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CUADRO-E

COSTOS AGUA ALCANTARILLADO
Oper. y mant. sin proyecto 60,256.00 4,700.00
Oper. y mant. Con proyecto 211,274.28 9,950.00
Periódicos
Costos de inversión 975,903.58 1,895,577.64

UADRO-E
LAGUNAS FACULTATIVAS TANQUE IMHOFF PARAMETRO AGUA
C/B
12,853.00 20,533.00 VAN 224,831.00
35305.00 20349.25 TIR 18%
1,020,652.49 1,053,864.79

ALCANTARILLADO LAGUNAS FACULT. TANQUE IMHOFF
252.00 147.00 151.00

903.Mejoramiento del sistema de Agua Potable 975.00 .58 Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado ### Construcción de Lagunas Facultativas 1020652.000.49 Capacitación 84.

S/.000.00 . 84.

USUARIOS CONEXIONES TOTAL ACTIVOS INACTIVOS TOTAL ACTIVOS INACTIVOS 83% 17% USUARIOS 236 1156 Cortados Cierre temporal 45 191 Fuente:SEMSA LIRCAY-2005 .

37 40 14.20 6.21 C=B 021-2 0.00 0.00 4.10 0.00 COMERCIAL C=A 021-1 0.44 50 22.81 3.44 40 17.61 C=B 021-2 0.90 D=B 011-2 0.00 3.35 20. IGV PENSION DE TARIFA M S/.80 2.40 0.06 6.60 3.06 1.89 LEYENDA: ● D=A 011-1 Doméstico con Agua y Desagüe ● C=B 021-2 Comercial solo con Agua ● D=B 011-2 Doméstico solo con Agua.97 31.44 40 17.28 20 5.93 D=A 011-1 0.60 1. CUADRO TARIFARIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEMSA LIRCAY COSTO POR CONSUMO COSTO COSTO MANT.57 4.50 3.18 4.26 C=B 021-2 0.18 26.90 11.60 0.00 2.21 C=A 021-1 0. 3 M 3 AGUA ALCANT.20 0.37 30 11.37 50 18.85 I=B 091-2 0.19 26.81 17.11 13.94 I=B 091-2 0.44 80 35.80 0.15 I=A 091-1 0.50 0.28 20 5.11 13.96 C=A 021-1 0.44 80 35.37 50 18.00 1.18 I=B 091-2 0.37 30 11.00 1.34 20.00 3.28 30 8.00 6.52 22.60 0.34 3.00 4.69 41.60 10.40 1.66 D=B 011-2 0.28 30 8.69 7. ● I=A 091-1 Industrial con Agua y Desagüe ● C=A 021-1 Comercial con Agua y Desagüe ● I=B 091-2 Industrial solo con Agua.10 2.96 49. 19% 19% AGUA DOMESTICO D=A 011-1 0.27 7.60 1.02 INDUSTRIAL I=A 091-1 0.37 40 14.00 2. .44 50 22.92 I=A 091-1 0.98 24.

N.02 – 91 LIRCAY CARHUAPATA R.Huancavelica. 078 MDA DEL 17.N.N.04 – 87 CHAHUARMA R. 042 MPAL DEL 26. DRA . 067 MPAL DE 1975 FUENTE : Elaborado en base a los datos obtenidos del “Directorio de Comunidades Campesinas y Nativas del Departamento de Huancavelica”.N. .08 – 92 BUENAVISTA PICHOY R. CUADRO N° 02 NUMERO DE CENTROS POBLADOS MENORES POR DISTRITOS CENTRO POBLADO DISTRITO BASE LEGAL MENOR SAN JUAN DE DIOS R. 046 SPA DEL 18.

S/N .D. DRA .93 UNION PROGRESO PATAHUASI R. 034. 049.91 PALCAS CASCABAMBA R.D.06. CUADRO N° 03 NUMERO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DISTRITOS COMUNIDAD CAMPESINA BASE LEGAL Y FECHA ALLATO RS.D.89 HUAYLLAY CHICO R.Hcva.D. 24 06.E 108 DEL 10.91.43 JATUN PATA R. 27 03.39 UCHCUPAMPA R. 017.E.DSRA.06-98 VIRGEN DEL CARMEN DE OCOPA R. 02 09.06.D. 103 DEL 14 04.84-DRA.Hcva.D.DD-XVII. 006.Hcva.DR-XVII. . S/N DEL 07.G.Hvca.96 SAN JOSE DE LLUNCHI PATAPATA R.D.04 91 SAN JUAN DDE DIOS DE LIRCAY R.DR-XVII.06.82.Hcva.06-84 YANAUTUTO BAJO R. 080.Huancavelica. 115 DEL 18. 008 DEL 03.82 CHAHUARMA R.06. 22. 025.98.92 SAN JUAN DE AHUAY R.DR-XVII. 026.54 CONSTANCIA R.D.82 CARHUAPATA R.82.DD-XVII.82. 012. 24 06. 34 DEL 30.Hcva.D.82-DR.Hcva. DEL 09 05.82 LIRCAY PALISTINO R.G.XVII-Hvca.S.XVII-Hvca.89.DSRA. 02.93. 041.Hcva. 02.64 BUENA VISTA PICHOY R.DSRA. 025. 08.S.95. 26 06.91 SAN JUAN BAUTISTA DE LIRCAY R.09-82 FUENTE : Elaborado en base a los datos obtenidos del “Directorio de Comunidades Campesinas y Nativas del Departamento de Huancavelica”.07.S.02.24.

CUADRO Nº 04 EVOLUCION DE LA POBLACION AFECTADA EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY AÑOS TOTAL 1981 2875 1993 4654 2004 6106 Fuente: INEI . Provincias y Distritos 1990-2005 *Proyección de la Poblacion Afectada con tasa 1.Censo Poblacional 1981-1993-Estimaciones y Proyecciones de Población según Departamentos.25%-INEI .

20 1.00 Fuente: Dirección Regional del Ministerio de Agricultura-2004 .00 153.533.00 Alfalfa 1.10 3.40 1.691.00 544.00 147.500.30 3.953.000.394.000.00 Quinua 923.300.143.00 Maíz 1.500.801.500.476.20 2.00 139.00 134.000.20 2.80 1.30 1.00 130.834.638.40 2.10 1.015.00 166.50 15.30 2.668.20 1.445.30 750.471.472.30 2.600.00 195.00 Habas 1.10 1.00 Cebada 1.342.Gastos administrativos 5% -Labores culturales -Cosecha -Insumos -Pesticidas Papa mejorada 5.00 Pastos Asociados 1.00 92.10 2.Asistencia técnica 5% -Siembra . CUADRO Nº 05 COSTOS DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS RUBRO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO/HA RENDIMIENTO -Preparación terreno .981.80 1.50 5.618.989.00 Trigo 1.20 1.00 Arvejas 1.619.200.00 Papa nativa 1.00 147.

.

Imprevistos 5% -Mano de obra ALPACUNO 74. -Tecnología:Media Fuente: Dirección Regional del Ministerio de Agricultura-2004 . -Tecnología:Media BOVINO 829. COSTOS DE PRODUCCION DEL GANADO GANADO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL ANIMAL -Alimentación .48 82.50 82.38 -Raza:Huacaya -Superficie: 1 Ha.24 57.45 5.69 -Raza:Criollo -Superficie: 1 Ha.Asistencia técnica 5% -Tratamiento Sanitario .90 7.9 912.40 -Raza:Brown Swiss -Superficie: 1 Ha. -Tecnología:Media OVINO 52.

.

CUADRO Nº 07 INGRESO PROMEDIO EN EL ÁREA DEL PROYECTO INGRESO PROMEDIO GRUPO MENSUAL Indust. Pública 1.00 Agricultores y otros 380.650.00 Enseñanza Eventual 600.00 FUENTE: Elaboración propia(encuestas) .Y Adm.

CENTRO Nº NOMBRE O NUMERO DE CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO MODULAR Nº ALUMNOS POBLADO EDUCACION INICIAL 1 37 Pueblo Viejo 1403419 20 2 35 Pueblo Nuevo 428151 136 3 128 Bellavista 428169 169 4 148 Pueblo Viejo 571497 48 Sub Total 373 PRIMARIA 1 36214 Bellavista 429423 790 2 36230 Ahuay 429498 62 3 36487 Pueblo Viejo 687475 88 4 37002 "Ricardo Fernandez Pueblo Nuevo 429779 621 Sub Total 1561 PRIMARIA MENORES PARTICULAR 1 Corazón de Jesús Pueblo Nuevo 1403534 21 2 Las Américas Pueblo Nuevo 1403542 32 Sub Total 53 PRIMARIA ADULTOS 1 37002 Adultos Pueblo Nuevo 421230 96 Sub Total 96 ESPECIAL 1 02 PRITE Bellavista 1403427 19 2 35005 Especial Lircay 697615 17 Sub Total 36 SEGUNDARIA MENORES 1 José María Arguedas Pueblo Nuevo 421297 711 2 Nuestra Señora del Carmen Lircay 600783 598 Sub Total 1309 SEDUNDARIA PARTICULAR 1 Federico Villareal Pueblo Nuevo 1403377 81 Sub Total 81 SEGUNDARIA DE ADULTOS 1 José María Arguedas Pueblo Nuevo 641985 240 Sub Total 240 OCUPACIONAL 1 34010 Pueblo Nuevo 421495 95 Sub Total 95 EDUCACION SUPERIOR 1 ISPPB Virgen del Carmen Pueblo Nuevo 1245380 66 Sub Total 66 .

Nº AULAS 1 1 6 7 6 3 2 2 15 13 29 26 2 4 2 4 27 25 60 59 6 6 4 6 10 12 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 34 24 26 20 60 44 12 5 12 5 7 6 7 6 4 3 4 3 7 3 7 3 .Nº PROF.

