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0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Cali – valle. Cra 40c # 55 – 50 barrio el vallado tel. (092) 4261249 cel. 3012414410 e-
mail: asoabescesa@hotmail.com asoabescesa@yahoo.com.co distrito agua
blanca de Cali.

APENDICE

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA


VIRTUAL PARA CAPACITACION Y PRESTACION DEL
SERVICIOS INFORMATICOS.

TITULO DEL PROYECTO: Implementación de la biblioteca virtual

LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA: Asociación afro colombiana para el beneficio


socio-cultural, educación y seguridad alimentaria (ASOABESCESA)

UBICACIÓN: Barrio comunero uno distrito agua blanca de Cali-valle.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 1 año

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.


EL PROBLEMA:

- Si el problema o necesidad está asociado con el desempeño de una entidad u


organización mencione su nombre o la parte que está afectada
Está asociada al desempeño y la asesoría, asistencia socio-cultural y educativa
planteada en los objetivo de ASOABESCESA.
- Con que bienes o servicios se relaciona el problema o necesidad. Con los
servicios de asistencia socio-cultural y educativa a si como de seguridad alimentaria que
debe prestar ABESCESA a los niños y jóvenes estudiantes afro colombianos.

-En qué condiciones se está prestando el servicio o se están produciendo los


bienes.
No hay un servicio de biblioteca virtual en la ciudad ni en la zona afectada, el acceso a
las salas de café internet en la comunidad son muy costosos para las familias de
estudiantes afro colombianas del barrio comuneros uno.

- En caso de disponer de la información en qué cantidad se produce actualmente


el bien o servicio.
Este no ha sido cuantificado ya que no existen bibliotecas virtuales en la comunidad que
sean de carácter social y comunitario.

- Si existe diga la infraestructura disponible para la distribución o prestación del


bien o servicio.
No se cuenta con un aula disponible ya que esta será arrendar de igual forma se
cuenta con la mano de obra calificada para la instalación y funcionamiento de la miasma
ASOABESCESA cuenta con el personal técnico y capacitado para llevar a cabo las
operaciones del proyecto.
-Como se manifiesta el problema o necesidad.

• Incumplimiento con los trabajos en la escuela a si como exposiciones y temas de


presentación escrita.
• Abandono de la escuela y colegios por parte de jóvenes y niños
• Cambio de vocación hacia otras actividades como trabajar de formas no
habitual.
• Deterioro de la calidad educativa.
- Cuales son las causas y condiciones que llevaron a que se esté presentado.
• Poca presencia por parte del estado.
• Falta de alternativas educativas que incentiven y estimulen a si como faciliten el
aseso a la información para la formación de los estudiantes.
• Falta de recursos económicos.
• Carencia de organizaciones para una buena planificación.
• Falta de visión tecnológica y científica para contribuir con la educación.
-Como evolucionara el problema si no se toman medidas para su solución.
• Retiro o abandono de las actividades educativas.
• Aumento de la inseguridad en las calles.
• Inducción a la prostitución.
• Camino a la drogadicción.
• Cambio de vocación formativa.
• Disminución de la calidad y / o índice educativo.

POBLACION OBJETIVO:
Principales características de la población objetivo: De cada 100 habitantes de la
capital del valle 26 son afro colombianos o negros. El barrio comuneros uno es una
población urbana donde un 52% de su población son afro colombianos, dedicados a
actividad de la construcción, el rebusque y el trabajo en las casas de familias actividad
desarrollada con mucho esfuerzo pero con pocos beneficios para las madres afro
colombianas cabeza de hogar; población influenciada por los malos hábitos sociales y
educativos con un gran índices de desplazados que se dedican a pedir en los
semáforos, sitios públicos y los transportes urbanos. Estas familias en un número muy
pequeño tratan de sobrevivir con un salarios que están por debajo del mínimo viéndose
en sus hogares con las principales dificultades como la de brindar educación oportuna y
adecuada a sus hijos. Los jóvenes y nuños que estudian de esta comunidad se ven a
diario limitados con sus procesos de aprendizaje ya que comprar un libro no es solo una
dificulta económica sino que es casi imposible pensar en esta posibilidad de allí que las
investigaciones en internet se han convertido en el único medio de apoyo didáctico para
estos estudiantes afro colombianos lograr cumplir con sus deberes y obligaciones
educativas pero esta única y urgida alternativa representa de igual forma un problema
para los bolsillos de los hogares por lo que los costos de acceso a el préstamo de un
computador en un café internet es alto para poder efectuar a cabalidad una
investigación y consulta adecuada. La falta de conocimientos óptimos para desarrollar
una buena investigación representan otro problema para estos estudiantes optimizar el
tiempo en sus búsquedas y lograr conseguir la información adecuada y precisa.

