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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................... 4
A. Nombre del Proyecto ........................................................................................ 4
Ubicacin del Proyecto ......................................................................................... 4
Poblacin Afectada por el Problema .................................................................... 4
B. Objetivo del proyecto ........................................................................................ 5
C. Balance Oferta y Demanda del PIP .................................................................. 5
D. Descripcin Tcnica del Proyecto..................................................................... 6
E. Costos del Proyecto .........................................................................................11
F. Beneficios del Proyecto ...................................................................................11
G. Resultados de la Evaluacin Social .................................................................12
H. Sostenibilidad del PIP ......................................................................................12
I. Impacto Ambiental ...........................................................................................12
J. Organizacin y Gestin ...................................................................................13
K. Plan de Implementacin ..................................................................................14
L. Financiamiento ................................................................................................15
M. Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................15
N. Marco Lgico ...................................................................................................17
2. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................20
2.1 Nombre del Proyecto ....................................................................................20
2.2 Localizacin ..................................................................................................20
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora ..................................................................20
2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios .............22
2.5 Marco de Referencia ....................................................................................24
2.5.1 Antecedentes del Proyecto .......................................................................24
2.5.2 Lineamientos de la Poltica Nacional del Ministerio de Agricultura ...........26
2.5.3 Lineamientos de Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per ........26
2.5.4 Lineamientos de Poltica del Gobierno Regional .......................................28
2.5.5 Lineamientos de Poltica Institucional .......................................................28
2.5.6 Base Legal ................................................................................................29
3. IDENTIFICACIN ................................................................................................30
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual ...............................................................30
3.1.1 Ubicacin del proyecto y vas de acceso ..................................................30
3.1.2 rea de Influencia de Proyecto. ................................................................33
3.1.3 rea de Estudio del Proyecto. ...................................................................33
3.1.4 Diagnostico del Sistema de Riego Existente .............................................34
3.1.5 Diagnostico de la Produccin Agropecuaria..............................................39
3.1.6 Climatologa y Meteorologa ......................................................................49
3.1.7 Diagnostico del Recurso Hdrico ...............................................................50
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 2
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 5
Area de Cultivo Mejorado m3/Seg. 0.50 0.79 0.94 0.76 0.45 0.61 0.45 0.36 0.36 0.32 0.36 0.43
Area de Cultivo Incorporado m3/Seg. 2.15 2.56 2.56 1.92 1.03 1.38 1.17 1.40 1.63 1.45 1.64 1.93
TOTAL DEMANDA DE AGUA 2.65 3.34 3.50 2.68 1.49 1.99 1.62 1.76 2.00 1.78 2.01 2.36
OFERTA
Bocatoma Irrigacin Yocar m3/Seg. 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
TOTAL OFERTA DE AGUA m 3/Seg. 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
BALANCE (OFERTA - DEMANDA) m 3/Seg. 0.85 0.16 0.00 0.82 2.01 1.51 1.88 1.74 1.50 1.72 1.49 1.14
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
DETALLE
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta de Agua Proyectada (MMC) 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38
Demanda de Agua Proyectada (MMC) 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38
BALANCE (OFERTA - DEMANDA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.
50.00
Caudal m3/seg.
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ro Cabanillas 46.53 63.99 53.28 32.85 10.24 3.83 2.37 2.49 3.20 4.70 9.84 23.53
Oferta Bocatoma 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Demanda de agua 1.49 1.99 1.62 1.76 2.00 1.78 2.01 2.36 2.65 3.34 3.50 2.68
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.
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ALTERNATIVA N 01
UNIDAD
N META/ACTIVIDAD CANT.
MEDIDA
1.00 INVERSION EN CAPACITACIN
1.1 Cursos de Capacitacin Evento 18.00
1.2 Asistencia tcnica en manejo de riego y cultivo Usuario 769.00
1.3 Pasantas a sistema de riego Visita 3.00
1.4 Instalacin de parcelas demostrativas has 5.0
1.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00
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I. Impacto Ambiental
Efectuado el anlisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los
resultados de la valoracin de impactos del presente proyecto en sus fases de
Construccin y Operacin Mantenimiento. Segn la Matriz de Impacto se han
obtenido los siguientes valores de impacto:
Factor Ambiental Abitico : (-) 176
Factor Ambiental Bitico : (-) 24
Factor Ambiental Socioeconmico : (+) 146
Factor Ambiental Paisaje : (-) 20
Por lo tanto el Impacto Total del Proyecto es de (-) 72 lo cual nos indica que
el proyecto desde el punto de vista ambiental es NEGATIVO, y el significado de
los impactos son MODERADOS; por ello se debern de ejecutar medidas de
mitigacin y de compensacin para contrarrestar las acciones de mayor
detrimento ambiental detectadas en la evaluacin; los mismos que a
continuacin se detallan:
Medidas para el control de la calidad de Aire
Medidas para el control de la calidad de Agua
Medidas para el control de variacin del flujo de agua
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J. Organizacin y Gestin
Las entidades involucradas en la ejecucin, as como en la operacin y
mantenimiento del proyecto de acuerdo a sus capacidades tcnicas,
competencias, administrativas y financieras son los siguientes:
Gobierno Regional Puno, con el fin de lograr uno de los objetivos
estratgicos de prioridad de impulsar el desarrollo agrario en las diferentes
provincias y distritos del mbito de la regin, encarga a PRORRIDRE para la
formulacin del proyecto para luego financiar y ejecutar por administracin
directa el presente proyecto de inversin pblica.
Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE es una Unidad
Formuladora y ejecutora del Gobierno regional, especializado en la
formulacin y ejecucin de Proyectos de Riego mayor y menor; para lo cual
cuenta con personal tcnico especializado y con capacidad instalada de
maquinarias y equipos de ingeniera, para ejecutar el Proyecto Sistema de
Riego Yocar.
Comisin de Regantes Irrigacin Yocara como organizacin de regantes se
comprometen bajo acta el pago de tarifa de agua de acuerdo a los
reglamentos de la Junta de Usuarios y ALA Juliaca y a la ley de Recursos
hidricos (Ley-29338).
Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca, como autoridad mxima de
la Comisin de regantes y comits, participar en labores de Operacin y
mantenimiento de la infraestructura, a travs del cobro de tarifa de agua
para garantizar la sostenibilidad del proyecto y otras actividades segn su
competencia.
Administracin Local de Aguas Juliaca (ALA Juliaca), es la autoridad local
de Agua en el mbito de Proyecto; es la encargada de brindar el
asesoramiento y apoyo tcnico a la comisin de regantes de la Irrigacin
Yocar.
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K. Plan de Implementacin
Programacin de los componentes de proyecto
El proyecto contempla diferentes metas y/o componentes, los mismos tienen un
horizonte de ejecucin de 03 aos, tal como se observa en los siguientes
cuadros:
ALTERNATIVA RECOMENDADA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
( EN NUEVOS SOLES )
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
COSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AOS
N META/ ACTIVIDADES UND CANT UNIT. TOTAL AO 01 AO 02 AO 03 AO Finanaciamiento
1 2 3 4 5 6 4-10
COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES 40,611,319.87 9,894,620.79 7,508,395.09 3,858,003.56 11,903,900.33 5,648,011.35 1,798,388.75
6.00 COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO Meses 15 103,683.84 1,555,257.60 622,103.04 622,103.04 311,051.52
COSTO TOTAL DE INVERSIN 42,166,577.47 10,516,723.83 7,508,395.09 4,480,106.60 11,903,900.33 5,959,062.87 1,798,388.75
7.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 829,008.00
7.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego Ao 9.00 92,112.00 829,008.00 46,056.00 46,056.00 46,056.00 46,056.00 644,784.00 *
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42,995,585.47 10,516,723.83 7,508,395.09 4,526,162.60 11,949,956.33 6,005,118.87 1,844,444.75 644,784.00
(*) Los Costos de Operacin y Mantenimiento, ser Asumido por la Comisin de Regantes Yocar al 100%, a traves de la Junta de Usuarios Juliaca y ALA Juliaca
ALTERNATIVA RECOMENDADA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
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Disponibilidad de Recursos
La Unidad Ejecutora PRORRIDRE para la ejecucin del proyecto cuenta con
disponibilidad de diferente a continuacin se detallan:
Recurso Humano.- se cuenta con personal tcnico administrativo
especializado y con experiencia, el mismo que garantiza la ejecucin
fsica, financiera, administrativa y jurdica del proyecto.
Recurso de apoyo logstico.- se cuenta con equipos de ingeniera as
como: equipos de computo, estacin total, teodolito y nivel topogrfico,
plotter, impresoras, etc.; maquinarias (Volquetes, camionetas,
motocicletas, cargador frontal, compresora, mescladoras,
compactadoras, maquinarias de perforacin, gras, cama baja, entre
otros).
L. Financiamiento
Las entidades involucradas, en la ejecucin del proyecto materia del presente
estudio est constituido por el Gobierno Regional Puno, a travs de su Unidad
Ejecutora PRORRIDRE, para financiar los costos directos e indirectos de las
diferentes obras y actividades del proyecto; y la Comisin de regantes de la
Irrigacin Yocar se encargara al 100% de los costos de operacin y
mantenimiento; tal como se aprecia en cuadro siguiente:
M. Conclusiones y Recomendaciones
El estudio de factibilidad del Proyecto de Inversin Pblica del Proyecto, segn
los resultados obtenidos en las fases de Identificacin, Formulacin y
Evaluacin del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos:
a. Viabilidad Tcnica
El presente proyecto planteado es tcnicamente adecuado porque permite dar
solucin al problema principal del mbito del Sistema de Riego Yocara,
mediante el uso de una tecnologa adecuada as como los estudios
definitivos, la construccin de infraestructura de riego y drenaje, capacitacin,
medidas de mitigacin ambiental del proyecto y gastos administrativos.
Con la ejecucin del presente proyecto se mejorar e incorporar hasta de
4,030.63 has netas al riego a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua
y suelo.
b. Viabilidad Econmica
Los indicadores econmicos analizados para la alternativa 1 (seleccionada),
indican que el proyecto es econmicamente rentable, en los niveles de la
produccin agrcola, pecuaria y venta de agua, la cual contribuir a mejorar
los ingresos econmicos de los productores del mbito del proyecto.
