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34724
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3994490-6
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Escanea el código FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 649131102-1

VALOR kWh APLICADO


34724

$583.73

MARIA NANCY RODRIGUEZ AREVALO


CL 37 NO 37 - 37 TO 10 AP 304 CONSUMO DIARIO:
3.5 kWh
CAMELIA 1
SOACHA
SOACHA VALOR DIARIO:
$1,753
GRUPO: 1 CIRCUITO: OM33-84871TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.

PERÍODO FACTURADO: DÍAS CONSUMO MES CONSUMO PROMEDIO


30 ULTIMOS 6 MESES:
03 AGO/2021 A 02 SEP/2021 FACTURADOS: 106 kWh
79 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial RUTA REPARTO: 1000 1 06 142 8475
ESTRATO: 3 RUTA LECTURA: 1000 1 06 104 1840
CARGA kW: 3 MANZANA DE LECTURA: MSSO1211A6
FACTOR: 1 MEDIDOR NO: 341485
MEDIDOR NO:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

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µ9”I±6¶
DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas) FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)
20
16
14.46 16.00
15
12

10
8
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: AGO/2021 Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:246.05 T: 40.27 D: 193.67 CV: 57.99 PR: 48.49 R: 32.87 CF: 0.00 / $619.37 Costo kWh Mes 583.73 Costo kWh Mes 4 2.67
5
2.00
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. 0 0
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC
información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997 CD: 84871TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994. En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadasa CODENSA S.A. E.S.P. y sus PERIODO: Julio/2021 Dt: 185.46 CF: 78 MC: 0 MF: 1 %t: 12
usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019
Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 07 SEP/2021
ACUERDO 30/98 RECLAMOS IMPTO A.P.TEL 5765860 SOCILUZ KR 6 # 18-35 SOACHA

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15 SEP/2021

$52,603 $301,680 $23,727 $378,010 17 SEP/2021


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3994490-6 04 OCT/2021
Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal
34724

ENERGÍA 6300 6194 106 $583.73 $61,876


SUBSIDIO Consumo a subsidiar 106 kWh X Valor kWh $583.7342 X Beneficio -15.00% $-9,281
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,753 DIARIOS SUBTOTAL CONSUMOS: $52,595
No. Cuenta 3994490-6

INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:25,79- E $8 CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR $18,500
SUBTOTAL: $8 INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (25,7 $98
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR $4,746,660
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR $177,892
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR $83,624
ALUMBRADO PUBLICO SOACHA $7,962
Seguro Crédito Fácil $13,604

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la


APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA
VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía $52,603 Productos y servicios diferentes a los de $301,680
energía y aseo
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO
Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información
de $62.647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario. Financiera y cobro por gastos de cobranza.
ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $496.1741 KWh

URBASER SOACHA SA ESP 900275643-0

12086746 RESIDENCIAL
649131102 36.498 0.162 .381%
1 0
01/08/2021 al 31/08/2021 30 3 1 3 0 0

18,910 23,727 0.00620


19908
15,824 15,984 16,120 15,875 16,540
$ 13,529.21 14931 0.00290
0.00000
$ 127,680.84 9954
0.01950
4977
$ 115,169.13 0.06870
0 0.02250
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

ASEO - SERVICIO ASEO $17,162.00


Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Telefono: 5755693 - 5750282 Celular:
ASEO - SUBSIDIO ASEO $-792.00 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO $2,651.00 https://soacha.urbaser.co/ Barrio San Luis Soacha
ASEO - DIFERIDO DECRETO 528 $4,706.00

4% 0% 0%
$23,727.00
0

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15 SEP/2021

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvdA5kAdb:6NffqTCLWuw4KpfIvcIVc8dDlb9p;7F
17 SEP/2021
3994490-6
(415)7707209914253(8020)01399449066491311021(3900)00000000378010
$378,010
649131102-1
No. Cuenta 3994490-6 34724 19,158 - Página 3 de 4
DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -
19,159 - Página 4 de 4

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 25.79% E.A.


