Está en la página 1de 12

INFORME DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

Y CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES


LISTA DE CHEQUEO AÑO 2019.

NOMBRE DEL SERVICIO (SEREMI/SERVIU/DELEGACIÓN):

REGION: Segunda

NOMBRE DELEGACIÓN U OFICINA: Taltal

Nº DE FUNCIONARIOS: 3 TELEFONO: 055 2611034


PLANTA:
CONTRATA: 2
HONORARIOS: 1

DIRECCION : Avenida Arturo Prat 515

CIUDAD: Taltal 11/26/2019

Nota : Cada Ítem debe incorporar un porcentaje de cumplimiento de 0 a 100%, a excepción de los ítem N/A (No Aplica) donde el porcentaje lo asigna por defecto. Los resultados de
cada item son automáticos no se deben intervenir las formulas.

1.- ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES:


SI NO Medio de verificación
(DS. N° 40, de 1969 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

1.1 Está designado(a) el o la Encargado(a) de Prevención de Riesgos mediante Resolución Exenta. Resolución Exenta N° ___ de fecha___

1.2 Participa el Encargado de Prevención de Riesgos como asesor en las reuniones del C.P.H y S Revisar algunas actas CPHS 2019

P Ejemplo: Correo electrónico a los funcionarios o aviso en


1.3 ¿ En el año 2019 se difundió el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad?
los Diarios Murales

1.4 ¿En el año 2019 se socializó el Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de un accidente
del trabajo.?
P Pedir correo o el medio de difusión que se utilizó

1.5 ¿El Encargado de Prevención de Riesgos y el Comité Paritario conocen el procedimiento a seguir
Revisar algún registro de charla en esta materia.
en casos de accidentes graves y/o fatales?

1.6 El Encargado de Prevención de Riesgos mantiene comunicación y coordinación permanente con el


Pedir acta de visita.
Experto de Mutual. ?

1.7 En el año 2019 los funcionarios conocieron el Plan y Programa de Prevención de Riesgos y
Ejemplo: Pedir correo de difusión
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

1.8 Se ha cumplido con la obligación de informar los riesgos laborales a los funcionarios nuevos en la
solicita evidencias
inducción?

TOTAL % 25%

2.- COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD (DS. N° 54, de 1969 MINISTERIO OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (RESP. NO O N/A)

2.1 El comité paritario cuenta con certificación (bronce, plata, oro) patrocinada por la Mutual de Pedir evidencias y
Seguridad? especificar cual

2.2 Se realiza una reunión mensual con 2/3 de los representantes titulares
Pedir copia actas
(SUSESO)

2.1 Existe el medio de verificación de:

Ej. Pedir copia de la


2.1.1. La Resolución que designa a los integrantes Institucionales resolución

Pedir medio de
2.1.2. Convocatoria a la renovación del Comité Paritario por el presidente verificación

Pedir medio de
2.1.3. Calidad jurídica y antigüedad laboral de los candidatos. verificación

Pedir copia acta de


2.1.4. La elección de los representantes de los funcionarios elecciones

Pedir copia acta de


2.1.5. Difusión de los Resultados de la Elección elecciones

Pedir copia acta de


2.1.6. El Acta de Constitución del C.P.H. y S. vigente elecciones

2.1.7 Difusión de la Constitución del Comité Paritario Pedir copia del correo

Pedir medio de
2.1.8 Se enviaron las actas mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad a la SUSESO verificación

2.1.9 Se envió a la SUSESO las actas de elección y Constitución del Comité Paritario actual como Pedir medio de
también la Resolución que nomina a los integrantes Institucionales verificación

Pedir copia de algún


2.1.10 El Comité Paritario asesora e instruye a los funcionarios sobre la correcta utilización de los
documento que acredite
elementos de protección personal el tema
Pedir copia de algún
2.1.11 El Comité Paritario entrega las recomendaciones y medidas de higiene y seguridad que sirvan
documento que acredite
de prevención de riesgos laborales el tema

Pedir copia de algún


2.1.12 El Comité Paritario promueve la realización de cursos de capacitación para los funcionarios documento que acredite
el tema

Pedir copias de las


2.1.13 El Comité Paritario identifica e investiga las causas de los accidentes de trabajo investigaciones del año
2019

Pedir actas de reunión


2.1.14 El Comité Paritario analisa las enfermedades profesionales. del año 2019 donde se
aborde el caso.

Pedir copia de algún


2.1.15 El Comité Paritario vigila el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad. documento que acredite
el tema

Pedir copia de algún


2.1.16 El Comité Paritario realiza inspecciones de seguridad en los ambientes de trabajo? documento que acredite
el tema

Pedir copia de algún


2.1.17 El Comité Paritario ha realizado actividades preventivas relacionados con el protocolo de
documento que acredite
Factores Psicosociales con el personal del Servicio. el tema

