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PERFIL TECNICO

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE


RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSIÓN

1
INDICE

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas
1.4 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1 Ubicación del Proyecto
2.1.2 Situación Actual de la Infraestructura
2.1.3 Análisis de Disponibilidad de Recurso Hídrico
2.1.4 Determinación del Area del Proyecto
2.1.5 Cultivos Existentes en el Area del Proyecto
2.1.6 Tipo de Riego Utlizado en el Area del Proyecto
2.1.7 Tarifa de Agua de Riego y Cobranza
2.1.8 Costo de Operación y Mantenimiento

2.2 Definición del Problema y sus causas


2.2.1 Problema Central
2.2.2 Análisis de la Causas del Problema
2.2.3 Análisis de los Efectos

2.3 Objetivo del Proyecto


2.3.1 Análisis de los Medios
2.3.2 Análisis de los Fines

2.4 Clasificación de los Medios Fundamentales


2.5 Relación de los Medios Fundamentales
2.6 Planteamiento de Acciones
2.7 Relación de las Acciones
2.8 Planteamiento de las Alternativas
2.9 Pre viabilidad de la Alternativas
2.9.1 Capacidad Técnica y Física
2.9.1 Intentos Anteriores de Soluciones
2.9.2 Lineamiento de la Unidad Formuladota y Ejecutora

III. FORMULACIÓN
3.1 Formulación
3.1.1 Análisis de la Demanda
3.1.2 Análisis de la Oferta
3.1.3 Demanda Insatisfecha

3.2 Programación de Alternativas


3.2.1 El Ciclo del Proyecto
3.2.2 Horizonte del Proyecto
3.2.3 Cronograma de Acciones

3.3 Beneficios y Costos


3.3.1 Costos del Proyecto

3.4 Análisis de Mercado


3.5 Análisis del Valor Neto de la Producción
3.6 Análisis del Valor Neto Incremental

IV. EVALUACIÓN

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4.1 Análisis a Costo Social
4.2 Análisis de Sensibilidad
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.4 Comparación de las alternativas de Inversión
4.5 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
4.6 Análisis de Impacto Ambiental
4.6.1 Objetivo
4.6.2 Identificación y Evaluación de Impactos
4.6.3 Plan de Manejo Ambiental
4.6.4 Costos Ambientales.

V CONCLUSIONES

VI RECOMENDACIONES

VII ANEXO

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I. ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad los Nogales del
distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica”.

Ubicación
Departamento /Región: Huancavelica
Provincia: Tayacaja.
Distrito: Colcabamba.
Comunidad: Los Nogales
Región Geográfica: Sierra.
Altitud: 2,723 m.s.n.m. Inicio
2,662 m.s.n.m. Final
Coordenadas UTM 0516353 Este y
8642837 Norte,

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a. Unidad Formuladora:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

Nombre:
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de
ING. JUSTO CLAUDIO RODAS ROMERO
Formular
Persona Responsable de
MARIE JANNET MEJICO QUISPE
la Unidad Formuladora

b. Unidad Ejecutora:

Sector: GOBIERNO LOCAL


PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

Nombre: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de
ARQ. JUAN SAENZ SURICHAQUI
la Unidad Ejecutora:

La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Distrital de Colcabamba, a través de la Sub


Gerencia de Infraestructura, la misma que se constituye en un órgano de línea; que tiene como
principales funciones la programación, dirección, ejecución, control y supervisión de las acciones
relacionadas a la elaboración de expedientes técnicos; así como a la ejecución de proyectos de
inversión en obras públicas de nivel distrital.

La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con la


capacidad instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, ya que posee una amplia
experiencia en este tipo de intervenciones; toda vez que desde hace muchos años viene realizando
esta clase de proyectos en los ámbitos del distrito, tal como se puede apreciar de las diferentes
obras que ha venido realizando bajo la modalidad de Ejecución Directa o contrata; donde el uso de
sus recursos tales como: Mano de Obra Calificada y No Calificada, Maquinaria Pesada, Vehículos
de Transporte, Herramientas y Materiales; certifican y dan crédito de la gran capacidad operativa
con la que cuenta.

El proyecto se encuentra enmarcado con las competencias que le han sido asignados a los
gobiernos locales a través de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, teniendo como

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uno de sus principales funciones el de: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario”.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para definir la problemática y formulación del presente perfil de pre inversión, se trabajó en
coordinación permanente con las autoridades y pobladores de la comunidad campesina de Los
Nogales del Distrito de Colcabamba, quienes expusieron la imperiosa necesidad de contar con el
presente proyecto, comprometiendo su participación en la ejecución de la obra aportando la
mano de obra no calificada y otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto.
Debido a la baja producción agrícola anual, las autoridades de la comunidad de Los Nogales y
autoridades del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación de un
pequeño sistema de riego que les permitiese asegurar la disponibilidad del agua a fin de irrigar
sus campos de cultivo en la zona baja. Así, y dada la condición favorable de los manantiales
existentes presentan la disponibilidad del recurso hídrico durante el verano (Junio-Setiembre) en
6.75 lt/seg que no es aprovechado por nadie, por lo que surgió la idea del Proyecto “Instalación
del sistema de riego tecnificado por aspersión en la comunidad los Nogales del distrito de
Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica”.
En la mesa de concertación, y la Reunión del Consejo de Coordinación Local que permitió la
Priorización de los Proyectos de Inversión Pública en el Presupuesto Participativo 2011;
conformada por los beneficiarios y autoridades locales y de Centros Poblados, se consideró
como priorizable la ejecución de este proyecto. Representantes de la Municipalidad distrital de
Colcabamba y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica
su participación en el proyecto.

1.4 MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Actualmente las tierras agrícolas en la


comunidad de Los Nogales se
encuentra explotada en un 80% de su
totalidad, esto debido a que los
terrenos de la parte baja no son
explotadas en total de su magnitud
por la inexistencia de infraestructuras
de riego muy a pesar que se tiene
fuente de agua en las quebradas
producto de las manantiales que se
encuentran en las partes altas y que
dotan de este líquido elemento. En la
zona baja de la comunidad 3050 -
2,820 m.s.n.m. margen izquierda y
derecha aguas abajo existen grandes
extensiones de terreno cultivable, los
mismos que cada año siembran
menos en épocas de lluvia esto debido a que últimamente por las variaciones climatológicas que
se tiene a nivel mundial las lluvias se presentan a destiempo ocasionando grandes pérdidas
económicas en los pocos agricultores que arriesgan cada año.
Es así que la Municipalidad Distrital de Colcabamba dentro de su plan de Presupuesto
Participativo 2011, se identificó el Proyecto destinado a ampliar la frontera agrícola del distrito, y
mejorar los sembríos toda vez que la totalidad de los comuneros poseen áreas cultivables en
esta parte baja de la comunidad.

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

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El presente proyecto es de competencia municipal y está enmarcado dentro del eje estratégico
económico del plan concertado de desarrollo vigente.

De acuerdo a la Estrategia y Política de Estado en Riego en el Perú (RM 498 – 2003- AG) uno
de los ejes prioritarios del sector es la inversión en infraestructura de riego.
Esta intervención a través de inversión esta normada según la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Publica Ley Nro. 27293 Articulo 1.- “La presente Ley crea el Sistema Nacional de
Inversión Publica con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la
inversión, mediante el establecimiento de principios, metodologías y normas técnicas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.”

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

FUNCIÓN 10 Agropecuaria
PROGRAMA FUNCIONAL 025 Riego
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0051 Riego Tecnificado

7
II IDENTIFICACIÓN

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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad en la zona Baja de la comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba los
cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos rendimientos debido a la insuficiente
disponibilidad de agua y la baja aplicación de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos
con disponibilidad agrícolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de
lluvia para culminar la campaña agrícola.

En esta parte se cultiva el maíz, papa, zapallo, arveja y frijol panamito.


El relieve del área de influencia del proyecto es llano con una parte de ladera, por ello se plantea
en el proyecto que el riego debe ser por aspersión quedando totalmente prohibido el riego por
gravedad o inundación.
Con el proyecto se pretende explotar las áreas más óptimas que actualmente vienen hacer 80
hectáreas, de las cuales el total del área será incorporado al servicio de riego por cuanto no se
cuenta en esta zona con ninguna infraestructura de riego.
Los terrenos se encuentran entre las altitudes de 3050 a 28202 msnm, cuenta con una carretera
que interconecta las zonas productivas con la carretera principal que va a Pilcos, la flora es
abundante y la disponibilidad del recurso hídrico esta dado por los 4 manantiales denominado
León Pampa.

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación Política

Región : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Colcabamba
Comunidad : Los Nogales

Ubicación Geográfica

El proyecto se encuentra entre las coordenadas UTM 0533426 Este y 8628872 Norte, a una
altura de 3,050 msnm.

Ubicación en el
Perú

Figura N°.1 Ubicación del proyecto en el Perú

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Ubicación en la Región

Figura N° 2 Ubicación del Proyecto en la Región Huancavelica

Ubicación dentro de la
Provincia de Tayacaja

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Ubicación dentro del
distrito de Colcabamba

El área en estudio es accesible desde la Provincia de Huancayo a la Capital de la Provincia de


Tayacaja denominado Pampas con una vía asfaltada y afirmada, luego de ahí al Distrito de
Colcabamba mediante una vía afirmada, seguido al lugar denominado Los Nogales por una vía
afirmada como quien dirigiéndose a Pilcos.

Cuadro Nº 01
DISTANCIA AL LUGAR DEL PROYECTO
 
DISTANCIA TIEMPO TRANSPORT
TRAMOS TIPO DE VÍA FRECUENCIA
(Km.) (Hr.) E
Asfaltado/Afirmad
Huancayo - Pampas 62.00 1.50 Vehicular o Constante
Pampas - Colcabamba 50.00 1.50 Vehicular Afirmado Constante
Colcabamba - Los Nogales 3.00 0.10 Vehicular Afirmado Constante
Fuente: Plan de Desarrollo Provincial de Tayacaja

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El área de influencia del presente proyecto corresponde a la comunidad de Los Nogales, a este
lugar llegará la infraestructura del futuro sistema de riego, la fuente de agua que se captará es
de 4 manantiales denominado León Pampa, se encuentra a una altura de 3050 msnm y será
trasladada hasta el lugar denominado Los Nogales, ubicado a 2,820 msnm, en este tramo
existen tierras en producción en época de lluvia y tierras en descanzo que serán incorporados al
sistema de riego. Los pobladores de la comunidad de Los Nogales son netamente agricultores y
el área afectada o sin riego corresponde a 71 hectáreas las mismas que se encuentran en la
parte baja de la comunidad.

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL AREA DEL


PROYECTO

En el área del proyecto no existe ninguna infraestructura de riego, los agricultores construyeron
algunas acequias y mayormente siembran esperanzados en el agua de lluvia, esto demuestra la
deficiente gestión de las autoridades pasadas. Pero por historia se sabe que antiguamente
existía una acequia construida por los mismos agricultores, que actualmente no queda nada de
ello y simplemente hay pequeñas explanaciones por donde una vez transcurría el agua de riego.

