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PROPUESTA

AUDITORIA
FINANCIERA
Adrian Piedrahita Gutiérrez
AÑOS 2016 - 2020
PARA FONDO EDITORIAL DEL
DEPARTAMENTO FEDER EN LIQUIDACIÓN.
Enero 2021.
CONTENIDO

1. CARTA DE PRESENTACION
2. PERFIL PROFESIONAL
3. OBJETIVO GENERAL.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
5. ALCANCE.
6. METODOLOGÍA.
7. EQUIPO DE TRABAJO.
8. ENTREGABLES.
9. HONORARIOS.
10. OTRAS PRECISIONES.
1. CARTA DE PRESENTACION

Señores:
FONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
FEDER EN LIQUIDACIÓN
Aten: Junta Directiva
Ciudad

Cordial saludo,
Es muy sabido que cada entidad tiene necesidades y prioridades
diferentes, por eso de la manera más cordial y respetuosa atendiendo
su invitación, nos es grato presentar nuestra propuesta, la cual
consiste en términos generales en la prestación de servicios de
Auditoria financiera diseñada de acuerdo con sus requerimientos.
Tenemos el compromiso de ayudar a nuestros clientes a ser más
exitosos trabajando eficientemente como un equipo, guiándolos a
tomar las mejores decisiones, con ideas, información y
recomendaciones que mejoren los resultados de sus operaciones.
El desarrollo de las funciones de Auditoria está encaminado a cumplir
con las normas legales vigentes que contemplan, entre otros
aspectos, auditorías de cumplimiento y auditorías de control interno.
1. CARTA DE PRESENTACION

Esta oferta es confidencial e incluye aspectos relacionados con el


programa de Auditoria Financiera, el cual se enfoca en brindar
acompañamiento para revisión y Análisis de la información
Financiera de los años 2016 a 2020, la cual deberá ser aceptada o
rechazada en su totalidad. En adición, los términos presentados
estarán vigentes hasta que surjan modificaciones posteriores, los
cuales serán dadas a conocer a las partes por escrito e igualmente
implica que debe existir el registro de su aprobación por ambas
partes de la misma forma.
Finalmente, agradecemos la oportunidad brindada y reiteramos
nuestro deseo de prestar nuestros servicios profesionales a el
FONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA FEDER EN
LIQUIDACIÓN.

ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ


2. PERFIL PROFESIONAL
ESTUDIOS
• ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA FORENSE: En curso
2019 - 2020 - Fundación Universitaria Del Área Andina.

• Contador Publico: Graduado en diciembre 2010 - Universidad Libre


de Pereira.

OTROS ESTUDOS
• ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: Graduado en julio 2015
– EAFIT.

• ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL): Graduado en


Profesional integral formado en valores, honesto, junio 2014 - Florida State College Jacksonville United State.
con un elevado sentido del papel ético y alto
grado de responsabilidad en todos los aspectos. • INCOME TAX COURSE (IMPUESTOS SOBRE INGRESOS PERSONALES):
Excelentes relaciones interpersonales y Graduado en noviembre 2013 – H&R BLOCK.
habilidades para el trabajo en equipo, con amplio
conocimiento de la profesión contable y de la
normatividad fiscal.
EXPERIENCIA
• REVISOR FISCAL PARA COMESTIBLES INTEGRALES S.A.S - TELEFONO:
Analítico, proactivo y con facilidad para 3320077 - FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 2015 – ACTUALMENTE.
comunicar sistemática y estructuralmente, la
• REVISOR FISCAL PARA DISCENTRO S.A.S - TELEFONO: 3356700 - FECHA
información cuantitativa que se origina en el
DE INICIO: OCTUBRE 2015 – ACTUALMENTE.
ejercicio de la actividad económica, para la toma
de decisiones.
3. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar un programa de Auditoria Financiera bajo los


lineamientos de las normas internacionales de auditoría,
mediante la evaluación de las operaciones que se realicen en
el FONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
FEDER EN LIQUIDACIÓN, con el fin de emitir una opinión
profesional sobre la razonabilidad de las cifras financieras y
las actuaciones de los administradores, a través de un
programa de auditoría financiera que permita dar
recomendaciones sobre la ejecución de los procesos y
procedimientos, así como, sobre el cumplimiento de las
políticas contables, las leyes y los reglamentos internos
establecidos por los directivos y en cumplimiento de las
normas legales vigentes en Colombia para el periodo
comprendido entre 2016 al 2020.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Determinar si las operaciones celebradas por cuenta de la entidad, se ajustan a
los estatutos, a las decisiones de la asamblea o junta Directiva, así como a las
disposiciones legales aplicables.
 Establecer si los estados financiero de la entidad son preparados de acuerdo
con lo establecido a las políticas, la técnica y al nuevo marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera.
 Efectuar pruebas de la evidencia documental necesaria para soportar las
operaciones registradas en las cuentas.
 Confirmar los saldos de las obligaciones financieras y cuentas por pagar, saldos
y demás transacciones.
 Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y comprobar las medidas
de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia
o cualquier otro título.
 Evaluar razonabilidad de los resultados de cada periodo tomando como base la
realización del ingreso y la relación de causalidad de los gastos.
 Revisar la liquidación y presentación de las diferentes obligaciones fiscales de
la entidad y evaluar los procesos en materia de planeación tributaria.
 Evaluar el sistema de control interno de la entidad, considerando lo adecuado
del mismo, identificando las debilidades y planteando oportunidades de mejora
que se consideren contribuyen a su fortalecimiento.
5. ALCANCE

