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INDICE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas
1.4 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1 Ubicación del Proyecto
2.1.2 Situación Actual de la Infraestructura
2.1.3 Análisis de Disponibilidad de Recurso Hídrico
2.1.4 Determinación del Area del Proyecto
2.1.5 Cultivos Existentes en el Area del Proyecto
2.1.6 Tipo de Riego Utlizado en el Area del Proyecto
2.1.7 Tarifa de Agua de Riego y Cobranza
2.1.8 Costo de Operación y Mantenimiento
III. FORMULACIÓN
3.1 Formulación
3.1.1 Análisis de la Demanda
3.1.2 Análisis de la Oferta
3.1.3 Demanda Insatisfecha
IV. EVALUACIÓN
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4.1 Análisis a Costo Social
4.2 Análisis de Sensibilidad
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.4 Comparación de las alternativas de Inversión
4.5 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
4.6 Análisis de Impacto Ambiental
4.6.1 Objetivo
4.6.2 Identificación y Evaluación de Impactos
4.6.3 Plan de Manejo Ambiental
4.6.4 Costos Ambientales.
V CONCLUSIONES
VI RECOMENDACIONES
VII ANEXO
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I. ASPECTOS GENERALES
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“Instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad los Nogales del
distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica”.
Ubicación
Departamento /Región: Huancavelica
Provincia: Tayacaja.
Distrito: Colcabamba.
Comunidad: Los Nogales
Región Geográfica: Sierra.
Altitud: 2,723 m.s.n.m. Inicio
2,662 m.s.n.m. Final
Coordenadas UTM 0516353 Este y
8642837 Norte,
a. Unidad Formuladora:
Nombre:
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de
ING. JUSTO CLAUDIO RODAS ROMERO
Formular
Persona Responsable de
MARIE JANNET MEJICO QUISPE
la Unidad Formuladora
b. Unidad Ejecutora:
Persona Responsable de
ARQ. JUAN SAENZ SURICHAQUI
la Unidad Ejecutora:
El proyecto se encuentra enmarcado con las competencias que le han sido asignados a los
gobiernos locales a través de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, teniendo como
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uno de sus principales funciones el de: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario”.
Para definir la problemática y formulación del presente perfil de pre inversión, se trabajó en
coordinación permanente con las autoridades y pobladores de la comunidad campesina de Los
Nogales del Distrito de Colcabamba, quienes expusieron la imperiosa necesidad de contar con el
presente proyecto, comprometiendo su participación en la ejecución de la obra aportando la
mano de obra no calificada y otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto.
Debido a la baja producción agrícola anual, las autoridades de la comunidad de Los Nogales y
autoridades del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación de un
pequeño sistema de riego que les permitiese asegurar la disponibilidad del agua a fin de irrigar
sus campos de cultivo en la zona baja. Así, y dada la condición favorable de los manantiales
existentes presentan la disponibilidad del recurso hídrico durante el verano (Junio-Setiembre) en
6.75 lt/seg que no es aprovechado por nadie, por lo que surgió la idea del Proyecto “Instalación
del sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad los Nogales del distrito de
Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica”.
En la mesa de concertación, y la Reunión del Consejo de Coordinación Local que permitió la
Priorización de los Proyectos de Inversión Pública en el Presupuesto Participativo 2011;
conformada por los beneficiarios y autoridades locales y de Centros Poblados, se consideró
como priorizable la ejecución de este proyecto. Representantes de la Municipalidad distrital de
Colcabamba y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica
su participación en el proyecto.
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El presente proyecto es de competencia municipal y está enmarcado dentro del eje estratégico
económico del plan concertado de desarrollo vigente.
De acuerdo a la Estrategia y Política de Estado en Riego en el Perú (RM 498 – 2003- AG) uno
de los ejes prioritarios del sector es la inversión en infraestructura de riego.
Esta intervención a través de inversión esta normada según la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Publica Ley Nro. 27293 Articulo 1.- “La presente Ley crea el Sistema Nacional de
Inversión Publica con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la
inversión, mediante el establecimiento de principios, metodologías y normas técnicas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.”
FUNCIÓN 10 Agropecuaria
PROGRAMA FUNCIONAL 025 Riego
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0051 Riego Tecnificado
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II IDENTIFICACIÓN
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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad en la zona Baja de la comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba los
cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos rendimientos debido a la insuficiente
disponibilidad de agua y la baja aplicación de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos
con disponibilidad agrícolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de
lluvia para culminar la campaña agrícola.
Ubicación Política
Región : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Colcabamba
Comunidad : Los Nogales
Ubicación Geográfica
El proyecto se encuentra entre las coordenadas UTM 0533426 Este y 8628872 Norte, a una
altura de 3,050 msnm.
Ubicación en el
Perú
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Ubicación en la Región
Ubicación dentro de la
Provincia de Tayacaja
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Ubicación dentro del
distrito de Colcabamba
Cuadro Nº 01
DISTANCIA AL LUGAR DEL PROYECTO
DISTANCIA TIEMPO TRANSPORT
TRAMOS TIPO DE VÍA FRECUENCIA
(Km.) (Hr.) E
Asfaltado/Afirmad
Huancayo - Pampas 62.00 1.50 Vehicular o Constante
Pampas - Colcabamba 50.00 1.50 Vehicular Afirmado Constante
Colcabamba - Los Nogales 3.00 0.10 Vehicular Afirmado Constante
Fuente: Plan de Desarrollo Provincial de Tayacaja
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El área de influencia del presente proyecto corresponde a la comunidad de Los Nogales, a este
lugar llegará la infraestructura del futuro sistema de riego, la fuente de agua que se captará es
de 4 manantiales denominado León Pampa, se encuentra a una altura de 3050 msnm y será
trasladada hasta el lugar denominado Los Nogales, ubicado a 2,820 msnm, en este tramo
existen tierras en producción en época de lluvia y tierras en descanzo que serán incorporados al
sistema de riego. Los pobladores de la comunidad de Los Nogales son netamente agricultores y
el área afectada o sin riego corresponde a 71 hectáreas las mismas que se encuentran en la
parte baja de la comunidad.
En el área del proyecto no existe ninguna infraestructura de riego, los agricultores construyeron
algunas acequias y mayormente siembran esperanzados en el agua de lluvia, esto demuestra la
deficiente gestión de las autoridades pasadas. Pero por historia se sabe que antiguamente
existía una acequia construida por los mismos agricultores, que actualmente no queda nada de
ello y simplemente hay pequeñas explanaciones por donde una vez transcurría el agua de riego.
Dentro del área de influencia del proyecto existen 4 manantiales denominados León Pampa lo
cual se ha aforado en el lugar donde será la captación arrojando actualmente los siguientes
caudales.
CAUDAL
MANANTIAL (Lt/Seg.)