03 20.74 67.30 8 TRANSTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10-H13) 24 28 52 2.57 7 HELMINTIASES (B68-B83) 30 30 60 2.16 5 DERMATITIS Y ECZEMA (L20-L30) 53 46 99 3.08 170.22 360.S.18 .05 3 DESNUTRICION 228 210 438 17.34 23.91 19.58 205.78 2 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INSTTESTINALES 234 294 528 20. CUADRO No 09 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD < 5 AÑOS 2004 C.86 38.19 9 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 29 20 49 1.03 10 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (J10-J18 16 26 42 1.31 11 LAS OTRAS DEMÁS CAUSAS 84 89 173 6.45 6 OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 45 26 71 2.64 16.LIRCAY DESCRIPCION F M T Tasa x 1000 Población Nº 96 TOTAL 1232 1333 2565 Hab 2575 1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 433 496 929 36.10 4 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 56 68 124 4.83 48.77 27.

CUADRO No 10 MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO ETAREO-MICRO RED LIRCAY Grupos de Edad Nº MORBILIDAD Periodo Adulto Infancia Preescolar 5-9 años Adolescente Adultos Neonatal Mayor 1 Enfermedades de las vías respiratorios superiores 101 1410 1722 659 961 1331 89 2 Afecciones dentales y periodontales 2 160 446 636 715 31 3 Enfermedades del aparato respiratorio 1 629 863 59 35 88 20 4 Otras enfermedades del aparato respiratorio 27 461 559 153 136 278 75 5 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de 2 54 306 168 130 99 9 6 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 59 145 130 65 59 58 7 7 Infecciones de transmisión sexual 1 1 2 2 45 437 2 8 Enfermedades de otras partes del apto. Digestivo 5 26 24 5 49 280 34 9 Transtornos del ojo y sus anexos 5 54 103 57 54 87 11 10 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjunti 2 7 13 209 85 11 Signos. síntomas y afecciones mal definidas 10 233 312 146 289 714 73 12 Todas las demás causas 71 118 351 253 447 1224 131 TOTAL GENERAL 282 3135 4532 2020 2854 5520 567 FUENTE: Elaboración propia .

Total 6273 1990 1695 1689 768 523 490 423 371 316 1777 2595 18910 .

96 Enferdades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 9. síntomas y afecciones mal definidas 13.33 Signos.06 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 2.93 otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de 4.96 Otras enfermedades del aparato respiratorio 8. Digestivo 223 Trastornos del ojo y sus anexos 1.77 Infeccion de transmision sexual 2. CUADRO No 11 PORCENTAJE DE LAS ENFERMEDADES MICRO RED LIRCAY PORCENTAJE DESCRIPCION % Enfermedades de las vías respiratorias superiores 33.7 FUENTE: MINSA-HVCA-2003 .59 Enfermedades de otras partes del apto.52 Enferemdades infecciosas intestinales 8.17 Afecciones dentales y periodontales 10.

5 4 Riachuelo Soccos 10 6 FUENTE: SEMSA-Lircay-2004 º .5 3 Manantial Santa 1 0./seg. CUADRO No 12 FUENTE AHUAY NOMBRE AFORO Nº DE ORDEN CAPTACION (Agua que ingresa al Sistema en lt.) CRECIDA ESTIAJE 1 Manantial Ahuay 3 1 2 Manantial Anchacclla 2 0.

5 Manatial 3 Challhuapuquio 4 0 Manantial 4 Potacca 4 2 5 Riachuelo Atto 20 2 Fuente: SEMSA-LIRCAY . CUADRO No 13 FUENTE ATTO AFORO NOMBRE (Agua que ingresa al Nº DE ORDEN CAPTACION sistema en lt/seg.) CRECIDA ESTIAJE Manantial 1 Kichkihuaycco 10 8 Manantial 2 Balcon 2 0.

CUADRO Nº 14 SERVICIOS DE SANEAMIENTO Nº de conexiones a Nº de conexiones a Nº de viviendas con Continuidad del servicio la red de Agua la red Alcantarillado micromedición de Agua (horas) instalada 1392 1022 0 16 .

DISTRITO LUGARES TURISTICOS UBICACION El Cerro de Tambrayco Lircay Aguas Termales de Ninabamba Lircay Restos de Ahuay Lircay LIRCAY Ruinas de Pucara Punta Lircay Piscigranja SUMAQ CHALLHUA S. Lircay Aguas Termales de Huapa Lircay Fuente: INEI-Huancavelica .A.

DISTRITOS PRINCIPALES FESTIVIDADES FECHA LUGAR Virgen Del Carmen Julio Lircay Virgen del Rosario Octubre Lircay LIRCAY Carnaval Febrero Lircay Chuño Saruy Julio Lircay Domingo de Ramo Abril Lircay Fuente: INEI-Huancavelica .

263 1.173 1.539 1.734 6659 8 2.012 6.259 1.496 1.337 1.005 6.084 1.891 7263 15 2.009 6.017 7.023 7.022 7.011 6.997 1.007 6.013 6.416 1.692 6496 6 2.868 7173 14 2.988 7633 19 2.671 6416 5 2.018 7.034 7.182 1.756 6742 9 2.822 6997 12 2.911 1.742 1.650 6337 4 2.577 1.778 6826 10 2.939 7446 17 2.826 1. CUADRO Nº 17 PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO Nº AÑOS POBLACION Nº DE VIVIENDAS 0 2.845 7084 13 2.016 7.020 7.915 7354 16 2.610 6182 2 2.354 1.021 7.038 7825 .825 2.008 6.010 6.963 7539 18 2.728 2.106 1.633 1.015 6.590 6106 1 2.004 6.800 6911 11 2.630 6259 3 2.013 7728 20 2.014 6.713 6577 7 2.659 1.446 1.006 6.019 7.

SIN PROYECTO LITOS/DIA DESCRIPCION X HABIT % Preparación de alimentos 2 4 Lavado de menajes de cocina 5 10 Bebidas 1 2 Higiene Personal 7 14 Lavado de ropa 10 20 Servicios Higiénicos 15 30 Otros usos 10 20 TOTAL 50 100 Fuente: Encuesta de Campo-2004 . CUADRO No 18 CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA.

5 TOTAL 120 100 Fuente: Encuesta de Campo-2004 .33 Otros usos 9 7.83 Lavado de menajes de cocina 14 11.33 Lavado de ropa 20 16. SIN PROYECTO LITOS/DIA DESCRIPCION X HABIT % Preparación de alimentos 7 5.67 Higiene Personal 40 33. CUADRO No 19 CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA.67 Servicios Higiénicos 28 23.67 Bebidas 2 1.

22 11.35 13.20 14.75 892080 1274400 Fuente: Elaboración propia .09 7.69 828000 1182857 15 9.07 14.73 11.53 12. 0 3.43 12.82 11.04 848880 1212686 17 9.73 267250 668125 1 7.19 737160 1053086 10 8.04 728160 1040229 9 8.35 807600 1153714 13 9.34 746400 1066286 11 9.86 838320 1197600 16 9.46 692880 989829 5 8.32 11.21 859440 1227771 18 10.95 14.18 675960 965657 3 7.70 13.60 701520 1002171 6 8. lt/seg.57 881040 1258629 20 10.64 12.02 11.58 13.83 14. CUADRO Nº 20 DEMANDA DE AGUA CONSUMO PRODUCCION AÑOS lt/seg.46 13.92 11.39 870120 1243029 19 10.74 710280 1014686 7 8.04 667680 953829 2 7.89 719160 1027371 8 8.23 13.32 684360 977657 4 8.19 797640 1139486 12 9.33 14.52 817680 1168114 14 9.12 11.

FUENTE AHUAY: Manantial Ahuay 1 Manantial Anchacclla 0.5 .. CUADRO No.5 Manantial Santa Elena 0.5 Riachuelo Soccos 6 B..5 Manantial Potacca 2 Riachuelo Atto 2 TOTAL OFERTA DE AGUA 20.FUENTE ATTO: Manantial kichkihuaycco 8 Manantial Balcón 0. 21 OFERTA DE AGUA LIRCAY (AFORADO EN ESTIAJE) CAUDAL ESTIAJE DENOMINACION DE FUENTE (Lt/seg) A.

22 OFERTA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN VIVIENDAS PUEBLO VIEJO SECTOR BELLA VISTA -P.CUADRO CUADRO No.924 0 0 * Los silos instalados por Caritas se hallan fuera de servicio. Centernario Sist.NUEVO Virgen del Carmen Av. Desague-SEMSA SILOS * SILOS * VIVIENDAS 1022 0 0 POBLADORES 3. por razones ya explicados .

VIVIENDAS SIN TOTAL SERVICIO USUARIOS USUARIOS 568 1.106 .590 2.181 6.