Población objetivo:

CUANTIFICACIÓN:
Población objetico
Años del proyecto/Año calendario
0 1 2 3 4
2008 2009 2010 2011 2012
Jóvenes y niños 400
estudiantes
TOTAL 400

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.


Promover el desarrollo educativo y acceso a la información a los jóvenes y niños
estudiantes mediante capacitaciones con la implementación de la biblioteca virtual
(salón de informática). Barrio comunero uno distrito agua blanca de Cali-valle.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.1. Capacitación permanente en los programas de informática básica a 400 jóvenes


y niños estudiantes.
2.2. Mejoramiento de la calidad educativa y académica de la comunidad
3.3. Facilitar el acceso a la información y capacitación oportuna en la informática
como herramienta tecnológica aplicada a la formación.

UNIDAD VALOR
INDICADOR DE META PERIODO
MEDIDA ACTUAL
1. Biblioteca 1 1 año
virtual
2. jóvenes y 400 1 año
niños
estudiantes

METAS Y OBJETIVOS.
1.1. Crear la biblioteca virtual en el barrio comuneros uno distrito agua blanca de
Cali.
2.2. Capacitar a 400 jones y niños estudiantes afro colombianos del distrito agua
blanca barrio comunero uno.
3.3. Mejorar la calidad educativa de la comunidad.
4.4. Permitir el acceso a la información y educación en capacitaciones oportunas
materia de tecnologías.
5.5. Aliviar los gastos de las familias para contribuir con la educación de sus hijos.

RELACION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO CON LOS


PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO:

- plan o programa que se relacionan con el objetivo del proyecto.


• Programa educativo del SENA.
• Programa educativo nacional de los derechos de la educación gratuita en
igualdad para todos.
• Programas educativos planteados en la ley 115 de 1994.

- objetivo del plan o programa a el que apunta el proyecto.


A punto de contribuir a la educación como garantía para los niños y jóvenes afro
colombiano y de acuerdo con los objetivos de fortalecimiento formativo de
ASOABESCESA.

- El proyecto obedeces a una obligación legal nacional.


• Ley 70 de 1993 ley especial de comunidades negras.
• Ley 160 de 1994 desarrollo y gestión empresarial.
• Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación.
• Ley 375 1997 del 4 de julio, Diario No. 43079 de 9 de julio de 1997, Por la cual
se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
Formas de lograr el objetivo.

1.1. Capacitando permanentemente a los beneficiarios para implementación y


ejecución del proyecto a través del mejoramiento de los hábitos investigativos y calidad
educativa de la comunidad.
2.2. Con la implementación de talleres y charlas en el buen uso y manejo de la
información y medios de información virtual y tecnológica.
3.3. Enfatizar los temas de Windows como son Word, PowerPoint, e internet.
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ASPECTOS
GENERALES:
- Principales características de la alternativa.
• Se emplea capacitación y asesoría por parte de ASOABESCESA.
• Mejorar las prácticas de investigación, consulta y extracción de la información.
• Practicas permanentes de los temas tratados en el aula a si como talleres
prácticos teóricos.

- Localización del proyecto.

Cali – valle, distrito agua blanca barrio comunero uno.

-La alternativa tiene diferenciada la etapa de inversión de la de operación.

Duración de cada una de las etapas.

1.1. Inversión adecuación e instalación de la sala: 3 meses.


2.2. Inversión; alquiler local de funcionamiento: 1 año.
3.3. Operación: 9 meses al lograr los recursos necesarios.

Resultados al finalizar cada una de las etapas.

Brindar capacitación a 400 niños y jóvenes estudiantes en los temas de informática


básica, facilitar el acceso a la información y alivio a las carteras económicas de las
familias afro colombianas en lo que concierne a trabajos de investigación,
presentación y exposición a si como consulta e investigación de la información
necesariamente requerida.