Manantial 1 1.62
Manantial 2 1.63
Manantial 3 1.63
Manantial 4 1.80
TOTAL 6.68
Cabe señalar que el caudal es permanente y no baja en verano ni se incrementa en invierno. El
caudal total disponible es de 6.68 Lt/seg.
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2.1.4 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO
Según el CENAGRO de 1994, el distrito de Colcabamba posee una superficie total de 33,151.18
hectáreas, distribuidas en 9,012.31 Has agrícolas y 24,138.87 Has no agrícolas, del total de las
áreas agrícolas 3,817.57 Has tienen riego y 5,194.74 Has es secano. Nuestro proyecto pretende
incorporar 71 Has de este último a terrenos con riego significando ello un 1.85% más de área
con riego. Ver Cuadro Nº 02.
Cuadro Nº 02
SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO Y EN SECANO Y SUPERFICIE NO
AGRICOLA Y SUS COMPONENTES
SUPERFICIE AGRÍCOLA SUPERFICIE NO AGRÌCOLA
UNIDADES PASTOS NATURALES MONTES OTRA
TOTAL EN
AGROPECUARIAS BAJO Y CLASE
TOTAL SECAN TOTAL MANEJAD NO
RIEGO BOSQUE DE
O O MANEJ.
TOTAL S TIERRA
DIST. Colcabamba
33,151.1 9,012.3 3,817.5 5,194.7 24,138.8 21,452.6 21,008.8 1,941.3
SUPERFICIE (Has.) 8 1 7 4 7 7 443.83 4 744.84 6
Fuente: CENAGRO 1994
Las principales especies de cultivo que se registran en esta zona baja de la comunidad de Los
Nogales son: La papa, maíz, zapallo, arveja y frijol.
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2.1.7 TARIFA DE AGUA DE RIEGO Y COBRANZA EN EL ÁREA DEL PROYECTO
No se ha determinado ningún tipo de tarifa ni cobranza puesto que no tiene infraestructura de
riego.
Las principales causas de la baja producción agrícola es el bajo nivel tecnológico que se utiliza y
la insuficiente disponibilidad hídrica con que se cuenta, o sea solamente en época de invierno o
lluvia; estos a su vez están dadas por la ausencia de capacitación en el sistema de riego por
aspersión y ausencia de una infraestructura de riego que garantice una disponibilidad de agua
de riego constante y oportuno por que la ausencia de ello ocasiona stress hídrico en las
diferentes etapas fenológicas del cultivo afectando el rendimiento y la calidad del producto, lo
que se traduce en una disminución de la producción agrícola.
Las causas poco relevantes pero que también están presentes son la falta de técnicas de riego,
falta de créditos para el uso de semillas mejoradas, ineficiencia en la gestión de agua para riego,
empleo de poco fertilizante y maquinaria agrícola por los suelos con pronunciados pendientes.
Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
Disminución de los ingresos económicos de los agricultores lo que originan la emigración de los
pobladores a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida, inaccesibilidad a los
servicios básicos como educación y salud y abandono de la actividad agrícola para dedicarse a
otras actividades como el comercio.
Todo ello conlleva a un efecto final que se plasma en “Deterioro del nivel socioeconómico de los
pobladores de la comunidad de Los Nogales”.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro del Nivel Socioeconómico y la
Calidad de la Vida del Poblador de la zona
EFECTO DIRECTO 1
Reducción de los Ingresos
Económicos de los Productores
Agrícolas
PROBLEMA CENTRAL
Baja Producción Agrícola
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3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado al
“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”
Los medios de primer nivel, están dadas por el alto nivel tecnológico que se pretende utilizar
para explotar adecuadamente los terrenos agrícolas, suficiente disponibilidad hídrica para regar
constantemente; esto a su vez se traduce en una constante capacitación en sistema de riego por
aspersión y a su vez en presencia de una infraestructura de riego que garantice la disponibilidad
constante de este líquido elemento.
FIN ÚLTIMO
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Incremento del Nivel Socio
Económico y la Calidad de Vida del Poblador de la Comunidad de Los Nogales”
El incremento de los ingresos económicos de los agricultores harán que permanezcan los
pobladores en sus propios terrenos, esto a su vez apoyará a la accesibilidad a los servicios
básicos como buenos colegios y hospitales, asimismo permanecerán en la actividad agrícola que
es una fortaleza del lugar.
Todo ello conlleva a un fin último que se plasma en “Incremento del nivel socioeconómico y la
calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Los Nogales”.
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Incremento del Nivel Socioeconómico y la
Calidad de Vida del Poblador de la zona
FIN DIRECTO 1
Incremento de los Ingresos
Económicos de los Productores
Agrícolas
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de la Producción
Agrícola
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3.4 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2
Capacitación en riego por Presencia de
aspersión Infraestructura de Riego
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO Presencia de
FUNDAMENTAL 1 Infraestructura de Riego
Capacitación en riego por
aspersión
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
IMPRESCINDIBLE Presencia de
Infraestructura de Riego
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Capacitación en riego por
aspersión
ACCIÓN 2
Construcción de
Pequeño Sistema de
Riego tipo entubado
ACCIÓN 1
Capacitación en
riego, operación y ACCIÓN 3
mantenimiento del Construcción de
sistema Pequeño Sistema de
Riego tipo Canal
Abierto
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3.7 RELACIÓN DE LAS ACCIONES
Toda vez que no hay otra fuente de agua de donde captar para atender al área del proyecto la
diferencia entre las alternativas que se planteará será el tipo de material a utilizarse para la
conducción del agua de riego.
ALTERNATIVA 1
Construcción de un sistema de riego cubierto mediante tubería PVC consistente en: 4
Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal
4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14 tomas laterales.
ALTERNATIVA 2
Construcción de un sistema de riego abierto mediante Canal de concreto consistente en: 4
Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal
4.18 Km canal de concreto y 14 tomas laterales.
Las alternativas planteadas son técnicamente viables en ambos casos toda vez que ya se tiene
experiencia de haber realizado obras similares con caudales similares. Tanto en sistemas
cerradas y abiertos revestidos en concreto en ambos casos dejando tomas laterales cada cierta
distancia.
Físicamente es viable por cuanto se cuenta con acceso de una carretera afirmada que permitirá
trasladar los materiales a utilizarse lo mas próximo posible. El terreno es suelto con presencia de
bolonerías pero no hay roca.
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3.9.2 INTENTO ANTERIORES DE SOLUCIONES
No se ha tenido ningún intento por cuanto no existe ninguna infraestructura, esto significa la débil
gestión de parte de las autoridades y la gran capacidad de producción que se tendría en esta
zona por ser terrenos altamente agrícolas de pendientes moderadas.
El Gobierno Local de Colcabamba dentro de sus funciones y lineamientos esta llamado a apoyar
la agricultura mediante la ejecución de infraestructuras de riego que llevará a solucionar grandes
problemas de disponibilidad del líquido elemento, por lo que este tipo de proyecto vienen siendo
financiado y ejecutado por la Municipalidad de Colcabamba en diferentes localidades del distrito.
