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Gestión ……………………………………………
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
Total ingresos según Devoluciones Ingresos Ventas de activo fijo y Ingresos facturados Débito Fiscal
Devoluciones Ingresos Ingresos facturados en Débito Fiscal Débito Fiscal
los Estados efectuadas y devengados en el transacciones en el período, actualizado
Ajuste por y descuentos devengados en el Ventas gravadas Otros ingresos no Ingresos gravados o Ventas Netas al el periodo, a devengar Total ingresos (13%) sobre el Declarado del
Meses Financieros descuentos periodo facturados Exportaciones gravadas por el IVA, devengados en correspondiente a Diferencias (3)
inflación otorgados en período no a Tasa Cero gravados (1) facturados 100% en periodos posteriores gravados Total de ingresos periodo según
ajustados por obtenidos en en periodos no registrada en períodos anteriores al reintegros
Ventas facturados al 100% gravados Form. 200 ó 210
inflación compras anteriores cuentas de ingreso 100% (2)
(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
11
EMPRESA …………………………………………… ANEXO 2
Gestión ……………………………………………
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Incremento del
Crédito Fiscal
Crédito Fiscal
Saldo del Crédito Incremento del comprometido en Débito Fiscal Crédito Fiscal por Crédito Fiscal por
Devoluciones Saldo ajustado de Crédito Fiscal declarado
Fiscal al inicio de Mantenimiento de Crédito Fiscal del el periodo para Restitución de compensado en el Saldo al cierre del mes según facturas facturas
Meses Recibidas y Reversiones (1) Crédito Fiscal del del periodo según Form. Diferencias (2)
cada mes según valor período según devolución Crédito Fiscal período según Estados Financieros correspondiente a registradas en
Descuentos periodo 200 o 210
mayores mayores impositiva - mayores meses anteriores meses posteriores
Otorgados según
CEDEIM
mayores
(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs
Total 0 Total 0
12
EMPRESA …………………………………………… ANEXO 4
Gestión ……………………………………………
Ingresos no
Total ingresos gravados Ingresos gravados Total ingresos Ingresos Declarados
Detalle gravados por el IT Diferencia (3)
por el IVA (1) por el IT solamente gravados por el IT según el Form. 400
(2)
A B C D = A-B+C E F = D-E
Mes 1 0 0 0
Mes 2 0 0 0
Mes 3 0 0 0
Mes 4 0 0 0
Mes 5 0 0 0
Mes 6 0 0 0
Mes 7 0 0 0
Mes 8 0 0 0
Mes 9 0 0 0
Mes 10 0 0 0
Mes 11 0 0 0
Mes 12 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0
(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por el IT (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total 0 Total 0
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