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ASPECTOS TECNICOS:


-Especificaciones o características técnicas de la alternativa, tecnología
propuesta.
A través de las capacitaciones técnicas en talleres y prácticas en el aula donde le
permita a los estudiantes apropiarse y conocer algunas técnicas modernas para
enfrentar a la realidad en un formato practico, teórico y participativo con los
materiales y equipos necesarios en avanzada tecnología se aprovechara al máximo
los componentes e impartir un optimo conocimiento de la informática básica.

El ejecutor es ASOABESCESA. De Cali –valle distrito agua blanca de Cali barrio el


vallado.

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ASPECTOS


INSTITUCIONALES.
- Concertación y coordinación con la comunidad.
• Divulgación de la alternativa
• Beneficios previos a su ejecución
• Vigilancia y participación de la junta de acción comunal.

- Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto. Asociación afro


colombiana para el beneficio socio-cultural educación y seguridad alimentaria
(ASOABESCESA).

-Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto.


Asociación afro colombiana para el beneficio socio-cultural educación y
seguridad alimentaria (ASOABESCESA).

- Participación de la comunidad en la ejecución y operación del proyecto.


En esta etapa solo será necesaria la vigilancia que la comunidad ejerza a través de
la junta de acción comunal, la ejecución y operación del proyecto será directamente
por asoabescesa ya que esta cuenta con el personal calificado para tal fin. Se
contara con el apoyo de la comunidad para la divulgación de la alternativa.

- Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto.


1. • Mediante la del comité de la junta de acción comunal.
2. -Describa las acciones programadas para la veeduría del proyecto.
• Reuniones
• Seguimiento
• Evolución
• Control.

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ASPECTOS


AMBIENTALES.

-Principales actividades o procesos que general efectos ambientales.

Mediante su ejecución no es necesario preparar actividades de este tipo, se prevé


para el momento del desgaste de las maquinas a si como de algunos restos de
cableado su posterior reciclaje con entidades o negocios en cargados de dichas
actividades.

-Medidas de prevención para las actividades que general efectos ambientales


negativos.
• Se concertara con la compañía distribuidora para su previo reciclaje.
1. • Los restos de cableados y cartuchos desechados y demás materiales
sobrantes se venderán como chatarra a las recicladitas especializadas.
2. -Como se pueden mitigar los daños causados.
• Promoviendo con anterioridad el uso optimo y adecuado de los materiales
sobrantes y desgastados.


-Impacto del proyecto sobre el estilo de vida y la identidad cultural de la
comunidad. Estimación: positivo; la cultura son hábitos y costumbres por lo que la
tecnología hoy en día no causaría impactos negativos en la comunidad de afro
colombianos del barrio comuneros uno. Este proyecto no requiere licencia ambiental
expedida por ninguna cooperación de desarrollo regional.

COMPONENTES Y ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA


DESARROLLAR LA ALTERNATIVA.
PRODUCTOS Y COMPONENTES.

-Descripción del producto del proyecto (bien, servicio, cambio, en calidad o


eficiencia, etc; que permitirá el logro del objetivo.
1. • La comunidad del barrio comunero uno, niños y jóvenes estudiantes
proyección año de ejecución 400 beneficiarios por año en el establecimiento
de la biblioteca virtual (sala de informática).
2. - Unidad de medida del proyecto, meta esperada en términos de
cantidad, calidad, lugar y tiempo.
• No existe una medida; para el establecimiento de una biblioteca virtual donde se
impartan cursos y talleres de informática básica y se ofrezca a la comunidad a bajo
costo el servicio de consulta de información educativa.
• Capacitar a 400 jóvenes en el primer año de ejecución del proyecto.

- Componentes que se requieren para obtener el producto del proyecto


(Infraestructura física, capacitación, asistencia técnica, administración, etc.)

COMPONENTES INDICADOR UNIDAD META ANUAL


TOTA
0 1 2
L
200 201 2011
9 0
1
Alquiler
Local o Aula 1
funcional.