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 0%

3.- CAPACITACIÓN ( DFL N° 29, DE 2005, ARTÍCULOS 26 Y 27) Y OBSERVACIONES


SI NO % Cumpl NA
( NCH N°S 9001 Y 2728) (RESP. NO O NA)

3.1 Los Integrantes del C.P. de H y S, han sido capacitados en las siguientes materias:
3.1.1 Investigación de Incidentes/Accidentes Obligatorio
3.1.2    Uso de Elementos de Protección Personal P Obligatorio
3.1.3   Inspecciones de Seguridad y Observaciones de Seguridad Obligatorio
3.1.4 Riesgos Musculo Esquelético (TMERT- EESS) Obligatorio
3.1.5 Protocolo de Riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21 Obligatorio
3.1.6 Capacitación en MMC Obligatorio
3.1.7 Prevención de Accidentes de Trayecto y Vía Pública. Opcional
3.1.8   Prevención de Riesgos en la Oficina. Opcional
3.1.9    Planes de emergencia Opcional
3.1.10  Actitudes Preventivas. Opcional
3.2 El Encargado de Prevención de Riesgos, realiza charlas en las siguientes materias:

3.2.1 Prevención de riesgos en los lugares de trabajo Obligatorio


3.2.2   Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal Obligatorio
3.2.3   Procedimiento de actuación frente a Accidentes de Trabajo y Enfermedades P Obligatorio
Profesionales

3.3 El Encargado de Prevención de Riesgos gestiona capacitaciones específicas, tales como:

3.3.1 El personal que manipula alimentos ha sido capacitado en “Higiene en la Manipulación P Obligatorio
de Alimentos”.

3.3.2. Los conductores han sido capacitados en “Manejo a la Defensiva" Obligatorio

3.3.3 Los funcionarios que se desempeñan como “ITO” han sido capacitados en “Riesgos en P Obligatorio
la Construcción”.

3.3.4. El Encargado de Prevención de Riesgos ha sido capacitado en el año 2019 en la


Obligatorio
difusión del protocolo de Trastornos Musculo Esquelético ( TMERT)

3.3.5 El Encargado de Prevención de Riesgos ha sido capacitado en MMC Obligatorio

3.3.6 El Encargado de Prevención de Riesgos ha sido capacitado en materias de Riesgos


Obligatorio
Psicosociales.
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 11%

4.- ERGONOMÍA (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; DS. N° 40 OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
Y N° 54, de 1969 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ) (RESP. NO O NA)

4.1 Todos los funcionarios y contratados a honorarios que se desempeñan en la institución P Inspección visual
cuentan con sillas ergonómicas adecuadas para realizar sus funciones.

4.1.1 Base de 5 ruedas o apoyos P Inspección visual

4.1.2 Respaldo regulable en altura, inclinación y declinación. P Inspección visual

4.1.3 Regulación de profundidad del respaldo P Inspección visual

4.1.4 Regulación de altura del asiento P Inspección visual

4.1.5 Apoya brazos regulables P Inspección visual


4.1.6 Tapizado y material antitranspirante P Inspección visual

4.1.7 Asiento en cascada (bordes redondeados) P Inspección visual

4.1.8 A las mujeres embarazadas se le proporciona sillas especiales durante ese periodo. P Inspección visual

4.1.9 A los funcionarios con trastornos musculo esqueléticos (morbilidad común o laboral)
previa certificación médica o Resolución de Calificación, se le proporcionan sillas especiales P Inspección Visual
durante ese periodo.

4.2 Estaciones de trabajo:

4.2.1 La superficie superior de la estación de trabajo cuenta con espacio suficiente para los
elementos de uso diario (Teléfono, agenda, teclado, monitor, apoya muñeca, Pad Mouse, P Inspección Visual
etc.)

4.2.2 La parte inferior de la estación de trabajo se encuentra organizada, permitiendo al P Inspección Visual
funcionario situar cómodamente sus piernas.

4.2.3 La estación de trabajo posee ubicación y altura del monitor adecuada a los estándares P Inspección Visual
ergonómicos.
4.2.4 Durante el año 2019 se realizaron evaluaciones de puestos de trabajo, especialmente en
Registro de
aquellos casos que lo requirieron por sospecha de enfermedad profesional o por cambio del P
inspección
mobiliario.
4.2.5 Los muebles colgantes están afianzados al muro y/o al entramado de la estructura de P Inspección Visual
tabiques para evitar caídas.