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N. Marco Lgico
El anlisis de marco lgico, comprende el anlisis deductivo y su relacin entre el
objetivo principal, objetivo especfico y metas programadas y su interrelacin con
los indicadores, medios de verificacin, actividades y supuestos posibles, con la
finalidad de que el presente proyecto logre su objetivo propuesto.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA,
DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN
ROMAN, REGION PUNO
2.2 Localizacin
Departamento : Puno
Provincia : San Romn
Distrito : Juliaca y Caracoto
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e. Usuarios de Riego.
Los beneficiarios existentes en el mbito de Proyecto, tienen el
problema de la baja produccin y el bajo rendimiento de sus
productos agropecuarios por falta de la disponibilidad del recurso
hdrico y falta de desarrollo de capacidades en lo referente a la
produccin agropecuaria y gestin tcnico normativa del recurso
hdrico, por lo que tienen el inters de la ejecucin del Proyecto, para
lo cual se comprometen bajo acta de sumir los gastos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura construida, se adjunta el
documento en el anexo F (Sub-Anexo F.3) de los documentos de
sostenibilidad del proyecto.
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMA ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS INTERESES ESTRATEGIAS
PERCIBIDO COMPROMISOS
Alta morosidad en el pago Aprobar el valor de las Supervisar la calidad de Otorgar el permiso de
de tarifa de agua, debido a tarifas para la operacin los servicios y aplicacin uso de agua de acuerdo
ADMINISTRACIN
la inadecuada y mantenimiento y por la del rgimen tarifario a los a Ley de Recursos
LOCAL DE AGUAS
infraestructura de riego. utilizacin de la encargados de la Hdricos y su Reglamento
JULIACA
infraestructura hidrulica. operacin y y aprobar las tarifas para
mantenimiento. el pago de uso de agua.
Escasez del recurso hdrico Mejorar la produccin y Hacer cumplir las normas Es el encargado de la
y deficiente manejo del productividad agrcola y emitidas por su Autoridad operacin y
agua de riego en el mbito pecuaria con riego a Local de aguas para as mantenimiento de la
JUNTA DE de Proyecto travs de la tener un majo sostenible infraestructura hidrulica
USUARIOS DEL infraestructura hidrulica. en la operacin y en la cuenca lagunillas,
DISTRITO DE mantenimiento de la mediante el cobro de
RIEGO JULIACA infraestructura de riego. tarifa de agua por parte
de los usuarios, regidos
segn ley N 29338 (Ley
de Recursos Hdricos).
Escasa infraestructura de Contar con la Participacin activa en la Hacer los pagos de tarifa
riego para mejorar e infraestructura de riego formulacin del perfil de de agua para la
incorporar reas de cultivos adecuado para proyecto. operacin y
COMISION DE en el mbito de Proyecto. desarrollar la actividad mantenimiento de la
REGANTES DEL agropecuaria. infraestructura,
SISTEMA DE administrados por la
RIEGO YOCARA Junta de Usuarios y
Regidos por la Autoridad
Local de Agua Juliaca
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Polticas
Subsidiar, en los casos necesarios, las inversiones en proyectos de
rehabilitacin, reconstruccin y proteccin de la infraestructura
mayor, con el propsito de asegurar la actual oferta de agua, en
tanto tengan caractersticas de bien pblico.
Garantizar la adecuada administracin, operacin y mantenimiento
de la infraestructura hidrulica mayor de uso multisectorial a cargo
del Estado mediante subsidios temporales decrecientes y con plazo
determinado.
Promover la inversin privada para la conclusin de obras
hidrulicas mayores rentables a fin de aprovechar la oferta de agua.
Estrategias
Realizar o actualizar estudios requeridos para la consolidacin
(rehabilitacin, reconstruccin y proteccin) de la infraestructura
mayor.
Establecer un orden de prioridad para la ejecucin de proyectos de
consolidacin (rehabilitacin, reconstruccin y proteccin), y
elaborar un programa de inversiones que permita su oportuna
ejecucin de acuerdo a los recursos monetarios estimados en los
planes estratgicos multianuales.
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4. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1 Ubicacin del proyecto y vas de acceso
Ubicacin Poltica
Regin : Puno
Provincia : San Romn
Distritos : Juliaca y Caracoto
Comunidades : Huichay Jaran, Centro Jara, Esquin Tiarachi,
Collana, Yocar y sus sectores de Telato, Ilo Ilo, Cambraca, C.C.
San Antonio de Chujura y Anexo Caracoto.
Ubicacin Geogrfica
El proyecto est en el mbito del distrito de Juliaca y Caracoto, el
primero es la capital de la provincia de San Romn de la Regin
Puno, se encuentra ubicada entre las coordenadas 369,000 Este y
8`282,000 Norte, y a una altitud de 3,830 msnm. al sur del Per, en
la Regin de Puno, a 15 29 40 de Latitud Sur y 70 07 54 de
Longitud Oeste. Ocupa parte de la meseta altiplnica, de la cuenca
Coata y subcuenca del ro Cabanillas, seccin Ayabaca,
desarrollndose en la cuenca del ro Cabanillas, entre los cerros
Ayrampuni, Tnan y otros por el Este, y el ro Cabanillas que cruza
de Sur a Norte a la sub-cuenca del ro Cabanillas. Se encuentra
asimismo atravesada de Este a Oeste por la carretera asfaltada de
la va Juliaca Arequipa justo por el sector Ilo Ilo, aqu se encuentra
el Sistema de Riego Yocar; el segundo es la capital del distrito de
Caracoto, que se encuentra ubicada al margen derecho de la
ciudad de Juliaca, a los 15 33 59 de latitud Sur y 70 06 12 a
una altura de 3825 msnm.
El mbito de Proyecto se encuentra ubicada geogrficamente,
segn el siguiente detalle:
Cuenca Coata
Sistema Integral Hdrico: Lagunillas
Regin Natural : Sierra (Altiplano de Puno)
Altitud : 3,830 a 3855 m.s.n.m.
Este : 377,000 a 359,000 UTM
Norte : 8289,000 a 8275,000 UTM
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UBICACIN DEL
PROYECTO
CANAL PRINCIPAL
PROYECTADO
ZONA DEL
PROYECTO
CANAL DE
DERIVACION
PROYECTADO
BOCATOMA
Q=5.0 m3/seg.
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RIO
CABANILLAS
PRESA
LAGUNILLAS
500 MMC
SISTEMA DE
RIEGO
YOCARA
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b. Sistema de Captacin
La fuente principal del recurso hdrico del sistema de Riego Yocar
es el ro Cabanillas regulado por la Presa Lagunillas, donde
actualmente se tiene una captacin rustica y temporal, encauzada
con piedras, sacos de hormign, champas y la mayor parte del
cauce del ro es encauzado con el material del mismo ro utilizando
maquinaria pesada (Retroexcabadora y/o Cargador frontal), debido
a que el cauce del ro es grande, por ello la Comisin de regantes
cada ao despus del periodo de lluvias realiza esta captacin
rustica para poder captar el recurso hdrico, para el riego de sus
parcelas, en el siguiente cuadro se da el costo en que incurren
actualmente la Comisin de regantes para poder captar el recurso
hdrico:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PARA 1 AO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
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Foto: Captacin actual del mbito de Proyecto Yocara (encauzados con sacos y hormign y
champas)
d. Sistema de Distribucin
En el mbito de Proyecto actualmente se tiene solamente 03
canales laterales construidos rsticamente, tambin con prdidas
por filtracin, tienen una alta rugosidad por el crecimiento de
vegetacin en los taludes del canal, a esto se suma la colmatacin
por sedimentacin; adems los canales laterales son insuficientes
para regar el rea de riego; por lo que es de prioridad construir los
canales laterales en el mbito de Proyecto.
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e. Sistema de Drenaje
Actualmente en el mbito de Proyecto solo se tiene drenes
naturales que son insuficientes para drenar las excedencia del
riego, por ello es necesario la construccin de 9.725 km., drenes
abiertos superficiales, para garantizar el sistema de drenaje en el
mbito del Sistema de Riego.
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POCA LLUVIOSA
Riego de Machaco
POCA SECA
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INSTRUMENTOS DE
LABRANZA 26 100.00 11 100.00 9 100.00 7 100.00 8 100.00 61 100.00
Tractor Agrcola 15 57.69 3 27.27 3 33.33 3 42.86 4 50.00 28 45.90
Yunta 9 34.62 8 72.73 6 66.67 3 42.86 4 50.00 30 49.18
Chaquitaclla 2 7.69 0 0.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 3 4.92
USO DE ABONOS Y
FERTILIZANTES 26 100.00 11 100.00 9 100.00 7 100.00 8 100.00 61 100.00
Fertilizante 1 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.64
Estiercol 12 46.15 8 72.73 8 88.89 6 85.71 6 75.00 40 65.57
Estiercol + Ferilizante 13 50.00 3 27.27 1 11.11 1 14.29 2 25.00 20 32.79
Caracoto
TOTAL
Esquen
Tiarachi
Collana
Wichan
Anexo
Telato
llo llo
CULTIVOS
Jaran
AREA (has)
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PASTOS Y FORRAJES CULTIVADOS CRECIM IENTO, DESARROLLO y UTILIZACIN DE LOS PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES
Utilizacin de forraje Conservado Heno y ensilado avena, cebada, centeno y pastos mejorados
Utilizacin de pastos verdes bajo riego Trigo de invierno y rye grass/trebol blanco
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MESES
CULTIVO AO 2007 AO 2008
Ago Set Oct Nov D ic Ene F eb M ar Abr M ay Jun Jul
Quinua
Kaihua
Papa
Cebada Grano
Haba
Leyenda:
Siembra Mayor Frecuencia
Labores culturales
Cosecha Menor Frecuencia
Otras Activ. y Prep. de Terreno
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c. Manejo Animal
El manejo del capital pecuario; se ha venido y viene desarrollando
en forma tradicional y deficientemente, con una orientacin y
asesora tcnica muy limitada a nivel de los rebaos familiares de
las diferentes comunidades en estudio. Los mismos que tienen
como objetivo y vocacin la produccin de leche de vacunos y
carne de ovinos; principalmente para abastecer a los mercados
locales y regionales.