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IV FORMULACIÓN
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4.1 FORMULACIÓN
4.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Los servicios que la alternativa ofrece es la entrega de agua para riego de 6.75 Lts/seg. En
forma constante durante las 24 horas diarias, de las cuales para el cálculo de nuestra demanda
de agua se ha considerado 24 horas, de los cuales se asume que 16 horas regaran directamente
y 8 horas acumularan agua en los dos reservorios de 96 m3 cada uno.
La demanda actual está dada por los 71 hectáreas de terreno agrícola en secano disponible que
se tiene en la zona denominado Los Nogales y que actualmente solo se viene cultivando 45
hectáreas aproximadamente en épocas de lluvia, los 26 Has. De terreno restantes cultivables se
encuentran en descanso están cubiertos con pastos y arbustos naturales.
Los terrenos son altamente productivos con pendientes moderadas y pronunciadas lo cual
facilita el riego por aspersión, cuentan con trochas carrozables en una parte y en ellas se
producen cultivos como el papa, maíz, zapallo, arveja y frijol.
En términos generales, los pobladores de la comunidad de Los Nogales que tienen sus terrenos
en esta parte baja de la comunidad, perciben que la agricultura es la actividad económica más
importante de la zona. Por esta razón, se estima que si se construyera el sistema de riego, el
porcentaje de producción por año se incrementaría así como se diversificaría con otros cultivos,
obteniéndose sembríos en varias campañas con mejores técnicas de riego que finalmente
contribuirá al incremento de la producción y mejora de la calidad de vida del agricultor.
c) Población de Referencia
Esta dada por toda la población del distrito de Colcabamba donde se ejecutará el proyecto, su
estimación esta calculada de acuerdo a los datos oficiales del INEI para el cual se ha tomado el
dato de Población Total Censo 2003 y proyectado con la Tasa de Crecimiento intercensal
Distrital promedio desde los años 1993-2007 que es el 0.017, siendo como sigue:
Cuadro Nº 03
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA
E Familias 4,613
Fuente INEI - X Censo Poblacional
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Cuadro Nº 04
POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Población de
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Referencia
Población Dist.
23063 23446 23835 24231 24633 25042 25457 25880 26310 26746
Colcabamba
Familias
4613 4689 4767 4846 4927 5008 5091 5176 5262 5349
Beneficiadas
Fuente: INEI Censo 2007
Esta dada por el 100% de las familias de la comunidad de Los Nogales que es 415 habitantes
compuestas en 83 familias, en el horizonte del proyecto se incrementa mínimo de acuerdo a la
tasa de crecimiento, esta mínima cantidad se refleja por las constantes migraciones de los
pobladores a otras ciudades en busca de mejores oportunidades económicas o dedicación a
otros trabajos.
Cuadro Nº 05
POBLACIÓN DEMANDANTE DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Población
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demandante
Población Com. Los
415 415 416 417 417 418 419 419 420 421
Nogales
Familias Beneficiadas 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84
Fuente : INEI Censo 2007
e) Demanda de Infraestructura
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura U.M Cantidad
Captación Und. 4
Linea de aducción m.l 218
Reservorio nocturno m3 2
Canal principal m.l. 4189
Tomas laterales Und. 14
Cámara rompepresión Und. 2
Fuente: Elaboración propia
f) Demanda de Agua
Para determinar la demanda total de agua en la situación con proyecto, es necesario estimar
primero la demanda de agua por hectárea. Esta última cifra se calcula como la diferencia entre la
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cantidad de agua requerida por los cultivos que serán desarrollados en la situación con proyecto
y la cantidad de agua que será asegurada a través de las lluvias o precipitaciones.
Para realizar estos cálculos, se requiere la siguiente información secundaria:
1º Cédula de Cultivo
La cédula de cultivo, que indica cómo se distribuiría una Ha. entre los diferentes cultivos que
serán desarrollados; adicionalmente, se debe realizar un cronograma mensual que indique la
utilización de tierra para cada cultivo a lo largo de un año, como se muestra a continuación.
Cuadro Nº 06
AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
CAMPAÑA Ha % En 1 Ha
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 11.00 24.44 0.24
Maiz 10.00 22.22 0.22
Zapallo 10.00 22.22 0.22
Arveja (grano verde) 6.00 13.33 0.13
Frijol 8.00 17.78 0.18
TOTAL CAMP. PRINCIPAL 45.00 100.00 1.00
CAMPAÑA DE ROTACIÓN 0.00 0.00
TOTAL CAMP. ROTACIÓN 0 0.00 0.00
TOTAL HECTÁREAS 45.00 100.00 1.00
Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista
Cuadro Nº 07
AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Ha Ha
CAMPAÑA Total % En 1 Ha
Mejorada Incorporada
CAMPAÑA PRINCIPAL
13.0
Papa 11.00 2 0 18.31 0.18
12.0
Maiz 10.00 2 0 16.90 0.17
12.0
Zapallo 10.00 2 0 16.90 0.17
Arveja (grano verde) 6.00 2 8.00 11.27 0.11
10.0
Frijol 8.00 2 0 14.08 0.14
55.0
TOTAL CAMP. PRINCIPAL 45.00 10.00 0 77.46 0.77
CAMPAÑA DE ROTACIÓN
Papa 0 6 6.00 8.45 0.08
Arveja (grano verde) 0 6 6.00 8.45 0.08
Frijol 0 4 4.00 5.63 0.06
16.0
TOTAL CAMP. ROTACIÓN 0 16 0 22.54 0.23
71.0
TOTAL HECTÁREAS 45.00 26.00 0 100.00 1.00
Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista
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Cuadro Nº 08
CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO
Area Area
Cultivo de Area (Has.) Cultivo de
Cam pañ Cam pañ
referencia rotación
Princ.(Ha) Ene Febr Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Rotac.(Ha)
Arveja (grano
Papa 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.27 0.27 0.08 verde)
Maiz 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Zapallo 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Frijol
Arveja (grano verde)0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Frijol 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Papa
Area cult/m es
(Has.) 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.68 0.42 0.34 0.23 0.23 0.34 0.69 0.69 0.23 Total
Fuente: Cálculo Realizado por el Proyectista
Cuadro Nº 09
Cálculo de la Evapotranspiración Potencial, por Hargreaves Modificado
Localidad: Los Nogales Latitud: 12º 16`32" Altitud: 3,050 msnm
Referencia E F M A M J J A S O N D
a Temperatura Media Mensual (ºC) 12.9 12.1 11.8 11.5 10.4 9.3 8.9 7.1 10.6 12.8 12 12.6
b Temperatura Media Mensual (ºF) 55.22 53.78 53.24 52.7 50.72 48.74 48.02 44.78 51.08 55.04 53.6 54.68
c Número de Horas de Sol Mensual (SH) 105 104 134 142 158 168 162 159 149 146 131 128
Nº de Horas de Sol Máxima Media
d
Diaria Probable (DL) 12.78 12.55 12.17 11.80 11.51 11.32 11.40 11.70 12.00 12.42 12.70 12.75
e Nº de días del mes (DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
% de horas de Sol Mensual Referido
f
al Mínimo Probable (S) 30.95 35.17 34.51 40.14 44.39 48.94 45.33 43.7 42.83 37.79 34.67 32.13
Radiación Extraterrestre Mensual en
g Equivalente de Evaporación en mm
(RMM) 516.2 457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5 511.5
Radiación Insidente Mensual en
h Equivalente de Evaporación en mm
(RSM) 215.3 203.6 210.1 197.4 191.3 181 186.3 201.3 215 227 217.9 217.5
i Factor de Corrección por Altura (FA) 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168
Evapotranspiración Potencial Mensual
j
corregida en mm (ETP) 104.2 96.0 98.0 91.2 85.0 77.3 78.4 79.0 96.2 109.5 102.4 104.2
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El coeficiente de cultivo depende de cada especie vegetal, de acuerdo a sus condiciones
específicas de desarrollo, exigencias fisiológicas propias, ritmo vegetativo, época de siembra y
cosecha, variedad, etc, y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las
distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades.