1 1
Fotocopiadora

Impresora Equipo de 2 2
oficina.
Computadoras 50 50

Componentes físicos Cableado y


de la LAN componentes
físicos
Afiliación servicio de Servicios 1 1
internet

Mesas o escritorios 52 52

Impartir Clase Orientador 2 2

Asistencia técnica Servicios 1 1


técnicos

COMPONENTES Y ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA


DESARROLLAR LA ALTERNATIVA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO DEL PROYECTO/Año calendario 0 1
2 3 4 2008 2009 2010 2011 2012
COMPONENTE/ apoyo institucional x x x
x COMPONENTE/ apoyo institucional X X
XXXXXXXXXXXXX
COMPONENTE/ apoyo institucional X X
X X X X X X X X x COMPONENTE/ apoyo
institucional

ACTIVIDAD Alquiler de aula o local funcional


Comprar impresora Comprar fotocopiadora
Compra de computadores ACTIVIDAD
Funcionamiento ASOABESCESA Apoyo
técnico Asistencia técnica Capacitaciones
cursos y talleres ACTIVIDAD Divulgación de
la alternativa Inspección y vigilancia autoridades
competentes Reunión con la junta de acción
comunal ACTIVIDAD

BENEFICIOS DEL PROYECTO:


-Describa brevemente los beneficios sociales, culturales, económicos, ambientales,
etc. que se espera obtener con la ejecución del proyecto.

• Sociales: con la creación de la biblioteca virtual se busca mejorar el nivel


académico e investigativo a si como el buen uso de los componentes informáticos en
nivel básico para el buen desempeño académico de los jóvenes y niños estudiantes afro
colombianos de la comunidad.
• Culturales: Contribuir al fortalecimiento de la calidad y capacidad de
comprender y diferenciar los niveles culturales a si como su acoplamiento a las nuevas
tecnologías.
• Económicos: Con el ahorro en materia de fotocopias, impresiones, acceso a las
herramientas de consulta y capacitación se mejora la calidad de vida de las familias.
• Ambientales: No habrá impacto negativo en el medio ambiente ya que se hará
manejo adecuado y oportuno de los residuos y materiales sobrantes y desechados en la
instalación y puesta en marcha del proyecto.

INGRESOS.
El proyecto genera beneficios (ingresos) que pueden ser valorados en
términos de pesos euro o dólares.

Calculo: en el mercado la hora de internet cuesta de mil deciento y mil quinientos


(1.200 – 1.500) pesos. El proyecto plantea lo siguiente al respecto.

Impresión: de una hoja blanco y negro costos de cuatrocientos y setecientos (400 –


700) pesos colombianos. El proyecto propone frente a este precio.

Si es estudiante previa certificación con su carnet doscientos cincuenta y trescientos


pesos (250 – 300) de lo contrario se le ofrece al precio del mercado local.

Fotocopia: una hoja blanco y negro cien pesos (100) pesos. El proyecto propone si
es estudiante entre cincuenta y setenta y cinco (50 – 75) pesos de lo contario si no
lo es al el precio del mercado.

DE LOS CURSOS Y TALLERES.


Cada cursos tendrá una duración de tres meses por ello los estudiantes pagaran
inscripción de 2.000 pesos y cada mes pagaran 15.000 pesos.

Si no es estudiante pagaran inscripción 5.000 pesos y cada mes pagaran 20.000


pesos esta ultima parte tendrá vigencia una vez se haya logrado el objetivo del
proyecto. Los ingresos generados por el proyecto serán para cubrir gastos futuros
como son servicios públicos arrendamiento y mantenimiento a si como el servicio de
las personas que estén encargadas de su administración.

PRESUPUESTO.
COSTOS DEL PROYECTO.
ACTIVIDADES AÑO DEL PROYECTO/ AÑO CALENDARIO
0 1 2 3 4
2008 2009 2010 2011 2012

Alquiler del aula o salón 6.000.000


Adecuación del aula 8.000.000
Compra de equipos (x50) 65.000.000
Instalación de la red o cableado 1.600.000
Compra Fotocopiadora (x1) 2.500.000
Compra impresoras (x2) 440.000
Mesas o escritorios (x52) 6.240.000
Asistencia técnica 1.200.000
Soporte técnico 1.400.000
Contratación servicio de internet 2.556.000
Componentes físicos de la LAN 4.500.000
Clases cursos y talleres 8.688.000
108.124.000
TOTAL
PESOS
COLOMBIAN
OS

RESUMEN DEL COSTO DE LA ALTERNATIVA


PRESELECIONADA.

