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PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SG SSOMA YAMEVA

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y Revisión 00


EVALUACIÒN DE RIESGOS Fecha 26/02/18
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METODOLOGIA IPER

1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para la continua Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos y determinación de los controles necesarios para
reducirlos o eliminarlos.

2. ALCANCE
Incluye a todo el personal YAMEVA S.A.C. en la totalidad de operaciones del
proyecto CLINICA AVIVA.

3. RESPONSABILIDAD
La identificación de los peligros es responsabilidad de los encargados de las
diferentes áreas de la empresa, con participación del especialista en SST y los
trabajadores.

4. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad; o la combinación de ellas.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento
o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que
pueda provocar el evento o la exposición.
Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro
existente y definición de sus características.
Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluación de riesgo derivado de un peligro
teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de decisión si el
riesgo es aceptable o no.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Un accidente es un incidente con lesión o enfermedad.
Un casi accidente es un incidente donde no existe lesión o enfermedad.
IPER: Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos
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5. IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS Y EVALUACIÒN DE RIESGOS


5.1 Definición de los niveles de riesgo.
Riesgo Intolerable (IT): Situación inesperada que puede convertirse en fuera
de control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al
medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Riesgo Importante (IM): Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo
hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se ésta realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Riesgo Moderado (M): Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado
en donde los controles deben mantenerse en forma permanente.
Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo,
se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Riesgo Trivial: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel
soportable, habiendo respetado la Política y obligaciones legales, no necesita
adoptar ninguna acción.
5.2 Identificación del peligro
Es herramienta importante del sistema de gestión, la cual permite conocer en
los diferentes procesos, las condiciones o situaciones que pueden causar
lesiones y enfermedades a las personas; así como otros daños.

5.3 Evaluación del riesgo


Es una herramienta de planificación del sistema de gestión, permite priorizar
los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Las acciones
preventivas se desarrollarán en función de los riesgos priorizados.

El riesgo se evalúa en función de la prioridad de que ocurra el daño y las


consecuencias del mismo.

R=CxP
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Para establecer el Nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en


cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son
adecuadas según la escala:

TABLA Nª 1 NIVEL DE PROBABILIDAD

BAJA El daño ocurrirá rara vez


MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre

5.4 El Nivel de Exposición (NE), es una medida de la frecuencia que da la


exposición al riesgo. Habitualmente vendrá dado por el tiempo de permanencia
en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con
maquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta según:

TABLA Nº2
NIVEL DE EXPOSICIÒN

Alguna vez en su jornada y con periodo


ESPORADICAMENTE 1 corto de tiempo.
Al menos una vez al año
Varias veces en su jornada laboral,
EVENTUALMENTE 2
aunque sea con tiempos cortos
Continuamente o varias veces en su
PERMANENTEMENTE 3 jornada laboral con tiempo prolongado.
Al menos una vez al día

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del


daño, según la matriz:

6. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DE RIESGO


Antes de dar inicio a las Obras, se realiza la Matriz de Identificación de Peligro en
donde se indica el valor de riesgo asignado a cada una de las actividades.
El Ing. de Campo usará permanentemente la Matriz a fin de que por medio de esta
herramienta desarrolle la Matriz de Control Operacional.
La Matriz de Identificación de Peligro debe estar publicada en obra y ser de
conocimiento a todos los trabajadores.
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TABLA Nº3
MATRIZ DE IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS Y EVALUACIÒN DE RIESGOS

ESTIMACION DEL NIVEL


PROBABILIDAD
RIESGO
INDICE SEVERIDAD

PERSONAS PROCEDIMIENTO EXPOSICION AL GRADO DE


CAPACITACION PUNTAJE
EXPUESTAS EXISTENTES RIESGO RIESGO

Lesión sin
Al menos una vez al
incapacidad Trivial (T) 4
año (S)
Personal (S)
Existen son
entrenado.
1 De 1 a 3 satisfactorios y
Conoce el peligro
suficientes
y lo previene
Esporadicamente Incomodidad
Tolerable (TO) De 5 a 8
(SO) (SO)

Lesión con
Al menos una vez al
incapacidad Moderado(M) De 9 a 16
mes (S)
Personal temporal (S)
parcialmente
Existen
entrenado,
parcialmente y no
2 De 4 a 12 conoce el peligro,
son satisfactorios o
pero no toma
suficientes
acciones de Daño a la
control Importante
Eventualmente (SO) salud De 17 a 24
(IM)
reversible

Lesión con
Al menos una vez al incapacidad
Intolerable (IT) De 25 a 36
día (S) permanente
Personal no (S)
entrenado, no
3 Mas de 12 No existe conoce el peligro,
no toma acciones
de control Daño a la
Permanentemente
salud
(SO)
irreversible

6.1 Probabilidad
La probabilidad se evalúa en función al índice de número de personas
expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de capacitación, índice
de exposición al riesgo, de la siguiente manera:
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TABLA Nº4
NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS (A):

Índice Personas Expuestas (A)

1 De 1 a 3

2 De 4 a 12

3 Más de 12

TABLA Nº5
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

Índice Procedimientos existentes (B)

Existen son satisfactorios y suficientes


1

Existen parcialmente y no son


2
satisfactorios o suficientes

3 No existen

TABLA Nº6
CAPACITACIÓN (C):

Índice Capacitación (C):

Personal entrenado. Conoce el peligro y lo


1 previene.

Personal parcialmente entrenado, conoce


el peligro, pero no toma acciones de
2
control.

Personal no entrenado, no conoce el


3 peligro, no toma acciones de control.

TABLA Nº7
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EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

Índice Exposición al riesgo (D)

Al menos una vez al año


1 Esporádicamente.
Alguna vez en su jornada laboral y con
periodo corto de tiempo
Al menos una vez al mes
2
Eventualmente

Al menos una vez al día


3
Permanente

El índice de probabilidad se evalúa en función a la suma de los índices anteriormente


identificados:
Índice de Probabilidad (IP) = A + B + C + D
Siendo:
A: Índice de número de personas expuestas
B: Índice de procedimientos existentes
C: Índice de capacitación
D: Índice de exposición al riesgo.

6.2 Consecuencia
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse
la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según la Tabla que se
presenta a continuación:
TABLA Nª 9
CONSECUENCIA

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes,


irritación a los ojos por polvo.
LIGERAMENTE DAÑINO
Molestias e incomodidades; dolor de
cabeza, disconfort
Lesión con incapacidad temporal;
fracturas menores.
DAÑINO Daños a la salud reversible: sordera,
dermatitis, asma, trastornos músculo-
esqueléticos
Lesión con incapacidad permanente:
amputaciones, fracturas mayores,
EXTREMADAMENTE DAÑINO muerte.
Daño a la salud irreversible; lesiones
múltiples, lesiones fatales.
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Para determinar el valor del riesgo se multiplica el índice de Probabilidad con el índice
de Severidad (Consecuencia), de la siguiente manera:
Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de Severidad
Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

TABLA Nº10
VALORACION DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACION / SIGNIFICADO

Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción
4

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se


deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
Tolerable
supongan una carga económica importante.
5-8
Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las


inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
Moderado
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias
9 - 16
extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una
acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad
de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el


riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
Importante
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
17 - 24
se esta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca


Intolerable
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
25 - 36
ilimitados, debe prohibirse el trabajo
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Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de


acuerdo a la siguiente priorización:
a) eliminación
b) sustitución
c) controles de ingeniería
d) señalización, alertas y/o controles administrativos
e) equipos de protección personal

Julio GARCIA GARCIA


SUP SSOMA YAMEVA S.A.C

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