Está en la página 1de 63

Identificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y
Controles

Carlos Omar Escalante Díaz


Medicina Ocupacional y del Medio
Ambiente
CMP 64928
I. INTRODUCCIÓN - EVALUACIÓN
GENERAL DE RIESGOS LABORALES
CONDICIONES GENERALES
1.- Todas las áreas de la empresa deben elaborar el IPERC utilizando la
metodología apropiada a la realidad de cada empresa.

2.- La IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS y la EVALUACIÓN DE RIESGOS se


realizará con una Frecuencia Anual mínimo para las actividades regulares
o cuando::

▪ Cambien las condiciones de trabajo.


▪ Existan modificaciones físicas en la infraestructura.
▪ Se realicen cambios en los procesos.
▪ Se lleven a cabo nuevos proyectos de inversión.
▪ Se adquiera nuevo equipamiento y/o materiales.

Articulo 57, Ley 29783


II. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

La evaluación inicial de riesgos debe


realizarse en cada PUESTO DE TRABAJO del Artículo 77, Reglamento de
empleador, por personal competente, en la Ley 29783, DS
consulta con los trabajadores y sus 005-2012-TR
representantes ante el Comité o Supervisor y
Salud en el Trabajo.

Esta evaluación debe considerar las condiciones existentes o


previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo
ocupe, por sus características personales o estado de salud
conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas
condiciones. También incluye, determinar si los controles
previstos o existentes son adecuados

MEDIO AMBIENTE ORGANIZACÓN


SEGURIDAD LABORAL
DEL TRABAJO DEL TRABAJO
TERMINOLOGÍA
•ACTO
SUBESTANDAR:
– Todo acto u omisión
del trabajador que
lo desvía del
procedimiento o de
la manera aceptada
como correcta para
la ejecución de una
tarea.
ACTO SUBESTANDAR –
EJEMPLOS
• Operación de equipo sin autorización.
• Mantener el equipo en operación.
• Falla para asegurar.
• Operaciones a velocidades inseguras.
• Convertir dispositivos de seguridad en
inoperativos.
• Remoción de dispositivos de salud y seguridad.
• Uso de equipo defectuoso.
• Uso inapropiado del equipo de protección
personal.
TERMINOLOGÍA

•CONDICIÓN SUBESTANDAR:
–Entornos y posibles fallas en
el ambiente, área de trabajo
maquinaria y equipos en
general.
CONDICIÓN SUBESTANDARD –
EJEMPLOS
• Guardas o barreras inadecuadas.
• EPP inadecuado o inapropiado.
• Equipos, herramientas o materiales
defectuosos.
• Áreas restringidas o congestionadas.
• Sístemas o señales de alerta inadecuados.
• Desorden, orden y limpieza pobre.
SECUENCIALIDAD DE UN ACCIDENTE
PELIGRO

• PERSONA
ACCIDENTE DAÑO • PROPIEDAD
RIESGO ENFERMEDAD • PROCESO

PÉRDIDA
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y
IPER
EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y

CONTROL IPERC
DEFINICIÓN DE PELIGRO
ISO 45001:2018

PELIGRO

Fuente con un potencial


para causar lesiones y
deterioro de la salud.

A LAS PERSONAS, EQUIPOS, PROCESOS


Y AMBIENTE
EJEMPLOS DE PELIGRO

PELIGRO: PELIGRO:
✔ Piso resbaladizo
✔ Cableado eléctrico deteriorado
✔ Cableado eléctrico y cajas de red
sobresalen del nivel piso
DEFINICIÓN DE RIESGO
D.S. N° 005-2012-TR, Glosario de Términos

RIESGO

PROBABILIDAD DE QUE
UN PELIGRO SE
MATERIALICE EN
DETERMINADAS
CONDICIONES Y GENERE
DAÑOS

A LAS PERSONAS, EQUIPOS


Y AMBIENTE
RELACIÓN DE PELIGRO – RIESGO

PELIGRO RIESGO
Piso resbaladizo Probabilidad de resbalar
Caer sobre el piso y dañar a la persona
RELACIÓN DE PELIGRO – RIESGO

