REGION: Segunda
Nota : Cada Ítem debe incorporar un porcentaje de cumplimiento de 0 a 100%, a excepción de los ítem N/A (No Aplica) donde el porcentaje lo asigna por defecto. Los resultados de
cada item son automáticos no se deben intervenir las formulas.
1.1 Está designado(a) el o la Encargado(a) de Prevención de Riesgos mediante Resolución Exenta. Resolución Exenta N° ___ de fecha___
1.2 Participa el Encargado de Prevención de Riesgos como asesor en las reuniones del C.P.H y S Revisar algunas actas CPHS 2019
1.4 ¿En el año 2019 se socializó el Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de un accidente
del trabajo.?
P Pedir correo o el medio de difusión que se utilizó
1.5 ¿El Encargado de Prevención de Riesgos y el Comité Paritario conocen el procedimiento a seguir
Revisar algún registro de charla en esta materia.
en casos de accidentes graves y/o fatales?
1.7 En el año 2019 los funcionarios conocieron el Plan y Programa de Prevención de Riesgos y
Ejemplo: Pedir correo de difusión
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.
1.8 Se ha cumplido con la obligación de informar los riesgos laborales a los funcionarios nuevos en la
solicita evidencias
inducción?
TOTAL % 25%
2.- COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD (DS. N° 54, de 1969 MINISTERIO OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (RESP. NO O N/A)
2.1 El comité paritario cuenta con certificación (bronce, plata, oro) patrocinada por la Mutual de Pedir evidencias y
Seguridad? especificar cual
2.2 Se realiza una reunión mensual con 2/3 de los representantes titulares
Pedir copia actas
(SUSESO)
Pedir medio de
2.1.2. Convocatoria a la renovación del Comité Paritario por el presidente verificación
Pedir medio de
2.1.3. Calidad jurídica y antigüedad laboral de los candidatos. verificación
2.1.7 Difusión de la Constitución del Comité Paritario Pedir copia del correo
Pedir medio de
2.1.8 Se enviaron las actas mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad a la SUSESO verificación
2.1.9 Se envió a la SUSESO las actas de elección y Constitución del Comité Paritario actual como Pedir medio de
también la Resolución que nomina a los integrantes Institucionales verificación
3.1 Los Integrantes del C.P. de H y S, han sido capacitados en las siguientes materias:
3.1.1 Investigación de Incidentes/Accidentes Obligatorio
3.1.2 Uso de Elementos de Protección Personal P Obligatorio
3.1.3 Inspecciones de Seguridad y Observaciones de Seguridad Obligatorio
3.1.4 Riesgos Musculo Esquelético (TMERT- EESS) Obligatorio
3.1.5 Protocolo de Riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21 Obligatorio
3.1.6 Capacitación en MMC Obligatorio
3.1.7 Prevención de Accidentes de Trayecto y Vía Pública. Opcional
3.1.8 Prevención de Riesgos en la Oficina. Opcional
3.1.9 Planes de emergencia Opcional
3.1.10 Actitudes Preventivas. Opcional
3.2 El Encargado de Prevención de Riesgos, realiza charlas en las siguientes materias:
3.3.1 El personal que manipula alimentos ha sido capacitado en “Higiene en la Manipulación P Obligatorio
de Alimentos”.
3.3.3 Los funcionarios que se desempeñan como “ITO” han sido capacitados en “Riesgos en P Obligatorio
la Construcción”.
4.- ERGONOMÍA (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; DS. N° 40 OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
Y N° 54, de 1969 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ) (RESP. NO O NA)
4.1 Todos los funcionarios y contratados a honorarios que se desempeñan en la institución P Inspección visual
cuentan con sillas ergonómicas adecuadas para realizar sus funciones.
4.1.8 A las mujeres embarazadas se le proporciona sillas especiales durante ese periodo. P Inspección visual
4.1.9 A los funcionarios con trastornos musculo esqueléticos (morbilidad común o laboral)
previa certificación médica o Resolución de Calificación, se le proporcionan sillas especiales P Inspección Visual
durante ese periodo.
4.2.1 La superficie superior de la estación de trabajo cuenta con espacio suficiente para los
elementos de uso diario (Teléfono, agenda, teclado, monitor, apoya muñeca, Pad Mouse, P Inspección Visual
etc.)
4.2.2 La parte inferior de la estación de trabajo se encuentra organizada, permitiendo al P Inspección Visual
funcionario situar cómodamente sus piernas.