Cuadro Nº 10
Cálculo del Coeficiente Ponderado( Kc) por cultivo y mes
Cultivo Camp. Princ. E F M A M J J A S O N D Cult. Rotac.
0.9 0.8 0.3 0.5 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Papa 0.95 8 1 3 0.22 9 5 8 0.99 2 5 8 Arveja (grano verde)
0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 0.5
Maiz 0.85 8 9 2 0.69 7 2 9
0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.3 0.9 0.8 0.3
Zapallo 0.09 8 7 6 0.82 4 7 2 0.81 8 7 8 Frijol
0.9 0.9 0.6 0.2 0.5 0.8
Arveja (grano verde) 0.98 9 2 9 0.27 2 9 5
0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.3
Frijol 0.32 1 8 7 0.38 5 8 0.95 8 1 3 Papa
0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7
Kc ponderado 0.63 9 2 8 0.53 6 8 1 0.93 1 9 3 Total
Metodología: Hargreaves
Fuente: Jorge Alfredo Luque, Hidrología Agrícola Aplicada. Ed. Hemisferio Sur S.A. Bs.As. 1981, pág. 175.
Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua
según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm.
UC =Eto x Kpon
Cuadro Nº 11
EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) mm
E F M A M J J A S O N D
65.61 76.26 80.37 61.92 44.68 43.3 53.5 64.1 89.38 77.45 70.32 76.31
Fuente: Cálculo por el Proyectista
Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus
necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
Nuestra sierra se caracteriza por aportar gran parte de la demanda de agua en forma de lluvia,
cuyos volúmenes varían mes a mes y año a año, luego es necesario calcular el valor de la
precipitación confiable, llamado también al 75% de probabilidades (seguridad de presentarse 3
de cada 4 años). En la actualidad no es recomendable tomar los valores de Precipitación Media
Mensual por tener menor probabilidad de ocurrencia, por tanto, menor seguridad.
El análisis preciso de (P.Conf. o PD) se define por ecuaciones estadísticas de afinidad
hidrológica, siendo el siguiente:
PD = -0.675 * SD + PM
Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades.
Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se
expresa en mm.
Req = UC – P.Efec
Cuadro Nº 14
Requerimiento de Agua o Consumo Teórico (mm)
E F M A M J J A S O N D
6.4 10.8 -2.4 28.9 14.5 43.3 42.5 62.6 73.2 28.3 29.2 23.2
Fuente: Cálculo por el proyectista
Cuadro Nº 15
Requerimiento Volumétrico de Agua (m3/Ha)
E F M A M J J A S O N D
64.4 108.2 -23.5 289.1 144.8 432.9 425.0 625.6 732.4 282.6 291.6 231.8
Fuente: Cálculo por el proyectista
1 mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha
8º Eficiencia de Riego
Es el factor de eficiencia del sistema de riego, nos indica cuan eficientemente se esta
aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene
unidades.
La eficiencia de riego esta dada por la conducción, distribución y aplicación del agua que la
infraestructura de riego transportará. El producto de las cifras referidas a estos tres aspectos
corresponderá a la eficiencia de riego del proyecto, e indicará el porcentaje de agua que será
realmente utilizado por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.
En nuestro proyecto se utilizarán porcentajes de eficiencia en la conducción, distribución y
27
aplicación de 95%, 80% y 75%, respectivamente; es decir, una eficiencia de riego de 57% [0.95 *
0.80 * 0.75].
En la conducción se plantea utilizando Tubos PVC donde la pérdida del agua es mínimo
En la distribución se plantea Tubos PVC con sus respectivas cajas de concreto y
llaves de control metálicas
En la aplicación se plantea que debe ser mediante aspersión.
Cuadro Nº 16
EFICIENCIA DE RIEGO
E F M A M J J A S O N D
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
Fuente: Cálculo por el proyectista
CONDUCCIÓN 0.95
DISTRIBUCIÓN 0.8
APLICACIÓN 0.75
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s.
1000
Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atienda a todos los usuarios. Se
expresa en lt/s
Es la demanda de agua del proyectoCuadro Nº 17 para una hectárea que incluye los diferentes
calculado
cultivos tanta de laDEL
CALCULO campaña principal
TOTAL DEMANDA como
DE AGUA de la campaña
A NECESITARSE PARA UNAde rotación,
HECTAREA así como para el área
POR MES
N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
M Area Total a regar del P royecto 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
N Demanda de agua del P royecto (Lt/seg/Area total) [M *LL] 1.47 2.74 -0.54 6.82 2.89 5.57 4.23 2.31 4.18 2.82 6.13 4.72
Ñ Demanda de agua del P royecto (M 3/Seg/Area total) [N/1000] 0.001471 0.0027 -0.0005 0.0068 0.0029 0.0056 0.0042 0.0023 0.0042 0.0028 0.0061 0.0047
O Vol. Agua por mes (m3/mes) 3,940 6,617 -1,437 17,679 7,729 14,441 11,342 6,192 10,826 7,542 15,890 12,629
P Vol. Agua por año proyecto(m3) 113,389
Cuadro Nº 19
DEMANDA DE AGUA MENSUAL A NECESITARSE PARA EL AREA TOTAL A REGAR CON PROYECTO
N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
M Area Total a regar del P royecto 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
N Demanda de agua del P royecto (Lt/seg/Area total) [M *LL] 2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 6.68 3.65 6.59 4.44 9.67 7.44
Ñ Demanda de agua del P royecto (M 3/Seg/Area total) [N/1000] 0.002321 0.0043 -0.0008 0.0108 0.0046 0.0088 0.0067 0.0036 0.0066 0.0044 0.0097 0.0074
O Vol. Agua por mes (m3/mes) 6,217 10,440 -2,268 27,893 12,195 22,785 17,895 9,769 17,081 11,900 25,070 19,925
P Vol. Agua por año proyecto(m3) 178,902
Cuadro Nº 20
BALANCE HÍDRICO
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Q disponible (lit/seg) 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Q re querido (lit/seg) 2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 6.68 3.65 6.59 4.44 9.67 7.44
Balance Hídrico 4.43 2.43 7.60 -4.01 2.20 -2.04 0.07 3.10 0.16 2.31 -2.92 -0.69
29
Del gráfico se determina que aún incluyendo dos reservorios nocturnos no alcanza el agua para
los 71 hectáreas, por lo que se racionalizara el riego y se priorizará los terrenos de cultivo.
