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INFORME DE REVISIÓN DE LA PRÁCTICA

FECHA:
PROCESO AUDITADO:
CIUDAD:
RESPONSABLE DEL PROCESO:

Estimado señor:
Hemos finalizado el trabajo de auditoría Interna de Calidad al Proceso xxx con el fin de verificar su
cumplimiento frente a los requisitos de la firma. Las actividades de auditoría se desarrollaron cumpliendo con
los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría, definidos en el plan de auditoría acordado con ustedes. A
continuación, presentamos el resultado del trabajo:

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

3. PERIODO DE LA AUDITORÍA

4. EQUIPO AUDITOR

5. METODOLOGIA

6. AUDITADOS

Proceso Auditado Fecha

7. CRITERIOS DE AUDITORIA

8. REPORTE DE HALLAZGOS

Aspectos por Mejorar:


Resultados de auditorías anteriores:

9. CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Cordialmente,

Nombre
Auditor Líder

PLANES DE ACCIÓN A NO CONFORMIDADES O ASPECTOS PARA MEJORAR

Señor Auditado, por favor definir el plan de acción para cada uno de los aspectos reportados en el numeral 8
de este informe.
Creado por:
Fuente:
Fecha de detección:
Línea de Servicio:
Tipo de Acción:

Descripción:

Aspecto No.

Situación presentada

Plan de acción:

Acciones Fecha Responsable

Fecha para verificación:

Verificado por:

Observaciones de cierre:

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