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Manejo de Vacunos
La produccin de vacunos en el mbito del proyecto,
fundamentalmente en las comunidades y/o sectores de Ilo ilo,
Cambraca y Telato es una poblacin de ganado mejorado por el
impacto del riego, mientras que en las dems comunidades el
ganado es criollo, debido a que se desarrollan en secano. Se
desarrolla con una tecnologa tradicional y constituye la principal
fuente de ingresos del productor o usuario de riego. A travs de la
produccin de carne y leche.
A nivel de los predios rurales de los productores del mbito de
estudio, los tipos de praderas y el cultivo de pastos como la
Alfalfa/dactiles, Rye Grass/Trbol son apropiados para el manejo
de este tipo de ganado.
El manejo de los calendarios zootcnicos de la produccin
ganadera del mbito de Proyecto se muestra en los siguientes
cuadros:
CALENDARIO ZOOTECNICO DEL GANADO VACUNOS
ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Paricin
Empadre
Baos Antiparasitarios
Dosis antiparasitaria
Arreglo de Corrales
Elaboracion de quesos
Mayor frecuencia Menor Frecuencia
Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.
Manejo de Ovinos
Los ovinos que se producen generalmente son de las razas
Corriedale, criollo y Suffolk, que no son genticamente puras ,
mas bien son producto de cruces, cuyo principal fin es el inters
de mejorar la ganadera, especialmente el ganado ovino con
aptitud crnica, esto posiblemente por la gran demanda de carne
y descenso del precio de la lana. Se ha observado que existen
deficiencias en el manejo de estos animales; por ejemplo, algunos
no realizan el descole o los hacen dormir en corrales hmedos y
fangosos que repercute en la salud del animal el 60 % de la
poblacin total es ovino criollo solo el 40 % el ovino mejorado.
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FAENAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GANADERAS
Paricin
Descole
Empadre
Baos Antiparasitarios
Dosis antiparasitaria
Esquila
Marcacin
Mayor frecuencia Menor Frecuencia
Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.
d. Factores Sanitarios
Las prdidas econmicas en cualquier explotacin ganadera, por
lo general, son ocasionadas por factores sanitarios, como son la
presencia de enfermedades infecciosas y parasitarias.
La sanidad es una parte integrante de la base productiva de
cualquier actividad ganadera de los animales domsticos; siendo
de mayor importancia en los sistemas productivos de vacunos de
productoras de leche; por cuanto, las alteraciones de un
inadecuado manejo sanitario, estos inciden directamente en una
baja de la produccin; las enfermedades del ganado vacuno y
ovino se muestran en el siguiente cuadro:
ENFERMEDADES FRECUENTES EN EL MBITO DE PROYECTO
ENFERMEDADES VACUNOS OVINOS
PARASITARIAS EXTERNAS
Sarna X
Piojo XX X
Garrapata XX X
PARASITARIAS INTERNAS
Bronquitis verminosa XX XX
Gastroenteritis nematodica XX X
Sarcosistiosis
Teniasis X X
Coccidiossis X
Hidatidosis X X
Cisticercosis abdominal X
Distimatosis hepatica X X
Torneo X X
INFECCIOSAS
Enterotoxemia X XX
Colibacilosis X XX
Piosepticemia umbilical X XX
Estomatitis X X
Conjuntivitis X XX
Otitis X
Fiebre de alpacas
Mal de altura XX
Neumona XXX XX
Espordico :X
Frecuente : XX
Muy Frecuente : XXX
Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.
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b. Rgimen Hidrolgico
El rgimen hidrolgico en esta zona Altiplnica est determinado por la
alta precipitacin existente en las cuencas receptoras, y la existencia
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0.08 7.40 2.10 0.80 1.30 0.58 0.00 1.50 0.50 1.70 2.30
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b. Nivel de Pobreza
El mbito de Proyecto Yocar abarca dos distritos, tales como el
distrito de Juliaca y Caracoto en menor rea; esto distritos segn la
mapa de pobreza del MEF, el Distrito de Juliaca y Caracoto se
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a) Peligros Naturales:
De mayor impacto: en la zona del proyecto se presentan
peligros de Precipitaciones Intensas, sequas severas.
Las lluvias intensas afectaran principalmente al sistema de
captacin, es decir la bocatoma. En segundo orden
afectaran a las estructuras de sistema de riego como son
canales principales, laterales y drenes.
Las sequas severas afectaran al rea del proyecto en el
desarrollo de los cultivos.
De menor impacto: heladas
La zona del proyecto esta propensa a sufrir cambios fuertes
de temperatura, siendo uno de los peligros las heladas que
afectaran a los beneficios del horizonte del proyecto.
b) Peligros Socio-Naturales:
Estos peligros se podran generan en la fase de construccin
por una inadecuada intervencin humana sobre los
ecosistemas, como puede ser en la zona de canteras que debe
ser tomado en cuenta.
c) Peligros Tecnolgicos:
En la zona y por la naturaleza del proyecto no existen peligros
tecnolgicos.
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5. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Anlisis de la Demanda
4.1.1 Descripcin del mbito de influencia y la poblacin objetivo
del Proyecto.
La baja produccin agropecuaria en el mbito de Proyecto, causada por
dficit del recurso hdrico para riego, que no satisface la demanda de
agua de los cultivos en el mbito de los diferentes sectores de riego,
esto a causa de una insuficiente infraestructura de riego, des decir del
sistema de captacin, derivacin, conduccin, distribucin y drenaje.
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Caracoto
TOTAL
Esquen
Tiarachi
Collana
Wichan
Anexo
Telato
llo llo
CULTIVOS
Jaran
AREA (has)
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CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE TREBOL BLANCO MAS RYE GRASS
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
1 Coeficiente : Kc 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
2 Area de Cultivo Hs 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97
3 Evapotranspiracin Potencial (ETP) mm/mes 106.20 135.30 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 82.04 80.96 69.80 78.79 95.60
4 Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) mm/mes 116.82 148.83 138.85 135.04 118.52 105.06 109.67 90.24 89.06 76.78 86.67 105.15
5 Precipitacin Media (Pm) mm/mes 19.13 45.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 41.51 8.82 4.71 1.89 7.67
6 Precipitacin Efectiva (PPef) mm/mes 3.16 21.64 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) mm/mes 113.67 127.19 114.92 85.44 43.69 50.93 50.98 74.53 89.06 76.78 86.67 105.15
9 Eficiencia de Riego (Efr) % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
10 Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) mm/mes 284.16 317.98 287.30 213.61 109.23 127.33 127.45 186.31 222.65 191.95 216.68 262.89
11 Volumen de Agua/H M3/H 2842 3180 2873 2136 1092 1273 1275 1863 2226 1919 2167 2629
12 Das del Mes Das 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 30.00 31.00
13 Mdulo de Riego (24 horas) Lt/seg/h 1.10 1.19 1.11 0.80 0.41 0.53 0.48 0.72 0.83 0.74 0.84 0.98
18 Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h m3/seg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
19 Requerimiento Total Volumen (Vt) MM3 0.023 0.025 0.023 0.017 0.009 0.010 0.010 0.015 0.018 0.015 0.017 0.021 0.203
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
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CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE TREBOL BLANCO MAS RYE GRASS
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
1 Coeficiente : Kc 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
2 Area de Cultivo Hs 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24
3 Evapotranspiracion de Referencia (ETo) mm/mes 106.20 135.30 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 82.04 80.96 69.80 78.79 95.60
4 Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) mm/mes 116.82 148.83 138.85 135.04 118.52 105.06 109.67 90.24 89.06 76.78 86.67 105.15
5 Precipitacin Media (Pm) mm/mes 19.13 45.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 41.51 8.82 4.71 1.89 7.67
6 Precipitacin Efectiva (PPef) mm/mes 3.16 21.64 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) mm/mes 113.67 127.19 114.92 85.44 43.69 50.93 50.98 74.53 89.06 76.78 86.67 105.15
9 Eficiencia de Riego (Efr) % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
10 Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) mm/mes 284.16 317.98 287.30 213.61 109.23 127.33 127.45 186.31 222.65 191.95 216.68 262.89
11 Volumen de Agua/H M3/H 2842 3180 2873 2136 1092 1273 1275 1863 2226 1919 2167 2629
12 Das del Mes Das 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 30.00 31.00
13 Mdulo de Riego (24 horas) Lt/seg/h 1.10 1.19 1.11 0.80 0.41 0.53 0.48 0.72 0.83 0.74 0.84 0.98
18 Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h m3/seg 0.30 0.32 0.30 0.22 0.11 0.14 0.13 0.19 0.23 0.20 0.23 0.27
19 Requerimiento Total Volumen (Vt) MM3 0.771 0.862 0.779 0.579 0.296 0.345 0.346 0.505 0.604 0.521 0.588 0.713 6.910
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 69
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda de Agua Proyectada (MMC) 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 71
Caudal Disponible para el Proyecto 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546
No de das mes 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 30 31
OFERTA DISPONIBLE DE AGUA EN VOLUMEN (MMC) 1.42 1.46 1.42 1.46 1.46 1.32 1.46 1.42 1.46 1.42 1.42 1.46
Fuente: Segn estudio hidrolgico realizado por PRORRIDRE en el 2012.
OFERTA TOTAL DE AGUA 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
No de das mes 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 30 31
OFERTA DE AGUA EN
VOLUMEN (MMC) 9.07 9.37 9.07 9.37 9.37 8.47 9.37 9.07 9.37 9.07 9.07 9.37
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta de Agua Proyectada (MMC) 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista.
Area de Cultivo Mejorado m3/Seg. 0.50 0.79 0.94 0.76 0.45 0.61 0.45 0.36 0.36 0.32 0.36 0.43
Area de Cultivo Incorporado m3/Seg. 2.15 2.56 2.56 1.92 1.03 1.38 1.17 1.40 1.63 1.45 1.64 1.93
TOTAL DEMANDA DE AGUA 2.65 3.34 3.50 2.68 1.49 1.99 1.62 1.76 2.00 1.78 2.01 2.36
OFERTA
Bocatoma Irrigacin Yocar m3/Seg. 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
3
TOTAL OFERTA DE AGUA m /Seg. 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
BALANCE (OFERTA - DEMANDA) m 3/Seg. 0.85 0.16 0.00 0.82 2.01 1.51 1.88 1.74 1.50 1.72 1.49 1.14
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
DETALLE
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta de Agua Proyectada (MMC) 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38
Demanda de Agua Proyectada (MMC) 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38
BALANCE (OFERTA - DEMANDA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 73
50.00
Caudal m3/seg.