Del Cuadro Nº 17 se puede apreciar que como máximo se demandará 0.15 lts/seg/Ha de agua al
año y en el mes de Abril. Con esta información, se deberá estimar la demanda máxima total de
agua, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto alternativo. Para ello, se deberá tener
en cuenta lo que se mencionó anteriormente, que:
• El área total que actualmente vienen cultivando en secano es de 45 Has.
• El área total disponible para la agricultura en total es de 71 Has.
• Con el proyecto alternativo 1 y 2 (construcción de un pequeño sistema de riego), el porcentaje
de área cultivada cubrirá el 80%, lo que significa que con el caudal actual no cubrirá a regar los
71 hectáreas.
Cuadro Nº 21
DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Demanda de Agua (lts/seg) Sin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Proyecto
Demanda máxima de agua por
A 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Ha(Lts/Seg/Ha)
Nº de Hectáreas que se cultiva
B 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
en el año
Demanda de Agua (Lts/Seg)
C
DEMANDA
[B*0.25] DE AGUA SIN PROYECTO
6.82 6.82 DURANTE
6.82 6.82 EL
6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82
HORIZONTE DEL PROYECTO
80
70
60
Litros/segundo
50
40
30
20
10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0 30
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AÑO
Cuadro Nº 22
DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Demanda de Agua (lts/seg)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Con Proyecto
Demanda máxima de agua por
A 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Ha(Lts/Seg/Ha)
Nº de Hectáreas que se cultiva
B 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
en el año
Demanda de Agua (Lts/Seg)
C
[B*0.15] 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76
De ello podemos deducir que como máximo se demandará 6.82 Lts/Seg en la situación Sin
Proyecto y 10.76 Lts/Seg en la situación Con Proyecto, finalmente se determina que la oferta NO
podrá cubrir la demanda, toda vez que la disponibilidad del recurso hídrico es de 6.75 Lts/Seg.
En la zona de influencia del proyecto se cuenta con 4 manantiales denominados León pampa
que tiene agua total en un caudal de 6.75 Lts/seg y en época de estiaje mantiene igual caudal
que actualmente el agua de riego se desperdicia. En el ámbito del proyecto no se cuenta con
ninguna infraestructura de riego, por lo que la oferta es nula. La única oferta externa y no
confiable es la precipitación pluvial, la misma que mantiene los manantiales de donde vamos a
captar el agua de riego para nuestro proyecto.
Cuadro N° 23
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura U.M Cantidad
Captación Und. 0
Linea de aducción m.l 0
31
Reservorio nocturno m3 0
Canal principal m.l. 0
Tomas laterales Und. 0
Cámara rompepresión Und. 0
Fuente: Elaboración propia
Como no existe ninguna infraestructura de riego en la zona del proyecto la demanda insatisfecha
actual es igual a la demanda total del proyecto.
Cuadro N° 24
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura U.M Demanda Oferta O-D
Captación Und. 4 0 -4
Linea de aducción m.l 218 0 -218
Reservorio nocturno m3 2 0 -2
Canal principal m.l. 4189 0 -4189
Tomas laterales Und. 14 0 -14
Cámara rompepresión Und. 2 0 -2
Fuente: Elaboración propia
a) ALTERNATIVA 1
METAS FISICAS
04 Captaciones
Canal Aductor en 218 m.l.
02 Reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno.
Canal Principal de tubo PVC de de Ø 4” en 4,189 m
14 Tomas Laterales
02 Cámaras rompe presión.
Captación.
Se construirá 04 captaciones, una en cada manantial a fin de que se pueda captar en las
medidas. Consta de piso de mampostería de piedra mortero 1:3, Cimiento Corrido 1:10 +30%
PG, Muros de concreto simple f’c = 175 kg/cm2 + 30 % P.M.
Canal Aductor.
Será de tubo PVC de 2” Ǿ en diferentes longitudes los mismos que comprenderán desde la
captación hasta el reservorio nocturno, la longitud acumulada será de 218 m.l.
Reservorio Nocturno.
Se construirá 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con medidas de 8 x 6 x 2 m cada
uno, el cual se nivelara e instalara geomembrana textil.
32
EI canal entubado se encargará de conducir el caudal adecuado para el riego de los terrenos
beneficiados, para tal fin la tubería se ha calculado de acuerdo a la topografía y al caudal a
conducir mediante la formula de Manning, obteniendo como resultado un diámetro de:
Tomas Laterales
Las Tomas Laterales cumplirá la función de distribución el caudal de agua hacia las parcelas
beneficiadas, para tal fin se han distribuido en forma adecuada a lo largo de la línea del canal y
de acuerdo a las costumbre de riego de los comuneros, y es así que en la zona se en
encuentran identificados los lugares utilizados para dicho fin y de acuerdo a la topografía y zona
de riego. saldrán de de la misma tubería de 1” para el cual se utilizara reducciones, en cada
toma lateral existirá válvulas de control cubiertos por una caja de concreto con tapa metálica
aquí se instalaran las mangueras que irán a los Aspersores.
Cámaras rompepresión
Se construirán 2 cámaras rompe presiones de concreto armado f’c = 175 kg/cm2, con tapas de
concreto.
b) ALTERNATIVA 2
04 Captaciones
Canal Aductor en 218 m.l.
02 Reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno.
Canal Principal de tubo PVC de de Ø 4” en 4,189 m
14 Tomas Laterales
02 Cámaras rompe presión.
Captación.
Se construirá 04 captaciones, una en cada manantial a fin de que se pueda captar en las
medidas. Consta de piso de mampostería de piedra mortero 1:3, Cimiento Corrido 1:10 +30%
PG, Muros de concreto simple f’c = 175 kg/cm2 + 30 % P.M.
Canal Aductor.
Será de tubo PVC de 2” Ǿ en diferentes longitudes los mismos que comprenderán desde la
captación hasta el reservorio nocturno, la longitud acumulada será de 218 m.l.
Reservorio Nocturno.
