y explosivos para mejorar el control de identificacin y permisologa del servicio de porte de armas. Mantener lineamientos preventivos e implementar programas de capacitacin y especializacin al personal de defensa civil, para garantizar una respuesta oportuna ante las contingencias. El mantenimiento del orden pblico, la seguridad del Estado y todo lo relativo a la coordinacin de los rganos de polica de la Repblica, constituye una de las actividades fundamentales de este Despacho, cuya ejecucin se ha ajustado al estricto orden legal, con respecto a las libertades pblicas y derechos ciudadanos. Mediante programas de poltica interior y desarrollo regional, se tiene previsto vincular a las gobernaciones y alcaldas dentro del marco de la descentralizacin, para evaluar que los proyectos que se tramiten estn en concordancia con la Ley de Asignaciones Econmicas Especiales, para los estados derivadas de minas e hidrocarburos. Coordinar y dirigir los actos protocolares del Ceremonial y Acervo Histrico de la Nacin., adems de continuar con el programa de mantenimiento y conservacin de los monumentos histricos.

METAS
Denominacin Reparaciones Generales de las Edificaciones Penitenciarias Visitas de Inspeccin a Dependencias Federales Asesora Tcnica a Municipios Estudios Situacin Municipal Convencin Nacional de Alcaldes Concesin de Condecoraciones a Personalidades Asistencia Protocolar en Actos Oficiales Restauracin y Conservacin de Documentos Histricos Digitalizacin de Documentos Investigaciones Histricas Autenticacin y Reconocimientos de Documentos Unidad de Medida Edificacin Visita Reunin Tesis Evento Condecoracin Acto Folio Folio Investigacin Documento Programadas 2000 32 10 60 2 1 2.000 80 3.000 100.000 45 100.000

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 3

METAS
Denominacin Protocolizacin de Ttulos Cientficos Elaboracin de Proyectos de Leyes Asesoramiento Jurdico Gratuito Visitas de Inspeccin a las Depositarias Judiciales Emisin Originales de Cdulas de Identidad Emisin Duplicado de Cdulas de Identidad Renovacin de Cdulas de Identidad Modificacin de Datos en Cdulas de Identidad Emisin de Pasaportes Venezolanos Originales Renovacin de Pasaportes Cambio de Datos en Pasaportes Incorporacin de Planteles de Educacin Bsica al Programa Prevencin en Educacin Cursos y/o Jornadas de Induccin Dirigidos a Docentes y dems personal de los Institutos Educativos Incorporacin de Escuelas Bolivarianas Realizacin de Talleres en Materia de Prevencin a Grupos Comunitarios Formacin de los Integrantes de los Grupos de Base en Materia de Prevencin del Delito Conformacin de Grupos Voluntarios del Programa Comunidad Incorporacin de Jvenes al Voluntariado Preventivo Creacin de Clnicas Jurdicas Atencin Especializada a las Personas Beneficiarias de los Centros de Prevencin y Tratamiento Entrevistas de Diagnstico, Orientacin y Seguimiento a las Personas que Acuden a los Centros de Prevencin y Tratamiento Realizacin de Campaas para Promover los Programas de la Direccin de Prevencin del Delito Unidad de Medida Ttulo Proyecto Persona Inspeccin Cdula de Identidad Cdula de Identidad Cdula de Identidad Cdula de Identidad Pasaporte Sello Registro Plantel Programadas 2000 40.000 5 20.000 30.000 520.000 970.000 600.000 60.000 200.000 100.000 250 150

Curso y Jornada

150

Plantel Taller

100 3.000

Participante

30.000

Grupo Participante Clnica Caso Activo

160 1.800 2 5.000

Entrevista

7.500

Campaa

450

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 4

METAS
Denominacin Incorporacin de Medios de Comunidad Social en la Divulgacin de Informacin Inherente a la Prevencin del Delito Investigacin en el Area de Familia y Delincuencia Investigacin sobre Violencia Carcelaria Otorgamiento de Porte de Armas Inspecciones a Empresas Comercializadoras Inspecciones a Empresas de Vigilancia, Custodia y Traslado de Valores Formacin de Agentes Policiales Cursos de Capacitacin al Personal Policial Capacitacin del Personal Policial Coordinar Actividades Deportivas y Culturales para los Internos a Nivel Nacional Incorporacin de Reclusos a las Actividades Educativas Formales Incorporacin de Reclusos a las Actividades de Educacin no Formal Atencin Psico Social a los Reclusos Otorgar Beneficios de Semi Libertad de acuerdo a las Leyes Vigentes Beneficio Otorgar Libertad Plena a aquellos Reclusos que hayan cumplido pena Persona Dotacin de Laboratorio de Criminalistica Creacin del Laboratorio de A.D.N. Creacin de Laboratorios por Circuito Judicial por efecto del Cdigo Orgnico Procesal Penal Ingresos de Alumnos en T.S.U. Criminalstica y Ciencias Policiales Ingresos de Alumnos en Licenciatura en Ciencias Policiales y Criminalstica Ingresos de Alumnos en Maestra, Gerencia y Administracin de Polica Criminalstica Laboratorio Laboratorio 450 11 1 1.200 Unidad de Medida Programadas 2000

Prensa Investigacin Investigacin Porte Otorgado Inspeccin Inspeccin

400 1 1 50.000 500 500

Alumno Curso Personal Capacitado Interno

1.500 12 561 6.000

Interno Interno Persona

7.000 6.000 22.000

Laboratorio Matrcula Matrcula

12 1.680 550

Matrcula

710

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 5

RECURSOS HUMANOS (En Millones de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 16.527 172 9.283 5.389 1.683 495 492 3 249 244 5 Monto Anual 51.001,8 1.174,7 35.045,7 10.686,5 4.094,9 541,8 539,1 2,7 569,3 557,3 12,0

Personal Fijo Tiempo Completo


Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

Personal Contratado
Empleado Obrero

TOTAL

17.271

52.112,9

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 6

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 2.505,6 29.898,4 1.068,4 3.403,9 8.162,0 5.354,3 29.831,4 50.985,4 26.327,9 3.225,5 885,6 18.034,5 3.046.876,2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 98

Direccin Superior Servicios Administrativos Relaciones Interiores Seguridad Jurdica Identificacin Seguridad Ciudadana Servicios de Inteligencia y Prevencin Polica Tcnica Judicial Custodia y Rehabilitacin del Recluso Extranjera Defensa Civil Previsin Social Asignaciones a Organismos del Sector Pblico

TOTAL

3.226.559,1

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 7

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En Millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 35,2 1,5 583,6 7.200,0 1.979,0 3.234,0 24.647,3 2.545,1 3.000,0 1.000,0 447.983,0 2.554.704,2 .

A0046 A0087 A0003 A0054 A0132 A0133 E5000 A0118 A0392 A0635

Instituto Nacional de Cooperacin Educativa (I.N.C.E.). Universidad Nacional Abierta (U.N.A.). Instituto Autnomo Caja de Trabajo Penitenciario. Instituto de Previsin Social de la Polica Tcnica Judicial. Aporte a la Polica Metropolitana. Subsidio de Capitalidad a la Gobernacin del Distrito Federal. Gobernacin del Distrito Federal. Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP). Fundacin Galera de Arte Nacional. Centro Simn Bolvar C.A. (C.S.B.). Ley de Asignaciones Econmicas Especiales Situado Constitucional

TOTAL

3.046.912,9

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 8

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 93.740,2 20.299,5 14.113,8 12.885,5 800,0 3.054.698,8 30.021,3

4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 4.51

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado

TOTAL

3.226.559,1

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 9

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Transferencias Subsidios Culturales al Sector Privado

Monto Anual en Bolvares 1.269.615.385 14.400.000 8.000.000 6.400.000 16.200.000

S0856-Museo de Arte Colonial. Distrito Federal. S0932-Sociedad Bolivariana.

Subsidios a Instituciones Benficas Privadas


S0007-Asociacin de Exfuncionarios Jubilados del Ministerio de Relaciones Interiores. S0827-Jardn de Infancia Cecilia Nez Sucre. 1.200.000 15.000.000 31.955.977 12.031.634 17.924.343 2.000.000 1.120.622.138 13.689.448 16.262.340 14.152.998 14.184.680 14.184.680 13.909.736 1.048.000 1.048.000 146.720.000 12.720.100 13.401.300 13.128.820 14.729.640 12.720.100 12.720.100 13.810.020 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 13.775.960 12.992.580 14.354.980

Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales


S0465-Federacin Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE). S0916-Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.). S1063-Sindicato Unico de Empleados Pblicos (SUNEP-JUSTICIA).

Subsidios a Entidades Religiosas S0025-Arquidicesis de Barquisimeto. S0026-Arquidicesis de Caracas. S0027-Arquidicesis de Ciudad Bolvar. S0028-Arquidicesis de Maracaibo. S0029-Arquidicesis de Mrida. S0030-Arquidicesis de Valencia. S0155-Caritas Venezolanas. S0244-Charitas de Caracas. S0295-Conferencia Episcopal. S0324-Dicesis de Barcelona. S0325-Dicesis de Barinas. S0326-Dicesis de Cabimas. S0327-Dicesis de Calabozo. S0328-Dicesis de Carora. S0329-Dicesis de Coro. S0331-Dicesis de Guanare. S0332-Dicesis de Guayana. S0333-Dicesis de la Guaira. S0334-Dicesis de los Teques. S0335-Dicesis de Maracay. S0336-Dicesis de Margarita. S0337-Dicesis de Maturn. S0338-Dicesis de San Carlos. S0339-Dicesis de San Cristbal. S0340-Dicesis de San Felipe. S0341-Dicesis de San Fernando de Apure.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 10

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin

Monto Anual en Bolvares 12.720.100 13.878.140 524.000 52.400.000 104.800.000 90.750.035 20.960.000 14.462.400 14.082.500 2.764.100 1.362.400 1.362.400 16.506.000 2.764.100 2.764.100 2.764.100 9.353.400 12.720.100 12.720.100 142.059.041 12.720.100 15.340.100 10.480.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.620.000 1.300.000 7.860.000 12.720.100 15.000.000 10.000.000 12.270.640 10.000.000 10.000.000 76.437.270 76.437.270

S0342-Dicesis de Trujillo. S0343-Dicesis de Valle la Pascua. S0633-Fundacin Monseor Ramn Ignacio Mndez. S0758-Iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona. S0790-Instituto de Previsin Social del Clero (IMPRECLERO). S0871-Otras Ayudas para Reparar Edificaciones Eclesisticas. S0952-Sostenimiento de Misiones. S0953-Sostenimiento de Seminarios. S1021-Arquidicesis de Cuman. S1053-Vicariato Apostlico de Tucupita. S1056-Cardenal Jos Al Lebrn. S1057-Cardenal Rosalio Castillo. S1058-Obispos Emritos. S1059-Vicariato Apostlico de Machiques. S1060-Vicariato Apostlico de Caron. S1061-Vicariato Apostlico de Puerto Ayacucho. S1062-Rectores de Seminario. S1147-Dicesis de Puerto Cabello. S1148-Dicesis de El Viga S1269-Convenio de Asistencia Religiosa en las Crceles. S1288-Dicesis de Punto Fijo. S1289-Dicesis de Guarenas. S1290-Centro de Readaptacin y Orientacin de la Comunidad Cristiana Jess es Seor (CENDERO). S1291-Proyecto de Orientacin Catlica Salud y Familia AC. S1292-Pastoral Medios de Comunicacin Arzobispado de Caracas. S1293-Pastoral Social Arquidicesis de Caracas. S1294-Proyecto Misiones del Seminario San Pedro Apstol - Dicesis de la Guaira. S1296-Oficina de Postulacin de la Causa de Beatificacin Doctor Jos Gregorio Hernndez. S1298-Iglesia Santa Rosa de Lima. Caracas. S1491-Dicesis de Carpano S1492-Santuario Nacional Nuestra Seora de Coromoto Guanare Edo. Portuguesa S1493-Parroquia Santsimo Sacramento. Rubio Edo. Tchira S1494-Parroquia Nuestra Seora de Lourdes. Aguas Calientes Edo. Tchira

Subsidios a Entidades Deportivas y Recreativas de Carcter Privado

S1450-Asociacin Civil Deportiva del Ministerio de Relaciones Interiores.

Transferencias Corrientes Diversas

S0963-Transferencias Diversas.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 11

PROGRAMA: 01 Direccin Superior UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Ministro Direccin General de Secretara Consultoria Jurdica Contralora Interna Direccin General de Informacin Direccin General de Informtica Direccin General de Planificacin y Presupuesto Direccin de Criptografa y Comunicaciones

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo

N de Cargos 288 41 112 135

Monto Anual 1.018.212.389 271.480.444 470.736.647 275.995.298

TOTAL

288

1.018.212.389

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 1.326.471.037 285.730.380 654.974.000 238.372.000

TOTAL

2.505.547.417

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 12

PROGRAMA: 02 Servicios Administrativos UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Asuntos Administrativos Direccin General de Administracin Direccin General de Recursos Humanos Direccin General de Servicios Generales

La recuperacin, mejoramiento y mantenimiento de centros penitenciarios constituye la actividad central del programa, as mismo, se ejecutaran planes en apoyo a la poltica de resocializacin del recluso y eliminacin del hacinamiento. Tambin centraliza los recursos para el mantenimiento de los edificios sede; los servicios bsicos excepto lo correspondiente al Cuerpo Tcnico de la Polica Judicial y la Comisin Nacional contra el Uso Ilcito de las Drogas, adems de los alquileres de las diferentes dependencias del Ministerio. Adicionalmente centraliza los recursos necesarios para cumplir con la contratacin colectiva del personal empleado y obrero.

METAS
Denominacin Unidad de Medida Programadas 2000

Reparaciones Generales de las Edificaciones Penitenciarias

Edificacin

32

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo

N de Cargos 2.078 28 169 208 1.673 15 15

Monto Anual 4.785.269.323 169.631.580 696.071.704 365.564.520 3.554.001.519 40.890.368 40.890.368

Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

Personal Contratado
Empleado

154 154

380.000.000 380.000.000

TOTAL

2.247

5.206.159.691

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 13

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales
Presupuesto Ordinario Rehabilitacin de Centros Penitenciarios

Denominacin

Monto Anual 16.991.667.100 390.070.000 8.373.904.639 3.342.555.157 1.251.555.157 2.091.000.000 697.000.000 1.394.000.000 800.000.000 193.784 29.898.390.680

Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo

4.06 4.07

Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias TOTAL

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 15 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S0465-Federacin Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE). S0916-Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.). Denominacin Monto Anual en Bolvares 193.784 193.784 193.784 193.784 127.764 66.020

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 14

PROGRAMA: 03 Relaciones Interiores UNIDAD EJECUTORA: Viceministro de Relaciones Interiores Direccin General de Poltica Interior Direccin General de Desarrollo Regional Direccin General de Ceremonial y Acervo Histrico

Se destinan recursos para que el programa d cumplimiento a su misin fundamental, la cual consiste en coordinar y supervisar las actividades relativas a las relaciones polticas vinculadas entre el Despacho, las Alcaldas y Comunidades Organizadas, a fin de garantizar la coherencia de acciones, con respecto a la autonoma territorial y funcional. En este sentido, la asignacin se distribuye entre las Direcciones adscritas (Direccin y Coordinacin, Dependencias Federales, Relaciones Municipales, Desarrollo Regional, Ceremonial y Acervo Histrico). Los Objetivos principales de la Direccin Nacional de Coordinacin del Desarrollo Fronterizo y de las Dependencias Federales es la de promover la presencia Venezolana en la Frontera y Dependencia Federal, junto con los Organismos Pblicos y Privados que tienen inherencia en el desarrollo de estas reas, con la finalidad de garantizar la soberana nacional, se prev brindar una mejor calidad de vida a las poblaciones asentadas en las Dependencias Federales, la cual deber desarrollarse a travs de la dotacin de servicios bsicos, educacin y salud, en armona con los organismos competentes, cuyas acciones se orienten a promover el desarrollo de forma armnica e integral por el especial ecosistema en el que se ubica. Corresponde a la Direccin de Relaciones Municipales, coordinar y dirigir las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y los trescientos treinta Municipios existentes en la Repblica, para ello se prevn los recursos necesarios para efectuar las convenciones de Alcaldes, eventos mediante los cuales los representantes de estos Entes Descentralizados informan sobre los avances de su gestin, planes y las necesidades que deben ser atendidas con apoyo del Ejecutivo Nacional. En el marco del cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, la Direccin de Ceremonial y Acervo Histrico de la Nacin ejecutar actividades protocolares, en estrecha colaboracin con el Poder Legislativo y Judicial, los Despachos Ejecutivos, Gobernaciones de Estado, Autoridades Eclesisticas, Academias Nacionales, as como los Actos Conmemorativos de Fiestas Nacionales, Natalicios de Prceres de la Independencia, Condecoraciones de la Orden del Libertador en sus Cinco Clases, y Generalsimo Francisco de Miranda en sus tres Clases, La Planificacin Protocolar de la Visitas Oficiales de Jefes de Estado, etc. Adems de estas ceremonias, esta Direccin proseguir con el plan de mantenimiento de los museos y monumentos adscritos al Organismo, la preservacin y conservacin de las joyas y pertenencias del Libertador que se encuentran en guardia y custodia por parte del Banco Central de Venezuela. La Direccin General de Desarrollo Regional encargada de tramitar y dar seguimiento a los recursos asignados a las Entidades Federales y Municipales, por concepto de Situado Constitucional y Ley de Asignaciones Econmicas Especiales, revisar y analizar los proyectos de inversin remitidos al Organismo por estos entes, en especial de la ltima normativa legal mencionada ya que deben ir en armona con los planes de desarrollo que tenga previsto el Ejecutivo Nacional.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 15

METAS
Unidad de Medida Denominacin Visitas de Inspeccin a Dependencias Federales Asesora Tcnica a Municipios Estudios Situacin Municipal Convencin Nacional de Alcaldes Concesin de condecoraciones a Personalidades Asistencia Protocolar en Actos Oficiales Visita Reunin Tesis Evento Condecoracin Acto 10 60 2 1 2.000 80 Programadas 2000

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo

N de Cargos 116 20 32 64

Monto Anual 356.697.926 131.477.580 107.553.386 117.666.960

TOTAL

116

356.697.926

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 560.728.816 201.036.000 223.105.000 69.082.000 14.400.000 1.068.351.816

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 16

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 12 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios Culturales al Sector Privado S0856-Museo de Arte Colonial. Distrito Federal. S0932-Sociedad Bolivariana. Denominacin Monto Anual en Bolvares 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 8.000.000 6.400.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 17

PROGRAMA: 04 Seguridad Jurdica UNIDAD EJECUTORA: Viceministro de Seguridad Jurdica Direccin General de Derechos Humanos Direccin General de Justicia y Cultos Direccin General del Archivo General de la Nacin Direccin General de Registros y Notaras

La seguridad jurdica es un valor esencial del estado de derecho y sobre todo un servicio pblico concreto, cuando se cristaliza en el funcionamiento permanente, continuo, regular y eficaz, de las Dependencias Estatales, encargadas de registrar y otorgar "fuerzas de verdad jurdica" a los actos y derechos de los miembros del cuerpo social. En toda sociedad, la seguridad jurdica entendida como la garanta para los ciudadanos de que sus derechos, expectativas e intereses sern respetados, siempre y cuando se conduzcan de conformidad con la ley, constituye un medio de las oficinas de registro principal y subalternos, mercantil y notaras publicas en todo el territorio nacional. Adems, mantiene una relacin permanente y de enorme significacin con la Iglesia Catlica y dems cultos legalmente establecidos en el pas, igualmente dirige y supervisa las actividades necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de administracin de justicia, atribuye al Ministerio la Ley Orgnica del Poder Judicial. La conservacin de los documentos histricos de nuestra nacionalidad, es importante ya que sin duda es la memoria del pueblo, por ello se mejoraran los archivos y procedimientos mediante la aplicacin de sistemas automatizados que permitan mantener en perfectas condiciones e higiene los fondos archivados.

