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AUDITORÍ

HERRAMIENTA DE AN QUE LOS SISTEMAS DE CICLOS DE MEJORA C


DISPOSICIÓN DE LA

LA SISTEMÁTICA PAR EJECUCIÓN DEBE TRAVÉS DE UN

OBJETIVO CRITERIOS
DE
AUDITORÍA
OBTENER EVIDENCIAS DE AUDITORÍA, REQUISITOS DE LA
CON EL FIN DE EVALUARLAS DE FORMA NORMA DE REFERENCIA.
OBJETIVA , Y DETERMINAR EL GRADO EN EJEMPLO:
EL QUE SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE *ISO 9001.
AUDITORÍA. *OSHAS 18001.
*ISO 14001

REQUISITOS LEGALES
ASOCIADOS Y
REGLAMENTARIOS (DE
OBLIGADO
CUMPLIMIENTO)

REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN
A INTERNA

ÁLISIS Y SEGUIMIENTO
GESTIÓN BASADOS EN
ONTINÚA, QUE PONEN A
S ORGANIZACIONES.

A SU PLANIFICACIÓN Y
QUEDAR DEFINIDA A
PROCEDIMIENTO

CARACTERÍSTICA ETAPAS
S

PROCESO SE REALIZA DE FORMA


PLANIFICADA, ORGANIZADA Y CON ELABORAR PLAN
SISTEMÁTICO DE AUDITORÍA
PERIODICIDAD DEFINIDA.

PROCESO LOS RESPONSABLES NO DEBEN TENER REUNIÓN INICIAL.


INDEPENDIENTE RELACIÓN CON LAS AREAS AUDITADAS.

PROCESO
DEBEN EXISTIR EVIDENCIAS DEL
DOCUMENTADO DESARROLLO Y RESULTADOS DE
LA AUDITORÍA
EJECUCIÓN

EQUIPO AUDITOR
CUALIFICADO PARA
EL DESARROLLO RESPONSABLES DE PLANIFICAR,
DE LA AUDITORÍA. EJECUTAR E INFORMAR LOS
EN CASO DE QUE RESULTADOS DE AUDITORÍA.
PARTICIPEN FINALIZACIÓN
VARIOS UNO DE LA
ACTUARÁ COMO AUDITORÍA
JEFE.

DECISIONES Y
RESPONSABILIDAD
DE LA
ORGANIZACIÓN.
SE PLANIFICA SU DESARROLLO: FECHAS, ALCANCE, AREAS-DEPARTAMENTOS A AUDITAR, AGENDA DE CITAS Y
REUNIONES.

SE EXPONEN LOS OBJETIVOS, ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SE REVISA EL PLAN DE AUDITORÍA.

SE EMPLEAN MÉTODOS PARA OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS APLICA
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.
ENTREVISTAS PERSONALES CON LOS RESPONSABLES.
*VISITAS A LAS INSTALACIONES.

EL EQUIPO AUDITOR ELABORA UN INFORME CON


HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SE ESTABLECEN LAS NO CONFOR

DEBE ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LAS CAUSAS QUE HAN ORIGINADO LAS NO CONFORMIDADE

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