PELIGRO RIESGO
• Cableado eléctrico deteriorado Cortocircuito
• Cableado eléctrico y cajas de red Probabilidad de incendio
sobresalen del nivel piso
RELACIÓN DE PELIGRO – RIESGO
PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA

RUIDO EXPOSICIÓN A SONIDO HIPOACUSIA


SUSTANCIAS RESIDUALES DE PÉRDIDA DE
INHALACIÓN DE GASES
PROCESOS SENSIBILIDAD
PESO EXCEDENTE A LA TORCEDURA CONTRACTURA LESIONES DE
CARGA PERMITIDA MUSCULAR O DE DISCOS ESPALDA
FRUSTRACION Y
MONOTONÍA DEL TRABAJO ESTRÉS
PATOLOGÍA
LESIONES Y
ROCA FISURADA DESPREDIMIENTO
ACCIDENTES
CONTUSIÓN
PISO RESBALOSO CON CERA CAÍDA A UN MISMO NIVEL
CRANEAL
PÉRDIDA DE
TALADRO NEUMÁTICO EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
SENSIBILIDAD
FAJA DE MÁQUINA SIN LESIONES Y
ATRAPAMIENTO
PROTECCIÓN ACCIDENTES
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros Físicos.- Todo tipo de energía a la que los
trabajadores están expuestos.

Ruido
Temperatura extrema
Radiación
Presiones anormales
Iluminación excesiva o
deficiente
Vibraciones.
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros Químicos.- todo aquel elemento que puede
ingresar al cuerpo.

✔ Polvos
✔ Humos metálicos
✔ Gases
✔ Vapores
✔ Neblina
✔ Sustancias toxicas
✔ Agentes químicos.
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros Biológicos.- son todos los microorganismos
que potencialmente provocan daño.

✔ Virus
✔ Organismos microbiológicos
✔ Hongos
✔ Vectores (ratas, insectos).
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros Mecánicos.- se considera a las características
de los equipos.

▪ Partes en movimiento
▪ Equipos sin protección
▪ Herramientas inadecuadas
▪ Proyección de partículas
▪ Instalaciones
▪ Rotor mal ubicado
▪ Partes presurizadas, etc.
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros Eléctricos.- relacionados con la electricidad.

• Cables con energía eléctrica.


• Cables eléctricos energizados
en el piso.
• Interruptores/ tomacorrientes
inadecuados, rotos.
• Cajas contactoras.
• Sobrecarga de líneas
energizadas.
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Factores de Riesgo Disergonómicos.- Aquellos que
afectan al trabajador en su labor propiamente dicha.

❖ Sobreesfuerzos físicos.
❖ Posturas inadecuadas.
❖ Trabajos nocturnos
❖ Monotonía y repetitividad
❖ Otras situaciones que causen
stress físico y psicológico.
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO LOCATIVO

✔ Superficie de piso agrietados,


resbaladizos, húmedos.
✔ Inadecuada posición de
objetos en altura.
✔ Almacenamiento inadecuado
de materiales.
✔ Apilamiento inadecuado.
✔ Inadecuada disposición de
desechos hospitalarios.
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros Ambientales.- relacionados al medio
ambiente.

✔ Inundaciones.
✔ Oscuridad.
✔ Clima inclemente.
✔ Terremotos.
✔ Derrames de aceites y pisos
resbalosos.
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS

RM – 375 – 2008 – TR
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Proceso de
reconocimiento de
una situación de
peligro existente y
definición de sus
Características.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

QUIÉN? CON CUANDO ? COMO?


O QUÉ?
QUIÉNES?

PERSONA(S) QUE MATERIALES, FECHA Y PROCEDIMIENTO


REALIZARÁN EL HERRAMIENTAS, HORARIO
TRABAJO EQUIPOS

¿COMO AFECTA LA ACTIVIDAD A LAS PERSONAS,


EQUIPOS, MATERIALES Y AMBIENTE?

Listar todos los peligros que pueda y el


grado de peligrosidad en su opinión.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué fuentes de peligros existen en el área?

¿Qué cantidad y tipos de energías están presentes?

