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INFORME

EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
ENERO-JUNIO

Direccin General de Presupuesto


Julio, 2016
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero - Junio 201 6

INDICE

Pg.
I Resultados del Balance Fiscal 1

II Ejecucin del Presupuesto de Ingresos 5

III Ejecucin del Presupuesto de Egresos 11

IV Anexos Estadsticos 53

Cuadro N 1 Ingresos, Gastos y Financiamiento

Cuadro N 2 Ingresos Totales Percibidos

Cuadro N 3 Ingresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras

Cuadro N 3-A Detalle del Rubro de Rentas con Destino Especifico

Cuadro N 3-B Detalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas

Cuadro N 4 Clasificacin Econmica de Gastos

Cuadro N 5 Clasificacin Econmica por Objeto del Gasto


(Devengado Acumulado)

Cuadro N 6 Gastos Totales por Entidad

Cuadro N 6 -A Asignaciones y Subvenciones a Entes Descentralizados y otras


instituciones

Cuadro N 6- A-1 Subvenciones a Iglesias, Templos y Congregaciones


Religiosas (Iglesias y Congregaciones)

Cuadro N 6 -A-2 Subvenciones a Organizaciones sin fines de lucro, Centros


Culturales y Deportivos (Asociaciones y Fundaciones)

Cuadro N 7 Estructura Funcional del Gasto

Cuadro N 8 Clasificacin Institucional Econmica (Devengado)

Cuadro N 8-A Clasificacin Institucional Econmica (Devengado)


Asignaciones y Subvenciones

Cuadro N 9 Clasificacin Institucional del Gasto de Capital por Tipo de


Gasto (Presupuesto Ejecutado)

Cuadro N 10 Detalle de Gastos de Capital (Proyectos y otros)


por Clasificacin Institucional por Tipo de Recursos

Cuadro N 10-A Detalle de Gastos de Capital, Asignacin a Entes


Descentralizados y otras Instituciones por Tipo de Recursos

Cuadro N 11 Detalle de Gasto de Capital (Proyectos y otros)

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero - Junio 201 6

Cuadro N 11- A Detalle de Gasto de Capital para Asignaciones y Subvenciones


(Proyectos y otros)

Cuadro N 12 Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversin y


Otros Gastos de Capital por Institucin, Programa y Fuente de
Financiamiento

Cuadro N 13 Ejecucin Programa de Inversin Pblica 2016

Cuadro N 14 Servicio de Deuda Pblica Interna

Cuadro N 15 Servicio de Deuda Pblica Externa

Cuadro N 16 Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones)

Cuadro N 17 Ejecucin de Asignacin Alivio HIPC de la deuda externa para


gasto en pobreza

Cuadro N 18 Ejecucin de Asignacin Alivio HIPC de la deuda externa para


gasto en pobreza, Gasto Corriente

Cuadro N 19 Ejecucin de Asignacin Alivio HIPC de la deuda externa para


gasto en pobreza, Gasto de Capital

Cuadro N 20 Estrategia Reduccin de la Pobreza (Reclasificacin ERCEP)


Actualizado y Devengado

Cuadro N 21 Estrategia Reduccin de la Pobreza por fuente de


financiamiento

Cuadro N 22 Detalle del Gasto para Programas de Combate a la Pobreza


2016, Ley No. 898

Cuadro N 23 Transferencia Municipal- Total-Recursos del Tesoro

Cuadro N 23- A Transferencia Municipal Corriente Recursos del Tesoro

Cuadro N 23- B Transferencia Municipal Capital Recursos del Tesoro

Cuadro N 24 Universidades y Centros de Educacin Tcnica Superior,


Transferencias

Cuadro N 25 Desglose del Financiamiento Externo del Dficit

Cuadro N 26 Ejecucin de Prstamos y Donaciones Externas por Origen

Cuadro N 27 Fondos Rotativos a Regularizar

Cuadro N 28 Recursos destinados a las Prcticas de Gnero


(Entidad, Programa y Nivel)

ii
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

I. RESULTADOS DEL BALANCE FISCAL

El Presupuesto General de la Repblica 2016, como instrumento de


Planificacin fue formulado en consistencia con los objetivos y lineamientos
del Programa Econmico Financiero (PEF) y el Plan Nacional de Desarrollo
Humano (PNDH) del Gobierno de Reconciliacin y Unidad Nacional (GRUN),
cuyo objetivo es la generacin de riqueza y reduccin de la pobreza,
como elementos aglutinadores del desarrollo econmico y social de la
nacin. En este sentido, los objetivos y prioridades del presupuesto son:
asegurar el financiamiento de los programas y proyectos orientados
principalmente a la reduccin de la pobreza y el aumento de la inversin
pblica; garantizar la estabilidad financiera del sector pblico en un
horizonte de sostenibilidad de la deuda pblica y enfocada en el control
del dficit fiscal; y continuar apoyando la estabilidad macroeconmica y el
clima necesario para el impulso del crecimiento econmico y social
sustentable, contribuyendo al aumento y diversificacin de la inversin
privada y sus efectos en la generacin de empleo.

Consistente con esos objetivos el presupuesto 2016 es aprobado mediante


Ley No. 918, correspondiendo al Presupuesto General de Ingresos el monto
de C$63,312.9 millones, el de Egresos de C$71,946.9 millones, y como
resultado un Dficit Presupuestario Global de C$8,634.0 millones. El dficit se
financia a travs de la cooperacin externa de donaciones y desembolsos
de prstamos concesionales, as como de emisin de Bonos de la Repblica
de Nicaragua, asegurando la sostenibilidad de la deuda pblica.

Por su parte, durante la ejecucin presupuestaria del perodo Enero/Junio


2016 se incorpor y actualiz el Presupuesto General de Ingresos por el
monto de C$7.8 millones, en el concepto de Ingresos No Tributarios, Rentas
con Destino Especfico, de conformidad con lo establecido en el Arto. 53 de
la Ley No. 550, Ley de Administracin Financiera y del Rgimen
Presupuestario. Esta incorporacin conllev simultneamente al aumento
por el mismo monto del Presupuesto General de Egresos, correspondiente
con la fuente de Rentas con Destino Especfico, distribuido en el presupuesto
del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico el monto de C$3.5 millones, el
Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
C$3.2 millones y el Instituto de la Vivienda, Urbana y Rural con C$1.1 millones.
Con ello, el dficit presupuestario global se mantuvo inalterable.

En este contexto, durante el perodo Enero/Junio 2016, la gestin financiera


del Gobierno Central estuvo en correspondencia con los lineamientos
establecidos por la poltica fiscal, dirigida hacia mayores esfuerzos para la
obtencin de los recursos internos y externos, a los efectos principalmente
de garantizar el financiamiento de los programas y proyecto del

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

presupuesto, en un entorno de disciplina financiera. En lnea con lo anterior,


los resultados de la ejecucin presupuestaria del primer semestre 2016
muestran en trminos generales una evolucin satisfactoria, pues la
recaudacin presenta un importante grado de ejecucin y con una tasa de
crecimiento dinmica, y el gasto registra un desempeo en
correspondencia con el presupuesto anual y con un mayor dinamismo en la
ejecucin del gasto de capital, financiado con la fuente de prstamos
externos.

Consistente con lo anterior, la ejecucin presupuestaria Enero/Junio 2016,


segn los registros del sistema de contabilidad integrada, muestra lo
siguiente:

1. Ingresos totales percibidos por el monto de C$35,391.1 millones, que


equivale a un grado de ejecucin de 55.9% respecto al presupuesto
anual, y que comparado con el primer semestre 2015 resulta con tasa de
crecimiento de 18.0%, o sea un aumento de la recaudacin del perodo
de C$5,311.0 millones. El presupuesto anual de ingresos 2016 muestra una
tasa de variacin del 14.4% respecto al estimado de recaudacin de
2015 (con datos observados a Junio), sin embargo con respecto a la
ejecucin final de ingresos 2015 la tasa de crecimiento del monto
presupuestado 2016 es de 8.8%.

2. Una mejor evolucin presentan los ingresos tributarios, que aportan la


mayor parte de los recursos, pues en el perodo alcanzan un grado de
ejecucin 56.2% del presupuesto anual y son superiores 18.3% respecto a
igual perodo 2015 (comparado con el 15.1% y 8.9% de lo presupuestado
anual respecto al estimado y observado respectivamente). Este resultado
fue impulsado principalmente por el Impuesto sobre la Renta (IR), seguido
por el Impuesto sobre el Comercio Exterior, IVA interno, Derivados del
Petrleo e Impuestos Selectivos de Consumo a la Importacin.

3. Gasto total devengado de C$34,684.9 millones, para un grado de


ejecucin de 48.2% del presupuesto anual, siendo el desempeo para el
gasto corriente de 47.0% y para el gasto de capital 51.4%. Con respecto a
lo observado del mismo perodo 2015, este monto es superior 18.6%, pero
con un gasto de capital que crece 27.3%, mientras que el gasto corriente
lo hace en 15.4%, respectivamente. Esta tasa de crecimiento del gasto
total es mayor a la tasa de crecimiento promedio interanual
presupuestada de 11.8%, impulsado por el gasto de capital.

El gasto de capital con un monto ejecutado de C$9,952.5 millones,


presenta un grado de ejecucin de 51.4%, lo cual es similar al desempeo
alcanzado en igual perodo 2015. El PIP como parte del gasto de capital,

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

muestra buen desempeo, al alcanzar un monto ejecutado de C$8,916.5


millones, con tasa de crecimiento dinmica de 23.9%, impulsada por los
proyectos financiados con recursos externos que crecen 30.8%. En los
recursos internos, la tasa de crecimiento es de 20.1% en relacin a lo
observado en el mismo perodo del 2015.

En cuanto al gasto social y el gasto para el combate de la pobreza, estos


presentan un similar desempeo que la evolucin del gasto total y con
respecto a igual perodo 2015, pues su grado de ejecucin con respecto
al presupuesto aprobado son de 49.0% y 51.4% respectivamente, y con
tasa de crecimiento de 15.4% y 18.7%, respectivamente. El gasto social al
mes de Junio es de C$19,987.4 millones y representa 57.6% del gasto total
ejecutado, lo cual est en correspondencia con el presupuesto anual
aprobado que es de 56.6%.

4. Supervit global de la ejecucin del primer semestre 2016 de C$706.2


millones, de un dficit del presupuesto anual de C$8,634.0 millones. Este
supervit de carcter temporal es consecuencia de mejora en los
resultados de la recaudacin tributaria, una relativa baja ejecucin de
gastos financiados con la cooperacin externa, en comparacin con el
presupuesto anual, y fondos rotativos desembolsados pero pendientes de
rendicin a Junio 2016.

El resumen de la ejecucin del balance fiscal Enero-Junio 2016 se muestra a


continuacin:
Balance Fiscal
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)

Presupuesto Grado de
Anual Ejecucin Saldo Ejecucin
Concepto
Actualizado %
(1) (2) (3 = 1-2) (4=2/1)

I Ingresos Totales 63,320.6 35,391.1 27,929.5 55.9


II Gastos Totales 71,954.6 34,684.9 37,269.7 48.2
III Dficit o Supervit Global (I-II) (8,634.0) 706.2 (9,340.2) (8.2)
IV Necesidad de Financ. 8,634.0 (706.2) 9,340.2 (8.2)
A. Donaciones Internas 688.4 106.5 581.9 15.5
B. Donaciones Externas 4,412.2 1,416.7 2,995.5 32.1
C. Financ. Ext. Neto 7,081.9 2,502.3 4,579.6 35.3
D. Financ. Int. Neto (3,548.5) (4,731.7) 1,183.2 133.3

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

En las Necesidades de Financiamiento Neto, el resultado es el siguiente:

a) Donacin interna por el monto total percibido de C$106.5 millones,


que equivale a 15.5% de lo presupuestado en el ao y corresponde a
lo transferido por la Ley No. 898, Ley de Variacin de la Tarifa de
Energa Elctrica al Consumidor y su Reforma. La ejecucin de estos
recursos en programas y proyectos para el combate de la pobreza se
muestran en tabla del Anexo No. 22.

b) Donaciones externas del perodo de C$1,416.7 millones, que equivale


a un grado de ejecucin de 32.1% con respecto al presupuesto anual.
Este monto es mayor 26.8% (C$299.6 millones) a lo registrado en igual
perodo 2015, y proviene principalmente de: Banco Mundial (C$683.2
millones), Gobierno de Canad (C$92.5 millones), Gobierno de Japn
(C$77.7 millones), COSUDE/SUIZA (C$129.1 millones), Unin Europea
(C$87.9 millones), Banco Interamericano de Desarrollo (C$44.0
millones), Gobierno de China Taiwn (C$61.5 millones), Gobierno de
Holanda (C$49.0 millones), Programa Mundial de Alimentos PMA
(C$31.8 millones), Gobierno de Espaa (C$20.1 millones), Fondo
Internacional de Desarrollo Agrcola-FIDA (C$49.8 millones), Fondo de
Desarrollo Nrdico (C$20.7 millones), Gobierno de Estados Unidos de
Amrica (C$21.0 millones), Gobiernos Bilaterales FONSALUD (C$13.7
millones) y Agencia Espaola de Cooperacin Internacional- AECI
(C$13.1 millones), entre otros.