Se construirá 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con medidas de 8 x 6 x 2 m cada
uno, el cual se nivelara e instalara geomembrana textil.
EI canal principal tendrá una longitud de 4,189 m.l, será de concreto simple f’c= 175 kg/cm2. de
una sección de 0.20m x 0.20 m (medidas interiores) y un espesor de 10 cm.
Será encofrado en sus cuatro caras.
Tomas Laterales
33
Las Tomas Laterales cumplirá la función de distribución el caudal de agua hacia las parcelas
beneficiadas, para tal fin se han distribuido en forma adecuada a lo largo de la línea del canal y
de acuerdo a las costumbre de riego de los comuneros, y es así que en la zona se en
encuentran identificados los lugares utilizados para dicho fin y de acuerdo a la topografía y zona
de riego. saldrán de la misma tubería de 1” para el cual se utilizara reducciones, en cada toma
lateral existirá válvulas de control cubiertos por una caja de concreto con tapa metálica aquí se
instalaran las mangueras que irán a los Aspersores.
Cámaras rompepresión
Se construirán 2 cámaras rompe presiones de concreto armado f’c = 175 kg/cm2, con tapas de
concreto.
b) Fase de Inversión
Se considera 1 meses para la elaboración del Expediente Técnico y 3 meses para realizar las
construcciones a necesitarse en el proyecto.
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, estimándose que hasta el año
décimo éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente
se piensa que es el período en el cual el sistema de riego no presentará daños estructurales o
irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.
Cuadro N° 25
Año 0 Año 0
Año 1-10
Meses 0-1 Meses 0-1 Meses 2-4
Expediente Operación y
Perfil Construcciones
Técnico Mantenimiento
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
34
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito
del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del sistema de riego y capacitación
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos necesarios para mantener la vía después de haber entregado la obra
en buenas condiciones. Se subdividen a su vez en equipos, materiales y mano de obra tanto
calificada como no calificada.
Corresponden a los gastos mínimos que en este caso son y serán asumidos por la Comunidad
de Los Nogales, motivo por el cual el Presidente de la comunidad ha suscrito el correspondiente
Acta de Operación y Mantenimiento, y en donde de acuerdo al presente estudio se incluirán
actividades propias de ello a fin de mantener la situación con proyecto con niveles aceptables de
servicio y seguridad.
Este costo corresponde a un presupuesto anual, los que están dirigidos a asegurar y garantizar
la sostenibilidad de la obra durante el horizonte del proyecto de inversión que ente caso es de 10
años.
Cuadro 26
COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO ALTERNATIVA 1
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Limpieza Captación Und 4 40.00 160.00
Cambio de Tubos y accesorios
Glb. 1 800.00 800.00
Engrase de accesorios Glb. 1 200.00 200.00
Sub Total 1,160.00
IGV 18% 208.80
TOTAL 1,368.80
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 27
COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO ALTERNATIVA 2
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Limpieza Captación Und 4 40.00 160.00
Cambio de accesorios Glb. 1 600.00 600.00
Engrase de accesorios Glb. 1 150.00 150.00
35
Sub Total 910.00
IGV 18% 163.80
TOTAL 1,073.80
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 28
COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO ALTERNATIVA 1 y 2
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Administración Glb. 1 600.00 600.00
Depreciación de los equipos e
infraestructura Glb. 1 600.00 600.00
Gastos de Monitoreo Glb. 1 300.00 300.00
Sub Total 1,500.00
IGV 18% 270.00
TOTAL 1,770.00
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 29
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO
PRIVADO
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles)
Infraestructura 184,241.23
Capacitación 2,500.00
COSTO DIRECTO 186,741.23
GASTOS GENERALES (10%) 18,674.12
UTILIDAD(10%) 18,674.12
SUB TOTAL 224,089.48
IGV (18%) 40,336.11
TOTAL 264,425.58
SUPERVISION (4%) 10,577.02
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 7,932.77
Cuadro N° 30
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO
PRIVADO
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles)
Infraestructura 337,560.58
Capacitación 2,500.00
COSTO DIRECTO 340,060.58
GASTOS GENERALES (10%) 34,006.06
UTILIDAD(10%) 34,006.06
SUB TOTAL 408,072.70
IGV (18%) 73,453.09
TOTAL 481,525.78
SUPERVISION (4%) 19,261.03
36
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 14,445.77
a.2) Costos Sin Proyecto: No existe ningún costo por que no existe la infraestructura de
riego
a.3) Flujo de Costos Totales a Precios Privados: Es la suma total de todo los costos antes
calculado.
Cuadro Nº 31
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 279,147.57 279,147.57
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00
III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)
282,935.37 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 314,323.37
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO (III-IV) 282,935.37 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 314,323.37
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 282,935.37 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 302,221.94
Cuadro Nº 32
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 511,444.79 511,444.79
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 10,738.00
III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)
515,232.59 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 543,670.59
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO (III-IV) 515,232.59 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 543,670.59
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 532,706.51
a.4) Flujo de Costos Totales a Precios Sociales: Es la suma total de todo los costos
multiplicados por el factor de conversión de 0.79 en cuanto a la inversión y 0.75 en cuanto a mantenimiento.
Cuadro Nº 33
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 223,518.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 220,526.58 220,526.58
Capacitación 2,992.36 2,992.36
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 23,541.00
Operación 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 13,275.00
Mantenimiento 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 10,266.00
37
Cuadro Nº 34
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 407,033.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 404,041.38 404,041.38
Capacitación 2,992.36 2,992.36
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 21,328.50
Operación 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 13,275.00
Mantenimiento 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 8,053.50
3.3.2 Aportes:
Cuadro Nº 35
COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Infraestructura 279,147.57 279,147.57
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD
(I+II) 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Cuadro Nº 36
COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
Infraestructura 511,444.79 511,444.79
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD
(I+II) 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
38
b) Aportes de los Beneficiarios Directos: Será a través de las familias que tienen sus
tierras agrícolas en la zona del proyecto
Cuadro Nº 37
COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 0.00 0.00
Capacitación 0.00 0.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 10,738.00
III. TOTAL APORTE POR LOS
BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 17,473.92
Cuadro Nº 38
COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 0.00 0.00
Capacitación 0.00 0.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00
III. TOTAL APORTE POR LOS
BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 19,286.57
Cuadro Nº 40
RESUMEN DE APORTE DE LAS ENTIDADES ALTERNATIVA 2
ENTIDADES VALOR ACTUAL TOTAL
Municipalidad Distrital de Colcabamba 515,232.59 515,232.59
Beneficiarios Directos 0.00 19,286.57
TOTAL 515,232.59 534,519.15
39
3.3.3 Determinación de los Ingresos del Proyecto.
a) Venta de Agua Para Riego: Es el costo de agua para riego por hectárea año. Este costo
cubrirá los gastos de Operación y Mantenimiento que genera el proyecto durante el horizonte del
mismo, lo que significa que buscaremos un monto denominado Tarifa de Equilibrio que hace que
el VAN sea 0. CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ UILIBRIO
ALTERNATIVA 01 (Pre cios Privados)
b) Costo de Incorporación: No existe en nuestro proyecto debido a que los terrenos actuales
son comunales y están asignadas a los agricultores en un 100%.