4.3 Trastornos Musculo Esquelético

4.3.1 La institución definió a él/los encargados de la implementación del Protocolo Registro de


Trastorno Musculo Esqueléticos TMERT-EESS. inspección

4.3.2 El/los Integrante/es de la implementación del Protocolo TMERT-EESS. en la


Registro de
Institución, recibió capacitación y asesoría técnica por parte del Organismo Administrador
inspección
del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (MUTUAL CCHC).

4.3.3 El centro de trabajo elaboró una Carta Gantt con las fechas y los responsables para Registro de
actividades del Protocolo TMERT-EESS. inspección
4.3.4 Se ha realizado la difusión de la Norma Técnica y Protocolo TMERT-EESS a los Registro de
funcionarios. inspección
4.3.5 El centro de trabajo tiene Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Registro de
de las áreas criticas de la institución. inspección

4.3.6 Se ha realizado evaluación del riesgo biomecánico (Repetitividad, Fuerza, Posturas y


Registro de
Tiempos de Recuperación) para extremidad superior en los puestos de trabajo y tareas según
inspección
los criterios establecidos en el DS. 594 y la Lista de Chequeo de la Norma Técnica 143.

4.3.7 El centro de trabajo tiene las hojas de terreno, es decir, la lista de chequeo de las tareas Registro de
evaluadas. inspección
Registro de
4.3.8 El centro de trabajo tiene la hoja Anexo 4, "Identificador de Institución"
inspección

4.3.9 El centro de trabajo reevalúa las tareas con riesgo Amarillo en un máximo de 6 meses y
Registro de
las con Rojo en un máximo de 3 meses ; después de la aplicación de la primera lista de
inspección
chequeo e implementadas las medidas de control simples.

4.3.10 El centro de trabajo aplicó la primera lista de chequeo e implementó las medidas de
Registro de
control simples, informando a su asesor de Mutual sobre los resultados de la re-evaluación
inspección
del TMERT-EESS

4.3.11 En el caso de que en la reevaluación de las tareas en riesgo rojo, se mantuvo el


Registro de
mismo resultado (tareas en riesgo rojo), fue enviada la nómina de funcionarios expuestos al
inspección
experto asesor de Mutual CCHC.

4.4 Manejo Manual de Cargas (MMC)

4.4.1 El centro de trabajo, definió a él/los encargados de la implementación de la Guía Registro de


Técnica de Manejo o Manipulación Manual de Cargas. inspección

4.4.2 El/los Integrante/s de la implementación de la Guía de Manejo y Manipulación Manual Registro de


de Cargas en el centro de trabajo, fueron capacitados por la MUTUAL CCHC. inspección

4.4.3 El centro de trabajo elaboró la Carta Gantt con fechas y los responsables para Registro de
actividades de la Guía Técnica MMC. inspección
4.4.4 Se ha realizado la difusión de la Guía Técnica MMC y de la Ley 20.949 la cual
Registro de
modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas máximas de manipulación
inspección
manual a sus funcionarios.

4.4.5 El centro de trabajo tiene una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación Registro de
Riesgos MMC de las áreas críticas del centro de trabajo. inspección

4.4.6 Existe asesoría técnica de Mutual CCHC, con las Tablas de Identificación de Riesgo de
Registro de
Manejo Manual de Cargas, en las tareas que presentan peligro correspondientes a áreas
inspección
criticas.

4.4.7 La Mutual CCHC. en el caso que se requiera, asesora técnicamente para La Evaluación
Registro de
Especializada de los Riesgos MMC. (se realiza por un profesional especialista en ergonomía
inspección
y capacitado según lo establecido en la Guía Técnica de MMC Métodos MAC o RAAP).
4.4.8 Actualiza Carta Gantt de la Guía Técnica Manejo Manual de Carga con las fechas de la
Registro de
confección del plan de acción con medidas de control, de implementación de estas medidas y
inspección
de capacitación.

4.4.9 Si en la Reevaluación el riesgo no disminuye, ¿se realiza evaluación especializada, Registro de


intervención y verificación en un plazo de 60 días desde la fecha de re-evaluación. inspección

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 9%

5.- MEDICINA DEL TRABAJO (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
PUBLICA) (RESP. NO O NA)

5.1 A los funcionarios que ejecutan trabajos en altura geográfica (sobre 3.000 msnm) se les P Obligatorio
exige el examen de altura geográfica: SOLO ZONA NORTE.

5.1.1 Los funcionarios que cuentan con autorización para conducir vehículos institucionales
Pedir evidencias
durante el año 2019, se realizaron los exámenes ocupacionales.

5.1.2 Los funcionarios dan cumplimiento a las prescripciones médicas indicadas cuando los
Pedir evidencias
exámenes ocupacionales han resultado alterados.

