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TOYOTA

Nit. 99.123.542-2 IVA REGIMEN COMUN No somos grandes contribuyentes

Actividad económica comercio de vehículos automotores nuevos - 4515


Almacen: Cra. 42 17-21 Emporio Telefono 6625178
Numeración Autorizada del 24000 al 300000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN

FACTURA DE VENTA
No.32456-VC

Fecha: 1 de Diciembre de 2017 Plazo: CONTADO

Señor(es): Cra.Trapos
33 No.Limpios Ltda
22-45 Llano Nit. ó C.C 1121857648-5
Dirección: lindo Teléfono 6690961

Referencia CANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit. Precio Total.


582516 1 camioneta 4x4 $ 44,500,000 $ 44,500,000

SON: Cincuenta y un millon seiscientos veinte Sub-Total $ 44,500,000


mil pesos MAS IVA $ 7,120,000
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo TOTAL $ $ 51,620,000

Aceptada, Comprador
Trapos Limpios LtdaLuis Pinto Paredes Mercedes Niño de Bacca
CONTABILIZADO
Firma y Sello Cliente

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
VENDIDO A:
Trapos Limpios Ltda
DIRECCION:

Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo


CANTIDAD CONCEPTO
4 vitrinas excividoras

SON:

cinco millones quinientos mil pesos

ACEPTADA (DEUDOR)

Trapos Limpios Ltda


C.C. O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
DIA MES AÑO

1 dic 2017
VENDIDO POR: Stefania Arias

1121857648-5

efectivo
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,375,000 $5,500,000

-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL $5,500,000
IVA $880,000
TOTAL $6,380,000

FIRMA DEL VENDEDOR

alberto comino grande


C.C.O NIT 115894655
VENDIDO A:
Trapos Limpios Ltda
DIRECCION:

Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo


CANTIDAD CONCEPTO
1 Estantería cromada con vidrio
4 archivadores en madera de cuatro gavetas
3 sillas giratorias tipo gerente
3 escritorios en madera

SON:

catorce millones ochocientos cincuenta mil

ACEPTADA (DEUDOR)

Trapos Limpios Ltda


C.C. O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
FACTURA DE VENTA DIA MES AÑO

No 1 dic
VENDIDO POR: Andres Sanchez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
1121857648-5
CONDICIONES DE PAGO:

efectivo
PTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$9,500,000 $9,500,000
$625,000 $2,500,000
225,000 $675,000
725,000 $2,175,000

SUBTOTAL $14,850,000
IVA $2,376,000
TOTAL $17,226,000

FIRMA DEL VENDEDOR

alberto comino grande


C.C.O NIT 448481562
MES AÑO

2017

VENDIDO A:
Trapos Limpios Ltda
DIRECCION:

Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo


VALOR TOTAL CANTIDAD CONCEPTO
$9,500,000 3 computadores
$2,500,000 1 conmutador telefonico
$675,000
$2,175,000
-
-
-
-
$14,850,000 SON:
$2,376,000
$17,226,000 dies millones ochocientos cincuenta mil

ACEPTADA (DEUDOR)

Trapos Limpios Ltda


C.C. O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
FACTURA DE VENTA DIA MES AÑO DIA MES AÑO

No 1 dic
VENDIDO POR: Andres Sanchez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
1121857648-5
CONDICIONES DE PAGO:

no lindo efectivo
CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
computadores 2,500,000 7,
conmutador telefonico 3,350,000 3,

SUBTOTAL 10,
IVA 1,
TOTAL 12,

FIRMA DEL VENDEDOR

a alberto comino grande


C.C.O NIT
MES AÑO

2017

Ciudad: Villavicencio

VALOR TOTAL Pagado a: Sociedad Trapos Limpios Ltda


7,500,000
3,350,000 Por concepto de: Inicio de la empresa
-
-
- La suma de (en letra): diez millones de pesos
-
-
- Cheque No
10,850,000
1,736,000 Codigo Cu
12,586,000 3115 aporte
1105