c) En cuanto al Financiamiento Externo Neto, la ejecucin alcanza el


monto de C$2,502.3 millones, o sea 35.3% del presupuesto anual, y
est compuesto de desembolsos de prstamos concesionales atados
a programas y proyectos por C$3,487.3 millones, menos el servicio de
amortizacin de la deuda externa de C$985.0 millones. Los
desembolsos del perodo Enero/Junio 2016 alcanzan un nivel de
ejecucin de 37.1% del presupuesto anual que incluye recursos
lquidos de apoyo presupuestario, pero comparado con los mismos
recursos externos atados a programas y proyectos del ao, es decir,
excluyendo los recursos lquidos de apoyo presupuestario, el nivel de
desempeo de los desembolsos atados es de 46.2%, lo cual es
satisfactorio. Estos recursos son superiores 29.2% (C$787.8 millones) a lo
registrado en igual perodo 2015, y provienen principalmente de: BID
con C$1,572.6 millones, BCIE C$1,377.9 millones, Banco Mundial
C$363.9 millones, OPEP C$111.6 millones, Banco de Exportacin de
Corea C$21.8 millones y FIDA C$36.6 millones. Por su parte, la
amortizacin de la deuda externa registra un monto de ejecucin de
C$985.0 millones, que equivale a 42.3% del presupuesto anual y

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

presenta entre sus principales destinatarios: BID (C$382.0 millones),


BCIE (C$314.2 millones), Asociacin Internacional de Desarrollo (C$98.3
millones), OPEP (C$41.4 millones), FIDA (C$21.3 millones) y Fondo
Nrdico de Desarrollo (C$21.7 millones). Entre los aportes y
contribuciones a Organismos Internacionales, lo relevante es la del BID
con C$48.3 millones.

d) Respecto al Financiamiento Interno Neto, ste registra ejecucin


negativa de C$4,731.7 millones, equivalente a 133.3% de lo estimado
en el ao, de los que C$3,104.3 millones corresponden a pago de
vencimiento de la amortizacin de la deuda interna, que alcanza un
nivel de 51.2% del monto del presupuesto anual. La mayor parte de
estos pagos (58.9%) se dirigen a cancelar los vencimientos de
Certificados de Bonos de Pagos por Indemnizacin (CBPI) por la suma
de C$1,828.0 millones, con una ejecucin de 96.3% de lo
presupuestado en el ao. El resto corresponde a bancos privados por
absorcin de deuda de la Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales con C$153.3 millones, o sea el 100.0% del presupuesto
anual, Empresa Nicaragense de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios con C$500.0 millones, por deuda con el sector elctrico y
C$85.0 millones, por obra en Ciudad Beln; Empresa Nicaragense de
Alimentos Bsicos con C$286.0 millones, Bonos de Capitalizacin
Nominal e Intransferible con C$14.3 millones para INSS y al Banco
Central de Nicaragua con C$218.8 millones por Bonos Bancarios y
Bonos de Capitalizacin Nominal e Intransferible.

Cabe sealar que en este perodo se colocaron Bonos de la


Repblica de Nicaragua y en valor precio se percibieron C$1,541.1
millones, de un presupuesto anual de C$2,860.0 millones (53.9% del
presupuesto anual) y se aumentaron disponibilidades por C$375.7
millones.

II. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La poltica de ingresos del primer semestre 2016 ha estado dirigida en


continuar con el fortalecimiento y aplicacin de la Ley de Concertacin
Tributaria (LCT) y la implementacin de medidas para mejorar la gestin y
modernizacin de la administracin de los tributos.

Consistente con lo anterior, la recaudacin percibida en Enero/Junio 2016


presenta un grado de ejecucin con respecto al presupuesto aprobado
2016 superior al promedio observado de los ltimos tres aos y con tasa de
crecimiento dinmica, impulsada principalmente por el Impuesto sobre la

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Renta (IR), seguido de los Impuestos sobre el Comercio Exterior, IVA interno,
Derivados del Petrleo e Impuesto Selectivos de Consumo a la Importacin.
Esta evolucin favorable se explica tambin por el comportamiento positivo
de la actividad econmica 2015 y lo que va del primer semestre 2016.

En este contexto, los ingresos totales percibidos en Enero/Junio 2016


alcanzan C$35,391.1 millones, que significa 55.9% del presupuesto anual
actualizado de C$63,320.7 millones. Un mejor desempeo se registra en los
ingresos tributarios, pues su nivel de recaudacin en relacin al presupuesto
anual es de 56.2%.

Con el monto total recaudado, los ingresos totales estn creciendo a una
tasa de 18.0% y los tributarios 18.3%, respecto a igual perodo 2015, tasas de
crecimientos que estn por encima de la variacin interanual del monto
presupuestado 2016 con respecto a lo observado 2015, que alcanzaron 8.8%
y 8.9% respectivamente. Cabe sealar que el primer semestre 2015 en
relacin a 2014, las tasas de crecimiento fueron de 11.7% para los ingresos
totales y 11.7% para los tributarios, lo que demuestra un mayor dinamismo en
la recaudacin del 2016.

Del monto total de incremento de la recaudacin del primer semestre 2016


con respecto a igual perodo de 2015 de C$5,403.6 millones, alrededor del
50.0% proviene de impuestos directos. El resto corresponde a recaudacin
sobre el Comercio Exterior, Derivados del Petrleo e Impuestos Selectivos de
Consumo a la Importacin.

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

La estructura de los ingresos observada en el perodo Enero-Junio del ao


2016 continu mostrando avances significativos en trminos de la
progresividad del sistema tributario, pues mientras que en 2014 los impuestos
directos representaron el 41.4% del total de los ingresos tributarios, en 2016
ya representan el 44.4%.

A nivel de entidad recaudadora, se observan los siguientes resultados: La


Direccin General de Ingresos (DGI) alcanza recaudacin de C$24,409.1
millones, que equivale a un grado de ejecucin de 59.5% en relacin al
presupuesto anual y con tasa de crecimiento de 18.8% respecto a lo
observado en el mismo perodo 2015 (por encima de la tasa de crecimiento
interanual del monto presupuestado 2016 respecto a la ejecucin 2015 de
9.0%). En el caso de la Direccin General de Servicios Aduaneros (DGA),
registra recaudacin de C$10,017.8 millones, equivalente a 48.7% de la
meta del presupuesto anual aprobado y con tasa de crecimiento 15.5%,

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

(superior a la tasa de variacin del monto presupuestado 2016 respecto al


observado 2015 de 8.7%). Por su parte, la Direccin General de Tesorera
presenta recaudacin de C$964.2 millones, es decir 56.2% respecto al
presupuesto anual, y con tasa de crecimiento del 23.9% (4.9% el presupuesto
anual 2016 respecto a lo observado 2015).

A continuacin se presenta un resumen de la ejecucin presupuestaria de


los principales ingresos fiscales segn lo percibido:

Ingresos
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)

Presupuesto Variacin Grado de


Concepto Ejecucin
Actualizado Absoluta Ejec. (%)
(1) (2) (3=1-2) (4=2/1)

A. Ingresos Corrientes 63,312.8 35,389.8 27,923.0 55.9

1. Ingresos Tributarios 58,952.4 33,115.4 25,837.0 56.2

1.1 Sobre los Ingresos 23,463.5 14,712.9 8,750.6 62.7

1.2 Sobre la Prod., Cons. y Trans. Internas 18,325.3 10,091.5 8,233.8 55.1

a) Impto. al Valor Agregado 8,056.5 4,660.2 3,396.3 57.8


b) Rones y Aguardientes 265.1 158.5 106.6 59.8
c) Cervezas 1,414.6 738.1 676.5 52.2
d) Gaseosas 531.0 258.3 272.7 48.6
e) Derivados del Petrleo 4,672.0 2,501.5 2,170.5 53.5
f) Impto.Selectivo de Consumo a la Importacin 3,176.6 1,646.7 1,529.9 51.8
g) Otros 209.5 128.2 81.3 61.2

1.3 Sobre el Comercio Exterior 17,163.6 8,311.0 8,852.6 48.4


a)Impuesto al Valor Agregado Importaciones 14,705.3 7,094.4 7,610.9 48.2
b)Otros 2,458.3 1,216.6 1,241.7 49.5

2. Ingresos no Tributarios 4,178.6 2,157.6 2,021.0 51.6

3. Rentas de la Propiedad 131.8 101.6 30.2 77.1

4. Transferencias Corrientes 50.0 15.2 34.8 30.4

B. Ingresos de Capital 7.8 1.3 6.5 16.7

T O T A L 63,320.6 35,391.1 27,929.5 55.9

La recaudacin de los ingresos tributarios muestra un buen desempeo y


gran dinamismo, con respecto al presupuesto aprobado y a lo observado
en igual perodo del 2015. El monto percibido es de C$33,115.3 millones, o
sea 93.6% de los ingresos totales recaudados en el primer semestre 2016, con
un grado de ejecucin de 56.2% respecto al presupuesto anual y con tasa
de crecimiento de 18.3%, tasa que es superior a la tasa interanual del monto
presupuestado respecto a lo observado en 2015 de 8.9%.

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Cabe sealar, que durante el perodo Enero/Junio 2016 las devoluciones de


impuestos fueron por C$898.8 millones, lo que es un poco mayor a lo
registrado en el mismo perodo 2015 que fue de C$878.9 millones. El monto
del 2016 incorpora desembolsos del subsidio de la tarifa social de energa
elctrica por C$723.8 millones.

El resto de los ingresos totales percibidos provienen de los Ingresos no


Tributarios por el monto de C$2,157.6 millones, o sea 6.1% del total percibido y
el 51.6% del presupuesto anual; Rentas de la Propiedad con C$101.6 millones;
transferencias corrientes C$15.2 millones, e ingresos de capital con C$1.3
millones.

A continuacin se describe el comportamiento de la ejecucin de las


principales lneas de ingresos:

Impuesto sobre la Renta (IR). Contina el ritmo de buen desempeo y


crecimiento dinmico, alcanzando recaudacin de C$14,712.9 millones,
que equivale a 62.7% del presupuesto anual de C$23,463.5 millones, lo que
en comparacin con lo percibido en Enero/Junio 2015 presenta incremento
de 21.9%, ligeramente superior a la tasa de tendencia que a Junio se ubica
en 21.5%. El ritmo de crecimiento del IR se encuentra por encima de la tasa
interanual presupuestada y la registrada en el mismo perodo 2015 en
relacin a 2014, evolucin que se explica por el contexto macroeconmico
favorable 2015-2016, la plena aplicacin de las medidas incorporadas en la
LCT relacionadas con este impuesto y mejora en la gestin de la
administracin tributaria.

La participacin dentro de los ingresos tributarios continua mejorando, al


pasar de 43.1% en Enero/Junio 2015 a 44.4% alcanzado en este perodo
2016.

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por transacciones internas. La


recaudacin percibida es de C$4,660.2 millones, para un grado de
ejecucin de 57.8% respecto al presupuesto anual de C$8,056.5 millones. La
recaudacin de este impuesto presenta tasa de crecimiento muy dinmica
de 14.4%, respecto a la recaudacin de igual perodo 2015, la cual est por
encima de la tasa de crecimiento interanual del monto presupuestado
respecto a la ejecucin 2015 de 11.0%. El resultado de la recaudacin es
congruente con la dinmica de la actividad econmica observada en los
ltimos meses de 2015 y lo que va del ao 2016. Cabe sealar que el monto
de las devoluciones contra este impuesto es de C$814.0 millones, similar al
perodo 2015 que fue de C$817.0 millones.

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

El impuesto muestra similar participacin dentro de los ingresos tributarios, al


pasar de 14.5% en Enero/Junio 2015 a 14.1% en 2016.

Rones y Aguardientes: Registra recaudacin de C$158.5 millones, que


equivale 59.8% de lo presupuestado en el ao y superior 26.5% respecto a
Enero/Junio 2015; no obstante, la tasa interanual del monto presupuestado
respecto a lo ejecutado 2015 es de 0.4%.