5.2 El personal que manipula alimentos se realizan los exámenes:

5.2.1 Coprocultivo P Pedir evidencias

P Pedir evidencias
5.2.2 Lechoungual
P Pedir evidencias
5.2.3 Cultivo Nasofaríngeo
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 67%

6.- CONDICIONES DE CONFORT (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
PUBLICA; NCH 1800. of.2004) (RESP. NO O NA)

6.1 La ventilación de las oficinas es adecuada y se renueva constantemente. P Inspección Visual

6.1.1 Se realizan mediciones de la calidad del aire en las distintas oficinas P Pedir evidencias

Pedir contrato con


institución de aseo o
6.1.2 Se realiza a diario limpieza en las oficinas P calendarización si se
realiza con personal
propio

6.1.3 Se extrae diariamente la basura y/o desechos P Pedir evidencias

6.1.4 Se hace el aseo de los baños dos veces al día P Pedir evidencias

6.2 Se realizan en las oficinas, baños, cocina, patios, bodegas y otros según aplique las siguientes acciones:

6.2.1 Sanitización P Pedir evidencias

6.2.2 Desinsectación P Pedir evidencias

6.2.3 Desratización P Pedir evidencias

6.3 Iluminancia:

6.3.1 Se requiere evaluación de Iluminación en oficinas P Pedir evidencias

6.3.2 Mutual ha realizado evaluaciones de iluminación de acuerdo al D.S. N° 594/99 del P Pedir evidencias
Ministerio de Salud

6.3.3 Los equipos fluorescentes tienen pantallas protectoras (parrilla) P Pedir evidencias

6.4 Ruido:

6.4.1 Se requiere evaluación de ruido en oficinas P Pedir evidencias

6.4.2 Existe en forma permanente una fuente emisora de ruido que amerite una evaluación P Pedir evidencias
cuantitativa
6.4.3 Mutual ha realizado evaluaciones de Ruido de acuerdo al D.S. N° 594/99 del P Pedir evidencias
Ministerio de Salud
6.5 Climatización :

6.5.1 Se han efectuado mediciones de temperatura en invierno y verano para verificar el P Pedir evidencias
confort térmico en oficinas.
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 33%

7.- SUPERFICIE DE TRABAJO (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
PUBLICA; DS N° 458; OGUC) (RESP. NO O NA)

7.1.1 Los pasillos y zonas de tránsito de las oficinas se encuentran en buen estado y libres de P Revisar ocularmente o con
obstáculos registro fotográfico

Revisar ocularmente o con


7.1.2 Las huellas de las escaleras se encuentran en buen estado y a una misma altura. P registro fotográfico

7.2 Las escaleras disponen de:

Revisar ocularmente o con


7.2.1 Pasamano P registro fotográfico
Revisar ocularmente o con
7.2.2 Goma Antideslizante P registro fotográfico

Revisar ocularmente o con


7.2.3 Huincha reflectante o amarilla de alto transito P registro fotográfico

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 80%

MEDIO
VERIFICACION
8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS (NCH 04/ 2003) SI NO % Cumpl NA (AGREGAR
OBSERVACIONES SI
PROCEDE)

8.1 Las instalaciones eléctricas están recepcionadas por la S.E.C. P Pedir documentos

Registrar
8.2 Los tableros están señalizados y monitoreados en gabinetes P 60% fotográficamente
Registrar
8.3 Los circuitos eléctricos están identificados P fotográficamente
Registrar
8.4 Los interruptores están en buenas condiciones P fotográficamente
Registrar
8.5 Los enchufes están en buenas condiciones P fotográficamente

Registrar
8.6 Las canalizaciones eléctricas se encuentran en buen estado y sin conductores a la vista P fotográficamente

Registrar
8.7 El sistema eléctrico cuenta con protectores diferenciales P fotográficamente

8.8 Se conoce la potencia eléctrica requerida por consumo P Pedir evidencias

8.9 Se conoce la potencia eléctrica disponible en caso de la incorporación de nuevos equipos, P Pedir evidencias
artefactos, etc.
Registrar
8.10 Existen extensiones eléctricas adicionales autorizadas y en buenas condiciones P fotográficamente

8.11 En caso de emergencia se dispone de generadores P Pedir evidencias

8.12 En caso de haber generadores, ¿se les realiza periódicamente su mantención? P Pedir evidencias

Registrar
8.13 Existe iluminación de emergencia en el edificio. P fotográficamente

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 28%

MEDIO
VERIFICACION
9.- INSTALACIONES SANITARIAS (CODIGO SANITARIO) SI NO % Cumpl NA (AGREGAR
OBSERVACIONES SI
PROCEDE)