4.2.3 La estación de trabajo posee ubicación y altura del monitor adecuada a los estándares P Inspección Visual
ergonómicos.
4.2.4 Durante el año 2019 se realizaron evaluaciones de puestos de trabajo, especialmente en
Registro de
aquellos casos que lo requirieron por sospecha de enfermedad profesional o por cambio del P
inspección
mobiliario.
4.2.5 Los muebles colgantes están afianzados al muro y/o al entramado de la estructura de P Inspección Visual
tabiques para evitar caídas.
4.3.3 El centro de trabajo elaboró una Carta Gantt con las fechas y los responsables para Registro de
actividades del Protocolo TMERT-EESS. inspección
4.3.4 Se ha realizado la difusión de la Norma Técnica y Protocolo TMERT-EESS a los Registro de
funcionarios. inspección
4.3.5 El centro de trabajo tiene Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Registro de
de las áreas criticas de la institución. inspección
4.3.7 El centro de trabajo tiene las hojas de terreno, es decir, la lista de chequeo de las tareas Registro de
evaluadas. inspección
Registro de
4.3.8 El centro de trabajo tiene la hoja Anexo 4, "Identificador de Institución"
inspección
4.3.9 El centro de trabajo reevalúa las tareas con riesgo Amarillo en un máximo de 6 meses y
Registro de
las con Rojo en un máximo de 3 meses ; después de la aplicación de la primera lista de
inspección
chequeo e implementadas las medidas de control simples.
4.3.10 El centro de trabajo aplicó la primera lista de chequeo e implementó las medidas de
Registro de
control simples, informando a su asesor de Mutual sobre los resultados de la re-evaluación
inspección
del TMERT-EESS
4.4.3 El centro de trabajo elaboró la Carta Gantt con fechas y los responsables para Registro de
actividades de la Guía Técnica MMC. inspección
4.4.4 Se ha realizado la difusión de la Guía Técnica MMC y de la Ley 20.949 la cual
Registro de
modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas máximas de manipulación
inspección
manual a sus funcionarios.
4.4.5 El centro de trabajo tiene una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación Registro de
Riesgos MMC de las áreas críticas del centro de trabajo. inspección
4.4.6 Existe asesoría técnica de Mutual CCHC, con las Tablas de Identificación de Riesgo de
Registro de
Manejo Manual de Cargas, en las tareas que presentan peligro correspondientes a áreas
inspección
criticas.
4.4.7 La Mutual CCHC. en el caso que se requiera, asesora técnicamente para La Evaluación
Registro de
Especializada de los Riesgos MMC. (se realiza por un profesional especialista en ergonomía
inspección
y capacitado según lo establecido en la Guía Técnica de MMC Métodos MAC o RAAP).
4.4.8 Actualiza Carta Gantt de la Guía Técnica Manejo Manual de Carga con las fechas de la
Registro de
confección del plan de acción con medidas de control, de implementación de estas medidas y
inspección
de capacitación.
5.- MEDICINA DEL TRABAJO (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
PUBLICA) (RESP. NO O NA)
5.1 A los funcionarios que ejecutan trabajos en altura geográfica (sobre 3.000 msnm) se les P Obligatorio
exige el examen de altura geográfica: SOLO ZONA NORTE.
5.1.1 Los funcionarios que cuentan con autorización para conducir vehículos institucionales
Pedir evidencias
durante el año 2019, se realizaron los exámenes ocupacionales.
5.1.2 Los funcionarios dan cumplimiento a las prescripciones médicas indicadas cuando los
Pedir evidencias
exámenes ocupacionales han resultado alterados.
P Pedir evidencias
5.2.2 Lechoungual
P Pedir evidencias
5.2.3 Cultivo Nasofaríngeo
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 67%
6.- CONDICIONES DE CONFORT (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
PUBLICA; NCH 1800. of.2004) (RESP. NO O NA)
6.1.1 Se realizan mediciones de la calidad del aire en las distintas oficinas P Pedir evidencias
6.1.4 Se hace el aseo de los baños dos veces al día P Pedir evidencias
6.2 Se realizan en las oficinas, baños, cocina, patios, bodegas y otros según aplique las siguientes acciones:
6.3 Iluminancia:
6.3.2 Mutual ha realizado evaluaciones de iluminación de acuerdo al D.S. N° 594/99 del P Pedir evidencias
Ministerio de Salud
6.3.3 Los equipos fluorescentes tienen pantallas protectoras (parrilla) P Pedir evidencias
6.4 Ruido:
6.4.2 Existe en forma permanente una fuente emisora de ruido que amerite una evaluación P Pedir evidencias
cuantitativa
6.4.3 Mutual ha realizado evaluaciones de Ruido de acuerdo al D.S. N° 594/99 del P Pedir evidencias
Ministerio de Salud
6.5 Climatización :
6.5.1 Se han efectuado mediciones de temperatura en invierno y verano para verificar el P Pedir evidencias
confort térmico en oficinas.