Cervezas: El Impuesto Selectivo al Consumo de Cervezas presentan


recaudacin de C$738.1 millones, lo que equivale a un grado de ejecucin
de 52.2% con respecto al presupuesto anual, y con tasa de crecimiento de
13.6%, siendo sta mayor a la tasa de crecimiento interanual del monto
presupuestado respecto a lo ejecutado 2015 de 3.2%.

Bebidas gaseosas: Este impuesto registra recaudacin de C$258.3 millones,


equivalente a 48.6% del presupuesto anual, y con tasa de crecimiento de
4.2%, la que es menor a la tasa de crecimiento interanual del monto
presupuestado respecto a lo ejecutado 2015 de 6.1%.

Derivados del Petrleo. El impuesto conglobado a los derivados del petrleo


presenta recaudacin de C$2,501.5 millones, que corresponde a un grado de
ejecucin de 53.5% del presupuesto anual que es de C$4,672.0 millones. Su
tasa de crecimiento es dinmica de 19.5% con respecto a la recaudacin
Enero/Junio 2015, lo cual est por encima de la tasa de crecimiento
interanual del monto presupuestado respecto a lo ejecutado 2015 de 6.3%.
Este resultado es producto de aumentos en los niveles de consumo, como
consecuencia de reducciones en los precios.

Su participacin dentro de los ingresos tributarios es de 7.6%, y se mantiene


con lo alcanzado en igual perodo 2015.

Impuesto Selectivo de Consumo a la Importacin: Presenta un buen


desempeo en su recaudacin y ritmo de crecimiento superior con respecto
a lo presupuestado. El monto recaudado es de C$1,646.7 millones, lo que
significa un desempeo de 51.8% del presupuesto anual, y con tasa de
crecimiento de 19.8% en relacin a igual perodo del 2015, siendo la tasa de
crecimiento interanual del monto presupuestado respecto a lo ejecutado
2015 de 2.3%.

Impuestos sobre el Comercio Exterior. El conjunto de estos impuestos al


comercio exterior presenta un buen desempeo en su recaudacin en
correspondencia con la evolucin de las importaciones no petroleras. La
recaudacin del perodo es de C$8,311.0 millones, que equivale 48.4% del
presupuesto anual y con tasa de crecimiento de 14.9% respecto a

10
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Enero/Junio 2015, siendo la tasa de crecimiento interanual del monto


presupuestado respecto a lo ejecutado 2015 de 9.4% y la observada en
2015 en relacin a 2014 de 6.9%, del mismo perodo respectivamente. En sus
componentes, la recaudacin del IVA importado de C$7,094.4 millones
absorbe 85.4% y es superior en 13.3% a igual perodo del 2015, mientras el
DAI con una recaudacin de C$1,164.0 millones participa con 14.0% y crece
a un ritmo de 24.0%, respectivamente.

Los productos ms contributivos en el proceso de recaudacin durante el


perodo son: vehculos livianos, cigarrillos, vehculos para transporte de
mercancas, telefona celular, otros aparatos elctricos de telefona y sus
partes, artculos de envases plsticos, motocicletas y triciclos de motor,
aparatos de tv, productos laminados planos de hierro o acero, refrescos,
neumtico nuevos de cauchos y calzado.

Los impuestos al comercio exterior representan 25.1% de los ingresos


tributarios, participacin que es un poco menor a igual perodo 2015 que
fue 25.8%.

Ingresos No Tributarios. Bajo este concepto se incorporan tasas, derechos,


multas, el Tributo Especial a los Combustibles para el FOMAV, Rentas con
Destino Especfico y otros ingresos no tributarios, registrndose una
recaudacin Enero/Junio 2016 de C$2,157.6 millones, o sea 51.6% de lo
presupuestado en el ao. El monto representa el 6.1% del total de los
ingresos totales percibidos en el primer semestre 2016 y son superiores 14.4%
en relacin a igual perodo 2015, lo que es mayor al promedio interanual
presupuestado de 9.3%.

Los componentes de mayor participacin son: Rentas con Destino


Especfico con C$730.9 millones, Tributo Especial a los Combustibles para el
FOMAV con C$682.5 millones; Derechos de Superficie y Sobre explotacin
del sector minero con recaudacin de C$189.5 millones, multas por
infraccin de trnsito C$92.4 millones y el concepto de Otros ingresos no
tributarios por C$146.5 millones, entre otros.

En la recaudacin de las Rentas con Destino Especfico, sobresalen:


Ministerio de Gobernacin con C$106.9 millones; Instituto de Proteccin y
Sanidad Agropecuaria C$125.9 millones; Direccin General de Servicios
Aduaneros C$103.1 millones; Ministerio de Salud C$55.5 millones; Direccin
General de Ingresos con C$125.2 millones y cuyos beneficiarios principales
son las alcaldas municipales con el impuesto ISC-IMI (C$61.0 millones) y la
Polica Nacional con los servicios de trnsito y el Fondo de Seguridad y
Educacin Vial (C$52.0 millones); Ministerio de Transporte e Infraestructura
C$38.7 millones; Ministerio de Fomento, Industria y Comercio C$27.7 millones;

11
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico C$19.2 millones; Ministerio de la


Familia, Adolescencia y Niez C$24.0 millones; Instituto Nicaragense de
Estudios Territoriales C$17.8 millones; Consejo Nacional del Deporte, la
Educacin Fsica y la Recreacin Fsica C$24.0 millones, y Polica Nacional
C$33.3 millones, entre otros.

Rentas de la Propiedad. Con recaudacin de C$101.6 millones, representa


77.1% de lo presupuestado en el ao y est compuesto por intereses por
prstamos internos de C$85.6 millones e intereses por depsitos internos con
C$16.0 millones.

Transferencias Corrientes. Por este concepto se ha recaudado el monto de


C$15.2 millones, lo que representa 30.4% del presupuesto anual y proviene
de la Empresa Petrleos de Nicaragua.

Ingresos de Capital. El monto recaudado es de C$1.3 millones y


corresponde a recuperacin de cartera de venta de bienes inmuebles.

III. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Gasto Total

La ejecucin presupuestaria del gasto total devengado Enero/Junio 2016


con respecto al presupuesto anual, en trminos generales muestra un buen
desempeo y en correspondencia con el presupuesto anual, y con una
evolucin que es similar a lo observado en el mismo perodo 2015.

En este contexto, el monto total ejecutado Enero/Junio 2016, para un grado


de ejecucin de 48.2% (47.9% en 2015), siendo el desempeo para el gasto
corriente de 47.0% (46.4% en 2015) y para el gasto de capital de 51.4%
(52.5% en 2015). Tanto el gasto corriente como el gasto de capital muestran
un ritmo normal de ejecucin, en la fuente interna como en la externa.

El monto ejecutado de gasto total Enero/Junio 2016 de C$34,684.9 millones


es superior 18.6% (C$5,439.4 millones), respecto a lo observado en igual
perodo 2015, y con un gasto de capital que crece 27.3% (C$2,134.2
millones) y un gasto corriente que es superior 15.4% (C$3,305.2 millones);
respectivamente, las cuales estn en correspondencia con lo aprobado en
el presupuesto.

Cabe sealar que del incremento del gasto total devengado de C$5,439.4
millones (18.6%) en relacin a lo observado en el mismo perodo del 2015, las
instituciones en donde se concentran estos mayores recursos son: Ministerio

12
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

de Transporte e Infraestructura (C$1,038.9 millones), Ministerio de Salud


(C$908.2 millones), Ministerio de Educacin (C$742.4 millones), Transferencia
Municipal (C$438.0 millones), Universidades y Centros de Educacin Tcnica
Superior (C$327.4 millones), Consejo Supremo Electoral (C$376.3 millones),
Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
(C$322.1 millones), Fondo de Mantenimiento Vial (C$144.3 millones), Corte
Suprema de Justicia (C$188.8 millones), Alcalda de Managua (C$121.0
millones), Intereses y comisiones de la deuda pblica (C$310.4 millones),
Polica Nacional (C$148.1 millones) y Empresa Nacional de Transmisin
Elctrica (C$114.6 millones).

De acuerdo al clasificador del gasto por finalidad funcin, un incremento de


C$2,665.0 millones (49.0%) se destina al gasto social, en particular Ministerio
de Salud, Ministerio de Educacin, Transferencia Municipal y transferencia a
Universidades y Centros de Educacin Tcnica Superior, y C$1,567.5 millones
(28.8%) al sector econmico con destino principalmente Ministerio de
Transporte e Infraestructura, Fondo de Mantenimiento Vial, Ministerio de
Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, Ministerio
Agropecuario y Empresa Nacional de Transmisin Elctrica.

Del total de la ejecucin del gasto, el 71.3% est destinada a gastos


corrientes y 28.7% a gastos de capital, lo cual representa una mejora en la
proporcin del gasto de capital del presupuesto anual. La distribucin
econmica del gasto se muestra a continuacin:

Gastos
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)

Presupuesto Grado de
Ejecucin
Anual Saldo Ejecucin
Concepto Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) ( 3= 1 - 2) ( 4= 2 / 1 )

Gastos Corrientes 52,583.2 24,732.4 27,850.8 47.0

Gastos de Capital 19,371.4 9,952.5 9,418.9 51.4

Gasto Total 71,954.6 34,684.9 37,269.7 48.2

Por fuente de financiamiento, la ejecucin del gasto con fuente interna


muestra un similar desempeo en relacin a igual perodo 2015.

Es as que con fuente de recursos internos (Rentas del Tesoro, Rentas del
Tesoro/Alivio HIPC y Rentas con Destino Especfico), el grado de ejecucin es

13
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

de 49.6% y con fuente externas 41.0% con respecto al presupuesto anual,


mientras que en igual perodo 2015 fue de 49.1% en los recursos internos y de
41.3% en los externos, respectivamente.

Con respecto a lo observado en igual perodo 2015, en donde los recursos


internos se incrementan 17.1% (C$4,352.1 millones), las instituciones con
mayor participacin son: Ministerio de Salud, Ministerio de Educacin,
Consejo Supremo Electoral, Transferencia Municipal, Universidades y Centros
de Educacin Tcnica Superior, Ministerio de Economa Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, Ministerio de Transporte e
Infraestructura, Corte Suprema de Justicia, Alcalda de Managua, Polica
Nacional, Instituto de la Vivienda, Urbana y Rural e Intereses y Comisiones de
la deuda pblica.

Cabe sealar que la ejecucin de los recursos externos de C$4,904.0


millones son superiores 28.5% (C$1,087.3 millones) con respecto a 2015 y est
asociado principalmente con los siguientes incrementos en las instituciones:
Ministerio de Transporte e Infraestructura (C$889.6 millones), Ministerio de
Salud (C$170.2 millones), Empresa Nacional de Transmisin Elctrica (C$100.9
millones), Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (C$128.3 millones) y Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico
(C$73.0 millones). Estos incrementos se vieron contrarrestados por las
reducciones en la ejecucin con respecto a 2015, que se dieron en el
Instituto de la Vivienda, Urbana y Rural (C$138.0 millones), Ministerio de
Educacin (C$112.3 millones), Fondo de Inversin Social de Emergencia
(C$58.9 millones), Ministerio de Energa y Minas (C$50.4 millones) y Ministerio
de la Familia, Adolescencia y Niez (C$28.1 millones), entre otros

A continuacin se presenta un resumen de la ejecucin del gasto total


Enero/Junio 2016 por fuente de financiamiento:

Gasto Total por Fuente de Financiamiento


Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)
Presupuesto Grado de
Ejecucin
Concepto Anual Saldo Ejecucin
Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) ( 3= 1 - 2) ( 4= 2 / 1 )

Gasto Total 71,954.6 34,684.9 37,269.7 48.2


Rentas del Tesoro 53,715.0 26,327.6 27,387.4 49.0
Rentas con Destino Especfico 2,939.7 1,218.9 1,720.8 41.5
Rentas del Tesoro / Alivio HIPC 3,338.9 2,234.4 1,104.5 66.9
Donacin Externa 4,412.2 1,416.7 2,995.5 32.1
Prstamo Externo 7,548.8 3,487.3 4,061.5 46.2

14
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Ejecucin del Gasto Institucional

A nivel institucional, en la siguiente tabla se presenta un resumen de la


ejecucin presupuestaria del gasto total Enero/Junio 2016, en donde se
puede observar que veintitres instituciones, que absorben 49.6% del
presupuesto anual y el 57.0% de lo ejecutado, alcanzan un nivel de
ejecucin igual o mayor al promedio general de 48.2%.

