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PROYECTO CLARO: RED DORSAL MICROONDAS

PUCALLPA - IQUITOS

INFORME SSOMA DEL 16 AL 22 SETIEMBRE 2019


SITE: NUEVA ALEJANDRIA

Preparado por:
Ing. Marcial Alvarado Alzamora

PUCALLPA - PERU

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1. INTRODUCCIÓN.-

El presente informe semanal tiene como finalidad informar la supervisión, asesoría


y fiscalización en la gestión de Prevención de riesgos y Medio Ambiente realizada
en el Proyecto TELECOM – RED DORSAL CLARO, realizado por la Supervisión
SSOMA de CAM Servicios del Perú, y alineamiento y el cumplimiento de los
requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente por parte de las
empresas contratistas.

2. OBJETIVOS
Informar sobre las actividades de Supervisión en la gestión de SSMA que viene
desarrollando CAM Servicios del Perú, del Proyecto TELECOM – RED DORSAL
CLARO, con el fin de preservar la integridad física y salud de nuestros trabajadores.
Reforzar el alcance del área de Prevención de Riesgos CAM.
Asegurar el cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente de la Empresa CAM SERVICIOS DEL PERÚ y sus Empresas
Contratistas.
Establecer los lineamientos y actividades a realizarse durante la ejecución del
proyecto en la etapa constructiva, para controlar los riesgos asociados a los peligros
identificados en nuestras actividades lo que permitirá un ambiente seguro y
saludable, que eviten lesiones o daños a la salud del personal, reducir y/o mitigar
los impactos generados al ambiente y contribuya a la continuidad de nuestras
operaciones en concordancia con la preservación del medio ambiente.
Desarrollar un trabajo de supervisión eminentemente proactivo que busque
disminuir al mínimo la probabilidad de accidentes y la exposición a riesgos
innecesarios; dando cumplimiento a las normativas legales vigentes y directivas
internas de nuestra organización, así como las emanadas por el cliente.
Proveer un efectivo sistema de control para actuar sobre las causas básicas o
problemas reales de los accidentes y sus pérdidas relacionadas. De esta manera,
pretendemos actuar sobre el origen del problema, ya que los accidentes, al igual
que los problemas de producción, calidad y costos, son casi invariablemente el
resultado de errores, omisiones o debilidades de los Sistemas con que se
administran las operaciones.

Dar cumplimiento con “0” tolerancia a:


• Política integrada de gestión de seguridad y salud ocupacional y calidad y
medio ambiente.
• Negativa al trabajo riesgoso.
• 9 reglas por la vida
• Riesgos críticos del proyecto.
• Política “0” alcohol y drogas.

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3. POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
• Cumplir con los compromisos y obligaciones legales, contractuales y
corporativos.
• Construir y fortalecer relaciones de largo plazo con clientes y proveedores.
• Promover la participación y consulta activa de sus trabajadores.
• Mantener un ambiente de trabajo seguro, previniendo daños a la salud e
integridad de sus colaboradores.
• Prevenir la contaminación ambiental.
• Controlar los impactos ambientales significativos de sus actividades.
• Considerar e informar a las partes interesadas.
• Propiciar la mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión
e incentivar a la innovación.

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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. – Se observo que se desarrollaron las

siguientes actividades en SITE Nueva Alejandría.

ITEM ACTIVIDADES

1 Rellenado compactación cámaras.


2 Tarrajeo de pedestales
3 Compactacion de rellenos
4 Selección de estructura
5 Izaje de estructura
6 Montaje de torres ventada
7 Nivelacion de torre
8 Instalación vientos para la torre.
9 Torqueo de pernos.

5. OBSERVACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS PLANES DE ACCION. – Se


realizó una Inspección en conjunto desde las 10AM hasta las 12M y se efectuaron
las siguientes observaciones:
5.1. Torre existente para reforzar sus cuadrantes.
Observación: Falta letrero de Obra

Peligro: Impacto por caídas de objetos de altura


a transeúntes.

