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I Q S C o r p o r a t i o n, S. A. d e C. V.

Organismo Internacional de Certificación de Sistemas de Gestión

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA
AÑO MES DIA
No. de Cliente DOP/652/2007 Fecha
20 08 07
Tipo de
Auditoria AC AR AV-01 X AS AA AREV
Tipo de Otra
Auditoria Combinada Integrada Conjunta Especificar

Empresa Teléfono (s)


AT´N e-mail:
Puesto
POR ESTE CONDUCTO APROVECHAMOS LA OCASIÓN PARA SALUDARLOS CORDIALMENTE Y NOTIFICARLES :
Fecha: 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE
Identificación del Equipo Auditor:
Líder Auditor LIC. RUTH A. CAMACHO TRUJILLO
Auditor(es) N/A
Experto(s) Técnico(s) N/A
(cuando aplique)
Otros N/A
SE PRESENTARÁ A REALIZAR LA AUDITORÍA, EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE SERVICIO O DE ACUERDO AL PROGRAMA DE AUDITORÍAS
CONFORME A LA SIGUIENTE AGENDA:
RESPETANDO EL DÍA Y LA HORA PREVIAMENTE ACORDADOS
REUNIÓN DE APERTURA A LAS: 9:00 H; REUNIÓN DE CIERRE: 17:30 H
NMX-CC- 9001-IMNC- NMX-SAA-14001-IMNC-
X
Norma de 2008/ISO 9001:2008 2004/ISO 14001:2004
NMX-SAST-001-IMNC-2008
Referencia NMX-CC- 9001-IMNC- NMX-SAA-14001-IMNC-
2015/ISO 9001:2015 2015/ISO 14001:2015
BAJO LOS REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA Y EN CASO DE LAS AUDITORIAS DE VIGILANCIA, RE-EVALUACIÓN, AMPLIACIÓN DE
ALCANCE O REDUCCIÓN SE AUDITARAN LOS REQUISITOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS DE LA NORMA ANTES
CITADA
Evaluar la implementación del SG aplicable (A-Certificación)
X Evaluar si el cliente continúa satisfaciendo los requisitos del Sistema de Gestión (A-Vigilancia)
Evaluar la continua conformidad y eficacia del SG en su conjunto, así como su continua pertinencia
y aplicabilidad del alcance de la certificación (A-Renovación)
Evaluar la eficacia de las acciones correctivas derivadas de los hallazgos de auditoría (A-
Seguimiento)
Objetivo Evaluar con el fin de investigar quejas, en respuesta a cambios ó como seguimiento de clientes con
la certificación suspendida (A-Corto Plazo)
Evaluación de la capacidad del sistema de gestión del cliente para asegurar que la organización
X
cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
La evaluación de la eficacia del sistema de Gestión para asegurar que la organización cliente
X
cumple continuamente sus objetivos específicos.
Otro:
DE LA MANERA MÁS ATENTA LES SOLICITAMOS QUE USTEDES DEFINAN A LAS PERSONAS QUE ATENDERÁN AL EQUIPO AUDITOR, A FIN DE EVITAR SE PRODUZCAN
INTERFERENCIAS O RETRASOS, ASÍ MISMO LE SOLICITAMOS QUE DE PROCEDER, INGRESE A MAS TARDAR QUINCE DÍAS HÁBILES ANTES DE LA AUDITORIA
LA SERIE DE DOCUMENTOS QUE PUDIERON HABER SIDO ACTUALIZADOS (RELACIONADOS CON SU SISTEMA DE GESTIÓN) Y/O CAMBIOS EN EL ALCANCE, PROCESOS,
SITIOS O MULTISITIOS, SIN OTRO PARTICULAR Y AGRADECIENDO LA COLABORACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA, QUEDAMOS A SUS ÓRDENES.

TAMBIÉN LE INFORMO QUE DE NO RECIBIR CONTESTACIÓN EN LOS PRÓXIMOS DOS DÍAS HÁBILES, DAREMOS POR ACEPTADA LA AUDITORÍA CON LOS DATOS TAL Y COMO SE INDICA EN ESTA
NOTIFICACIÓN.

FAVOR DE CONFIRMAR A MAS TARDAR EL 09 DE AGOSTO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SU ACEPTACIÓN TANTO DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN
ASÍ COMO FECHA Y EQUIPO AUDITOR ANTES MENCIONADO.

ATE NTAM E NTE

ING. JOSE LUIS ARIAS BALDERAS

José María Rico No. 102 - PH Col. Del Valle. C.P. 03230 Delegación Benito Juárez Ciudad de México, Mexico
Tel. +52 (55) 55240860 Con 5 Líneas
e-mail: iqsc@iqsc.com.mx

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DIRECTOR DE OPERACIONES

José María Rico No. 102 - PH Col. Del Valle. C.P. 03230 Delegación Benito Juárez Ciudad de México, Mexico
Tel. +52 (55) 55240860 Con 5 Líneas
e-mail: iqsc@iqsc.com.mx

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