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ro Cabanillas 46.53 63.99 53.28 32.85 10.24 3.83 2.37 2.49 3.20 4.70 9.84 23.53
Oferta Bocatoma 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Demanda de agua 1.49 1.99 1.62 1.76 2.00 1.78 2.01 2.36 2.65 3.34 3.50 2.68
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 74
1. Estudios Definitivos
El estudio definitivo y/o expediente tcnico es el conjunto de
documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones
tcnicas, planos de ejecucin de obra y/o actividad, metrados,
presupuesto, Valor Referencial, anlisis de precios y frmulas
polinmicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geolgico-Geotcnico, Hidrologa, impacto ambiental u otros
complementarios; debidamente cronogramado para su ejecucin
fsica, financiera y jurdico. (Segn Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
El estudio definitivo y/o elaboracin de expedientes tcnicos de las
diferentes metas de obras y actividades que contempla el proyecto,
se realizar segn el horizonte de ejecucin del proyecto de cada
ao; tal como se mencionan a continuacin:
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1 21 PUENTE VEHICULAR 32 1572 TOMA SIMPLE M.I 63 2975 TOMA SIMPLE M.D 94 4490 SALVAVIDAS
2 50 TOMA DOBLE 33 1575 PUENTE VEHICULAR 64 3075 TOMA SIMPLE M.D 95 4500 PASE PEATONAL
3 150 TOMA DOBLE 34 1700 TOMA SIMPLE M.D 65 3140 SALVAVIDAS 96 4501 TOMA DOBLE
4 250 SALVAVIDAS 35 1770 SALVAVIDAS 66 3175 TOMA SIMPLE M.D 97 4575 TOMA DOBLE
5 256 TOMA DOBLE 36 1775 PASE PEATONAL 67 3150 PASE PEATONAL 98 4590 TOMA DOBLE
6 325 PASE PEATONAL 37 1800 TOMA SIMPLE M.D 68 3275 TOMA SIMPLE M.D 99 4600 PASE PEATONAL
7 350 TOMA DOBLE 38 1900 TOMA SIMPLE M.D 69 3375 TOMA SIMPLE M.D 100 4675 TOMA DOBLE
8 450 TOMA DOBLE 39 2000 SALVAVIDAS 70 3400 SALVAVIDAS 101 4740 SALVAVIDAS
9 500 SALVAVIDAS 40 2002 TOMA SIMPLE M.D 71 3475 TOMA SIMPLE M.D 102 4750 PASE PEATONAL
10 550 TOMA DOBLE 41 2100 TOMA SIMPLE M.D 72 3500 PUENTE VEHICULAR 103 4775 TOMA DOBLE
11 555 PUENTE VEHICULAR 42 2110 PASE PEATONAL 73 3505 TOMA DOBLE 104 4875 TOMA DOBLE
12 590 SALVAVIDAS 43 2200 TOMA SIMPLE M.D 74 3600 TOMA DOBLE 105 4950 TOMA SIMPLE M.D
13 600 PUENTE VEHICULAR 44 2250 SALVAVIDAS 75 3650 SALVAVIDAS 106 5000 SALVAVIDAS
14 650 TOMA DOBLE 45 2277.9 PASE PEATONAL 76 3655 CRUCE PISTA 107 5025 PASE PEATONAL
15 750 SALVAVIDAS 46 2300 TOMA SIMPLE M.D 77 3676 ALCANTARILLA 108 5050 TOMA SIMPLE M.D
16 751 TOMA DOBLE 47 2380 PASE PEATONAL 78 3700 TOMA SIMPLE M.D 109 5150 TOMA SIMPLE M.D
17 850 TOMA DOBLE 48 2400 TOMA SIMPLE M.D 79 3770 SALVAVIDAS 110 5210 SALVAVIDAS
18 945 PUENTE VEHICULAR 49 2500 TOMA SIMPLE M.D 80 3781 PASE PEATONAL 111 5217 PASE PEATONAL
19 950 TOMA DOBLE 50 2510 SALVAVIDAS 81 3800 TOMA SIMPLE M.D 112 5220 TOMA SIMPLE M.D
20 1000 SALVAVIDAS 51 2557 PASE PEATONAL 82 3900 TOMA SIMPLE M.D 113 5320 TOMA SIMPLE M.D
21 1050 TOMA DOBLE 52 2650 SALVAVIDAS 83 3950 SALVAVIDAS 114 5400 SALVAVIDAS
22 1150 TOMA DOBLE 53 2655 TOMA SIMPLE M.I 84 3983 PASE PEATONAL 115 5409 PUENTE VEHICULAR
23 1175 PASE PEATONAL 54 2660 PASE PEATONAL 85 4032 TOMA SIMPLE M.D 116 5412 TOMA DOBLE
24 1250 TOMA SIMPLE M.D 55 2700 TOMA SIMPLE M.D 86 4132 TOMA SIMPLE M.D 117 5512 TOMA DOBLE
25 1260 SALVAVIDAS 56 2750 SALVAVIDAS 87 4150 SALVAVIDAS 118 5612 TOMA DOBLE
26 1325 PASE PEATONAL 57 2763 PASE PEATONAL 88 4185 PASE PEATONAL 119 5650 SALVAVIDAS
27 1350 TOMA SIMPLE M.D 58 2800 TOMA SIMPLE M.D 89 4232 TOMA SIMPLE M.D 120 5660 PASE PEATONAL
28 1400 SALVAVIDAS 59 2825 PASE PEATONAL 90 4270 SALVAVIDAS 121 5712 TOMA DOBLE
29 1406 PASE PEATONAL 60 2900 TOMA SIMPLE M.D 91 4280 PASE PEATONAL
30 1410 TOMA SIMPLE M.D 61 2920 SALVAVIDAS 92 4300 TOMA SIMPLE M.D
31 1570 SALVAVIDAS 62 2925 PUENTE VEHICULAR 93 4400 TOMA SIMPLE M.D
1 100 TOMA SIMPLE M.I 12 800 TOMA DOBLE 23 1400 TOMA DOBLE 34 2117 PASE PEATONAL
2 200 TOMA SIMPLE M.I 13 900 TOMA DOBLE 24 1425 PASE PEATONAL 35 2205 PUENTE VEHICULAR
3 247 PASE PEATONAL 14 925 CAIDA H=0.5 m 25 1500 TOMA DOBLE 36 2250 TOMA DOBLE
4 300 TOMA DOBLE 15 1000 TOMA DOBLE 26 1600 TOMA DOBLE 37 2300 CAIDA H=0.4 m
5 400 TOMA DOBLE 16 1022 PUENTE VEHICULAR 27 1653 PASE PEATONAL 38 2350 TOMA DOBLE
6 494 PASE PEATONAL 17 1050 CAIDA H=0.5 m 28 1750 TOMA DOBLE 39 2450 TOMA DOBLE
7 500 TOMA DOBLE 18 1100 TOMA DOBLE 29 1850 TOMA DOBLE 40 2455 PASE PEATONAL
8 600 TOMA DOBLE 19 1150 CAIDA H=0.4 m 30 1880 PASE PEATONAL 41 2550 TOMA DOBLE
9 700 TOMA DOBLE 20 1200 TOMA DOBLE 31 1950 TOMA DOBLE
10 740 PASE PEATONAL 21 1300 TOMA DOBLE 32 2050 TOMA DOBLE
11 775 CAIDA H=0.5 m 22 1365 PASE PEATONAL 33 2150 TOMA DOBLE
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1 250 PASE PEATONAL 5 1170 PASE PEATONAL 9 1920 PASE PEATONAL 13 2850 PASE PEATONAL
2 460 PUENTE VEHICULAR 6 1311 CRUCE RIEL 10 2230 PASE PEATONAL 14 3010 PASE PEATONAL
3 670 PASE PEATONAL 7 1420 PASE PEATONAL 11 2450 PASE PEATONAL 15 3219 PASE PEATONAL
4 920 PASE PEATONAL 8 1670 PASE PEATONAL 12 2675 PASE PEATONAL 16 3345 PASE PEATONAL
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3. Capacitacin
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se plantea actividades
de capacitacin y asistencia tcnica permanente, stas acciones
complementados con la realizacin de pasantas e instalacin de
parcelas demostrativas; los cuales aseguran la eficiencia y la
eficacia en cada una de las etapas del procesos productivo y as
mismo, lograr la participacin activa de los beneficiarios como
actores de sus propio desarrollo. A dems permitir una correcta
operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de
riego y drenaje en el mbito del proyecto.
CURSOS DE CAPACITACIN
La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva,
orientada hacia el sector rural, a las familias productores
agropecuarios, que les permite elevar sus niveles de
conocimientos, habilidades y principalmente sus capacidades de
negociacin frente a su medio ambiente, promoviendo el
desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el
capital.
La capacitacin forma el factor que dinamiza el desarrollo
agropecuario, incidiendo directamente en las personas, quienes
dirigen, participan y ejecutan su propio desarrollo. Adems
constituye una de las piedras angulares sobre los cuales se
sustentan la sostenibilidad de la produccin agropecuaria bajo
riego, por ello se prioriza como eje importante esta actividad,
para superar las deficiencias en el manejo del sistema de riego y
la produccin agropecuaria.
Los objetivos de la capacitacin estn orientados al manejo
autogestionario, eficiente y sostenible del sistema de riego en el
mbito de Proyecto. As mismo para que recupere el proceso de
capitalizacin en el agro y lleve a acabo un esfuerzo decidido
para incrementar significativamente la productividad
agropecuaria; as mismo la inversin en la construccin de la
infraestructura de riego y drenaje una vez culminada, sean
manejadas eficientemente por los beneficiarios.
Etapas de la Capacitacin
En el desarrollo del programa de capacitacin se tiene en
cuenta varios pasos que se estructuran entre si para lograr los
objetivos, las cuales sern adecuadas a la realidad y situacin
que se presenta. Las etapas de la capacitacin son las
siguientes:
Legislacin de agua
En el evento de capacitacin se dar a conocer las leyes
de agua de riego, empezando desde la Junta de Nacional
de Usuarios hasta el usuario de riego o el regante. As
mismo los derechos y deberes de los usuarios de riego,
reglamentaciones de las organizaciones, especialmente
en el pago de tarifa de agua, cuotas, otorgamiento de
licencias y/o permisos para el uso de agua, etc.