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 33%
7.- SUPERFICIE DE TRABAJO (DS. N° 594, DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUD OBSERVACIONES
SI NO % Cumpl NA
PUBLICA; DS N° 458; OGUC) (RESP. NO O NA)
7.1.1 Los pasillos y zonas de tránsito de las oficinas se encuentran en buen estado y libres de P Revisar ocularmente o con
obstáculos registro fotográfico
MEDIO
VERIFICACION
8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS (NCH 04/ 2003) SI NO % Cumpl NA (AGREGAR
OBSERVACIONES SI
PROCEDE)
8.1 Las instalaciones eléctricas están recepcionadas por la S.E.C. P Pedir documentos
Registrar
8.2 Los tableros están señalizados y monitoreados en gabinetes P 60% fotográficamente
Registrar
8.3 Los circuitos eléctricos están identificados P fotográficamente
Registrar
8.4 Los interruptores están en buenas condiciones P fotográficamente
Registrar
8.5 Los enchufes están en buenas condiciones P fotográficamente
Registrar
8.6 Las canalizaciones eléctricas se encuentran en buen estado y sin conductores a la vista P fotográficamente
Registrar
8.7 El sistema eléctrico cuenta con protectores diferenciales P fotográficamente
8.9 Se conoce la potencia eléctrica disponible en caso de la incorporación de nuevos equipos, P Pedir evidencias
artefactos, etc.
Registrar
8.10 Existen extensiones eléctricas adicionales autorizadas y en buenas condiciones P fotográficamente
8.12 En caso de haber generadores, ¿se les realiza periódicamente su mantención? P Pedir evidencias
Registrar
8.13 Existe iluminación de emergencia en el edificio. P fotográficamente
MEDIO
VERIFICACION
9.- INSTALACIONES SANITARIAS (CODIGO SANITARIO) SI NO % Cumpl NA (AGREGAR
OBSERVACIONES SI
PROCEDE)
9.1.2 Se dispone de dispensador de papel higiénico, toallas de papel y jabón P Registro fotográfico
9.1.3 La ventilación de los baños ciegos, dispone de extractores de aire forzado con anti P Registro fotográfico
retorno
9.1.4 En los baños se realizan mantenciones a los extractores de aire forzado y anti retorno P Registro fotográfico
9.2.1 Existe la cantidad de servicios higiénicos suficientes considerando la cantidad de Pedir levantamiento
funcionarios por género que se desempeñan en el inmueble, para cumplir con lo dispuesto P de los servicios
en el DS. N° 594, de 2.000 del Ministerio de Salud higiénicos
9.2.4 Los artefactos sanitarios (lavamanos y taza wc se encuentran sin deterioro? P Registro fotográfico
9.2.5 ¿Los servicios higiénicos se encuentran bien iluminados en relación al recinto? P Registro fotográfico
9.3.1 Se realiza análisis físicos, químicos, radioactivos y bacteriológico del agua potable que
se consume en el edificio, según lo dispuesto en el artículo 13 del DS. N° 594, de 1999, de P Pedir certificados
MINSAL
9.3.2 Se dispone de contrato institucional para el suministro de agua envasada P Pedir certificados
MEDIO
VERIFICACION
10.- INSTALACIONES DE GAS (DS N° 66/ 2007 y DS 222/95) SI NO % Cumpl NA (AGREGAR
OBSERVACIONES SI
PROCEDE)
10.1 Las instalaciones de gas han sido recepcionadas por la SEC. P Pedir evidencias
10.3 Se aplica la prohibición del uso y almacenamiento de G.L.P. en zócalos y sótanos P Pedir evidencias
10.4 Se almacenan los cilindros de gas en lugares ventilados y en posición vertical P Pedir evidencias
10.5 Los cilindros están protegidos contra la radiación directa del sol P Registro fotográfico
10.6 Los funcionarios conocen los riesgos del G.L.P. P Pedir evidencias
10.8 Los calefón se inspeccionan y se les realiza una mantención anual P Pedir evidencias
10.10 Los contratistas que realizan mantención de estos aparatos están autorizados por la P Pedir evidencias
SEC
10.11Se cuenta con un procedimiento de mantención preventiva para estufas y artefactos a P Pedir evidencias
gas que incluya los puntos anteriores
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 100%
11.1.1 Los funcionarios de terreno permanente ,reciben y utilizan los siguientes elementos de
protección personal, debidamente certificados: (Verificar a través del registro de entrega)