9.1.1 Los artefactos sanitarios se encuentran en buenas condiciones P Registro fotográfico

9.1.2 Se dispone de dispensador de papel higiénico, toallas de papel y jabón P Registro fotográfico

9.1.3 La ventilación de los baños ciegos, dispone de extractores de aire forzado con anti P Registro fotográfico
retorno

9.1.4 En los baños se realizan mantenciones a los extractores de aire forzado y anti retorno P Registro fotográfico

9.2 Servicios Higiénicos

9.2.1 Existe la cantidad de servicios higiénicos suficientes considerando la cantidad de Pedir levantamiento
funcionarios por género que se desempeñan en el inmueble, para cumplir con lo dispuesto P de los servicios
en el DS. N° 594, de 2.000 del Ministerio de Salud higiénicos

9.2.2 Se encuentran señalizados los baños de varones y mujeres P Registro fotográfico

9.2.3 Existen baños exclusivos para público P Registro fotográfico

9.2.4 Los artefactos sanitarios (lavamanos y taza wc se encuentran sin deterioro? P Registro fotográfico

9.2.5 ¿Los servicios higiénicos se encuentran bien iluminados en relación al recinto? P Registro fotográfico

9.3 Agua Potable

9.3.1 Se realiza análisis físicos, químicos, radioactivos y bacteriológico del agua potable que
se consume en el edificio, según lo dispuesto en el artículo 13 del DS. N° 594, de 1999, de P Pedir certificados
MINSAL

9.3.2 Se dispone de contrato institucional para el suministro de agua envasada P Pedir certificados

9.3.3 Si se dispone de agua envasada, ¿se solicita a la institución el certificado de análisis


físicos, químicos, radioactivos y bacteriológico del agua potable que se consume en el P Pedir certificados
edificio, según lo dispuesto en el artículo 13 del DS. N° 594, de 1999, de MINSAL

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 15%

MEDIO
VERIFICACION
10.- INSTALACIONES DE GAS (DS N° 66/ 2007 y DS 222/95) SI NO % Cumpl NA (AGREGAR
OBSERVACIONES SI
PROCEDE)
10.1 Las instalaciones de gas han sido recepcionadas por la SEC. P Pedir evidencias

10.2 Existen cilindros de gas de 11 y 15 Kilos en las oficinas P Pedir evidencias

10.3 Se aplica la prohibición del uso y almacenamiento de G.L.P. en zócalos y sótanos P Pedir evidencias

10.4 Se almacenan los cilindros de gas en lugares ventilados y en posición vertical P Pedir evidencias

10.5 Los cilindros están protegidos contra la radiación directa del sol P Registro fotográfico

10.6 Los funcionarios conocen los riesgos del G.L.P. P Pedir evidencias

10.7 Las estufas y cocinas a G.L.P. se revisan anualmente P Pedir evidencias

10.8 Los calefón se inspeccionan y se les realiza una mantención anual P Pedir evidencias

10.9 Se realiza mantención de mangueras de conexiones y reguladores P Pedir evidencias

10.10 Los contratistas que realizan mantención de estos aparatos están autorizados por la P Pedir evidencias
SEC
10.11Se cuenta con un procedimiento de mantención preventiva para estufas y artefactos a P Pedir evidencias
gas que incluya los puntos anteriores
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 100%

11.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) (DS. N° 40, DE 1969 DEL


OBSERVACIONES
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; DS n° 594, DE 1999 DE SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)
MINISTERIO DE SALUD PPUBLICA (ART´ÍCULOS 53-534; NCH 502/90 Y NCH 721/97)

11.1.1 Los funcionarios de terreno permanente ,reciben y utilizan los siguientes elementos de
protección personal, debidamente certificados: (Verificar a través del registro de entrega)

11.1.2 Zapatos de seguridad P Pedir evidencias


11.1.3 Casco P Pedir evidencias
11.1.4 Crema protectora de la radiación solar P Pedir evidencias
11.1.5 Lentes de seguridad con filtro UV. P Pedir evidencias
11.1.6 Chaleco reflectante (obras viales) P Pedir evidencias
11.1.7 Los funcionarios estafetas reciben y utilizan bloqueador solar P Pedir evidencias

11.2 Los funcionarios de aseo pertenecientes al MINVU reciben:

11.2.1 Zapatos antideslizante P Pedir evidencias

11.2.2 Guantes de aseo P Pedir evidencias

11.2.3 Los funcionarios que conducen vehículos institucionales cuentan con chaleco P Pedir evidencias
reflectante y crema con protector solar
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 44%

OBSERVACIONES
12.- PLANES DE EMERGENCIA ( LEY N° 19.537 Y DS N° 594, DE 1999 MINSAL) SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)