46 2 20.48 692880 4 20.70 10.5 8.16 11 20.80 838320 15 20.64 16 20.86 746400 10 20.) (Lt/seg.5 11.20 10.22 12.92 828000 14 20.04 6.30 881040 19 20.77 667680 1 20.) (Lt/seg.41 267250 0 20.58 684360 3 20.5 11.5 9.57 5.07 728160 8 20.18 892080 20 20.82 12.21 6.5 13.09 17. CUADRO Nº 23 CUADRO Nº 24 BALANCE OFERTA-DEMANDA INSTANTANEA BALANCE OFERTA-DEMANDA(PRODUCCION) OFERTA DE OFERTA DE FUENTE DEMANDA(1) SUPERAVIT FUENTE DEMANDA(1) SUPERAVIT AÑO AÑO (Lt/seg.31 10 20.61 8 20.43 12.15 807600 12 20.86 6.15 13 20.93 20 20.5 3.46 9.34 8.68 675960 2 20.5 14.28 710280 6 20.5 14.46 17 20.18 719160 7 20.77 1 20.75 (1)Demanda Instantanea.90 6 20.29 18 20.74 8.18 4 20.46 11.5 14.5 14.64 11.27 797640 11 20.5 10.5 11.5 7.92 12.97 737160 9 20.04 8.) 0 20.04 817680 13 20.07 10.95 10.89 8.5 8.5 13.73 12.32 3 20.53 11.5 10.5 8.32 9.5 12.) (Lt/seg.5 9.12 12.76 7 20.5 13.02 12.58 10.5 11.5 7.68 848880 16 20.5 14.5 9.5 10.5 8.55 859440 17 20.52 6.5 7.35 11.5 12. sin pérdidas (1)Demanda Instantanea.39 6.5 13.5 9.75 5.04 5 20.46 9 20.5 11.35 7.5 8. sin pérdidas FUENTE: Elaboración propia FUENTE: Elaboración propia .43 870120 18 20.98 14 20.5 8.60 8.) (Lt/seg.) (Lt/seg.5 7.04 9.81 15 20.5 9.31 12 20.18 9.5 9.83 10.11 19 20.5 12.69 6.32 12.5 11.19 7.5 13.19 8.5 8.73 12.5 9.33 10.23 11.5 11.38 701520 5 20.

686 1.114 1.139.243.600 1.857 1.486 1.714 1.029 1.400 .258.771 1.197.153.227.629 1.212.168.274. 668125 953829 965657 977657 989829 1002171 1014686 1027371 1040229 1053086 1066286 1.182.

73 12.646 17 7.74 -4.053.961 9 7.371 -359.65 19 668.86 -6.04 -6.73 11.30 17 668.125 1.125 1.60 -3.171 -334.19 -5.168.02 Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia .73 14.561 16 7.73 12.79 14 668.61 11 668.73 11.21 -6.73 13. lt/seg.532 3 7.73 13.34 -4.31 9 668. 1 668.014.243.73 11.286 -398.246 7 7.275 20 7.686 -544.104 8 7.125 1.58 4 668.73 14.83 20 668.44 3 668.04 -3.18 -3.73 11.57 -6. lt/seg.732 14 7.13 16 668.87 6 668.600 -529.227.62 13 668.657 -297.73 13.125 1.52 -5.532 2 7. lt/seg.04 -4.197.153.96 15 668.066.125 1.125 977.125 1.258.229 -372. lt/seg.125 1.125 1. lt/seg.73 12.69 -5.139.704 4 7.73 13.361 11 7.475 15 7.857 -514.504 19 7.002.39 -6.771 -559.114 -499.046 5 7.989 13 7.125 1.19 -4. CUADRO No.72 5 668.125 989.46 10 668.73 14.75 -7.46 12 668.182.686 -346. 25 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA (PRODUCCION) (A) (B) SIN PROYECTO CON PROYECTO DEFICIT SIN PROYECTO CON PROYECTO DEFICIT AÑOS AÑOS lt/seg.73 11.161 10 7.73 14.125 1.01 7 668.73 11.212.125 1.125 965.46 -3.32 -3.274.48 18 668.714 -485.829 -321.704 1 7.125 1.125 1.73 11.040.125 1.125 953.35 -5.73 14.027.589 12 7.629 -590.125 1.904 18 7.086 -384.73 13.31 2 668.89 -4.400 -606.657 -309.125 1.486 -471.829 -285.561 6 7.029 -574.16 8 668.

290 155.437 4 156.016 12 57.096 15 57.051 .912 11 57.024 8 57.960 453.510 3 156.321 8 156.960 420.960 464.168 17 57.960 431.290 210.960 578.290 221.290 224.960 415.337 15 156. CUADRO Nº 26 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO (C) (D) SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO AÑOS AÑOS lt/día lt/día M3/año M3/año 1 156.496 20 57.639 14 156.383 12 156.984 6 57.512 5 57.290 157.688 9 57.392 1 57.365 5 156.448 10 57.976 13 156.524 11 156.290 227.618 2 156.960 615.324 7 156.354 9 156.960 638.960 600.624 19 57.290 208.960 570.178 20 156.704 14 57.960 447.536 18 156.421 10 156.312 13 57.290 213.584 16 57.960 436.960 592.960 425.290 161.960 622.960 607.290 167.960 458.290 163.856 3 57.136 4 57.290 165.848 18 57.290 151.327 6 156.290 159.290 219.290 233.340 19 156.576 2 57.960 585.960 630.960 441.290 153.290 216.456 7 57.290 169.768 17 156.035 16 156.290 230.

-SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONO GL 1 3025. 12711.93 *Cloro Gas GL 1 7895.39 8500. 02 veces al año (04 operarios x 5 dias) ML 40 25.00 14400. CON IMP. SIN IMP. GL 1 7203.00 5400.21 3600.97 TOTAL S/.42 30.86 (1) Instalacion de Micromedicion en hospedales.12 150.00 2678.21 250. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES MEDIDA SIN IMP.-INSUMOS *Hipoclorito GL 1 3831. 3983. restaurants y comercio.80 4. CON IMP.92 TOTAL S/.00 * Contador Externo (Eventual) MES 12 223.39 * Instalcion de valvulas de control en la Red de Distribucion (1) UN.00 3025.20 COSTO OPTIMIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SITUACION SIN PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD CANTI.00 * Personal técnico(2) MES 12 1300. 1.42 30. 56459.-PERSONAL(Remuneraciones) * Administrador (1) MES 12 1200.00 1525. CON IMP.57 * Cajera MES 12 450.21 5. CUADRO 27 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LIRCAY EN LA SITUACION SIN PROYECTO UNIDAD CANTI.71 * Reposicion de tapas de buzón (a) UN 12 127.00 2.00 1200.92 2000.77 3.93 4560.00 1300.77 2300.00 1016.80 9396.97 800.47 TOTAL S/.95 *Otros GL 1 677. SIN IMP. * Reparacion de puntos de Fuga de la Red de Distribucion. 50 110. SIN IMP.42 * Limpieza del Alcantarillado.-GASTOS DE COMERCIALIZACION GL 1 1694.-HERRAMIENTAS GL 1 1932.17 130 5508. *Limpieza y mantenimiento de Buzones 02 veces por año (03 operariosx5 días/vez) UN 30 25. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCION MEDIDA SIN IMP. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCION MEDIDA SIN IMP.00 15600.00 1694.00 450. CUADRO Nº 28 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LIRCAY EN LA SITUACION SIN PROYECTO UNIDAD CANTI.00 3831.00 677.00 1932.00 7203.00 762.00 7895.05 (a): Cambio promedio anual registrado por SEMSA LIRCAY .

00 4560.00 2300.00 5400. 8500.00 9396.00 3600.00 15000.00 15600.00 SIN PROYECTO COSTOS PARCIALES CON IMP. 900.00 ARILLADO LIRCAY COSTOS PARCIALES CON IMP.00 800.00 3000.00 1200.00 6500.00 60256.00 2000.OTABLE DE LIRCAY COSTOS PARCIALES CON IMP.00 1800. 14400.00 4700.00 .

00 2. De Buzones 02 veces/año Oper.17 (a):CmbiopredgstSEMA * PONCHO PARA LLUVIA UN 6 25.00 181.00 6600. 14 16.36 CUADRONº20 * SUM.00 * PERSONAL TECNICO UN.27 Oper.02 6000.00 40320.30251769 (03operaisx5dí/vz) * LAMPAS UN. 5 126.68 TOTAL S/. CON IMP.29 *LimpezadAlcntro02vsñ 4. GL 1 5882.25 *Otros GL 1 4201.00 2100.00 6000.. 10 67.86 * SERV.84 2500.00 2100. 1.00 *DIRECTOR UN.00 33613.08 250.84 COSTUNIARD.00 2016. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCION MEDIDA SIN IMP.17 500.61 15.-PERSONAL 91920.13 18.63 * BOTIQUIN UN 1 420.45 40000.00 ENLASITUCOPRY *JUEGO DE TARRAJAS UN 1 2100. 4 10080. CUADRO Nº 29 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LIRCAY EN LA SITUACION CON PROYECTO UNIDAD CANTI.058 * PICOS UN.DESCRIPONPLE MEDIASNP.17 5.00 14400. DE BOMBA DE SUCCION (3) GL 1 5042. 192217. 1 18000.26 * LINTERNA UN 6 12.21 30.70 Oper. TUBOS Y ACCES.47 *OtrosGL1672.00 14400.00 210.00 4201.68 5000.00 420.35 7000.00 * ADMINISTRADOR UN. 2 6600.05 150.80 TOALS/.00 235.00 672.23 80. 60 25.00 5882.61 15.45 TOTAL S/.00 18000. SIN IMP.21 30.00 176.00 1512.61 (06 operariosx 5 días/vez) *Limpieza de Alcantarillado 02 veces/año Oper.00 6000.-HERRAMIENTAS 3400.-SERVICIOS 7142.84 2500.02 * SERVICIOS PUBLICOS GL 1 2100.00 18000. 12 15. *Limpieza y Mant.81 (08 operariosx5 días/vez) *Reposicion de tapas de buzón(a) UN. SIN IMP.3945870 * BOTAS DE GOMA PAR 20 21. Y REPOSIC. 8361.51 *Reposicndtabuz()U126.-EQUIPOS DE PROTECCION 1243.00 75.00 * VIGILANTE UN. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCION MEDIDA SIN IMP.4025138 (04operaisx5dí) * CASCO UN 14 12.DBuos02vcrñ *CARRETILLAS UN.00 13200.01 25.00 630.CO *JUEGO DE LLAVES UN 1 210. CON IMP.00 5042.-OTROS (Gastos de Comercializacion) GL 1 33613.21 30.00 151.81 20.00 * CONTADOR UN 1 6000.71 * CLORO GASEOSO Kg 5587 8.35 COSTDEPRAINYML 3.INSUMOS 54897.00 420.77 10. 1 14400.44 49015.71 Cuadro Nº 30 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA SITUACION CON PROYECTO UNIDAD CANTI.84 6. 80 25.00 10080.08 *LimpezayMnt.34 (a)Cambio promedio anual registrado por SEMSA-LIRCAY .