METAS
Denominacin Restauracin y Conservacin de Documentos Histricos Digitalizacin de Documentos Investigaciones Histricas Autenticacin y Reconocimientos de Documentos Protocolizacin de Ttulos Cientficos Elaboracin de Proyectos de Leyes Asesoramiento Jurdico Gratuito Visitas de Inspeccin a las Depositarias Judiciales Unidad de Medida Folio Folio Investigacin Documento Ttulo Proyecto Persona Inspeccin Programadas 2000 3.000 100.000 45 100.000 40.000 5 20.000 30.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 18

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo

N de Cargos 134 5 61 68

Monto Anual 406.269.217 43.515.900 201.910.656 160.842.661

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico

9 9

6.795.292 6.795.292

TOTAL

143

413.064.509

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales
Presupuesto Ordinario Modernizacin, Automatizacin y Fortalecimiento del Sistema

Denominacin

Monto Anual 514.564.298 24.070.090 30.100.000 1.713.352.280 16.352.280 1.697.000.000 1.000.000.000 697.000.000 1.121.852.138

Registral Venezolano Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo 4.07 Transferencias

TOTAL

3.403.938.806

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 19

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 16 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Entidades Religiosas S0025-Arquidicesis de Barquisimeto. S0026-Arquidicesis de Caracas. S0027-Arquidicesis de Ciudad Bolvar. S0028-Arquidicesis de Maracaibo. S0029-Arquidicesis de Mrida. S0030-Arquidicesis de Valencia. S0155-Caritas Venezolanas. S0244-Charitas de Caracas. S0295-Conferencia Episcopal. S0324-Dicesis de Barcelona. S0325-Dicesis de Barinas. S0326-Dicesis de Cabimas. S0327-Dicesis de Calabozo. S0328-Dicesis de Carora. S0329-Dicesis de Coro. S0331-Dicesis de Guanare. S0332-Dicesis de Guayana. S0333-Dicesis de la Guaira. S0334-Dicesis de los Teques. S0335-Dicesis de Maracay. S0336-Dicesis de Margarita. S0337-Dicesis de Maturn. S0338-Dicesis de San Carlos. S0339-Dicesis de San Cristbal. S0340-Dicesis de San Felipe. S0341-Dicesis de San Fernando de Apure. S0342-Dicesis de Trujillo. S0343-Dicesis de Valle la Pascua. S0633-Fundacin Monseor Ramn Ignacio Mndez. S0758-Iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona. S0790-Instituto de Previsin Social del Clero (IMPRECLERO). S0871-Otras Ayudas para Reparar Edificaciones Eclesisticas. S0952-Sostenimiento de Misiones. S0953-Sostenimiento de Seminarios. S1021-Arquidicesis de Cuman. S1053-Vicariato Apostlico de Tucupita. S1056-Cardenal Jos Al Lebrun. S1057-Cardenal Rosalio Castillo. S1058-Obispos Emritos. S1059-Vicariato Apostlico de Machiques. S1060-Vicariato Apostlico de Caron. S1061-Vicariato Apostlico de Puerto Ayacucho. S1062-Rectores de Seminario. Denominacin Monto Anual en Bolvares 1.120.622.138 1.120.622.138 1.120.622.138 1.120.622.138 13.689.448 16.262.340 14.152.998 14.184.680 14.184.680 13.909.736 1.048.000 1.048.000 146.720.000 12.720.100 13.401.300 13.128.820 14.729.640 12.720.100 12.720.100 13.810.020 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 12.720.100 13.775.960 12.992.580 14.354.980 12.720.100 13.878.140 524.000 52.400.000 104.800.000 90.750.035 20.960.000 14.462.400 14.082.500 2.764.100 1.362.400 1.362.400 16.506.000 2.764.100 2.764.100 2.764.100 9.353.400

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 20

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen Esp. SubEsp. Denominacin S1147-Dicesis de Puerto Cabello. S1148-Dicesis de El Viga S1269-Convenio de Asistencia Religiosa en las Crceles. S1288-Dicesis de Punto Fijo. S1289-Dicesis de Guarenas. S1290-Centro de Readaptacin y Orientacin de la Comunidad Cristiana Jess es Seor (CENDERO). S1291-Proyecto de Orientacin Catlica Salud y Familia AC. S1292-Pastoral Medios de Comunicacin Arzobispado de Caracas. S1293-Pastoral Social Arquidicesis de Caracas. S1294-Proyecto Misiones del Seminario San Pedro Apstol Dicesis de la Guaira. S1296-Oficina de Postulacin de la Causa de Beatificacin Doctor Jos Gregorio Hernndez. S1298-Iglesia Santa Rosa de Lima. Caracas. S1491-Dicesis de Carpano S1492-Santuario Nacional Nuestra Seora de Coromoto Guanare Edo. Portuguesa S1493-Parroquia Santsimo Sacramento. Rubio Edo. Tchira S1494-Parroquia Nuestra Seora de Lourdes. Aguas Calientes Edo. Tchira Monto Anual en Bolvares 12.720.100 12.720.100 142.059.041 12.720.100 15.340.100 10.480.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.620.000 1.300.000 7.860.000 12.720.100 15.000.000 10.000.000 12.270.640

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 21

PROGRAMA: 05 Identificacin UNIDAD EJECUTORA: Oficina Nacional de Identificacin Direccin General de Identificacin

La Oficina Nacional de Identificacin, tiene como misin dotar a todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros de un servicio ptimo de identificacin y control, de alta calidad y confiabilidad dentro de un mismo marco de seguridad y control. Con el propsito de superar estos problemas se replantea un proceso gradual de reestructuracin y modernizacin global en los aspectos organizativos, funcionales y operativos. Dentro de este contexto, se establecen las siguientes metas: adquisicin de equipos de alta tecnologa, para sustituir los sistemas obsoletos de confirmacin dactilar por una tecnologa de avanzada, as como la contratacin de servicios especializados en procesamiento de datos, que permitan establecer mecanismos y procesos que optimizaran el servicio que all se presta. Se prevn recursos para atender las solicitudes de incremento por concepto de los cnones de arrendamiento, as como para mejorar las instalaciones fsicas donde funcionan las unidades operativas adscritas a esta Direccin.

METAS
Denominacin Emisin Originales de Cdulas de Identidad Emisin Duplicados de Cdulas de Identidad Renovacin de Cdulas de Identidad Modificacin de Datos en Cdulas de Identidad Emisin de Pasaportes Venezolanos Originales Renovacin de Pasaportes Cambio de Datos en Pasaportes Emisin de Pasaportes de Emergencia Registro de Transacciones en el Sistema de Identificacin Confrontacin de Registro de Dactiloscopia Concesin de Naturalizacin Cambios de Visa Aprobacin de Solicitudes de Ingreso Prorrogas de Visas Concedidas Concesin de Residencias Recuentos de Pasaportes Extranjeros Operativo de Deportacin de Indocumentados Unidad de Medida Cdula de Identidad Cdula de Identidad Cdula de Identidad Cdula de Identidad Pasaporte Sello Registro Pasaporte Registro Datos Resolucin Visa Visa Visa Visa Recuento Viaje Semanal Programadas 2000 520.000 970.000 600.000 60.000 200.000 100.000 250 100 5.500.000 800.000 12.000 160.000 200.000 82.800 200 140.000 24

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 22

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo

N de Cargos 1.772 18 629 1.125

Monto Anual 4.200.788.709 108.368.820 2.277.353.434 1.815.066.455

TOTAL

1.772

4.200.788.709

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 5.464.432.427 2.028.690.000 568.895.000 100.000.000

TOTAL

8.162.017.427

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 23

PROGRAMA: 06 Seguridad Ciudadana UNIDAD EJECUTORA: Viceministro de Seguridad Ciudadana Direccin General de Coordinacin Policial Comisin Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas Direccin Nacional de Armas y Explosivos Direccin de Prevencin del Delito

Este programa contiene las reas de Coordinacin Policial, Comisin Nacional contra el Uso Indebido de las Drogas, Armas y Explosivos, y Prevencin del Delito. Entre sus funciones est el establecer relaciones de coordinacin entre los cuerpos policiales del pas, con base a la poltica de seguridad ciudadana, mantener contacto permanente, asesoras y control de los diferentes cuerpos de polica de la Repblica, con la finalidad de garantizar un eficaz desempeo en beneficio de la colectividad, para ello se han asignado recursos para el equipamiento de los cuerpos de seguridad en el mbito nacional, as como tambin para mejorar el perfil de los profesionales egresados de las Escuelas de Polica. La Direccin de Armas y Explosivos se encargar de autorizar, registrar y ejercer supervisin y control de empresas importadoras, comercializadoras de armas, municiones, explosivos no considerados como material de guerra, as como tambin de las empresas de vigilancia privada, de custodia de valores y de tenencia y porte de armas. La Direccin de Prevencin del Delito realizar actividades encaminadas a incorporar a la comunidad en la prevencin del delito, mediante mecanismos y canales de participacin, con la finalidad de minimizar las conductas delictivas. Para la consecucin de estos objetivos se desarrollarn campaas masivas y permanentes a travs de los medios de comunicacin, proveer de material informativo y orientacin a las organizaciones de base.

METAS
Denominacin Incorporacin de Planteles de Educacin Bsica al Programa Prevencin en Educacin Cursos y/o Jornadas de Induccin Dirigidos a Docentes y dems Personal de los Institutos Educativos. Incorporacin de Escuelas Bolivarianas Realizacin de Talleres en Materia de Prevencin a Grupos Comunitarios Formacin de Integrantes de los Grupos de Base en Materia de Prevencin del delito Conformacin de Grupos Voluntarios del Programa Comunidad Incorporacin de Jvenes al Voluntariado Preventivo Creacin de Clnicas Jurdicas Atencin Especializada a las Personas Beneficiarias de los Centros de Prevencin y Tratamiento Unidad de Medida Plantel Programadas 2000 150

Curso y Jornada

150

Plantel Taller

100 3.000

Participante

30.000

Grupo Participante Clnica Caso Activo

160 1.800 2 5.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 24

METAS
Denominacin Entrevistas de Diagnostico, Orientacin y Seguimiento a las Personas que acuden a los Centros de Prevencin y Tratamiento. Realizacin de Campaas para Promover los Programas de la Direccin de Prevencin del Delito Incorporacin de Medios de Comunicacin Social en la Divulgacin de Informacin Inherente a la Prevencin del Delito. Investigacin en el Area de Familia y Delincuencia Investigacin sobre Violencia Carcelaria Otorgamiento de Porte de Armas Inspecciones a Empresas Comercializadoras Inspecciones a Empresas de Vigilancia, Custodia y Traslado de Valores Cursos de Formacin de Agentes Policiales Formacin de Agentes Policiales Cursos de Capacitacin al Personal Policial Capacitacin del Personal Policial Unidad de Medida Programadas 2000

Entrevista

7.500

Campaa

450

Prensa Investigacin Investigacin Porte Otorgado Inspeccin

400 1 1 50.000 500

Inspeccin Curso Alumno Curso Personal Capacitado

500 12 1.500 12 561

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo

N de Cargos 418 21 150 237 10 14 11 3 85 80 5 517

Monto Anual 1.134.886.292 130.900.220 569.365.841 419.987.513 14.632.718 19.846.673 17.152.572 2.694.101 174.194.932 162.194.932 12.000.000 1.328.927.897

Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

Personal Contratado Empleado Obrero TOTAL

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Denominacin Monto Anual 1.750.650.835 2.593.539.995 546.398.795 458.748.344 5.000.000

TOTAL

5.354.337.969

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 26

PROGRAMA: 07 Servicios de Inteligencia y Prevencin UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Servicio de Inteligencia y Prevencin

El programa proseguir los proyectos que actualmente estn en ejecucin, destinados a garantizar el orden pblico y la seguridad del Estado, ofreciendo la proteccin requerida a los dems sectores de la vida econmica y pblica en general, con la finalidad de resguardar el clima de paz y sosiego necesario para el avance social del pas, para lo cual se abocar a la intensificacin y perfeccionamiento de las labores de inteligencia y prevencin del delito.

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo

N de Cargos 1 1

Monto Anual 7.786.800 7.786.800

TOTAL

7.786.800

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.51 Gastos de Personal Gastos de Defensa y Seguridad del Estado Denominacin Monto Anual 10.057.950 29.821.346.210

TOTAL

29.831.404.160

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 27

PROGRAMA: 08 Polica Tcnica Judicial UNIDAD EJECUTORA: Cuerpo Tcnico de Polica Judicial

El Cuerpo Tcnico de Polica Judicial, orientar sus esfuerzos en la realizacin de acciones dirigidas al mejoramiento de los recursos humanos, en la dotacin de equipos y en la puesta en prctica de nuevas tcnicas en la investigacin de los delitos. Por otra parte, se desarrollarn un conjunto de actividades en coordinacin con otras organizaciones de polica, tribunales de justicia y el Ministerio Pblico. A travs del Instituto Universitario de Polica Cientfica se ampliarn y actualizarn los sistemas de procesos de enseanzaaprendizaje para una mejor atencin en el rea Cientfica Policial.

METAS
Denominacin Dotacin de Laboratorio de Criminalstica Creacin del Laboratorio de A.D.N. Creacin de Laboratorios por Circuito Judicial por efecto del Cdigo Orgnico Procesal Penal Ingresos de Alumnos en T.S.U . Criminalstica y Ciencias Policiales Ingresos de Alumnos en Licenciatura en Ciencia Policiales y Criminalstica Ingresos de Alumnos en Maestra, Gerencia y Administracin de Polica Criminalstica Unidad de Medida Laboratorio Laboratorio Programadas 2000 11 1

Laboratorio Matrcula Matrcula

12 1.680 550

Matrcula

710

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 28

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo

N de Cargos 7.186 15 6.883 288

Monto Anual 28.286.976.000 172.605.000 26.707.591.000 1.406.780.000

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico Personal Administrativo

249 249

81.385.574 81.385.574

Personal Contratado
Empleado

10 10

15.106.594 15.106.594

TOTAL

7.445

28.383.468.168

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales
Presupuesto Ordinario Reforma del Sistema de Justicia Penal

Denominacin

Monto Anual 41.826.573.365 1.541.922.176 2.645.000.000 1.460.000.000 1.185.000.000 1.185.000.000 4.651.937.547 351.937.547 4.300.000.000 2.000.000.000 2.300.000.000 120.000.000 200.000.000 50.985.433.088

Crdito Externo

4.04

Activos Reales
Presupuesto Ordinario Reforma del Sistema de Justicia Penal

Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo

4.07 4.51

Transferencias Gastos de Defensa y Seguridad del Estado TOTAL

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 29

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 03 Transferencias Transferencias al Exterior Transferencias Corrientes al Sector Privado Transferencias a Organismos Internacionales o Instituciones en el Exterior I0119-Organizacin Internacional de Polica (INTERPOL) Denominacin Monto Anual en Bolvares 100.000.000 100.000.000 100.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 03 03 01

100.000.000 100.000.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 30

PROGRAMA: 09 Custodia y Rehabilitacin de Reclusos

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General de Custodia y Rehabilitacin del Recluso Direccin de Atencin Integral al Recluso Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios Guardia Nacional

Le corresponde a la Direccin de Custodia, la aplicacin de polticas integrales en lo penitenciario, carcelario, criminalstico y de las leyes vigentes, brindar atencin integral a la poblacin reclusa en materia social, sicolgica, mdica, religiosa, educativa, laboral, deportiva y cultural y, la evaluacin de los individuos beneficiados con medidas de semi - libertad y libertad plena, seguimiento de los casos incorporados al rgimen abierto, libertad condicional y las medidas de aprobacin. Se contemplan los recursos necesarios para mejorar los procesos administrativos de los traslados de procesados a las instancias correspondientes. Asimismo se incluyen los recursos para elaborar el Registro Nacional de Procesados y Penados dentro de los Centros Penitenciarios de la Repblica.

METAS
Denominacin Coordinar Actividades Deportivas y Culturales para los Internos a Nivel Nacional Incorporacin de Reclusos a las Actividades Educativas Formales Incorporacin de Reclusos a las Actividades de Educacin no Formal Atencin Psico Social a los Reclusos Otorgar Beneficios de Semi Libertad de Acuerdo a las Leyes Vigentes Otorgar Libertad Plena a Aquellos Reclusos que hayan Cumplido Pena Unidad de Medida Interno Programadas 2000 6.000

Interno Interno Persona Beneficio Persona

7.000 6.000 22.000 1.200

450

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo

N de Cargos 3.888 9 989 2.890

Monto Anual 9.220.609.420 53.634.420 3.650.876.000 5.516.099.000

Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo Obrero

Personal Fijo Tiempo Parcial


Profesional y Tcnico

208 208 4.096

392.881.936 392.881.936 9.613.491.356

TOTAL

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 31

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Denominacin Monto Anual 11.987.286.880 12.330.263.660 421.773.600 1.475.440.262 113.137.270

TOTAL

26.327.901.672

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen Esp. SubEsp. 00 00 02 02 00 00 00 02 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados A0046-Instituto Nacional de Cooperacin Educativa (I.N.C.E.) A0087-Universidad Nacional Abierta (U.N.A.) 4.07 4.07 99 99 00 01 00 00 Transferencias Corrientes y de Capital Diversas Transferencias Corrientes Diversas S0963-Transferencias Diversas Denominacin Monto Anual en Bolvares 113.137.270 36.700.000 36.700.000 36.700.000 35.200.000 1.500.000 76.437.270 76.437.270 76.437.270

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 32

PROGRAMA: 10 Extranjera UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Extranjera

Este programa cumplir con las atribuciones que le sern asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio del Interior y Justicia, ademas aquellas que le dispongan mediante Decretos y Resoluciones. Se prevn los recursos para coordinar lo relativo a: expedicin de visas y procesamiento de las peticiones de ingresos de ciudadanos extranjeros al pas. Asimismo, tiene previsto actualizar el archivo y registro de extranjeros en coordinacin con la Oficina Nacional de Identificacin, mediante la instalacin de un Sistema de Informacin de control de extranjeros, que permita ejercer un control eficaz de los mismos dentro del pas. Esta Direccin implantar mecanismos para dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales referente a los extranjeros y cooperar de esta manera con los Organos de la Administracin de Justicia, con el firme propsito de dar informacin veraz y precisa con respecto a los ciudadanos solicitadas por los organismos policiales y tribunales de la Repblica.

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo

N de Cargos 615 11 252 352

Monto Anual 1.497.010.646 67.152.240 866.840.159 563.018.247

TOTAL

615

1.497.010.646

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales
Presupuesto Ordinario Seguridad y Convivencia Ciudadana

Denominacin

Monto Anual 1.978.096.637 233.600.000 316.000.000 697.800.000 800.000 697.000.000 697.000.000

Crdito Externo

TOTAL

3.225.496.637

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 33

PROGRAMA: 11 Defensa Civil UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Defensa Civil

Este programa dirige y supervisa las actividades necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de defensa civil que atribuya la Ley Orgnica de Seguridad y Defensa; e integrar los esfuerzos pblicos y privados para prevenir y/o minimizar los efectos que puedan generar cualquier situacin de emergencia que atente contra la vida y bienes de la poblacin. Prestar asistencia y atender los daos derivados de situaciones de desastres de origen natural, social o tecnolgico y por consiguiente el socorro de las poblaciones afectadas.