15
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Gasto Total Institucional


Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)

Presupuesto Grado de
Ejecucin
Anual Saldo Ejecucin
Institucin Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) (3= 1 - 2) (4= 2 / 1)

Asamblea Nacional 606.5 280.3 326.2 46.2


Corte Suprema de Justicia 2,877.9 1,191.3 1,686.6 41.4
Consejo Supremo Electoral 1,344.7 517.2 827.5 38.5
Contralora General de la Repblica 231.4 104.3 127.1 45.1
Presidencia de la Repblica 356.9 160.5 196.4 45.0
Ministerio de Gobernacin 1,150.2 497.1 653.1 43.2
Ministerio de Relaciones Exteriores 913.8 377.6 536.2 41.3
Ministerio de Defensa 2,076.6 986.9 1,089.7 47.5
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico 765.8 277.7 488.1 36.3
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 190.3 82.6 107.7 43.4
Ministerio de Educacin 12,271.6 5,185.0 7,086.6 42.3
Ministerio Agropecuario 717.4 240.1 477.3 33.5
Ministerio de Transporte e Infraestructura 5,555.3 3,785.5 1,769.8 68.1
Ministerio de Salud 12,968.1 6,276.6 6,691.5 48.4
Ministerio del Trabajo 97.6 45.0 52.6 46.1
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 319.1 120.8 198.3 37.9
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez 617.3 262.9 354.4 42.6
Ministerio de Energa y Minas 628.2 75.9 552.3 12.1
Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 1,330.7 669.8 660.9 50.3
Ministerio de la Mujer 27.4 12.5 14.9 45.6
Ministerio de la Juventud 97.5 41.2 56.3 42.3
Procuradura General de la Repblica 145.1 55.1 90.0 38.0
Polica Nacional 2,838.2 1,140.7 1,697.5 40.2
Asignaciones y Subvenciones 19,729.9 10,538.3 9,191.6 53.4
Transferencia Municipal 5,895.2 3,901.3 1,993.9 66.2
Universidades y Centros de Educacin Tcnica Superior 4,316.8 2,158.4 2,158.4 50.0
Fondo de Mantenimiento Vial - FOMAV 1,286.2 693.8 592.4 53.9
Empresa Nacional de Transmisin Elctrica 863.8 459.1 404.7 53.1
Direccin General de Ingresos 483.2 249.0 234.2 51.5
Direccin General de Servicios Aduaneros 497.8 235.8 262.0 47.4
Fondo de Inversin Social de Emergencia - FISE 599.5 131.1 468.4 21.9
Empresa Nicaragense de Acueductos y Alcantarillados 517.0 191.3 325.7 37.0
Instituto Nicaragense de la Vivienda Urbana y Rural 305.6 160.8 144.8 52.6
Universidades ( Energa Elctrica, Agua Potable y Telefona Nacional) 330.2 154.7 175.5 46.9
Subsidio de Energa en Asentamiento en Barrios Econmicamente Vulnerables 226.2 103.3 122.9 45.7
Consejo Nacional del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreacin Fsica 327.8 149.6 178.2 45.6
Ordenamiento de la Propiedad 323.8 116.9 206.9 36.1
Cooperativas de Transporte Urbano Colectivo del Municipio de Managua y 294.7 178.0 116.7 60.4
Ciudad Sandino
Ministerio Pblico 252.4 119.6 132.8 47.4
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Norte 185.8 103.9 81.9 55.9
Instituto Nacional Tecnolgico - INATEC 92.2 44.7 47.5 48.5
Transf. a las Alcaldas por Recaud. de Exploracin y Explotacin Minera 126.4 36.3 90.1 28.7
Instituto Nacional Forestal 106.3 56.4 49.9 53.1
Instituto Nicaragense de Estudios Territoriales 166.3 67.3 99.0 40.5
Subsidio al Consumo de Energa, Agua y Telefona para Jubilados 165.7 93.9 71.8 56.7
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Sur 162.2 89.4 72.8 55.1
Transferencia a las Alcaldas por Recaudaciones de ISC-IMI 109.7 42.0 67.7 38.3
Instituto Nicaragense de Turismo 93.3 43.2 50.1 46.3
Programa Usura Cero 97.1 48.0 49.1 49.4
Instituto Nicaragense de Cultura 78.1 37.8 40.3 48.4
Instituto Nacional de Informacin de Desarrollo 74.9 34.8 40.1 46.5
Fondo de Desarrollo Minero 54.2 21.0 33.2 38.7
Instituto Nicaragense de Fomento Municipal 75.7 36.6 39.1 48.3
Sistema Nacional de Prevencin, Mitigacin y Atencin de Desastres 70.5 35.5 35.0 50.4
Empresa Portuaria Nacional 50.0 32.3 17.7 64.6
Parlamento Centroamericano 58.8 29.2 29.6 49.7
Fondo de Preinversin 50.0 1.5 48.5 3.0
Instituto Nicaragense de la Pesca y Acuicultura 57.1 26.8 30.3 46.9
Procuradura para la Defensa de los Derechos Humanos 52.5 24.5 28.0 46.7
Proyecto de Apoyo a las Comunidades 42.9 21.5 21.4 50.1
Resto 1,240.0 609.0 631.0 49.1
Servicios de la Deuda Pblica ( Intereses y comisiones) 4,097.1 1,760.0 2,337.1 43.0

Gasto Total 71,954.6 34,684.9 37,269.7 48.2

16
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Gasto Corriente

El gasto corriente muestra un ritmo normal de ejecucin, impulsado por


aquellos gastos financiados con fuentes internas, pues en lo relacionado a
la ejecucin de los recursos externos presenta un menor desempeo. El
monto ejecutado es de C$24,732.4 millones, que equivale 47.0% del
presupuesto anual, lo que es similar a lo registrado en el mismo perodo 2015
(46.4%) y con incremento de 15.4% respecto a igual perodo 2015, versus
14.3% el presupuesto anual. Este gasto corriente incorpora la aplicacin del
reajuste salarial del 9.0% para el Ministerio de Educacin, 8.0% para el
personal del Ministerio de Salud y 5.0% para el resto de las instituciones.
Cabe Sealar que en el Ministerio de Educacin se incorpora el Bono
Cristiano, Socialista y Solidario al salario bsico del docente.

La ejecucin del gasto corriente con fuente interna, en general presenta un


nivel acorde a lo presupuestado, pues alcanza 47.5% del presupuesto anual,
lo que es similar a lo registrado en igual perodo en 2015 (47.0%) y con
incremento de 15.6%, versus incremento de 14.8% que contiene el
presupuesto anual, lo que est en correspondencia con la tasa
presupuestada anual.

Por su parte, con financiamiento externo, el grado de ejecucin de 39.8%


muestra cierta mejora con lo alcanzado en igual perodo 2015 (37.8%), y su
monto de C$1,210.7 millones con relacin a lo observado a igual perodo
2015, registra crecimiento dinmico de 11.8%, versus 7.3% que contiene el
presupuesto anual, impulsado principalmente por donaciones.

A continuacin se presenta un resumen de la ejecucin del gasto corriente


por fuente de financiamiento:

Gasto Corriente por Fuente de Financiamiento


Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)
Presupuesto Grado de
Ejecucin
Concepto Anual Saldo Ejecucin
Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) ( 3= 1 - 2) ( 4= 2 / 1 )

Gasto Corriente 52,583.2 24,732.4 27,850.8 47.0


Rentas del Tesoro 45,157.3 21,050.8 24,106.5 46.6
Rentas con Destino Especfico 2,883.8 1,200.3 1,683.5 41.6
Rentas del Tesoro / Alivio HIPC 1,501.9 1,270.6 231.3 84.6
Donacin Externa 1,374.2 484.7 889.5 35.3
Prstamo Externo 1,666.0 726.0 940.0 43.6

17
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

En su clasificacin econmica, la ejecucin del gasto corriente es la


siguiente:

a) El gasto de consumo compuesto por remuneraciones y compra de


bienes y servicios presenta un monto ejecutado de C$16,565.5
millones, equivalente a 47.3% del presupuesto anual.

En el caso de las remuneraciones o servicios personales, en donde el


monto ejecutado es de C$10,339.9 millones, presentan un grado de
ejecucin de 46.3% y contiene, la aplicacin del reajuste salarial del
9.0% al personal del Ministerio de Educacin, 8.0% al Ministerio de
Salud y 5.0% para el resto de los ministerios, nuevas plazas de personal
incorporados en el Ministerio de Educacin y Ministerio de Salud, as
como el incremento de medio punto porcentual del aporte patronal.
El 61.4% (C$6,351.4 millones) de este gasto est destinado en los
Ministerios de Educacin y Salud.

Por su parte, las compras de bienes y servicios con un monto


ejecutado de C$6,225.6 millones, alcanza un grado de ejecucin de
49.0% del presupuesto anual y con tasa de crecimiento de 25.6%
(C$1,270.7 millones), respecto a lo observado en igual perodo 2015,
impulsado principalmente por el gasto en productos medicinales,
farmacuticos y tiles mdicos quirrgicos, alimentos para personas,
pasajes y viticos al interior, tiles educacionales y culturales,
mantenimiento y reparacin de edificios locales y de maquinarias y
equipos, agua y alcantarillado, producto de cuero y calzado, tiles de
oficina, textiles y vestuarios y comisiones de la deuda pblica. En sus
componentes principales, sobresalen en el monto ejecutado:
Productos medicinales, farmacuticos y tiles mdicos-quirrgicos
(C$1,320.2 millones); alimentos para personas, principalmente en los
Ministerios de Educacin, Salud, Gobernacin y Defensa, as como
Polica Nacional (C$825.6 millones); energa elctrica (C$495.3
millones); servicios tcnicos y profesionales (C$452.1 millones);
combustibles y lubricantes (C$282.8 millones); pasajes y viticos al
interior (C$383.9 millones); Producto de cuero y calzado (C$285.7
millones), comisiones de deuda pbica (C$223.3 millones);
mantenimiento y reparacin de edificios locales (C$135.0 millones);
textiles y vestuarios (C$102.5 millones), Imprenta y publicaciones
(C$63.8 millones); tiles de oficina (C$124.6 millones); tiles
educacionales y culturales (C$195.4 millones), y agua y alcantarillado
(C$108.4 millones).

b) El rubro de transferencias corrientes presenta ejecucin de C$6,630.3


millones, equivalente a 48.1% del presupuesto anual, distribuido de la

18
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

siguiente manera: a) Sector privado C$1,126.2 millones, compuesto de


pagos a maestros populares y comunitarios, economatos a
estudiantes, becas, mdicos residentes, de servicio social y mdicos
internos, ayuda a centros educativos subvencionados, subsidios al
transporte urbano colectivo de la ciudad de Managua y Ciudad
Sandino, subsidio de energa y agua a jubilados, y pensiones y
jubilaciones, entre otros; b) Sector pblico (entidades
descentralizadas, empresas del Estado, Gobiernos Regionales y
Territoriales e instituciones financieras) C$5,401.0 millones, y c) Sector
externo, en concepto de cuotas a organismos internacionales con
C$103.1 millones.

c) El concepto de Rentas de la Propiedad registra ejecucin de


C$1,536.6 millones, equivalente a 40.8% de lo asignado en el
presupuesto anual que es de C$3,769.5 millones, y corresponde
principalmente a intereses de la deuda pblica, la que est en
correspondencia con los vencimientos del perodo. En intereses de la
deuda interna, la ejecucin es de C$749.5 millones, o sea el 36.1% de
lo asignado en el presupuesto anual, de los que C$131.8 millones
(17.6%) corresponden a pagos de Bonos de la Repblica de
Nicaragua del sector privado, C$219.3 millones (29.3%) a Certificados
de Bonos de Pagos por Indemnizacin (CBPI), C$167.0 millones (22.3%)
a Bonos de la Repblica de Nicaragua al INSS y C$171.2 millones
(22.8%) al Banco Central de Nicaragua por Bonos Bancarios y Bonos
de Capitalizacin Nominal e Intransferible. Con relacin al servicio de
la deuda externa, se cancelaron intereses por C$787.1 millones, que
equivale a 46.5% respecto a su presupuesto anual, de los que C$300.7
millones (38.2%) corresponden al BCIE, C$408.9 millones (51.9%) al BID,
C$31.1 millones (3.9%) al Banco Europeo de Inversiones y C$17.9
millones (2.3%) al Instituto de Crdito Oficial de Reino de Espaa, entre
otros.