2.1.3 ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DEL


PROYECTO

Dentro del área de influencia del proyecto existen 4 manantiales denominados León Pampa lo
cual se ha aforado en el lugar donde será la captación arrojando actualmente los siguientes
caudales.

CAUDAL
MANANTIAL (Lt/Seg.)
Manantial 1 1.62
Manantial 2 1.63
Manantial 3 1.63
Manantial 4 1.80
TOTAL 6.68
Cabe señalar que el caudal es permanente y no baja en verano ni se incrementa en invierno. El
caudal total disponible es de 6.68 Lt/seg.

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2.1.4 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

Según el CENAGRO de 1994, el distrito de Colcabamba posee una superficie total de 33,151.18
hectáreas, distribuidas en 9,012.31 Has agrícolas y 24,138.87 Has no agrícolas, del total de las
áreas agrícolas 3,817.57 Has tienen riego y 5,194.74 Has es secano. Nuestro proyecto pretende
incorporar 71 Has de este último a terrenos con riego significando ello un 1.85% más de área
con riego. Ver Cuadro Nº 02.

Cuadro Nº 02
SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO Y EN SECANO Y SUPERFICIE NO
AGRICOLA Y SUS COMPONENTES
 
SUPERFICIE AGRÍCOLA SUPERFICIE NO AGRÌCOLA
UNIDADES PASTOS NATURALES MONTES OTRA
TOTAL EN
AGROPECUARIAS BAJO Y CLASE
TOTAL SECAN TOTAL MANEJAD NO
RIEGO BOSQUE DE
O O MANEJ.
TOTAL S TIERRA
DIST. Colcabamba                    
33,151.1 9,012.3 3,817.5 5,194.7 24,138.8 21,452.6 21,008.8 1,941.3
SUPERFICIE (Has.) 8 1 7 4 7 7 443.83 4 744.84 6
Fuente: CENAGRO 1994

2.1.5 CULTIVOS EXISTENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Las principales especies de cultivo que se registran en esta zona baja de la comunidad de Los
Nogales son: La papa, maíz, zapallo, arveja y frijol.

2.1.6 TIPO DE RIEGO UTILIZADO EN EL ÁREA DEL PROYECTO


Algunos agricultores que realizaron acequias riegan por inundación, pero la mayoría no riegan
puesto que no posee infraestructura de riego.

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2.1.7 TARIFA DE AGUA DE RIEGO Y COBRANZA EN EL ÁREA DEL PROYECTO
No se ha determinado ningún tipo de tarifa ni cobranza puesto que no tiene infraestructura de
riego.

2.1.8 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


No se ha determinado ningún tipo de tarifa ni cobranza puesto que no tiene infraestructura de
riego.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: “BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”.


La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central la
baja producción agrícola de la Comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba.

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.

Las principales causas de la baja producción agrícola es el bajo nivel tecnológico que se utiliza y
la insuficiente disponibilidad hídrica con que se cuenta, o sea solamente en época de invierno o
lluvia; estos a su vez están dadas por la ausencia de capacitación en el sistema de riego por
aspersión y ausencia de una infraestructura de riego que garantice una disponibilidad de agua
de riego constante y oportuno por que la ausencia de ello ocasiona stress hídrico en las
diferentes etapas fenológicas del cultivo afectando el rendimiento y la calidad del producto, lo
que se traduce en una disminución de la producción agrícola.

En épocas de estiaje la superficie agrícola de la zona identificada para el proyecto no es


cultivada debido a la falta de agua para riego.

Las causas poco relevantes pero que también están presentes son la falta de técnicas de riego,
falta de créditos para el uso de semillas mejoradas, ineficiencia en la gestión de agua para riego,
empleo de poco fertilizante y maquinaria agrícola por los suelos con pronunciados pendientes.

3.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos:

Disminución de los ingresos económicos de los agricultores lo que originan la emigración de los
pobladores a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida, inaccesibilidad a los
servicios básicos como educación y salud y abandono de la actividad agrícola para dedicarse a
otras actividades como el comercio.
Todo ello conlleva a un efecto final que se plasma en “Deterioro del nivel socioeconómico de los
pobladores de la comunidad de Los Nogales”.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Deterioro del Nivel Socioeconómico y la
Calidad de la Vida del Poblador de la zona

EFECTO INDIRECTO 1.1 EFECTO INDIRECTO 1.2 EFECTO INDIRECTO 1.3


Emigración de los Inaccesibilidad a los Abandono de la Actividad
Pobladores Servicios Básicos Agrícola

EFECTO DIRECTO 1
Reducción de los Ingresos
Económicos de los Productores
Agrícolas

PROBLEMA CENTRAL
Baja Producción Agrícola

CAUSA DIRECTA 1 CAUSA DIRECTA 2


Bajo Nivel Tecnológico Insuficiente Disponibilidad Hídrica

CAUSA INDIRECTA 1.1 CAUSA INDIRECTA 2.1


Ausencia de capacitación en Ausencia de Infraestructura de riego
sistemas de riego por aspersión

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3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Problema Central Objetivo Central

BAJA PODUCCIÓN INCREMENTO DE LA


AGRICOLA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado al
“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”

3.3.1 ANALISIS DE MEDIOS

Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales.

Los medios de primer nivel, están dadas por el alto nivel tecnológico que se pretende utilizar
para explotar adecuadamente los terrenos agrícolas, suficiente disponibilidad hídrica para regar
constantemente; esto a su vez se traduce en una constante capacitación en sistema de riego por
aspersión y a su vez en presencia de una infraestructura de riego que garantice la disponibilidad
constante de este líquido elemento.

3.3.2 ANALISIS DE FINES

FIN ÚLTIMO

De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Incremento del Nivel Socio
Económico y la Calidad de Vida del Poblador de la Comunidad de Los Nogales”

El incremento de los ingresos económicos de los agricultores harán que permanezcan los
pobladores en sus propios terrenos, esto a su vez apoyará a la accesibilidad a los servicios
básicos como buenos colegios y hospitales, asimismo permanecerán en la actividad agrícola que
es una fortaleza del lugar.
Todo ello conlleva a un fin último que se plasma en “Incremento del nivel socioeconómico y la
calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Los Nogales”.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO
Incremento del Nivel Socioeconómico y la
Calidad de Vida del Poblador de la zona

FIN INDIRECTO 1.1 FIN INDIRECTO 1.2 FIN INDIRECTO 1.3


Permanencia de los Accesibilidad a los Permanencia de la
Pobladores Servicios Básicos Actividad Agrícola

FIN DIRECTO 1
Incremento de los Ingresos
Económicos de los Productores
Agrícolas

PROBLEMA CENTRAL
Incremento de la Producción
Agrícola

MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 MEDIO DE PRIMER NIVEL 2


Elevado Nivel Tecnológico Suficiente Disponibilidad Hídrica

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.1


Capacitación en riego por aspersión Presencia de Infraestructura de riego

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3.4 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2
Capacitación en riego por Presencia de
aspersión Infraestructura de Riego

3.5 RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO Presencia de
FUNDAMENTAL 1 Infraestructura de Riego
Capacitación en riego por
aspersión

3.6 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
IMPRESCINDIBLE Presencia de
Infraestructura de Riego
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Capacitación en riego por
aspersión

ACCIÓN 2
Construcción de
Pequeño Sistema de
Riego tipo entubado

ACCIÓN 1
Capacitación en
riego, operación y ACCIÓN 3
mantenimiento del Construcción de
sistema Pequeño Sistema de
Riego tipo Canal
Abierto

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3.7 RELACIÓN DE LAS ACCIONES

La acción 1 es complementaria de las acciones 2 y 3

3.8 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.

Toda vez que no hay otra fuente de agua de donde captar para atender al área del proyecto la
diferencia entre las alternativas que se planteará será el tipo de material a utilizarse para la
conducción del agua de riego.

ALTERNATIVA 1
Construcción de un sistema de riego cubierto mediante tubería PVC consistente en: 4
Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal
4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14 tomas laterales.

Capacitaciones en riego, operación y mantenimiento del sistema.

ALTERNATIVA 2
Construcción de un sistema de riego abierto mediante Canal de concreto consistente en: 4
Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal
4.18 Km canal de concreto y 14 tomas laterales.

Capacitaciones en riego, operación y mantenimiento del sistema.

3.9 PRE-VIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

3.9.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y FÍSICA

Las alternativas planteadas son técnicamente viables en ambos casos toda vez que ya se tiene
experiencia de haber realizado obras similares con caudales similares. Tanto en sistemas
cerradas y abiertos revestidos en concreto en ambos casos dejando tomas laterales cada cierta
distancia.
Físicamente es viable por cuanto se cuenta con acceso de una carretera afirmada que permitirá
trasladar los materiales a utilizarse lo mas próximo posible. El terreno es suelto con presencia de
bolonerías pero no hay roca.

Carretera afirmada a la zona


del preyecto

Foto Nº 01: Carretera que pasa por terrenos del proyecto

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3.9.2 INTENTO ANTERIORES DE SOLUCIONES

No se ha tenido ningún intento por cuanto no existe ninguna infraestructura, esto significa la débil
gestión de parte de las autoridades y la gran capacidad de producción que se tendría en esta
zona por ser terrenos altamente agrícolas de pendientes moderadas.

3.9.3 LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

El Gobierno Local de Colcabamba dentro de sus funciones y lineamientos esta llamado a apoyar
la agricultura mediante la ejecución de infraestructuras de riego que llevará a solucionar grandes
problemas de disponibilidad del líquido elemento, por lo que este tipo de proyecto vienen siendo
financiado y ejecutado por la Municipalidad de Colcabamba en diferentes localidades del distrito.

20
IV FORMULACIÓN

21
4.1 FORMULACIÓN
4.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a) Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

Los servicios que la alternativa ofrece es la entrega de agua para riego de 6.75 Lts/seg. En
forma constante durante las 24 horas diarias, de las cuales para el cálculo de nuestra demanda
de agua se ha considerado 24 horas, de los cuales se asume que 16 horas regaran directamente
y 8 horas acumularan agua en los dos reservorios de 96 m3 cada uno.

b) Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.

La demanda actual está dada por los 71 hectáreas de terreno agrícola en secano disponible que
se tiene en la zona denominado Los Nogales y que actualmente solo se viene cultivando 45
hectáreas aproximadamente en épocas de lluvia, los 26 Has. De terreno restantes cultivables se
encuentran en descanso están cubiertos con pastos y arbustos naturales.
Los terrenos son altamente productivos con pendientes moderadas y pronunciadas lo cual
facilita el riego por aspersión, cuentan con trochas carrozables en una parte y en ellas se
producen cultivos como el papa, maíz, zapallo, arveja y frijol.