METAS
Denominacin Operativos Tradicionales de Defensa Civil Unidad de Medida Operativo Programadas 2000 5

RECURSOS HUMANOS (En Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo
Directivo Profesional y Tcnico Personal Administrativo

N de Cargos 31 3 6 22

Monto Anual 87.342.244 18.148.860 23.694.246 45.499.138

TOTAL

31

87.342.244

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 115.194.947 569.500.000 75.650.000 125.200.000

TOTAL

885.544.947

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 34

PROGRAMA: 12 Previsin Social

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General de Recursos Humanos

Corresponde a este Programa, cumplir el rol social de promocin y consolidacin del recurso humano del Ministerio, con acciones dirigidas a fortalecer beneficios para el personal, referidas a: capacitacin y adiestramiento, atencin mdico odontolgica, guarderas, jubilaciones, pensiones, incapacidades y ayudas a empleados. Contempla tambin el Plan de becas y dems beneficios de orden contractual tanto para los empleados como para los obreros.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Transferencias Denominacin Monto Anual 11.214.430.077 101.076.907 258.000.000 13.000.000 6.448.028.397

TOTAL

18.034.535.381

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 35

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 13 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S0007-Asociacin de Ex - funcionarios Jubilados del Ministerio de Relaciones Interiores. S0827-Jardn de Infancia Cecilia Nez Sucre. 4.07 01 01 15 Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales S0465-Federacin Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE). S0916-Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.). S1063-Sindicato Unico de Empleados Pblicos (SUNEPJUSTICIA). 4.07 01 01 17 Subsidios a Entidades Deportivas y Recreativas de Carcter Privado S1450-Asociacin Civil Deportiva del Ministerio de Relaciones Interiores. Denominacin Monto Anual en Bolvares 57.962.193 57.962.193 57.962.193 16.200.000 1.200.000 15.000.000 31.762.193 11.903.870 17.858.323 2.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

10.000.000

10.000.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 36

PROGRAMA: 98 Asignaciones a Organismos del Sector Pblico UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Ministro Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) Instituto Autnomo Caja de Trabajo Penitenciario Galera Nacional Centro Simn Bolvar

Este Programa contempla los aportes legales reglamentarios por concepto de Situado Constitucional, Ley de Asignaciones Econmicas Especiales, el aporte a la Polica Metropolitana, y el Subsidio de Capitalidad a la Gobernacin del Distrito Federal. Adems, se incluye el aporte presupuestario al Instituto de Previsin Social para el personal adscrito a la Polica Tcnica Judicial, el cual se destinar al pago de las pensiones y jubilaciones otorgadas a los funcionarios conforme a la Ley de Polica Judicial y al Reglamento de ese Instituto. En lo que respecta al Instituto Autnomo Caja de Trabajo Penitenciario, su funcin bsica es la de lograr ocupar al recluso en actividades de readaptacin al medio social y laboral. Se contemplan los recursos necesarios para reactivar los centros artesanales, industriales y agropecuarios. Al Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), se le asignan los recursos para atender los gastos de funcionamiento, adems de los recursos necesarios para optimizar la infraestructura penitenciaria. Adems se incluyen Bs. 3.000,0 millones para la nueva sede de la Galera Nacional y Bs. 1.000,0 millones para la Rehabilitacin y Remodelacin del Centro Simn Bolvar, entes adscritos a la Gobernacin del Distrito Federal.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Transferencias
A0003 Instituto Autnomo Caja de Trabajo Penitenciario

Denominacin

Monto Anual 3.046.876.224.400 583.600.000 583.600.000 7.200.000.000

Transferencias Corrientes
A0054 Instituto de Previsin Social de la Polica Tcnica

Judicial Transferencias Corrientes


A0132 Aporte a la Polica Metropolitana

7.200.000.000 1.979.000.000 1.979.000.000

Transferencias Corrientes
A0133 Subsidio de Capitalidad a la Gobernacin del Distrito

Federal Transferencias Corrientes


E5000 Gobernacin del Distrito Federal

3.234.000.000 3.234.000.000 24.647.300.000

Transferencias Corrientes

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 37

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Incidencia del Aumento de Sueldo aprobado por el Ejecutivo Nacional en el ao 1999
A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias

Monto Anual

24.647.300.000 2.545.100.000 545.100.000 2.000.000.000

Transferencias Corrientes Transferencia de Capital Apoyo al Mejoramiento de la Gestin de Justicia Presupuesto Ordinario (Pari Passu)
A0392 Fundacin Galera de Arte Nacional

2.000.000.000 3.000.000.000

Transferencias de Capital Nueva Sede de la Galera Nacional Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Interno
A0635 Centro Simn Bolvar, C.A.

3.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000

Transferencias de Capital Rehabilitacin y Remodelacin del Centro Simn Bolvar Crdito Interno Asignaciones Econmicas Especiales E5100-Estado Amazonas. E5200-Estado Anzotegui. E5300-Estado Apure. E5400-Estado Aragua. E5500-Estado Barinas. E5600-Estado Bolvar. E5700-Estado Carabobo. E5800-Estado Cojedes. E5900-Estado Delta Amacuro. E6000-Estado Falcn. E6100-Estado Gurico. E6200-Estado Lara. E6300-Estado Mrida. E6400-Estado Miranda. E6500-Estado Monagas. E6600-Estado Nueva Esparta. E6700-Estado Portuguesa. E6800-Estado Sucre. E6900-Estado Tchira. E7000-Estado Trujillo. E7100-Estado Yaracuy. E7200-Estado Zulia. 1.000.000.000 1.000.000.000 447.983.006.400 3.102.268.797 32.906.062.709 13.514.330.146 12.792.480.978 7.967.657.621 14.789.438.347 20.897.826.745 2.437.143.394 4.026.638.019 23.057.331.699 7.896.809.509 13.808.556.640 6.531.133.295 22.457.629.700 87.918.763.190 3.253.426.264 7.313.165.350 7.221.567.121 8.986.947.765 6.159.417.276 4.539.374.512 133.735.215.713

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 38

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo E7300-Estado Vargas. Situado Constitucional E5000-Distrito Federal. E5100-Estado Amazonas. E5200-Estado Anzotegui. E5300-Estado Apure. E5400-Estado Aragua. E5500-Estado Barinas. E5600-Estado Bolvar. E5700-Estado Carabobo. E5800-Estado Cojedes. E5900-Estado Delta Amacuro. E6000-Estado Falcn. E6100-Estado Gurico. E6200-Estado Lara. E6300-Estado Mrida. E6400-Estado Miranda. E6500-Estado Monagas. E6600-Estado Nueva Esparta. E6700-Estado Portuguesa. E6800-Estado Sucre. E6900-Estado Tchira. E7000-Estado Trujillo. E7100-Estado Yaracuy. E7200-Estado Zulia. E7300-Estado Vargas. Denominacin Monto Anual 2.669.821.610 2.554.704.218.000 212.462.994.340 39.042.965.412 116.945.355.045 60.420.002.218 141.786.148.222 73.875.600.466 122.127.062.377 175.213.571.286 50.000.051.439 41.335.926.132 90.079.479.002 80.263.771.208 148.700.423.254 88.515.783.126 218.201.050.338 78.322.067.500 57.745.080.262 89.441.774.246 98.398.414.463 110.979.133.558 79.763.223.156 69.806.314.050 251.576.074.630 59.701.952.270

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 39

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen Esp. SubEsp. 00 00 02 02 00 00 00 02 Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados A0003-Instituto Autnomo Caja de Trabajo Penitenciario. Transferencias Corrientes a las Instituciones de Seguridad Social A0054-Instituto de Previsin Social de la Polica Tcnica Judicial. Transferencias Corrientes a las Entidades Federales A0132-Aporte a la Polica Metropolitana. A0133-Subsidio de Capitalidad a la Gobernacin del Distrito Federal. E5000-Distrito Federal. Transferencias Corrientes a otros Organismos del Sector Pblico A0118-Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP). Transferencias de Capital Internas Transferencias de Capital al Sector Pblico Transferencias de Capital a Entidades Federales E5100-Estado Amazonas. E5200-Estado Anzotegui. E5300-Estado Apure. E5400-Estado Aragua. E5500-Estado Barinas. E5600-Estado Bolvar. E5700-Estado Carabobo. E5800-Estado Cojedes. E5900-Estado Delta Amacuro. E6000-Estado Falcn. E6100-Estado Gurico. E6200-Estado Lara. E6300-Estado Mrida. E6400-Estado Miranda. E6500-Estado Monagas. E6600-Estado Nueva Esparta. E6700-Estado Portuguesa. E6800-Estado Sucre. E6900-Estado Tchira. E7000-Estado Trujillo. Denominacin Monto Anual en Bolvares 3.046.876.224.400 38.189.000.000 38.189.000.000 583.600.000 583.600.000 7.200.000.000 7.200.000.000 29.860.300.000 1.979.000.000 3.234.000.000 24.647.300.000 545.100.000 545.100.000 453.983.006.400 453.983.006.400 447.983.006.400 3.102.268.797 32.906.062.709 13.514.330.146 12.792.480.978 7.967.657.621 14.789.438.347 20.897.826.745 2.437.143.394 4.026.638.019 23.057.331.699 7.896.809.509 13.808.556.640 6.531.133.295 22.457.629.700 87.918.763.190 3.253.426.264 7.313.165.350 7.221.567.121 8.986.947.765 6.159.417.276

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

4.07

01

02

03

4.07

01

02

04

4.07 4.07 4.07 4.07

01 02 02 02

02 00 02 02

99 00 00 04

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 26 - 40

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen Esp. SubEsp. E7100-Estado Yaracuy. E7200-Estado Zulia. E7300-Estado Vargas. 4.07 02 02 99 Transferencias de Capital a otros Organismos del Sector Pblico A0118-Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP). A0392-Fundacin Galera de Arte Nacional. A0635-Centro Simn Bolvar C.A. (C.S.B.). Situado Situado Constitucional E5000-Distrito Federal. E5100-Estado Amazonas. E5200-Estado Anzotegui. E5300-Estado Apure. E5400-Estado Aragua. E5500-Estado Barinas. E5600-Estado Bolvar. E5700-Estado Carabobo. E5800-Estado Cojedes. E5900-Estado Delta Amacuro. E6000-Estado Falcn. E6100-Estado Gurico. E6200-Estado Lara. E6300-Estado Mrida. E6400-Estado Miranda. E6500-Estado Monagas. E6600-Estado Nueva Esparta. E6700-Estado Portuguesa. E6800-Estado Sucre. E6900-Estado Tchira. E7000-Estado Trujillo. E7100-Estado Yaracuy. E7200-Estado Zulia. E7300-Estado Vargas. Denominacin Monto Anual en Bolvares 4.539.374.512 133.735.215.713 2.669.821.610

2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 2.554.704.218.000 2.554.704.218.000 212.462.994.340 39.042.965.412 116.945.355.045 60.420.002.218 141.786.148.222 73.875.600.466 122.127.062.377 175.213.571.286 50.000.051.439 41.335.926.132 90.079.479.002 80.263.771.208 148.700.423.254 88.515.783.126 218.201.050.338 78.322.067.500 57.745.080.262 89.441.774.246 98.398.414.463 110.979.133.558 79.763.223.156 69.806.314.050 251.576.074.630 59.701.952.270

4.07 4.07

04 04

00 01

00 00

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

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MINISTERIO DE PRODUCCIN Y COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 1

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO


POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2000

La integracin en el Ministerio de la Produccin y el Comercio de las actividades realizadas por los Despachos de Agricultura y Cra, Industria y Comercio y Turismo, pretende articular coherentemente los procesos de transformacin nacional con el comercio interno e internacional. La visin productiva sectorizada actual, debe complementarse con otras perspectivas que se correspondan con el fenmeno de la globalizacin de la sociedad mundial. El objetivo que se persigue con la creacin del Ministerio de la Produccin y el Comercio consiste en incrementar la capacidad de la conduccin estratgica, focalizando sus funciones en la formulacin de polticas, planificacin, coordinacin y regulacin de los respectivos sectores que le competen, en la perspectiva de contribuir a la gobernabilidad del sistema social en su conjunto. Ambito de Competencia del Ministerio de la Produccin y el Comercio

Corresponde al Ministerio la formulacin de polticas, estrategias, planes y la definicin de acciones relacionadas con el desarrollo agrcola, industrial, comercial y turstico, conducente a la produccin de bienes, servicios y actos de regulacin, en armona con el ambiente. El Despacho atender a la produccin agrcola vegetal, animal, pesquera y forestal, propiciando en armona con el ambiente, el desarrollo agrcola y rural, en las reas de financiamiento, extensin, capacitacin, asistencia tcnica y desarrollo de granjas integrales. Asimismo, atender todos los aspectos relacionados con la sanidad vegetal y animal, la vigilancia y control tcnico de las actividades de almacenamiento, conservacin, transporte y oferta de productos agrcolas y el registro de hierros y seales. Propiciar una creciente participacin de los productores agrcolas primarios en los procesos de transformacin, as como alcanzar la pronta satisfaccin plena, fundamentalmente mediante produccin nacional, de los requerimientos nutricionales de toda la poblacin y lograr niveles crecientes para satisfacer los requerimientos mnimos indispensables de fibra (madera, papel y textiles). De igual manera, le corresponder la formulacin de polticas, estrategias y planes para el desarrollo industrial conducente a la produccin de bienes y servicios. Fundamentado tal desarrollo en el sistema cientfico y tecnolgico. Ser el rgano rector en la definicin de polticas, estratgicas y planes que procedan al desarrollo y fortalecimiento de la industria turstica dentro de un marco de respeto y proteccin del ambiente. Tendr a su cargo, conjuntamente con otras instancias competentes, todo lo relacionado con el comercio interior y exterior, negociaciones comerciales nacionales e internacionales, inversiones nacionales y extranjeras, propiedad intelectual, proteccin al consumidor, rgimen de pesas y medidas, normas tcnicas, certificacin de calidad, actividades tursticas y la formulacin, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, de la poltica aduanera y arancelaria y las dems competencias que le atribuyan las leyes. Atender igualmente, con los Ministerios del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Infraestructura todo lo relacionado con la tenencia de la tierra dentro del marco del ordenamiento territorial, propendiendo al uso intensivo y conservacionista de este recurso renovable y, a su vez, con el rescate y consolidacin de la infraestructura agrcola y sus servicios conexos. Lineamientos Generales de la Poltica Presupuestaria

Las polticas y las acciones estarn destinadas y fundamentadas en el rescate y relanzamiento de la base productiva del pas, en el marco de un conjunto de estrategias que permitirn adecuarse a la realidad existente de los mercados globalizados. En este sentido, tendrn el compromiso de contribuir al desarrollo eficiente, competitivo, tecnificado, sostenible y rentable de bienes y servicios de manera de satisfacer las necesidades internas y estimular la exportacin, mejorar la calidad

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 2

de vida del venezolano, mejorar la balanza comercial no petrolera, promover el desarrollo regional, propiciar el logro de adecuados niveles de productividad y produccin e incrementar la inversin privada en los sectores productivos. Sector Agricultura Se promover el desarrollo competitivo del sector agrcola nacional, garantizando eficientemente la seguridad alimentaria, en el marco de un conjunto de estrategias que permitan adecuarse con xito a la globalizacin de los mercados y enfrentar los retos y desafos del nuevo milenio, prevaleciendo el inters nacional. Se fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin rural, as como el desarrollo socio-econmico del pequeo y mediano productor. Se impulsar el fortalecimiento institucional de la capacidad rectora del desarrollo agrcola. Se har un esfuerzo por la consolidacin y rehabilitacin de la infraestructura agrcola y servicios conexos.

Al respecto se espera lograr: Estimular el incremento de la productividad de las cadenas agrcolas. Impulsar el desarrollo de nuevas reas de produccin a travs de los rubros bandera y estratgicos (arroz, palma aceitera, caa de azcar, ganadera de doble propsito, frutales y pesca artesanal), en espacios geogrficos definidos (eje Apure-Orinoco). Armonizar la investigacin y transferencia tecnolgica a la nueva realidad nacional, con el fin de lograr soluciones tecnolgicas a los problemas de produccin. Fortalecer y ampliar los programas sociales alimentarios y los programas de apoyos a los medianos y pequeos productores para mejorar la efectividad y disponibilidad de alimentos en los sectores de pobreza extrema y para mejorar la calidad de vida en el medio rural. Armonizar la relacin entre los distintos sectores que intervienen en el proceso productivo y de comercializacin, fortaleciendo las cadenas agroproductivas. Mejorar y fortalecer la infraestructura de apoyo y servicios de produccin. Darle continuidad a los planes de accin concertados entre los sectores pblicos y privados en las cadenas agroproductivas: agrcola (vegetal, animal, pesquera), forestal (pulpa, papel, artes grficas) y textil confeccin, para el ejercicio fiscal del ao 2000. Lograr una insercin de la agricultura en el contexto internacional, adecuada a la realidad e inters nacional. Culminar adecuadamente la integracin del sector agroalimentario venezolano, en el marco de los acuerdos de integracin regional.

Sector Industria Se promover el desarrollo industrial fundamentado en la bsqueda de la transformacin del aparato productivo en condiciones de equidad y competitividad. Se favorecer la integracin industrial a travs de las cadenas productivas y los ejes geopolticos de desarrollo. Se fortalecer el mercado interno mediante la promocin de inversiones y el apoyo a las pequeas y medianas empresas.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 3

Se impulsar la formulacin, coordinacin, seguimiento y evaluacin de planes, programas y proyectos orientados a concertar acciones con el sector privado y otros entes pblicos necesarios para mejorar el desempeo competitivo de las cadenas industriales y de los nuevos espacios industriales, que se impulsarn dentro de la estrategia del gobierno nacional y de descentralizacin desconcentrada. Se promover y estimular la formacin, desarrollo y sustentabilidad de las micro, pequeas y medianas industrias.

Para lo cual se prev lograr: Promover y estimular la innovacin tecnolgica aplicada a procesos industriales as como los mecanismos que garanticen la calidad de bienes y servicios adecuada a los estndares internacionales. Darle continuidad a los planes de accin concertados entre los sectores pblicos y privados en las cadenas productivas, tales como: aluminio, olefina-plsticos, automotriz, siderrgica, industria militar, industria farmacutica y construccin. Iniciar estudios de competitividad en los espacios geogrficos definidos en los ejes estratgicos territoriales, de tal forma de identificar las acciones que se deben desarrollar tanto en el sector pblico como en el privado, para desarrollar en los mismos un tejido industrial competitivo. Promover, captar proteger y registrar los flujos de capitales en las actividades productivas del pas a travs de empresas nacionales, mixtas y extranjeras.

Sector Comercio Se promovern las polticas y acciones destinadas a armonizar el relanzamiento productivo con la expansin de los canales de comercializacin y distribucin, propiciando un ambiente de competencia legtima. Se propiciar la modernizacin del sector comercial, de manera de lograr una insercin adecuada en las nuevas formas de comercio internacional. Se favorecer la consolidacin del sector exportador.

En este orden de ideas, se espera: Desarrollar y fomentar estrategias y acciones dirigidas a fortalecer y modernizar las pequeas y medianas empresas comerciales y, a su vez, apoyar el desarrollo del comercio electrnico. Normar el auge de las franquicias e impulsar el proyecto de las compras del sector pblico. Normar y mejorar los canales de comercializacin y el seguimiento de los precios internos, con el objeto de detectar y corregir las fallas de mercados existentes. Propiciar el desarrollo de programas para educar, proteger y defender al consumidor, adems de la elaboracin de un censo industrial, comercial y de servicios, para obtener un mapa digital de la estructura de la economa venezolana. Promover la defensa de los productos nacionales contra practicas desleales de comercio internacional, mediante el cumplimiento de la Ley Sobre Prcticas Desleales del Comercio Internacional y su reglamento, as como el cumplimiento de todos aquellos acuerdos internacionales en la materia antidumping y sobre subsidios, y medidas compensatorias de las cuales sea parte la Repblica de Venezuela Continuar con las actividades relativas a las negociaciones internacionales, mediante acuerdos comerciales e inversiones, evaluacin de convenios y estrategias de integracin, estudios exploratorios y la consolidacin de mecanismos que permitan optimizar la inversin de nuestros productos en los mercados internacionales.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 4

Fortalecer las actividades de negociaciones internacionales en el mbito de la Comunidad Andina de Naciones, Area de Libre Comercio de las Amricas, Mercado Comn del Sur, nuevos mercados de exportacin de productos no petroleros, consejeras econmicas comerciales de Venezuela en el exterior, esquema de preferencias arancelarias en la Unin Europea y nuevos problemas de la apertura comercial.

Sector Turismo Se desarrollar el establecimiento de una poltica armnica que promueva un turismo de calidad y competitivo en conjunto con el sector privado y otras agencias del Estado. Se procurar colocar a Venezuela como destino turstico mltiple, sea para el disfrute como para la inversin y negocio. Se dirigirn acciones hacia la explotacin nacional de nuestras ventajas comparativas con miras a desarrollar, por una parte; un turismo competitivo a nivel internacional por la va de: El desarrollo de varios polos tursticos de alto nivel de consumo; la promocin y el mercadeo estratgico; la optimizacin del marco legal; el mejoramiento continuo de la calidad del servicio global turstico, de la infraestructura de apoyo y de los servicios pblicos, para ubicar nuestro producto turstico dentro de los estndares internacionales de calidad.

En tal sentido se espera realizar lo siguiente: Dirigir, orientar y garantizar el espacio del aprovechamiento turstico. Evaluar, identificar y delimitar zonas de inters turstico, para promover inversiones orientadas hacia el turismo. Fomentar y mejorar la calidad de bienes y servicios para la actividad turstica. Disear programas de asistencia tcnica a las comunidades, para su incorporacin en el desarrollo turstico sostenible. Controlar y evaluar el desarrollo turstico regional orientado hacia el multidestino turstico. Disear lineamientos comunicaciones en materia turstica nacional e internacional, para as optimizar la participacin de Venezuela en la red de informacin turstica. Garantizar la participacin de Venezuela en eventos internacionales.