¿Cuales son las direcciones de flujos de energía


deseados y no deseados?
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Están las energías bajo control?
Considere: Eléctrica, Mecánica, Química, Sonora,
Térmica

¿Cuales son los blancos de la energía no deseada?

¿Es el proceso de trabajo correcto?


Considere: Gente competente, Prácticas de
trabajo seguras, Ambiente de trabajo controlado.

¿Cuales son los escenarios de accidentes y que


medidas de control existen para prevenirlos?
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

AREA PROCEDIMIEN/ TIPO DE RIESGOS


TAREA PELIGROS OBSERVACION
GEOGRAFICA ACTVIDAD RIESGO ASOCIADOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO
D.S. N° 005-2012-TR, Glosario de Términos

Es el proceso posterior a la identificación de los


peligros, que permite valorar el nivel, grado,
gravedad de los mismos proporcionando la
información necesaria para que el empleador se
encuentre en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo
de acciones preventivas que debe adoptar.

RIESGO = Probabilidad x Consecuencias


NIVEL RIESGO (NR) = Nivel Probabilidad (NP) x
Nivel Consecuencias (NC)
EVALUACIÓN DEL RIESGO
RIESGO = Frecuencia (Probabilidad) x
Severidad (Consecuencias)

FRECUENCIA SEVERIDAD
Es la cantidad de Es la consecuencia
veces en que se de un evento
presenta un evento específico y
específico por un representa el costo
periodo de tiempo del daño, pérdida o
dado. lesión.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
En la fase de evaluación de riesgos se debe determinar el riesgo
asociado con los peligros

▪ Evaluar toda la información registrada.


▪ Priorizar los puntos identificados.
▪ Evaluar tasas de FRECUENCIA.
▪ Evaluar tasas de SEVERIDAD.
▪ Determinar el potencial de crecimiento.
▪ Evaluar la efectividad de las medidas de control.
▪ Determinar las tasas.
▪ Ubicar las tasas en la matriz de riesgos.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todo personal (contratistas ,


visitantes)
El
procedimien Peligros fuera del lugar de trabajo
to debe
tomar en Peligros en la proximidad del lugar de trabajo
cuenta:
Infraestructura, equipos y materiales

Cambio o propuestas de cambios en la


organización, actividades o materiales.
Modificaciones del S&SO (incluyendo
temporales)
Diseño del lugar de trabajo (procesos,
instalaciones, maquinaria, procedimientos,
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS
¿Cómo identificar los peligros en la
organización o centro de trabajo?
Mediante la observación de las actividades diarias
del trabajador.
Comparando con mejores practicas de
organizaciones similares.

Entrevistas y encuestas.

Visitas e inspecciones.

Análisis de procesos.

Los procesos de identificación de peligros deben aplicarse


en situaciones normales, ocasionales o de emergencia.
Se debe considerar tanto a trabajadores/empleados
como a visitantes y contratistas.
IDENTIFICACIÓN DEPELIGROS
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Y Y
EVALUACIÓN
EVALUACION DEDERIESGOS
RIESGOS
Paso 1
Identificar los
peligros

Paso 5 Paso 2
Revisión y monitoreo Evaluar el
riesgo

Paso 4 Paso 3
Implementar las Decidir las medidas
Medidas de control De control
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS IPERC

El tener todas las Fuentes de Peligro identificadas y sus Riesgos


respectivos evaluados, nos servirá para darnos cuenta de cuáles son los
riesgos que, por tener un mayor valor, deben ser conocidos por todos y
atendidos prioritariamente.

Los Controles que posibilitan la


disminución del Riesgo Residual hacia
un nivel Medio o Bajo, deben estar
especificados en los PETS, los cuales
deben ser realizados junto con los
trabajadores, en el formato adecuado y
divulgados a todo el personal.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación del riesgo se utiliza para


PRIORIZAR los riesgos de acuerdo a su nivel de
CRITICIDAD.
El RIESGO se evalúa en función de la
PROBABILIDAD de que ocurra un daño y las
CONSECUENCIAS del mismo.