En términos generales, los pobladores de la comunidad de Los Nogales que tienen sus terrenos
en esta parte baja de la comunidad, perciben que la agricultura es la actividad económica más
importante de la zona. Por esta razón, se estima que si se construyera el sistema de riego, el
porcentaje de producción por año se incrementaría así como se diversificaría con otros cultivos,
obteniéndose sembríos en varias campañas con mejores técnicas de riego que finalmente
contribuirá al incremento de la producción y mejora de la calidad de vida del agricultor.

c) Población de Referencia

Esta dada por toda la población del distrito de Colcabamba donde se ejecutará el proyecto, su
estimación esta calculada de acuerdo a los datos oficiales del INEI para el cual se ha tomado el
dato de Población Total Censo 2003 y proyectado con la Tasa de Crecimiento intercensal
Distrital promedio desde los años 1993-2007 que es el 0.017, siendo como sigue:

Cuadro Nº 03
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA

A Población del Distrito de Colcabamba, Censo 21,593


2007 (INEI)
B Tasa de Crecimiento anual 0.017

C Población Total 2011 [A x (1 + B)4] 23,063

D N° de personas promedio en una familia 5

E Familias 4,613
Fuente INEI - X Censo Poblacional  

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Cuadro Nº 04
POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

 
Población de
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Referencia
Población Dist.
23063 23446 23835 24231 24633 25042 25457 25880 26310 26746
Colcabamba
Familias
4613 4689 4767 4846 4927 5008 5091 5176 5262 5349
Beneficiadas
Fuente: INEI Censo 2007

d) Población Demandante Sin Proyecto

Esta dada por el 100% de las familias de la comunidad de Los Nogales que es 415 habitantes
compuestas en 83 familias, en el horizonte del proyecto se incrementa mínimo de acuerdo a la
tasa de crecimiento, esta mínima cantidad se refleja por las constantes migraciones de los
pobladores a otras ciudades en busca de mejores oportunidades económicas o dedicación a
otros trabajos.

Cuadro Nº 05
POBLACIÓN DEMANDANTE DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

 
Población
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demandante
Población Com. Los
415 415 416 417 417 418 419 419 420 421
Nogales

Familias Beneficiadas 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84
Fuente : INEI Censo 2007

e) Demanda de Infraestructura

Como se mencionó anteriormente, la agricultura que se desarrolla actualmente en la zona es de


secano, por lo que no hay servicio de agua de riego, por simplicidad en la situación sin proyecto
seguirá siendo igual o empeorando, por lo que NO habría una demanda efectiva de agua para
regar.
Sin embargo la demanda de infraestructura es urgente y es como sigue:

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura U.M Cantidad
Captación Und. 4
Linea de aducción m.l 218
Reservorio nocturno m3 2
Canal principal m.l. 4189
Tomas laterales Und. 14
Cámara rompepresión Und. 2
Fuente: Elaboración propia

f) Demanda de Agua

Para determinar la demanda total de agua en la situación con proyecto, es necesario estimar
primero la demanda de agua por hectárea. Esta última cifra se calcula como la diferencia entre la

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cantidad de agua requerida por los cultivos que serán desarrollados en la situación con proyecto
y la cantidad de agua que será asegurada a través de las lluvias o precipitaciones.
Para realizar estos cálculos, se requiere la siguiente información secundaria:

1º Cédula de Cultivo

La cédula de cultivo, que indica cómo se distribuiría una Ha. entre los diferentes cultivos que
serán desarrollados; adicionalmente, se debe realizar un cronograma mensual que indique la
utilización de tierra para cada cultivo a lo largo de un año, como se muestra a continuación.

Cuadro Nº 06
AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
 

CAMPAÑA Ha % En 1 Ha

CAMPAÑA PRINCIPAL      
Papa 11.00 24.44 0.24
Maiz 10.00 22.22 0.22
Zapallo 10.00 22.22 0.22
Arveja (grano verde) 6.00 13.33 0.13
Frijol 8.00 17.78 0.18
TOTAL CAMP. PRINCIPAL 45.00 100.00 1.00
       
CAMPAÑA DE ROTACIÓN   0.00 0.00
       
       
       
TOTAL CAMP. ROTACIÓN 0 0.00 0.00
TOTAL HECTÁREAS 45.00 100.00 1.00
Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista

Cuadro Nº 07
AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
 
Ha Ha
CAMPAÑA Total % En 1 Ha
Mejorada Incorporada
CAMPAÑA PRINCIPAL          
13.0
Papa 11.00 2 0 18.31 0.18
12.0
Maiz 10.00 2 0 16.90 0.17
12.0
Zapallo 10.00 2 0 16.90 0.17
Arveja (grano verde) 6.00 2 8.00 11.27 0.11
10.0
Frijol 8.00 2 0 14.08 0.14
55.0
TOTAL CAMP. PRINCIPAL 45.00 10.00 0 77.46 0.77
           
CAMPAÑA DE ROTACIÓN          
Papa 0 6 6.00 8.45 0.08
Arveja (grano verde) 0 6 6.00 8.45 0.08
Frijol 0 4 4.00 5.63 0.06
16.0
TOTAL CAMP. ROTACIÓN 0 16 0 22.54 0.23
71.0
TOTAL HECTÁREAS 45.00 26.00 0 100.00 1.00
Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista

24
Cuadro Nº 08
CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO

Area Area
Cultivo de Area (Has.) Cultivo de
Cam pañ Cam pañ
referencia rotación
Princ.(Ha) Ene Febr Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Rotac.(Ha)
Arveja (grano
Papa 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.27 0.27 0.08 verde)
Maiz 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Zapallo 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Frijol

Arveja (grano verde)0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Frijol 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Papa
Area cult/m es
(Has.) 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.68 0.42 0.34 0.23 0.23 0.34 0.69 0.69 0.23 Total
Fuente: Cálculo Realizado por el Proyectista

A partir de la cédula de cultivo propuesto, procederemos a realizar el análisis de la demanda de


agua de riego para las hectáreas mejoradas e incorporadas.

2º Evapotranspiración del Cultivo (Eto)

Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un suelo


cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen
suministro de agua. Se expresa en mm/mes.

Cuadro Nº 09
Cálculo de la Evapotranspiración Potencial, por Hargreaves Modificado
Localidad: Los Nogales Latitud: 12º 16`32" Altitud: 3,050 msnm

Referencia E F M A M J J A S O N D
a Temperatura Media Mensual (ºC) 12.9 12.1 11.8 11.5 10.4 9.3 8.9 7.1 10.6 12.8 12 12.6
b Temperatura Media Mensual (ºF) 55.22 53.78 53.24 52.7 50.72 48.74 48.02 44.78 51.08 55.04 53.6 54.68
c Número de Horas de Sol Mensual (SH) 105 104 134 142 158 168 162 159 149 146 131 128
Nº de Horas de Sol Máxima Media
d
Diaria Probable (DL) 12.78 12.55 12.17 11.80 11.51 11.32 11.40 11.70 12.00 12.42 12.70 12.75
e Nº de días del mes (DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
% de horas de Sol Mensual Referido
f
al Mínimo Probable (S) 30.95 35.17 34.51 40.14 44.39 48.94 45.33 43.7 42.83 37.79 34.67 32.13
Radiación Extraterrestre Mensual en
g Equivalente de Evaporación en mm
(RMM) 516.2 457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5 511.5
Radiación Insidente Mensual en
h Equivalente de Evaporación en mm
(RSM) 215.3 203.6 210.1 197.4 191.3 181 186.3 201.3 215 227 217.9 217.5
i Factor de Corrección por Altura (FA) 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168
Evapotranspiración Potencial Mensual
j
corregida en mm (ETP) 104.2 96.0 98.0 91.2 85.0 77.3 78.4 79.0 96.2 109.5 102.4 104.2

3º Factores de Cultivo (Kc)

25
El coeficiente de cultivo depende de cada especie vegetal, de acuerdo a sus condiciones
específicas de desarrollo, exigencias fisiológicas propias, ritmo vegetativo, época de siembra y
cosecha, variedad, etc, y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las
distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades.

Cuadro Nº 10
Cálculo del Coeficiente Ponderado( Kc) por cultivo y mes
 
Cultivo Camp. Princ. E F M A M J J A S O N D Cult. Rotac.
0.9 0.8 0.3 0.5 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Papa 0.95 8 1 3 0.22 9 5 8 0.99 2 5 8 Arveja (grano verde)
0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 0.5
Maiz 0.85 8 9 2 0.69 7 2 9  
0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.3 0.9 0.8 0.3
Zapallo 0.09 8 7 6 0.82 4 7 2 0.81 8 7 8 Frijol
0.9 0.9 0.6 0.2 0.5 0.8
Arveja (grano verde) 0.98 9 2 9 0.27 2 9 5  
0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.3
Frijol 0.32 1 8 7 0.38   5 8 0.95 8 1 3 Papa
0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7
Kc ponderado 0.63 9 2 8 0.53 6 8 1 0.93 1 9 3 Total
Metodología: Hargreaves
Fuente: Jorge Alfredo Luque, Hidrología Agrícola Aplicada. Ed. Hemisferio Sur S.A. Bs.As. 1981, pág. 175.

4º Evapotranspiración Real del Cultivo o Uso Consuntuvo (UC)

Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua
según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm.

UC =Eto x Kpon

Cuadro Nº 11
EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) mm
 

E F M A M J J A S O N D
65.61 76.26 80.37 61.92 44.68 43.3 53.5 64.1 89.38 77.45 70.32 76.31
Fuente: Cálculo por el Proyectista

5º Precipitación Confiable o Dependiente (PD)

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus
necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
Nuestra sierra se caracteriza por aportar gran parte de la demanda de agua en forma de lluvia,
cuyos volúmenes varían mes a mes y año a año, luego es necesario calcular el valor de la
precipitación confiable, llamado también al 75% de probabilidades (seguridad de presentarse 3
de cada 4 años). En la actualidad no es recomendable tomar los valores de Precipitación Media
Mensual por tener menor probabilidad de ocurrencia, por tanto, menor seguridad.
El análisis preciso de (P.Conf. o PD) se define por ecuaciones estadísticas de afinidad
hidrológica, siendo el siguiente:

PD = -0.675 * SD + PM

Donde: PD = Precipitación Efectiva o Dependiente al 75% de probabilidad.


0.6745 = Valor de la normal para el nivel de persistencia del 75 %
SD = Desviación estándar de la serie estudiada para cada mes
PM Cuadro
= Precipitación Media Nº 12
Mensual mm.
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2009 62.1 75.6 82.1 32.8 30.1 0.2 10.9 7.5 30.5 49.1 41 52.4 525.2
2010 59.1 65.2 109.2 42 34.3 0 15.2 1.4 15.8 53 47.8 84.1 527.1
SUMATORIA 121.2 140.8 191.3 74.8 64.4 0.2 26.1 8.9 46.3 102.1 88.8 136.5 1052.3
PROMEDIO 60.6 70.4 95.65 37.4 32.2 0.1 13.05 4.45 23.15 51.05 44.4 68.25 526.15
26
S.D 2.1 7.4 19.2 6.5 3.0 0.1 3.0 4.3 10.4 2.8 4.8 22.4 1.3
Fuente: SENAMHI C.O PAMPAS
Cuadro Nº 13
PRECIPITACIÓN CONFIABLE O DEPENDIENTE (PD)
 
E F M A M J J A S O N D
59.2 65.4 82.7 33.0 30.2 0.0 11.0 1.5 16.1 49.2 41.2 53.1
Fuente: Cálculo por el proyectista
PD = -0.6745 * SD + PM

6º Requerimiento de Agua (Req.)

Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades.
Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se
expresa en mm.

Req = UC – P.Efec

Cuadro Nº 14
Requerimiento de Agua o Consumo Teórico (mm)
 
E F M A M J J A S O N D
6.4 10.8 -2.4 28.9 14.5 43.3 42.5 62.6 73.2 28.3 29.2 23.2
Fuente: Cálculo por el proyectista

7º Requerimiento Volumétrico de Agua (Req. Vol)


Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.

Req. Vol = Req(mm) x 10

Cuadro Nº 15
Requerimiento Volumétrico de Agua (m3/Ha)
 
E F M A M J J A S O N D
64.4 108.2 -23.5 289.1 144.8 432.9 425.0 625.6 732.4 282.6 291.6 231.8
Fuente: Cálculo por el proyectista
1 mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha

8º Eficiencia de Riego
Es el factor de eficiencia del sistema de riego, nos indica cuan eficientemente se esta
aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene
unidades.
La eficiencia de riego esta dada por la conducción, distribución y aplicación del agua que la
infraestructura de riego transportará. El producto de las cifras referidas a estos tres aspectos
corresponderá a la eficiencia de riego del proyecto, e indicará el porcentaje de agua que será
realmente utilizado por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.
En nuestro proyecto se utilizarán porcentajes de eficiencia en la conducción, distribución y

27
aplicación de 95%, 80% y 75%, respectivamente; es decir, una eficiencia de riego de 57% [0.95 *
0.80 * 0.75].
En la conducción se plantea utilizando Tubos PVC donde la pérdida del agua es mínimo
En la distribución se plantea Tubos PVC con sus respectivas cajas de concreto y
llaves de control metálicas
En la aplicación se plantea que debe ser mediante aspersión.

Cuadro Nº 16
EFICIENCIA DE RIEGO
 
E F M A M J J A S O N D
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
Fuente: Cálculo por el proyectista

CONDUCCIÓN 0.95
DISTRIBUCIÓN 0.8
APLICACIÓN 0.75

9º Número de Horas de Riego

Es el tiempo de riego efectivo en que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas.


Para nuestro proyecto se considera 16 horas de riego más 8 horas de almacenamiento osea 24
horas.

10º Módulo de Riego (MR)

Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s.

1000

MR = Req.Vol x 3600 x Nº de días mes x Nº horas riego


Efic. Riego

11º Area Total de la Parcela (Area Total)

Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto, se encuentra en el Cuadro Nº 9 de la Cédula


de Cultivo

12º Caudal Demandado (Q dem.)

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atienda a todos los usuarios. Se
expresa en lt/s

Q dem = Area Total x MR

13º Total Demanda de Agua Para 1 Ha

Es la demanda de agua del proyectoCuadro Nº 17 para una hectárea que incluye los diferentes
calculado
cultivos tanta de laDEL
CALCULO campaña principal
TOTAL DEMANDA como
DE AGUA de la campaña
A NECESITARSE PARA UNAde rotación,
HECTAREA así como para el área
POR MES

mejorada y área incorporada. Se expresa en lt/s


N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
A Evapotranspiración potencial (ETP )mm 104.21 95.97 98.01 91.18 85.03 77.31 78.39 79.01 96.24 109.47 102.37 104.20
B Areas Cultivada por mes en una Ha 0.77 0.77 0.77 0.77 0.68 0.42 0.34 0.23 0.23 0.34 0.69 0.69
C Kc_P onderado 0.63 0.79 0.82 0.68 0.53 0.56 0.68 0.46 0.80 0.71 0.69 0.73
D Evapotranspiración Real (ETR)mm[A*D] 65.61 76.26 80.37 61.92 44.68 43.30 53.50 36.34 76.99 77.45 70.32 76.31
E P recipitación confiable o dependiente (P D) mm 59.17 65.44 82.72 33.01 30.20 0.00 11.00 1.54 16.14 49.19 41.16 53.13
F Requerimiento de Agua o Consumo Teórico (Req) mm [D-E] 6.44 10.82 -2.35 28.91 14.48 43.29 42.50 34.80 60.85 28.26 29.16 23.18
G Requerimiento Volumétrico del Agua (Req.Vol.) m3/ha 64.43 108.20 -23.50 289.07 144.81 432.91 425.01 348.04 608.50 282.61 291.63 231.79
H Eficiencia de riego del proyecto en % 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
I Requerim. de agua o módulo de riego (m3/mes/Ha) [G/H] 113.03 189.82 -41.23 507.14 254.05 759.49 745.63 610.59 1067.54 495.81 511.64 406.64
J Número de horas de jornada diaria de riego (Req.Vol) m3/ha 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
K Número de días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 28
31
L M ódulo de riego (M R) Lts/seg G*(1000/3600*J *I)/H 0.042 0.078 -0.015 0.196 0.095 0.293 0.278 0.228 0.412 0.185 0.197 0.152
Caudal Demandado
LL Demanda de agua del P royecto (Lts/seg/Ha) [B *L] 0.03 0.06 -0.01 0.15 0.06 0.12 0.09 0.05 0.09 0.06 0.14 0.10
Cuadro Nº 18
DEMANDA DE AGUA MENSUAL A NECESITARSE PARA EL AREA TOTAL A REGAR SIN PROYECTO

N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
M Area Total a regar del P royecto 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
N Demanda de agua del P royecto (Lt/seg/Area total) [M *LL] 1.47 2.74 -0.54 6.82 2.89 5.57 4.23 2.31 4.18 2.82 6.13 4.72
Ñ Demanda de agua del P royecto (M 3/Seg/Area total) [N/1000] 0.001471 0.0027 -0.0005 0.0068 0.0029 0.0056 0.0042 0.0023 0.0042 0.0028 0.0061 0.0047
O Vol. Agua por mes (m3/mes) 3,940 6,617 -1,437 17,679 7,729 14,441 11,342 6,192 10,826 7,542 15,890 12,629
P Vol. Agua por año proyecto(m3) 113,389

Cuadro Nº 19
DEMANDA DE AGUA MENSUAL A NECESITARSE PARA EL AREA TOTAL A REGAR CON PROYECTO

N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
M Area Total a regar del P royecto 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
N Demanda de agua del P royecto (Lt/seg/Area total) [M *LL] 2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 6.68 3.65 6.59 4.44 9.67 7.44
Ñ Demanda de agua del P royecto (M 3/Seg/Area total) [N/1000] 0.002321 0.0043 -0.0008 0.0108 0.0046 0.0088 0.0067 0.0036 0.0066 0.0044 0.0097 0.0074
O Vol. Agua por mes (m3/mes) 6,217 10,440 -2,268 27,893 12,195 22,785 17,895 9,769 17,081 11,900 25,070 19,925
P Vol. Agua por año proyecto(m3) 178,902

Cuadro Nº 20
BALANCE HÍDRICO

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Q disponible (lit/seg) 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Q re querido (lit/seg) 2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 6.68 3.65 6.59 4.44 9.67 7.44
Balance Hídrico 4.43 2.43 7.60 -4.01 2.20 -2.04 0.07 3.10 0.16 2.31 -2.92 -0.69

29
Del gráfico se determina que aún incluyendo dos reservorios nocturnos no alcanza el agua para
los 71 hectáreas, por lo que se racionalizara el riego y se priorizará los terrenos de cultivo.

14º Demanda Máxima Total de Agua Durante el Horizonte del Proyecto

Del Cuadro Nº 17 se puede apreciar que como máximo se demandará 0.15 lts/seg/Ha de agua al
año y en el mes de Abril. Con esta información, se deberá estimar la demanda máxima total de
agua, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto alternativo. Para ello, se deberá tener
en cuenta lo que se mencionó anteriormente, que:
• El área total que actualmente vienen cultivando en secano es de 45 Has.
• El área total disponible para la agricultura en total es de 71 Has.
• Con el proyecto alternativo 1 y 2 (construcción de un pequeño sistema de riego), el porcentaje
de área cultivada cubrirá el 80%, lo que significa que con el caudal actual no cubrirá a regar los
71 hectáreas.

Cuadro Nº 21
DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
 
Demanda de Agua (lts/seg) Sin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Proyecto
Demanda máxima de agua por
A 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Ha(Lts/Seg/Ha)
Nº de Hectáreas que se cultiva
B 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
en el año
Demanda de Agua (Lts/Seg)
C
DEMANDA
[B*0.25] DE AGUA SIN PROYECTO
6.82 6.82 DURANTE
6.82 6.82 EL
6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82
HORIZONTE DEL PROYECTO
80
70
60
Litros/segundo

50
40
30
20
10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0 30
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AÑO
Cuadro Nº 22
DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
 
Demanda de Agua (lts/seg)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Con Proyecto
Demanda máxima de agua por
A 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Ha(Lts/Seg/Ha)
Nº de Hectáreas que se cultiva
B 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
en el año
Demanda de Agua (Lts/Seg)
C
[B*0.15] 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76

De ello podemos deducir que como máximo se demandará 6.82 Lts/Seg en la situación Sin
Proyecto y 10.76 Lts/Seg en la situación Con Proyecto, finalmente se determina que la oferta NO
podrá cubrir la demanda, toda vez que la disponibilidad del recurso hídrico es de 6.75 Lts/Seg.

3.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL

En la zona de influencia del proyecto se cuenta con 4 manantiales denominados León pampa
que tiene agua total en un caudal de 6.75 Lts/seg y en época de estiaje mantiene igual caudal
que actualmente el agua de riego se desperdicia. En el ámbito del proyecto no se cuenta con
ninguna infraestructura de riego, por lo que la oferta es nula. La única oferta externa y no
confiable es la precipitación pluvial, la misma que mantiene los manantiales de donde vamos a
captar el agua de riego para nuestro proyecto.

Cuadro N° 23
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura U.M Cantidad
Captación Und. 0
Linea de aducción m.l 0

31
Reservorio nocturno m3 0
Canal principal m.l. 0
Tomas laterales Und. 0
Cámara rompepresión Und. 0
Fuente: Elaboración propia

3.1.3 DEMANDA INSATISFECHA DE AGUA PARA RIEGO

Como no existe ninguna infraestructura de riego en la zona del proyecto la demanda insatisfecha
actual es igual a la demanda total del proyecto.

Cuadro N° 24
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura U.M Demanda Oferta O-D
Captación Und. 4 0 -4
Linea de aducción m.l 218 0 -218
Reservorio nocturno m3 2 0 -2
Canal principal m.l. 4189 0 -4189
Tomas laterales Und. 14 0 -14
Cámara rompepresión Und. 2 0 -2
Fuente: Elaboración propia

3.1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

a) ALTERNATIVA 1

METAS FISICAS

Las metas físicas planteadas en el presente proyecto es la siguiente:

 04 Captaciones
 Canal Aductor en 218 m.l.
 02 Reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno.
 Canal Principal de tubo PVC de de Ø 4” en 4,189 m
 14 Tomas Laterales
 02 Cámaras rompe presión.