11.2.3 Los funcionarios que conducen vehículos institucionales cuentan con chaleco P Pedir evidencias
reflectante y crema con protector solar
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 44%
OBSERVACIONES
12.- PLANES DE EMERGENCIA ( LEY N° 19.537 Y DS N° 594, DE 1999 MINSAL) SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)
12.1.2 Los Brigadistas han sido capacitados en el Plan de Emergencia P Pedir evidencias
12.1.3 Los extintores cumplen con lo requerido en el D.S 369, MINECON P Pedir evidencias
12.3.1 El nivel de extinción de los extintores es superior al 90% de acuerdo al material P Pedir evidencias
combustible a extinguir
12.3.2 Están debidamente Señalizados P Pedir evidencias
12.3.3 Están ubicados correctamente según la norma P Pedir evidencias
12.3.4 Verificar si existe contrato vigente de revisión y mantención de extintores. P Pedir contrato
12.4 Los monitores de emergencia encargados de implementar el Plan de Emergencia han sido capacitados en algunos de los siguientes temas:
13.1.1 Si tiene casino, cuenta con Autorización Sanitaria de la SEREMI de Salud P Pedir evidencias
13.1.2 Las ventanas y aberturas de ductos de ventilación se mantienen limpios y provistos de P Registro fotográfico
protecciones contra vectores
13.1.3 Cuenta con procedimiento para procesar carnes y vegetales para evitar la P Pedir evidencias
contaminación cruzada
13.1.4 La zona de preparación de alimentos está separada de los recintos destinados a P Registro fotográfico
servicios higiénicos, vestuario y acopio de desechos
13.1.5 Los pisos son de material impermeable, no absorbente, lavable y antideslizante P Registro fotográfico
13.1.6 El personal manipulador de alimentos cuenta con cofia o gorro y delantal lavable o P Registro fotográfico
desechable y limpio
13.1.8 La basura se dispone en contenedores con tapa, en buen estado y limpios P Registro fotográfico
13.2.1 Mesas y sillas son de material lavable, están en buen estado y limpias P Registro fotográfico
13.2.2 Las alcuzas y otros dispensadores se encuentran en buen estado y limpios P Registro fotográfico
13.2.3 Pisos, paredes, cielos y ventanas se mantienen en buen estado y limpios P Registro fotográfico
OBSERVACIONES
14.- HIGIENE OCUPACIONAL SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)
14.1¿Se realizó la difusión del Protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de
Programas de Vigilancia de la Pérdida Auditiva por exposición a Ruido en los lugares de Pedir evidencias
trabajo? (PREXOR)
14.1.1 ¿Se remitió el registro de la difusión del PREXOR a la SEREMI de Salud e Pedir evidencias
Inspección del Trabajo Regionales, guardando la copia correspondiente timbrada?
14.1.2 ¿La institución tiene incorporado en su Sistema de Gestión , las actividades necesarias Pedir evidencias
para controlar y reducir la exposición a ruido de sus trabajadores?
14.1.5 ¿Los trabajadores han sido capacitados acerca de los riesgos asociados a la exposición Pedir evidencias
a ruido, conocen las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?
14.1.6 ¿Existe un Programa de Protección Auditiva que cumpla con los criterios ¿Existe
señalización sobre los riesgos, consecuencias para la salud y medidas preventivas por Pedir evidencias
exposición a ruido?
14.1.8 ¿En la realización de operaciones con exposición a ruido, se dispone y se usa Pedir evidencias
protección auditiva certificada?
14.1.7 ¿Los trabajadores que utilizan elementos de protección auditiva han sido capacitados Pedir evidencias
en su correcto uso, almacenamiento, mantención y pruebas de ajuste?
14.1.8 ¿Se registra la entrega y recambio de los elementos de protección auditiva a cada Pedir evidencias
trabajador, controlando la periodicidad de recambio?
14.2.2 ¿Se realizó la difusión de la Guía Técnica de radiación ultravioleta solar? Pedir evidencias
14.2.3 ¿El Reglamento Interno considera el riesgo por exposición a radiación ultravioleta
Pedir evidencias
solar y las medidas de control que se deben adoptar?