CONCEPTO ALTERNATIVA # 1 ALTERNATIVA # 2


1.COSTO TOTAL DEL 108.124.000
PROYECTO
2.POBLACION OBJETIVO 400
3.COSTOS POR 270.310
VENEFICIARIO (1)/(2)
4.CANTIDAD TOTAL DEL 108.124.000
PROYECTO
5.COSTOS POR UNIDAD DE 270.310
PRODUCTO(1/4)
6.COSTO TOTAL DE LA
OBRA FISICA

FUENTES DE FINACIAMIENTO DEL PROYECTO.

AÑO CALENDARIO DEL


PROYECTO
TOTAL FINANCIADO
ACTIVIDAD O POR ACTIVIDAD Y / O
COMPONENTE
COMPONENTE NOMBRE DE LA FUENTE DE
FINANCIACION
BANCO DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
Alquiler del aula o salón 6.000.000 6.000.000
Adecuación del aula 8.000.000 8.000.000
Compra de equipos (x50) 65.000.000 65.000.000
Instalación de la red o 1.600.000 1.600.000
cableado
Compra Fotocopiadora () 2.500.000 2.500.000
Compra impresoras (x2) 440.000 440.000
Mesas o escritorios (x52) 6.240.000 6.240.000
Asistencia técnica 1.200.000 1.200.000
Soporte técnico 1.400.000 1.400.000
Contratación servicio de 2.556.000 2.556.000
internet
Componentes físicos de la 4.500.000 4.500.000
LAN
Clases cursos y talleres 8.688.000 8.688.000

TOTAL FINANCIADO 96.836.000 11.288.000 108.124.000


POR FUENTE

Observación: Los aportes hechos por asoabescesa están representados en


servicios; todos los aportes que se adquieran o ingresen por acceder a los
servicios de la Biblioteca virtual serán para los gastos de servicios papelería
arrendamiento de aula de administración para los años posterior al de su
financiación o primer año. El proyecto es auto sostenible a partir del segundo
año.
SOSTENIBILIDAD:
Razones o limites que se puedan presentar y que impidan el buen desarrollo y
continuidad del proyecto.

. Que los recursos comprometidos por las partes coofinanciadoras no lleguen


oportunamente (periodo vigente). .
Que se presente una catástrofe natural. .
Alteración de orden público en la zona.

PROGRAMACION FISICA – FINANCIERA DEL AÑO 2009


Componentes y Un Ca Cost Costo Total Cantidad costo
sus actividades í nt o semestre
Uní
Julio/Diciembr
Enero/Junio
e
108.124.0 83% 17%
00
BANCO DE 96.836.00 80.373.880 16.462.120
PROGRAMAS Y 0
PROYECTOS
Julio/Diciembr
Complementario Enero/Junio
e
50% 50%
ASOABESCESA 11.288.00 5.644.000 5.644.000
0

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO.

Región Departament Subdivisió Municipio Sud Localidad


o n de parta división
mental Municipal
Sur oriente Valle del Santiago Distrito Comunero
cauca de Cali agua s uno
blanca

AREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO.

Región Departament Subdivisió Municipio Sud Localidad


o n de parta división
mental Municipal
Sur oriente Valle del Santiago Distrito Comunero
s
cauca de Cali agua uno
blanca

INDICADORES DE EVALUACION.

INDICADOR VALOR UNIDAD DE MEDIDA


Valor presente de los costos 108.124.000 En miles

Valor presente de los 270.310 En miles


beneficios totales
Costo promedio por año 108.124.000 En miles

Costo promedio por


capacidad
Costo promedio de 270.310 En miles
beneficiarios
Población promedio 400 Jóvenes y niños
beneficiaria estudiantes
Cobertura (%)

INFORMACION AMBIENTAL.
El proyecto no requiere licencia ambiental.

PROBLEMA O NECESIDAD.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD. ¾ Abandono de la escuela. ¾
Cambio de vocación hacia otras actividades poco habituales. ¾ Problemas económicos.
¾ Falta de acceso a los materiales objeto de estudio.

AREA O POBLACION AFECTADA.

REGION DEPARTAMENT MUNICIPIO POBLACIO


O N
VALLE DEL SANTIAGO CANTIDAD UNIDAD
SUR ORIENTE
CAUCA DE CALI
ESTIDIANTES
400

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECIONADA.