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA

 Captación.
Se construirá 04 captaciones, una en cada manantial a fin de que se pueda captar en las
medidas. Consta de piso de mampostería de piedra mortero 1:3, Cimiento Corrido 1:10 +30%
PG, Muros de concreto simple f’c = 175 kg/cm2 + 30 % P.M.

 Canal Aductor.

Será de tubo PVC de 2” Ǿ en diferentes longitudes los mismos que comprenderán desde la
captación hasta el reservorio nocturno, la longitud acumulada será de 218 m.l.

 Reservorio Nocturno.
Se construirá 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con medidas de 8 x 6 x 2 m cada
uno, el cual se nivelara e instalara geomembrana textil.

 Canal Principal de tubería PVC de 4”

32
EI canal entubado se encargará de conducir el caudal adecuado para el riego de los terrenos
beneficiados, para tal fin la tubería se ha calculado de acuerdo a la topografía y al caudal a
conducir mediante la formula de Manning, obteniendo como resultado un diámetro de:

Tubería PVC Clase 7.5 en una cantidad de 4,189 ml de Ø 4”.

 Tomas Laterales

Las Tomas Laterales cumplirá la función de distribución el caudal de agua hacia las parcelas
beneficiadas, para tal fin se han distribuido en forma adecuada a lo largo de la línea del canal y
de acuerdo a las costumbre de riego de los comuneros, y es así que en la zona se en
encuentran identificados los lugares utilizados para dicho fin y de acuerdo a la topografía y zona
de riego. saldrán de de la misma tubería de 1” para el cual se utilizara reducciones, en cada
toma lateral existirá válvulas de control cubiertos por una caja de concreto con tapa metálica
aquí se instalaran las mangueras que irán a los Aspersores.

 Cámaras rompepresión

Se construirán 2 cámaras rompe presiones de concreto armado f’c = 175 kg/cm2, con tapas de
concreto.

b) ALTERNATIVA 2

Las metas físicas planteadas en el presente proyecto es la siguiente:

 04 Captaciones
 Canal Aductor en 218 m.l.
 02 Reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno.
 Canal Principal de tubo PVC de de Ø 4” en 4,189 m
 14 Tomas Laterales
 02 Cámaras rompe presión.

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA

 Captación.
Se construirá 04 captaciones, una en cada manantial a fin de que se pueda captar en las
medidas. Consta de piso de mampostería de piedra mortero 1:3, Cimiento Corrido 1:10 +30%
PG, Muros de concreto simple f’c = 175 kg/cm2 + 30 % P.M.

 Canal Aductor.

Será de tubo PVC de 2” Ǿ en diferentes longitudes los mismos que comprenderán desde la
captación hasta el reservorio nocturno, la longitud acumulada será de 218 m.l.

 Reservorio Nocturno.
Se construirá 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con medidas de 8 x 6 x 2 m cada
uno, el cual se nivelara e instalara geomembrana textil.

 Canal Principal de tubería PVC de 4”

EI canal principal tendrá una longitud de 4,189 m.l, será de concreto simple f’c= 175 kg/cm2. de
una sección de 0.20m x 0.20 m (medidas interiores) y un espesor de 10 cm.
Será encofrado en sus cuatro caras.

 Tomas Laterales

33
Las Tomas Laterales cumplirá la función de distribución el caudal de agua hacia las parcelas
beneficiadas, para tal fin se han distribuido en forma adecuada a lo largo de la línea del canal y
de acuerdo a las costumbre de riego de los comuneros, y es así que en la zona se en
encuentran identificados los lugares utilizados para dicho fin y de acuerdo a la topografía y zona
de riego. saldrán de la misma tubería de 1” para el cual se utilizara reducciones, en cada toma
lateral existirá válvulas de control cubiertos por una caja de concreto con tapa metálica aquí se
instalaran las mangueras que irán a los Aspersores.

 Cámaras rompepresión

Se construirán 2 cámaras rompe presiones de concreto armado f’c = 175 kg/cm2, con tapas de
concreto.

3.2 PROGRAMACIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2.1 EL CICLO DEL PROYECTO

a) Fase de Pre – Inversión


Es el presente perfil que se debe concluir en un máximo de 1 mes.

b) Fase de Inversión
Se considera 1 meses para la elaboración del Expediente Técnico y 3 meses para realizar las
construcciones a necesitarse en el proyecto.

c) Fase de Post Inversión


Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 años) indicando que al año se realizará
un mantenimiento.

3.2.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, estimándose que hasta el año
décimo éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente
se piensa que es el período en el cual el sistema de riego no presentará daños estructurales o
irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.

Cuadro N° 25

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS

Año 0 Año 0
Año 1-10
Meses 0-1 Meses 0-1 Meses 2-4

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST


INVERSIÓN

Expediente Operación y
Perfil Construcciones
Técnico Mantenimiento

3.3 COSTOS Y BENEFICIOS

3.3.1 Costos del Proyecto

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para

34
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito
del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del sistema de riego y capacitación
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.

Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos necesarios para mantener la vía después de haber entregado la obra
en buenas condiciones. Se subdividen a su vez en equipos, materiales y mano de obra tanto
calificada como no calificada.

a) Costos a Precios Privados

a.1) Costos de Mantenimiento “con proyecto” a Precios Privados

Corresponden a los gastos mínimos que en este caso son y serán asumidos por la Comunidad
de Los Nogales, motivo por el cual el Presidente de la comunidad ha suscrito el correspondiente
Acta de Operación y Mantenimiento, y en donde de acuerdo al presente estudio se incluirán
actividades propias de ello a fin de mantener la situación con proyecto con niveles aceptables de
servicio y seguridad.

Este costo corresponde a un presupuesto anual, los que están dirigidos a asegurar y garantizar
la sostenibilidad de la obra durante el horizonte del proyecto de inversión que ente caso es de 10
años.

Las acciones contempladas estarán dadas por las siguientes actividades:

Cuadro 26
COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO ALTERNATIVA 1
 
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Limpieza Captación Und 4 40.00 160.00
Cambio de Tubos y accesorios
Glb. 1 800.00 800.00
Engrase de accesorios Glb. 1 200.00 200.00
Sub Total       1,160.00
IGV 18% 208.80
TOTAL       1,368.80
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 27
COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO ALTERNATIVA 2
 
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Limpieza Captación Und 4 40.00 160.00
Cambio de accesorios Glb. 1 600.00 600.00
Engrase de accesorios Glb. 1 150.00 150.00

35
Sub Total       910.00
IGV 18% 163.80
TOTAL       1,073.80
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 28
COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO ALTERNATIVA 1 y 2
 
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Administración Glb. 1 600.00 600.00
Depreciación de los equipos e
infraestructura Glb. 1 600.00 600.00
Gastos de Monitoreo Glb. 1 300.00 300.00
Sub Total       1,500.00
IGV 18% 270.00
TOTAL       1,770.00
Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 29
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO
PRIVADO
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles)
Infraestructura 184,241.23
Capacitación 2,500.00
COSTO DIRECTO 186,741.23
GASTOS GENERALES (10%) 18,674.12
UTILIDAD(10%) 18,674.12
SUB TOTAL 224,089.48
IGV (18%) 40,336.11
TOTAL 264,425.58
SUPERVISION (4%) 10,577.02
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 7,932.77

TOTAL PRESUPUESTO 282,935.37


Fuente: Elaboración propia del proyectista

Cuadro N° 30
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO
PRIVADO
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles)
Infraestructura 337,560.58
Capacitación 2,500.00
COSTO DIRECTO 340,060.58
GASTOS GENERALES (10%) 34,006.06
UTILIDAD(10%) 34,006.06
SUB TOTAL 408,072.70
IGV (18%) 73,453.09
TOTAL 481,525.78
SUPERVISION (4%) 19,261.03

36
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 14,445.77

TOTAL PRESUPUESTO 515,232.59


Fuente: Elaboración propia del proyectista

a.2) Costos Sin Proyecto: No existe ningún costo por que no existe la infraestructura de
riego
a.3) Flujo de Costos Totales a Precios Privados: Es la suma total de todo los costos antes
calculado.

Cuadro Nº 31
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 279,147.57 279,147.57
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00
III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)
282,935.37 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 314,323.37
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO (III-IV) 282,935.37 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 314,323.37
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 282,935.37 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 302,221.94

Cuadro Nº 32
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 511,444.79 511,444.79
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 10,738.00
III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)
515,232.59 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 543,670.59
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO (III-IV) 515,232.59 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 543,670.59
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 532,706.51

a.4) Flujo de Costos Totales a Precios Sociales: Es la suma total de todo los costos
multiplicados por el factor de conversión de 0.79 en cuanto a la inversión y 0.75 en cuanto a mantenimiento.

Cuadro Nº 33
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 223,518.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 220,526.58 220,526.58
Capacitación 2,992.36 2,992.36
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 23,541.00
Operación 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 13,275.00
Mantenimiento 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 10,266.00

III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)


223,518.94 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 247,059.94
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO (III-IV) 223,518.94 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 247,059.94
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 223,518.94 2,140.09 1,945.54 1,768.67 1,607.88 1,461.71 1,328.83 1,208.03 1,098.21 998.37 907.61 237,983.87

37
Cuadro Nº 34
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 407,033.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 404,041.38 404,041.38
Capacitación 2,992.36 2,992.36
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 21,328.50
Operación 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 13,275.00
Mantenimiento 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 8,053.50

III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)


407,033.74 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 428,362.24
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO (III-IV) 407,033.74 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 428,362.24
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 407,033.74 1,938.95 1,762.69 1,602.44 1,456.77 1,324.33 1,203.94 1,094.49 994.99 904.54 822.31 420,139.18

3.3.2 Aportes:

a) Aportes del Estado: Será a través de la Municipalidad Distrital de Colcabamba

Cuadro Nº 35
COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Infraestructura 279,147.57 279,147.57
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD
(I+II) 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37

Cuadro Nº 36
COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
Infraestructura 511,444.79 511,444.79
Capacitación 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD
(I+II) 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59

38
b) Aportes de los Beneficiarios Directos: Será a través de las familias que tienen sus
tierras agrícolas en la zona del proyecto

Cuadro Nº 37
COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 0.00 0.00
Capacitación 0.00 0.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 10,738.00
III. TOTAL APORTE POR LOS
BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 17,473.92

Cuadro Nº 38
COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

AÑO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 0.00 0.00
Capacitación 0.00 0.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Operación 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00
III. TOTAL APORTE POR LOS
BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Factor de Actualización (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 19,286.57

c) Determinación de los Ingresos del Proyecto:


Cuadro Nº 39
RESUMEN DE APORTE DE LAS ENTIDADES ALTERNATIVA 1
 
ENTIDADES VALOR ACTUAL TOTAL
Municipalidad Distrital de Colcabamba 282,935.37 282,935.37
Beneficiarios Directos 0.00 17,473.92
TOTAL 282,935.37 300,409.29

Cuadro Nº 40
RESUMEN DE APORTE DE LAS ENTIDADES ALTERNATIVA 2
 
ENTIDADES VALOR ACTUAL TOTAL
Municipalidad Distrital de Colcabamba 515,232.59 515,232.59
Beneficiarios Directos 0.00 19,286.57
TOTAL 515,232.59 534,519.15