Forma Minerva
Fecha

Banco

Cuenta Debito
aportes sociales
caja 10,000,000

20-05 Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis


minerva 20-05

DD MM AA

1 dic 2017

Sucursal

Creditos
10,000,000

CC x
Recibo de Caja

AA
$
2017 10,000,000

Efectivo

Firma y Sello

Carlos Alberto Marín Rojas

x NIT No
Ciudad: Villavicencio
00
Pagado a: Sociedad Trapos Limpios Ltda

Por concepto de: Inicio de la empresa

La suma de (en letra): diez millones de pesos

Cheque No
x
Codigo
3115
1105

REV. 05-2003 Forma Minerva


Banco

Cuenta
aportes sociales
caja

20-05 Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis


DD
Fecha
1

Sucursal

Debito Creditos
10,000,000
10,000,000
Recibo d
minerva 20-05

MM AA
$
dic 2017

Creditos Fir
10,000,000

Gerardo

CC x NIT
Recibo de Caja

10,000,000

Efectivo x
Firma y Sello

Gerardo prieto mertinez

No
REV. 05-2003
COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO x O CHEQUE LOCAL

CIUDAD
4635268 villavicencio
CUENTA DE
AHORROS x CUENTA
CORRIENTE
BCO No CUENTA DEL CHEQUE

1255 2585445985-5
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

Sociedad Trapos Limpios Ltda


NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

Sociedad Trapos Limpios Ltda


NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO
NUMERO DE CHEQUES
alam britto delgado

FACTURA DE VENTA
No
VENDIDO POR: Stefania Arias
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Trapos Limpios Ltda
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo
CANTIDAD CONCEPTO
10 alcobas en cedro
8 juegos de sala
6 juegos comedor
10 camacorral en pino

SON:

ocheinta y dos millones trecientos sesenta y un mil seiscientos

ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

Trapos Limpios Ltda alberto comino grande


C.C. O NIT C.C.O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

FACTURA DE VENTA
No
VENDIDO POR: Stefania Arias
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Trapos Limpios Ltda
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo
CANTIDAD CONCEPTO
3 computarores

SON:

cuatro millones cincuenta mil

ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

Trapos Limpios Ltda alberto camino grande


C.C. O NIT C.C.O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

CHEQUE No 435872

351 - VILL
TABLECIMIENTO

CRA. 31 No.
BANCARIO Día Mes Año

10 1 2018 $ 4,050,000

PAGUESE A digicomp ltda.

LA SUMA DE cuatro millones cincuenta mil

pesos
MONEDA CTE. S9BIR8 2065280 CO

alam britto delgado


FIRMA

2065280
NIT. 860.007.335-4
AÑO MES DIA VALOR TOTAL EFECTIVO

2018 1 10 901,000,000
No CHEQUE VALOR

2585445985-5 49400021

VALOR TOTAL
901,000,000

RA DE VENTA DIA MES AÑO

10 1 2018
: Stefania Arias
O DE IDENTIDAD:
1121857648-5

efectivo
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3,200,000 $32,000,000
4,545,200 $36,361,600
1,250,000 $7,500,000
650,000 $6,500,000
$0
$0
$0
$0
SUBTOTAL $82,361,600
IVA $13,177,856
TOTAL $95,539,456

FIRMA DEL VENDEDOR

alberto comino grande


C.C.O NIT 115894655

RA DE VENTA DIA MES AÑO

10 1 2018
: Stefania Arias
O DE IDENTIDAD:
1121857648-5
efectivo
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,350,000 $4,050,000

SUBTOTAL $4,050,000
IVA $648,000
TOTAL $4,698,000

FIRMA DEL VENDEDOR

alberto camino grande


C.C.O NIT 115894655
BCSC

VALOR TOTAL EFECTIVO

901,000,000
VALOR

901,000,000
VENDIDO A:
mueble universal s.a.
DIRECCION:
Cra. 33 No. 22-45 san antonio
CANTIDAD CONCEPTO
3 juegos de sala
6 juegos alcoba
4 camacorral en pino

SON:

cincuenta y un millones cuatrocientos setenta mil

ACEPTADA (DEUDOR)

mueble universal s.a.


