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CONTROL SI NO

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD REV ISION :


VERSIÓN :
PLAN DE MEJORAMIENTO PAGINA :
CÓDIGO :

Proceso: Responsable del proceso:

Auditor líder: Fecha de realizada la auditoria: Fecha de entrega del informe de la


auditoria:

Requisito Descripción de la No Causa / Raíz Correcciones Acciones Actividades para Fecha de Responsable
conformidad según Correctivas evaluar la Implementación
informe de auditoría efectividad de la
Interna acción
correctiva

DOCUMENTO ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GERENCIA DE DESARROLLO COMITÉ SGC GERENCIA DEL NEGOCIO

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