39
3.3.3 Determinación de los Ingresos del Proyecto.

a) Venta de Agua Para Riego: Es el costo de agua para riego por hectárea año. Este costo
cubrirá los gastos de Operación y Mantenimiento que genera el proyecto durante el horizonte del
mismo, lo que significa que buscaremos un monto denominado Tarifa de Equilibrio que hace que
el VAN sea 0. CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ UILIBRIO
ALTERNATIVA 01 (Pre cios Privados)

Tarifa de agua de e quilibrio 0.017545


Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingre sos por venta de agua
(a) m 3 vendidos 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902
(b) tarifa por m 3 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754 0.01754
Total S/. ((a) x (b)) (1) 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80
Egre sos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestructura 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00
(d) mantenimiento de la infraestructura 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80
Total S/. ((c) + (d)) (2) 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTO R DE ACTUALIZACIÓ N (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALO R ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m 3 ve ndidos anuale s 178,902


Total are a re gada (Has) 71.00
Volume n de agua ve ndido por he ctáre a (m 3 /ha/año) 2,519.75
Tarifa de agua (S/. /m )
3 0.01754
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 44.21

C ALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ UILIBRIO


ALTERNATIVA 02 (Precios Privados)

Tarifa de agua de equilibrio 0.015896


Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
C oncepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por venta de agua
(a) m 3 vendidos 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902 178,902
(b) tarifa por m 3 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590 0.01590
Total S/. ((a) x (b)) (1) 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80
Egre sos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestructura 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00
(d) mantenimiento de la infraestructura 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80
Total S/. ((c) + (d)) (2) 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAC TO R DE ACTUALIZAC IÓ N (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALO R ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m 3 vendidos anuale s 178,902


Total are a regada (Has) 71.00
3
Volumen de agua vendido por hectárea (m /ha/año) 2,519.75
Tarifa de agua (S/. /m 3 ) 0.01590
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 40.05

b) Costo de Incorporación: No existe en nuestro proyecto debido a que los terrenos actuales
son comunales y están asignadas a los agricultores en un 100%.

3.3.4 Determinación de los Ingresos Incrementales


Cuadro Nº 43
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

VALOR
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
I. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Alter. 01 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
(-) Venta de Agua de Riego Sin
Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

IV. VALOR ACTUAL INGRES. INCREM.


2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 40
19,286.57
Cuadro Nº 44
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

VALOR
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
I. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Alter. 02 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
(-) Venta de Agua de Riego Sin
Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Factor de Actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

IV. VALOR ACTUAL INGRES. INCREM.


2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 17,473.92

3.4 ANALISIS DE MERCADO

3.4.1 Identificación de Mercado

L a producción agrícola de la comunidad de Los Nogales del distrito de Colcabamba esta basada
principalmente en la papa, maíz, arveja, zapallo y frijol. En los últimos años estos cultivos fueron
de importancia a nivel regional, lo que ha originado la importancia de producción distrital. El
principal mercado es la ciudad de Huancayo y Lima, seguido del mercado local de Tayacaja.

3.4.2 Análisis de Precios

Se ha sacado información de la Agencia Agraria de Tayacaja, los mismos que se encuentran en


el anexo del presente perfil.

3.5 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIO PRIVADO

3.5.1 Situación Sin Proyecto

a) Cédula de Cultivo Sin Proyecto


Núme ro de he ctáre as 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
C ultivo C amp. Princ. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Papa 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Maiz 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Zapallo 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Arveja (grano verde) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Frijol 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
C ultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) Costo de Producción Unitario


C osto de prod./ha (S/./ha)
C ultivo C amp. Princ.
Papa 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30 4,941.30
Maiz 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13 2,473.13
Zapallo 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38 1,467.38
Arveja (grano verde) 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08 3,666.08
Frijol 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10 2,333.10
C ultivo Rotación
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41
0.00
c) Rendimiento por Cultivos

Cuadro Nº 45
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
(Kg/Ha)
 

CULTIVO CON PROYECTO SIN PROYECTO

CAMPAÑA PRINCIPAL    
Papa 15000.00 10000.00
Maiz 3400.00 2400.00
Zapallo 3500.00 2500.00
Arveja (grano verde) 3800.00 2500.00
Frijol 2000.00 1300.00
CAMPAÑA ROTACIÓN    
Papa 15000.00 10000.00
Arveja (grano verde) 3800.00 2500.00
Frijol 2000.00 1300.00
Fuente: Agencia Agraria Tayacacja - 2010

Re ndimie nto (kg/ha)


C ultivo C amp. Princ.
Papa 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Maiz 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Zapallo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Arveja (grano verde) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Frijol 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
C ultivo Rotación
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d) Costos Totales de Producción


C osto total S/. 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58
C ultivo C amp. Princ. 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58
Papa 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30 54,354.30
Maiz 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28 24,731.28
Zapallo 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75 14,673.75
Arveja (grano verde) 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45 21,996.45
Frijol 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80 18,664.80
C ultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e) Precio Venta Cuadro Nº 46


PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS REGIÓN HUANCAVELICA
AÑOS 2005 - 2009 EN (S/. Kg.)

AÑOS PRECIO
PRODUCTOS
2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 0.50 0.60 0.65 0.70 0.70 0.63
Maiz 1.00 1.00 1.20 1.50 1.60 1.26
Zapallo 0.50 0.70 0.60 0.70 0.80 0.66
Arveja (grano verde) 1.00 1.25 1.25 1.70 1.80 1.40
Frijol 1.80 1.90 2.20 2.20 2.10 2.04
CAMPAÑA ROTACIÓN
Papa 0.50 0.60 0.65 0.70 0.70 0.63
Arveja (grano verde) 1.00 1.25 1.25 1.70 1.80 1.40
42
Frijol 1.80 1.90 2.20 2.20 2.10 2.04
Fuente: Com pendio Estadístico Agrario - 2009
Pre cio de ve nta (S/. kg)
C ultivo C amp. Princ.
Papa 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Maiz 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
Zapallo 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Arveja (grano verde) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Frijol 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
C ultivo Rotación
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f) Porcentaje de Destino al Mercado

Cuadro Nº 47
TABLA DE CONSUMO PERCÁPITA
 

CULTIVO gr./ día Kg. / Año TM/Año.

CAMPAÑA PRINCIPAL      
Papa 701.36 255.97 0.256
Maiz 67.60 24.67 0.025
Zapallo 110.34 40.27 0.040
Arveja (grano verde) 21.15 7.72 0.008
Frijol 1.78 0.65 0.001
CAMPAÑA ROTACIÓN     0.000
Papa 701.36 255.97 0.256
Arveja (grano verde) 21.15 7.72 0.008
Frijol 1.78 0.65 0.001
Fuente: Compendio Estadístico Agrario - 2009

Cuadro Nº 48
CALCULO DEL PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO - SIN PROYECTO

SUPERFICIE PRODUCCION CONSUMO AUTOCONSUMO EXCEDENTE AL MERCADO


CULTIVO
HECTAREA Kg. SEMILLA Kg. Kg. EXPORTABLE TM (%)
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 11.00 110,000.00 13,200.00 106,136.20 - 9,336.20 -0.08
Maiz 10.00 24,000.00 600.00 10,229.25 13,170.75 0.55
Zapallo 10.00 25,000.00 1,000.00 16,697.68 7,302.32 0.29
Arveja (grano verde) 6.00 15,000.00 360.00 3,201.05 11,438.95 0.76
Frijol 8.00 10,400.00 160.00 269.52 9,970.48 0.96
CAMPAÑA ROTACIÓN
Papa
Arveja (grano verde)
Frijol
TOTAL 45.00 184,400.00 15,320.00 136,533.69 32,546.31 0.18
Fuente: Cálculo Proyectista

43
Porce ntaje de stinado a me rcado
C ultivo C amp. Princ.
Papa -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Maiz 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Zapallo 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Arveja (grano verde) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Frijol 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
C ultivo Rotación
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g) Valor Bruto de la Producción (VBP)

Valor bruto de la producción 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19
C ultivo C amp. Princ. 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19
Papa -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81 -5,881.81
Maiz 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15 16,595.15
Zapallo 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53 4,819.53
Arveja (grano verde) 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54 16,014.54
Frijol 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78 20,339.78
C ultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h) Valor Neto de la Producción (VNP)

Valor neto de la producción -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39
Cultivo Camp. Princ. -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39
Papa -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11 -60,236.11
Maiz -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13 -8,136.13
Zapallo -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22 -9,854.22
Arveja (grano verde) -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91 -5,981.91
Frijol 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98 1,674.98
Cultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización (11%) 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual ne to del VNP -74,354.40 -66,985.95 -60,347.70 -54,367.30 -48,979.55 -44,125.72 -39,752.90 -35,813.42 -32,264.35 -29,066.98 -486,058.26

3.5.2 Situación Con Proyecto

a) Cédula de Cultivo Con Proyecto Alternativa 1 y 2


Núme ro de he ctáre as 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
C ultivo C amp. Princ. 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Papa 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Maiz 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Zapallo 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Arveja (grano verde) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Frijol 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
C ultivo Rotación 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Papa 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Arveja (grano verde) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Frijol 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

b) Costo de Producción Unitario

C osto de prod./ha (S/./ha)


C ultivo C amp. Princ.
Papa 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85
Maiz 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52 3,225.52
Zapallo 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95 2,106.95
Arveja (grano verde) 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77
Frijol 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34
C ultivo Rotación
Papa 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 5,585.85 44
5,585.85
Arveja (grano verde) 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77 4,427.77
Frijol 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34 2,985.34
c) Rendimiento por Cultivos
Re ndimie nto (kg/ha)
C ultivo C amp. Princ.
Papa 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Maiz 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
Zapallo 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Arveja (grano verde) 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
Frijol 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
C ultivo Rotación
Papa 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Arveja (grano verde) 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
Frijol 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

d) Costos Totales de Producción

C osto total de Producción S/. 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28
C ultivo C amp. Princ. 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21 201,881.21
Papa 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09 72,616.09
Maiz 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19 38,706.19
Zapallo 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41 25,283.41
Arveja (grano verde) 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13 35,422.13
Frijol 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39 29,853.39
C ultivo Rotación 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07 72,023.07
Papa 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12 33,515.12
Arveja (grano verde) 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60 26,566.60
Frijol 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36 11,941.36

e) Precio Venta

Pre cio de ve nta (S/. kg)