00 9950.00 8500.00 2400.00 500.00 280. 1800.00 .00 90.00 2500.00 500.00 40320.00 750.00 2500.00 40000.00 6000.00 18000.00 6000.00 250.00 211274.28 58328.00 180.OTABLE LIRCAY COSTOS PARCIALES CON IMP.00 14400.28 ANTARILLADO COSTOS PARCIALES CON IMP.00 13200.00 65328.00 800. 91920.00 4046.00 216.28 7000.00 5000.00 1480.00 210.

80 .03 Escalera UN 3. y Mante.00 2100.13 Lampa UN 8.01 25.81 20.00 84.00 181.52 Guantes de Goma PAR 12.00 25.45 Rastrillo UN 6.00 HERRAMIENTAS 4126.00 21.84 2500.03 Escalera UN 3.00 16. 500. DESCRIPCION U.03 Varilla de Desatoro UN 300.61 15.00 121.00 134.M.00 189.00 63.41 Botiquin UN 1.00 100.00 INSUMOS 5042.13 Lampa UN 8.01 25.00 67.00 84.84 Juego de Llaves Un 1.00 EQUIPO DE PROTECCION 1631.72 8.08 Botas de Goma PAR 18.00 134.01 Pico UN 8.84 Guarda Polvo UN 9.00 756.84 2500.17 500.45 Rastrillo UN 6.12 350.52 3.00 10.30 3.00 121.13 18.34 Cuchara Metalica o de Nylon UN 4.00 336.00 161.00 75.00 4.00 10.13 18.00 420.00 302.93 Casco UN 10.00 226. CANT.00 294.00 121.00 336.30 2.89 Linterna UN 7.00 21.02 Cal Kg.00 67.00 12.12 Escoba UN 24.00 420.08 12.51 Poncho para lluvia UN 9.84 Juego de Laves UN 1.63 Juego de Tyarrajes 1"-4" UN 1.01 Mascarilla UN 24.08 12.00 15.00 2.13 18. CANT.00 12.02 2.20 5.00 2100.00 15.00 60. Alternativa I S/.00 6.81 20.00 15.00 75.23 80.00 INSUMOS 11495.00 29.52 3. CUADRO Nº 31 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO LAGUNAS FACULTATIVAS DE LIRCAY ALTERNATIVA I COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES PART.89 Carretilla UN 5.00 21.34 Cuchara Metalica o de Nylon UN 4.12 350.03 Varilla de Desatoro UN 300.89 Carretilla UN 5.00 161.00 2100.00 2.00 63.23 80.21 30.00 2.00 6.00 756.81 20.00 21.50 Guantes de Cuero PAR 12.08 12.00 16.63 Juego de Tarrajas 1"-4" UN 1.01 25.61 15.84 CUADRO Nº 33 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO TANQUE IMHOFF DE LIRCAY ALTERNATIVA II COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES PART.00 294. 10800.17 Costo Total de Oper.00 16.00 5042.52 3.00 294.00 21. SIN IMPUESTO CON IMPUESTO SIN IMPUESTO 1.12 Escoba UN 24.M.72 8.00 2100.00 HERRAMIENTAS 4126.01 25.01 Pico UN 8.01 25. DESCRIPCION U.00 10.00 294. SIN IMPUESTO CON IMPUESTO SIN IMPUESTO 1.

00 16.00 420.51 Poncho para lluvia UN 9.00 2.00 181.00 420.23 Cal KG 1200.56 Sumi.00 8067.00 226.41 Botiquin UN 1.00 10.93 Casco UN 10.52 3.08 12.00 0.01 Mascarilla UN 24.17 Costo Total de Oper.01 3. y Mante.20 5.00 21.00 2521.08 12.00 15.00 189.00 302. Cloro Gaseoso Lb 800.21 30.90 907.89 Linterna UN 7.00 2521.17 500.81 20.00 29.76 0. GL 1.00 10.00 60.50 Guantes de Cuero PAR 12.00 100.13 18.00 EQUIPO DE PROTECCION 1631.84 Guarda Polvo UN 9.00 10.Alternativa II S/.01 25. Tubos y Acces.01 3000.00 25.00 4.08 Botas de Goma PAR 18. 17254. Reposic.52 Guantes de Goma PAR 12.62 .08 12.00 121.

00 90.00 12853.CON PROYECTO COSTOS PARCIALES CON IMPUESTO 6000.00 100.00 35.00 2500.00 500.00 75.00 72.00 216.00 192.00 100.00 900.00 144.00 160.00 900.00 CON PROYECTO COSTOS PARCIALES CON IMPUESTO 4911.00 400.00 90.00 144.00 350.00 2500.00 360.00 4911.00 120.00 192.00 400.00 350.00 270.00 75.00 .00 160.00 6000.00 225.00 13680.00 144.00 1942.

00 144.00 500.00 1080.00 360.00 270.00 1942.00 20533.00 .00 216.00 72.00 120.00 3000.00 225. 9600.00 35.

CUADRO Nº 32
COSTOS PERIODICOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1: LAGUNAS FACULTATIVAS
COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCIÓN U.MED. CANT.
SIN IMP. CON IMP. SIN IMP
* Personal( 10 PERSONASX20DIAS) GL 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
*Retiro. De Mat. Org. De Laguna M3 394 42.02 50.00 16,554.62
*Limp. Y Mante. Lagunas UN 1 5,042.02 6,000.00 5,042.02
TOTAL COSTOS DIRECTOS 26,596.64
GASTOS GENERALES 10% 2,659.66
IMPREVISTOS 5% 1329.83
TOTAL COSTOS C/4AÑOS* 30,586.13
* Con el retiro de Material Orgánico, se procederá cada tres años. ( a partir del cuarto año ).

CUADRO Nº 34
COSTOS PERIODICOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 2: TANQUE IMHOFF
COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCIÓN U.MED. CANT.
SIN IMP. CON IMP. SIN IMP
* Personal( 5PERSONASX15 DIAS) GL 1 1,875.00 1,875.00 1,875.00
*Retiro. de Mat. Org. de Lecho Sec. M3 394 25.00 30.00 9,933.00
*Limp. y Mante. De Lecho de Sacado UN 1 3,361.00 4,000.00 3,361.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 15,169.00
GASTOS GENERALES 10% 1,516.90
IMPREVISTOS 5% 758.45
TOTAL COSTOS C/3AÑOS* 17,444.35
* Con el retiro de Material Organico, se procedera cada dos años. ( a partir del tercer año ).

TO

COSTOS PARCIALES
CON IMP.
5,000.00
19,700.00
6,000.00
30,700.00
3,070.00
1535.00
35,305.00

TO

COSTOS PARCIALES
CON IMP.
1,875.00
11,820.00
4,000.00
17,695.00
1,769.50
884.75
20,349.25

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LIRCAY

COSTO
DESCRIPCION U.M CANT. PARCIAL
UNITARIO
ESTUDIOS 20,000.00 214.39
Elaboración de Expediente técnico ET 1 20,000.00 20,000.00 5305.28
A.- AGUAS DE QUEBRADA ATTO 230,497.38 901.7
*Construccion de un Sedimentador UN 1 32,757.78 32,757.78 129753.49
*Construccion de camara de filtro lento UN 1 32,808.11 32,808.11 11663.46
*Cerco Perimétrico ML 94 21.43 2,014.42 4846.14
*Construccion de Reservorio de 120m3 UN 1 157,179.88 157,179.88 4495.42
*Cerco Perimetrico-reservorio ML 34.4 21.43 737.19 157179.88
*Flete GBL 1 5,000.00 5,000.00
B.- AGUAS DE AHUAY 18,534.19 901.7
*Rehabilitación de un Sedimentador UN 1 3,756.03 3,756.03 129753.49
*Rehabilitacion de la Camara de filtro lento UN 1 12,763.74 12,763.74 11663.46
*Cerco Perimétrico ML 94 21.43 2,014.42 308840.09
C.- LÍNEA DE CONDUCC. Y DE DISTRIBUCION 431,714.46
*Trabajos preliminares GBL 1 11,997.60 11,997.60 3120.23
*Movimiento de tierra GBL 1 53,051.52 53,051.52 365.9
*Concreto simple GBL 1 16,415.92 16,415.92 269.9
*Instalación de tuberias GBL 1 125,881.01 125,881.01 3756.03
*Instalación de válvulas y accesorios GBL 1 213,275.52 213,275.52
*Prueba hidraúlica GBL 1 6,092.89 6,092.89
*Flete GBL 1 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 680,746.03
GASTOS GENERALES 10% 68,074.60
IMPREVISTOS 8% 54,459.68
SUB TOTAL(A) 803,280.32
IGV 19% 152,623.26
SUB TOTAL(B) 955,903.58
EXPEDIENTE TÉCNICO 20,000.00
TOTAL 975,903.58

11 365.32 2467.51 230 4154.49 13138.54 2674.88 365.66 12763.54 88.78 32161.71 .9 9310.49 2674.74 3.53 4154.84 365. 98.18 32808.32 98.892.75 25234.9 25234.11 32757.9 230 3087.133.53 16517.