A nivel institucional, la ejecucin del gasto corriente muestra una alta


concentracin, pues el 43.8% (C$10,844.8 millones) del gasto corriente
ejecutado, lo absorben los Ministerios de Salud y Educacin, lo cual es
consistente con la poltica social de la gratuidad, mayor cobertura y calidad
de estos servicios. Por su parte, un grupo once instituciones o entidades, en
donde su asignacin es un mandato constitucional o de leyes especiales,
registran ejecucin de C$4,654.6 millones y absorbe 18.8% del gasto
corriente. Estas son: Corte Suprema de Justicia; Universidades y Centros de
Educacin Tcnica Superior, incluyendo el subsidio de energa elctrica,
agua potable y telefona; Fondo de Mantenimiento Vial; Transferencia
Municipal; Consejo Nacional del Deporte, la Educacin Fsica y la
Recreacin Fsica; subsidio de energa en asentamiento en barrios

19
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

econmicamente vulnerables; Transferencias a las Alcaldas por


recaudacin de explotacin y exploracin minera; subsidio de energa y
agua potable a jubilados; transferencia a las alcaldas por recaudacin del
ISC-IMI; Fondo de Desarrollo Minero y Parlamento Centroamericano.
Gasto Corriente Institucional
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)

Presupuesto Grado de
Ejecucin
Anual Saldo Ejecucin
Institucin Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) (3=1 - 2) (4=2 / 1)

Asamblea Nacional 598.2 275.6 322.6 46.1


Corte Suprema de Justicia 2,669.9 1,142.1 1,527.8 42.8
Consejo Supremo Electoral 1,328.4 504.1 824.3 37.9
Contralora General de la Repblica 229.3 102.2 127.1 44.6
Presidencia de la Repblica 354.4 158.9 195.5 44.8
Ministerio de Gobernacin 804.2 334.6 469.6 41.6
Ministerio de Relaciones Exteriores 899.3 377.6 521.7 42.0
Ministerio de Defensa 1,981.6 938.5 1,043.1 47.4
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico 596.6 227.5 369.1 38.1
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 190.3 82.6 107.7 43.4
Ministerio de Educacin 10,793.6 5,068.3 5,725.3 47.0
Ministerio Agropecuario 429.2 178.7 250.5 41.6
Ministerio de Transporte e Infraestructura 431.9 210.6 221.3 48.8
Ministerio de Salud 10,785.2 5,776.5 5,008.7 53.6
Ministerio del Trabajo 95.5 44.5 51.0 46.6
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 248.6 95.6 153.0 38.5
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez 609.9 260.2 349.7 42.7
Ministerio de Energa y Minas 328.5 63.6 264.9 19.4
Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 573.2 221.8 351.4 38.7
Ministerio de la Mujer 27.0 12.4 14.6 45.9
Ministerio de la Juventud 96.9 40.7 56.2 42.0
Procuradura General de la Repblica 144.3 55.1 89.2 38.2
Polica Nacional 2,549.3 1,052.2 1,497.1 41.3
Asignaciones y Subvenciones 11,720.8 5,748.5 5,972.3 49.0
Universidades y Centros de Educacin Tcnica Superior 3,898.7 1,949.3 1,949.4 50.0
Fondo de Mantenimiento Vial 1,286.0 693.8 592.2 54.0
Transferencia Municipal 1,033.2 511.8 521.4 49.5
Direccin General de Ingresos 461.8 227.6 234.2 49.3
Direccin General de Servicios Aduaneros 458.3 206.1 252.2 45.0
Universidades ( Energa Elctrica, Agua Potable y Telefona Nacional) 330.2 154.7 175.5 46.9
Ordenamiento de la Propiedad 306.9 111.6 195.3 36.4
Cooperativas de Transporte Urbano Colectivo del Municipio de Managua y 294.7 178.0 116.7 60.4
Ciudad Sandino
Ministerio Pblico 251.4 118.6 132.8 47.2
Consejo Nacional del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreacin Fsica 241.5 131.7 109.8 54.5
Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria 227.5 105.9 121.6 46.5
Subsidio de Energa en Asentamientos en Barrios Econmicamente Vulnerables 226.2 103.3 122.9 45.7
Fondo de Inversin Social de Emergencia - FISE 215.0 79.4 135.6 36.9
Subsidio al Consumo de Energa, Agua y Telefona para Jubilados 165.7 93.9 71.8 56.7
Instituto Nicaragense de Estudios Territoriales 154.1 62.9 91.2 40.8
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Norte 128.3 63.6 64.7 49.6
Transferencia a las Alcaldas por Recaud. de Exploracin y Explotacin Minera 126.4 36.3 90.1 28.7
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Sur 112.2 49.1 63.1 43.8
Transferencia a las Alcaldas por Recaudaciones de ISC-IMI 109.7 42.0 67.7 38.3
Empresa Nicaragense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 108.0 49.6 58.4 45.9
Instituto Nacional Forestal 98.1 50.5 47.6 51.5
Instituto Nicaragense de Turismo 93.3 43.2 50.1 46.3
Instituto Nicaragense de Fomento Municipal 75.7 36.6 39.1 48.3
Instituto Nacional de Informacin de Desarrollo 74.9 34.8 40.1 46.5
Programa Usura Cero 72.1 35.5 36.6 49.2
Instituto Nicaragense de Cultura 71.3 32.1 39.2 45.0
Sistema Nacional de Prevencin, Mitigacin y Atencin de Desastres 70.5 35.5 35.0 50.4
Instituto Nicaragense de la Vivienda Urbana y Rural 69.7 34.9 34.8 50.1
Parlamento Centroamericano 58.8 29.2 29.6 49.7
Instituto Nicaragense de la Pesca y Acuicultura 55.5 25.7 29.8 46.3
Fondo de Desarrollo Minero 54.2 21.0 33.2 38.7
Procuradura para la Defensa de los Derechos Humanos 52.5 24.5 28.0 46.7
Instituto Tecnolgico Nacional 50.9 24.6 26.3 48.3
Instituto Nacional Tecnolgico - INATEC 33.1 17.1 16.0 51.7
Resto 654.4 334.1 320.3 51.1
Servicios de la Deuda Pblica ( Intereses y comisiones) 4,097.1 1,760.0 2,337.1 43.0

Gasto Total 52,583.2 24,732.4 27,850.8 47.0

20
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Gasto de Capital

La Ejecucin del gasto de capital Enero/Junio 2016 presenta buen


desempeo y con dinamismo en su tasa de crecimiento. El monto
ejecutado de C$9,952.5 millones, equivalente a 51.4% del presupuesto
anual, es similar a lo alcanzado en igual perodo 2015 (52.5%), y con tasa de
crecimiento de 27.3% (C$2,134.2 millones) en relacin a lo observado en
Enero/Junio 2015, impulsado por aquellas inversiones ejecutadas por el
Ministerio de Transporte e Infraestructura, Transferencia Municipal, Ministerio
de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, Empresa
Nacional de Transmisin Elctrica, Ministerio de Salud y Alcalda de
Managua. Cabe sealar que esta tasa de variacin se encuentra por
encima de la tasa promedio interanual presupuestada de 9.8%.

Gasto de Capital por Fuente de Financiamiento


Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)
Presupuesto Grado de
Ejecucin
Concepto Anual Saldo Ejecucin
Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) ( 3= 1 - 2) ( 4= 2 / 1 )
Gasto de Capital 19,371.4 9,952.5 9,418.9 51.4
Rentas del Tesoro 8,557.8 5,276.8 3,281.0 61.7
Rentas con Destino Especfico 55.9 18.6 37.3 33.3
Rentas del Tesoro / Alivio HIPC 1,837.0 963.8 873.2 52.5
Donacin Externa 3,038.0 932.0 2,106.0 30.7
Prstamo Externo 5,882.7 2,761.3 3,121.4 46.9

El mayor grado de ejecucin del gasto de capital se concentra en los


recursos internos con 59.9%, pues lo financiado con donaciones y prstamos
externos alcanzan un promedio de 41.4% de lo presupuestado en el ao,
pero con mayor tasa de crecimiento (35.1%).

A continuacin se presenta un resumen del gasto de capital a nivel de las


principales instituciones ejecutoras:

21
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Gasto de Capital por Institucin


Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)
Presupuesto Ejecucin Grado de
Anual Devengado Saldo Ejecucin
Institucin
Actualizado (%)
(1) (2) (3=1-2) (4=2/1)

Ministerio de Transporte e Infraestructura 5,123.4 3,574.8 1,548.6 69.8


Transferencia Municipal 4,862.0 3,389.4 1,472.6 69.7
Ministerio de Salud 2,183.0 500.1 1,682.9 22.9
Ministerio de Educacin 1,478.0 116.7 1,361.3 7.9
Empresa Nacional de Transmisin Elctrica 848.1 446.4 401.7 52.6
Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 757.5 448.0 309.5 59.1
Universidades y Centros de Educacin Tcnica Superior 418.2 209.1 209.1 50.0
Empresa Nicaragense de Acueductos y Alcantarillados 409.0 141.7 267.3 34.6
Fondo de Inversin Social de Emergencia 384.5 51.6 332.9 13.4
Ministerio de Gobernacin 346.0 162.5 183.5 47.0
Ministerio de Energa y Minas 299.7 12.4 287.3 4.1
Polica Nacional 288.9 88.4 200.5 30.6
Ministerio Agropecuario 288.2 61.4 226.8 21.3
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural 235.8 126.0 109.8 53.4
Corte Suprema de Justicia 208.0 49.3 158.7 23.7
Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria 190.9 39.1 151.8 20.5
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico 169.3 50.2 119.1 29.7
Ministerio de Defensa 95.0 48.3 46.7 50.8
Consejo Nacional del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreacin Fsica 86.3 17.9 68.4 20.7
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 70.5 25.1 45.4 35.6
Instituto Nacional Tecnolgico - INATEC 59.1 27.6 31.5 46.7
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Norte 57.5 40.3 17.2 70.1
Empresa Portuaria Nacional 50.0 32.3 17.7 64.6
Fondo de Preinversin 50.0 1.5 48.5 3.0
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Sur 50.0 40.3 9.7 80.6
Direccin General de Servicios Aduaneros 39.4 29.7 9.7 75.4
Programa Usura Cero 25.0 12.5 12.5 50.0
Direccin General de Ingresos 21.4 21.4 - 100.0
Ordenamiento de la Propiedad 16.9 5.3 11.6 31.4
Ministerio de Relaciones Exteriores 14.5 14.5 -
Resto 245.3 183.2 62.1 74.7

Total 19,371.4 9,952.5 9,418.9 51.4

Como se puede observar en el cuadro anterior, aproximadamente tres


cuartas partes (70.0%) del monto total ejecutado en Enero/Junio 2016
corresponde a Transferencia de capital a las Municipalidades y los
desembolsos al Ministerio de Transporte e Infraestructura, para la ejecucin
de los diferentes proyectos de infraestructura vial. Un restante (16.1%) de la
ejecucin se concentra en cuatro instituciones, que son: Ministerio de Salud,
Empresa Nacional de Transmisin Elctrica, Ministerio de Economa Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa y Universidades y Centros de
Educacin Tcnica Superior.

Cabe sealar que del presupuesto anual actualizado 2016 de gasto de


capital, el 86.3%, se destina al Programa de Inversiones Pblicas (PIP), que

22
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

alcanza un monto de C$16,715.0 millones, y el resto de 13.7%, equivalente a


C$2,656.4 millones, a Otros Gastos de capital. El PIP est conformado por
aquellos proyectos relacionados con la construccin, ampliacin y/o
Rehabilitacin de infraestructura, incluyendo estudios y diseos, y la
adquisicin de maquinaria y equipos que es complementaria para el
funcionamiento de dichos proyectos.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la composicin del gasto


de capital:

Gastos de Capital
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)

Presupuesto Grado de
Ejecucin
Anual Saldo Ejecucin
Concepto Devengado
Actualizado %
(1) (2) (3=1-2) 4= (2/1)

PIP 16,715.0 8,916.5 7,798.5 53.3


Recursos Internos 1/ 9,165.3 5,531.8 3,633.5 60.4
Prstamos Externos 5,419.5 2,643.8 2,775.7 48.8
Donaciones Externas 2,130.2 740.9 1,389.3 34.8

OTRO GASTO DE CAPITAL 2,656.4 1,036.0 1,620.4 39.0


Recursos Internos 1/ 1,285.4 727.4 558.0 56.6
Prstamos Externos 463.2 117.5 345.7 25.4
Donaciones Externas 907.8 191.1 716.7 21.1

TOTAL 19,371.4 9,952.5 9,418.9 51.4


Recursos Internos 1/ 10,450.7 6,259.2 4,191.5 59.9
Prstamos Externos 5,882.7 2,761.3 3,121.4 46.9
Donaciones Externas 3,038.0 932.0 2,106.0 30.7
1/: Incluye Rentas del Tesoro, Rentas Dest. Esp. y Rentas del Tesoro Alivio / HIPC

En lo relacionado a los otros gastos de capital, stos estn compuestos de


adquisicin de maquinaria y equipos, Bono Productivo Alimentario,
transferencia de capital a las Universidades, capitalizacin al Programa
Usura Cero, fondos de asistencia tcnica a pequeos productores
agropecuarios y MIPYME, y el dragado del Ro San Juan, entre otros. El
presupuesto anual es de C$2,656.4 millones y est financiado en un 48.4% de
recursos internos y 51.6% de fuentes externas. Su monto ejecutado es de
C$1,036.0 millones, que equivale a 39.0% del total de su presupuesto anual, y
corresponde al Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa con C$448.0 millones, de los cuales se destinan al Bono
Productivo Alimentario C$278.8 millones, Transferencias de Capital a las
Universidades C$209.1 millones, Ministerio de Salud C$53.4 millones,
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico C$45.1 millones, Ministerio de

23
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Educacin C$36.1 millones, Ministerio de Defensa C$48.3 millones, la


Empresa Portuaria Nacional para el Dragado del Ro San Juan C$32.3
millones, Direccin General de Servicios Aduaneros C$27.3 millones,
Direccin General de Ingresos C$21.4 millones y el Programa Usura Cero
C$12.5 millones, entre otros.