METAS
Denominacin Reparacin de Sedes Regionales Grandes y Pequeos Sistemas de Riego Rehabilitados y Consolidados Obras de Drenaje Reparacin de Vialidad Agrcola Unidad de Medida Sede Ha. Ha. Km2 Programadas 2000 23 448 279 1.076

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RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Contratado Empleados Obreros N de Cargos 4.782 196 1.276 1.158 2.152 190 184 6 Monto Anual 14.212.041 1.829.826 6.463.593 2.215.211 3.703.411 1.249.892 1.238.392 11.500

TOTAL

4.972

15.461.933

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (Monto en miles de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo Denominacin N de Cargos Monto Anual

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII XIV XV XVI XVII

Hasta-100.000 100.000-140.000 140.001-180.000 180.001-220.000 220.001-260.000 260.001-300.000 300.001-340.000 340.001-380.000 380.001-420.000 420.001-460.000 460.001-500.000 500.001-540.000 540.001-580.000 580.001-620.000 620.001-660.000 660.001-700.000 700.001-MAS

265 761 87 59 264 286 295 153 176 40 52 36 62 47 5 238

424.813 1.374.339 197.277 171.432 902.115 1.061.211 1.288.127 741.684 953.369 229.838 319.727 243.610 446.578 365.074 41.323 2.998.005

TOTALES

2.826

11.758.522

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO POR GRUPOS DE SALARIOS

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 6

2000 Grupo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Denominacin Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS TOTALES N de Cargos 1 2.142 3 6 Monto Anual 1.560 3.676.698 7.712 17.441

2.152

3.703.411

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 26.937,9 95,4 1.826,0 23.480,6 457,4 680,0 1.662,2 248,7 383,5 425,7 1.152,2 1.165,5 1.438,4 232,5 560,8 982,4 806,6 984,9 737,8 101.991,8 50,0 166.300,3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 98 99

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 3, 4, 5 y 6 Poltica Agrcola y Alimentaria Desarrollo Rural Desarrollo de Cadenas Agroproductivas Programa de Alimentos Estratgicos (PROAL) Actividades Comunes a los Programas 08, 09, 10, 11 y 12 Poltica Industrial Desarrollo Industrial Sectores Industriales Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) Actividades Comunes a los Programas 14, 15, 16, 17 y 18 Poltica de Comercio Comercio Interior Comercio Exterior Comisin Antidumping y Sobre Subsidios (CASS) Superintendencia para la Promocin y Proteccin de la Libre Competencia Turismo Asignaciones a Organismos del Sector Pblico Partidas No Asignables a Programas TOTAL

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 7

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 28.818,5 1.211,4 9.458,2 18.711,6 16.834,9 80,6 91.185,1

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Activos Financieros Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias

TOTAL

166.300,3

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 43.959,8 1.258,2 3.066,5 680,8 1.522,9 12.624,0 4.485,0 205,1 378,1 155,9 5.576,0 14.486,4 13.593,1

A0031 A0070 A0078 A0106 A0142 A0302 A0620 A0640 A0650 A0693 A0804 A0810 E1000 -

Instituto Agrario Nacional (IAN) Procuradura Agraria Nacional (PAN) Servicio Autnomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) Servicio Autnomo de los Recursos Pesqueros y Acucolas (SARPA) Instituto para la Defensa y Educacin del Consumidor y del Usuario (INDECU) Fundacin para la Capacitacin e Investigacin Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA) C.A. de Administracin y Fomento Elctrico (CADAFE) Corporacin de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO) Fondo Nacional del Cacao (FONCACAO) Fondo Nacional del Caf (FONCAFE) Corporacin para el Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria (CORPOINDUSTRIA) Fondo de Crdito Agropecuario (FCA) Gobernaciones

TOTAL

101.991,8

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 8

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin Monto Anual en Bolvares 194.600.000 194.600.000 4.000.000 4.000.000 60.600.000 20.600.000 40.000.000 130.000.000 30.000.000 100.000.000

Transferencias Transferencias Corrientes Internas Subsidios Educacionales al Sector Privado S0381-Escuela Salesiana de Barinas. Subsidios a Instituciones Benficas Privadas
S1500-Comit de Damas del Ministerio de la Produccin y el Comercio S0730-Guardera Infantil Negra Hiplita

Otros Subsidios Econmicos Directos al Sector Privado S0300-Consejo Nacional de Economa S0690-Fundacin Tecnolgica de Seguridad Integral (FUNSEIN)

PROGRAMA: 01 Actividades Centrales UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Ministro Direccin del Despacho Direccin General de Contralora Interna Direccin General de Consultora Jurdica Direccin General de Relaciones Institucionales e Intersectoriales Direccin General de Secretara Direccin General de Informacin y Relaciones Pblicas Direccin General de Recursos Humanos Direccin General de Administracin Direccin General de Planificacin y Polticas

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Contratado Empleados TOTAL N de Cargos 2.611 52 208 209 2.142 72 72 2.683 Monto Anual 5.307.054.387 353.027.732 896.890.375 382.134.222 3.675.002.058 671.000.000 671.000.000 5.978.054.387

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 9

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 15.395.329.896 486.902.199 5.185.650.106 99.500.000 5.770.574.422 26.937.956.623

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 13 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S1500-Comit de Damas del Ministerio de la Produccin y el Comercio. Transferencias Corrientes al Sector Pblico Transferencias Corrientes a los Entes Descentralizados A0002-Instituto Autnomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Monto Anual en Bolvares 22.000.000 22.000.000 20.600.000 20.600.000 20.600.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

4.07 4.07

01 01

02 02

00 02

PROGRAMA: 02 Actividades Comunes a los Programas 3, 4, 5 y 6 UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Vice-Ministro de Agricultura y Alimentacin

Las acciones del programa se orientan a la consecucin de los siguientes objetivos: Formular, coordinar y supervisar las polticas, programas, planes y proyectos agroalimentarios, de las cadenas agroproductivas y del desarrollo rural, de acuerdo con las polticas ministeriales. Promover y viabilizar los procesos de desarrollo de las cadenas agroproductivas y el desarrollo rural. Coordinar y supervisar la ejecucin de los programas integrales de desarrollo rural, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales. Propiciar y coordinar la insercin de los sistemas agrcolas vegetal, agrcola animal, agrcola pesquero, agrcola forestal y la agroindustria en la economa nacional e internacional. Garantizar la seguridad alimentaria nacional. Fomentar el desarrollo rural en los ejes estratgicos del pas, bajo los conceptos de sostenibilidad, equidad y justicia social.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 10

En materia de financiamiento participar y formular las polticas de investigacin, capacitacin y extensin, servicio de sanidad agropecuaria y tenencia de la tierra para los organismos pblicos del sector con los organismos y dependencias competentes. Coordinar las directrices en materia de infraestructura agrcola (riego, saneamiento, vialidad agrcola y electrificacin rural). Establecer y coordinar las actividades de investigacin del sector en coordinacin con los organismos competentes. Establecer y coordinar con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, los lineamientos sobre el catastro rural en los trminos establecidos en la Ley de Reforma Agraria. Formular la poltica de comercializacin de productos e insumos agrcolas, tanto de origen nacional como internacional, en coordinacin con el Ministerio de Finanzas y con el Viceministro de Comercio. Coordinar las polticas de sanidad vegetal y animal, insumos agrcolas, maquinarias y equipos. Participar en la determinacin de las directrices en materia de financiamiento de crdito pblico para el sector respectivo. Formular polticas, planes y programas que propendan al manejo racional de los suelos objeto de la explotacin agropecuaria, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y los recursos naturales. Supervisar y controlar el registro de hierros y seales. Coordinar conjuntamente con los organos adscritos del sector y dems entes pblicos, la direccionalidad del desarrollo de la infraestructura y los servicios para el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidades rurales, en funcin de los centros, polos y ejes territoriales. Coordinar el cumplimiento de los programas nacionales de desarrollo multilaterales. rural convenidos con los organismos

Participar y cooperar con el Viceministro de Comercio en la definicin de las polticas de comercio interior y exterior, en los aspectos relacionados con la actividad agrcola. Las dems que establezcan las Leyes y Reglamentos en la formulacin y control de la poltica de estado sobre Tenencia de la tierra.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.02 4.03 4.04 Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 42.000.000 43.000.000 10.400.000

TOTAL

95.400.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

27 MINISTERIO DE PRODUCCIN Y COMERCIO

RELACION DE OBRAS

Pag. 11

02 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 3,4,5 Y 6

PARTIDA: 404139900 Otros estudios y proyectos para inversin en activos reales UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL VICE-MINISTRO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
EP-02

Denominacin
ESTUDIOS Y PROYECTOS

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 23-Sedes 10,40 0,00 10,40 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

10,40

0,00

10,40

0,00

10,40

0,00

0,00

0,00

10,40

0,00

0,00

10,40

0,00

0,00

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 12

PROGRAMA: 03 Poltica Agrcola y Alimentaria UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Poltica Agrcola y Alimentaria

Las acciones a realizar se orientan a la consecucin de los siguientes objetivos: Promover, coordinar los planes estratgicos correspondientes a las cadenas agroproductivas y al desarrollo rural. Coordinar, junto con los entes pblicos y privados competentes, las polticas, programas, proyectos y acciones estratgicas, para la promocin, estmulo, desarrollo y sostenibilidad de las inversiones privadas en el mbito agrcola. Disear, implantar y coordinar el control de gestin del sector agrcola, de acuerdo a las polticas y lineamientos trazados por el Vice-Ministro de Agricultura y Alimentacin. Coordinar el sistema de planificacin y presupuesto a nivel del Despacho del Vice Ministro. Apoyar al Despacho del Vice-Ministro en la formulacin de las polticas y directrices en los aspectos de financiamiento, extensin, capacitacin, investigacin, sanidad agropecuaria y asistencia tcnica. Obtener, registrar, procesar y generar informacin y estadsticas relevantes para el sector agrcola, en coordinacin con los entes pblicos competentes. Administrar las relaciones con los organismos multilaterales, en lo concerniente a los programas de desarrollo agrcola, coordinando lo conducente con la Direccin General de Relaciones de Desarrollo Rural Internacional, Institucionales e Intersectoriales, de acuerdo con las directrices del Vice- Ministro. Participar en la formulacin, seguimiento y evaluacin de los planes y programas alimentarios. Elaborar los planes y programas que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria, de acuerdo con las directrices del Vice-Ministro. Formular, con participacin de la Direccin Ge neral de Desarrollo de Cadenas Agroproductivas, los planes estratgicos de corto, mediano y largo plazo correspondientes a las cadenas agroproductivas. Asistir al Vice-Ministro en el diseo, aplicacin y control de las polticas, planes y programas contra la legitimacin de capitales de origen ilcito, en atencin a incluir a la Direccin General y Cadenas Agroproductivas en las normas previstas en el ordenamiento jurdico nacional y en los convenios suscritos por la Repblica. Promocionar las relaciones derivadas de las membresas que mantenga Venezuela en el mbito agrcola internacional. Las dems que establezcan las Leyes y Reglamentos. Coordinar el sistema de la formulacin control, seguimiento y evaluacin de la eficiencia presupuestaria de los planes operativos. Asistir al Vice-Ministro en la formulacin, control, seguimiento y evaluacin de las polticas, planes, programas, proyectos y acciones estratgicas relacionadas con el sector agrcola, a nivel nacional e internacional. Promover, coordinar los planes estratgicos correspondientes a las cadenas agroproductivas y al desarrollo rural.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 13

Coordinar, junto con los entes pblicos y privados competentes, las polticas, programas, proyectos y acciones estratgicas, para la promocin, estmulo, desarrollo y sostenibilidad de las inversiones privadas en el mbito agrcola. Disear, implantar y coordinar el control de gestin del sector agrcola, de acuerdo a las polticas y lineamientos trazados por el Vice-Ministro. Coordinar el sistema de planificacin y presupuesto a nivel del Despacho del Vice-Ministro. Apoyar al Despacho del Vice-Ministro en la formulacin de las polticas y directrices en los aspectos de financiamiento, extensin, capacitacin, investigacin, sanidad agropecuaria y asistencia tcnica. Obtener, registrar procesar y generar informacin y estadstica relevantes para el sector agrcola, en coordinacin con los entes pblicos competentes.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.02 4.03 Denominacin Materiales y Suministros Servicios No Personales Recursos Ordinarios Programa de Fortalecimiento Institucional MPC Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo Activos Reales TOTAL PROGRAMA: 04 Desarrollo Rural UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Desarrollo Rural Monto Anual 40.000.000 1.754.000.000 60.000.000 300.000.000 1.394.000.000 32.000.000 1.826.000.000

4.04

Las acciones del programa se orientan a la consecucin de los siguientes objetivos: Promover programas y proyectos de desarrollo rural. Realizar el seguimiento, la evaluacin de gestin y el impacto de los programas y proyectos de desarrollo rural. Apoyar a la Direccin General de Poltica Agrcola y Alimentacin en la formulacin de las polticas de desarrollo rural. Obtener, procesar y difundir informacin y estadsticas relativas al desarrollo rural. Fomentar a nivel nacional e internacional la inversin para el desarrollo rural, en: agro-soporte (riego, saneamiento de vialidad, electrificacin); servicios para la agricultura ( financiamiento, extensin , capacitacin e investigacin, sanidad agropecuaria); infraestructura social (vivienda e infraestructura bsica); servicios pblicos (educacin, salud, cultura, deporte y recreacin). Coordinar los requerimientos de infraestructura bsica y de servicios para el desarrollo rural.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 14

Estimular la concertacin entre los actores que participan en los programas y proyectos de desarrollo rural. Efectuar el control, seguimiento y evaluacin de los proyectos de desarrollo rural. Participar con el Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte en la orientacin de los procesos educativos destinados a la formacin de los recursos humanos para el desarrollo agrcola y rural. Coordinar el cumplimiento de los programas de rehabilitacin, mantenimiento y consolidacin de la infraestructura y servicios agrcolas.

METAS
Denominacin Reparacin de Sedes Regionales Grandes y Pequeos Sistemas de Riego Rehabilitados y Consolidados Obras de Drenaje Reparacin de Vialidad Agrcola Unidad de Medida Sede Ha. Ha. Km2 Programadas 2000 23 448 279 1.076

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Personal Contratado Empleados N de Cargos 1.552 60 688 804 6 6 Monto Anual 4.606.100.232 460.420.492 2.774.063.000 1.371.616.740 11.500.000 11.500.000

TOTAL

1.558

4.617.600.232

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 4.617.600.232 242.000.000 190.000.000 18.431.000.000

TOTAL

23.480.600.232

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

27 MINISTERIO DE PRODUCCIN Y COMERCIO 04 DESARROLLO RURAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 15

PARTIDA: 404020100 Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: D.G. DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-02 TN-03 TN-04

Denominacin
REHABILITACION Y CONSOLIDACION DE GRANDES Y MEDIANOS SISTEMAS DE RIEGO OBRAS DE DRENAJE REPARACION DE VIALIDAD AGRICOLA

I n i c i o
2000 2000 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I I I 448-Hect 279-Hect 1076-Km2 4.485,00 2.788,00 5.382,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 697,00 1.200,00 3.485,00 2.091,00 4.182,00 4.485,00 2.788,00 5.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 697,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 3.485,00 2.091,00 4.182,00 4.485,00 2.788,00 5.382,00 0,00 0,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0,00 0 0 0 100 100 100 0 0 0

2000 2000 2000

TOTAL

12.655,00

0,00

2.897,00

9.758,00

12.655,00

0,00

0,00

0,00

2.897,00

0,00

9.758,00

12.655,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

27 MINISTERIO DE PRODUCCIN Y COMERCIO 04 DESARROLLO RURAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 16

PARTIDA: 404020200 Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio privado UNIDAD EJECUTORA: D.G. DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-01

Denominacin
REPARACIONES DE LAS SEDEN REGIONALES

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 23--M2 5.576,00 0,00 5.576,00 0,00 5.576,00 0,00 0,00 0,00 5.576,00 0,00 0,00 5.576,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

5.576,00

0,00

5.576,00

0,00

5.576,00

0,00

0,00

0,00

5.576,00

0,00

0,00

5.576,00

0,00

0,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

27 MINISTERIO DE PRODUCCIN Y COMERCIO 04 DESARROLLO RURAL

RELACION DE OBRAS

Pag. 17

PARTIDA: 404139900 Otros estudios y proyectos para inversin en activos reales UNIDAD EJECUTORA: D.G. DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
PN-01

Denominacin
ESTUDIOS DE REPARACIONES DE LAS SEDES REGIONALES

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 23-Sedes 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

16,00

0,00

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 18

PROGRAMA: 05 Desarrollo de Cadenas Agroproductivas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Desarrollo de Cadenas Agroproductivas

Para el ao 2000 se han planteado los siguientes objetivos: Promover el desarrollo productivo y sostenible de las cadenas agroproductivas con visin sistmica. Disear y promover estrategias para conciliar la oferta y la demanda de las cadenas agroproductivas. Propiciar la concertacin entre los diferentes actores de las cadenas agroproductivas, que coadyuven a la definicin de polticas, planes y programas. Establecer acciones que garanticen al consumidor final, calidad, suficiencia y estabilidad en los precios de los alimentos. Elaborar y actualizar los anlisis de desempeo de las cadenas agroproductivas y alimentarias. Coordinar los consejos consultivos de las cadenas agroproductivas. Determinar la demanda agroalimentaria a corto, mediano y largo plazo, a los fines de su incorporacin en la formulacin de las polticas correspondientes. Establecer los lineamientos que permitan articular la produccin nacional con el consumo. Efectuar las estimaciones a corto, mediano y largo plazo de la produccin agrcola (vegetal, animal, forestal, pesquera) y agroindustrial, y coordinar su incorporacin en la formulacin de las polticas correspondientes. Coordinar y propiciar la concertacin y las relaciones justas de intercambio entre los diferentes actores que participan en las cadenas agroproductivas. Realizar la vigilancia y el control tcnico de las actividades de almacenamiento, conservacin, transporte y oferta de productos agropecuarios. Apoyar a la Direccin General de Planificacin y Polticas en la determinacin de los requerimientos en materia de financiamiento, asistencia tcnica, extensin, capacitacin, investigacin y sanidad agropecuaria. Participar en la formulacin, control, seguimiento y evaluacin de los acuerdos comerciales y negociaciones econmicas, que tengan incidencia en el desarrollo del sector agrcola. Asistir al Vice-Ministro en la formulacin de propuestas sobre las negociaciones econmicas internacionales, que realice el Vice-Ministerio de Comercio y que tengan incidencia en el sector agrcola nacional.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 19

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Administrativo Personal Contratado Obreros N de Cargos 82 18 39 25 6 6 Monto Anual 330.389.075 113.338.000 161.975.000 55.076.075 11.500.000 11.500.000

TOTAL

88

341.889.075

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias Denominacin Monto Anual 341.889.075 30.000.000 35.500.000 43.000.000 7.000.000

TOTAL

457.389.075

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 01 00 00 00 10 99 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios Educacionales al Sector Privado S0381-Escuela Salesiana de Barinas. Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado S0301-Consejo Nacional de Promocin de Inversiones (CONAPRI). Monto Anual en Bolvares 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000

407 4.07 4.07 407 407

00 01 01 01 01

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 20

PROGRAMA: 06 Programa de Alimentos Estratgicos (PROAL) UNIDAD EJECUTORA: Direccin General del Programa de Alimentos Estratgicos

Los recursos asignados al Programa de Alimentos Estratgicos, estarn destinados a cubrir los gastos de funcionamiento.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Contratado Empleados N de Cargos 50 50 Monto Anual 271.710.000 271.710.000

TOTAL

50

271.710.000

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Denominacin Monto Anual 350.000.000 30.000.000 300.000.000

TOTAL

680.000.000

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 21

PROGRAMA: 07 Actividades Comunes a los Programas 08, 09,10,11 y 12 UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Vice-Ministro de Industria

La Oficina de Apoyo Administrativo tiene como misin la gerencia, administracin y control de los recursos financieros, logsticos y tecnolgicos del Vice-Ministerio de Industria, as como la ejecucin de todos los procesos relacionados con el reclutamiento, seleccin, remuneracin y capacitacin del personal de forma que alineado con los objetivos generales del Despacho, la ejecucin de los procesos claves del negocio pueda ser llevado a cabo en forma satisfactoria. Por otra parte, es responsabilidad de esta Direccin, garantizar la ptima utilizacin de los recursos, en funcin de la programacin presupuestaria, en la cual se contempla la asignacin y control de los recursos financieros, incluyendo los aportes de los entes adscritos.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Personal Contratado Empleados N de Cargos 78 6 46 26 10 10 Monto Anual 477.802.661 74.711.160 325.235.699 77.855.802 50.000.000 50.000.000

TOTAL

88

527.802.661

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Monto Anual 1.091.587.748 34.737.209 358.501.538 12.035.040 15.300.000 150.000.000

TOTAL

1.662.161.535

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 22

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 98 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Otros Subsidios Econmicos Directos al Sector Privado S0690-Fundacin Tecnolgica de Seguridad Integral (FUNSEIN). Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado S0301-Consejo Nacional de Promocin de Inversiones (CONAPRI). Monto Anual en Bolvares 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

4.07

01

01

99

PROGRAMA: 08 Poltica Industrial

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General de Poltica Industrial