Tarifa de agua
En el evento de capacitacin se desarrollaran temas
relacionados a los ingresos por venta de agua, la misma
que se efectuar a partir del clculo de la tarifa de agua
para riego, distribucin de porcentajes del ingreso por
tarifa de agua, reembolso de la inversin al estado a lo
largo de la vida til del proyecto, destino de los ingresos
por la tarifa de agua para operacin y mantenimiento,
funcin de ALAs y Juntas de Usuarios, importancia de la
sostenibilidad del proyecto, entre otros temas
relacionados a ingreso por venta de agua.
Riego Parcelario
En el evento de capacitacin se dar a conocer referente
tcnicas del riego parcelario, especialmente sobre las
requerimientos del agua por cultivo y/o uso consuntivo,
aplicacin y medicin del agua de riego en los diferentes
cultivos, as mismo el entrenamiento prctico del riego
parcelario, para que el usuario de riego pueda dar el uso
adecuado del agua de riego en sus cultivos y que tenga
mejora rendimientos.
Estrategias de Comercializacin
En el evento de capacitacin se desarrollaran temas
sobre la planificacin de la produccin agropecuaria,
facilitndoles los aspectos sobre el anlisis e
investigacin de mercado, estudio de competencia,
estrategias de comercializacin, plan de marketing,
recursos humanos, tecnologa de produccin
agropecuaria, factores crticos del xito, etc., para que el
usuario de riego tenga una idea de que el negocio de
productos agropecuario tenga sentido financiera y
operativamente, antes de su puesta en marcha.
b. Demanda de Capacitacin
Las 758 familias del mbito de Proyecto, requieren de
prioridad la capacitacin, para mejorar la produccin agrcola
y pecuaria; debido a que en la zona no se tiene instituciones
que ofertan la capacitacin a los productores.
Los usuarios de riego no estn en la posibilidad de pagar
por las actividades de capacitacin, debido a que sus
ingresos econmicos son bajsimos, que solo satisface para
la subsistencia.
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f. Evaluacin
Pre-evaluacin a los participantes.- se realizar al inicio
del evento, en forma individual o grupal, con el objeto de
conocer cuanto conocen del tema a tratar.
Evaluacin control.- se efectuar en forma permanente
durante el desarrollo del evento.
Evaluacin final.- se realizar la trmino del evento,
tambin puede ser individual, grupal, oral, escrito o en la
prctica; segn sea el caso.
Evaluacin del capacitador.- se realizar despus de la
ejecucin, con la finalidad de reajustes necesarios para
mejorar su actuacin en futuras capacitaciones.
g. Seguimiento
Esta accin se realizar despus de la capacitacin, con la
finalidad de supervisar, controlar, evaluar, reforzar o
complementar lo aprendido, o el efecto prctico que fue
alcanzado por el uso de la tecnologa, conocimientos y/o
experiencias compartidas en los eventos de capacitacin;
para lo cual se elaborar un plan de seguimiento, teniendo
en cuenta del cursos que se dict.
Una vez realizado el evento de capacitacin se har el
seguimiento a los usuarios de riego sobre l la aplicacin de
los conocimientos recepcionados; esta labor se efectuar
mediante las visitas a los beneficiarios, a sus campos
produccin con la finalidad de ver si estn aplicando o no los
conocimientos adquiridos, de lo contrario se har la
capacitacin individual y/o reorientacin a los beneficiarios
de riego; esta labor estar a cargo del equipo de
capacitacin.
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4.5 Costos
4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto
En la actualidad en el mbito del Sistema de Riego Yocar, los usuarios
no cuentan con una infraestructura del sistema de riego adecuado, es
decir actualmente existe una captacin rustica y canales de riego en
tierra; por lo que ellos incurren en un gasto para operar y mantener el
actual sistema de riego que se tiene.
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COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES 40,611,319.87 9,894,620.79 7,508,395.09 3,858,003.56 11,903,900.33 5,648,011.35 1,798,388.75 40,611,319.87
6.00 COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO Meses 15.00 103,683.84 1,555,257.60 622,103.04 622,103.04 311,051.52 1,555,257.60
COSTO TOTAL DE INVERSIN 42,166,577.47 10,516,723.83 7,508,395.09 4,480,106.60 11,903,900.33 5,959,062.87 1,798,388.75 42,166,577.47
7.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 829,008.00
7.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego Ao 9.00 92,112.00 829,008.00 46,056.00 46,056.00 46,056.00 46,056.00 644,784.00 829,008.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42,995,585.47 10,516,723.83 7,508,395.09 4,526,162.60 11,949,956.33 6,005,118.87 1,844,444.75 644,784.00 42,995,585.47
(*) Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%
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6.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego Ao 9.00 92,112.00 829,008.00 0.50 0.50 0.50 0.50 7.00 9.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42,995,585.47 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 7.00 9.00
(*) Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%
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4.6 Beneficios
4.6.1 Beneficios Privados
En cuanto al beneficio privado se ha considerado la venta de agua de
riego en la situacin actual, para ello primeramente se ha calculado la
tarifa de agua y luego se calculan el beneficio en la situacin con
proyecto, que constituye nicamente la venta de agua, la misma que se
puede observar en el siguiente cuadro:
CALCULO DE TARIFA DE AGUA
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
FLUJO NETO ( C ) -51,326.63 -51,326.63 (26,919.48) (13,816.91) 39,917.08 39,917.08 39,917.08 39,917.08 39,917.08 39,917.08
FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) ( D ) 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
VALOR ACTUAL = (C x D) 0.00 -46,660.57 -42,418.70 (20,225.00) (9,437.13) 24,785.37 22,532.15 20,483.78 18,621.61 16,928.74 15,389.76
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ALTERNATIVA SELECCIONADA
CALCULO DE TARIFA DE AGUA
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
FLUJO NETO -51,326.63 -51,326.63 -26,919.48 -13,816.91 39,917.08 39,917.08 39,917.08 39,917.08 39,917.08 39,917.08
FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL 0.00 -46,660.57 -42,418.70 -20,225.00 -9,437.13 24,785.37 22,532.15 20,483.78 18,621.61 16,928.74 15,389.76
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ALTERNATIVA RECOMENDADA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO VALOR
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 ACTUAL
Numero de Has 1,245.11 1,245.11 1,245.11 1,245.11 1,245.11 1,245.11 1,245.11 1,245.11 1,245.11 1,245.11
Papa 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17
Quinua 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
Caihua 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82
Haba 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
Alfalfa ms Dactylis 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34
Trbol Blanco ms Rye Grass 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97
Avena forrajera 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01
Cebada forrajera 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37
Costos por Has. (S/./Has)
Papa 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,463.50
Quinua 912.72 912.72 912.72 912.72 912.72 912.72 912.72 912.72 912.72 912.72
Caihua 870.60 870.60 870.60 870.60 870.60 870.60 870.60 870.60 870.60 870.60
Haba 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00
Alfalfa ms Dactylis 1,083.35 1,083.35 1,083.35 1,083.35 1,083.35 1,083.35 1,083.35 1,083.35 1,083.35 1,083.35
Trbol Blanco ms Rye Grass 1,094.20 1,094.20 1,094.20 1,094.20 1,094.20 1,094.20 1,094.20 1,094.20 1,094.20 1,094.20
Avena forrajera 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20
Cebada forrajera 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20 847.20
Rendimiento (Kg./ Has)
Papa 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Quinua 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Caihua 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
Haba 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00
Alfalfa ms Dactylis 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00
Trbol Blanco ms Rye Grass 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Avena forrajera 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00
Cebada forrajera 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00
Precio de Venta. (S/. /Kg.)
