FINANCIERA
LIQUIDACION FINANCIERA
1. DATOS GENERALES
La municipalidad Distrital de Mazamari, según presupuesto programado para los años 2015 y 2016,
ejecutó el Obra: "CREACION DE LA COBERTURA DE LA OFICINA DE ALMACEN Y MAQUINARIAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN", cuyos datos
son:
TOTAL
EJECUCION S/.764,430.38 100.00%
La documentación de los gastos realizados en la ejecución del presente Obra, son mostrados en
los cuadros que se adjuntan, los mismos que tienen como fuente los Comprobantes de pago de
la Municipalidad Distrital de Mazamari, según reportes del SIAF, vale decir Órdenes de Compra y
de Servicio, registros SIAF, tipos de comprobantes y números, proveedores, N° de giro, etc.
Debido a que el obra de Cobertura fue realizado, es necesario trasladar el costo del
expediente técnico al costo del obra, para ello registramos la Nota de contabilidad
N°020000 - 013.
Recomendaciones:
• A la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Oficina de Contabilidad
deberá efectuar la actualización y traslado de las cuentas patrimoniales.
• Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realice la rebaja del Certificado de
Crédito Presupuestario, por el saldo existente por el importe de S/. 12,775.62 soles.
• Los documentos fuentes de carácter financiero, así como los que dieron lugar a la
presente liquidación deben mantenerse en un lugar que brinden seguridad en cuanto a su
custodia.
• Se deben realizar las coordinaciones necesarias para realizar los trámites pertinentes, a
fin de que se efectivice la transferencia de la Obra a la entidad correspondiente, tal y como
lo estipula el numeral 12, del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG,
donde menciona expresamente: “Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega
de la Obra a la entidad o Unidad Orgánica especializada la cual se encargara de su
operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.”
Sin embargo, no habría transferencia de la Obra, en este caso, ya que la encargada a
hacer el mantenimiento para ofrecer el servicio de Semaforización, es la misma
Municipalidad.
• Corregir la NEA correspondiente a la Obra, ya que en el precio unitario de las LAMPAS
DERECHAS corresponde a S/.32.00 Soles, según factura 001-00424, del Proveedor INGA
PAUCAR SARA CRISTINA y O/C N° 309/SGL del año 2016, pero en la NEA emitida y
firmada el 23/12/2016, para dicho material se pone S/. 28.00 Soles como costo unitario, por
lo tanto el saldo de Materiales Sobrantes debería sumar a S/. 991.00 Soles.