El PIP como parte del gasto de capital registra un mejor desempeo y gran
dinamismo en la ejecucin, impulsado por los recursos internos y fuentes
externas. El monto total ejecutado es de C$8,916.5 millones, o sea 53.3% de
su presupuesto anual actualizado que es de C$16,715.0 millones, y con tasa
de crecimiento de 23.9% (C$1,720.1 millones), respecto a igual perodo 2015,
lo cual es producto de mayores gastos en proyectos ejecutados por el
Ministerio de Transporte e Infraestructura, Transferencia Municipal, Ministerio
de Salud, Alcalda de Managua, proyectos de la Empresa Nacional de
Transmisin Elctrica, Ministerio de Gobernacin y Ministerio Agropecuario,
entre otros.

Con fuente interna, el grado de ejecucin del PIP es de 60.4% y con tasa de
crecimiento de 20.1% a lo observado en Enero/Junio 2015, impulsado
principalmente por los desembolsos de las transferencias de capital a las
Municipalidades, proyectos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, del
Instituto de la Vivienda, Urbana y Rural, Ministerio de Salud y Polica
Nacional, entre otros. Cabe sealar que al mes de Junio 2016 se han
desembolsado en concepto de transferencia de capital a las
municipalidades la suma de C$3,389.4 millones, que equivale a 69.7% de la
asignacin anual y al Ministerio de Transporte e Infraestructura el monto de
C$996.8 millones para un grado de ejecucin de 68.0%, respectivamente.

Por su parte, la ejecucin del PIP con recursos externos es de 44.8%, y con
tasa de crecimiento de 30.8% (C$1,576.5 millones), en relacin a lo
ejecutado en igual perodo 2015. Las instituciones que presentan
incrementos en la ejecucin de los recursos externos con respecto a lo
observado en 2015 son: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Empresa
Nacional de Transmisin Elctrica, Ministerio de Salud e Instituto Nacional
Tecnolgico. Por su parte, presentan reducciones en la ejecucin con
recursos externos, Ministerio de Educacin, Ministerio de Defensa, Ministerio
de Energa y Minas, Instituto de la Vivienda, Urbana y Rural y Fondo de
Inversin Social de Emergencia.

A continuacin se presenta cuadro resumen del nivel de ejecucin del PIP


de las principales instituciones, en donde se observa que un poco ms de
las tres cuartas partes (78.1%) del destino de los recursos estn concentradas
en la transferencia municipal y los proyectos de infraestructura vial
ejecutados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

24
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Programa de Inversin Pblica (PIP)


Ejecucin Enero - Junio 2016
(Milones de Crdobas)
Presupuesto Grado de
Ejecucin
Anual Saldo Ejecucin
Institucin Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) (3=1-2) (4=2/1)

Ministerio de Transporte e Infraestructura 5,067.7 3,571.1 1,496.6 70.5


Transferencia Municipal 4,862.0 3,389.4 1,472.6 69.7
Ministerio de Salud 1,637.1 446.7 1,190.4 27.3
Ministerio de Educacin 1,158.3 80.6 1,077.7 7.0
Empresa Nacional de Transmisin Elctrica 848.1 446.4 401.7 52.6
Empresa Nicaragense de Acueductos y Alcantarillados 409.0 141.7 267.3 34.6
Fondo de Inversin Social de Emergencia - FISE 381.2 51.2 330.0 13.4
Ministerio de Gobernacin 335.0 162.0 173.0 48.4
Ministerio de Energa y Minas 299.7 12.4 287.3 4.1
Ministerio Agropecuario 283.3 59.1 224.2 20.9
Policia Nacional 275.0 87.4 187.6 31.8
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural- INVUR 235.8 126.0 109.8 53.4
Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria - IPSA 185.6 37.9 147.7 20.4
Corte Suprema de Justicia 168.0 23.2 144.8 13.8
Alcalda de Managua 140.0 121.0 19.0 86.4
Consejo Nacional del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreacin Fsica 83.2 15.5 67.7 18.6
Instituto Nacional Tecnologico - INATEC 59.1 27.6 31.5 46.7
Fondo de Preinversin 50.0 1.5 48.5 3.0
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Sur 49.0 39.3 9.7 80.2
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Norte 48.1 36.8 11.3 76.5
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico 47.6 5.0 42.6 10.5
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 46.7 17.6 29.1 37.7
Ministerio de Relaciones Exteriores 14.5 14.5 0.0
Instituto Nicaragense de Estudios Territoriales 8.4 4.5 3.9 53.6
Instituto Nicaragense de Cultura 6.8 5.6 1.2 82.4
Ordenamiento de la Propiedad 5.0 5.0 0.0
Resto 10.8 7.0 3.8 64.8

Total 16,715.0 8,916.5 7,798.5 53.3

A continuacin se presenta las principales obras y avances fsicos del PIP,


ejecutados durante el primer semestre.

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

El presupuesto actualizado del PIP del MTI es de C$5,067.7 millones, de los


cuales C$1,465.8 millones corresponden a Recursos Internos, C$584.4
millones a Donaciones y C$3,017.6 millones a Prstamos. La ejecucin
Enero/Junio es de C$3,571.1 millones, equivalente a 70.5% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Mejoramiento del tramo de carretera San Sebastin de Yal Condega,


con una ejecucin de C$99.5 millones y ejecucin fsica de 71.9%

- Mejoramiento del camino rural entre Naciones Unidas Bluefields, con


una ejecucin de C$536.7 millones y ejecucin fsica de 16.9%.

- Mejoramiento de la carretera Malpaisillo - Villa 15 de Julio, con una


ejecucin de C$300.6 millones y ejecucin fsica de 98.6%, (38.7 km).

25
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Fortalecimiento de capacidades para adaptacin al cambio climtico,


con una ejecucin de C$6.4 millones para estudios.

- Mejoramiento del Camino Empalme La Mora - Las Carpas en el


departamento de Matagalpa, con una ejecucin de C$15.7 millones
para finiquito de obra.

- Construccin de infraestructura vial para la reduccin de la


vulnerabilidad al cambio climtico sobre la ruta Chinandega Guasaule,
con una ejecucin de C$53.9 millones y ejecucin fsica de 29.8%.

- Mejoramiento de estaciones de pesaje en los puestos de Las Manos, Los


Cedros y Mateare, con una ejecucin de C$10.5 millones y ejecucin
fsica de 73%.

- Mejoramiento del camino Las Sabanas - San Jos de Cusmapa en


Madriz, con una ejecucin de C$1.7 millones para finiquito.

- Mejoramiento de la Carretera Santo Domingo - Los Chinamos, con una


ejecucin de C$3.9 millones para finiquito.

- Mejoramiento del Camino Susucayn - Las Vueltas en Nueva Segovia,


con una ejecucin de C$3.8 millones para finiquito.

- Mejoramiento de la Carretera Esquipulas - Muy Muy, con una ejecucin


de C$274.5 millones y ejecucin fsica de 68.3 %.

- Mejoramiento del Camino Empalme El Portillo - El Cu, con una


ejecucin de C$48.2 millones y ejecucin fsica anual de 76%

- Mejoramiento del Camino El Cu - San Jos de Bocay, con una


ejecucin de C$87.7 millones y ejecucin fsica de 27.3 %.

- Mejoramiento del camino Santa Luca-Boaco, con una ejecucin de


C$2.6 millones y ejecucin fsica de 100 %.

- Mejoramiento del camino Empalme Esquipulas - Empalme San Dionisio,


con una ejecucin de C$18.5 millones y ejecucin fsica de 13.7 %.

- Construccin de obras de seguridad vial en las carreteras de Nicaragua,


con una ejecucin de C$29.7 millones y ejecucin fsica de 51.0%, en los
municipios de Tipitapa, San Lorenzo, San Isidro, Somotillo, Villanueva,
Masaya, Diriamba, Dolores, Jinotepe, Beln y Teustepe

26
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Mejoramiento del Tramo de Carretera Rotonda Jean Paul Genie -


Rotonda Ticuantepe, con una ejecucin de C$12.4 millones y ejecucin
fsica de 31.2%.

- Mejoramiento del Camino La California - San Diego en el Municipio de


Villa El Carmen, con una ejecucin de C$11.5 millones y ejecucin fsica
de 100%.

- Mejoramiento del camino San Juan de Ro Coco - Las Cruces, con una
ejecucin de C$46.3 millones y ejecucin fsica de 40.6%.

- Mejoramiento de la carretera Rancho Rojo - La Calamidad (Camoapa),


con una ejecucin de C$67.1 millones para pago de adelanto.

- Mejoramiento del camino empalme Masige-La Embajada-Ro Quisaura-


Villa Siquia, con una ejecucin de C$2.3 millones para inicio de
consultora de estudios.

- Mejoramiento de la carretera Mulukuk Siuna, con ejecucin de


C$302.3 millones para adelanto de obras.

- Mejoramiento de la carretera Chinandega Guasaule, con una


ejecucin de C$135.2 millones para adelanto de obras y ejecucin fsica
de 1.3%.

- Mejoramiento del Camino La Paz Centro - Empalme Puerto Sandino, con


una ejecucin de C$1.0 millones y ejecucin fsica de 40% (Estudios).

- Mejoramiento de la Carretera Las Piedrecitas (km. 6+830) Mateare, con


una ejecucin de C$1.2 millones y ejecucin fsica de 40% (Estudios).

- Construccin del puente Paso Real (Muy Muy Matiguas), con una
ejecucin de C$77.7 millones y avance fsico de 79.0%.

- Mejoramiento de la carretera Ro Blanco Mulukuk, con una ejecucin


de C$459.9 millones y avance fsico de 44.4%

- Mejoramiento del camino Waslala Siuna, con una ejecucin de C$2.8


millones y ejecucin fsica de 20% (Estudios).

- Mejoramiento del camino Los Chinamos - El Ayote, con una ejecucin de


C$1.2 millones y ejecucin fsica de 55% (Estudios).

27
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Mejoramiento del camino Empalme Terrabona Terrabona, con una


ejecucin de C$1.5 millones para cancelacin de 5 km de obras.

- Mejoramiento del camino La Esperanza - Wap - el Tortuguero, con una


ejecucin de C$4.1millones para inicio de consultora de estudios.

- Mejoramiento del camino Estel-El Aceituno-El Sauce, con una ejecucin


de C$2.1milllones para inicio de consultora de estudios.

- Revestimiento de carreteras, con una ejecucin de C$102.1 millones y


ejecucin fsica de 67.9% (137.0 km), en los municipios: Ocotal,Yalaguina,
San Lorenzo, El Crucero, Potos, Juigalpa, Ciudad Dario, Jinotega,
Tipitapa, Jinotega y Nindir.

- Rehabilitacin de caminos intermunicipales con una ejecucin de


C$429.0 millones y ejecucin fsica de 64.3% (273.3 km), en los municipios:
Masatepe, Jinotega, Estel, Diriomo, Jcaro, Murra, Somoto, Estel,
Jinotepe, Moyogalpa, Boaco, San Sebastian de Yali, Nueva Guinea, San
Juan de Limay, Nagarote, Larreynaga, El Sauce, El Viejo, Tipitapa,
Masatepe, Granada, Altagracia, San Juan del Sur, San Lorenzo, San
Ramn, San Jos de Bocay, Santo Domingo y El Castillo

- Drenaje de carreteras con una ejecucin de C$195.4 millones y


ejecucin fsica de 29.1% (529.5 ml), en los municipios: Rancho Grande,
Estel, San Pedro de Lvago, Paiwas, Siuna, El Castillo, San Ramn,

- Mejoras en la carretera Ro Blanco - Puerto Cabezas, con una ejecucin


de C$66.7 millones y ejecucin fsica de 49.9% (54.9 km).

- Mejoramiento de la Carretera Boaco - Muy Muy - Ro Blanco, con una


ejecucin de C$30.8 millones para finiquito (proyecto fsicamente
finalizado en el 2015 - 24.7 km).