C.C. O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

VENDIDO A:
distribucciones ltda
DIRECCION:
mz 52 casa53 esperanza
CANTIDAD CONCEPTO
2 juegos de comer
2 juego de sala

SON:

catorce millones quinientos treinta mil

ACEPTADA (DEUDOR)

distribucciones ltda
C.C. O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

VENDIDO A:
muebles tubo s.a
DIRECCION:
mz 52 casa53 esperanza
CANTIDAD CONCEPTO
5 juegos de comedor
6 juego de alcoba
25 closet en madera
14 juegos de comedor en tubo

SON:

noventa y ocho millones cuatrocientas veinte mil

ACEPTADA (DEUDOR)

muebles tubo s.a


C.C. O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
FACTURA DE VENTA DIA MES AÑO

No 10 1
VENDIDO POR: alberto camino grande
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
1121857648-5
CONDICIONES DE PAGO:
efectivo
PTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
e sala 6,250,000 $18,750,000
coba 4,800,000 $28,800,000
en pino 980,000 $3,920,000

SUBTOTAL $51,470,000
IVA $8,235,200
TOTAL $59,705,200

FIRMA DEL VENDEDOR

alberto camino grande


C.C.O NIT 115894655

FACTURA DE VENTA DIA MES AÑO

No 10 1
VENDIDO POR: alberto camino grande
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
41557425
CONDICIONES DE PAGO:
credito
PTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,720,000
5,545,000 1

SUBTOTAL 1
IVA
TOTAL 1

FIRMA DEL VENDEDOR

alberto camino grande


C.C.O NIT
FACTURA DE VENTA DIA MES AÑO

No 10 1
VENDIDO POR: alberto camino grande
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
41557425
CONDICIONES DE PAGO:
credito
PTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2,500,000 1
2,345,000 1
1,950,000 4
1,650,000 2

SUBTOTAL 9
IVA 1
TOTAL 11

FIRMA DEL VENDEDOR

alberto camino grande


C.C.O NIT
2018

VALOR TOTAL
$18,750,000
$28,800,000
$3,920,000

$51,470,000
$8,235,200
$59,705,200

2018

VALOR TOTAL
3,440,000
11,090,000
-
-
-
-
-
-
14,530,000
2,324,800
16,854,800
2018
MINERVA 20-07 No. 258445122

VALOR TOTAL
12,500,000
14,070,000
48,750,000
23,100,000
-
-
-
-
98,420,000
15,747,200
114,167,200
COMPROBANTE DE EGRESO
TOYOTA
Nit. 99.123.542-2 IVA REGIMEN COMUN No somos grandes contribuyentes
Actividad económica comercio de vehículos automotores nuevos - 4515
Almacen: Cra. 42 17-21 Emporio Telefono 6625178
Numeración Autorizada del 24000 al 300000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN

FACTURA DE VENTA
No.32456-VC

Fecha: Plazo:

Señor(es): Trapos Limpios Ltda Nit. ó C.C


Dirección: Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo Teléfono

Referencia CANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit. Precio Total.


582516 1 camioneta 4x4 $ 44,500,000 $ 44,500,000

SON: Cincuenta y un millon seiscientos veinte mil pesos Sub-Total $ 44,500,000


MAS IVA $ 7,120,000
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio TOTAL $ $ 51,620,000

Aceptada, Comprador
Trapos Limpios Ltda Luis Pinto Paredes Mercedes Niño de Bacca
REVISADA CONTABILIZADO
Firma y Sello Cliente

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No 10 1 2018
VENDIDO POR: alberto camino grande
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
mueble universal s.a. 1121857648-5
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
Cra. 33 No. 22-45 san antonio efectivo
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 juegos de sala 6,250,000 $18,750,000
6 juegos alcoba 4,800,000 $28,800,000
4 camacorral en pino 980,000 $3,920,000