C ultivo C amp. Princ.
Papa 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Maiz 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
Zapallo 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Arveja (grano verde) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Frijol 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
C ultivo Rotación
Papa 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Arveja (grano verde) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Frijol 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04

f) Porcentaje de Destino al Mercado

Cuadro Nº 49
CALCULO DEL EXCEXENTE EXPORTABLE - ALTERNATIVA 1 y 2

SUPERFICIE PRODUCCION CONSUMO AUTOCONSUMO EXCEDENTE AL MERCADO


CULTIVO
HECTAREA Kg. SEMILLA Kg. Kg. EXPORTABLE TM (%)
CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 13.00 195,000.00 19,500.00 106,136.20 69,363.80 0.36
Maiz 12.00 40,800.00 960.00 10,229.25 29,610.75 0.73
Zapallo 12.00 42,000.00 960.00 16,697.68 24,342.32 0.58
Arveja (grano verde) 8.00 30,400.00 960.00 3,201.05 26,238.95 0.86
Frijol 10.00 20,000.00 300.00 269.52 19,430.48 0.97
CAMPAÑA ROTACIÓN
Papa 6.00 90,000.00 9,000.00 106,136.20 - 25,136.20 -0.28
Arveja (grano verde) 6.00 22,800.00 480.00 3,201.05 19,118.95 0.84
Frijol 4.00 8,000.00 120.00 269.52 7,610.48 0.95
TOTAL 71.00 328,200.00 22,680.00 136,533.69 168,986.31 0.51
Fuente: Cálculo Proyectista

45
Porce ntaje de stinado a me rcado
C ultivo C amp. Princ.
Papa 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Maiz 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
Zapallo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Arveja (grano verde) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Frijol 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
C ultivo Rotación
Papa -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
Arveja (grano verde) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Frijol 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

g) Valor Bruto de la Producción (VBP)

Valor bruto de la producción 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51
C ultivo C amp. Princ. 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39 173,447.39
Papa 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19 43,699.19
Maiz 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55 37,309.55
Zapallo 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93 16,065.93
Arveja (grano verde) 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54 36,734.54
Frijol 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18 39,638.18
C ultivo Rotación 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11 26,456.11
Papa -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81 -15,835.81
Arveja (grano verde) 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54 26,766.54
Frijol 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38 15,525.38

h) Valor Neto de la Producción (VNP)

Valor neto de la producción (Utilidad)


-74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78
Cultivo Camp. Princ. -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82 -28,433.82
Papa -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90 -28,916.90
Maiz -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64 -1,396.64
Zapallo -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48 -9,217.48
Arveja (grano verde) 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41 1,312.41
Frijol 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79 9,784.79
Cultivo Rotación -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96 -45,566.96
Papa -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93 -49,350.93
Arveja (grano verde) 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94 199.94
Frijol 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03 3,584.03
Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor actual ne to del VNP -67,273.43 -61,157.67 -55,597.88 -50,543.53 -45,948.66 -41,771.51 -37,974.10 -34,521.91 -31,383.55 -28,530.50 -454,702.73

46
3.6 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL A PRECIO PRIVADO

3.6.1 Valor Actual Neto del Valor Neto de Producción Incremental a Precio Privado Alternativa 1 y 2

Cuadro Nº 50
ALTERNATIVA 01 y 02
VALO R NETO DE LA PRO DUCCIÓ N AGRICO LA INCREMENTAL
PRECIO S PRIVADO S (en nuevos soles)

PRO GRAMACIÓ N ANUAL Valor


Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Valor bruto de la producción increm.
Situación con proyecto 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51
Situación sin proyecto (optimizada) 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19
Total 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31
Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor actual del VBP incremental 134,560.28 122,327.53 111,206.85 101,097.13 91,906.48 83,551.35 75,955.77 69,050.70 62,773.37 57,066.70 909,496.16

Costo total incremental


Situación con proyecto 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28 273,904.28
Situación sin proyecto (optimizada) 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58 134,420.58
Total 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70 139,483.70
Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor actual del costo incremental 126,803.36 115,275.79 104,796.17 95,269.24 86,608.40 78,734.91 71,577.19 65,070.18 59,154.71 53,777.00 857,066.96

Valor neto de la producción increm.


Situación con proyecto -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78 -74,000.78
Situación sin proyecto (optimizada) -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39 -82,533.39
Total 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61 8,532.61
Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor actual neto del VNP increm. 7,756.92 7,051.74 6,410.68 5,827.89 5,298.08 4,816.44 4,378.58 3,980.53 3,618.66 3,289.69 52,429.20
3.7 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL A PRECIO SOCIAL

3.7.1 Valor Actual Neto del Valor Neto de Producción Incremental a Precio Social Alternativa 1 y 2

Cuadro Nº 51
ALTERNATIVA 01 y 02
VALO R NETO DE LA PRO DUCCIÓ N AGRICO LA INCREMENTAL
PRECIO S SO CIALES (en nuevos soles)

PRO GRAMACIÓ N ANUAL Valor


Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Valor bruto de la producción increm.
Situación con proyecto 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51 199,903.51
Situación sin proyecto (optimizada) 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19 51,887.19
Total 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31 148,016.31
Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor actual del VBP incremental 134,560.28 122,327.53 111,206.85 101,097.13 91,906.48 83,551.35 75,955.77 69,050.70 62,773.37 57,066.70 909,496.16

Costo total incremental


Situación con proyecto 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21 205,428.21
Situación sin proyecto (optimizada) 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44 100,815.44
Total 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78 104,612.78
Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor actual del costo incremental 95,102.52 86,456.84 78,597.13 71,451.93 64,956.30 59,051.18 53,682.90 48,802.63 44,366.03 40,332.75 642,800.22

Valor neto de la producción increm.


Situación con proyecto -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70 -5,524.70
Situación sin proyecto (optimizada) -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24 -48,928.24
Total 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54
Factor de actualización (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor actual neto del VNP increm. 39,457.76 35,870.69 32,609.72 29,645.20 26,950.18 24,500.16 22,272.88 20,248.07 18,407.34 16,733.94 266,695.94
V EVALUACIÓN
IV EVALUACIÓN

4.1 A COSTO SOCIAL

El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios
sociales, la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido
los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10%.

A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o
privadas que participan en el proyecto. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.

Cuadro Nº 54
FLUJO DE C AJA A PRECIO S SO C IALES
ALTERNATIVA 01 (e n nue vos sole s)

PRO GRAMAC IÓ N ANUAL Valor


C once pto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingre sos increme ntales de l proyecto (1) 0.00 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incre m. e n e l valor ne to de la produc.(2) 0.0043,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54
Agrícola 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54
C ostos incre mentale s de l proye cto (3) 223,518.94 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10
Infraestructura 220,526.58
Capacitación 2,992.36
Operación 0.00 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50
Mantenimiento 0.00 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -223,518.94 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54
FAC TO R DE ACTUALIZACIÓ N 10% (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALO R AC TUAL NETO ( 4 x 5) (6) -223,518.94 39,457.76 35,870.69 32,609.72 29,645.20 26,950.18 24,500.16 22,272.88 20,248.07 18,407.34 16,733.94 43,177.00
TASA INTERNA DE RETO RNO (7) 14.33%
RELAC IÓ N BENEFICIO /C O STO (8) 1.18
Cuadro Nº 55
FLUJO DE C AJA A PRECIO S SO C IALES
ALTERNATIVA 02 (e n nue vos sole s)

PRO GRAMAC IÓ N ANUAL Valor


C once pto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingre sos increme ntales de l proyecto (1) 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incre m. e n e l valor ne to de la produc.(2) 0.0043,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54
Agrícola 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54
C ostos incre mentale s de l proye cto (3) 407,033.74 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85
Infraestructura 404,041.38
Capacitación 2,992.36
Operación 0.00 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50
Mantenimiento 0.00 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -407,033.74 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54 43,403.54
FAC TO R DE ACTUALIZACIÓ N 10% (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALO R AC TUAL NETO ( 4 x 5) (6) -407,033.74 39,457.76 35,870.69 32,609.72 29,645.20 26,950.18 24,500.16 22,272.88 20,248.07 18,407.34 16,733.94 -140,337.80
TASA INTERNA DE RETO RNO (7) 1.19%
RELAC IÓ N BENEFICIO /C O STO (8) 0.67
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son:

Variable 1: El incremento del costo del proyecto; por la inflación que puede variar los precios de los
materiales de construcción.
Variable 2: Por la reducción del valor neto de la producción; debido al incremento del precio de los
insumos, incremento del precio de los productos agropecuarios, reducción de los rendimientos de los
cultivos y reducción del porcentaje de la cantidad del producto que se destina al mercado.

Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales, llegándose a
determinar lo siguiente:

Cuadro Nº 56
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES SEGÚN
ALTERNATIVA

INVERSIÓN
INCREMENTO REDUCCIÓN
(+8%)
ALTERNATIVA INVERSIÓN BENEFICIOS
BENEFICIOS
(+19%) VNP (-16%)
COV (-8%)
Alternativa 1      
VAN (S/.) 708.40 505.65 3,959.81
TIR (%) 10.06 10.05 10.38
B/C 1.00 1.00 1.02
Alternativa 2      
VAN (S/.) -228,756.66 -192,318.41 -204,432.03
TIR (%) 0.02 1.95 1.71
B/C 0.54 0.54 0.55

4.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Institucional.- La Unidad Formuladora y Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Colcabamba,


la cual cuenta con la capacidad técnica, logística y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado
sin mayores problemas.

Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega al Presidente de la Junta de Regante de la
Localidad de Los Nogales quien será el ente responsable de la operación y mantenimiento para lo cual
se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de construcción del sistema
de riego, asimismo se cuenta con un documento Compromiso de Inversión por la suma de S/ 3,138.80
nuevos soles, que servirá para costear los gastos de operación y mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que
genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo a utilizar será el cobro a cada usuario la suma
de S/. 44,21 nuevos soles por hectárea al año.

4.5 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

Cuadro Nº 57
COSTO ALTERNATIVA 01
 
RUBRO COSTO
Costo Incrementales del Proyecto 282,935.37
Costo Incrementales de Producción 8,532.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 291,467.98
Cuadro Nº 58
COSTO ALTERNATIVA 02
 
RUBRO COSTO
Costo Incrementales del Proyecto 515,232.59
Costo Incrementales de Producción 8,532.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 523,765.20

Cuadro Nº 59
COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


Valor Actual Neto (Precio Social) 43,177.00 -140,337.80
Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) 14.33% 1.19%
Ratio B/C 1.18 0.67
     
Costo por Hectárea Total 4105.18 7376.97
Costo por Hectárea por Beneficiario 120.18 120.18
Costo por Hectárea aporte Estado 3985.01 7256.80

4.6 MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida)

Resúmen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos


FIN - Incremento del la rentabilidad promedio El Estado implementa
por Ha. de los cultivos en el cultivo - Diagnóstico socioeconómico políticas eficaces para
principal (papa) en 36.25% promover la inversión en la
Incremento del nivel
- Incremento de jornales cultivo principal producción agraria.
socioeconómico y la calidad de
(papa) en 48.45% de 902 a 1339
vida del poblador de la comunidad
jornales por año
de Los Nogales en el Distrito de
Colcabamba - Tayacaja.