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto


en materia de Auditoría Financiera, la Firma
ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ, realizará las
actividades propias de la misma apoyado en los
principios de las Normas Internacionales de
Auditoria NIAS aceptadas en Colombia, la Ley 43 de
1990 y las demás normas contempladas en los
decretos que reglamentan la profesión de la
contaduría pública y los roles que desempeña, con
base en los soportes, los registros, los libros
oficiales y los estados financieros de la entidad
para los periodos 2016 al 2020.
6. METODOLOGIA

Para el desarrollo del programa propuesto se utilizará la


metodología de cuatro (04) visitas semanal, para adelantar
los procesos de auditoría a las diferentes áreas de la
entidad, donde el equipo auditor, por medio de una
observación directa, investiga e inspecciona las cifras,
confirma los saldos, evalúa los registros y verifica
aritméticamente los movimientos en las cuentas contables,
así como, confirma el cumplimiento de los controles del
sistema de control interno.
La presente propuesta se regirá por los lineamientos de una
Auditoría integral la cual incluye:
Auditoría Financiera: Revisión exhaustiva y en forma
selectiva y aleatoria de los registros, comprobantes,
documentos y otras evidencias que sustentan los estados
financieros de la entidad, para formular una opinión
respecto de la razonabilidad de las operaciones, la situación
financiera y los cambios en el patrimonio, de conformidad
con las políticas, la técnica y al nuevo marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera y
a su vez, para formular conclusiones y recomendaciones
tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la
gestión financiera y al control interno.
6. METODOLOGIA

Auditoría de Gestión: Evaluar la eficacia en el cumplimiento


de los objetivos trazados por la entidad y la tasación de los
recursos como al igual los tiempos que se dedican a cada uno
de los procesos.
Auditoría de Tributaria: Como complemento a lo anterior se
realiza el proceso de revisión fiscal, basado en la normativa
legal y administrativa vigente, destinado a determinar el
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la
entidad.
Auditoría de Control Interno: permite mediante pruebas
mínimas confirmar el cumplimiento de los autocontroles en
cada una de las áreas de la organización, buscando adoptar
medidas preventivas, antes de que ocurran los hechos e
irregularidades que puedan afectar significativamente a los
estados financieros.
7. EQUIPO DE TRABAJO

Para el desarrollo del Programa de auditoria financiera, la


Firma ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ, dispondrá de un
equipo auditor conformado por tres (3) profesionales
contadores públicos, con amplia experiencia e idoneidad en la
realización de Auditorías Integrales y Revisoría Fiscal en
empresas comerciales, industriales y de servicios, quienes se
desempeñarán de la siguiente manera:
 Un director del programa, Contador Público con una
dedicación de tiempo parcial y asistencia a reuniones con
la dirección Administrativa de la entidad, encargado del
desarrollo ejecutivo del programa de auditoria.
 Dos representantes del programa, Contadores Públicos con
presencia de cuatro (4) visitas semanales en la
organización, encargados del desarrollo operativo del
programa de auditoria.
8. ENTREGABLES

Como parte de las actividades propias de la auditoria,


consideramos que mantener una adecuada comunicación entre
la administración y nuestros equipos de trabajo durante la
prestación de los servicios, es fundamental tanto para el éxito
de nuestro trabajo como para el cumplimiento de los objetivos
de la organización, por lo cual se entregará a la administración
de la entidad, INFORMES GENERALES con los resultados
derivados de los procesos de revisión y auditoría ejecutados en
cada una de las áreas auditadas que hacen parte de la entidad.

Adicionalmente, se entregarán al finalizar cada periodo auditado


un documento llamado DICTAMEN AUDITOR INDEPENDIENTE, el
cual contiene la opinión como auditores sobre la razonabilidad
de la información auditada, buscando con ello dar cumplimiento
a los objetivos y el alcance referenciado en esta propuesta.
9. HONORARIOS

Nuestros honorarios se basan en el tiempo estimado a incurrir


por parte del Equipo auditor asignado a tarifas estándares, las
cuales toman en consideración el grado de experiencia del
personal asignado al trabajo y el nivel de operaciones de la
organización.

El valor de nuestros honorarios mensuales por los servicios de


Auditoria Financiera es de un Cincuenta y Cinco Millones de
pesos ($55.000.000), el cual debe ser cancelado por parte de
la entidad dentro de los cinco (5) días siguientes a la emisión
de la factura.

Dicho contrato se ejecutara en un periodo de Cuatro (4)meses

Los gastos menores en que incurramos por su cuenta tales


como mensajería, transporte, peajes, viáticos y fotocopias,
serán facturados por separado en el momento en que ocurran.
Agradecemos la oportunidad brindada y
reiteramos nuestro deseo de prestar nuestros
servicios profesionales.

Adrian Piedrahita Gutiérrez


ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ
Contador Publico.

CELULAR 3113677408
CORREO ELECTRONICO: adrianpie@gmail.com

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