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GOBIERNO DE GUATEMALA

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL
Fase I – Guía de Usuario
2. Registro de Orden de Compra
Guatemala, Marzo de 2010
Autor: Ing. Miguel Ángel Sic
Actualizado: Sergio Rolando Garnica L

Contenido

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................................................2
1. ACCESO AL SISTEMA SIGES .............................................................................................................................2
2. PROCESOS DE REGISTRO ORDEN DE COMPRA (PERFIL TÉCNICO DE COMPRAS) ........................2
2.1. INICIO PARA EL REGISTRO DE UNA ORDEN DE COMPRA Y/O PAGO..............................................3
3. ORDEN DE COMPRA - CREAR. .........................................................................................................................4
4. REGISTRO DEL DETALLE.................................................................................................................................9
5. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.............................................................................................12
6. REGISTRO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA..........................................................................................17
7. APROBAR UNA ORDEN DE COMPRA ..........................................................................................................20
8. RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA ........................................................................................................21
9. ANULACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA....................................................................................................23
10. IMPRESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ...................................................................................................25
11. FINALIZAR UN PROCESO DE GESTIÓN DE ORDENES ..........................................................................27

SIGES (Fase I) – Registro y Control de Orden de Compra


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Introducción
El presente documento es una guía de aspectos generales del Sistema de Gestión
(SIGES); cuyo objetivo es mostrar al usuario final los mecanismos de operación del
sistema al registrar una orden de compra y/o Pago.

1. Acceso al sistema SIGES

El sistema necesita contar con un explorador o browser, se sugiere Microsoft Internet


Explorer 6.0 o Netscape 7.0.
La dirección URL requerida para poder acceder al SIGES es:
Producción
https://siges.minfin.gob.gt
Capacitación o pruebas
http://sigescapa.minfin.gob.gt
Cada usuario del sistema podrá acceder según su perfil, así mismo visualizará la
información de una o varias unidades compradoras, de acuerdo al perfil designado por
el usuario Administrador del SIGES.
Al ingresar al URL anterior, se debe ingresar el nombre del usuario (asignado por el
usuario Administrador) y su respectiva clave de acceso.
En la siguiente figura se muestra la información requerida para accesar al SIGES,
ingreso del usuario y la clave, luego se presionará el botón

2. Procesos de Registro Orden de Compra (Perfil Técnico de Compras)


Antes de iniciar el proceso de una Orden, es muy importante seleccionar la unidad
compradora en la cual se desea registrar la misma. Las unidades compradoras se

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encuentran en la parte superior derecha de la página desplegada, a la derecha de la
unidad ejecutora.

2.1. Inicio para el registro de una Orden de Compra y/o Pago

Pasos a seguir:

1. Seleccionar en accesos directos, Gestión de Órdenes

2. Presionar el botón Crear Documento.

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3. Orden de Compra - Crear.
(Se inicia con la unidad de compra responsable)

3.1 NIT: Al ingresar NIT (no utilice guiones), el sistema obtendrá la información
general del proveedor, la cual puede ser modificada.

TIP: (Haga clic aquí) le permite buscar un proveedor por nombre.

3.2 Tipo de orden de compra: En este campo se selecciona la gestión de Orden de


Compra y/o Orden de Pago. (Considere que cuando se registre una orden el
sistema ya no permitirá modificar este campo)

TIP: (Haga clic aquí) Verifica si el NIT tiene cuenta activa en Tesorería Nacional.

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3.2.1 Orden de Compra: Son aquellas gestiones en las que se hace una provisión
del gasto, es decir aun no se ha recibido el bien o servicio.

3.2.2 Orden de Pago: Son aquellas gestiones en las que se paga un bien o servicio ya
recibido (Por ejemplo: servicio de energía eléctrica, agua o telefonía).
Al seleccionar el tipo de Orden de Pago el sistema automáticamente desplegara los
campos Documentos de Respaldo y No. Documento Respaldo.