¾ Capacitación permanente a los beneficiarios para implementación y ejecución del


proyecto para el mejorar los hábitos investigativo y calidad educativa de la
comunidad. ¾ Implementación de talleres y charlas evolutivas sobre el buen uso
y manejo de la información. Clasificando los temas a tratar.

PRODUCTOS Y COMPONENTES DE LA INVERSION.

NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA


Creación de la biblioteca 1
virtual

Capacitación uso y manejo 400 Estudiantes


de los programas básicos
de informática

Servicio de biblioteca virtual 400 por año Comunidad


o internet de consulta.

CIFRAS EN MILES DE PESOS DEL AÑO 2008 DEL SEMESTRE


HORIZONTE DE LA EVALUACION DEL PROYECTO.
INGRESOS

CONCEPTO VALOR EN MILES DE PEOSO

COSTOS

ENTIDAD FUENTE DE FINANCIACION VALOR EN MILES DE PESOS


FINANCIADORA
BANCO DE 96.836.000
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ASOABESCESA Mano de obra por parte de la 11.288.000
asociación

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO.


Etapa de reinversión

x
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c800
00ffe20c584943435f50524f46494c450001010
0000c484c696e6f021000006d6e74725247422
058595a2007ce000200090006003100006163
73704d5346540000000049454320735247420
000000000000000000000000000f6d6000100
000000d32d485020200000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
0116370727400000150000000336465736300
0001840000006c77747074000001f000000014
626b707400000204000000147258595a00000
218000000146758595a0000022c0000001462
58595a0000024000000014646d6e640000025
400000070646d6464000002c4000000887675
65640000034c0000008676696577000003d40
00000246c756d69000003f8000000146d65617
30000040c0000002474656368000004300000
000c725452430000043c0000080c675452430
000043c0000080c625452430000043c000008
0c7465787400000000436f7079726967687420
2863292031393938204865776c6574742d506
1636b61726420436f6d70616e790000646573
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Etapa de inversión
x
Año de inversión

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Etapa de operación

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operación

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ESTUDIOS QUE RESPALDA EL PROYECTO.
PERFIL METODOLOGIA: ENCUESTA
PREFACTIVILIDAD NOMBRE DEL ESTUDIO. DIASNOSTICO
FACTIVILIDAD TECNOLOGICO (ASOABESCESA)
DISEÑO AUTO ESTUDIO ASOABESCESA CALI

VIABILIDAD:
ANALISIS DE VIABILIDAD.
Aspecto a concertar Análisis del municipio Análisis del de Análisis de la
partamente C CP NC C CP NC Técnico X Socioeconómico X nación NC
Ambientales X C=Cumple, CP= Cumple parcialmente, NC= No C CP
cumple CONCEPTO DE VIABILIDAD ANALISI DE MUNICIPIO
ANALISIS DE DEPARTAMENTO ANALISIS DE NACION SI NO SI
NO SI NO Concepto favorable X El proyecto es viable X
ANEXOS:

A. DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA

RAZON SOCIAL: ASOCIACION AFRO COLOMBIANA PARA EL BENEFICIO SOCION-


CULTURAL EDUCACION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Nit: 900.246.963-9

INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS: resolución 0005 del 11 de junio

de 2008 ministerio de interior de justicia DIRECCION: CRA 34 54ª 18


COMUNEROS UNO REPRESENTANTES LEGALES

PRESIDENTA: ERMES CASTRO MONTAÑO

CORREO: asoabescesa@yahoo.com.co,asoabescesa@hotmail.com TELEFONO:


(092) 4261249 DIRECTOR DE PROYECTOS: ERMES CASTRO MONTAÑO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:


NOMRE DEL PROYECTO: BIBLIOTECA VIRTUAL

ENTIDAD PROPONIENTE DEL PROYECTO.

NOMBRE: ASOCIACION AFRO COLOMBIANA PARA EL BENEFICIO SOCION-CULTURAL

EDUCACION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (ASOABESCESA). CALI - VALLE


PERSONA RESPONSABLE: ERMES CASTRO MONTAÑO.
DIRECCION. CRA 34 54ª 18 COMUNEROS UNO

ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO DE


PROGRAMAS Y PROYECYOS.
ASOCIACION AFRO COLOMBIANA PARA EL BENEFICIO SOCION-CULTURAL EDUCACION
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. CALI – VALLE

SIGLA: ASOABESCESA