Papa 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Quinua 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
Caihua 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
Haba 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Alfalfa ms Dactylis 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Trbol Blanco ms Rye Grass 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Avena forrajera 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Cebada forrajera 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Porcentaje Dest. Al Mercado
Papa 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Quinua 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Caihua 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Haba 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Alfalfa ms Dactylis 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Trbol Blanco ms Rye Grass 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Avena forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Cebada forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor bruto de la produccin 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70 2,996,347.70
Papa 128,185.20 128,185.20 128,185.20 128,185.20 128,185.20 128,185.20 128,185.20 128,185.20 128,185.20 128,185.20
Quinua 152,679.17 152,679.17 152,679.17 152,679.17 152,679.17 152,679.17 152,679.17 152,679.17 152,679.17 152,679.17
Caihua 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,234.10
Haba 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,128.79
Alfalfa ms Dactylis 814,597.91 814,597.91 814,597.91 814,597.91 814,597.91 814,597.91 814,597.91 814,597.91 814,597.91 814,597.91
Trbol Blanco ms Rye Grass 11,247.26 11,247.26 11,247.26 11,247.26 11,247.26 11,247.26 11,247.26 11,247.26 11,247.26 11,247.26
Avena forrajera 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32 1,693,166.32
Cebada forrajera 174,108.95 174,108.95 174,108.95 174,108.95 174,108.95 174,108.95 174,108.95 174,108.95 174,108.95 174,108.95
Costo total (S/.) 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33 1,303,688.33
Papa 202,425.80 202,425.80 202,425.80 202,425.80 202,425.80 202,425.80 202,425.80 202,425.80 202,425.80 202,425.80
Quinua 87,183.01 87,183.01 87,183.01 87,183.01 87,183.01 87,183.01 87,183.01 87,183.01 87,183.01 87,183.01
Caihua 31,184.89 31,184.89 31,184.89 31,184.89 31,184.89 31,184.89 31,184.89 31,184.89 31,184.89 31,184.89
Haba 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,544.38
Alfalfa ms Dactylis 485,709.14 485,709.14 485,709.14 485,709.14 485,709.14 485,709.14 485,709.14 485,709.14 485,709.14 485,709.14
Trbol Blanco ms Rye Grass 8,720.77 8,720.77 8,720.77 8,720.77 8,720.77 8,720.77 8,720.77 8,720.77 8,720.77 8,720.77
Avena forrajera 439,705.27 439,705.27 439,705.27 439,705.27 439,705.27 439,705.27 439,705.27 439,705.27 439,705.27 439,705.27
Cebada forrajera 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,215.06
Valor neto de la Produccin 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37 1,692,659.37
Papa -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60
Quinua 65,496.15 65,496.15 65,496.15 65,496.15 65,496.15 65,496.15 65,496.15 65,496.15 65,496.15 65,496.15
Caihua -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80
Haba -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59
Alfalfa ms Dactylis 328,888.77 328,888.77 328,888.77 328,888.77 328,888.77 328,888.77 328,888.77 328,888.77 328,888.77 328,888.77
Trbol Blanco ms Rye Grass 2,526.49 2,526.49 2,526.49 2,526.49 2,526.49 2,526.49 2,526.49 2,526.49 2,526.49 2,526.49
Avena forrajera 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05 1,253,461.05
Cebada forrajera 128,893.89 128,893.89 128,893.89 128,893.89 128,893.89 128,893.89 128,893.89 128,893.89 128,893.89 128,893.89
FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 1,538,781.25 1,398,892.04 1,271,720.04 1,156,109.13 1,051,008.30 955,462.09 868,601.90 789,638.09 717,852.81 652,593.46 10,400,659.11
____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 107
ALTERNATIVA RECOMENDADA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO VALOR
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 ACTUAL
N Has (Mejorada + incorporada) 1,245.11 1,245.11 1,990.22 2,390.22 4,030.63 4,030.63 4,030.63 4,030.63 4,030.63 4,030.63
Papa 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17
Quinua 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
Caihua 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 35.82
Haba 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
Alfalfa ms Dactylis 448.34 448.34 848.34 1,048.34 2,221.84 2,221.84 2,221.84 2,221.84 2,221.84 2,221.84
Trbol Blanco ms Rye Grass 7.97 7.97 57.97 57.97 279.21 279.21 279.21 279.21 279.21 279.21
Avena forrajera 519.01 519.01 814.12 1,014.12 1,259.79 1,259.79 1,259.79 1,259.79 1,259.79 1,259.79
Cebada forrajera 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37
Costos por Has. (S/./Has)
Papa 2,463.50 2,463.50 2,463.50 2,500.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
Quinua 912.72 912.72 912.72 950.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00
Caihua 870.60 870.60 870.60 900.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00
Haba 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,250.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Alfalfa ms Dactylis 1,083.35 1,083.35 1,900.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00
Trbol Blanco ms Rye Grass 1,094.20 1,094.20 1,800.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00
Avena forrajera 847.20 847.20 847.20 850.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00
Cebada forrajera 847.20 847.20 847.20 850.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00
Rendimiento (Kg./ Has)
Papa 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,900.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
Quinua 960.00 960.00 960.00 990.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Caihua 780.00 780.00 780.00 790.00 850.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Haba 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,500.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Alfalfa ms Dactylis 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,800.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Trbol Blanco ms Rye Grass 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Avena forrajera 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,400.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Cebada forrajera 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,400.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Precio de Venta. (S/. /Kg.)
Papa 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Quinua 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
Caihua 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
Haba 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Alfalfa ms Dactylis 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Trbol Blanco ms Rye Grass 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Avena forrajera 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Cebada forrajera 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Porcentaje Dest. Al Mercado
Papa 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Quinua 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Caihua 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Haba 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Alfalfa ms Dactylis 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Trbol Blanco ms Rye Grass 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Avena forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Cebada forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor bruto de la produccin 2,996,347.70 2,996,347.70 4,756,413.06 5,840,614.61 10,480,821.94 10,722,224.86 10,722,224.86 10,737,015.46 10,737,015.46 10,737,015.46
Papa 128,185.20 128,185.20 128,185.20 136,073.52 207,068.40 310,602.60 310,602.60 325,393.20 325,393.20 325,393.20
Quinua 152,679.17 152,679.17 152,679.17 157,450.39 159,040.80 282,739.20 282,739.20 282,739.20 282,739.20 282,739.20
Caihua 21,234.10 21,234.10 21,234.10 21,506.33 23,139.72 36,751.32 36,751.32 36,751.32 36,751.32 36,751.32
Haba 1,128.79 1,128.79 1,128.79 1,309.50 1,396.80 1,955.52 1,955.52 1,955.52 1,955.52 1,955.52
Alfalfa ms Dactylis 814,597.91 814,597.91 1,541,365.91 1,923,242.63 4,899,157.20 4,899,157.20 4,899,157.20 4,899,157.20 4,899,157.20 4,899,157.20
Trbol Blanco ms Rye Grass 11,247.26 11,247.26 81,807.26 84,079.69 525,361.54 525,361.54 525,361.54 525,361.54 525,361.54 525,361.54
Avena forrajera 1,693,166.32 1,693,166.32 2,655,903.68 3,341,119.75 4,476,033.87 4,476,033.87 4,476,033.87 4,476,033.87 4,476,033.87 4,476,033.87
Cebada forrajera 174,108.95 174,108.95 174,108.95 175,832.80 189,623.61 189,623.61 189,623.61 189,623.61 189,623.61 189,623.61
Costo total (S/.) 1,303,688.33 1,303,688.33 2,775,467.61 1,615,556.40 2,319,555.10 2,319,555.10 2,319,555.10 2,319,555.10 2,319,555.10 2,319,555.10
Papa 202,425.80 202,425.80 202,425.80 205,425.00 209,533.50 209,533.50 209,533.50 209,533.50 209,533.50 209,533.50
Quinua 87,183.01 87,183.01 87,183.01 90,744.00 93,609.60 93,609.60 93,609.60 93,609.60 93,609.60 93,609.60
Caihua 31,184.89 31,184.89 31,184.89 32,238.00 32,954.40 32,954.40 32,954.40 32,954.40 32,954.40 32,954.40
Haba 3,544.38 3,544.38 3,544.38 3,637.50 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00
Alfalfa ms Dactylis 485,709.14 485,709.14 1,611,846.00 356,435.60 755,425.60 755,425.60 755,425.60 755,425.60 755,425.60 755,425.60
Trbol Blanco ms Rye Grass 8,720.77 8,720.77 104,346.00 19,709.80 94,931.40 94,931.40 94,931.40 94,931.40 94,931.40 94,931.40
Avena forrajera 439,705.27 439,705.27 689,722.46 862,002.00 1,083,419.40 1,083,419.40 1,083,419.40 1,083,419.40 1,083,419.40 1,083,419.40
Cebada forrajera 45,215.06 45,215.06 45,215.06 45,364.50 45,898.20 45,898.20 45,898.20 45,898.20 45,898.20 45,898.20
Valor neto de la Produccin 1,692,659.37 1,692,659.37 1,980,945.45 4,225,058.21 8,161,266.84 8,402,669.76 8,402,669.76 8,417,460.36 8,417,460.36 8,417,460.36 59,810,309.82
Papa -74,240.60 -74,240.60 -74,240.60 -69,351.48 -2,465.10 101,069.10 101,069.10 115,859.70 115,859.70 115,859.70
Quinua 65,496.15 65,496.15 65,496.15 66,706.39 65,431.20 189,129.60 189,129.60 189,129.60 189,129.60 189,129.60
Caihua -9,950.80 -9,950.80 -9,950.80 -10,731.67 -9,814.68 3,796.92 3,796.92 3,796.92 3,796.92 3,796.92
Haba -2,415.59 -2,415.59 -2,415.59 -2,328.00 -2,386.20 -1,827.48 -1,827.48 -1,827.48 -1,827.48 -1,827.48
Alfalfa ms Dactylis 328,888.77 328,888.77 -70,480.09 1,566,807.03 4,143,731.60 4,143,731.60 4,143,731.60 4,143,731.60 4,143,731.60 4,143,731.60
Trbol Blanco ms Rye Grass 2,526.49 2,526.49 -22,538.74 64,369.89 430,430.14 430,430.14 430,430.14 430,430.14 430,430.14 430,430.14
Avena forrajera 1,253,461.05 1,253,461.05 1,966,181.21 2,479,117.75 3,392,614.47 3,392,614.47 3,392,614.47 3,392,614.47 3,392,614.47 3,392,614.47
Cebada forrajera 128,893.89 128,893.89 128,893.89 130,468.30 143,725.41 143,725.41 143,725.41 143,725.41 143,725.41 143,725.41
FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP 1,538,781.25 1,398,892.04 1,488,313.63 2,885,771.61 5,067,504.60 4,743,088.02 4,311,898.20 3,926,807.38 3,569,824.89 3,245,295.35 32,176,176.98
____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 108
VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP 2,279,180.73 2,071,982.49 1,883,620.44 1,712,382.22 1,556,711.11 1,415,191.92 1,286,538.11 1,169,580.10 1,063,254.63 966,595.12 15,405,036.87
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GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 109
ALTERNATIVA RECOMENDADA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
CONCEPTO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
Numero de cabezas
Vacuno 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 4,132.00 4,132.00 4,132.00 4,132.00 4,132.00
Vacuno lechero 1,179.00 1,179.00 1,179.00 1,179.00 1,179.00 5,699.00 5,699.00 5,699.00 5,699.00 5,699.00
Ovino 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00
Costo de Prod. por cabeza (S/. / Cabeza)
Vacuno para carne 584.20 584.20 584.20 650.00 680.00 680.00 790.00 860.00 880.00 900.00
Vacuno lechero 639.40 639.40 639.40 700.00 700.00 700.00 790.00 860.00 880.00 920.00
Ovino 59.80 59.80 59.80 75.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
Rendimiento (Kg y/o Lit. /Cabeza)
Carne de Vacuno 152.00 152.00 152.00 190.00 195.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Leche de Vacuno 1,031.80 1,031.80 1,031.80 1,056.00 1,276.00 1,540.00 1,672.00 1,716.00 1,760.00 1,760.00
Carne de Ovino 11.00 11.00 11.00 15.00 16.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Precio de Venta. (S/. Kg. y/o Lit.)