COLECTORES b..LINEAS INTERCEPTORAS c..-EMISOR COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 8% SUB TOTAL(A) IGV 19% SUB TOTAL(B) EXPEDIENTE TÉCNICO TOTAL . CUADRO Nº 36 COSTOS EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO"ALTERNATIVA I AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LIRCAY PART DESCRIPCIÓN Unid Metrado AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Expediente Técnico Doc 1 a.

7 6463.856.06 CAY 56343.000.419.328.567.54 426467.34 1.83 30.23 207598.1 37881.569.865.00 207.000.7 3086.75 132.8 1651.7 310.14 1176 PARCIAL 810419.23 1.285.69 6463.83 810.00 1.31 297.95 205078.895.58 1.577.64 30.598.37 TIVA I 88948. 2747.577.551.44 170468.69 310551.2 1942.98 106.27 91868 57907.48 176539.865.712.64 .

04 Loza de ingreso a la laguna GL 1.67 CAJA DE REGISTRO UN 2.479.92 GASTOS GENERALES 10% 72.00 1.438.076.12 Camara de Distribucion UN 1.72 COSTO DIRECTO: S/.19 10.00 3.12 5.09 8.809. 726.65 132.65 TANQUE SEPTICO UN 2.148.652.00 248.321464 TOTAL 1.00 5.152.019.80 CRUCE AEREO GBL 90.00 464069.955.38 POZO DE PERCOLACION GBL 4.00 Camara de Rejas UN 1.999.55 SUB TOTAL 857.691.809.40 496.069.304.04 1.061.63 Cerco perimétrico c/alambre de puas GBL 1.00 132.35 RED COLECTORA GBL 9.56 3.00 5.020.604.604.685.999.49 .56 Lagunas Facultativas: GBL 1.856. CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA I LAGUNAS FACULTATIVAS PRECIO PART DESCRIPCION UM METRADO PARCIAL UNITARIO LAGUNAS FACULTATIVAS 608.17 IGV 19% 162961.69 IMPREVISTOS 8% 58.00 2.955.63 464.

000.00 a.00 Excavación manual en tierra conglomerado M3 910.00 SUB TOTAL(B) 0. 1.00 Excavacion para Buzones.00 52.00 12.00 10.00 40.28 11.00 Refine y Nivelacion de Zaanja ML 1.00 4.00 1.000. nivelación y replanteo ML.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 30.00 Excavación manual en roca.30 1.00 Linea Interceptora ML 1.00 IGV 19% 0.00 .920.00 Trazo.00 SUB TOTAL(A) 0.00 1.242.300.00 30.00 732.00 32.00 GASTOS GENERALES 10% 0.300.70 910. con tapa F°F° Un 27.00 30.250.00 TOTAL 30.LINEAS INTERCEPTORAS 0.200.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 61.00 c.00 TRABAJOS PRELIMINARES 1.00 Relleno compactado con material propio M3 1.00 30.000.690.200.00 80. M3 61.00 10.-EMISOR 0.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 52..400.00 Tubo PVC -UF Φ10" Ml 1.00 Preparación y colocación de cama de apoyo ML 1.00 IMPREVISTOS 8% 0.00 COSTO DIRECTO 0.000.000.00 ACCESORIOS 30.000.280.00 3.690.00 PRUEBA HIDRAULICA 4..000.0.300.00 1.00 12.000.400.000.50 5.500.550. CUADRO Nº 39 COSTO DESCRIPCIÓN Unid Metrado PARCIAL UNITARIO AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Expediente Técnico Doc 1 30.00 0.00 31.00 b. altura promedio 2m. M3 390.200.000.00 Buzones altura promedio 2.00 Eliminacion de Material Exedente M3 100.000.00 Accasorios Varios GL 1.300.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 32.00 11.COLECTORES 0.00 5.

.

300.00 ### COSTO DIRECTO: S/.00 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TRANQUE IMHOFF Camara de Rejas UN 1. GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 8% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL .00.00 ### Camara de Distribucion UN 1.00 ### Lecho de Secado de Lodos ML 1.00 ### Camara de Reunion UN 1.00 ### FLETE GL 1.00 ### TANQUE IMHOFF UN 1.00 ### Suministro de Accesorios UN 1. CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO: ALTERNATIVA II TANQUE IMOHOFF PART DESCRIPCION UM METRADO CON IMP 18.00 ### Cerco Perimetrico C/alambre de puas ML 1.

864.67 168.809.72 885.509.00 10.700.509.79 .00 10.050.13 1.00 1.000.053.00 750.04 650.264.000.90 60.000.00 2.000.600.04 15.040.00 11.04 75.00 50.000.ATIVA II PARCIAL 750.000.

527.03 9.563.31 28.500 13. Difusión 3 3.43 4.000.00 .000 7. CANTIDAD UNITARIO SIN CON IMPUESTOS IMPUESTOS Uso del agua y SS.00 TOTAL 24.000.000.M.86 15.000 de SEMSA 3.HH.000.00 Eventos de sensibilización a la Curso Taller 6 2.571.00 población Capacitación del personal Curso Taller 2 2. CUADRO Nº 40 COSTOS DE CAPACITACIÓN COSTO PARCIAL ACCIONES U.392.

MPUESTOS .

Con Py.217.280.28 211. Sist Fuente Ahuay 18.00 60.58 Mej.28 151.00 60.19 Mej.71 SUB TOTAL 821.274.28 211.38 Mej.274.71 192.217.28 211.256.71 192.217. Y Mant.857.46 135.857. Res de Distribucion 431.71 192.497.758.20 56.51 .274.274.000.28 SUB TOTAL 975.534.28 211.274.274.28 211.28 151.20 56.274.274.71 192.074.459.68 Operac.018.71 192.274.137.19 Red de Distribucion 431.217.71 192.00 60.714.758. Fuente Atto 230.459.274.758.018.28 211.00 Expediente Técnico 20.60 Imprevistos 54.256.903.28 211. 192. Con Py. Sist Fuente Ahuay 18.256.58 151.28 211.074.274.256.217.217. Y Mant.28 Sistema de Agua Potable 211.51 135. Y Mant.497.758.28 211.71 Sistema de Agua Potable 192.60 Imprevistos 54.274. 60.217.28 Operac.274.137.68 Impuestos 152.28 211.459.28 211.51 135. CUADRO Nº 41 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 ESTUDIOS 20.28 Operac.274.018. Fuente Atto 230.00 COSTOS INCREMENTALES 975.14 Expediente Técnico 17.46 211.38 Mej.274.018.459.903.459. 56.46 Gastos generales 68.903.58 211.00 60. Sin Py.018.534.28 211.00 INVERSION: 955.217.20 COSTOS INCREMENTALES 821.714. Sin Py.274.26 Operac.46 Gastos generales 68.274.28 151.28 211.28 151.71 192.14 INVERSION: 803.51 135.274.217.51 135.274.000. Sist.20 56.28 211.459.217.758. Y Mant.623.256.20 56.274.71 192.28 211.32 Mej. Sist. 211.459.28 211.28 CUADRO Nº 42 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS S AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 ESTUDIOS 17.

28 211.018.217.256..217.28 211.274.274.217.018.217.018.459.28 211.28 211.28 211.758.758.51 135.274.256..274.758.28 211.217.274.51 135...51 135.018.274.28 211.274. 20 192.00 60.51 .71 192.459.274.28 211...00 151..459.217.51 135.28 151.28 56.274.217...20 56.20 56.217..274.00 60.71 192.274.274.71 192.217.217.28 151.459.20 135.274.71 192.256.28 211.28 60...71 192..274.71 192..459.28 211.28 211..20 56.00 60.274.758.758.256.GUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO AÑOS 6 7 8 9 10 .28 211.20 56.28 151.28 211.274.217.018.28 211..217.217.20 56.71 192.459.28 211.274..217.71 192.20 56..28 211.28 211.71 192.274.28 211.28 151.256.758.71 192.71 192.28 151.28 211.71 211.28 211.28 211.256.00 60.28 211.00 60.71 192..28 211.274...28 211.28 211.51 135.28 151.274.274..51 135.256.274.274.018.....274.758. 20 211.71 192.459.274.28 AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES AÑOS 6 7 8 9 10 .28 211.274.274.00 60.018.274.

05 COSTOS INCREMENTALES 1.00 CUADRO Nº 44 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 ESTUDIOS 26.00 INVERSION: 1.785. Y Mant.00 9.64 5.950.950.865.611.00 5.378.29 4.361.378.34 Sistema de Alcantarillado 8.361.361.865.577.34 8. Con Py.250.03 Colectores 207.285.950.34 8.611.000.00 4.983.34 8. Sin Py.00 9.577.00 COSTOS INCREMENTALES 1.34 8.551.250.250.34 8.05 3.29 .34 8. 8.950.34 8.00 4.983.950.361. Y Mant. 4.700.378.361.64 Colectores 207.950.361.00 5.806.361.983.361.000.361.304. Sin Py.950.05 3.00 9.05 3.950.598.00 Sistema de Alcantarillado 9.00 SUB TOTAL 1.250.361.00 9.74 4. Y Mant.64 9.950.700.378.361.98 Imprevistos 106.83 Lieneas Interceptoras 810.00 4.34 Operac. Con Py.950.856.950.29 4.05 3.29 4.74 8.950.598.378.58 Operac.34 SUB TOTAL 1.700.584.00 9.519. 9.29 4.72 Gastos Generales 132.361.950.34 Operac.285.250.700.983.00 4.785. Y Mant.00 9.34 8.23 Trasporte de Materiales 16.71 Expediente Técnico 26.23 Gastos Generales 132.58 Impuestos 297.71 INVERSION: 1.34 8.983.83 Lineas Interceptoras 810.34 8.551.00 5.00 Expediente Técnico 30.00 9.98 Imprevistos 106.00 9.856.895.419.00 9.361.304.00 9.700. CUADRO Nº 43 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 ESTUDIOS 30.00 Operac.00 9.69 Emisor 310.577.00 9.69 Emisor 310.895.361.419.361.950. 3.950.34 8.34 8.00 5.