VALOR
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
I. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Alter. 01 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
(-) Venta de Agua de Riego Sin
Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
I. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Alter. 02 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
(-) Venta de Agua de Riego Sin
Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
L a producción agrícola de la comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba esta basada
principalmente en la papa, maíz, arveja, zapallo y frijol. En los últimos años estos cultivos fueron
de importancia a nivel regional, lo que ha originado la importancia de producción distrital. El
principal mercado es la ciudad de Huancayo y Lima, seguido del mercado local de Tayacaja.
Cuadro Nº 45
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
(Kg/Ha)
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 15000.00 10000.00
Maiz 3400.00 2400.00
Zapallo 3500.00 2500.00
Arveja (grano verde) 3800.00 2500.00
Frijol 2000.00 1300.00
CAMPAÑA ROTACIÓN
Papa 15000.00 10000.00
Arveja (grano verde) 3800.00 2500.00
Frijol 2000.00 1300.00
Fuente: Agencia Agraria Tayacacja - 2010
AÑOS PRECIO
PRODUCTOS
2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 0.50 0.60 0.65 0.70 0.70 0.63
Maiz 1.00 1.00 1.20 1.50 1.60 1.26
Zapallo 0.50 0.70 0.60 0.70 0.80 0.66
Arveja (grano verde) 1.00 1.25 1.25 1.70 1.80 1.40
Frijol 1.80 1.90 2.20 2.20 2.10 2.04
CAMPAÑA ROTACIÓN
Papa 0.50 0.60 0.65 0.70 0.70 0.63
Arveja (grano verde) 1.00 1.25 1.25 1.70 1.80 1.40
42
Frijol 1.80 1.90 2.20 2.20 2.10 2.04
Fuente: Com pendio Estadístico Agrario - 2009
Pre cio de ve nta (S/. kg)
C ultivo C amp. Princ.
Papa 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Maiz 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
Zapallo 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Arveja (grano verde) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Frijol 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
C ultivo Rotación
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro Nº 47
TABLA DE CONSUMO PERCÁPITA
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 701.36 255.97 0.256
Maiz 67.60 24.67 0.025
Zapallo 110.34 40.27 0.040
Arveja (grano verde) 21.15 7.72 0.008
Frijol 1.78 0.65 0.001
CAMPAÑA ROTACIÓN 0.000
Papa 701.36 255.97 0.256
Arveja (grano verde) 21.15 7.72 0.008
Frijol 1.78 0.65 0.001
Fuente: Compendio Estadístico Agrario - 2009
Cuadro Nº 48
CALCULO DEL PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO - SIN PROYECTO
43
Porce ntaje de stinado a me rcado
C ultivo C amp. Princ.
Papa -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Maiz 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Zapallo 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Arveja (grano verde) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Frijol 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
C ultivo Rotación
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor bruto de la producción 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19
C ultivo C amp. Princ. 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19
Papa -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81
Maiz 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15
Zapallo 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53
Arveja (grano verde) 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54
Frijol 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78
C ultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor neto de la producción -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39
Cultivo Camp. Princ. -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39
Papa -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11
Maiz -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13
Zapallo -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22
Arveja (grano verde) -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91
Frijol 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98
Cultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización (11%) 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual ne to del VNP -74,354.40 -66,985.95 -60,347.70 -54,367.30 -48,979.55 -44,125.72 -39,752.90 -35,813.42 -32,264.35 -29,066.98 -486,058.26
C osto total de Producción S/. 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28
C ultivo C amp. Princ. 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21
Papa 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09
Maiz 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19
Zapallo 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41
Arveja (grano verde) 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13
Frijol 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39
C ultivo Rotación 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07
Papa 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12
Arveja (grano verde) 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60
Frijol 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36
e) Precio Venta
Cuadro Nº 49
CALCULO DEL EXCEXENTE EXPORTABLE - ALTERNATIVA 1 y 2
45
Porce ntaje de stinado a me rcado
C ultivo C amp. Princ.
Papa 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Maiz 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
Zapallo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Arveja (grano verde) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Frijol 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
C ultivo Rotación
Papa -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
Arveja (grano verde) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Frijol 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor bruto de la producción 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51
C ultivo C amp. Princ. 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39
Papa 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19
Maiz 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55
Zapallo 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93
Arveja (grano verde) 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54
Frijol 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18
C ultivo Rotación 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11
Papa -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81
Arveja (grano verde) 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54
Frijol 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38
46
3.6 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL A PRECIO PRIVADO
3.6.1 Valor Actual Neto del Valor Neto de Producción Incremental a Precio Privado Alternativa 1 y 2
Cuadro Nº 50
ALTERNATIVA 01 y 02
VALO R NETO DE LA PRO DUCCIÓ N AGRICO LA INCREMENTAL
PRECIO S PRIVADO S (en nuevos soles)
3.7.1 Valor Actual Neto del Valor Neto de Producción Incremental a Precio Social Alternativa 1 y 2
Cuadro Nº 51
ALTERNATIVA 01 y 02
VALO R NETO DE LA PRO DUCCIÓ N AGRICO LA INCREMENTAL
PRECIO S SO CIALES (en nuevos soles)
El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios
sociales, la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido
los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10%.
A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o
privadas que participan en el proyecto. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.
Cuadro Nº 54
FLUJO DE C AJA A PRECIO S SO C IALES
ALTERNATIVA 01 (e n nue vos sole s)
Variable 1: El incremento del costo del proyecto; por la inflación que puede variar los precios de los
materiales de construcción.
Variable 2: Por la reducción del valor neto de la producción; debido al incremento del precio de los
insumos, incremento del precio de los productos agropecuarios, reducción de los rendimientos de los
cultivos y reducción del porcentaje de la cantidad del producto que se destina al mercado.
Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales, llegándose a
determinar lo siguiente:
Cuadro Nº 56
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES SEGÚN
ALTERNATIVA
INVERSIÓN
INCREMENTO REDUCCIÓN
(+8%)
ALTERNATIVA INVERSIÓN BENEFICIOS
BENEFICIOS
(+19%) VNP (-16%)
COV (-8%)
Alternativa 1
VAN (S/.) 708.40 505.65 3,959.81
TIR (%) 10.06 10.05 10.38
B/C 1.00 1.00 1.02
Alternativa 2
VAN (S/.) -228,756.66 -192,318.41 -204,432.03
TIR (%) 0.02 1.95 1.71
B/C 0.54 0.54 0.55
Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega al Presidente de la Junta de Regante de la
Localidad de Los Nogales quien será el ente responsable de la operación y mantenimiento para lo cual
se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de construcción del sistema
de riego, asimismo se cuenta con un documento Compromiso de Inversión por la suma de S/ 3,138.80
nuevos soles, que servirá para costear los gastos de operación y mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que
genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo a utilizar será el cobro a cada usuario la suma
de S/. 44,21 nuevos soles por hectárea al año.