3.2.2.1 Documento de Respaldo: En el campo Tipo, se selecciona de la lista de valores el


documento de respaldo a operar.

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En el campo Clase, se selecciona de la lista de valores la clase de documento de
respaldo a operar

Si se selecciona la clase de documento Factura, se ingresa la serie y el número


separado por un guión, si no tiene serie se ingresara solamente el número.

Nota: Si desea registrar varias facturas del mismo proveedor, se debe grabar una factura en el número
de Documento de respaldo de la orden de pago. Y las demás se agregaran en el detalle de la orden
incluyendo la registrada en el No. de Documento de Respaldo.

3.3 Método de Compra: Como su nombre lo indica, sirve para seleccionar el método
de compra utilizado, dependiendo el monto de la orden. Si la orden de compra es por
una circunstancia especial, seleccionar el tipo OTROS.

TIP: En la pantalla aparece el titulo (-) Encabezado de la orden, al presionar sobre esta línea,
se ocultará el grupo de campos de esta área.
También aparece (-) Datos de la Orden y (-) Otros Datos, con la misma funcionalidad.

3.4 Clase de Contrato: No se utiliza.

3.5 Datos de la Orden

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3.5.1 NOG: Representa el número de operación ingresado en el portal de
GUATECOMPRAS (ingresar el número respectivo).

3.5.2 Descripción de la compra: Se registra la descripción de lo que se esta


comprando, algunas características generales y para que se utilizará.

TIP: (Haga clic aquí) criterios para utilizar una descripción

Ejemplos de descripción:
• SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2006
• SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO
• PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS TAMAÑO CARTA

3.5.3 Categorías del bien o servicio: Se selecciona la categoría en la que se ubica


el bien o servicio que se va a registrar. Estas categorías deben ser marcadas
según corresponda la compra, si no hace una selección de la clasificación
correcta, al momento de registrar el renglón del gasto, es posible que el mismo
no aparezca en la lista de valores para su registro.

3.5.4 Sírvase entregar a: Se utiliza para registrar el nombre del responsable que
debe recibir el bien o servicio.

3.5.5 Con domicilio: Se utiliza para registrar la dirección física, del lugar donde se
entregará el bien o servicio.

3.5.6 Notas generales: Algunas indicaciones que desee hacer al proveedor, para
efectos de entrega. Para describir alguna información que considere
importante.

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3.6 Otros Datos:

Puede ingresar otros datos que le pueden ser de utilidad. Los mismos serán
únicamente de referencia.

Al completar los datos de la Orden , en la parte inferior aparencen los botones:

• Al seleccionar botón Crear Documento, el sistema registra, en la base de datos,


la información de la cabecera, genera el número de orden.

• Al seleccionar este botón Modificar y Detallar , genera el número de orden y se


registra el detalle de la misma.

Nota: Los campos marcados con asterisco * son obligatorios, si no se utilizan el sistema marcara error.

TIP: Al momento de realizar una operación en el sistema, probablemente se demore


algunos segundos, según el nivel de velocidad que se tenga de Internet. Por lo que
. le recomendamos presionar una vez el botón y esperar algunos segundos.

• Para salir y regresar a la pantalla anterior, utilice el botón Salir.

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4. Registro del Detalle
Para realizar el detalle de una orden, puede efectuarse de dos maneras:

1. Al finalizar el ingreso de la cabecera de la orden (indicada anteriormente), se

puede presionar el botón Modificar y detallar, el cual se encuentra en la parte


inferior de la pantalla utilizada para el ingreso de la cabecera de la orden.

2. Desde el listado de ordenes se selecciona el número de la orden a la que se

desea agregar el detalle y se presiona el botón Detalle de la orden.

4.1 Bienes y Servicios


Se ingresan los datos del bien o servicio a registrar

4.1.1 Pedido: Este campo representa el número de documento con el que se inicio el
proceso de la compra, es decir, desde la unidad que requirió el bien o servicio a
través de un pedido o requerimiento.