Carne de Vacuno 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Leche de Vacuno 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Carne de Ovino 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Porcentaje Dest. Al Mercado
Carne de Vacuno 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Leche de Vacuno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Carne de Ovino 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Valor bruto de la produccin 5,545,546.01 5,545,546.01 5,545,546.01 6,726,703.86 7,214,817.36 19,706,645.04 20,781,499.39 21,073,379.38 21,365,259.36 21,365,259.36
Vacuno 3,200,025.60 3,200,025.60 3,200,025.60 4,000,032.00 4,105,296.00 7,697,916.00 7,697,916.00 7,697,916.00 7,697,916.00 7,697,916.00
Vacuno lechero 1,386,801.11 1,386,801.11 1,386,801.11 1,419,327.36 1,715,020.56 10,215,799.44 11,091,439.39 11,383,319.38 11,675,199.36 11,675,199.36
Ovino 958,719.30 958,719.30 958,719.30 1,307,344.50 1,394,500.80 1,792,929.60 1,992,144.00 1,992,144.00 1,992,144.00 1,992,144.00
Costo total S/. 3,038,447.20 3,038,447.20 3,038,447.20 3,463,025.00 3,658,775.00 7,761,175.00 8,728,605.00 9,416,775.00 9,613,395.00 9,923,995.00
Vacuno 1,607,718.40 1,607,718.40 1,607,718.40 1,788,800.00 1,871,360.00 2,809,760.00 3,264,280.00 3,553,520.00 3,636,160.00 3,718,800.00
Vacuno lechero 753,852.60 753,852.60 753,852.60 825,300.00 825,300.00 3,989,300.00 4,502,210.00 4,901,140.00 5,015,120.00 5,243,080.00
Ovino 676,876.20 676,876.20 676,876.20 848,925.00 962,115.00 962,115.00 962,115.00 962,115.00 962,115.00 962,115.00
VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,507,098.81 2,507,098.81 2,507,098.81 3,263,678.86 3,556,042.36 11,945,470.04 12,052,894.39 11,656,604.38 11,751,864.36 11,441,264.36
Vacuno 1,592,307.20 1,592,307.20 1,592,307.20 2,211,232.00 2,233,936.00 4,888,156.00 4,433,636.00 4,144,396.00 4,061,756.00 3,979,116.00
Vacuno lechero 632,948.51 632,948.51 632,948.51 594,027.36 889,720.56 6,226,499.44 6,589,229.39 6,482,179.38 6,660,079.36 6,432,119.36
Ovino 281,843.10 281,843.10 281,843.10 458,419.50 432,385.80 830,814.60 1,030,029.00 1,030,029.00 1,030,029.00 1,030,029.00
FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 2,279,180.73 2,071,982.49 1,883,620.44 2,229,136.58 2,208,022.53 6,742,906.42 6,185,040.61 5,437,891.97 4,983,937.69 4,411,102.70 38,432,822.14
____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 110
TOTAL 0.00 0.00 1,760,065.35 2,844,266.91 7,444,652.73 7,686,055.65 7,686,055.65 7,700,846.25 7,700,846.25 7,700,846.25 50,523,635.04
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 0.00 1,322,363.15 1,942,672.57 4,622,543.62 4,338,578.04 3,944,161.85 3,592,501.61 3,265,910.55 2,969,009.59 25,997,740.99
TOTAL 0.00 0.00 1,471,779.28 311,868.07 999,046.60 999,046.60 999,046.60 999,046.60 999,046.60 999,046.60 7,777,926.95
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 0.00 1,105,769.56 213,010.09 620,329.34 563,935.76 512,668.87 466,062.61 423,693.28 385,175.71 4,290,645.22
TOTAL 0.00 0.00 288,286.07 2,532,398.84 6,445,606.13 6,687,009.05 6,687,009.05 6,701,799.65 6,701,799.65 6,701,799.65 42,745,708.09
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 0.00 216,593.59 1,729,662.48 4,002,214.29 3,774,642.28 3,431,492.98 3,126,439.00 2,842,217.27 2,583,833.88 21,707,095.77
ALTERNATIVA RECOMENDADA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
CONCEPTO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto. 2,516,932.07 2,516,932.07 3,995,386.97 4,906,116.27 8,803,890.43 9,006,668.88 9,006,668.88 9,019,092.98 9,019,092.98 9,019,092.98 67,809,874.52
Situacin Optimizada 2,516,932.07 2,516,932.07 2,516,932.07 2,516,932.07 2,550,382.13 2,550,382.13 2,550,382.13 2,550,382.13 2,550,382.13 2,550,382.13 25,370,021.09
TOTAL 0.00 0.00 1,478,454.90 2,389,184.20 6,253,508.29 6,456,286.75 6,456,286.75 6,468,710.85 6,468,710.85 6,468,710.85 42,439,853.43
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 0.00 1,110,785.05 1,631,844.96 3,882,936.64 3,644,405.55 3,313,095.96 3,017,701.35 2,743,364.87 2,493,968.06 21,838,102.43
TOTAL 0.00 0.00 1,236,294.59 261,969.18 839,199.14 839,199.14 839,199.14 839,199.14 839,199.14 839,199.14 6,533,458.64
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 0.00 928,846.43 178,928.47 521,076.64 473,706.04 430,641.85 391,492.59 355,902.36 323,547.60 3,604,141.99
TOTAL 0.00 0.00 242,160.30 2,127,215.02 5,414,309.15 5,617,087.60 5,617,087.60 5,629,511.71 5,629,511.71 5,629,511.71 35,906,394.80
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 0.00 181,938.62 1,452,916.48 3,361,860.00 3,170,699.51 2,882,454.10 2,626,208.76 2,387,462.51 2,170,420.46 18,233,960.45
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONTENIDOS MINIMOS 2011 111
TOTAL 0.00 0.00 0.00 1,181,157.85 857,393.61 13,349,221.29 14,424,075.64 14,715,955.63 15,007,835.61 15,007,835.61 74,543,475.24
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 806,746.71 532,373.97 7,535,287.40 7,401,831.51 6,865,101.91 6,364,787.34 5,786,170.31 35,292,299.15
TOTAL 0.00 0.00 0.00 424,577.80 356,115.00 3,916,840.00 4,884,270.00 5,572,440.00 5,769,060.00 6,079,660.00 27,002,962.80
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 289,992.35 221,119.40 2,210,954.07 2,506,402.80 2,599,584.39 2,446,644.61 2,343,972.12 12,618,669.72
TOTAL 0.00 0.00 0.00 756,580.05 501,278.61 9,432,381.29 9,539,805.64 9,143,515.63 9,238,775.61 8,928,175.61 47,540,512.44
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 516,754.36 311,254.58 5,324,333.34 4,895,428.71 4,265,517.52 3,918,142.73 3,442,198.19 22,673,629.43
ALTERNATIVA RECOMENDADA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA INCREMENTAL
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
CONCEPTO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto. 4,658,258.65 4,658,258.65 4,658,258.65 5,650,431.24 6,060,446.58 16,553,581.83 17,456,459.49 17,701,638.68 17,946,817.86 17,946,817.86
Situacin Optimizada 4,658,258.65 4,658,258.65 4,658,258.65 4,658,258.65 5,340,235.95 5,340,235.95 5,340,235.95 5,340,235.95 5,340,235.95 5,340,235.95
TOTAL 0.00 0.00 0.00 992,172.60 720,210.63 11,213,345.88 12,116,223.54 12,361,402.73 12,606,581.91 12,606,581.91 62,616,519.20
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 677,667.23 447,194.14 6,329,641.42 6,217,538.47 5,766,685.60 5,346,421.36 4,860,383.06 29,645,531.29
TOTAL 0.00 0.00 0.00 356,645.35 299,136.60 3,290,145.60 4,102,786.80 4,680,849.60 4,846,010.40 5,106,914.40 22,682,488.75
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 243,593.57 185,740.29 1,857,201.42 2,105,378.35 2,183,650.88 2,055,181.47 1,968,936.58 10,599,682.57
TOTAL 0.00 0.00 0.00 635,527.24 421,074.03 7,923,200.28 8,013,436.74 7,680,553.13 7,760,571.51 7,499,667.51 39,934,030.45
Factor de Actualizacin (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 434,073.66 261,453.85 4,472,440.00 4,112,160.12 3,583,034.72 3,291,239.90 2,891,446.48 19,045,848.72
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ALTERNATIVA SELECCIONADA
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA DEL PROYECTO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO VALOR
CONCEPTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 TOTAL
a) Hectareas a incorporar 1,245.11 1,245.11 1,990.22 2,390.22 4,030.63 4,030.63 4,030.63 4,030.63 4,030.63 4,030.63
b) Tarifa por hectarea 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76
SUB TOTAL S/. (a x b) 40,785.37 40,785.37 65,192.52 78,295.09 132,029.08 132,029.08 132,029.08 132,029.08 132,029.08 132,029.08 1,017,232.85
a) Hectareas en riego 584.02 584.02 584.02 584.02 584.02 584.02 584.02 584.02 584.02 584.02
b) Tarifa por hectarea 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
SUB TOTAL S/. (a x b) 14,600.50 14,600.50 14,600.50 14,600.50 14,600.50 14,600.50 14,600.50 14,600.50 14,600.50 14,600.50 146,005.00
TOTAL (FLUJO NETO) S/. 26,184.87 26,184.87 50,592.02 63,694.59 117,428.58 117,428.58 117,428.58 117,428.58 117,428.58 117,428.58 871,227.85
FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS INGRES. INCREMENTALES 23,804.43 21,640.39 38,010.53 43,504.26 72,913.91 66,285.37 60,259.43 54,781.30 49,801.18 45,273.80 476,274.61
Metodologa Costo-Beneficios
Este mtodo permite cuantificar monetariamente los beneficios a
obtenerse con la intervencin del proyecto y luego para poder, comparar
directamente con los costos incrementales analizados, a partir del cual
se han determinado los principales indicadores econmicos que
sustentan la viabilidad del proyecto; para lo cual se ha utilizado los
indicadores del VAN y TIR.