Cuadro Nº 57
COSTO ALTERNATIVA 01
RUBRO COSTO
Costo Incrementales del Proyecto 282,935.37
Costo Incrementales de Producción 8,532.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 291,467.98
Cuadro Nº 58
COSTO ALTERNATIVA 02
RUBRO COSTO
Costo Incrementales del Proyecto 515,232.59
Costo Incrementales de Producción 8,532.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 523,765.20
Cuadro Nº 59
COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
COMPONENTES
1.- Dotar de Infraestructura de - Construcción de 4.19 km de canal - Inspección ocular - Condiciones naturales
riego. principal mediante tubos PVC, con - Pruebas de medición de permiten normal
obras de arte y reservorio nocturno. caudal abastecimiento de agua
2.- Dotar de capacitación en riego, - Dotar de un caudal de 6.75 l/s en forma - Encuestas a productores - Interés de la población por
operación y mantenimiento del constante. el uso racional del recurso
sistema. - Incorporar 71 hectáreas al sistema de agua
riego por aspersión.
- Lograr la consolidación de una
organización de regantes con capacidad
administrativa y operativa
ACCIONES - Construcción de 4 captaciones de - Oportuna dotación de
1.1 Construcción de 4 Captaciones concreto, 218 m.l de canal aductor - Inspección ocular financiamiento.
1.2 Construcción de Canal aductor mediante tubería de 2", 2 reservorios - Informes de evaluación y - Disponibilidad
1.3 Construcción de 2 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con seguimiento Física de obras presupuestal por parte de la
1.4 Construcción de canal principal geomembrana, Construcción de 4,189 - Liquidación final de obra municipalidad distrital de
1.5 Tomas laterales metros lineales de canal principal Colcabamba
1.4 Cámara rompepresión mediante tubos PVC de 4" ,
Construcción de 14 tomas laterales con
accesorios y conntrucción de 2 cámaras
rompepresión, todo ello valorizado en S/.
279,147.57 incluido los impuestos de
ley.
- Relación de participantes
4.7.1 OBJETIVO
Evaluar las características del medio ambiente en los aspectos físico-químico, biológico,
socioeconómico, cultural, etc. y establecer una línea de base actual.
Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que el Proyecto podría producir
sobre los componentes del medio ambiente en la etapa de ejecución, así como los que el medio
ambiente podría originar sobre el proyecto vial, a fin de implementar las medidas de mitigación
que eviten y/o disminuyan los impactos ambientales negativos, introducir las medidas que
optimicen los beneficios generados por la ejecución del Proyecto.
Etapa de Construcción
Impactos Negativos
Impactos Positivos
Impactos Negativos.
- Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones.
Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en
los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento
de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se
establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que
conforman el sistema de drenaje natural.
Cuadro Nº 60
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPACIALE MAGNITU
EFECTO TEMPORALIDAD S D
TRANSITORI
PERMANENTE
MODERADO
O
REGIONAL
NEGATIVO
NACIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
VARIABLES DE INCIDENCIA
LOCAL
LEVE
CORTA
LARGA
MEDIA
MEDIO FÍSICO NATURAL
1, Suelo -1 1 1 -1
2, Agua -1 1 1 -1
4, Aire -1 1 1 -1
MEDIO BIOLÓGICO
1, Vegetación -1 1 1 -1
MEDIO SOCIAL
1, Desarrollo Agricultura y Pecuaria 1 2 1
2, Trabajo 1 1 1
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a
niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.
a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de
tomar las siguientes medidas:
- Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se
informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal
modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.
c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas
Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a
un relleno sanitario.
En el almacén se instalará sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se
contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se
dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación.
Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de
limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.
d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes
medidas
Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante
estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que
podría afectar a la flora y fauna acuática.
Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se
construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos
impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que
cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.
Para tener disponibilidad de agua en la línea de conducción se construirán bebederos afín de que los
animales puedan beber normalmente el agua.
Sometido al estudio de sensibilidad a esta Alternativa se pudo observar que en el supuesto caso
que el presupuesto sufriese un incremento hasta un 19%, el VAN de la Alternativa 1 sigue siendo
positivo mientras que la Alternativa 2 a este mismo porcentaje se hace altamente negativo.
Si el Valor Neto de la Producción baja hasta luego hasta el 16%, el VAN de la Alternativa 1 sigue
siendo positivo, mientras que la Alternativa 2 a este mismo porcentaje se hace altamente
negativo.
Finalmente, si al mismo tiempo el incremento del costo del presupuesto en 8 % y reducción del
Valor Neto de la Producción hasta 8 %, el VAN de la Alternativa 1 sigue siendo positivo 3959.81,
mientras que la Alternativa 2 a estos mismos porcentajes se hace altamente negativo –
204,432.03.
La inversión de canal de riego mediante tubería y reservorios nocturnos por hectárea de terreno
para la alternativa seleccionada es de S/. 4,105 equivalente a USA $ 1,368 y el costo por
hectárea por beneficiario es de S/. 120.18
Existen compromisos de operación y mantenimiento del sistema de riego por parte de el Comité
de Regantes así como el pago de la tarifa que asciende a la suma de S/ 44.21 por hectárea –
año.
Finalmente, la disponibilidad del recurso hídrico es de 6.75 lt/s y alcanzará para regar 71
hectáreas bajo el sistema de aspersión.
VI RECOMENDACIONES
Continuar con el desarrollo del proyecto Instalación del sistema de riego tecnificado por
aspersión en la comunidad los Nogales del distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica
consistente en “Construcción de un sistema de riego cubierto mediante tubería PVC consistente
en: 4 Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal
Principal 4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14 tomas laterales.Capacitaciones en riego,
operación y mantenimiento del sistema”.(Alternativa 01).
Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado de las obras, de acuerdo
al caudal establecido.
Capacitar a los beneficiarios y directivos en general temas inherentes a la operación y
mantenimiento del sistema de riego por aspersión.
Oficializar los compromisos para el financiamiento de las obras de construcción del sistema de
riego, mediante firma de convenios con las instituciones involucradas.
VII ANEXO
- Información de costos de producción y rendimiento por hectárea de los cultivos del lugar
emitido por la Agencia Agraria de Tayacaja
- Información Meteorológica de la CO-Pampas emitido por el SENAMHI
PLANOS
- Plano de localización y ubicación del proyecto
- Plano de planta general
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
- Acta de Aceptación de la tarifa de pago por concepto de uso de agua de riego por
hectárea – año suscrito por el Presidente de la Junta de Regantes.