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA


METODO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO – ESPAÑA

NR: Nivel de Riesgo

NR = NP x NC NP: Nivel de Probabilidad


NC: Nivel de Consecuencias

ND: Nivel de Deficiencia


NP = ND x NE NE: Nivel de Exposición
NIVEL DE DEFICIENCIA

Es la magnitud de la vinculación esperable


entre el conjunto de factores de riesgo
considerados y su relación causal directa
con el posible accidente.
NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE ND SIGNIFICADO
DEFICIENCIA
Muy Deficiente 10 Se han detectado factores de riesgo significativos
(MD) que determinan como muy posible la generación de
fallos. El conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo resulta ineficaz.
Deficiente 6 Se ha detectado algún factor de riesgo significativo
(D) que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes se ve reducida
de forma apreciable.
Mejorable 2 Se han detectado factores de riesgo de menor
(M) importancia. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve
reducida de forma apreciable.
Aceptable --- No se ha detectado anomalía destacable alguna. El
(A) riesgo esta controlado. No se valora.
NIVEL DE DEFICIENCIA
Se considera idóneo el empleo de cuestionarios de chequeo para determinar el Nivel
de Deficiencia, para analizar posibles factores de riesgo de cada situación.
EJEMPLO: Riesgos de golpes, cortes y proyecciones en herramientas manuales
CUESTIONARIO DE CHEQUEO SI NO
1. Las herramientas están ajustadas al trabajo a realizar.
1.1 Las herramientas son de buena calidad.
1.2 Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza.
2. La cantidad de herramientas disponibles es insuficiente en función del proceso productivo
y personas.
3. Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación ordenada de las herramientas
(paneles, cajas, etc).
4. Cuando no se utilizan las herramientas cortantes o punzantes, se disponen con los
protectores adecuados.
5. Se observan hábitos correctos de trabajo.
5.1 Los trabajos se hacen de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos.
5.2 Los trabajadores están adiestrados en el manejo de herramientas.
5.3 Se usan equipos de protección personal cuando se pueden producir riesgos de
proyecciones.
NIVEL DE DEFICIENCIA
CRITERIO DE VALORACIÓN
Se valorará la situación como MUY DEFICIENTE cuando se haya
respondido NO a una o mas de las cuestiones 5, 5.2, 5.3.
Se valorará la situación como DEFICIENTE cuando no siendo
muy deficiente, se haya respondido negativamente a la
cuestión 1.
Se valorará la situación como MEJORABLE cuando no siendo
muy deficiente ni deficiente se haya respondido
negativamente a una o mas de las cuestiones 1.1, 1.2, 2.3, 5.1.
Se valorará la situación como ACEPTABLE en los demás casos.

▪ Se utiliza: Check list, revisión y registro de


equipos, inspecciones mensuales,
mantenimiento preventivo, auditorias,
evaluación de riesgos .
NIVEL DE EXPOSICIÓN

Es una medida de la frecuencia con la que


se da exposición al riesgo. Para un riesgo
concreto, el nivel de exposición se puede
estimar en función de los tiempos de
permanencia en áreas de trabajo,
operaciones en máquinas, etc.
NIVEL DE EXPOSICIÓN
NIVEL DE PROBABILIDAD

NR = NP x NC

NP = ND x NE
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE NP SIGNIFICADO
PROBABILIDAD
Muy Alta Entre Situación deficiente con exposición continuada, o muy
(MA) 40 y 24 deficiente con exposición frecuente. Normalmente la
materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alta Entre Situación deficiente con exposición frecuente u
(A) 20 y 10 ocasional, o bien situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica. La materialización
del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo
de vida laboral.
Media Entre Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
(M) 8y6 situación mejorable con exposición continuada o
frecuente. Es posible que suceda daño alguna vez.
Baja Entre Situación mejorable con exposición ocasional o
(B) 4y2 esporádica. No es esperable que se materialice el
riesgo, aunque puede ser concebible.
NIVEL DE CONSECUENCIAS

Se ha establecido un doble significado: por un lado


se han categorizado los daños físicos y, por otro, los
daños materiales. Ambos significados deben ser
considerados independientemente, teniendo mas
peso el daño a las personas que los daños
materiales.
NIVEL DE CONSECUENCIAS