14.2.4 ¿Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos de la radiación
Pedir evidencias
ultravioleta solar, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos?
14.2.5 ¿Se publica diariamente y en un lugar visible el Índice de Radiación UV estimado y
señalado por la Dirección Meteorológica de Chile, además de las medidas de control que se Pedir evidencias
deben aplicar, incluyendo los elementos de protección personal?
OBSERVACIONES
15. Calderas SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)
15.2.¿La caldera tiene adosada a su cuerpo principal la placa que verifica su inscripcion en P Pedir evidencias
el Servicio de Salud correspondiente?
15.3 ¿ La Caldera cuenta con libro de vida al día y en buenas condiciones para revisiones P Pedir evidencias
internas y posibles fiscalizaciones.?
15.4 ¿El libro de vida de la caldera contiene las especificaciones técnicas , cálculos de
diseño, además de todos los datos por orden de fecha de observación de su funcionamiento, P Pedir evidencias
mantenciones, pruebas efectuadas, muestras de emisiones, incluyendo la certificación
técnica?.
15.5.- ¿El operador de la caldera tiene Resolución de autorización para la operación de P Verificar en terreno
calderas, otorgada por Servicio de Salud que lo habilita para su manejo?
15.6.- ¿ El servicio cuenta con un listado actualizado del personal que opera la caldera con la
correspondiente Resolución de autorización para la operación de calderas, indicando P Verificar en terreno
operador titular y en orden descendiente los operadores suplentes?
15.7.- ¿La caldera cuenta con los accesorios de observacion ,de seguridad y de control
automatico minimos para garantizar un funcionamiento seguro (DE OBSERVACION :
indicador del nivel de agua y uno o mas manómetros. DE SEGURIDAD : válvula de P Pedir evidencias
seguridad, sistema de alarmas, sellos o compuertas de alivio de sobrepresion , iluminacion
de emergencia y tapón fusible. DE CONTROL AUTOMATICO: (uno o mas termostatos).
OBSERVACIONES
16. Vehículos SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)
16.1 ¿ Los vehículos institucionales se encuentran con las revisiones técnicas al día? P Pedir evidencias
16.2.¿ Los vehículos institucionales tienen sus mantenciones al día? P Pedir evidencias
16.3 ¿ Los vehículos disponen de botiquín de primeros auxilios y tienen los insumos P Verificar en terreno
disponibles?
16.4 ¿Los vehículos institucionales disponen de extintor portátil de incendio? P Verificar en terreno
16.5 ¿Los vehículos tienen triángulo, gata, llaves de neumáticos, chaleco reflectante, etc.? P Verificar en terreno
16. 6.¿ Los funcionarios que conducen vehículos institucionales tienen la póliza de fidelidad P Pedir evidencias
funcionaria al día?
16.7.¿ Los funcionarios que conducen vehículos institucionales tienen el tipo de licencia P Pedir evidencias
acorde a las características del vehículo que manejan?
Porcentaje total de cumplimiento en este acápite 0%
OBSERVACIONES
17.- Factores Psicosociales SI NO % Cumpl NA (RESP. NO O NA)
17.3.- Existe acta o resolución que acredite la constitución del Comité de Aplicación Pedir Evidencias
17.7.- Se agrupo al personal en centros de trabajo y luego en unidades de análisis. Pedir Evidencias
17.9.- La institución cuenta ya con resultados de la aplicación del primer cuestionario. Pedir Evidencias
17.10.-Se informo al personal los resultados obtenidos Pedir Evidencias
17.11.-La institución preparó matriz con los resultados y medidas de intervención Pedir Evidencias
17.12.- Se han realizado talleres de GRUPO DE DISCUSIÓN para abordar las dimensiones
Pedir Evidencias
o subdimensiones alteradas. (Programa de vigilancia)
17.16.- Se informó a los funcionarios sobre las medidas cumplidas y la razón de volver
Pedir Evidencias
aplicar el cuestionario.
17.17.- Corresponde aplicar nuevamente el cuestionario SUSESO/ISTAS21 el año 2020. Pedir Evidencias
GLOSARIO:
RESUMEN :
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE SINDICATO DE HONORARIOS NOMBRE Y FIRMA EXPERTO DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD
REGISTRO FOTOGRAFICO
Observación: Sector bodega se encuentra en malas condiciones con techos caidos, humedesidos y
en mal estado.
REGISTRO FOTOGRAFICO
Observación: Se evidencia condiciones de techos con humedad y losa en baño.