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Tacna, 16 de diciembre del 2017

Señores

Presente

Estimados Señores
Complementariamente a nuestra auditoria de estados financieros por los
ejercicios correspondientes a los años examinados, hemos evaluado el sistema
de control interno y contable de la sociedad con el propósito de establecer una
base de contabilidad para determinar la naturaleza y el alcance y oportunidad de
los procedimientos de auditoria que deben efectuarse para emitir una opinión
sobre dichos estados financieros.
Nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno y contable de la
sociedad han surgido algunas observaciones y recomendaciones que estamos
poniendo a su consideración a fin que se tomen las acciones correctivas del
caso.

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