NIVEL DE NC SIGNIFICADO
CONSECUENCIAS DAÑOS PERSONALES DAÑOS MATERIALES
Mortal o 100 1 muerto o más Destrucción total del
catastrofico (M) sistema (difícil renovarlo)
Muy Grave 60 Lesiones graves que Destrucción parcial del
(MG) pueden ser sistema (compleja y
irreparables costosa reparación)
Grave 25 Lesiones con Se requiere paro de
(G) incapacidad proceso para efectuar la
transitoria (IT) reparación.
Leve 10 Pequeñas lesiones Reparable sin necesidad
(L) que requieren de paro del proceso.
hospitalización
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIÓN (NI)

NR = NP x NC
Los niveles de intervención tienen un valor orientativo.
Para priorizar un programa de inversiones y mejoras, es
imprescindible introducir la componente económica y
el ámbito de influencia de la intervención.
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIÓN (NI)
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIÓN (NI)

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN


NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIÓN (NI)
NIVELES DE RIESGO

CONSECUENCIAS
Ligeramente Dañino Extremadamente
dañino dañino
PRO Baja Riesgo Trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
BABI Media Riesgo tolerable Riesgo tolerable Riesgo importante
LI
DAD Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable
TABLA DE NIVEL DE RIESGO

PONDERACIÓN NIVEL DE ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN


RIESGO

4000 - 1440 Intolerable Situación critica, corrección urgente. No debe comenzarse ni continuar
el trabajo hasta que no se haya controlado el riesgo.

1200 – 600 Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando,
debe controlarse el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

500 – 240 Moderado Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
de tiempo determinado.

200 – 50 Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren


comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.

40 – 20 Trivial No se requiere acción específica.


MÉTODO SUGERIDO POR MTPE
MÉTODO SUGERIDO POR MTPE
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
PELIGRO RIESGO
P1 R1

Índice de Índice de Índice de Índice de


Expuestos Procedimientos Capacitación y Frecuencia de
Valor (IE) – de Trabajo Entrenamiento Exposición
Personas (IPT) (ICE) (IF)
expuestas
Existencia e Personal entrenado Al menos una vez
implementación identifica y controla el al año.
1 1–3
satisfactoria peligro
Esporádicamente

Existencia e Personal entrenado Ocasionalmente al


2 4–8 implementación identifica pero no mes
Parcial controla el peligro

Existe pero no se ha Personal entrenado no Eventualmente a la


3 9 – 15 implementado identifica ni controla semana
el peligro

No Existe Personal no entrenado Continuamente


4 > 15 diario

Índice de Probabilidad:
IP = IE + IPT + ICE + IF
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL

ÍNDICE DE SEVERIDAD

Valor del Índice de Severidad (IS)


Índice

1 LEVE (Lesión sin Incapacidad)

MODERADO (Lesión con Incapacidad


2
Temporal)

GRAVE (Lesión con Incapacidad


3
Permanente)

4 MORTAL (Fatal)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

IS = IS
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL

VALORACIÓN DEL RIESGO

IP = IE + IPT + ICE + IF = 8

IS = 4

MRL = 8 X 4 = 32
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
CRITERIOS
DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y PRIORIZACIÓN DE CONTROL

Magnitud
del Riesgo Calificación del
Grado de Riesgo Prioridad
Laboral Riesgo
(MRL)
Alto
DE 32 A 64 I SIGNIFICATIVO
(Inaceptable)
NO
DE 9 A 31 Moderado II
SIGNIFICATIVO
NO
DE 4 A 8 Bajo III
SIGNIFICATIVO
Las condiciones para que un riesgo sea considerado significativo:

❖ Cuando MRL es mayor o igual a 32.

❖ Cuando la severidad es fatal.


EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Para aplicar los controles en la


evaluación de riesgos debe
seguir el siguiente criterio:
Eliminación.
Sustitución.
Controles de ingeniería.
Señalización, alertas y/o
controles administrativos.
Uso de EPP.
TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA

62
TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA

También podría gustarte