SON: SUBTOTAL $51,470,000


IVA $8,235,200
cincuenta y un millones cuatrocientos setenta mil TOTAL $59,705,200
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

mueble universal s.a. alberto camino grande


C.C. O NIT C.C.O NIT 115894655
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No 10 1 2018
VENDIDO POR: alberto camino grande
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
muebles tubo s.a 41557425
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
mz 52 casa53 esperanza credito
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
5 juegos de comedor 2,500,000 12,500,000
6 juego de alcoba 2,345,000 14,070,000
25 closet en madera 1,950,000 48,750,000
14 juegos de comedor en tubo 1,650,000 23,100,000
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL 98,420,000
IVA 15,747,200
noventa y ocho millones cuatrocientas veinte mil TOTAL 114,167,200
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

muebles tubo s.a alberto camino grande


C.C. O NIT C.C.O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No 1 dic 2017
VENDIDO POR: Andres Sanchez
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Trapos Limpios Ltda 1121857648-5
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo efectivo
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Estantería cromada con vidrio $9,500,000 $9,500,000
4 archivadores en madera de cuatro gavetas $625,000 $2,500,000
3 sillas giratorias tipo gerente 225,000 $675,000
3 escritorios en madera 725,000 $2,175,000
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL $14,850,000
IVA $2,376,000
cinco millones quinientos mil pesos TOTAL $17,226,000
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

Trapos Limpios Ltda Andres Sanchez


C.C. O NIT C.C.O NIT 448481562
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No 1 dic 2017
VENDIDO POR:
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Trapos Limpios Ltda 1121857648-5
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo efectivo
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 Computadores 2,500,000

-
-
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL -
IVA -
TOTAL -
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

Trapos Limpios Ltda Andres


C.C. O NIT C.C.O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
45 45 43 40
FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No 1 dic 2017
VENDIDO POR: Andres Sanchez
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Trapos Limpios Ltda 1121857648-5
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo efectivo
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Estantería cromada con vidrio $9,500,000 $9,500,000
4 archivadores en madera de cuatro gavetas $625,000 $2,500,000
3 sillas giratorias tipo gerente 225,000 $675,000
3 escritorios en madera 725,000 $2,175,000
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL $14,850,000
IVA $2,376,000
cinco millones quinientos mil pesos TOTAL $17,226,000
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

Trapos Limpios Ltda Andres Sanchez


C.C. O NIT C.C.O NIT 448481562
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No 1 dic 2017
VENDIDO POR:
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Trapos Limpios Ltda 1121857648-5
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
Cra. 33 No. 22-45 Llano lindo efectivo
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 Computadores 2,500,000

-
-
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL -
IVA -
TOTAL -
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

Trapos Limpios Ltda Andres


C.C. O NIT C.C.O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No
VENDIDO POR:
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


5 20,000 100,000
-
-
-
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL 100,000
IVA 16,000
TOTAL 116,000
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. O NIT C.C.O NIT


IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2

FACTURA DE VENTA
DIA MES AÑO

No
VENDIDO POR:
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


5 20,000 100,000
-
-
-
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL 100,000
IVA 16,000
TOTAL 116,000

ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. O NIT C.C.O NIT


IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
No.
CIUDAD
Y FECHA
PAGADO A:
LA SUMA DE:
$
POR CONCEPTO DE:

PAGADO EN: EFECTIVO CHEQUE No. BANCO


CUENTA DEBE HABER RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

C.C. Nit. No.

PREPARADO REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO


Recibo de Caja
minerva 20-05

Ciudad: Villavicencio DD MM AA
Fecha 1 dic 2017 $ 10,000,000
Pagado a: Sociedad Trapos Limpios Ltda

Por concepto de: Inicio de la empresa

La suma de (en letra): diez millones de pesos

Cheque No Banco Sucursal Efectivo


x
Codigo Cuenta Debito Creditos Firma y Sello
3115 aportes sociales 10,000,000
1105 caja 10,000,000

Carlos Alberto Marín Rojas

CC x NIT No
Forma Minerva 20-05 Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis REV. 05-2003

Recibo de Caja
minerva 20-05

Ciudad DD MM AA
Fecha $
Pagado a

Por concepto de

La suma de (en letra)

Cheque No Banco Sucursal Efectivo

Codigo Cuenta Debito Creditos Firma y Sello

CC NIT No
Forma Minerva 20-05 Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis REV. 05-2003
COMPROBANTE DE EGRESO

MINERVA 20-07 No. 258445122


Ciudad
Fecha
D M A Valor
$
Pagado a

Por concepto de

La suma de (en letra)

CONTABILIZACION CHEQUE No BANCO

Codigo P.U.C. Cuenta Debito Créditos Sucursal Efectivo


Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado Aprobado Contabilizado C.C. N/T No.