Pedir copia resolución


12.1.1 Se dispone de un Plan de Emergencia debidamente actualizado. P que lo aprueba

12.1.2 Los Brigadistas han sido capacitados en el Plan de Emergencia P Pedir evidencias

12.1.3 Los extintores cumplen con lo requerido en el D.S 369, MINECON P Pedir evidencias

12.2 Las vías de evacuación se encuentran:

12.2.1 Señalizadas P Registro fotográfico

12.2.2 Libres de obstáculos P Registro fotográfico

12.2.3 Están determinadas las zonas de seguridad P Registro fotográfico

12.2.4 Se ha coordinado el Plan de Emergencia con el Organismo Administrador, P Pedir evidencias


Carabineros y Bomberos.
12.2.5 Se ha difundido El Plan de Emergencia a los funcionarios P Pedir evidencias
12.2.6 Se han realizado simulacros P Pedir evidencias

12.3 Los extintores se encuentran:

12.3.1 El nivel de extinción de los extintores es superior al 90% de acuerdo al material P Pedir evidencias
combustible a extinguir
12.3.2 Están debidamente Señalizados P Pedir evidencias
12.3.3 Están ubicados correctamente según la norma P Pedir evidencias

12.3.4 Verificar si existe contrato vigente de revisión y mantención de extintores. P Pedir contrato

12.3.5 Tienen la revisión y mantención al día (anual) P Pedir evidencias

12.4 Los monitores de emergencia encargados de implementar el Plan de Emergencia han sido capacitados en algunos de los siguientes temas:

12.4.1 Psicología de la Emergencia Pedir evidencias


12.4.2 Brigadas de Emergencias Pedir evidencias
12.4.3 Prevención y Control de Incendios Pedir evidencias
12.4.4 Primeros Auxilios Pedir evidencias

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 0%

13.- INSTALACIONES DEL COMEDOR (DFL N° 725/68 CODIGO SANITARIO Y DS N° OBSERVACIONES


SI NO % Cumpl NA
594, DE 199 DEL MINSAL) (RESP. NO O NA)

13.1.1 Si tiene casino, cuenta con Autorización Sanitaria de la SEREMI de Salud P Pedir evidencias

13.1.2 Las ventanas y aberturas de ductos de ventilación se mantienen limpios y provistos de P Registro fotográfico
protecciones contra vectores
13.1.3 Cuenta con procedimiento para procesar carnes y vegetales para evitar la P Pedir evidencias
contaminación cruzada

13.1.4 La zona de preparación de alimentos está separada de los recintos destinados a P Registro fotográfico
servicios higiénicos, vestuario y acopio de desechos

13.1.5 Los pisos son de material impermeable, no absorbente, lavable y antideslizante P Registro fotográfico

13.1.6 El personal manipulador de alimentos cuenta con cofia o gorro y delantal lavable o P Registro fotográfico
desechable y limpio

13.1.7 Los mesones son de superficie lavable P Registro fotográfico

13.1.8 La basura se dispone en contenedores con tapa, en buen estado y limpios P Registro fotográfico

13.2 Comedor, cocina y/o kitchenette

13.2.1 Mesas y sillas son de material lavable, están en buen estado y limpias P Registro fotográfico

13.2.2 Las alcuzas y otros dispensadores se encuentran en buen estado y limpios P Registro fotográfico

13.2.3 Pisos, paredes, cielos y ventanas se mantienen en buen estado y limpios P Registro fotográfico

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 100%

OBSERVACIONES
14.- HIGIENE OCUPACIONAL SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)

14.1¿Se realizó la difusión del Protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de
Programas de Vigilancia de la Pérdida Auditiva por exposición a Ruido en los lugares de Pedir evidencias
trabajo? (PREXOR)

14.1.1 ¿Se remitió el registro de la difusión del PREXOR a la SEREMI de Salud e Pedir evidencias
Inspección del Trabajo Regionales, guardando la copia correspondiente timbrada?

14.1.2 ¿La institución tiene incorporado en su Sistema de Gestión , las actividades necesarias Pedir evidencias
para controlar y reducir la exposición a ruido de sus trabajadores?

14.1.3 ¿La institución cuenta con un Cronograma de actividades para la implementación de


Pedir evidencias
Sistema de Gestión de Ruido?
14.1.4 ¿El Comité Paritario incorpora en su Cronograma de trabajo actividades relacionadas Pedir evidencias
con la prevención de la Hipoacusia?

14.1.5 ¿Los trabajadores han sido capacitados acerca de los riesgos asociados a la exposición Pedir evidencias
a ruido, conocen las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?

14.1.6 ¿Existe un Programa de Protección Auditiva que cumpla con los criterios ¿Existe
señalización sobre los riesgos, consecuencias para la salud y medidas preventivas por Pedir evidencias
exposición a ruido?
14.1.8 ¿En la realización de operaciones con exposición a ruido, se dispone y se usa Pedir evidencias
protección auditiva certificada?