361.00 9.00 9...950.34 8.29 4.700.00 9..34 8..857.05 4.700.950.34 8.361.950.CUADRO Nº 43 ISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO AÑOS 6 7 8 9 10 .34 8...700..00 9.34 8.34 8.378. 20 8.29 1.00 6..950.700.950.361.34 8.05 3..950.950.950.700.250..00 9.983.05 3.950..34 5.950.34 8.361.29 4.361.05 3.00 9.840.29 4.378.950.378.00 9..34 8.361.00 9.00 9.361.00 6.250.950.857.05 3.00 4..950.983..00 4.29 .00 9.00 4.361.250.29 1.361.00 9.950. 20 9.00 5...361.00 2.00 5.378.34 8.361..361.34 5.950.00 2.250.950.361.950.00 6.34 3.00 9.....700.250.00 6.378.34 8.00 4.34 8.34 5.00 4.361.950.700.00 5.00 4.00 4.983.250.840.34 8.950.05 3...00 5.983.00 CUADRO Nº 44 SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES AÑOS 6 7 8 9 10 ..00 9...34 5.250.00 9.950..00 9.361.00 9.361.34 8.34 8.840.05 3.34 8.840.950..00 5.983.983..983.361..29 4..

10. 10.84 10.84 41.34 10.38 POZO DE PERCOLACION 8.84 10.00 0.00 12.961.00 12. Sin Py.84 41.304.00 0.00 12.35 RED COLECTORA 9.72 Gastos generales 72.061.853.652.479.84 10.84 10.800.84 10. 12.00 0.379.179.52 Imprevistos 52.143.800.800.652.49 12.49 Const.800.84 Periodicas 30. 0.180.67 CAJA DE REGISTRO 496.00 12.00 48.84 10.00 CUADRO Nº 46 A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 INVERSION: 844.853.84 10.853.00 12.158.00 0.304. Con Py.00 12.LAGUNAS FA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 INVERSION: 1.84 41.685.438.55 Impuestos 162.00 COSTOS INCREMENTALES 844.853.158.076.00 Operac. Lagunas Facultativas 608.38 POZO DE PERCOLACION 8.800.853.84 10.148.80 CRUCE AEREO 90.00 TANQUE SEPTICO 10.00 0.853.06 10.020.00 12.180. Y Mant.00 12.84 10.853.853.00 0.800.84 Lagunas Facultativas-Permanent.00 Lagunas Facultativas-Permanent 12. Y Mant.800.06 10. Y Mant. Y Mant.00 SUB TOTAL 1.800.800.800.800.853.578.853.853.800.853.020.49 12.479.06 Const. 0. Lagunas Facultativas 608.061.853.80 CRUCE AEREO 90.853.35 RED COLECTORA 9.800.00 TANQUE SEPTICO 10.00 12. Con Py.00 COSTOS INCREMENTALES 1.379.00 0.84 10.00 12. CUADRO Nº 45 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO .180.853.800.00 Periódicos 35.34 10.076.00 12.00 12.32 Operac.652.67 CAJA DE REGISTRO 496.62 Operac.800.00 48.69 Imprevistos 58.379.72 Gastos generales 65.00 0.00 48.50 SUB TOTAL 844. Sin Py.438.84 Operac.800.158.853.84 .00 12.020.853.800.305.34 10.

50 10.34 10.800..800.853.84 10.800.00 12.158..853.34 10.LAGUNAS FACULTATIVAS S DE MERCADO RNATIVA I AÑOS 6 7 8 9 10 .84 10.578.800.800..305.84 41.853.84 .00 12..00 12.853.853.84 10.34 10.00 12.84 10.00 48.853.84 10.....800.853.853.853..00 0.00 12..00 12.853.379..853.84 10.800.84 10.800.00 12.800.00 12..00 DRO Nº 46 OS SOCIALES RNATIVA I AÑOS 6 7 8 9 10 .853. 20 10.00 12...158.00 12..853.800.84 41. 20 12.84 30.00 0.853.00 10.84 10.84 10.84 10..84 0.800...DRO Nº 45 ANTA DE TRATAMIENTO .800.84 10.379.00 12..00 12.00 48.00 35.00 0.00 12....00 12.853..853.00 12.00 12.800.00 0.853..800.00 0.800.00 0.379.00 48.158.00 0.00 0.84 10.00 0.84 10.800.800.800.00 12.800..800.84 10.00 12.853.84 41....853.00 12.853.800.00 0.00 0.853.00 12.84 10.

79 Const.62 17.882. CUADRO Nº 47 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE TRATAMIE A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I I AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 INVERSION: 1.62 17.254.00 COSTOS INCREMENTALES 1.533.00 CUADRO Nº 48 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE TRATAMIE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I I AÑOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 INVERSION: 885.62 17.533.90 Imprevistos 60.533.Tanque Imhoff 750.00 COSTOS INCREMENTALES 885.00 20.509.050. 0.254.00 TANQUE IMHOFF-Permanent.00 0.864. Tanque Imhoff 750.533.254.97 17.254.62 Periodicos 17.600.00 0.97 17.62 17.254.533.67 Const.00 20.62 17. 0.00 40.13 Operac.864.533. 17.600.254.600.00 40.882.698.698.053.050.533. Sin Py.67 17.254. 20. Y Mant.00 40.72 Operac.72 Impuestos 168.264.040.254.00 20.25 SUB TOTAL 1.254.053.62 34.25 20.00 0.533.25 20. 20.62 17.67 17.254.00 0.040.97 17. Y Mant.90 Imprevistos 60.62 17.00 20.35 SUB TOTAL 885.533.00 0.533.698.04 Gastos Generales 75.254.053.79 20.00 Operac.254.533.62 Operac.00 20. Con Py.533.254.00 0.00 20.62 34.533.254. Sin Py. Y Mant.533.254.444.62 .00 20.864. Con Py.509.62 17. Y Mant.62 17.00 0.254.62 TANQUE IMHOFF-Permanent.79 20. 17.62 34.00 20.533.04 Gastos Generales 75.533.882.00 Periodicos 20.349.533.00 0.62 17.00 20.25 20.00 20.254.

00 20.25 20.TANQUE IMHOFF ECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I I AÑOS 6 7 8 9 10 .254.00 CUADRO Nº 48 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO .254.62 17.. 20 34.533.00 20..444.00 34.00 0.CUADRO Nº 47 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO .00 20.62 17.882.25 20..882... 20 40.35 34..00 20..282.97 26..254.882...97 26.00 0.533..25 31.25 20.62 .00 20.349.282.254.00 40.533.631.698.533.444..62 17.533.00 20..97 26.62 34..62 17.698.533.254.62 34.97 17.00 0.00 40.TANQUE IMHOFF RECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I I AÑOS 6 7 8 9 10 .698.698.631.62 17.62 34.282.254.00 0.25 40.00 20.74 17.00 20.00 0.25 31..25 20..533.62 17..533.533..254.00 20..254.62 17.254.444.00 0.254.00 40.533.00 20.698.62 17.62 17.74 17....533.00 20.533.62 17.254.35 17.254.00 0.97 17.97 17.254.254.00 40..533..254.698.882.00 0.62 0.00 0..882.254.00 0.35 17.533.882.25 20.25 20.74 17.533.631.62 17..533.349....25 31.25 20.

00 1392 1410 14 2018 7263 95.00 1392 1407 3 2007 6337 90.00 1392 1407 4 2008 6416 90.00 1392 1411 19 2023 7728 95.00 1392 1408 8 2012 6742 90.00 1392 1407 7 2011 6659 90.00 1392 1410 17 2021 7539 95.00 1392 1411 18 2022 7633 95.00 1392 1408 10 2014 6911 90.00 1392 1411 Fuente: Elaboracion propia .00 1392 1408 11 2015 6997 95.00 1392 1410 16 2020 7446 95.00 1392 1410 13 2017 7173 95.00 1392 1411 20 2024 7825 95.00 1392 1408 9 2013 6826 90.00 1392 1407 5 2009 6496 90.50 1392 - 1 2005 6182 90.00 1392 1406 2 2006 6259 90.00 1392 1409 12 2016 7084 95.00 1392 1410 15 2019 7354 95. CUADRO Nº 49 FAMILIAS Y/O VIVIENDAS BENEFICIADAS COBERTURA VIVIENDAS BENEFICIADAS Nº AÑO POBLACION SIN CON % PROYECTO PROYECTO 0 2004 6106 87.00 1392 1407 6 2010 6577 90.

5 TOTAL 12 6 * : 20 litros/viaje **: 10 litros/viaje . CUADRO No 50 VALOR DEL ACARREO/DÍA PERSONA QUE TIEMPO DE ACARREO TIEMPO TOTAL DE VALOR DEL TIEMPO Nº VIAJES/DÍA ACARREA POR VIAJE (Minutos) ACARREO (Horas) POR HORA (Soles) Madre * 8 3 0.20 0.40 1 Hijo ** 4 3 0.

10 0.40 0.50 .VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO (S/Dia) 0.

944 .944 4 1392 15 325.944 3 1392 15 325. CUADRO Nº 51 BENEFICIOS BRUTOS TOTALES SOLES/AÑO BENEFICIOS DE LOS AÑOS CONECTADOS BENEFICIO BRUTO TOTAL ANTIGUA NUEVAS 0 1392 1 1392 14 325.357 2 1392 15 325.