FECHA DE RECIBIDO D M A
NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de Comercio
Forma minerva

COMPROBANTE DE EGRESO

MINERVA 20-07 No.


Ciudad
Fecha
D M A Valor
$
Pagado a

Por concepto de

La suma de (en letra)

CONTABILIZACION CHEQUE No BANCO

Codigo P.U.C. Cuenta Debito Créditos Sucursal Efectivo


Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado Aprobado Contabilizado C.C. N/T No.


FECHA DE RECIBIDO D M A
NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de Comercio
Forma minerva
CHEQUE No 234628
ESTALECIMIENTO

351 - VILLAVICENCIO BANCARIO

CRA. 31 No. 39 - 51 Día Mes Año

$
PAGUESE A

LA SUMA DE

MONEDA CTE. S9BIR8 2065280 CO

FIRMA
3¦¦' I:00 1 5 "' 0036I:
2065280

CHEQUE No 435872

351 - VILLAVICENCIO ESTABLECIMIENTO

CRA. 31 No. 39 - 51 BANCARIO Día Mes Año

10 1 2018 $ 45,666,808

PAGUESE A tubo s.a

LA SUMA DE ciuarenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos ocho

pesos
MONEDA CTE. S9BIR8 2065280 CO

alam
FIRMA

2065280
COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO O CHEQUE LOCAL BCSC


NIT. 860.007.335-4
CIUDAD AÑO MES DIA VALOR TOTAL EFECTIVO
8625345
CUENTA DE CUENTA BCO No CUENTA DEL CHEQUE No CHEQUE VALOR
AHORROS CORRIENTE

TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO VALOR


NUMERO DE CHEQUES
TOTAL

COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO O CHEQUE LOCAL BCSC


NIT. 860.007.335-4
CIUDAD AÑO MES DIA VALOR TOTAL EFECTIVO
4635268
CUENTA DE CUENTA BCO No CUENTA DEL CHEQUE No CHEQUE VALOR
AHORROS CORRIENTE

TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO VALOR


NUMERO DE CHEQUES
TOTAL
Nota Crédito
minerva 40-13 No.
Señor (es) Nit. DD MM AA
Fecha

Dirección Cuenta Nº

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto Valor

Valor (en letras) $


Código Débitos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada

Forma minerva 40-13 Disañada y actualizada según la Ley por Legis


NOTA DE
CONTABILIDAD No.
FORMA MINERVA
DETALLE Día Mes Año
Fecha

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTOS DE PRUEBA


CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NUEVO CODIGO DE COMERCIO LEGIS $ 0154


DETALLE: FECHA D IA MES AÑO
Vr. Aporte social representado en un Terreno ubicado en la Av. Alfonso Lopez 12 FEB 2013
del Barrio Teusacá, adquirido por escritura pública 345 de la Notaría 1a. V/cio.
el 17 de enero de 1999, de propiedad del señor Gustavo Castro Marin, c.c. 3,289,654 de Villavicencio

CÓDIGO
CUENTAS DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1504 TERRENOS $ 24,000,000
150405 Terrenos Urbanos $ 24,000,000

3115 APORTES SOCIALES $ 24,000,000


311505 Cuotas o partes de interés social $ 24,000,000
SUMAS IGUALES $ 24,000,000 $ 24,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO


DETALLE: FECHA D IA MES AÑO
Vr. Compra chequera Bancolombia serie 123120 - 123220 01 mzo 2013
Cta. Cte. 636-56321-5

CÓDIGO
CUENTAS DETALLE PARCIAL DEBE HABER
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 150,000
530505 Gastos Bancarios $ 150,000

1110 BANCOS $ 150,000


11100501 Bancolombia $ 150,000
SUMAS IGUALES $ 150,000 $ 150,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DETALLE: FECHA D IA MES AÑO


Vr. Compra chequera Davivienda serie 147250 - 147350 02 mzo 2013
Cta. Cte. 524-98765-4
CÓDIGO
CUENTAS DETALLE PARCIAL DEBE HABER
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 150,000
530505 Gastos Bancarios $ 150,000