La Direccin General de Poltica Industrial efectuar los estudios y anlisis para apoyar al Vice-ministro de Industria en la definicin de la Poltica Industrial, en base a los lineamientos estratgicos claves del Ministerio de la Produccin y el Comercio: integracin industrial a travs de las cadenas productivas y los ejes geopolticos de desarrollo, fortalecimiento del mercado interno mediante la promocin de inversiones y apoyo a las pequeas y medianas empresas. Tanto para la elaboracin de la poltica industrial como para su correspondiente seguimiento y evaluacin, se desarrollarn planes, programas y proyectos para la obtencin, generacin y difusin de estadsticas e informacin relevante para el sector industrial. En el rea de inversiones, el rol fundamental es disear y coordinar acciones para promover, captar y difundir las oportunidades de inversin de carcter industrial en el pas, y propiciar la materializacin de estas acciones en proyectos de inversin que favorezcan la economa real. Estas actividades se sustentarn con el desarrollo de mecanismos de informacin estratgica, soportados por el Sistema de Informacin Industrial, para propiciar la viabilidad de proyectos Industriales, adicionalmente se efectuarn reuniones para la bsqueda del consenso a nivel nacional con entes pblicos y privados, as como tambin, estudios, anlisis estratgicos y un sistema de informacin contentivo de indicadores de productividad y competitividad, necesarios para el diseo e implementacin de las polticas.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 16 1 12 3 Monto Anual 112.897.248 13.726.800 88.598.580 10.571.868

TOTAL

16

112.897.248

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 23

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 203.074.362 6.586.371 35.485.463 3.569.939

TOTAL PROGRAMA: 09 Desarrollo Industrial UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Desarrollo Industrial

248.716.135

La Direccin General de Desarrollo Industrial, es la encargada de formular los planes, programas y proyectos, orientados a promover el desarrollo industrial, de conformidad con los lineamientos de la poltica industrial del Ministerio de la Produccin y el Comercio. Dos grandes reas de accin comprende esta Direccin; la primera se refiere a la promocin y estmulo para la formacin, desarrollo y sostenibilidad de las micros, pequeas y medianas industrias; la segunda rea se refiere a la promocin y estmulo de la innovacin tecnlogica aplicada a procesos industriales, mediante la adecuada coordinacin interinstitucional en particular la correspondiente con el Ministerio de Ciencia y Tecnologa.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 22 3 15 4 Monto Anual 161.274.768 38.782.800 110.435.118 12.056.850

TOTAL

22

161.274.768

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 293.763.956 5.626.200 82.199.168 1.875.704

TOTAL

383.465.028

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 24

PROGRAMA: 10 Sectores Industriales

UNIDAD EJECUTORA:

Direccin General del Desarrollo de Sectores Industriales

La Direccin General de Sectores Industriales, es la encargada de desarrollar los lineamientos y la poltica industrial mediante la formulacin, coordinacin, seguimiento y evaluacin de los planes, programas y proyectos orientados a concertar las acciones con el sector privado y otros entes pblicos necesarios para mejorar el desempeo competitivo de las cadenas industriales y de los nuevos espacios industriales, que se impulsarn dentro de la estrategia del gobierno nacional de la descentralizacin desconcentrada (ejes estratgicos). Asimismo, se dar continuidad a los planes de accin concertados entre los sectores pblicos y privados en las cadenas: forestal, pulpa, papel, artes grficas y textil, confeccin, as como lograr los planes de accin para nuevos encadenamientos previstos para el ejercicio fiscal del ao 2000 como son: aluminio, olefinas, plsticos, automotrz, siderurgia, industria militar, industria farmacetica y construccin. Adicionalmente en esta Direccin se ha fijado como objetivo para el ao 2000, iniciar los estudios de competitividad en los espacios geogrficos definidos en los ejes estratgicos territoriales, para identificar las acciones que se deben desarrollar tanto en el sector pblico como en el privado, para perfeccionar en los mismos un complejo industrial competitivo.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 25 3 18 4 Monto Anual 185.786.520 38.782.800 135.597.492 11.406.228

TOTAL

25

185.786.520

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 336.000.518 5.626.200 82.199.168 1.875.706

TOTAL

425.701.592

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 25

PROGRAMA: 11 Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Superintendente

La Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), en el ejercicio de las atribuciones que la Ley le otorga, tiene la responsabilidad atinente a la legalizacin, registro, inspeccin, vigilancia, supervisin y fomento de las Cooperativas, al igual que la supervisin de su funcionamiento, desarrollo y la coordinacin de las actividades referentes a la promocin de Cooperativas que realicen los organismos del Estado, de conformidad con lo establecido en los Artculos 69, 72 y 73 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas en concordancia con el Artculo 72 de su Reglamento. De igual manera tiene las atribuciones o facultades de: a) Dictar providencias administrativas e imponer obligaciones a las Cooperativas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, b) Expedir o autorizar el reconocimiento de la personera jurdica de las Cooperativas es decir, autorizar el funcionamiento y registrarla como Cooperativa mediante la elaboracin de la resolucin respectiva, c) Dictar las providencias necesarias al respecto; llevar un registro de Cooperativas, d) Proporcionar asesoramiento y ayuda tcnica para el establecimiento de las Cooperativas, especialmente proveer asistencia jurdica para el acto de constitucin y formalidades consecuentes, e) Servir de rgano de consulta para la interpretacin de la Ley de la materia y sus reglamentos, as como los Decretos y Resoluciones que sobre la materia dicte el Ejecutivo Nacional, f) Inspeccionar, vigilar, fiscalizar, las Asociaciones Cooperativas y los Organismos de Integracin Cooperativa, con el objeto de tomar las providencias que sean pertinentes, g) Investigar administrativamente los hechos denunciados por las Cooperativas o sus asociados, con respecto a las irregularidades en el funcionamiento de las Entidades Cooperativas. En el ejercicio de estas funciones la SUNACOOP, atiende al movimiento cooperativo conformado por una Central Cooperativa Nacional (FECOTRAVE), tres Federaciones Nacionales de Cooperativas Regionales (FECOSOVEN), (FECCAVEN) y (FECOTRAVE) y diecisiete Centrales Cooperativas Regionales, estos organismos de integracin cubren todo el territorio nacional, agrupando un universo de ms de ochocientos veinte Cooperativas de bases con ms de doscientos quince mil ciento dos asociados. Poseen ms de siete mil cuadros directivos agrupados en catorce sectores de la produccin, entre los cuales merecen mencin especial: ahorro y crdito, transporte de pasajero y de carga, vivienda, consumo y produccin, agropecuaria, minera y artesana. Para el Ejercicio Fiscal del ao 2000, es necesario contar con los recursos que garanticen un alto desempeo. Se aspira la promocin y constitucin de ciento cincuenta nuevas cooperativas, fiscalizacin y supervisin de las existentes en su totalidad ochocientos veinte. A los efectos de cumplir con las labores de fiscalizacin de doscientas. Asistencia Tcnica y Consulta de Carcter Legal por tres mil quinientos. En cuanto a la capacitacin y adiestramiento se esperan atender diez mil quinientos asociados de cooperativas en aspecto: financiero, contables, gerencia y otros de inters.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Personal Contratado Empleados N de Cargos 37 7 21 9 19 19 Monto Anual 348.143.019 106.430.400 205.531.383 36.181.236 103.030.164 103.030.164

TOTAL

56

451.173.183

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 26

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias Denominacin Monto Anual 781.922.947 44.403.000 296.462.892 18.863.475 10.500.000

TOTAL

1.152.152.314

PROGRAMA: 12 Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Superintendente

La Superintendencia de Inversiones Extranjeras, tiene como objetivo promover, captar, proteger y registrar los flujos de capitales en las actividades productivas del pas, a travs de empresas nacionales mixtas y extranjeras de acuerdo a las siguientes funciones: Promover y captar inversiones mediante la realizacin de eventos y acuerdos con las gobernaciones y alcaldas. Informar y difundir las ventajas y oportunidades de inversin en Venezuela, a travs de la implantacin del Sistema de Informacin de Inversin (SII) y del mapa de inversiones de Venezuela. Coordinar todo lo relativo a la simplificacin de los procedimientos y permisologa gubernamental, a fin de servir de intermediario entre instituciones y los inversionistas. Establecer relaciones con entes internacionales para la promocin y captacin de inversiones. Otorgar el registro de inversin, la constancia de calificacin de empresa y la Credencial de Inversionista Nacional, con procedimientos ms giles. Evaluar, analizar y registrar los contratos sobre importacin de tecnologa y sus modificaciones. Evaluar y hacer seguimiento del desarrollo de los contratos de tecnologa y de sus pagos. Fiscalizar la ejecucin de contratos de tecnologa, evaluar y hacer seguimientos a las inversiones. Procesar y emitir estadsticas en relacin con el flujo de las inversiones.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO Elaborar perfiles de inversin.

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 27

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Personal Contratado Empleados N de Cargos 57 11 32 14 1 1 Monto Anual 499.514.898 156.239.618 285.722.889 57.552.391 12.528.000 12.528.000

TOTAL

58

512.042.898

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 997.755.214 32.817.790 109.318.991 25.589.503

TOTAL PROGRAMA: 13 Actividades Comunes a los Programas 14, 15, 16,17 y 18 UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Vice-Ministro de Comercio

1.165.481.498

La Oficina de Apoyo Administrativo tiene como misin, la gerencia, administracin y control de todos los recursos financieros, logsticos y tecnolgicos del Vice- Ministerio de Comercio, as como la ejecucin de todos los procesos relacionados con el reclutamiento, seleccin, remuneracin y capacitacin del personal alineado con los objetivos generales del Despacho. Por ltimo, todos estos procesos deben ser ejecutados en forma cnsona con el marco legal vigente que establezca los organismos gubernamentales rectores en la materia.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 68 7 48 13 Monto Anual 452.007.924 87.239.160 326.455.488 38.313.276

TOTAL

68

452.007.924

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 28

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Transferencias Monto Anual 948.874.401 34.737.209 357.501.538 12.035.040 15.300.000 70.000.000

TOTAL

1.438.448.188

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 01 00 00 00 13 98 Denominacin Transferencias Transferencias Corrientes Internas Transferencias Corrientes al Sector Privado Subsidios a Instituciones Benficas Privadas S0730-Guardera Infantil Negra Hiplita. Otros Subsidios Econmicos Directos al Sector Privado S0300-Consejo Nacional de Economa. Monto Anual en Bolvares 70.000.000 70.000.000 70.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000

4.07 4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01 01

PROGRAMA: 14 Poltica de Comercio UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Poltica de Comercio

El Objeto del programa de Comercio Exterior, consistir en la consolidacin del sector exportador para mantener e incrementar su participacin en los mercados internacionales, con especial nfasis en aquellas economas con las cuales Venezuela ha suscrito acuerdos de integracin de libre comercio o complementacin econmica. Asimismo, orientar y suministrar informacin adecuada a las empresas exportadoras venezolanas sobre oportunidades en los mercados mundiales, fortalecer la oferta exportable, permitiendo la insercin internacional de los sectores productivos nacionales, as como defender los intereses econmicos del pas en los casos de controversias internacionales. El objetivo del programa de Comercio Interior, ser definir y coordinar la poltica de comercio interior en el pas a fin de procurar que los resultados de mercado sean semejantes a los previstos en condiciones de competencia, a travs de la correccin de sus fallas, mediante la promocin de cadenas de comercializacin eficientes, adecuacin de las normas y regulaciones a las condiciones que permitan mejorar los resultados, dictado de pauta para la educacin organizacin y defensa del consumidor, diseo de programas de asociaciones cooperativas y la generacin de ofertas en sectores concentrados. Todo ello con la finalidad de impulsar un ambiente de mercado competitivo, que permita fortalecer el mercado interno, promoviendo la libre competencia de manera que se logre un consumidor inteligente y proactivo.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 29

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 15 1 12 2 Monto Anual 102.438.228 13.726.800 81.912.348 6.799.080

TOTAL

15

102.438.228

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 186.898.552 6.586.371 35.485.463 3.569.939

TOTAL PROGRAMA: 15 Comercio Interior UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Comercio Interior

232.540.325

La poltica en esta rea se centrar en promover el desarrollo del comercio interior de bienes y servicios, propiciando un ambiente de competencia legtima. Se desarrollarn y fomentarn estrategas y acciones dirigidas a fortalecer y modernizar las pequeas y medianas empresas comerciales, el desarrollo del comercio electrnico, normar el auge de las franquicias, el proyecto de las compras del sector pblico, elaborar un censo industrial, comercial y de servicios para obtener un mapa digital, los canales de comercializacin y el seguimiento de los precios internos, con el objeto de detectar y corregir fallas de mercados existentes. Estas acciones formalizarn la transparencia, eficiencia y la no discriminacin entre los agentes econmicos, en el funcionamiento de los mercados ante la insercin de la economa venezolana en la globalizacin mundial, en donde prevalezca un ambiente competitivo de acuerdo a la visin de pas que queremos. Asmismo, se propiciar el desarrollo de programas para educar, proteger y defender al consumidor.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 30

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Personal Contratado Empleados N de Cargos 35 3 21 11 10 10 Monto Anual 230.501.664 38.782.800 155.805.878 35.912.986 45.165.357 45.165.357

TOTAL

45

275.667.021

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 474.723.931 7.861.038 74.283.274 3.900.000

TOTAL

560.768.243

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 31

PROGRAMA: 16 Comercio Exterior UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Comercio Exterior

La Direccin General de Comercio Exterior, es uno de los eslabones fundamentales de la economa venezolana, la cual dentro del proceso de globalizacin en la que se encuentra sujeta para competir con otras naciones, requiere de una unidad que formule y ejecute en coordinacin con otras unidades de la estructura del estado venezolano, las polticas, estrategias y planes para desarrollar y administrar el Comercio Exterior de Venezuela. Para ello se establecern planes y programas para realizar las negociaciones comerciales del pas de manera competitiva y concertada con el sector de la economa real, y atender prontamente la promocin de las exportaciones y la captacin de las inversiones productivas, teniendo como pilar fundamental la informacin dentro del concepto de justo a tiempo. Fortaleciendo la oferta exportable, la bsqueda de nuevos mercados potenciales y el desarrollo de los mecanismos institucionales pblicos y privados de consulta y concertacin, teniendo como objetivo fundamental establecer una especie de polticas pblicas para la captacin en condiciones ventajosas tecnologa de punta, orientadas a fortalecer la economa venezolana que le permita satisfacer los estndares de calidad internacional. Realizar la apertura de mercado en ventajas competitivas a la economa venezolana, para ello es necesario fortalecer e impulsar el proceso de integracin subregional. Continuar con las negociaciones comerciales en el marco del ALCA y la OMC. Continuar con las negociaciones para concluir un acuerdo comercial en el rea del Caribe y Centro Amrica que propicie nuevos espacios comerciales a la economa venezolana. En otro sentido, la administracin de los compromisos internacionales constituye el pivote para generar una poltica general cnsona con el desarrollo de la economa nacional. Corresponde en consecuencia a esta Direccin formular, coordinar y ejecutar en lo que a su competencia se refiere, la poltica arancelaria y aduanera, en coordinacin con el Ministerio de Finanzas; presentando las propuestas necesarias para el cambio de nomenclaturas y tarifas en todo lo que afecte al desarrollo de la economa venezolana y hacerla acorde con los compromisos internacionales.

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Personal Contratado Empleados N de Cargos 52 3 42 7 10 10 Monto Anual 371.124.442 38.782.800 310.201.176 22.140.466 45.458.046 45.458.046

TOTAL

62

416.582.488

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 32

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 709.269.882 17.030.470 253.377.430 2.709.879

TOTAL PROGRAMA: 17 Comisin Antidumping y Sobre Subsidios UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Superintendente

982.387.661

La Comisin tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la Ley sobre Prcticas Desleales del Comercio Internacional y su Reglamento, as como el cumplimiento de todos aquellos acuerdos internacionales en materia Antidumping y Sobre Subsidios y Medidas Compensatorias, de los cuales sea parte la Repblica de Venezuela. En el ejercicio de estas funciones, la Comisin se encarga de conducir todos los procedimientos e investigaciones destinados a determinar la existencia de Dumping o Subsidios y de dao a la produccin nacional de bienes similares, todo ello con el objeto de compensar el efecto perjudicial que estas prcticas podran causar sobre el aparato productivo nacional, as como velar para que la competencia entre los bienes nacionales e importados se d en igualdad de condiciones. De igual manera, recientemente fue aprobada la Ley Sobre Medidas de Salvaguarda, la cual tiene como objetivo fundamental proteger a la produccin nacional contra los perjuicios que pudieran ocasionar aumentos significativos de importaciones. Bajo este contexto, la Ley Sobre Prcticas Desleales del Comercio Internacional tiene como finalidad proteger a la industria nacional contra prcticas desleales, mientras que la Ley Sobre Medidas de Salvaguarda, se encarga de proteger a dichos productores contra prcticas desleales del Comercio Internacional. Para el logro del objetivo fijado por dicha Ley, la Secretara Tcnica de la Comisin, conducira todas las investigaciones destinadas a determinar la aplicabilidad de medidas de salvaguarda. La Comisin se encuentra ampliamente vinculada con varios entes de la Administracin Pblica Central. En este sentido, por ser un organismo de adscripcin del Ministerio de la Produccin y del Comercio, unido al hecho de que las decisiones de la CASS tienen un efecto importante dentro del Comercio Interno y Externo del pas, se encuentra estrechamente vinculada a dicho Ministerio, especialmente con las Direcciones Generales Sectoriales de Comercio Interior y Exterior. Asimismo, por ser el Ministerio de Finanzas a travs de las aduanas, el ente encargado de ejecutar las medidas impuestas por la Comisin, existe gran vinculacin entre el organismo y dicho Ministerio. Igualmente, los procedimientos e investigaciones conducidos por la CASS hacen necesario mantener vnculos con organismos tales como: El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina Central de Estadsticas e Informtica entre otros. La labor de la Comisin influye directamente, en la Poltica Presupuestaria, por cuanto las medidas antidumping y compensatorias, as como las de salvaguardas conforman gravmenes especiales aduaneros que en definitiva al ser ejecutados, sern enterados al Fisco Nacional, asimismo, la labor primordial de la CASS enmarcada dentro de la proteccin del aparato productivo nacional y de la competencia internacional en igualdad de condiciones influye en el logro de las polticas de desarrollo fijadas por el Estado.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 33

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros N de Cargos 37 9 17 6 5 Monto Anual 351.967.853 145.886.400 163.098.649 32.013.804 10.969.000

TOTAL

37

351.967.853

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 739.237.468 22.464.200 42.990.440 1.871.466

TOTAL PROGRAMA: 18 Superintendencia para la Promocin y Proteccin de la Libre Competencia UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Superintendente

806.563.574

La Superintendencia de Promocin y Proteccin de la Libre Competencia, contempla dentro de su poltica presupuestaria para el ejercicio fiscal 2000, acentuar las labores de promocin mediante ctedras, foros, seminarios y evaluacin de consultas a rganos de la Administracin Pblica y del sector privado e incursionar en otras actividades, como el proyecto de incubadoras de empresas que pudiesen aportar fomento de nuevas industrias en diferentes sectores. El proyecto estratgico de promover y proteger el ejercicio de la libre competencia, a travs de la vigilancia, prevencin, educacin y castigo de conductas anticompetitivas para lograr la eficiencia social de los mercados y satisfacer las necesidades del consumidor, contribuyendo as al bienestar global de los venezolanos. Su objetivo fundamental est basado en velar por el cumplimiento de la Ley Procompetencia, reducir los obstculos a la competencia derivados de la regulacin estatal y el comportamiento de los agentes econmicos y jurdicos, educndolos en materia econmica y derecho de la competencia. El cumplimiento de los objetivos de este organismo, implica un constante monitoreo de los mercados para poder detectar las polticas monoplicas y la realizacin de diagnsticos acerca de problemas de competencias que pudieran estar presentes en determinados sectores, con el fin de tener una aproximacin preventiva ms sistemtica. La labor de Procompetencia para el 2000, estar dirigida especialmente a acentuar las labores de promocin, compuestas por las actividades de divulgacin tales como: creacin de ctedras, seminarios y cursos en universidades del pas y la emisin de consultas a los rganos de la Administracin Pblica y el sector privado, relacionadas con las formas de regulacin y de comportamiento de los agentes econmicos, con lo cual se continuar el proceso de fortalecimiento institucional de la agencia como organismo de promocin y fomento de mejores formas de asignacin de recursos en la economa.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO

LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 34

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Contratado Empleados TOTAL N de Cargos 41 8 20 8 5 6 6 47 Monto Anual 370.194.844 101.491.632 213.523.061 37.738.431 17.441.720 28.000.000 28.000.000 398.194.844