5 1392 15 325,944
6 1392 15 325,944
7 1392 16 326,530
8 1392 16 326,530
9 1392 16 326,530
10 1392 16 326,530
11 1392 17 327,117
12 1392 18 327,704
13 1392 18 327,704
14 1392 18 327,704
15 1392 18 327,704
16 1392 18 327,704
17 1392 19 328,291
18 1392 19 328,291
19 1392 19 328,291
20 1392 19 328,291

CUADRO Nº 44
EVALUACION ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES
AÑO BENEFICIOS BENEFICIO NETO TDS 14 % V.A
0 0 -975,904 1.00 -975,904 -975,904 -975903.58
1 325,357 162,098 0.88 142,191 142,191 *
2 325,944 162,685 0.77 125,180 125,180 *
3 325,944 162,685 0.67 109,807 109,807 *
4 325,944 190,685 0.59 112,901 112,901
5 325,944 190,685 0.52 99,036 99,036
6 325,944 190,685 0.46 86,873 86,873
7 326,530 191,271 0.40 76,439 76,439
8 326,530 191,271 0.35 67,052 67,052
9 326,530 191,271 0.31 58,817 58,817
10 326,530 191,271 0.27 51,594 51,594
11 327,117 191,858 0.24 45,397 45,397
12 327,704 192,445 0.21 39,944 39,944
13 327,704 192,445 0.18 35,038 35,038
14 327,704 192,445 0.16 30,735 30,735
15 327,704 192,445 0.14 26,961 26,961
16 327,704 192,445 0.12 23,650 23,650
17 328,291 193,032 0.11 20,809 20,809
18 328,291 193,032 0.09 18,253 18,253
19 328,291 193,032 0.08 16,012 16,012
20 328,291 193,032 0.07 14,045 14,045
VAN SOCIAL 224,831 224,831
TIR SOCIAL 18%

CUADRO Nº 45
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD: SISTEMA DE ALCANTARILLADO LIRCAY
PRECIOS SOCIALES

COSTO TSD VALOR POBLACION VIVIENDAS NUEVAS
AÑO
INCREMENTALES 14% ACTUAL CON CONEXIÓN CON CONEXIÓNCONEXIONES
0 1,611,304.74 1.00 1611304.74 1392
1 4,378.29 0.88 3840.61 5564 1406 14
2 4,378.29 0.77 3368.95 5633 1407 15
3 4,378.29 0.67 2955.22 5703 1407 15
4 4,378.29 0.59 2592.30 5774 1407 15
5 4,378.29 0.52 2273.95 5846 1407 15
6 4,378.29 0.46 1994.69 5919 1407 15
7 4,378.29 0.40 1749.73 5993 1408 16
8 4,378.29 0.35 1534.85 6068 1408 16
9 4,378.29 0.31 1346.36 6143 1408 16 12998
10 4,378.29 0.27 1181.02 6220 1408 16
11 4,378.29 0.24 1035.98 6647 1409 17
12 4,378.29 0.21 908.75 6730 1410 18
13 4,378.29 0.18 797.15 6814 1410 18
14 4,378.29 0.16 699.26 6900 1410 18
15 4,378.29 0.14 613.38 6986 1410 18
16 4,378.29 0.12 538.06 7074 1410 18
17 4,378.29 0.11 471.98 7162 1411 19
18 4,378.29 0.09 414.02 7251 1411 19
19 4,378.29 0.08 363.17 7342 1411 19
20 4,378.29 0.07 318.57 7434 1411 19
VACT 1,640,302.73

Poblacion = 6499
CE = 252

84 0.84 0.09 972.84 0.59 24413.336 8 41379.27 2916.84 0.44 5846 5616.11 1188.00 844180.08 864.77 6068 14482.35 14482.26 6143 3348.7392 2 10800.07 7342 20 41379.88 9504.67 7236.56 5703 7236.84 0.84 0.18 1944.800.40 4320.3864 7 10800.52 5616.31 3348.84 0.84 0.74 5564 9504.5628 4 41379.34 0.07 2896.46 4968.21 8689.09 7162 18 10800.58 7074 17 10800.34 0.08 7251 19 10800.84 0.12 4965.6468 3 10800.39 5919 4968.84 0.06 844180.20 6647 12 41379.8106 5 10800.81 5774 24413.769 9 10800.84 0.84 0.180.84 0.24 2592.84 0. CUADRO Nº 54 INDICE COSTO EFECTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1 : LAGUNAS FACULTATIVAS A PRECIOS SOCIALES AÑO COSTO TSD VALOR POBLACION TOTAL INCREMENTALES 14% ACTUAL BEFEFICIARIA 0 844.4368 6 10800.59 7434 VACT 956656.16 1728.23 6220 2916.056 1 10.2268 11 10800.66 6730 13 10800.84 0.14 1512.84 0.13 6900 15 10800.77 8316.84 0.2604 10 10800.34 5993 4320.06 1.12 6986 16 41379.90 PROMEDIO DE BENEFICIARIOS = (5564 + 7434)/2 = 6499 HABITANTES DE DONDE: ICE = 956656.34 0.65 5633 8316.90/6499 = 147 SOLES/HABITANTE .15 6814 14 10800.

63.200631 .94 147.

39 0.67 17843.74 0.44 6986 16 9187.96 5993 8 9187.11 1010.39 0.39 0.16 1469.08 734.39 0.57/6499 = 151 SOLES / HABITANTE .67 1 9187.61 7162 18 26631.46 12250.67 1 885600.60 5919 7 9187.86 7251 19 9187.44 5846 6 26631.88 8084.14 3728.39 0.74 0.73 6814 14 9187.27 5703 4 9187.52 4777.4 3674.18 1653.84 6143 10 9187.59 5420.39 0.97 6647 12 26631.600.39 0.56 5774 5 9187.39 0.74 0.12 7434 VACT 979216.39 0.09 2396.35 3215.99 7342 20 9187.39 0.90 5564 2 9187. CUADRO Nº 55 INDICE COSTO EFECTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 2 : TANQUE IMHOFF A PRECIOS SOCIALES AÑO COSTOS TSD VALOR POBLACION TOTAL INCREMENTALES 14% ACTUAL BEFEFICIARIA 0 885.77 7074.39 0.29 5633 3 26631.27 2480.21 5592.39 0.74 0.74 0.59 6068 9 26631.07 643.49 7074 17 9187.74 0.24 2204.31 8255.39 0.57 PROMEDIO DE BENEFICIARIOS = (5564 + 6434)/2 = 6499 HABITANTES DE DONDE: ICE = 979216.60 6220 11 9187.67 6730 13 9187.39 0.98 6900 15 26631.12 1102.

74.671883 .9 150.

00 403. CUADRO Nº 56 RESUMEN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD COMPONENTE ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALCANTARILLADO 252.00 151. que menor ICE muestra . es la Alternativa I.00 La Alternativa. consistente en la Construcción de Laguna Facultativa y Ampliación de Alcantarillado .00 252.00 INDICE COSTO-EFECTIVIDAD 399.00 PLANTA DE TRATAMIENTO 147.

363.00 16% Inversión + 20% 29650 14% (Supuesto B) Inversión +23% (Supuesto B) 373.00 14% (Supuesto C) .241.CUADRO 57 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES ESCENARIOS VAN TIR Inversión + 10% (Supuesto A) 127.00 14% Inversión +24% -9.

6 1.141.494.60 -10% 204939.904.00 97.40 1.073.92 1.68 17% 195180.590.60 15% 165903.88 1.289.88 22% 224457.210.80 20% .084.8 1.96 1.84 1.180.602.190.200.843.313.84 21% 214698.807.122.120. 975.68 1.92 23% 234216.96 24% 146385.171.361.40 10% 878.

45. Y REAB.000.976.00 TOTAL S/.40 Participará en el movimiento de tierra a. Eventos de Sensibilidad y Ca TOTAL 2.00 d.00 0.-Gastos de Transporte 20.600.-Suministro e Instalacion de Macromedidores y Micromedidores 188.000.-Instalacion de Colectores 177.698.40 g.-MEJOR. ANEXO No.00 e.40 apoyo. Y AMPLIAC.74 100.180.00 f.485.095.00 *MUNICIPALIDAD DE ANGARAES-LIRCAY 214.-MEJOR.00 a.-Capacitación 28.75 20.00 a.020.00 b.00 2.000.99 80.-Mejor.00 c.000. *GOBIERNO REGIONAL 1.-Estudio de Prefactibilidad 25.224. 3.133. Laguna Facultativas 328.-Gastos de Transporte 5.2 1 .-Const. DE AGUAS RESIDUALES.00 b.64 c.-Instalacion del Emisor 351.74 0. 9 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DESCRIPCION MONTO 1.-Mejor.00 e. SISTEMA AGUA POTABLE *GOBIERNO REGIONAL 555.-Gastos Generales 97.906. 394.44 CUADRO Nº 58 RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO MONTO % DE PARTICIPACION GOBIERNO REGIONAL 3.000. Red de Distribucion.-Gastos Generales 141.600.450.052.220.750.882.226.00 Difusion.00 *SEMSA LIRCAY 188. de linea interceptora 181. Y TRATAMIEN.LIRCAY) 795.00 MUNICIPALIDAD DE LIRCAY-EPS(SEMSA .183. De Fuentes de Agua. eliminacion de material excede b.272.04 a.698.-Estudio de Prefactibilidad 13. DE ALCANT.8 3976133.003.183.00 d.-Instal.-Movimiento de Tierras ( Alcantarillado) 186.

00 100.992 795226.00 20. Eventos de Sensibilidad y Capacitacion del Personal SEMSA. 9 NTO DE LA INVERSION OBSERBACION cipará en el movimiento de tierras (excavaciones).74 . eliminacion de material excedente.75 3976133. EXO No.00 3180906. ion. % DE PARTICIPACION 80. refine y nivel de zanja preparación y colocado de camas de o.