- Mejoramiento del camino Ro Blanco - WanaWana - bu Norte - San


Pedro del Norte, con una ejecucin de C$6.9 millones y ejecucin fsica
de 10.0% (2.0 km)

- Rehabilitacin del tramo de carretera Muhan Rama, con una ejecucin


de C$100.1 millones.

- Construccin y Equipamiento del auditorio del Ministerio de Transporte e


Infraestructura, con una ejecucin de C$3.0 millones para finiquito de
obra.

28
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Rehabilitacin de espign rocoso y dique de arena en el Puerto de


Corinto, con una ejecucin de C$10.0 millones y ejecucin fsica de 100%
(150 ml).

- Mejoramiento del camino Santa Rosa - Comalapa Camoapa, con una


ejecucin de C$4.6 millones para finiquito de obra y supervisin.

MINISTERIO DE SALUD

El presupuesto actualizado del PIP es de C$1,637.1 millones, de los que


C$491.4 millones (30.0%) corresponden a Recursos Internos, C$284.3 millones
a Donaciones y C$861.4 millones a Prstamos. En este primer semestre, la
ejecucin es de C$446.7 millones, lo que representa un nivel de ejecucin
del 27.3% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Construccin y Equipamiento del Centro Nacional de Citologa en


Managua, ejecucin financiera C$0.5 millones y avance fsico de 100%.

- Reemplazo y Equipamiento de Bodegas para Almacenamiento de


Archivos del MINSA Central, ejecucin financiera C$4.2 millones y avance
fsico de 100%.

- Rehabilitacin del Complejo Nacional de Salud Concepcin Palacios,


ejecucin financiera C$1.3 millones y avance fsico de 100%.

- Construccin y Equipamiento de Sede SILAIS Las Minas (Siuna), ejecucin


financiera C$0.6 millones y avance fsico de 21.9%.

- Rehabilitacin y Equipamiento del Laboratorio de Entomologa del SILAIS


Len, ejecucin financiera C$1.3 millones y avance fsico de 100%.

- Construccin y Equipamiento de Puestos de Salud Familiar y Comunitario


(Bluefields, Mulukuk, Bocana de Paiwas y El Castillo), ejecucin
financiera C$5.3 millones y avance fsico de 69.3%.

- Construccin de Casas Maternas, ejecucin financiera C$5.3 millones y


avance fsico de 26.9%, en los municipio de San Pedro de Lvago,
Cuapa, Mulukuk y Pantasma.

- Equipamiento Mdico para Unidades de Salud del Primer Nivel,


ejecucin financiera C$16.4 millones.

29
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Construccin y Equipamiento de Hospital Primario en Corn Island,


ejecucin financiera C$12.8 millones y avance fsico de 25.7%.

- Construccin y Equipamiento de Hospital Primario en el Jcaro, ejecucin


financiera C$16.1 millones y avance fsico de 33.5%.

- Mejoramiento y Equipamiento de Hospital Primario en Ciudad Sandino,


ejecucin financiera C$7.6 millones.

- Mejoramiento y Equipamiento de Hospital Primario en Ticuantepe,


ejecucin financiera C$10.1 millones y avance fsico de 100%.

- Reemplazo y Equipamiento de Centro de Salud Familiar en Yal,


ejecucin financiera C$16.8 millones y avance fsico de 59.7%.

- Construccin de pozo para suministrar agua potable al Centro de Salud


Familiar de Ayapal, Bocay, ejecucin financiera C$2.3 millones y avance
fsico de 100%.

- Mejoramiento y Equipamiento de Hospital Primario en Bonanza,


ejecucin financiera C$12.0 millones y avance fsico de 68.5%.

- Rehabilitacin y Equipamiento del Hospital Primario Hroes y Mrtires de


Ometepe, ejecucin financiera C$14.0 millones y avance fsico de 100%.

- Rehabilitacin y Equipamiento del Hospital Primario de Tipitapa,


ejecucin financiera C$2.4 millones. Este proyecto fue contratado a
mediados de Junio 2016.

- Rehabilitacin del Hospital Asuncin de Juigalpa, ejecucin financiera


C$2.8 millones y avance fsico de 100%.

- Equipamiento Mdico para Unidades de Salud del Segundo Nivel,


ejecucin financiera C$11.5 millones.

- Rehabilitacin del Hospital Juan Antonio Brenes de Somoto, ejecucin


financiera C$4.6 millones y avance fsico de 93.4%.

- Construccin y Equipamiento del Hospital General de la Zona Occidental


de Managua, ejecucin financiera C$140.5 millones y avance fsico de
29.2%.

- Rehabilitacin del Hospital Departamental Victoria Motta de Jinotega,


ejecucin financiera C$23 millones y avance fsico de 61.2%.

30
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Construccin de Bunker en el Centro Nacional de Radioterapia


(Managua), ejecucin financiera C$46.6 millones y avance fsico de
77.7%.

- Rehabilitacin del Hospital Psicosocial Jos Dolores Fletes (Managua),


ejecucin financiera C$7.5 millones y avance fsico de 100%.

- Rehabilitacin y Equipamiento del Hospital San Jos en Diriamba,


ejecucin financiera C$4.1 millones y avance fsico de 100%.

- Rehabilitacin y Equipamiento del Hospital Humberto Alvarado de


Masaya, ejecucin financiera C$8.0 millones y avance fsico de 43.1%.

- Rehabilitacin y Equipamiento del Hospital Departamental Gaspar


Garca Laviana de Rivas, ejecucin financiera C$9.8 millones y avance
fsico de 100%.

- Mejoramiento y Equipamiento del Hospital Amistad Japn Nicaragua de


Granada, ejecucin financiera C$11.2 millones y avance fsico de 28.4%

- Mejoramiento y Equipamiento del Hospital Luis Felipe Moncada de San


Carlos, ejecucin financiera C$6.7 millones. Obra finalizada en el 2015,
las actividades de suministro de equipamiento se han ejecutado en un
100%.

- Mejoramiento y Equipamiento del Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields,


ejecucin financiera C$8.8 millones y avance fsico de 63.3%.

- Mejoramiento y Equipamiento del Hospital Antonio Lenin Fonseca de


Managua, ejecucin financiera C$32.5 millones y avance fsico de 90.8%.

MINISTERIO DE EDUCACIN

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$1,158.3 millones y la


ejecucin es de C$80.6 millones, lo que representa un nivel de ejecucin del
7.0% del PIP actualizado. A nivel de fuente de financiamiento, presenta una
ejecucin de 13.7% de Rentas del Tesoro, 18.3% de Rentas del Tesoro/Alivio
BID y 0.6% de donaciones externas.

Resumen de la ejecucin:

- Mejoramiento de establecimientos escolares en primaria en la regin


Norte, con ejecucin de C$9.7 millones, que corresponde al pago de
anticipo de 15 obras que fueron contratadas.

31
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Mejoramiento de establecimientos escolares en primaria en la regin


Norte Centro, con una ejecucin de C$11.7 millones, que corresponde
al pago de avalo final de 13 obras finalizadas el 24 de Febrero 2016 y
pagos realizados a 21 obras que fueron contratadas.

- Mejoramiento de establecimientos escolares en primaria en la regin del


Centro, con una ejecucin de C$15.3 millones, que corresponde al pago
de anticipo de 19 obras contratadas, y pago de avalos de 3 obras
contratadas.

- Mejoramiento de establecimientos escolares en secundaria en la Regin


Autnoma de la Costa Caribe Norte, con una ejecucin de C$2.8
millones, que corresponde al pago de avalo de obra de arrastre
finalizada (Mejoramiento Centro Escolar Guayabo en Siuna).

- Rehabilitacin, ampliacin y equipamiento del Instituto Nacional Juan


Jos Rodrguez, en Jinotepe, ejecucin de C$0.6 millones y corresponde
al pago de anticipo de los estudios de pre inversin.

- Mejoramiento y equipamiento del Instituto Nacional Francisco Luis


Espinoza en Estel, ejecucin de C$0.8 millones y corresponde al pago de
anticipo de los estudios de pre inversin.

- Mejoramiento de aulas de secundaria a distancia a nivel nacional,


ejecucin de C$39.7 millones, correspondiente a pago de anticipo para
un total de 65 obras,

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$47.6 millones (prstamo


BID) y la ejecucin fue de C$5.0 millones, lo que representa un nivel de
ejecucin del 10.5% del PIP actualizado.

Resumen de la ejecucin:

- Construccin y equipamiento de las instalaciones fronterizas en San


Pancho, ejecucin de C$3.6 millones.

- Reemplazo y equipamiento de las instalaciones fronterizas en Peas


Blancas, ejecucin de C$0.9 millones.

- Reemplazo y equipamiento de las instalaciones fronterizas en El


Guasaule, ejecucin de C$0.5 millones.

32
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

La ejecucin financiera que presenta cada proyecto corresponde a gastos


de administracin del proyecto.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

El presupuesto anual actualizado del PIP asciende a C$299.7 millones, de los


cuales C$102.4 millones corresponden a Rentas del Tesoro/ Alivio BID, C$63.4
millones a Donaciones y C$133.9 millones a Prstamo. En este periodo la
ejecucin es de C$12.4 millones que significa 4.1% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Electrificacin Rural. Con una asignacin presupuestaria de C$91.5


millones y ejecucin de C$8.1 millones.

- Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequea Escala para Usos


Productivos en Zonas Fuera de Red. Con una asignacin presupuestaria
de C$25.3 millones y una ejecucin del 11.3% (C$2.9 millones).

MINISTERIO AGROPECUARIO

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$283.3 millones y la


ejecucin de C$59.1 millones, lo que representa un nivel de ejecucin del
20.9% con respecto al PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Mejoramiento y ampliacin de edificio central MAG en Managua, con


una ejecucin de C$2.8 millones y un avance fsico de 100.0%.

- Reemplazo de las oficinas del INTA a nivel central en Managua, con una
ejecucin de C$27.0 millones y avance fsico de 34.4%.

- Reemplazo del Centro de Desarrollo Tecnolgico en la comunidad El


Recreo en El Rama, con ejecucin de C$10.6 millones y un avance fsico
de 30.0%.

- Reemplazo del Centro de Desarrollo Tecnolgico San Isidro, con


ejecucin de C$17.7 millones y avance fsico de 36.8%.

- Reemplazo del Centro de Desarrollo Tecnolgico de Posoltega,


Chinandega, con ejecucin de C$1.0 milln y avance fsico de 50%,
correspondiente a la elaboracin del estudio y diseo.

33
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

El presupuesto actualizado del PIP es de C$46.7 millones y la ejecucin de


C$17.6 millones, lo que representa un nivel de ejecucin del 37.7% en
relacin al PIP anual. Esta ejecucin corresponde al proyecto Construccin
de infraestructura de prevencin y mitigacin de desastres en las
subcuencas de Ro Viejo y Lago Apans.

MINISTERIO DE GOBERNACION

El PIP anual actualizado del MIGOB es de C$335.0 millones (Rentas del


Tesoro) y en el primer semestre la ejecucin es de C$162.0 millones,
equivalente a 48.4% con respecto al PIP actualizado.

Resumen de la ejecucin:

- Construccin y equipamiento del Centro Penitenciario de Bluefields: Con


una ejecucin financiera de C$101.9 millones y ejecucin fsica
acumulada de 61.7% (7,435.8 m2).

- Reemplazo y ampliacin de los sistemas de seguridad en el centro


penitenciario de Tipitapa: Con una ejecucin financiera de C$1.4
millones. La adquisicin de equipos se realiz en Marzo para ser
cancelados en los prximos meses.

- Rehabilitacin y ampliacin de los centros penitenciarios del pas: Con


una ejecucin financiera de C$15.4 millones y un avance fsico de 100%
(2,689 m2). Esto corresponde a la Construccin del edificio de la
Direccin de Operaciones Tcticas en el centro penitenciario de
Tipitapa.

- Mejoramiento y ampliacin del sistema hidro sanitario en el centro


penitenciario de Granada: Con una ejecucin de C$9.7 millones y un
avance fsico de 69.5% (25,096.5 m2).

- Mejoramiento y ampliacin del sistema hidro sanitario en el centro


penitenciario de Juigalpa: Con una ejecucin de C$13.9 millones y con
avance fsico de 65.1% (75,537.1 m2).

- Ampliacin de la Capacidad de Albergue de los establecimientos


penitenciarios a nivel nacional: Con una ejecucin de C$10.0 millones y
avance fsico de 74.8%, equivalente a 5,712.5 m2.

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Mejoramiento de los sistemas de informacin de la Direccin General de


Migracin y Extranjera: Con una ejecucin financiera de C$4.1 millones
para la adquisicin de equipamiento tecnolgico para 8 puestos
fronterizos y 12 delegaciones migratorias.