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias TOTAL PROGRAMA: 19 Turismo UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Vice-Ministro de Tursmo Direccin General de Promocin Turstica Direccin General de Desarrollo Turstico Denominacin Monto Anual 879.686.778 30.438.000 51.082.223 3.601.057 20.100.000 984.908.058

Para el ao 2000 se han previsto los siguientes objetivos: Dirigir, orientar y garantizar el aprovechamiento del espacio turstico. Evaluar, identificar y delimitar zonas de inters turstico, para promover inversiones orientados hacia el tursmo. Fomentar y mejorar la calidad de bienes y servicios para la actividad turstica. Disear programas de asistencia tcnica a las comunidades, para su incorporacin en el desarrollo turstico. A nivel nacional reglamentar y delimitar zonas naturales para su determinacin y uso en el desarrollo del tursmo sostenible. Controlar y evaluar el desarrollo turstico regional, orientado hacia el multidestino turstico. Disear lineamientos comunicacionales en materia turstica nacional e internacional, para as optimizar la participacin de Venezuela en la red de informacin turstica. Garantizar la participacin de Venezuela en Organismos Internacionales.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 35

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo N de Cargos 54 4 37 13 Monto Anual 304.844.321 48.456.360 228.546.731 27.841.230

TOTAL

54

304.844.321

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 470.915.237 91.582.966 171.161.716 4.150.000

TOTAL

737.809.919

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 36

PROGRAMA: 98 Asignaciones a Organismos del Sector Pblico UNIDAD EJECUTORA: Organismos Descentralizados

INSTITUTO AGRARIO NACIONAL IAN Para el ao 2000, el Ejecutivo Nacional ha destinado un aporte de Bs. 4.198,8 millones, para cubrir los gastos de funcionamiento del Instituto. Por concepto de gastos de capital se destinarn Bs. 39.761,0 millones, de los cuales Bs. 5.000,0 millones corresponden al programa de desarrollo fronterizo, Bs. 20.000,0 millones se orientarn al programa de afectacin de tierras y bienhechuras, Bs. 5.000,0 millones para el programa de comunidades indgenas, al programa de catastro rural y titulacin de tierras se asignan Bs. 2.791,0 millones, para la consolidacin de las comunidades agrcolas Bs. 4.182,0 millones y para el desarrollo de centros agrarios Bs. 2.788,0 millones. Las acciones a realizar son las siguientes: Brindar segurdad jurdica a los sujetos de reforma agraria Desarrollar programas de dotacin y regularizacin de la tenencia de la tierra Afectacin de tierras y bienhechuras prevista en la normativa legal Desarrollar programas de desarrollo social para lograr un mejoramiento en la calidad de vida de la poblacin rural

PROCURADURIA AGRARIA NACIONAL - PAN La Procuradura Agraria Nacional, es un ente que presta servicio gratuito de asistencia jurdico-legal, en matera agrara, al sujeto beneficiario de reforma agrara, campesinos, pescadores artesanales y las comunidades indgenas y pesqueras en todo el territorio nacional. Adems, realiza las acciones tuitivas, laborales, consultivas, pedaggicas, de orientacin y de litigio agrario. En vista de que la Procuradura Agraria no genera recursos por los servicios prestados, el Ministerio de la Produccin y el Comercio le ha asignado un aporte presupuestario de Bs. 1.258,2 millones, para cubrir los gastos derivados por la cobertura del servicio prestado a las personas que requieran ser atendidas y representadas ante tribunales, instituciones y terceras personas en defensa de sus derechos. La Procuradura tiene previsto cumplir con los siguientes objetivos: Prestar asistencia jurdico-legal gratuita a todos los sujetos beneficiarios de la Reforma Agrara en todo el territorio nacional. Efectuar actuaciones judiciales contenciosas y no contenciosas Efectuar amparos agrarios administrativos.

SERVICIO AUTONOMO DE SANIDAD AGROPECUARIA SASA El aporte previsto a este Servicio Autnomo asciende a Bs. 3.066,5 millones, de los cuales Bs. 1.272,5 millones se destinarn a gastos de funcionamiento y Bs. 1.794,0 millones correspondera a gastos de capital, con la finalidad de desarrollar el programa de sanidad animal y vegetal. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: Salvaguardar la sanidad vegetal y animal del pas. Evaluar y coordinar programas sanitarios a nivel estadal para apoyar el aumento de la produccin. Ejecutar programas de prevencin y control de plagas y enfermedades de productos y subproductos de origen vegetal.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 37

Mejorar el control de calidad de los insumos de uso animal.

SERVICIO AUTONOMO DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUICOLAS SARPA Se asigna al Servicio Autnomo (SARPA), un aporte de Bs. 680,8 millones, de los cuales Bs. 180,8 millones se orientaran a gastos de funcionamiento y Bs. 500,0 millones a gastos de capital, con la finalidad de dar cobertura al financiamiento de insumos pesqueros. Entre sus objetivos se destacan los siguientes: Administrar, controlar y fomentar los recursos pesqueros y acucolas del pas. Activar los programas de extensin para capacitacin y asistencia tcnica a las comunidades de pescadores artesanales. Coordinar el otorgamiento de los permisos de pesca conforme a la Ley de Pesca y Timbre Fiscal, a fin de llevar registro a nivel nacional. Defender al pas y a los productores acucolas ante restricciones comerciales de otros pases.

INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO - INDECU En concordancia con su nueva misin y visin, las polticas del Instituto para la Defensa y Educacin del Consumidor y del Usuario, durante el ao 2000 darn prioridad a los siguientes aspectos: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Proteccin al Consumidor que comprende: Suscribir convenios de cooperacin con gobernaciones y alcaldas, para la instalacin de oficinas regionales y municipales de atencin a consumidores y usuarios, promover la instalacin de las juntas de sustanciacin municipales, promover a nivel nacional la organizacin de las madres y mujeres voluntarias defensoras del precio justo y los derechos ciudadanos (OMADEPRE). Defensa a consumidores y usuarios a nivel nacional; atender denuncias y reclamos de consumidores y usuarios a objeto de dirimir controversias y sancionar hechos violatorios de la Ley. Promocin, educacin e informacin al consumidor y al usuario, a travs de informar y capacitar a consumidores y usuarios del pas en aspectos relacionados con la Ley de Proteccin al Consumidor, publicar el Boletn Nacional de informacin al consumidor y realizar investigaciones, anlisis sobre bienes y servicios.

Los recursos asignados ascienden a Bs. 1.522,9 millones, para cubrir sus gastos de funcionamiento.

FUNDACION PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION APLICADA A LA REFORMA AGRARIA -CIARA Para el ao 2000 se prev un aporte del Ejecutivo Nacional a la Fundacin CIARA de Bs. 12.624,0 millones, orientndose a gastos de funcionamiento Bs. 351,6 millones, con la finalidad de lograr la capacitacin de los pequeos y medianos productores agropecuarios y pesqueros. Igualmente, se estima la capacitacin de los funcionarios pblicos en las tcnicas sistematizadas y metodolgicas en la formulacin y ejecucin de proyectos de desarrollo integral, aplicables al proceso de reforma agrara. Al Programa de Extensin Agrcola se le asignan recursos por Bs. 9.689,0 millones, de los cuales Bs. 4.879,0 millones corresponden a crdito externo y Bs. 4.810,0 millones pertenecen a recursos 0rdinarios (Pari Passu), de acuerdo con los trminos previstos en el convenio firmado con el Banco Mundial. Este proyecto est dirigido a los pequeos y medianos productores rurales con la participacin de los representantes de las gobernaciones, alcaldas y productores rurales.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 38

De igual manera se estiman recursos por Bs. 2.583,4 millones al Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres a travs del convenio FIDA-MAC-CIARA, siendo su principal objetivo la capacitacin y transferencia de tecnologa para el sector agrcola, permitiendo la formacin del capital humano en reas tcnicas administrativas y de produccin, aumentando su eficiencia productiva y mejorando la calidad de vida de la poblacin rural, as como el fortalecimiento de instituciones vinculadas a programas de desarrollo rural a nivel nacional.

C.A. DE ADMINISTRACION Y FOMENTO ELECTRICO - CADAFE Se prevn Bs. 4.485,0 millones como aporte del Proyecto de Electrificacin Rural incluido en la Ley de Endeudamiento del ao 2000.

CORPORACION DE TURISMO DE VENEZUELA - CORPOTURISMO La Corporacin de Turismo de Venezuela, como ente ejecutor del desarrollo de una poltica turstica armnica que promueva y acreciente un turismo de calidad y competitividad, desarrollar conjuntamente con el sector privado y otras agencias del Estado una serie de actividades durante el ao 2000, que permitirn adecuar al sector turstico a las necesidades socio econmicas del pas. En tal sentido, el organismo adelantar la promocin nacional e internacional de Venezuela, basado en la participacin en ferias internacionales que conllevarn al logro de acuerdos binacionales y multinacionales, con el fin de elevar la competitividad del pas en el contexto internacional. La Corporacin de Turismo de Venezuela recibir como aporte Bs. 205,1 millones, para cubrir sus gastos de funcionamiento.

FONDO NACIONAL DEL CACAO - FONCACAO El Ejecutivo Nacional asigna recursos presupuestarios para el Fondo Nacional del Cacao por Bs. 378,1 millones, lo cual contribuir a la continuidad de los programas de apoyo a la comercializacin del fruto, mantenimiento de campaas fitosanitarios que permitan controlar y eliminar enfermedades y ataques de plagas a las siembras del fruto, a objeto de lograr un incremento en la produccin nacional.

FONDO NACIONAL DEL CAF FONCAFE El Fondo Nacional del Caf orienta sus objetivos al desarrollo de planes y polticas en las reas de tecnologa, asistencia tcnica y comercializacin del fruto. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional prev un aporte de Bs. 155,9 millones para gastos de funcionamiento, con el objeto de alcanzar las metas siguientes: Producir plantas de ptima calidad. Suministrar plantas para la reforestacin y conservacin de cuencas. Organizar cursos a productores cafeteros. Capacitar y actualizar a caficultores y profesionales del caf sobre las tcnicas modernas en el rea.

CORPORACION PARA LA PEQUEA Y MEDIANA INDUSTRIA - CORPOINDUSTRIA Para atender la gestin del ao 2000 CORPOINDUSTRIA brindar al sector de la pequea y mediana industria el apoyo necesario, incentivando su desarrollo, mediante la ejecucin de una poltica de asistencia integral en materia de: capital de trabajo, maquinarias y equipos, cambio tecnolgico, capacitacin laboral, participacin en ferias y exposiciones, implantacin de

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 39

sistemas de calidad, asociaciones empresariales, consorcios de exportacin, as como otras alternativas que de acuerdo a las necesidades del sector, sean esenciales para la transformacin de la pequea y mediana industria, en pro de hacerla ms competitiva. La poltica de asistencia integral al sector de la pequea y mediana industria, busca como propsito general, incrementar la productividad en el sector de la PYMI (en termino de calidad de productos y mejoras de procesos). El aporte previsto para el desarrollo de esta poltica asciende a Bs. 5.576,0 millones. La aplicacin de estos recursos permitir el otorgamiento de 300 crditos y la generacin de unos 5.500 empleos.

FONDO DE CREDITO AGROPECUARIO - FCA La asignacin al Fondo asciende a Bs. 14.486,4 millones, de los cuales Bs. 11.258,9 millones estn destinados a promover el desarrollo agrcola atendiendo a las necesidades del financiamiento de los productores agrcolas que permitan incrementar la productividad del sector y Bs. 3.227,5 millones, estn dirigidos al financiamiento del Proyecto de Apoyo a Pequeos Productores y Pescadores Artesanales de la Zona Semirida de los Estados Lara y Falcn. Las principales acciones y orientaciones del proyecto son las siguientes: Apoyar con asistencia tcnica y crediticia a los campesinos, indgenas, pequeos productores y criadores, que carecen de avales para optar a crditos de la Banca Comercial. Otorgar financiamiento a rubros prioritarios en los ciclos invierno, norte-verano, anual y mediano y largo plazo. Desarrollar e implementar programas de granjas familiares Apoyar los programas especiales para regiones fronterizas Promover el cofinanciamiento con Gobernaciones y Alcaldas.

TRANSFERENCIAS A LAS GOBERNACIONES Se transfieren a las Gobernaciones y Alcaldas recursos por Bs. 13.593,1 millones, para financiar el costo del subsidio derivado de la ejecucin del Programa de Alimentos Estratgicos (PROAL). El objetivo principal de este programa social es favorecer a la poblacin de menores ingresos, facilitando el acceso a un grupo de alimentos considerados estratgicos por sus aportes nutricionales y fundamentales en la dieta alimentaria, mediante una reduccin en sus costos, en el mbito de consumidor y una localizacin de la distribucin en las zonas que presentan mayores ndices de pobreza.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.05 Activos Financieros A0804-Corporacin para el Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria (CORPOINDUSTRIA) Inversin Financiera Apoyo a la Pequea y Mediana Empresa Crdito Externo A0810 - Fondo de Crdito Agropecuario (FCA) Inversin Financiera Recursos Ordinarios Denominacin Monto Anual 16.834.900.000

5.576.000.000 5.576.000.000 5.576.000.000 11.258.900.000 11.258.900.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.07 Trasferencias A0031- Instituto Agrario Nacional (IAN) Transferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento Transferencias de Capital Programa de Afectacin de Tierras y Bienhechuras Crdito Interno Catastro Rural y Titulacin de Tierras Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo Programa de Comunidades Indgenas Crdito Interno Programa Fronterizo Crdito Interno Desarrollo de Centros Agrarios Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo Consolidacin de las Comunidades Agrcolas Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo A0070 - Procuradura Agraria Nacional (PAN) Transferencias de Corrientes Gastos de Funcionamiento A0078 - Servicio Autnomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) Transferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento Transferencias de Capital Programa de Sanidad Animal y Vegetal Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo A0106 - Servicio Autnomo de los Recursos Pesqueros y Acucolas (SARPA) Transferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento Transferencias de Capital Programa de Insumos Pesqueros Denominacin Monto Anual 85.156.950.000 43.959.800.000 4.198.800.000 4.198.800.000 39.761.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 2.791.000.000 700.000.000 2.091.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.788.000.000 697.000.000 2.091.000.000 4.182.000.000 697.000.000 3.485.000.000 1.258.200.000 1.258.200.000 1.258.200.000 3.066.500.000 1.272.500.000 1.272.500.000 1.794.000.000 1.794.000.000 400.000.000 1.394.000.000

680.800.000 180.800.000 180.800.000 500.000.000 500.000.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 41

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin A0142 - Instituto para la Defensa y Educacin del Consumidor y del Usuario (INDECU) Transferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento A0302 - Fundacin para la Capacitacin e Investigacin Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA) Transferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento Programa de Extensin Agrcola Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo
Proyecto

Monto Anual

1.522.900.000 1.522.900.000 1.522.900.000

12.624.000.000 10.474.618.599 351.600.000 9.143.490.073 4.810.000.000 4.333.490.073

de Desarrollo Comunidades (PRODECOP) Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo

Rurales

Pobres 979.528.526 768.025.078 211.503.448 2.149.381.401 545.509.927 545.509.927

Transferencias Capital Programa de Extensin Agrcola Crdito Externo


Proyecto

de Desarrollo Comunidades (PRODECOP) Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo

Rurales

Pobres 1.603.871.474 281.974.922 1.321.896.552 4.485.000.000 4.485.000.000 4.485.000.000 1.000.000.000 3.485.000.000

A0620 - C.A. de Administracin y Fomento Elctrico (CADAFE) Transferencias Capital Electrificacin Rural Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo A0640 - Corporacin de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO)

205.100.000 Transferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento A0650 - Fondo Nacional del Cacao (FONCACAO) Trasferencias Corrientes Gastos de Funcionamiento A0693 - Fondo Nacional del Caf (FONCAFE) Transferencias de Corrientes Gastos de Funcionamiento 205.100.000 205.100.000 378.100.000 378.100.000 378.100.000 155.900.000 155.900.000 155.900.000

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 27 - 42

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo Denominacin A0810 - Fondo de Crdito Agropecuario (FCA) Transferencias Corrientes Proyecto de Apoyo a Pequeos Productores y Pescadores Artesanales de la Zona Semirida de los Estados Lara y Falcn Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo Transferencias de Capital Proyecto de Apoyo a Pequeos Productores y Pescadores Artesanales de la Zona Semirida de los Estados Lara y Falcn Presupuesto Ordinario (Pari Passu) Crdito Externo E1000 - Gobernaciones Transferencias Corrientes Programa de Alimentos Estratgicos, Gobernaciones y Alcaldas Monto Anual 3.227.550.000 1.032.816.000 1.032.816.000 413.126.400 619.689.600 2.194.734.000 2.194.734.000 618.873.600 1.575.860.400 13.593.100.000 13.593.100.000 13.593.100.000

TOTAL

101.991.850.000

PROGRAMA: 99 Partidas No Asignables a Programas UNIDAD EJECUTORA: Direccin General de Administracin

A travs de esta categora programtica se concelan los compromisos pendientes de ejercicios anteriores, asignando un monto de Bs. 50,0 millones.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.06 Denominacin Servicio de la Deuda Pblica y Disminucin de Otros Pasivos Comp romisos Pendientes de Ejercicios Anteriores Monto Anual 50.000.000 50.000.000

TOTAL

50.000.000

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas Oficina Central de Presupuesto

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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 1

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POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AO 2000 La poltica presupuestaria que sustenta la formulacin del Proyecto de Ley de Presupuesto del Ministerio de Infraestructura para el ao 2000, se enmarca dentro del Programa Econmico de Transicin 1999-2000, el Proyecto Bolvar 2000 y los lineamientos generales del Plan Operativo; a objeto de dar cumplimiento a las directrices establecidas por el Ejecutivo Nacional con relacin a la orientacin de la gestin pblica para superar la crisis actual, impulsar la reactivacin econmica y propiciar la reordenacin espacial en el territorio nacional. Se presenta el Presupuesto del Ministerio de Infraestructura, atendiendo a los lineamientos de transformacin del Estado, contenidos en el Decreto con rango y fuerza de la Ley Orgnica de Administracin Central, tomando en cuenta las competencias asumidas en el proceso de cambio, para lo cual se requiere una estructura organizativa funcional, dinmica, flexible y sencilla, que garantice la consecucin de los objetivos en forma coherente, integral, humana, tica, eficiente y eficaz, en concordancia con los planes de desarrollo territorial y la comunidad organizada. En atencin a las restricciones financieras, derivadas del dficit fiscal, se acordaron acciones dirigidas a racionalizar el gasto pblico y optimizar los escasos recursos destinados tanto a la inversin como al gasto corriente, con el propsito de dar respuesta adecuada a los programas y proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual 2000. En este sentido, el Despacho prev un total de recursos para el ao 2000 por el orden de Bs. 961.932,6 millones, de los cuales corresponde al gasto corriente la cantidad de Bs. 276.710,7 millones para atender las estrictas necesidades funcionales, como son los pagos contractuales, servicios bsicos y gastos generales de funcionamiento. El gasto de inversin est en el orden de Bs. 685.221,9 millones y est orientado al financiamiento de los programas y proyectos de inversin, dirigidos a ampliar y mejorar el ordenamiento urbano, equipamiento urbano nacional y las redes y servicios de transporte y comunicaciones, de tal manera que contribuyan a la reactivacin del aparato productivo y de los nuevos ejes de desarrollo Oriental, Occidental y Orinoco Apure sin obviar el resto del pas. En este sentido, se program la ejecucin de las siguientes obras: Ampliacin y mejoras del Aeropuerto de Puerto Ayacucho en Amazonas, Aeropuerto de Acarigua, Aeropuerto de Guanare y Aeropuerto de Tucupita. Autopistas Jos Antonio Pez, Rmulo Betancourt y Antonio Jos de Sucre, Carretera San Fernando-Puerto Pez, Va Expresa San Cristbal-Rubio-San Antonio, Interurbana Valera-Trujillo. Estudios y proyectos de las obras dirigidas al Area Estratgica Territorial del Eje Orinoco Apure, incluidas en el Plan Operativo Nacional 2000, y la previsin de emergencias en las vas agrcolas de apoyo a la produccin y seguridad alimentaria. As mismo, el Ministerio concentrar su programacin principalmente a solventar los dficits existentes en edificaciones pblicas en los sectores prioritarios de salud, educacin, seguridad y defensa, apoyo a la produccin y construccin de viviendas en las ciudades consideradas puntales de los mencionados ejes, partiendo de la concepcin integral del urbanismo y la reordenacin espacial del territorio, en el sentido de aprovechar las potencialidades de cada regin. Se har nfasis en la ejecucin de las obras de equipamiento urbano de inters nacional, generando condiciones favorables a la inversin privada e incorporando a la comunidad organizada en el proceso, para permitir la recuperacin de los niveles de empleo. Los planes de Ordenacin Urbanstica se concentrarn en los centros poblados de los nuevos ejes de desarrollo Oriental, Occidental y Orinoco Apure; ejecucin del Proyecto ABC 2000 y la elaboracin de estudios especiales. En lo concerniente a la Construccin y Equipamiento Urbano, se dar prioridad a la culminacin de aquellas obras de inters nacional, estatal y municipal que se encuentran paralizadas. En el Sector Vivienda, los recursos asignados ascienden a Bs. 510.940,8 millones, provenientes del cinco por ciento (5%) de los ingresos fiscales ordinarios, los cuales sern transferidos al Fondo de Aportes del Sector Pblico, que conjuntamente con los recursos del Fondo de Ahorro Habitacional, se utilizarn en los programas de vivienda.