"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas
entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza"
Recuerde que también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero. Visite www.creditofacilcodensa.com sección Canales de Atención
COBROS VARIOS SIN CUOTA DE UTILIZACION - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA
CÉDULA CLIENTE: XXXX8826 FECHA DE CORTE: 31/08/2021 ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA
PAGO SALDO TASA INT.
34724

FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.


TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
> 3-Obl->INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO $6
(25,79%)
No. Cuenta 3994490-6

09/03/2021 238502245 REACTIVACION - CUOTAS UTILIZACION PERIODOS ALIVIO $35,000 $5,830 $5,830 6 DE 6
FINANCIERO
14/09/2020 229995600 REACTIVACION - CUOTAS UTILIZACION PERIODOS ALIVIO $51,500 $1,290 $1,290 10 DE 40 $38,700
FINANCIERO
23/11/2020 232890674 REACTIVACION - SEGUROS PERIODO ALIVIO FINANCIERO $8,906 $222 $222 10 DE 40 $6,660
02/09/2020 229011573 REACTIVACION - SEGUROS PERIODO ALIVIO FINANCIERO $65,426 $1,648 $1,648 10 DE 40 $49,440
23/11/2020 232891338 REACTIVACION - SEGUROS PERIODO ALIVIO FINANCIERO $9,656 $241 $241 10 DE 40 $7,230
PP
22/09/2020 230257461 REACTIVACION - SEGUROS PERIODO ALIVIO FINANCIERO $19,170 $480 $480 10 DE 40 $14,400
PP
TOTAL $9,711 $9,717 $116,430
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la PAGO MÍNIMO MES $9,717
transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL PRODUCTO $126,147

CRÉDITO FÁCIL - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA


CÉDULA DEL CLIENTE: XXXX8826 FECHA DE CORTE: 31/08/2021 CUPO TOTAL: $8,370,000
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA CUPO DISPONIBLE: $6,219,692 CUPO DISPONIBLE AVANCES $0
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
13/12/2019 217573640 AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCES EN EFECTIVO $1,700,000 $35,352 $25,526 $60,878 10 DE 40 $1,430,724 25.86%
09/11/2018 194862791 AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCES EN EFECTIVO $1,550,000 $22,097 $16,086 $38,183 10 DE 40 $901,709 25.86%
140276745 CUOTA DE MANEJO $18,500
> 2-Obl->INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO $31
(25,79%)
TOTAL $57,449 $41,612 $117,592 $2,332,433
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la PAGO MÍNIMO MES $117,592
transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL PRODUCTO $2,450,025

PRÉSTAMOS PERSONALES - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA


CÉDULA CLIENTE: XXXX8826 FECHA DE CORTE: 31/08/2021 ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
21/06/2017 168472855 CRÉDITO FÁCIL - PRÈSTAMO PERSONAL $5,300,000 $110,732 $42,012 $152,744 10 DE 27 $2,297,797 25.86%
INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (25,79%) $61 25.86%
TOTAL $110,732 $42,012 $152,805 $2,297,797
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la PAGO MÍNIMO MES $152,805
transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL PRODUCTO $2,450,602

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

PRODUCTO: Seguros y Asistencia


TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
CÉDULA CLIENTE: XXXX8826 CREDITO FACIL DESEMPLEO PLAN 1 $7,140
CÉDULA CLIENTE: XXXX8826 CREDITO FACIL VIDA DEUDOR PRESTAMO PERSONAL $3,474
CÉDULA CLIENTE: XXXX8826 CREDITO FACIL VIDA DEUDOR TARJETA $2,990

PAGO MÍNIMO MES $13,604

PRODUCTO: Alumbrado Publico


PRODUCTO DE PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR

CÉDULA CLIENTE: XXXXXXX55-7 ALUMBRADO PUBLICO SOACHA. ALUMBRADO PUBLICO SOACHA. $7,962

PAGO MÍNIMO MES $7,962

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $301,680

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