4.1.2 Código UNSCPS: Este código no se encuentra habilitado actualmente, dejarlo en


blanco.

4.1.3 Descripción: Detalla los bienes y servicios, con las especificaciones claras y
necesarias.

4.1.4 Renglón: Puede ser ingresado manualmente o a través de la lista de valores (la
cual se desplega en base a la categoría de bienes y servicios seleccionada).

4.1.5 Unidad de medida: Se selecciona de la lista de valores, de acuerdo a la unidad


de medida requerida.
4.1.6 Cantidad: Se ingresa la cantidad de bienes que se adquieren.

4.1.7 Precio: Valor unitario de los bienes adquiridos

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Al finalizar el ingreso de los campos se presiona el botón Crear Asociación, para
registrar el bien o servicio.

Nota: Repita esta secuencia cuantas veces sea necesario para el registro de los bienes y
servicios.

Para finalizar el ingreso de los datos de la orden presionar el botón Salir.

TIP: No utilice del explorador los botones de regresar como Siguiente o Anterior, ya que
estos no son controlados por el SIGES.

4.2 Registro de la factura (Orden de Pago)

Pasos a seguir:
1. Seleccione la pestaña de Factura

2. Registrar los campos de Factura, Fecha y Monto

3. Presionar el botón Crear Asociación , ubicado en la parte derecha de la pantalla


(Repita el paso 1 y 2 si se operara más de una factura)

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4.3 Registro de la Deducción (Orden de pago)

Pasos a seguir:

1. Seleccione la pestaña ”Deducciones”

2. Seleccione de la lista de opciones el tipo de deducción que desea asociar a la


orden.

3. Ingrese la cantidad a deducir.

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4. Presione el botón Crear Asociación ubicado al lado derecho de la pantalla, para
registrar la deducción.

5. Para salir presione el botón Salir ubicado en la parte superior de la pantalla.

Para el tipo Orden de Compra las deducciones se ingresan al crear la liquidación de


las mismas. (Ver Guía del Usuario No. 4 Registro de Liquidaciones)

5. Modificación de la Orden de Compra

Una modificación de orden de compra se puede dar por dos razones:

1. Es necesario hacer algún agregado o cambio a la orden, en estado de


“Registro”.

2. El supervisor “Rechazo” la orden de compra, y es necesario hacer cambios.

5.1 Modificar datos de la cabecera

1. Seleccionar la orden de compra.

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2. Presionar el botón Registrar y Modificar Documento

3. Modificar los datos necesarios y presionar el botón Modificar, el cual se


encuentra en la parte inferior derecha de la orden.

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5.2. Modificar datos del detalle

1. Seleccionar la orden de compra.

2. Presionar el botón Detalle de la Orden.

3. Seleccionar el registro a modificar. Esto lo logrará dando un clic dentro de la


casilla que tienen por titulo “Sel”.

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4. Presione el botón Modificar.ubicado en la parte inferior derecha,
Automáticamente los datos serán trasladados al área superior para su
corrección.

5. Se podrán modificar los campos Pedido, Código del bien, Renglón, Descripción,

u Otros Datos. Al realizar los cambios respectivos, deberá presionar el botón


Modificar, el cual se ubica en la parte superior derecha del detalle.

(En este ejemplo se modifica el campo Descripción donde se encuentra el error


en la palabra “BONDO” siendo lo correcto “BOND)

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Se desplegara el mensaje en el cual se notifica que la transacción fué realizada con
éxito. Presione el botón “Aceptar”.

6. Visualizar el cambio en descripción modificado

7. Repita esta operación si hubiera más errores en cualquier campo de la orden.

. 8. Para borrar un registro utilice el botón Borrar.

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6. Registro Final de la Orden de Compra

Pasos a seguir:

1. Seleccionar la orden de compra. Observe las columnas Estado (Etapa) y Acción,


ya que estas reflejan el momento en que se encuentra la operación de la Orden.