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 2

En este sentido, el Despacho pondr nfasis en atender a la poblacin de ms bajos recursos para el mejoramiento de sus condiciones habitacionales, con la participacin de la Empresa y la Comunidad Organizada en el desarrollo de Programas de Organizacin y Viviendas; asmismo, desplegar el Plan en programas de atencin a los pobladores de la calle, habilitacin y mejoramiento de los barrios, rehabilitacin de las urbanizaciones populares y la construccin de nuevas viviendas. En materia de descentralizacin, se tiene previsto desarrollar mecanismos idneos que permitan la transferencia a las Gobernaciones y Alcaldas, de la ejecucin de obras pblicas de equipamiento urbano, obras de desarrollo urbano y viviendas. Del mismo modo, se iniciar la transferencia de las competencias concurrentes correspondiente a los servicios de transporte, ingeniera y vigilancia de la circulacin, la revisin de las competencias transferidas a la fecha, ejerciendo el Ministerio la verdadera rectora con la finalidad de corregir los problemas que se han suscitado durante el proceso, como es el caso de la proliferacin anrquica de peajes y la incompetencia de las Gobernaciones y Alcaldas para operar los servicios transferidos. En lo que respecta a las transferencias, se prevn Bs. 729.163,3 millones, para atender los aportes para gastos de funcionamiento e inversin de los organismos adscritos destacndose: Programa Nacional de Vivienda Rural, Programa de Mejoramiento de Barrios, Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, Fondo de los Aportes al Sector Pblico, Lnea IV del Metro de Caracas, el Programa de Ferrocarriles, Rehabilitacin de Carreteras, Puentes y Tneles, Programa Nacional de Transporte Urbano, Sistema de Transporte Masivo del Estado Mrida y Metro de Valencia, que se financian tanto con recursos ordinarios como extraordinarios.

METAS
Denominacin Conservacin, Ampliacin y Mejoras de Vas Agrcolas en el Ambito del Eje Apure-Orinoco Construccin y Mejoras en Autopistas Construccin y Mejoras en Vas Urbanas Construccin y Mejoras en Carreteras Conservacin de la Red Vial Principal del Pas Control de Asistencia de la Navegacin Acutica: Pilotaje Remolcadores Control de la Flota Nacional: Buques Mayores de 100 TRB. No. de Buques Mayores de 100 TRB Alumnos Egresados de la Escuelas: Escuela Natica de Venezuela Escuela de Estudios Superiores Planes de Ordenacin Urbanstica Levantamientos Aerofotogramtricos y Digitalizados Acuerdos Bsicos de Ciudad 2000 (ABC 2000) Edificaciones Mdico-Asistenciales En Ejecucin A Terminar Edificaciones para Educacin Bsica y Diversificada En Ejecucin A Terminar Edificaciones para Edificacin Superior, Ciencia y Tecnologa Unidad de Medida Programadas 2000

Km. Km. Km. Km. Km. Buque Atendido Buque Atendido Tonelada Buque Cadete Cursante Plan Levantamiento Estudio Edificio Edificio Edificio Edificio

35 5 1 8 76 75.300 20.200 1.260.000 595 300 200 100 5 8 38 6 4 3

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LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 3

METAS
Denominacin En Ejecucin A Terminar Edificaciones para la Cultura En Ejecucin A Terminar Edificaciones Deportivas A Terminar Edificaciones para Seguridad y Defensa En Ejecucin A Terminar Edificaciones Varias En Ejecucin A Terminar Control del Trnsito Areo Control Jurdico del Parque Areo Construccin de Obras Mantenimiento, Ampliacin y Mejoras Unidad de Medida Edificio Edificio Edificio Edificio Edificio Edificio Edificio Edificio Edificio Aeronave Aeronave M2 M2 Programadas 2000 40 10 1 3 6 3 4 2 2 2.781.154 18.975 1.538 5.609

RECURSOS HUMANOS (En miles de Bs.)


2000 Tipo de personal N de Cargos 12.495 229 4.502 2.656 5.108 216 216 442 70 372 Monto Anual 37.099.670,9 1.613.358,3 19.666.268,4 5.949.531,0 9.870.513,2 238.776,6 238.776,6 962.480,3 392.338,5 570.141,8

Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros

Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos

Personal Contratado Empleados Obreros

TOTAL

13.153

38.300.927,8

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 4

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS (Monto en miles de Bs.)
POR GRUPOS DE SUELDOS 2000 Grupo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Denominacin Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS N de Cargos 344 1.620 451 784 254 982 1.509 675 227 184 201 100 69 27 66 180 Monto Anual 355.849,2 3.030.745,1 1.082.614,2 2.255.977,1 868.880,2 3.668.056,6 6.486.916,9 3.155.867,1 1.207.990,0 1.061.117,8 1.249.883,2 676.177,8 492.548,8 208.207,6 526.250,6 1.533.190,6

TOTALES

7.673

27.860.272,8

POR GRUPOS DE SALARIOS 2000 Grupo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Denominacin Hasta -- 100.000 100.001 -- 140.000 140.001 -- 180.000 180.001 -- 220.000 220.001 -- 260.000 260.001 -- 300.000 300.001 -- 340.000 340.001 -- 380.000 380.001 -- 420.000 420.001 -- 460.000 460.001 -- 500.000 500.001 -- 540.000 540.001 -- 580.000 580.001 -- 620.000 620.001 -- 660.000 660.001 -- 700.000 700.001 -- MAS TOTALES N de Cargos 655 4.032 793 Monto Anual 1.013.934,8 7.562.902,2 1.863.818,0

5.480

10.440.655,0

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 5

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PROGRAMAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 51.325,7 3.028,5 11.426,3 2.171,8 46.711,0 33.946,3 235,2 3.110,8 55.713,8 25.099,9 729.163,3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98

Actividades Centrales Transporte por Agua Transporte Areo Ordenamiento Urbano Vialidad Terreste Construccin de Edificaciones Inquilinato Vialidad Agrcola Previsin y Proteccin Social Administracin Regional Asignaciones a Organismos del Sector Pblico

TOTAL

961.932,6

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 1.460,0 1.000,0 6.162,0 22.024,1

A0002 A0010 A0071 A0110 A0326

Instituto Autnomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas Servicio Autnomo Comisin Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Servicio Autnomo Programa Nacional de Vivienda Rural Servicio Autnomo de Transporte y Trnsito Terrestre (SETRA) Fundacin para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN) Fundacin Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) Fundacin Venezolana de Investigaciones Sismolgicas (FUNVISIS) Fundacin Laboratorio Nacional de Vialidad (LANAVIAL) Fundacin para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS) Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, S.A (DUCOLSA) C.A. Metro de Caracas (CAMETRO)

10.405,6 67.910,0 3.456,3 344,3 224,1

A0330 A0363 A0367 A0386 A0601

20.000,0 36.715,2

A0621

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 6

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (En millones de Bs.)


Cdigo A0637 A0651 A0659 A0662 A0714 A0715 Denominacin Sistema de Transporte Masivo, Edo. Mrida Metro de Valencia (VALMETRO) Instituto Autnomo Ferrocarriles del Estado (I.A.F.E.) Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) Instituto Autnomo Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) Fondo de los Aportes del Sector Pblico Presupuesto 2000 4.000,0 9.000,0 11.787,7 23.076,0 658,3 510.940,8

TOTAL

729.164,4

RESUMEN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Bs.)


PARTIDAS Cdigo Denominacin Presupuesto 2000 72.685,2 5.238,5 20.471,0 85.315,0 5.000,0 773.222,9

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.07

Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias

TOTAL

961.932,6

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 7

RELACION DE SUBSIDIOS 2000


Denominacin S0454-Federacin de Trabajadores del Transporte de Venezuela (FEDE-TRANSPORTE). S0465-Federacin Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE). S0916-Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.). S1327-Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales. S1374-Sindicato Unico de Trabajadores de Transporte. S1376-Federacin de Trabajadores de la Construccin (FETRACONSTRUCCION). S0373-Escuela de Patrones y Motoristas de Maracaibo S0568-Fundacin de Educacin y Seguridad Vial (FESVIAL) S1299-Subsidios Diversos. S0420-Federacin de COMUNICACIONES) Trabajadores de Comunicaciones de Venezuela (FETRA2.323.643 Monto Anual en Bolvares 3.240.628 3.937.048 238.680 233.472 51.105 114.562 3.200.000 10.000.000 2.616.000

S0425-Federacin de Trabajadores de la Industria de la Construccin y la Madera de Venezuela (FETRA-CONSTRUCCION). S0917-Sindicato Unico Nacional de Empleados Pblicos (S.U.N.E.P.) S1499-Comit de Damas del Ministerio de Infraestructura (CODAMINFRA) S0828-Jardn de Infancia Ral Vsquez Zamora S1273-Guardera Mindurito Barinas S1274-Guardera Mindurito Carabobo S1496-Unidad Educativa Pre-Escolar y Taller de Creatividad S0913-Servicio Mdico del Ministerio de Infraestructura

2.652.745 1.000.000 79.641.703 30.000.000 2.000.000 5.184.000 8.832.000 10.000.000

TOTAL

165.265.586

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 8

PROGRAMA: 01, Actividades Centrales

UNIDADES EJECUTORAS:

Despacho del Ministro Oficina Ministerial de Planificacin, Programacin y Presupuesto Consultora Jurdica Contralora Interna Oficina Ministerial de Informacin y Relaciones Institucionales Direccin General Sectorial de Administracin y Servicios Oficina Ministerial de Personal Oficina de Sistemas Oficina Ministerial de Relaciones Internacionales Oficina Ministerial de Concesiones

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos Personal Contratado Empleados Obreros TOTAL N de Cargos 2.349 81 679 613 976 5 5 357 49 308 2.711 Monto Anual 7.274.512.620 584.050.920 3.262.426.972 1.357.242.392 2.070.792.336 11.718.924 11.718.924 732.720.621 285.578.000 447.142.621 8.018.952.165

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias Denominacin Monto Anual 33.781.122.096 2.081.777.869 14.915.077.156 545.072.634 2.713.140

TOTAL

51.325.762.895

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 9

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 00 00 15 Denominacin Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios a organismos laborales y gremiales S0454-Federacin de Trabajadores del Transporte de Venezuela (FEDE-TRANSPORTE). S0465-Federacin Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE). S0916-Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.). S1327-Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales. S1374-Sindicato Unico de Trabajadores del Transporte. S1376-Federacin de Trabajadores de la Construccin (FETRACONSTRUCCION). Monto Anual en Bolvares 918.900 918.900 918.900 918.900 153.317 127.764 238.680 233.472 51.105 114.562

4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01

PROGRAMA: 02, Transporte por Agua UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Transporte por Agua

La finalidad de este programa es promocionar el desarrollo del transporte fluvial y de cabotaje, garantizar la eficiencia de los servicios de apoyo a la navegacin y lograr una mayor participacin del buque de bandera nacional en el transporte de carga . Se contemplan recursos por Bs. 3.028,4 millones para llevar a cabo la gestin durante el ao 2000, la cual orientar a la implementacin de polticas que promuevan la recuperacin de la flota mercante nacional, por la severa crisis que origina la fuga de divisas al exterior por pagos de este concepto. En materia portuaria, se continuarn las acciones que promuevan la participacin de la inversin privada en el sector, a cuyos efectos se dotar a esta actividad de un nuevo marco jurdico. As mismo, se tomarn las medidas necesarias para mejorar los ndices de seguridad de la navegacin y de la vida humana en el mar, as como la preservacin del medio marino

METAS
Denominacin Control de Asistencia de la Navegacin Acutica Pilotaje Remolcadores Control de la Flota Nacional Buques Mayores de 100 TRB. No. De Buques Mayores de 100 TRB. Alumnos Egresados de las Escuelas Escuela Nutica de Venezuela Escuela de Estudios Superiores Unidad de Medida Buque Atendido Buque Atendido Programadas 2000 75.300 20.200

Tonelada Buque

1.260.000 595

Cadete Cursante

300 200

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 10

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos Personal Contratado Obreros N de Cargos 192 13 97 82 Monto Anual 704.956.740 94.729.800 395.276.760 214.950.180

132 132 64 64

42.332.800 42.332.800 122.999.190 122.999.190

TOTAL

388

870.288.730

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Eje Orinoco Apure (Presupuesto Ordinario) Otros Activos Reales Transferencias Monto Anual 936.469.283 476.582.000 307.633.800 1.296.215.700 941.000.000 355.215.700 11.564.000

4.07

TOTAL

3.028.464.783

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 11

RELACION DE TRANSFERENCIAS 2000


Part. Gen. Esp. SubEsp. 00 00 01 01 00 01 01 00 00 00 10 00 00 03 Denominacin Transferencias Transferencias corrientes internas Transferencias corrientes al sector privado Subsidios educacionales al sector privado S0373-Escuela de Patrones y Motoristas de Maracaibo. Transferencias al exterior Transferencias al exterior para financiar gastos corrientes Transferencias a organismos internacionales o instituciones en el exterior I0087-Organizacin Martima Internacional (O.M.I.) Monto Anual en Bolvares 11.564.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 8.364.000 8.364.000 8.364.000 8.364.000

4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07

00 01 01 01 03 03 03

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 12

PROYECTO: 99, Gastos de Funcionamiento UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Transporte por Agua

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias TOTAL Denominacin Monto Anual 936.469.283 476.582.000 307.633.800 355.215.700 11.564.000 2.087.464.783

PROYECTO: 01, Inversiones UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Transporte por Agua

Se asignan recursos por Bs. 941,0 millones, a fin de ejecutar obras en el Eje Orinoco-Apure.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Denominacin Monto Anual 941.000.000

TOTAL

941.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 02 TRANSPORTE POR AGUA

RELACION DE OBRAS

Pag. 13

01 INVERSIONES

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. DE TRANSPORTE POR AGUA

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-01

Denominacin
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL EJE ORINOCO APURE (PO)

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I S/M-Estu 941,00 0,00 941,00 0,00 941,00 0,00 0,00 0,00 941,00 0,00 0,00 941,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

941,00

0,00

941,00

0,00

941,00

0,00

0,00

0,00

941,00

0,00

0,00

941,00

0,00

0,00

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 14

PROGRAMA: 03, Transporte Areo UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Transporte Areo

Durante el ao 2000, el programa orientar sus recursos al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, la revisin y actualizacin de los convenios aerocomerciales, la apertura de nuevas rutas y el fomento de servicios privados del transporte areo, como una medida para mejorar la atencin al pblico, en apoyo a la poltica de comercio y turismo nacional Por otra parte, se implantar la nueva poltica aerocomercial, diseada para dinamizar el crecimiento del transporte areo, mejorar el servicio y fortalecer la capacidad del Estado para intervenir con eficiencia en la regulacin del sector; en este sentido, se promovern los cambios en el ordenamiento jurdico de la aviacin civil venezolana, para adecuarla a la dinmica moderna y mejorar la eficiencia en la prestacin del servicio. As mismo, para imprimir calidad y competitividad al servicio aerocomercial que permita diversificar la oferta, particularmente en rutas intraregionales, atender mejor la provincia y abaratar los costos; se promover la apertura de nuevas rutas, el establecimiento de controles para el cumplimiento de itinerarios, autorizacin de servicios regulares y charters de pasajeros y de carga nacional e internacional, adems del nuevo sistema dinmico de tarifas. Los recursos que se destinarn a la inversin en infraestructura aeroportuaria alcanzan a la cantidad de Bs. 1.075,1 millones, con los cuales se realizarn estudios, proyectos, inventarios fsicos, conservacin y mantenimiento, reparaciones de instalaciones electromecnicas, ampliaciones y mejoras en las edificaciones aeroportuarias. Se continuar con el desarrollo del sistema de radioayudas en todo el territorio nacional, para ofrecer un servicio confiable en la navegacin area. Para tal fin, se incluyeron autorizaciones para contratacin en la Ley de Endeudamiento 2000 por el orden de US $ 195 millones. Se continuar con el programa de certificacin y recertificacin de las aeronaves nacionales y extranjeras, de tal manera que permitan al Pas ocupar la categora 1, en materia de seguridad y funcionamiento de los aeropuertos y aeronaves venezolanas.

METAS
Denominacin Control del Trnsito Areo Control Jurdico del Parque Areo Construccin de Obras Mantenimiento, Ampliacin y Mejoras Unidad de Medida Aeronave Aeronave M2 M2 Programadas 2000 2.781.154 18.975 1.538 5.609

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 15

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos N de Cargos 1.782 18 1.536 165 63 5 5 Monto Anual 7.139.769.861 124.675.200 6.603.920.130 290.097.204 121.077.327 3.000.000 3.000.000

TOTAL

1.787

7.142.769.861

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales TOTAL Denominacin Monto Anual 7.249.961.498 512.061.596 1.894.322.350 1.769.998.928 11.426.344.372

PROYECTO: 99, Gastos de Funcionamiento UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Transporte Areo

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 7.249.961.498 390.162.137 1.463.522.052 133.500.000

TOTAL

9.237.145.687

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 16

PROYECTO: 01, Aeropuertos UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Aeropuertos

Se asignan crditos presupuestarios por la cantidad de Bs. 1.504,6 millones, para financiar conservaciones, ampliaciones y mejoras de los aeropuertos a nivel nacional, as como realizar estudios y proyectos de suelos y evaluacin de pavimentos y actualizar los inventarios de las condiciones fsicas y operacionales, de los diferentes aeropuertos nacionales.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Denominacin Monto Anual 1.504.600.000

TOTAL

1.504.600.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 03 TRANSPORTE AEREO

RELACION DE OBRAS

Pag. 17

01 AEROPUERTOS

PARTIDA: 404020100 Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE AEROPUERTOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
AM-02 AP-06 BO-06 BO-14 DA-01 FA-04 GU-04 MI-05 PO-01 SU-03 TN-04 TN-09

Denominacin
AEROPUERTO DE PUERTO AYACUCHO, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE SAN FERNANDO DE APURE, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE CIUDAD BOLIVAR, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE SANTA ELENA DE UAIREN, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE TUCUPITA, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE CORO, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE VALLE DE LA PASCUA, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) BASE AEREA FRANCISCO DE MIRANDA , AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE ACARIGUA, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) AEROPUERTO DE CARUPANO, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) OTROS AEROPUERTOS, AMPLIACION Y MEJORAS (PO) MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, CONSERVACION, MEJORAS Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN DIVERSOS AEROPUERTOS DEL PAIS (PO)

I n i c i o
2000 1991 1983 1997 1987 1983 1997 1998 1980 1985 1993 1988

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I E E E E E E E E E E E 1231-M2 185-M2 200-M2 6154-M2 308-M2 231-M2 462-M2 215-M2 1231-M2 277-M2 615-M2 654-M2 250,00 145,00 200,00 1.500,00 800,00 410,00 196,00 649,00 295,00 547,00 1.145,00 1.153,00 0,00 51,97 118,98 118,98 619,00 253,14 15,00 70,40 49,60 112,86 373,00 325,50 160,00 24,00 26,00 800,00 40,00 100,20 60,00 28,00 160,00 36,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 24,00 26,00 800,00 40,00 100,20 60,00 28,00 160,00 36,00 80,00 85,00 90,00 69,03 55,02 581,02 141,00 56,66 121,00 550,60 85,40 398,14 692,00 742,50 0,00 51,97 118,98 118,98 619,00 253,14 15,00 70,40 49,60 112,86 373,00 325,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 12,00 13,00 400,00 20,00 50,10 30,00 14,00 80,00 18,00 40,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 12,00 13,00 400,00 20,00 50,10 30,00 14,00 80,00 18,00 40,00 42,50 160,00 24,00 26,00 800,00 40,00 100,20 60,00 28,00 160,00 36,00 80,00 85,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
4 39 21 12 15 2 46 83 2 69 57 61

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
10,00 57,03 42,02 181,02 121,00 6,56 91,00 536,60 5,40 380,14 652,00 700,00 0 36 59 8 77 62 8 11 17 21 33 28 32 8 7 27 3 12 15 2 27 3 3 4 64 17 13 53 5 24 31 4 54 7 7 7