1110 BANCOS $ 150,000


11100502 Davivienda $ 150,000
SUMAS IGUALES $ 150,000 $ 150,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO


RECIBO DE
CAJA MENOR
FORMA P&P - 04-2002
FECHA
No.
PAGADO A:
$
POR CONCEPTO DE:

VALOR (en letra)

CODIGO FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO
C.C. / NIT
FORMA P&P - 04212

RECIBO DE
CAJA MENOR
FORMA P&P - 04-2002
FECHA
No.
PAGADO A:
$
POR CONCEPTO DE:

VALOR (en letra)

CODIGO FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO
C.C. / NIT
FORMA P&P - 04212
No. LETRA DE CAMBIO Por $
(SIN PROTESTO)
1.__________________________________________________

1._________________________________________________

1._________________________________________________
NIT. O C.C._________________________________________

NIT. O C.C._________________________________________

SEÑOR

EL DIA DE SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE


NIT. O C.C._________________________________

EN A LA ORDEN DE

EXACTOS
PESOS MONEDA LEGAL, MÁS INTERESES POR RETARDO A ................% MENSUAL A TODAS LAS PARTES

DE ESTA LETRA QUEDAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA

ACEPTACIÓN Y EL PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.

C.C. O Nit.

de DIRECCIÓN

Ciudad Fecha TELÉFONO


LETRA DE CAMBIO
ACEPTADO
GIRADOS
fecha: No. Por $
Señor (es):

se servira (n) ud.(s) pagar solidariamente en


Por esta unca de cambio sin protesto. Excusado el aviso de rechazo a
la orden de
la cantidad de
pesos m/l en cuotas (s) de $ mas intereses durante el plazo del
( %) mensual y de mora a la tasa maxima legal autorizada
DIRECCION ACEPTANTES TELEFONOS
1
2
3 (GIROS)

LETRA DE CAMBIO
ACEPTADO fecha: No. Por $
GIRADOS

Señor (es):

se servira (n) ud.(s) pagar solidariamente en


Por esta unca de cambio sin protesto. Excusado el aviso de rechazo a
la orden de
la cantidad de
pesos m/l en cuotas (s) de $ mas intereses durante el plazo del
( %) mensual y de mora a la tasa maxima legal autorizada
DIRECCION ACEPTANTES TELEFONOS
1
2
3 (GIROS)
DATOS DE LA EMPRESA NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
PE RI O DO DE PAG O : DEL: AL:

DEVENGADO DEDUCCIONES RECIBI CONFORME


SUELDO DIAS/
NOMBRE DEL EMPLEADO / CODIGO AUXILIO TOTAL APORTES APORTES FDO. SOL. TOTAL NETO A PAGAR
BASICO H.TRAB. BASICO H. EXTRAS COMISIONES PRÉSTAMOS RTE. FUENTE
TRANS. DEVENGADO SALUD PENSIÓN PENSIONAL DEDUCCIONES
FIRMA Y C.C.
0

TOTALES $ 0 0

CODIFICACION CONTABLE CODIFICACION CONTABLE CODIFICACION CONTABLE APROPIACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES OBSERVACIONES:
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
VIENEN: $ 0 0 VIENEN: $ 0 0 CESANTIAS 0 VIENEN: 0
PRIMA 0 SALUD 0
VACACIONES 0 PENSION 0
INT. CESANTIAS 0
SENA 0
COFREM 0
I.C.B.F. 0
A.R.L. 0

TOTAL
PASAN: $ 0 0 PASAN: $ 0 0 TOTALES $ 0 0 PASAN: 0
APROPIADO
0

S.M.L.V. 781,242 AUX.TRANSPORTE 88,211


No.
FECHA:

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

HOJA No. 1 DE 1 PASAN TOTAL


PREPARADO REVISADO APROBADO DIARIO AUXILIARES
PREPARADO REVISADO APROBADO DIARIO AUXILIARES
ASIENTOS CONTABLES

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER


LIBRO AUXILIAR
CLASE
GRUPO
CUENTA
SUBCUENTA CÓDIGO

FECHA
DETALLE DEBE HABER SALDO
DD MM AA
LIBRO AUXILIAR
CLASE
GRUPO
CUENTA
SUBCUENTA CÓDIGO

FECHA
DETALLE DEBE HABER SALDO
DD MM AA

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