2. Presionar el botón Registrar Documento.

3. Se mostrara la información de la orden de compra. En la parte inferior de la

pantalla se mostrará el botón Registrar Documento, Se presiona para confirmar la


solicitud.

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4. Imprime la orden de compra de manera automática para lo cual se necesita tener
instalado Adobe Acrobat Reader.

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5. Para salir de la impresión de la orden presione el botón

Desplegara los Accesos Directos del Sistema de Gestión y se selecciona Gestiones de


Ordenes para recuperar el listado de las ordenes.

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7. Aprobar una orden de Compra (Perfil Supervisor de Compras)
Cuando la orden se encuentra en estado “Registrado”, se podrá autorizar.
Pasos a seguir:

1. Seleccionar la orden de compra del listado.

2. Presionar el botón Autorizar Documento.

3. Se desplega la información registrada en la Orden de Compra. En la parte

inferior presione nuevamente el botón Autorizar Documento.

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4. Automáticamente el Estado de la orden cambiará a “Autorizado”.

8. Rechazo de la Orden de Compra

Pasos a seguir:

1. Seleccionar la orden de compra a rechazar. Verificar que el Estado de la misma


se encuentre "Autorizado"

2. Presionar el botón Rechazar Documento.

3. Se desplega la información registrada en la Orden. En el campo Anotación (ver


parte inferior del despliegue) se registra el motivo del rechazo

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4. Luego de ingresada la anotación, debe presionar nuevamente el botón

Rechazar Documento, el cual se encuentra en la parte inferior derecha


de la pantalla desplegada.

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5. se desplegara el mensaje en el cual se notifica que la transacción fué realizada
con éxito. Presione el botón “Aceptar”.

6. Automáticamente, el sistema se situará nuevamente, en la Orden de Compra.


Observar que el Estado de la misma ha sido modificado a “Rechazado”.

A partir de aquí deberá realizar las modificaciones necesarias en la orden de compra


y/o en el detalle. (Ver punto No. 10 del presente manual)

9. Anulación de la Orden de Compra

Cuando la orden se encuentra en Estado Rechazado, permitirá realizar una


Anulación.
Pasos a seguir:
1. Seleccionar la orden de compra que será anulada. Verificar que se encuentre en
Estado Rechazado.

Presionar el botón Anular Documento.

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2. Se desplega información de la Orden de Compra. En el campo Anotación se

justifica el motivo de la Anulación. Presionar nuevamente el botón Anular


Documento ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

7. Se desplegara el mensaje en el cual se notifica que la transacción fué realizada


con éxito. Presione el botón “Aceptar”.

3. Automáticamente el sistema situara nuevamente la orden de compra. Observe


que el Estado de la misma ha sido modificado a “Anulado”.

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10. Impresión de la Orden de Compra

NOTA: Se puede imprimir una orden en cualquier Estado que se encuentre

Pasos a seguir:
1. Seleccionar la orden a imprimir.

2. Presionar el botón Imprimir.

3. Se generara el reporte de la Orden.

Genera el reporte de la orden.

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4. Para regresar a la Gestión de Ordenes presionar el botón y luego
presionar en los accesos directos Gestión de Ordenes para recuperar las
ordenes que se están ejecutando.
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11. Finalizar un proceso de Gestión de Ordenes

Para finalizar la gestión de una Orden, es necesario que el CUR generado por la
misma se encuentre aprobado del lado del SICOIN y la acción en SIGES nos indique
Notificar
Pasos a seguir:
1. Seleccionar la Orden verificando que este en Estado “Aprobado” y la Acción
“Notificar”

2. Presionar el botón Notificar.

3. Muestra información de la Orden, presione nuevamente el botón Notificar


ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

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4.Se desplegara el mensaje en el cual se notifica que la transacción fué realizada
con éxito. Presione el botón “Aceptar”.
.

5. Al consultar de nuevo la orden, el Estado aparecerá “Finalizado”.

CON ESTE PROCESO FINALIZA LA GESTION DE UNA ORDEN

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