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

TOTAL

7.290,00

2.108,43

1.599,20

0,00

1.599,20

3.582,37

2.108,43

0,00

799,60

0,00

0,00

799,60

1.599,20

2.782,77

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 03 TRANSPORTE AEREO

RELACION DE OBRAS

Pag. 18

01 AEROPUERTOS

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE AEROPUERTOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
TN-01 TN-02 TN-03

Denominacin
ESTUDIOS DE SUELO Y EVALUACION DE PAVIMENTOS (VARIOS ESTADOS) (PO) PROGRAMA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS (PO) ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONDICIONES FISICAS Y OPERACIONALES DE LOS AEROPUERTOS NACIONALES (PO)

I n i c i o
1983 1983 1983

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E E E 0-M2 0-M2 0-M2 350,00 325,00 130,00 60,67 142,20 35,10 120,00 70,00 20,00 0,00 0,00 0,00 120,00 70,00 20,00 169,33 112,80 74,90 60,67 142,20 35,10 0,00 0,00 0,00 60,00 35,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 35,00 10,00 120,00 70,00 20,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
31 24 50

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
109,33 77,80 64,90 17 44 27 18 10 8 34 22 15

2003 2003 2003

TOTAL

805,00

237,97

210,00

0,00

210,00

357,03

237,97

0,00

105,00

0,00

0,00

105,00

210,00

252,03

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 03 TRANSPORTE AEREO

RELACION DE OBRAS

Pag. 19

01 AEROPUERTOS

PARTIDA: 404160100 Construccin de vialidad UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE AEROPUERTOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
PO-01

Denominacin
AEROPUERTO DE ACARIGUA, CONSTRUCCION DE OBRAS (PO)

I n i c i o
1985

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E 615-M2 360,00 39,60 80,00 0,00 80,00 240,40 39,60 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 80,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
56

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
200,40 11 11 22

2003

TOTAL

360,00

39,60

80,00

0,00

80,00

240,40

39,60

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

80,00

200,40

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 03 TRANSPORTE AEREO

RELACION DE OBRAS

Pag. 20

01 AEROPUERTOS

PARTIDA: 404169900 Otras construcciones del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE AEROPUERTOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
DF-01 PO-02

Denominacin
AEROPUERTO DE MAIQUETIA, CONSTRUCCION DE OBRAS (PO) AEROPUERTO DE GUANARE, CONSTRUCCION DE OBRAS (PO)

I n i c i o
1996 1985

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E E 2308-M2 923-M2 1.700,00 768,00 31,00 31,00 1.000,00 120,00 0,00 0,00 1.000,00 120,00 669,00 617,00 31,00 31,00 0,00 0,00 500,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 60,00 1.000,00 120,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
10 73

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
169,00 557,00 2 4 29 7 59 16

2004 2003

TOTAL

2.468,00

62,00

1.120,00

0,00

1.120,00

1.286,00

62,00

0,00

560,00

0,00

0,00

560,00

1.120,00

726,00

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 21

PROYECTO: 03, Inversiones F.A.A. UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Transporte Areo

Se invertirn Bs. 684,6 millones, para financiar los gastos necesarios que permitan al pas ocupar nuevamente la categora uno (1), en materia de seguridad y funcionamiento de los aeropuertos y aeronaves venezolanas, de acuerdo con las normas establecidas por la Agencia Federal de Aviacin de los Estados Unidos de Amrica (F.A.A.).

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.02 4.03 4.04 Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 121.899.459 430.800.298 131.898.928

TOTAL

684.598.685

PROGRAMA: 04, Ordenamiento Urbano UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Ordenamiento Urbanstico

El Ministerio de Infraestructura, como ente del Ejecutivo Nacional responsable de ejercer la autoridad urbanstica en el pas, dirigir su gestin hacia la elaboracin de normas y procedimientos que regulen los procesos de desarrollo urbano en el mbito nacional, a travs de la poltica urbana y de acuerdo con los lineamientos generales sobre la materia y, coordinando las actividades de ordenacin y desarrollo urbanstico; con la participacin activa de la comunidad organizada y en concordancia con el Proyecto Bolvar 2000, los Planes Nacional y Regional de Ordenacin del Territorio y el Plan Nacional de Desarrollo Territorial. En tal sentido, su gestin tendr como propsito lograr la consolidacin del ordenamiento urbanstico nacional, en coordinacin con los Estados y Municipios y en relacin con el Decreto con Rango y Fuerza, de la Reforma de la Ley Orgnica de la Administracin Central y la Ley de Ordenacin Urbanstica. Para tal fin, se asign a este programa la cantidad de Bs. 2.171,8 millones, los cuales sern destinados a: la formulacin de los Planes de Ordenacin Urbanstica (POU) de los centros poblados en los nuevos Ejes de Desarrollo: Oriental, Occidental y Orinoco Apure; disear nuevos mecanismos de participacin de la comunidad organizada y dems sectores involucrados, que permitan su incorporacin en las fases de formulacin, ejecucin, evaluacin, control y seguimiento de los planes de ordenacin urbanstica; la coordinacin de las operaciones urbansticas que contribuyan a la generacin de fuentes de empleos en los asentamientos urbanos no controlados, y al poblamiento de las zonas fronterizas de los polos de desarrollo; la orientacin de la planificacin urbana hacia la gestin urbanstica y a la modificacin de la base legal y de las normas tcnicas, en materia de

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 22

ordenacin urbanstica. Es fundamental sealar, que la Direccin reformular el contenido y el alcance de los planes de ordenacin urbanstica en el mbito nacional, tomando en consideracin los aspectos ambientales, socioculturales y tcnicos; y el impulso que dar al fortalecimiento de la cooperacin tcnica y apoyo financiero con organismos multilaterales, en materia de planificacin y gestin urbanstica; al apoyo tcnico a las alcaldas para la elaboracin concertada de planes, programas y proyectos en materia urbanstica y a la revisin, conclusin y publicacin, de manera prioritaria, de los POU, que se encuentran ubicados en los Ejes: Oriental, Occidental y Orinoco Apure. Estos lineamientos de poltica se ven expresados en las siguientes metas para el ejercicio fiscal 2000: 2000), adems de la elaboracin de proyectos especiales y 5 levantamientos aerofotogramticos.. inicio de la

elaboracin de 100 Planes de Ordenacin Urbanstica en el Territorio Nacional; llevar a cabo 8 estudios de Ciudad 2000 (ABC

METAS
Denominacin Planes de Ordenacin Urbanstica Levantamientos Aerofotogramtricos y Digitalizados Acuerdos Bsicos de Ciudad 2000 (ABC 2000) Unidad de Medida Plan Levantamiento Estudio Programadas 2000 100 5 8

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros N de Cargos 164 21 71 37 35 4 4 Monto Anual 673.498.509 127.695.960 381.239.873 82.016.388 82.546.288 25.355.680 25.355.680

Personal Contratado Empleados

TOTAL

168

698.854.189

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 23

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 781.921.986 104.571.826 205.770.816 1.079.520.000

TOTAL

2.171.784.628

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 04 ORDENAMIENTO URBANO

RELACION DE OBRAS

Pag. 24

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL DIRECTOR

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
EP-001

Denominacin
ESTUDIOS Y PROYECTOS (PO)

I n i c i o
2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I 1-M2 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0 100 0

2000

TOTAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 25

PROGRAMA: 05, Vialidad Terrestre UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Vialidad Terrestre

Para el Ejercicio Fiscal del ao 2000, se asignan recursos para la vialidad terrestre por la cantidad de Bs. 46.711,0 millones, los cuales sern utilizados en la construccin y consolidacin de obras que contribuyan a la reactivacin del aparato productivo. En este sentido, y como apoyo a la Poltica del Gobierno en el rea territorial, se aplicarn recursos por Bs. 2.151,1 millones para la conclusin de los estudios y proyectos necesarios para las vas de infraestructura fsica e integracin fronteriza, estudios integrales de estructuras viales, con la finalidad de sustituir la cantidad de puentes de emergencia ubicados en la red vial del Pas. Se da prioridad a los estudios de ampliacin y mejoras de las vas, relacionadas con el eje fluvial Orinoco Apure. Con la finalidad de promover la participacin complementaria de la inversin privada, mediante concesiones y participacin mixta, se incluyen recursos por Bs. 17.873,2 millones para acometer la construccin y mejoras de obras en ejecucin; de este monto, Bs. 13.873,2 millones provienen de Leyes de Crdito Pblico y Bs. 4.000 millones de Presupuesto ordinario . As mismo, se incluyen Bs. 2.000,0 millones, para mejoras de la vialidad urbana, Bs. 2.095,5 millones a la Carretera San Fernando-Puerto Pez y Bs. 15.455,0 millones para las Carreteras Binacionales, Bs. 6.000,0 millones se destinarn al financiamiento del programa de mantenimiento rutinario y preventivo; as como al mantenimiento menor y mayor de autopistas, tneles y puentes, para garantizar la seguridad de los usuarios de las vas.

METAS
Denominacin Construccin y Mejoras en Autopistas Construccin y Mejoras en Vas Urbanas Construccin y Mejoras en Carreteras Conservacin de la Red Vial Principal del Pas Unidad de Medida Km. Km. Km. Km. Programadas 2000 5 1 8 76

RECURSOS HUMANOS (Monto en Bolvares.)


Tipo de Personal Personal Fijo Tiempo Completo Directivo Profesionales y Tcnicos Personal Administrativo Obreros N de Cargos 573 5 127 124 317 1 1 574 Monto Anual 1.506.809.517 43.716.400 255.030.500 609.529.195 598.533.422 2.544.540 2.544.540 1.509.354.057

Personal Fijo Tiempo Parcial Profesionales y Tcnicos

TOTAL

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 26

PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04

Denominacin Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Autopista Jos Antonio Pez (Crdito Externo) Autopista Rmulo Betancourt (Crdito Externo) Programa de Carreteras Binacionales (Presupuesto Ordinario) (Crdito Externo) Carretera San Fernando Puerto Pez (Presupuesto Ordinario) (Crdito Externo) Autopista Antonio Jos de Sucre - Tramo El Tacal-Plan de la Mesa-Mesa y Enlaces (Crdito Interno) (Crdito Externo) Otros Activos Reales

Monto Anual 1.549.749.282 291.727.176 685.078.925 44.184.447.180 4.182.000.000 3.206.200.000 5.000.000.000 10.455.000.000 1.050.000.000 1.045.500.000 3.000.000.000 3.485.000.000 12.760.747.180

TOTAL

46.711.002.563

PROYECTO: 99 Gastos de Funcionamiento UNIDAD EJECUTORA: D.G.S. de Vialidad Terrestre

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.01 4.02 4.03 4.04 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Denominacin Monto Anual 1.549.749.282 291.727.176 685.078.925 1.609.657.180

TOTAL

4.136.212.563

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 27

PROYECTO: 01, Estudios y Proyectos UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Estudios y Proyectos

Se asignan recursos por Bs. 2.151,1 millones, para realizar los estudios geomorfolgicos del tramo Machiques-La Fra, as como tambin el estudio integral Caracas- La Guaira-Chuspa y su estudio de factibilidad. Los mismos comprenden estudios de impacto ambiental y estudios y proyectos de las mencionadas carreteras.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Denominacin Monto Anual 2.151.090.000

TOTAL

2.151.090.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 05 VIALIDAD TERRESTE

RELACION DE OBRAS

Pag. 28

01 ESTUDIOS Y PROYECTOS

PARTIDA: 404130100 Proyectos y estudios aplicables a bienes del dominio pblico UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
AM-04 AM-05 AN-03 AN-04 DA-05 DA-06 MI-02 MI-03 NE-02 SU-02 TN-03

Denominacin
Estudios integral del puente Samariapo (PO) Carretera Siparo-San Fernando de Atabapo (PO) Ingeniera bsica para el trazado del eje vial expreso perimetral de Barcelona. Tramo: Los Mesones-Guanta (PO) Proyecto Integral Autopista "Rmulo Betancourt". Tramo: Pritu. I Etapa (PO) Estudios integral via Piacoa-Santa Catalina-Sacupana. Prog. 7+000 al 35+000 (PO) Estudios integral Sierra Imataca-Cuyas (PO) Estudio de factibilidad Tcnico-Econmico de Tnel. Tramo: Ciudad Lozada-Kempis (PO) Av. Pampatar-Asuncin-Juan Griego (PO) Proyecto de ampliacin y mejoras carretera T009 e intersecciones (PO) Personal de apoyo para la elaboracin de estudios, proyectos e inspeccin y supervisin de proyectos en ejecuccin (PO) Elaboracin de estudios y proyectos de nuevos puentes para reemplazar los de emergencias tipo Bayley, instalados en el Territorio Nacional (PO) Elaboracin de estudios y proyectos que surjan como prioritarios y que no esten contemplados en otras partidas (PO) Estudios relacionados con el eje fluvial Apure-Orinoco (PO) Estudios y proyectos en obras Binacionales (PO) Estudio integral Distribuidor Agua Viva. Empalme T001 con L003 (PO) Estudio integral Distribuidor Sabana de Mendoza T001-L004 y L008 (PO) Estudio integral Caracas-La Guaira-Chuspa. Estudio de Factibilidad (PO) Estudio Geomorfolgico. Tramo: Machiques-La Fra (PO)

I n i c i o
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1993

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I I I I I I I I I I E 46,0-Mts 112,0-Km S/M-Unid 24,0-Kms 28,0-Kms 5,0-Kms 12,0-Kms 830-Mts 23,0-Kms 18,0-Kms S/M-Estu 20,00 9,20 50,00 250,00 105,59 26,00 100,00 15,00 68,20 108,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 20,00 9,20 50,00 250,00 105,59 26,00 100,00 15,00 68,20 108,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 9,20 50,00 250,00 105,59 26,00 100,00 15,00 68,20 108,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 9,20 50,00 250,00 105,59 26,00 100,00 15,00 68,20 108,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 9,20 50,00 250,00 105,59 26,00 100,00 15,00 68,20 108,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001

Autopista "Rmulo Betancourt". Tramo: Puente Araguita (PO) 2000

TN-04

2000

2000

S/M-Estu

250,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

100

TN-05

1993

2001

S/M-Estu

652,00

402,00

200,00

0,00

200,00

50,00

402,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

50,00

0,00

62

30

TN-07 TN-09 TR-02 TR-03 VA-02 ZU-02

2000 1997 2000 2000 2000 2000

2000 2001 2000 2000 2000 2000

I E I I I I

S/M-Estu S/M-Estu 1,0-Kms 2,0-Kms 50,0-Kms 245,0-Km

500,00 1.320,00 19,60 19,50 50,00 60,00

0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 200,00 19,60 19,50 50,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 200,00 19,60 19,50 50,00 60,00

0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 200,00 19,60 19,50 50,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 200,00 19,60 19,50 50,00 60,00

0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 61 0 0 0 0

100 15 100 100 100 100

0 24 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL

4.015,09

1.474,00

2.151,09

0,00

2.151,09

390,00

1.474,00

0,00

2.151,09

0,00

0,00

2.151,09

390,00

0,00

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 29

PROYECTO: 02, Autopistas UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Construccin

Se ejecutarn obras de vital importancia para el desarrollo socio-econmico del pas, como son las autopistas Antonio Jos de Sucre, Rmulo Betancourt, Jos Antonio Pez y la Interurbana Valera-Trujillo. Para este propsito, se asignan crditos presupuestarios por Bs. 14.873,2 millones.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Denominacin Monto Anual 14.873.200.000

TOTAL

14.873.200.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 05 VIALIDAD TERRESTE

RELACION DE OBRAS

Pag. 30

02 AUTOPISTAS

PARTIDA: 404160100 Construccin de vialidad UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
AN-01 PO-01 SU-01 TR-01

Denominacin
Autopista Rmulo Betancourt. Tramo: Guatire - Caucaga y enlaces. Edo. Miranda (LP) Autopista Jos Antonio Pez. Tramo: Distribuidor Sabaneta - Ro Avispero - Ospino (LP) Autopista Antonio Jos de Sucre. Tramo: El Tacal - Plan de La Mesa - Mesa y enlaces (LP) Autopista Interurbana Valera - Trujillo Tramo: El Prado - La Plazuela (PO)

I n i c i o
2000 1986 1994 1991

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
I E E E 24-Kms 77,2-Kms 5-Kms 4,56-Kms 50.000,00 35.000,00 15.000,00 2.650,00 0,00 3.200,00 1.307,00 1.065,00 0,00 4.182,00 0,00 1.000,00 3.206,20 4.182,00 6.485,00 0,00 3.206,20 8.364,00 6.485,00 1.000,00 46.793,80 23.436,00 7.208,00 585,00 0,00 3.200,00 1.307,00 1.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.206,20 4.182,00 6.485,00 0,00 3.206,20 4.182,00 6.485,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 585,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
74 50 8 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
36.793,80 17.618,00 1.208,00 0,00 0 9 9 40 6 12 43 38 20 29 40 22

2004 2003 2002 2001

TOTAL

102.650,00

5.572,00

5.182,00

13.873,20

19.055,20 78.022,80

5.572,00

0,00

1.000,00

0,00 13.873,20

14.873,20

26.585,00

55.619,80

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 31

PROYECTO: 03, Vas Urbanas UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Construccin

A fin de mejorar las vas de comunicacin en las grandes ciudades, se asignan recursos por la cantidad de Bs. 2.000,0 millones.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Denominacin Monto Anual 2.000.000.000

TOTAL

2.000.000.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 05 VIALIDAD TERRESTE

RELACION DE OBRAS

Pag. 32

03 VIAS URBANAS

PARTIDA: 404160100 Construccin de vialidad UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
DF-01 LA-03

Denominacin
Av. Principal de La Yaguara (Distribuidor Montalban) y accesos (PO) Av. Quibor-El Tocuyo (Puente Barrera) (PO)

I n i c i o
1991 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E I 1,80-Kms 300-Mts 7.400,00 1.000,00 1.800,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 2.600,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 500,00 3.000,00 500,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
15 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
1.100,00 0,00 24 0 20 50 41 50

2002 2001

TOTAL

8.400,00

1.800,00

4.000,00

0,00

4.000,00

2.600,00

1.800,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

3.500,00

1.100,00

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 05 VIALIDAD TERRESTE

RELACION DE OBRAS

Pag. 32

03 VIAS URBANAS

PARTIDA: 404160100 Construccin de vialidad UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
DF-01 LA-03

Denominacin
Av. Principal de La Yaguara (Distribuidor Montalban) y accesos (PO) Av. Quibor-El Tocuyo (Puente Barrera) (PO)

I n i c i o
1991 2000

F i n a l

Recursos Financieros (en Millones de Bolvares) S Contratos Asignaciones Estimadas i t Cantid. Por Tramitar 2000 u Tramit. Asign. y a Presup. Ordin. Ley Programa Costo 2000 al al c unidad Total 2001 + Total 31/ Aos 31/12/ i de Leyes Asign. Poster. medida Presup Prog. + 12/ Contr. Nvos Privatizacin 99 Total n Contr. C.V. Vig. 99 Ordinar. Privat. N.C. 2000
E I 1,80-Kms 300-Mts 7.400,00 1.000,00 1.800,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 2.600,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 500,00 3.000,00 500,00

Ejecucin Fsica Proyectada (%)


A o s P o s t .
15 0

Aos Post.

Al 31/ 00 01 12/

99
1.100,00 0,00 24 0 20 50 41 50

2002 2001

TOTAL

8.400,00

1.800,00

4.000,00

0,00

4.000,00

2.600,00

1.800,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

3.500,00

1.100,00

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

LEY DE PRESUPUESTO 2000 28 - 33

PROYECTO: 04, Carreteras UNIDAD EJECUTORA: Direccin de Construccin

Se asignan recursos por el orden de Bs. 17.550,5 millones, dirigidos al rea estratgica territorial del Eje Orinoco-Apure, as como la consolidacin de las vas de comunicacin fronteriza.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolvares)


PARTIDAS Cdigo 4.04 Activos Reales Denominacin Monto Anual 17.550.500.000

TOTAL

17.550.500.000

ORGANISMO: PROGRAMA: SUB-PROGRAMA: PROYECTO:

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 05 VIALIDAD TERRESTE

RELACION DE OBRAS

Pag. 34

04 CARRETERAS

PARTIDA: 404160100 Construccin de vialidad UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTO 2000

Ao

OBRAS
Cd.
AP-01 TA-35

Denominacin
Continuacin carretera San Fernando-Puerto Pez. Tramo: Capanaparo-Puerto Pez. (C y P)(PO) (LP) Via expresa San Cristbal - Rubio - San Antonio (PO)(LP)

I n i c i o
1991 2000

F i n a l

Recu