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COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 02-06-2021 N° de transacción : 52844581


Medio de pago : TDEBIT Hora de transacción : 10:40
CUB : 2b23cfb8 TOTAL :$346.762

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Fecha
Empresa Identificador Monto de Cod. autorización
vencimiento

Smapa 40820001130 $35.250 no informada 205763

Directv Mensualidad 13.684.996-4 $53.130 no informada 207864

Metrogas 900695560 $126.860 no informada 207025

Enel 2.872.180-3 $25.850 03-06-2021 206588

WOM 19.779.069-5 $9.990 06-05-2021 208287

WOM 13.684.996-4 $66.960 07-06-2021 207452

VTR 15.435.437-9 $28.722 02-06-2021 206187

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TOTAL PAGADO: $346.762

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Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

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