14.1.7 ¿Los trabajadores que utilizan elementos de protección auditiva han sido capacitados Pedir evidencias
en su correcto uso, almacenamiento, mantención y pruebas de ajuste?

14.1.8 ¿Se registra la entrega y recambio de los elementos de protección auditiva a cada Pedir evidencias
trabajador, controlando la periodicidad de recambio?

14.1.9 ¿Se ha confeccionado la nómina de funcionarios expuestos al ruido? Pedir evidencias

14.1.10 ¿ Se ha monitoreado el cumplimiento de las medidas de control entregadas en el Pedir evidencias


Informe de Evaluación Cuantitativa por parte del Organismo, Administrador?

14.2 Radiación Ultra Violeta (Funcionarios Expuestos)

14.2.1 ¿ El personal de terreno con exposición a radiación ultravioleta solar, se considera la


Pedir evidencias
implementación de medidas tendientes a disminuir los tiempos de exposición?

14.2.2 ¿Se realizó la difusión de la Guía Técnica de radiación ultravioleta solar? Pedir evidencias

14.2.3 ¿El Reglamento Interno considera el riesgo por exposición a radiación ultravioleta
Pedir evidencias
solar y las medidas de control que se deben adoptar?

14.2.4 ¿Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos de la radiación
Pedir evidencias
ultravioleta solar, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos?
14.2.5 ¿Se publica diariamente y en un lugar visible el Índice de Radiación UV estimado y
señalado por la Dirección Meteorológica de Chile, además de las medidas de control que se Pedir evidencias
deben aplicar, incluyendo los elementos de protección personal?

14.2.6 ¿En la realización de operaciones con exposición directa a UV solar, se dispone y se


Pedir evidencias
usan elementos de protección personal acordes con el tipo de exposición solar?

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 0%

OBSERVACIONES
15. Calderas SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)

15.1 ¿ La instalación dispone de caldera de calefacción? P Registro fotográfico

15.2.¿La caldera tiene adosada a su cuerpo principal la placa que verifica su inscripcion en P Pedir evidencias
el Servicio de Salud correspondiente?
15.3 ¿ La Caldera cuenta con libro de vida al día y en buenas condiciones para revisiones P Pedir evidencias
internas y posibles fiscalizaciones.?

15.4 ¿El libro de vida de la caldera contiene las especificaciones técnicas , cálculos de
diseño, además de todos los datos por orden de fecha de observación de su funcionamiento, P Pedir evidencias
mantenciones, pruebas efectuadas, muestras de emisiones, incluyendo la certificación
técnica?.

15.5.- ¿El operador de la caldera tiene Resolución de autorización para la operación de P Verificar en terreno
calderas, otorgada por Servicio de Salud que lo habilita para su manejo?

15.6.- ¿ El servicio cuenta con un listado actualizado del personal que opera la caldera con la
correspondiente Resolución de autorización para la operación de calderas, indicando P Verificar en terreno
operador titular y en orden descendiente los operadores suplentes?

15.7.- ¿La caldera cuenta con los accesorios de observacion ,de seguridad y de control
automatico minimos para garantizar un funcionamiento seguro (DE OBSERVACION :
indicador del nivel de agua y uno o mas manómetros. DE SEGURIDAD : válvula de P Pedir evidencias
seguridad, sistema de alarmas, sellos o compuertas de alivio de sobrepresion , iluminacion
de emergencia y tapón fusible. DE CONTROL AUTOMATICO: (uno o mas termostatos).

15.8.- ¿ El Servicio verifica las condiciones de seguridad de la caldera en el plazo


establecido por el proveedor? (Revisión interna y externa, Prueba hidrostática, Prueba de la P Pedir evidencias
válvula de seguridad, Prueba de acumulación de vapor, Revisión de la red de distribución de
vapor, componentes, accesorios y Pruebas especiales)

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 100%

OBSERVACIONES
16. Vehículos SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)

16.1 ¿ Los vehículos institucionales se encuentran con las revisiones técnicas al día? P Pedir evidencias

16.2.¿ Los vehículos institucionales tienen sus mantenciones al día? P Pedir evidencias

16.3 ¿ Los vehículos disponen de botiquín de primeros auxilios y tienen los insumos P Verificar en terreno
disponibles?
16.4 ¿Los vehículos institucionales disponen de extintor portátil de incendio? P Verificar en terreno

16.5 ¿Los vehículos tienen triángulo, gata, llaves de neumáticos, chaleco reflectante, etc.? P Verificar en terreno

16. 6.¿ Los funcionarios que conducen vehículos institucionales tienen la póliza de fidelidad P Pedir evidencias
funcionaria al día?
16.7.¿ Los funcionarios que conducen vehículos institucionales tienen el tipo de licencia P Pedir evidencias
acorde a las características del vehículo que manejan?
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 0%

OBSERVACIONES
17.- Factores Psicosociales SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)

17.1.- La institución ha evaluado los Factores Psicosociales Pedir Evidencias

17.2.- Esta constituido el Comité de Aplicación con la representatividad que menciona el


Pedir Evidencias
Manual del SUSESO/ISTAS21.

