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Informacion documentada

DOCUMENTOS
Alcance del sistema de gestion
Politica de calidad
Objetivos y planes de calidad
REGISTROS
Mantenimiento y calibracion
Trazabilidad de las mediciones
Competencias
Revision de requisitos del producto o servicio
Nuevos requisitos de productos o servicios
Datos de entrada del diseño y desarrollo
Controles en el diseño
Datos de salida del diseño y desarrollo
Cambios en el criterio y desarrollo
Evaluación de proveedores
Características del producto o servicio
Identificación y trazabilidad
Cambios en la propiedad del cliente
Cambios para la producción o la prestación del servicio
Liberación de productos o servicios
Control de salidas no conformes
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Auditorías internas
Salidas de la revisión por la dirección
No conformidades y acciones correctivas
Capitulo de la norma

4.3
5.2
6.2

7.1.5.1
7.1.5.2
7.2
8.2.3
8.2.3
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.4.1
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7.2, 10.2.2
9.1.1
9.2.2
9.3
10.2.2
Procedimientos no obligatorios
Determinación del contexto de la organización y partes interesadas
Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades
Procedimiento de competencia, capacitación y concientización
Procedimiento de control de documentos y registros
Procedimiento de ventas
Procedimiento de diseño y desarrollo
Procedimiento para el control de procesos, productos y servicios suminstrados externamente (procesos externalizados)
Procedimiento de produccion y prestacion de servicios
Procedimiento de almacenamiento
Procedimiento para medir la satisfacción del cliente
Procedimiento de auditoría interna
Procedimiento de revisión por la dirección
Procedimiento para no conformidad y acción correctiva
Capitulo de la norma
4.1, 4.2
6.1
7.2, 7.3
7.5
8.2
8.3
8.4.1
8.5
8.5.4
9.1.2
9.2
9.3
10.2

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