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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

(Continuacin)

A nivel local

Lourdes Lorena Guerra Baca (2015) en su tesis El Control Interno y su Incidencia en la Gestin

de las Mypes Ubicadas en el Mercado Central de Piura, Universidad Nacional de Piura, en

concepto de Control Interno seala, se denomina Control Interno al sistema integrado de

controles, tanto financiero como de otro tipo, establecidos por la administracin de la Entidad

para llevar de manera ordenada la gestin de la organizacin y asegurar hasta donde sea

prctico y posible, la exactitud y confiabilidad de los registros, as como para proteger sus activos

y dems recursos, garantizar el cumplimiento de la poltica establecida y lograr el mximo de

eficiencia en la utilizacin de los recursos.

Conclusin

El manejo del control interno en las entidades pblicas y privadas, es una parte prioritaria para

evitar errores y fraudes y a su vez influir para realizar una auditoria posterior con ventajas

concurrentes.

Justificacin

La importancia del estudio que se presenta se enfoca a tener en cuenta el nivel

significativo de contar con un buen Sistema de Control Interno en la Unidad de

Abastecimiento,

El presente trabajo de investigacin se enfoca al tema de Control Interno, el cual

permitir desarrollar una herramienta de gestin que ayudar a la Municipalidad

Provincial de Talara alcanzar sus metas de crecimiento y desarrollo.

El resultado de este trabajo ayuda como aporte para la solucin del problema de control

de los procesos de seleccin para la adquisicin de bienes y servicios y contratacin de

obras en la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Talara.


Es de vital importancia porque va a permitir a la municipalidad desarrollar una estrategia

que le permita mejorar sus actividades de manera eficiente, efectiva y econmica para

disponer de recursos necesarios y tiles para la Municipalidad Provincial de Talara.

Hiptesis

Enunciado

El diseo de un Sistema de Control Interno mejora significativamente la gestin de la

Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Talara.

Variables

Variable independiente: Diseo de un sistema de control interno.

Variable dependiente: Gestin de la Unidad de Abastecimientos.

Objetivos

Objetivo general

Demostrar que el diseo de un sistema de control interno mejora significativamente la

gestin de la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Talara ao

2016.

Objetivos especficos

Conocer el estado de gestin de la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad

Provincial de Talara, por medio de la revisin documentaria y la observacin.

Disear un sistema de control interno adecuado a los procesos de seleccin para la

adquisicin de bienes y servicios y contratacin de obras.

Proponer e implementar el sistema de control interno diseado para la Unidad de

Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Talara.

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