PROPÓSITO - Mejora de los rendimientos promedios - Asistencia técnica y


de los principales cultivos por ha/año en - Supervición técnica y en promoción del sector
Incremento de la producción 43.71% residencia - Adopción de paquetes
agrícola. - Encuestas a productores tecnológicos de cultivos
- Ampliar la frontera agrícola en 57.7% - Mejorar las condiciones de
de 45 a 71 hectáreas. la infraestructura de
riego,vial

COMPONENTES
1.- Dotar de Infraestructura de - Construcción de 4.19 km de canal - Inspección ocular - Condiciones naturales
riego. principal mediante tubos PVC, con - Pruebas de medición de permiten normal
obras de arte y reservorio nocturno. caudal abastecimiento de agua
2.- Dotar de capacitación en riego, - Dotar de un caudal de 6.75 l/s en forma - Encuestas a productores - Interés de la población por
operación y mantenimiento del constante. el uso racional del recurso
sistema. - Incorporar 71 hectáreas al sistema de agua
riego por aspersión.
- Lograr la consolidación de una
organización de regantes con capacidad
administrativa y operativa
ACCIONES - Construcción de 4 captaciones de - Oportuna dotación de
1.1 Construcción de 4 Captaciones concreto, 218 m.l de canal aductor - Inspección ocular financiamiento.
1.2 Construcción de Canal aductor mediante tubería de 2", 2 reservorios - Informes de evaluación y - Disponibilidad
1.3 Construcción de 2 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con seguimiento Física de obras presupuestal por parte de la
1.4 Construcción de canal principal geomembrana, Construcción de 4,189 - Liquidación final de obra municipalidad distrital de
1.5 Tomas laterales metros lineales de canal principal Colcabamba
1.4 Cámara rompepresión mediante tubos PVC de 4" ,
Construcción de 14 tomas laterales con
accesorios y conntrucción de 2 cámaras
rompepresión, todo ello valorizado en S/.
279,147.57 incluido los impuestos de
ley.

- 01 Taller de capacitación en prácticas


2.1 Talleres de capacitación en de riego por aspersión y sus bondades ,
sistema de riego por aspersión y capacitación en operación y
operación y mantenimiento de la mantenimiento del sistema de riego
infraestructura de riego valorizado en S/ 3,387.80 incluidos los
impuestos de ley.

- Relación de participantes

4.7 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.


Los proyectos de pequeños sistemas de riego son generalmente ejecutados con el objeto de incrementar
la producción agrícola y por ende los niveles social y económico de la población, aún por todos los
aspectos beneficiosos que estos generan, ellos pueden ocasionar alteraciones o impactos negativos
significativos sobre las poblaciones aledañas y el ambiente natural. Dichos impactos ambientales de los
proyectos de riego incluyen daños a los ecosistemas sensitivos, contaminación de los ríos, invasión de
desmonte en terrenos agrícolas, etc.
Por ello, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) representa un trabajo básico cuya finalidad es optimizar
los beneficios del proyecto y minimizar los riesgos ambientales que toda obra de ingeniería conlleva.
Por otro lado, es importante mencionar que el Plan de Manejo Ambiental, parte del EIA, será
desarrollado con perspectivas a largo plazo, por lo que la identificación de los problemas ambientales del
ámbito de estudio es importante para la determinación de la influencia de éstos sobre el sector agrícola.

4.7.1 OBJETIVO
 Evaluar las características del medio ambiente en los aspectos físico-químico, biológico,
socioeconómico, cultural, etc. y establecer una línea de base actual.
 Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que el Proyecto podría producir
sobre los componentes del medio ambiente en la etapa de ejecución, así como los que el medio
ambiente podría originar sobre el proyecto vial, a fin de implementar las medidas de mitigación
que eviten y/o disminuyan los impactos ambientales negativos, introducir las medidas que
optimicen los beneficios generados por la ejecución del Proyecto.

4.7.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Actividades del proyecto que impactarían el ambiente:


A. Por el acopio y abastecimiento de materiales
- Explotación de canteras
- Abastecimiento de agua
- Transporte de material de cantera
B. Por las operaciones del proyecto
- Movimiento de tierras, compactación y limpieza
- Construcción de obras de arte
- Caminos de acceso a áreas del proyecto
- Estabilización de taludes
C. Por las maquinarias y el equipo
- Flujo, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
D. Por el personal del proyecto
- Instalación de campamentos
- Empleo de mano de obra

Componentes ambientales que serian impactados:


A. Ambiente físico
Contaminación y degradación ambiental del aire, agua y suelos.
B. Ambiente biológico
Destrucción de habitats y diversidad asociada: Formaciones naturales: pastizales y
matorrales y áreas reforestadas de propiedad privada
C. Ambiente humano

Descripción de los principales impactos ambientales


Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la
construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de la
bocatoma y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos
ambientales identificados.

Etapa de Construcción

Impactos Negativos

- Perturbación de la tranquilidad en la población


Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el
proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el
movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.

- Posible contaminación de los suelos.


Probable perdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos
accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación
se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación
de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas,
del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de
concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

- Posible contaminación de los cursos de agua y alteración de disponibilidad del agua.


No existe posibilidad alguna de contaminación de las aguas, pero si la alteración de disponibilidad ya que
se conducirá el agua a través de tobos totalmente enterado.

- Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce.


Se prevé en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de
las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y línea de conducción,
acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona.

- Alteración del paisaje.


Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal
para la construcción de la Bocatoma y línea de conducción, acondicionamiento de canteras y caminos de
acceso.

Etapa de Operación y Mantenimiento

Impactos Positivos

- Mejora en la economía y bienestar de la población local


La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja
productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la
construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la
actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del
nivel de vida de la población.

- Revalorización del suelo de uso agrícola.


Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto
es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de
inversión, créditos bancarios y asistencia técnica.

Impactos Negativos.
- Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones.
Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en
los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento
de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se
establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que
conforman el sistema de drenaje natural.

Cuadro Nº 60
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
                           
ESPACIALE MAGNITU
EFECTO TEMPORALIDAD S D
TRANSITORI

PERMANENTE

MODERADO
O

REGIONAL
NEGATIVO

NACIONAL
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
VARIABLES DE INCIDENCIA

LOCAL

LEVE
CORTA

LARGA
MEDIA
MEDIO FÍSICO NATURAL                          
1, Suelo   -1     1     1     -1    
2, Agua   -1 1 1 -1  
4, Aire   -1 1 1 -1  
     
MEDIO BIOLÓGICO                          
1, Vegetación   -1     1     1     -1    
     
MEDIO SOCIAL                          
1, Desarrollo Agricultura y Pecuaria 1     2       1          
2, Trabajo 1       1     1          

4.7.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a
niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de
tomar las siguientes medidas:
- Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se
informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal
modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.

Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la población en general respecto


a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada.

b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los


pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar
las medidas siguientes:
- Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisión
de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y equipos.
- Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de
partículas de polvo.
Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión o caso contrario deben
taparse con toldos las cargas.
- Se presupuestará un monto para la limpieza de los desmontes de los terrenos agrícolas y carretera que
se encuentran en la parte inferior del proyecto.

c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas
Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a
un relleno sanitario.
En el almacén se instalará sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se
contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se
dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación.

Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de
limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.

Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del almacén a la comunidad, de lo contrario se


procederá a desmantelar el campamento.

d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes
medidas
Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante
estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que
podría afectar a la flora y fauna acuática.

Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se
construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos
impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que
cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.

Para tener disponibilidad de agua en la línea de conducción se construirán bebederos afín de que los
animales puedan beber normalmente el agua.

4.7.4 COSTOS AMBIENTALES

El presupuesto para mitigar los impactos ambientales es de S/ 5,266.96


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES

El problema central de la población de referencia del proyecto es la baja producción agrícola en


el área de influencia del proyecto.
La mejor alternativa desde el punto de vista económico resulta ser la Alternativa 1 cuyo
presupuesto es de S/ 282,935.37 a costo privado frente a la Alternativa 2 que asciende a un
presupuesto de S/ 515,232.59, el mismo que se denomina “Construcción de un sistema de riego
cubierto mediante tubería PVC consistente en: 4 Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96
m3 cada uno con geomembrana, Canal Principal 4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14
tomas laterales. Capacitaciones en riego, operación y mantenimiento del sistema”.

Sometido al estudio de sensibilidad a esta Alternativa se pudo observar que en el supuesto caso
que el presupuesto sufriese un incremento hasta un 19%, el VAN de la Alternativa 1 sigue siendo
positivo mientras que la Alternativa 2 a este mismo porcentaje se hace altamente negativo.
Si el Valor Neto de la Producción baja hasta luego hasta el 16%, el VAN de la Alternativa 1 sigue
siendo positivo, mientras que la Alternativa 2 a este mismo porcentaje se hace altamente
negativo.
Finalmente, si al mismo tiempo el incremento del costo del presupuesto en 8 % y reducción del
Valor Neto de la Producción hasta 8 %, el VAN de la Alternativa 1 sigue siendo positivo 3959.81,
mientras que la Alternativa 2 a estos mismos porcentajes se hace altamente negativo –
204,432.03.

La inversión de canal de riego mediante tubería y reservorios nocturnos por hectárea de terreno
para la alternativa seleccionada es de S/. 4,105 equivalente a USA $ 1,368 y el costo por
hectárea por beneficiario es de S/. 120.18
Existen compromisos de operación y mantenimiento del sistema de riego por parte de el Comité
de Regantes así como el pago de la tarifa que asciende a la suma de S/ 44.21 por hectárea –
año.
Finalmente, la disponibilidad del recurso hídrico es de 6.75 lt/s y alcanzará para regar 71
hectáreas bajo el sistema de aspersión.

VI RECOMENDACIONES

Continuar con el desarrollo del proyecto Instalación del sistema de riego tecnificado por
aspersión en la comunidad los Nogales del distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica
consistente en “Construcción de un sistema de riego cubierto mediante tubería PVC consistente
en: 4 Captaciones, 02 reservorios nocturnos de 96 m3 cada uno con geomembrana, Canal
Principal 4.18 Km mediante tubería PVC de 4” y 14 tomas laterales.Capacitaciones en riego,
operación y mantenimiento del sistema”.(Alternativa 01).
Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado de las obras, de acuerdo
al caudal establecido.
Capacitar a los beneficiarios y directivos en general temas inherentes a la operación y
mantenimiento del sistema de riego por aspersión.
Oficializar los compromisos para el financiamiento de las obras de construcción del sistema de
riego, mediante firma de convenios con las instituciones involucradas.
VII ANEXO

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

- Información de costos de producción y rendimiento por hectárea de los cultivos del lugar
emitido por la Agencia Agraria de Tayacaja
- Información Meteorológica de la CO-Pampas emitido por el SENAMHI
PLANOS
- Plano de localización y ubicación del proyecto
- Plano de planta general
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

- Acta de Aceptación de la tarifa de pago por concepto de uso de agua de riego por
hectárea – año suscrito por el Presidente de la Junta de Regantes.

- Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema de riego suscrito por el


Presidente de la Junta de Regantes.
DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA DE LOS PRINCIPALES


PRODUCTOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA.
2. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE LA CO- PAMPAS EMITIDO POR EL SENAMHI
PLANOS
- PLANO DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
- PLANO DE PLANTA GENERAL
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

- ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA TARIFA DE PAGO POR CONCEPTO DE USO DE


AGUA DE RIEGO POR HECTÁREA – AÑO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE REGANTES.

- ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE


RIEGO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE REGANTES.

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