14. 18 El personal encargado de las operaciones de fumigación 5 caerce de los medios de protección adecuados? . 18.19 El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso 5 o poco permeable? NO 2.12.20 Fuente : Equipo formulador .20 C Por la operación El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la 1 infraestructura es inadecuado para la máxima carga? NO 1.5.14.10.18.22 3 El proyecto carece de personal capacitado para la operación? NO 21.18.2. 1.17.18.14 El proyecto carece de servicios higiénicos para 3 trabajadores? NO 1. áreas 2 protección o de riego? NO 4.17 Se carece de sistemas adecuados para la disposición de 6 residuos tóxicos o peligrosos? .23 La instalación de salud carece de un sistema adecuado e 2 independiente para la disposición de desechos peligrosos? .17. 1.18 Se han soslayado los niveles de precipitación de la zona en diseño y dimensionamiento de los sistemas de 1.7.14.20 Se generarán ruidos y vibraciones por periodos 4 prolongados en zonas de permanente tránsito de NO 11.18 El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario 4 o del sistema de tratamiento de desagüe? NO 1.6.12.19.2.18 6 - drenaje? B Por la ejecución 1 El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? NO 8.3.12.3.23 No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposición 4 de jeringas y otros materiales en desuso? .15 2 Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? NO 8.2.18.17 anmales? Se carece del agua suficiente para evitar la formación de 5 polvaredas o material particulado? NO 3.17.2. 1 de un curso de agua? NO 1.22 3 Se transitará por zonas propensas a la erosión? NO 9.2.4.2.3.13.2. CUADRO Nº 60 Ocurre Còdigo de FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL SI/NO Impacto A Por la ubicaciòn y diseño Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100m.18.19 El proyecto se ubica en terreno agrícola.

.

. CUADRO Nº 60 CRITERIO DESCRIPCION VALOR Direcciòn( D ) Negativo(*) -1 Temporal (*) 1 Temporalidad( T ) Permanente - Local (*) 1 Extensiòn( E ) Extensivo - SIGNIFICADO SIMBOLOGIA Fuerte Magnitud de Impacto (-4) Moderado Magnitud de Impacto (-2) Leve Magnitud de Impacto (-1) L (*) Leve: Magnitud del impacto de -1 magnitud= Dirección x Temporalidad x Extensión *: Resultados para el presente proyecto.

328.00. · Registros de Capacitación Potable · Permanente Capacitación sanitaria · Disminución de problemas de · Dirección medio ambiente contaminación por la población · Ampliación líneas de redes.Lircay . una planta de tratamiento-fuente Atto y la rehabilitación-fuente Ahuay · Capacitación · Presupuesto de · Cuaderno de Obras · Asignación oportuna del Capacitación. · Suministro oportuno de cambios de tuberías e instalación de Potable: S/. · Tratamiento de aguas residuales en · Presupuesto tratamiento · Acta de inicio de obra. sistemas de saneamiento · INEI · Ampliación de la cobertura del · Aumento de la cobertura del · Registro de usuarios (recibos de · Cumplimiento de SEMSA servicio de Alcantarillado 70. · Reporte morbilidad general · Adecuado uso de los DIRESA-MINSA-Huancavelica. · Elaborar la Resolución de Liquidación. PROPÓSITOS En un 20%. · Presupuesto Agua · Informe de Avance Físico. Evacuación de de la obra durante el 54385 m3 /año . · Instalación de válvulas de control.Lircay en su mantenimiento del proyecto.088. los bienes y servicios según ACCIONES sistemas de medición Construcción de especificaciones Técnicas.095. OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS · Mejora del nivel de vida del poblador FIN de Lircay · Disminuir la incidencia de · Reducción en la población · Registro de atención del · Conexiones domiciliarias enfermedades infecciosas intestinales. 743. · SEMSA. de enfermedades infecciosas Centro Salud de Lircay de agua potable al 98% y dérmicas y parasitarias en la localidad intestinales.00 presupuesto.00 Financiero de la obra. Lagunas Facultativas.000. lagunas Facultativas S/.820.45. dérmicas y Sistema de alcantarillado al de Lircay parasitarias 85 %. 28. S/. líneas · Presupuesto sistema · Expediente técnico interceptores y de emisión colectoras alcantarillado: S/.202391 m3/año Horizonte del proyecto hacia las lagunas facultativas COMPONENTES · Eficiente Infraestructura del sistema · Mejoramiento de los · INEI de Agua Potable componentes del sistema · Eficiente tratamiento de Agua De Agua Potable. 1083.5% al 85% en el horizonte pago) .

100.00 Mejoramiento de Sist.755.24 GASTOS GENERALES 10% 157.00 Mejoramiento de Sist.24 Lineas Interceptoras 152.842.003.53 1.00 Red de Distribucion 195.756.201. 1. De Agua.68 351.00 B.747. Tratamiento Aguas Residuales 239.95 187.46 2.24 Expediente Tecnico 22.001.873.000.800.747.378.300.810.927. 1.882.00 Expediente Tecnico 11.39 363.68 CAPACITACION 28.735.15 83. De Agua.00 Flete 16.90 285. Fuente 262.81 TOTAL GENERAL S/.916.391.00 Lagunas Facultativas 239.00 Colectores 305.321.000 .212.30 232.000.719.24 941.000.00 Emisor 295.90 285. ETAPA DE INVERSION A.14 13.816.300.18 646.574.607.882. INVERSION ALTERNATIVA ELEGIDA ALTERNATIVA I DESCRICION Sin Impuesto Con Impuesto 1.43 25.695.268.98 93.000.00 Flete 4.02 181.950. Alcantarillado 792.155.62 IMPREVISTOS 5% 78. Fuente 70.783.91 312.471. Agua (Alternativa Unica) 544.806.00 SUB TOTAL S/.72 20.052.68 5.00 C.750.

DEMANDA GRAFICAR (Miles de M3/año) AÑO S/PROYEC C/PROYEC 1 166. POBL.98 300697.69 1 5347 65 3476 20 905 521337.52 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 18 166.44 18 6627 85 5633 20 1467 844887.56 296926.48 6 5695 85 4841 20 1261 726154.36 293.36 243.53 50 14 166.92 5 5624 85 4780 20 1245 717047.96 190288.71 293202.27 20 6796 85 5777 20 1504 866483. en la situacion sin proyecto 70 Litros/Habit. SERV. PERDIDAS VIVIEN SERV VOLUMEN TOTAL % (Habit) AGUA (%) C/CONEX (Un) Lit/Dia M3/año 0 5280 60 3168 61 825 454892.36 207.77 11 166.41 10 5990 85 5092 20 1326 763751.52 316266.27 200 10 166.36 308.36 289.36 300.x dia (año cero).18 207528.18 4 166.3 166035.31 150 12 166.36 268.38 Column C Column D AÑOS .75 12 6143 85 5222 20 1360 783274.81 4 5553 80 4443 20 1157 666405. en la situacion con proyecto 150 Litros/Habit.55 268412.70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17 166.90 100 13 166. pedida 51% Dotacion de Agua. OFERTA .38 11 6066 85 5156 20 1343 773451.36 265.25 243237. AÑO POBL.48 FUENTE: SEMSA Lircay.83 271821.73 278769.72 275273.20 15 166.36 275.88 261722.DEMANDA AGUAS RESIDUALES 5 166.36 282. COBERT.x dia.48 3 5484 75 4113 20 1071 616920. PROYECCION DE LA DEMANDA AGUAS SERVIDAS CUADRONo.04 225175.36 190.28 9 5915 85 5028 20 1309 754173.09 13 6221 85 5288 20 1377 793221.36 225. referente a cobertura y poblacion servida actual con conexión. Dotacion de Agua.12 308383.93 15 6380 85 5423 20 1412 813497.95 14 6300 85 5355 20 1395 803295.05 7 166.29 2 166.58 17 6543 85 5562 20 1448 834291.79 289525.38 282309.21 285895.53 3 166.36 2 5415 70 3790 20 987 568571.36 296.93 0 16 166.35 7 5768 85 4903 20 1277 735376.80 19 6711 85 5704 20 1485 855617.61 304516.36 278.44 8 5841 85 4965 20 1293 744715.39 265046.24 OFERTA .61 16 6461 85 5492 20 1430 823828.36 271.36 261.72 Miles de M3/Año de aguas Residuales 350 6 166.18 312300.82 250 9 166.41 300 8 166.36 304.36 285.

36 316.27 .30 Column D AÑOS 20 166.36 312. 50 Miles de M3/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Column C 19 166.

AGUAS RESIDUALES 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .

16 El valor del tiempo de cada M3 de agua es: 6.10 TOTAL 12 6 0.00). debe ser considerado ahorro al evaluar el Pyto.44) y el volumen de consumo M3/mes (1.5 0.94 EN CONSECUENCIA: El valor del tiempo de acarreo por mes( 17. . VALOR ACARREO DIA PERSONA QUE TIEMPO DE ACARREO N° VIAJES/DIA TIEMPO TOTAL DE VALOR DEL TIEMPO VALOR DEL TIEMPO POR VIAJE (Minutos) ACARREO (HORAS) POR HORA (Soles) DE ACARREO (S/Día) ACARREA (1) (2) (3) = (1) x (2) / (60) (4) (5) = (3) x (4) Madre* 8 3 0.20 0.40 1 0.40 Hijo** 4 3 0. El valor de agua acarreada /M3. deben ser utilizado como un punto de la curva de demanda.80).50 El valor del tiempo de acarreo por mes es: S 15 La cantidad acarreada Lt/día:(c/viaje 12 Lt) 72 La cantidad acarreada M3/mes 2. (9.