17.3.- Existe acta o resolución que acredite la constitución del Comité de Aplicación Pedir Evidencias

17.4.- Los integrantes del Comité de Aplicación se encuentran se encuentran capacitados en


Pedir Evidencias
metodología de protocolo SUSESO/ISTAS21

17.5.-Realizó la etapa de sensibilización y difusión al personal, asegurándose que ésta


Pedir Evidencias
llegara a todo el personal.
17.6.- El cuestionario se aplicó al personal de todas los estamentos( planta, a contrata,
honorarios, subcontratos) e incluidos aquellas personas que prestan servicios temporales a la Pedir Evidencias
institución.

17.7.- Se agrupo al personal en centros de trabajo y luego en unidades de análisis. Pedir Evidencias

17.8.- En la institución se ha declarado por parte de la Mutual de Seguridad algún caso


Pedir Evidencias
centinela.

17.9.- La institución cuenta ya con resultados de la aplicación del primer cuestionario. Pedir Evidencias
17.10.-Se informo al personal los resultados obtenidos Pedir Evidencias

17.11.-La institución preparó matriz con los resultados y medidas de intervención Pedir Evidencias

17.12.- Se han realizado talleres de GRUPO DE DISCUSIÓN para abordar las dimensiones
Pedir Evidencias
o subdimensiones alteradas. (Programa de vigilancia)

17.13.- La institución ha realizado seguimiento de las medidas de intervención que esta


Pedir Evidencias
aplicando en su plan de acción.

17.14.- En las propuestas de intervención , se aseguró que exista participación de los


Pedir Evidencias
funcionarios

17.15.- Se definió la urgencia y el orden de las medidas de intervención Pedir Evidencias

17.16.- Se informó a los funcionarios sobre las medidas cumplidas y la razón de volver
Pedir Evidencias
aplicar el cuestionario.

17.17.- Corresponde aplicar nuevamente el cuestionario SUSESO/ISTAS21 el año 2020. Pedir Evidencias

Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 0%

GLOSARIO:

SI: Aplica requisito


NO: No cumple requisito
% Cumpl: Porcentaje cumplimiento del ítem

NA: No aplica o No corresponde el requisito

Observaciones: Indicar el lugar, causa y riesgo asociado, donde se encuentra la condición o


acción Subestándar, cuando Corresponda.
% Cumpl: Porcentaje cumplimiento del ítem

RESUMEN :

ITEM EVALUADO % CUMPL. 0% 20% 40% 60% 80% 100%


1.- ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 25% 1.- ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
2.- COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 0% 2.- COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
3.- CAPACITACIÓN 11% 3.- CAPACITACIÓN
4.- ERGONOMÍA 9% 4.- ERGONOMÍA
5.- MEDICINA DEL TRABAJO 67%
5.- MEDICINA DEL TRABAJO
6.- CONDICIONES DE CONFORT 33%
6.- CONDICIONES DE CONFORT
7.- SUPERFICIE DE TRABAJO 80%
7.- SUPERFICIE DE TRABAJO
8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 28%
8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.- INSTALACIONES SANITARIAS 15%
9.- INSTALACIONES SANITARIAS
10.- INSTALACIONES DE GAS 100%
10.- INSTALACIONES DE GAS
11.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 44%
11.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
12.- PLANES DE EMERGENCIA 0%
12.- PLANES DE EMERGENCIA
13.- INSTALACIONES DEL COMEDOR 100%
13.- INSTALACIONES DEL COMEDOR
14.- HIGIENE OCUPACIONAL 0%
14.- HIGIENE OCUPACIONAL
15.- CALDERA 100%
16.- VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 0% 15.- CALDERA

17.-FACTORES PSICOSOCIALES 0% 16.- VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

TOTAL 36% 17.-FACTORES PSICOSOCIALES

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DE PREVENCION DE RIESGOS NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE SINDICATO DE HONORARIOS NOMBRE Y FIRMA EXPERTO DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD
REGISTRO FOTOGRAFICO

Observación: Sector bodega se encuentra en malas condiciones con techos caidos, humedesidos y
en mal estado.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Observación: Se evidencia condiciones de techos con humedad y losa en baño.

También podría gustarte