Riesgo: Alto. Falta letrero de señalización de


obra y restricción de ingreso a obra, escolares,
transecuentes y animales de caídas a desnivel.

FOTO 1:
Torre existente

Medida correctiva: Colocar barreras rígidas y letreros de “PELIGRO A DESNIVEL”


Plazo: Inmediato

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5.2. Letrero de punto de reunión muy distante de la obra.

FOTO 2:

Letrero de punto de reunión


muy distante de la obra.
Falta señalización de
circulo y limpieza

Riesgo: Medio, riesgo de caída de


trabajadores al mismo nivel.
Medida correctiva: Efectuar orden y limpieza
en el área de trabajo y reubicar letrero de punto
de reunión.
Plazo: Inmediato

5.3. Punto de acopio de residuos sólidos.


Se observo que faltaba orden en el acopio de residuos sólidos, se colocó todos
los tachos en el mismo acopio temporal.

FOTO 3:

Se observo que
faltaba orden en el
acopio de residuos
sólidos, se colocó
todos los tachos en el
mismo acopio
temporal.

Riesgo: Medio, expone al personal a caídas por ingresar a colocar los residuos.
Medida correctiva: Segregar y ordenar los residuos y colocar letreros que
identifique a cada grupo de residuos. Retirar los tachos de residuos y colocarlos
afuera en una caseta con letrero de acopio RS.
Plazo: Inmediato

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5.4. Falta unidad de emergencia.

FOTO 4:

Se observo que falta


una unidad de
emergencia para
traslado en la
ocurrencia de un
accidente.

Riesgo: Alto, ante una emergencia no se puede trasladar en forma inmediata al


accidentado de la obra al centro de atención más próxima. Incumplimiento al Plan
de emergencia del Proyecto.
Medida correctiva: Implementar unidad de emergencia
Plazo: Inmediato

5.5. Fierros de las estructuras de las torres en el piso, expuestos al barro y


oxido por el agua.

FOTO 5-6:
Fierros estructurales en
contacto con la tierra.

Riesgo: Medio, deterioro de estructuras galvanizadas.


Medida correctiva: Colocar tacos de madera o listones de madera para evitar contacto
con el suelo o agua.
Plazo: Inmediato

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6. CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación del Sistema de Seguridad Implementado en ésta


Obra se concluye lo siguiente:

• Se efectuaron las Charlas de Seguridad consideradas necesarias durante el


mes.
• El personal fue adecuadamente suplido de su dotación de EPP.
• El personal laboró bajo el estándar de seguridad implementada en la Obra.
• No hubo Accidentes de trabajo durante el mes.
• Todo el personal laboró bajo la cobertura del SCTR.
• Se aplico orden y limpieza en el área de trabajo.
• El tópico de primeros auxilios estaba correctamente implementado.
• Se cumple con los informes SSOMA de todos los puntos de trabajo.

7. RECOMENDACIONES

Como resultado de la Gestión de Seguridad de este mes se recomienda lo


siguiente:

• Continuar con la difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud


en el Trabajo.
• Continuar con las capacitaciones a personal que son transferidos.
• Continuar con el cumplimiento del Cronograma del Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• Coordinar los pedidos de EPP.
• Continuar con la concientización del uso adecuado del EPP.
• Continuar con el uso de las herramientas del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

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• Incrementar el número de capacitaciones mensuales.
• Incrementar los reportes de incidentes.
• Cumplir con el Plan de Seguridad y salud en el trabajo.
• Incluir el porcentaje de cumplimiento del programa de seguridad y
ambiental del proyecto.
• Incluir el índice de capacitación en el informe semanal y mensual.
• Incluir inspecciones planeadas con el subcomité de seguridad del
Proyecto.
• Comunicar inmediatamente los incidentes con alto potencial y accidentes
de la obra.
• Cumplir con el levantamiento de observaciones realizadas en la semana.
• Programar una reunión semanal de seguridad con los responsables PDT
de los frentes.

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