Para la evaluacin a precios sociales, se utiliz las formulas y los
factores de ajuste de acuerdo a la metodologa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, tal como se mencionan a continuacin:
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ZONA DE PRINCIPALES
RIESGOS VULNERABILIDADES ALTERNATIVAS
IMPACTO PELIGROS
Captacin artesanal Fuertes Desborde de encauzamientos Captacin existente con 20 Construccin de una
Existente Precipitaciones existentes y destruccin de aos de antigedad en bocatoma adecuada de
que generan canal en zona de captacin. forma artesanal, acuerdo a los caudales
mayores encauzados con chapas, mximos del ro.
avenidas Destruccin total de captacin piedras, sacos de arena.
artesanal en cada poca de Encauzamiento del ro
avenidas. En cada periodo de para evitar el desborde
avenidas el ro colapsa la del ro en la zona
Incremento de socavacin de captacin rustica. captacin.
zona de escollera aguas debajo
de la poza disipadora y daos a
la poza.
Canal Principal Precipitaciones Inundacin de canal y Canales en tierra y sin Diseo de Acueductos
Intensas destruccin de canal en zona de obras de arte. de concreto armado en
quebradas. zona de quebradas
diseado
Inutilizacin de canal por adecuadamente.
colmatacin ante erosin de
suelos. Diseo de Canales
revestidos y
consideracin de obras
de arte para cursos de
agua: canoas, entregas,
drenajes, etc.
Mantenimiento peridico
de limpieza y
descolmatacin de
canales.
Canales Laterales Precipitaciones Incremento de erosin de base Canales en tierra Reposicin de base de
Intensas de canal. canales con concreto.
Colmatacin de tramos finales Mantenimiento peridico
(zona baja) de canales de limpieza y
laterales. descolmatacin.
Adecuada operacin de
compuertas de canales
laterales.
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Actividad permanente Gobierno local apoya Dbil organizacin de Ley de Aguas no Capacitar y asesorar a
de la organizacin. los proyectos los regantes. responde a la dirigentes para el
productivos. realidad y reconocimiento del comit
Buena capacidad de No se cuenta con demandas de los de riego.
convocatoria. instrumentos de gestin. usuarios.
Capacitar y asesorar a
Aporte con Mano de No se tiene una cultura Privatizacin del dirigentes para la
obra en obras de de realizar servicio de agua formulacin de
infraestructura de mantenimiento peridico para riego. instrumentos de gestin.
beneficio social. y adecuado del canal de
riego. Generar y reglamentar la
Conocimiento del participacin de los
mbito de influencia del usuarios del agua para que
sistema de riego. participen en la operacin
y mantenimiento del
sistema de riego.
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BENEFICIOS DE
ZONA DE ELEMENTO COSTO
VULNERABILIDAD ALTERNATIVA LAS
IMPACTO EXPUESTO S/.
ALTERNATIVAS
Captacin Captacin Captacin existente Construccin de Una Costo Se garantiza la
rustica y Caja rustica, encauzado con bocatoma adecuada, de incorporado captacin de 3.5
de canal de piedras, champas, acuerdo a los caudales en los m3/seg. De la
captacin. sacos de arena. mximos del ro y los componentes bocatoma.
estudios de ingeniera del proyecto.
Captacin temporal, (hidrologa, Geologa, Riego adecuado en
debido a que en periodo geotecnia, etc.). 4030.63 has de
de avenidas el caudal cultivos.
del ro colapsa Construccin de muros de
totalmente la captacin. encauzamiento para evitar el Programacin de
desborde del ro en periodo sembros
de avenidas. adecuada.
Canal Principal Caja de canal Obras de arte en Diseo de Acueductos de Costo Continuidad en la
principal. quebradas diseadas concreto armado en zona de incorporado distribucin y uso
rsticamente o quebradas diseado en los del agua.
inadecuadamente. adecuadamente. componentes
del proyecto.
Canales diseados Diseo de Canales
rsticamente y sin obras revestidos de concreto y
de arte. consideracin de obras de
arte para cursos de agua:
canoas, entregas, drenajes,
etc.
Mantenimiento peridico de
limpieza y descolmatacin de
canales.
Canales Laterales Caja de canales Canales laterales en Mantenimiento peridico de Costo Continuidad en la
laterales. tierra colmatados. limpieza y descolmatacin. incorporado distribucin y uso
en los del agua hacia las
Antigedad del canal Adecuada operacin de componentes parcelas de
existente. compuertas de canales del proyecto. cultivos.
laterales.
Drenes Caja de drenes Pendientes muy bajos Diseo adecuado de drenes Costo Drenaje adecuado
superficiales para drenar el agua y capacidad suficiente para el incorporado de las aguas
excedente drenaje de aguas en los excedentes del
especialmente en la excedentes. componentes mbito de la
poca de lluvia. del proyecto. irrigacin
Mantenimiento adecuado,
durante el horizonte del
proyecto. Recubrindose en
cada periodo de las zonas
erosionadas.
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Fase de Construccin:
Campamento de obra
Movilizacin y desmovilizacin de maquinaria pesada
Apertura de caminos reacceso
Limpieza y desbroce
Demolicin de estructuras existentes
Movimiento de tierras
Explotacin de roca
Transporte de material
Cantera de material agregado e impermeable
Conformacin del terrapln
Construccin de bocatoma
Construccin de canal de derivacin y principal
Construccin de canales laterales
Construccin de drenes abiertos
Obras de arte
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Factores Abiticos
Aire.- Alteracin de Calidad del aire, Generacin de Ruidos
Suelo.- Erosin de suelos, Salinizacin del suelo,
Compactacin, Inundacin, Cambio de uso y Modificacin de
relieve
Agua.- Calidad de agua superficial, rgimen fluvial, Variacin
del Flujo del Ro Cabanillas.
Factores Biticos
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i. Matriz de Leopold
Para la Identificacin y Evaluacin de los Impactos Ambientales existe
varias metodologas, sin embargo el Mtodo de Matriz de LEOPOLD
es la ms aplicada para proyectos de construccin, y consiste en la
elaboracin de una lista de impactos potenciales, agrupados por
componentes ambientales y en cada una de las fases del proyecto, a
dems cada impacto ambiental es calificado en funcin a la magnitud
e importancia.
Esta matriz fue desarrollada por el Dr. Luna Leopold y otros, del
United States Geological Survey, para ser aplicada en proyectos de
construccin, y es especialmente til, por enfoque y contenido, para
la evaluacin de aquellos proyectos en los que se prevn grandes
impactos ambientales, analizando a travs de la teora de
confrontacin.
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Por lo tanto el Impacto Total del Proyecto es de (-) 74, lo cual nos
indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental es
NEGATIVO, y el significado de los IMPACTOS son MODERADOS;
por ello se RECOMIENDA EJECUTAR LAS MEDIDAS DE
MITIGACION para contrarrestar las acciones de mayor detrimento
ambiental detectadas en la evaluacin.
a) Etapa de Construccin
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b) Etapa de Operacin
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GOBIERNO REGIONAL
PUNO
ASESORIA LEGAL
OFICINA DE
PLANIFICACIN Y
OFICINA DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACION
DIRECCION DE DIRECCION DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRAS
RESIDENCIA DE COORDINACION
OBRAS DE DESARROLLO
ING. DE ING. ASIST. ING. RESP. ING. RESP. ING. RESP. AGROPECUARIO
DISEOS EN DISEO Y CAD-SIG PROYECTOS DE ESTUDIO IMPACTO
HIDRAULICOS PPTO. INVERSION AMBIENTAL
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ASAMBLEA
GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
- Gerente Tcnico
- Asesor Legal
- Secretaria-PAD
GERENCIA TECNICA
- Chofer
- Guardian
Jefe de Unidad
Adm ibnistrativa
GERENCIA TECNICA
UNIDAD DE
CAPACITACIN Y
COMUNICACIN
UNIDAD DE OPERACION
Jefe de Unidad
Y MANTENIMIENTO
- Guardan
- Sectorista
- Tomero
- Aforador
- Asistente informtico
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COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES 40,611,319.87 9,894,620.79 7,508,395.09 3,858,003.56 11,903,900.33 5,648,011.35 1,798,388.75
6.00 COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO Meses 15 103,683.84 1,555,257.60 622,103.04 622,103.04 311,051.52
COSTO TOTAL DE INVERSIN 42,166,577.47 10,516,723.83 7,508,395.09 4,480,106.60 11,903,900.33 5,959,062.87 1,798,388.75
7.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 829,008.00
7.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego Ao 9.00 92,112.00 829,008.00 46,056.00 46,056.00 46,056.00 46,056.00 644,784.00 *
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42,995,585.47 10,516,723.83 7,508,395.09 4,526,162.60 11,949,956.33 6,005,118.87 1,844,444.75 644,784.00
(*) Los Costos de Operacin y Mantenimiento, ser Asumido por la Comisin de Regantes Yocar al 100%, a traves de la Junta de Usuarios Juliaca y ALA Juliaca
ALTERNATIVA RECOMENDADA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
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3 Expediente Tcnico de Construccin de Canal de derivacin en concreto Exp. 1.0 Cuatro meses
4.2 Expediente Tcnico de Construccin de Canal Principal B Exp. 1.0 Cuatro meses
5.2 Expediente Tcnico de Construccin de Canal lateral B Exp. 2.0 Cuatro meses Cuatro meses
7 Expediente Tcnico de Capacitacin Exp. 3.0 Tres meses Cuatro meses Tres meses
8 Expediente Tcnico de Medidas de Mitigacin Exp. 3.0 Tres meses Tres meses Tres meses
9 Expediente Tcnico de Costos Administrativos del Proyecto Exp. 3.0 Un mes Un mes Un mes
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Direccin Ejecutiva
Direccin de administracin
Direccin de Planificacin y presupuesto
Direccin de Obras
Direccin de Estudios y Proyectos.
Oficina de Auditoria interno
Taller de mecnica y produccin-Maestranza Illpa.
4.14.4 Disponibilidad de Recursos necesarios
La Unidad Ejecutora PRORRIDRE para la ejecucin del proyecto
cuenta con disponibilidad de diferente a continuacin se detallan:
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4.15 Financiamiento
Las entidades involucradas, en la ejecucin del proyecto materia del
presente estudio est constituido por el Gobierno Regional Puno, a
travs de su Unidad Ejecutora PRORRIDRE, para financiar los costos
directos e indirectos de las diferentes obras y actividades del proyecto; y
la Comisin de regantes del sistema de riego Yocar por intermedio de
la Junta de Usuarios Juliaca y el ALA Juliaca se encargara al 100% de
los costos de operacin y mantenimiento; tal como se aprecia en cuadro
siguiente:
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6. ANEXOS
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