- Mejoramiento de los sistemas de comunicacin e informacin de la


Direccin General de Bomberos de Nicaragua: Con una ejecucin
financiera de C$1.4 millones, correspondientes al adelanto para la
actividad y adquisicin de equipos para sistema de comunicaciones
radiales de la DGBN.

- Construccin de la Academia Nacional de Bomberos de Managua: Con


una ejecucin de C$1.7 millones para el Estudio de factibilidad para la
construccin de la Academia Nacional de Bomberos de Managua.

POLICIA NACIONAL

El PIP actualizado de la Polica Nacional es de C$275.0 millones (C$125.0


millones Rentas del Tesoro y C$150.0 millones con prstamos BCIE). La
ejecucin es de C$87.4 millones, equivalente a 31.8 % con respecto al PIP
actualizado.

Resumen de la ejecucin:

- Reemplazo del Edificio Direccin de Operaciones Especiales DOEP: Con


una ejecucin de C$84.8 millones para el pago del Avalo No.16, que
equivale a 99.9% del presupuesto anual.

- Construccin del Edificio de Archivo Nacional, Managua: Con una


ejecucin de C$0.6 millones y ejecucin fsica de 80%.

La obra tendr lugar en el mismo sitio de emplazamiento del Complejo


de Auxilio Judicial.

- Reemplazo y equipamiento del Edificio Direccin de Auxilio Judicial,


Managua: Con una ejecucin financiera de C$1.7 millones y un avance
fsico de 80%.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El presupuesto actualizado del PIP es de C$168.0 millones (Rentas del Tesoro)


y la ejecucin es de C$23.2 millones, lo que representa un nivel de ejecucin
del 13.8% del PIP anual.

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Resumen de la ejecucin:

- Construccin del Complejo Judicial Departamental en Jinotega, con una


ejecucin financiera C$5.3 millones, correspondiente al pago de
adelanto.

- Construccin del Complejo Judicial Departamental en Chinandega, con


una ejecucin financiera C$12.6 millones y avance fsico acumulado de
63.4%.

- Construccin de Casa de Justicia en El Crucero, Managua, con una


ejecucin financiera C$2.7 millones, correspondiente al pago del
adelanto.

- Construccin de Casa de Justicia en San Francisco Libre, Managua, con


una ejecucin financiera C$2.6 millones, correspondiente al pago del
adelanto.

INSTITUTO DE LA VIVENDA URBANA Y RURAL

El presupuesto actualizado del PIP del INVUR es de C$235.8 millones con


Rentas del Tesoro y la ejecucin es de C$126.0 millones, lo que equivale al
53.4% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

Construccin de viviendas a familias protagonistas de ingresos bajos a nivel


nacional, con una ejecucin de C$93.4 millones correspondiente a 1,232
viviendas en los municipios de Granada, Santo Domingo, Nagarote,
Masaya, La Reynaga - Malpaisillo, Bluefields, San Rafael del Sur,
Quezalguaque, La Concepcin, Estel, Somotillo, San Francisco Libre,
Jinotega y Matagalpa.

Construccin de viviendas a familias protagonistas de ingresos moderados a


nivel nacional, con una ejecucin de C$32.6 millones correspondiente a 219
viviendas en los municipios de Somoto, Len, Ciudad Sandino, Mateare,
Nindir, Managua y Mateare.

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$59.1 millones y la ejecucin


fue de C$27.6 millones, lo que representa un desempeo de 46.7% del PIP
actualizado. A nivel de fuente de financiamiento presenta una ejecucin de
19.8% de Rentas del Tesoro/Alivio BID y 72.8% en prstamos externos.

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Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Resumen de la ejecucin:

- Mejoramiento de las capacidades tcnicas y metodolgicas en centros


de formacin profesional en Nicaragua (municipios de El Viejo,
Chinandega, Masaya, Ticuantepe, El Sauce, Jalapa, Puerto Cabezas,
Boaco y Estel), con una ejecucin de C$21.8 millones.

- Reemplazo y equipamiento del Instituto Tcnico Agropecuario Marcos


Homero Guatemala, Jinotega, con una ejecucin de C$2.5 millones y
avance fsico de 14.4%.

- Mejoramiento y equipamiento del Instituto Politcnico Onofre Martnez,


en Waspam, RACCN, con ejecucin de C$3.3 millones y avance fsico de
14.4%.

INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$6.8 millones y la ejecucin


de C$5.6 millones, lo que representa un desempeo de 82.4% del PIP
actualizado.

Resumen de la ejecucin:

- Restauracin y mejoramiento de las reas de atencin cultural en el


Palacio Nacional de la Cultura de Managua, con una ejecucin de
C$1.1 millones y avance fsico de 30%. Se encuentran en ejecucin 2
actividades que corresponden a los estudios del sistema elctrico y de
climatizacin del Palacio Nacional.

- Rehabilitacin y acondicionamiento de espacios para la recreacin,


formacin y promocin cultural en el edificio Antiguo Gran Hotel de
Managua, con una ejecucin de C$1.5 millones y avance fsico de 30%.

- Rehabilitacin y equipamiento del Centro Cultural Colonia Dambach en


la ciudad de Managua, con ejecucin de C$1.5 millones y avance fsico
de 37.4%. Finalizaron 2 obras de impermeabilizacin de cubierta de
techo en la Escuela Nacional de Msica y de Artes Plsticas.

- Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura del Centro Cultural


Convento San Francisco, con ejecucin de C$1.6 millones y avance fsico
de 100.0%. Se finaliz el Reemplazo de cubierta y estructura de techo de
la Coleccin de Estatuarias Precolombina Squier Zapatera en Granada.

37
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

TEATRO NACIONAL RUBN DARO

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$4.6 millones y la ejecucin


fue de C$1.8 millones, lo que representa un nivel de ejecucin de 39.3% del
PIP actualizado y corresponde al mejoramiento de la infraestructura del
Teatro Nacional Rubn Daro. Lo ejecutado corresponde al pago de
anticipo del contrato de la obra y a la actividad de supervisin.

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIN FSICA Y LA RECREACIN


FSICA

El PIP actualizado del CONADERFI es de C$83.2 millones con fuente Rentas


del Tesoro. La ejecucin en este primer semestre es de C$15.5 millones, que
equivale a 18.6% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

Mejoramiento y ampliacin del complejo del instituto Nicaragense de


Deportes: Con una ejecucin financiera de C$10.5 millones y avance fsico
de 17%. Las obras y actividades en ejecucin son:

- Construccin de gradera oeste y cerramiento en cancha techada de


volibol del IND: Con una ejecucin de C$3.5 millones y avance fsico de
15.2% (60.7 m2).

- Construccin de vestidores en gradera sur en la cancha de volibol de


playa del IND: Con una ejecucin de C$1.8 millones y avance fsico de
45.0% (107.9 m2).

- Reemplazo de muros perimetrales costado oeste del IND: Con una


ejecucin financiera de C$1.5 millones, correspondiente al pago del
primer avalo y avance fsico de 33%.

- Mejoramiento de graderas y dogouts en Estadio Amistad Dodgers: Con


una ejecucin financiera de C$2.9 millones, correspondiente al adelanto
de la obra.

- Reemplazo de muros perimetrales costado oeste del IND: Con una


ejecucin de C$0.8 millones y avance fsico de 20.0% (13.7 m 2).

Mejoramiento y ampliacin de gimnasios deportivos. Con una ejecucin


financiera de C$3.7 millones y avance fsico de 79%. Las obras y actividades
en ejecucin son:

38
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Reemplazo de fachadas, techos y camerinos en el Gimnasio Alexis


Argello: Con una ejecucin de C$1.4 millones y avance fsico de 71%
(610.4 m2).

- Construccin de servicios sanitarios del gimnasio de boxeo en Somoto:


Con una ejecucin de C$0.7 millones y avance fsico de 47.4% (37.9 m2).

Mejoramiento y ampliacin del Complejo Deportivo Polideportivo Espaa:


Con ejecucin financiera de C$0.3 millones y avance fsico acumulado de
100%, correspondiente a la finalizacin de los estudios de suelo en el
Polideportivo Espaa.

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$48.1 millones y la ejecucin


en este primer semestre es de C$36.8 millones, lo que representa un nivel de
ejecucin del 76.5% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Construccin de mini acueducto por gravedad en la comunidad de


Coperna, Siuna, con una ejecucin de C$1.0 milln y representa el 100%
del presupuesto anual.

- Rehabilitacin estadio municipal en Siuna, con una ejecucin de C$8.0


millones y representa el 100% de presupuesto anual.

- Rehabilitacin estadio municipal en Puerto Cabezas, con una ejecucin


de C$4.0 millones y avance fsico de 100%.

- Mejoramiento del sistema de agua potable en Bonanza, con una


ejecucin de C$2.8 millones y representa el 100% del presupuesto anual.

- Mejoramiento de caminos productivos en Puerto Cabezas, Rosita,


Mulukuk y Siuna, con una ejecucin de C$11.0 millones y representa el
100% del presupuesto anual.

- Mejoramiento de camino producto Akawasito en Puerto Cabezas, con


una ejecucin de C$5.0 millones y representa el 100% del presupuesto
anual.

39
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Rehabilitacin de camino productivo Miguel Bikan Polos de Desarrollo


en Waspam, con una ejecucin de C$4.0 millones y representa el 100%
del presupuesto anual.

- Rehabilitacin del Edificio Complejo Autonoma del GRACCN y CRACCN


en Puerto Cabezas, con una ejecucin de C$1.0 milln y representa el
27.8% del presupuesto anual.

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR

El presupuesto anual actualizado del PIP es de C$49.0 millones y en este


primer semestre la ejecucin es de C$39.3 millones, para un desempeo de
80.2% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Construccin de plaza parque en el municipio de Bluefields, con


ejecucin de C$3.5 millones y representa el 100% del presupuesto anual.

- Construccin de complejo comercial congresista Horatio Hodgson en el


municipio de Bluefields-RACCS, con ejecucin de C$13.0 millones y
representa el 100% del presupuesto anual.

- Construccin del Centro de Formacin y Capacitacin Tcnica Regional


en el municipio de Bluefields, con ejecucin de C$2.5 millones, para un
nivel de cumplimiento del 100%.

- Mejoramiento de viviendas en comunidades indgenas de Laguna de


Perlas, Rama Cay y Awaltara, con ejecucin de C$3.2 millones y
representa el 100% del presupuesto anual.

- Construccin de puesto de salud en el barrio 19 de Julio en Bluefields,


con ejecucin de C$1.0 milln y representa el 100% del presupuesto
anual.

- Construccin y equipamiento de albergues en Corn Island y Little Corn


Island, con ejecucin de C$3.0 millones y representa el 100% del
presupuesto anual.

- Rehabilitacin del estadio Ulwa en la comunidad de Karawala en


Desembocadura de Ro Grande, con ejecucin de C$2.0 millones y
representa el 100% del presupuesto anual.

40
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Construccin de centro turstico en el puerto El Bluff, Bluefields, con


ejecucin de C$1.0 milln y representa el 100% del presupuesto anual.

- Ampliacin de escuela en el barrio San Mateo-Bluefields, con ejecucin


de C$2.5 millones y representa el 100% del presupuesto anual.

- Construccin de estadio de ftbol en Bluefields, con ejecucin de C$5.5


millones y representa el 100% del presupuesto anual.

- Rehabilitacin de la Casa de Gobierno Regional, con ejecucin de C$1.0


milln y representa el 100% del presupuesto anual.

- Construccin de obras de proteccin del puente San Antonio en Ro


Punta Gorda, Bluefields. con ejecucin de C$1.1 millones y representa el
100% del presupuesto anual.

DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

El presupuesto actualizado del PIP es de C$3.4 millones (Rentas del Tesoro),


con ejecucin de C$2.4 millones, para un nivel de ejecucin del 71.6% del
PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de administracin de


aduana Peas Blancas, con ejecucin de C$1.2 millones.

- Mejoramiento de la infraestructura de la administracin de Aduana El


Guasaule, con ejecucin de C$1.2 millones.

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

El presupuesto actualizado del PIP es de C$2.6 millones (Donaciones) con


ejecucin del 100% que corresponde al proyecto Construccin y
equipamiento de puestos de control forestal, con avance fsico de 100% y
est ubicado en los municipios de San Carlos y Corinto.

41
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

INSTITUTO DE PROTECCIN Y SANIDAD AGROPECUARIA

El presupuesto actualizado del PIP es de C$185.6 millones (Prstamos), con


ejecucin de C$37.9 millones, lo que representa un nivel de ejecucin de
20.4% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Construccin del edificio administrativo del Instituto de Proteccin y


Sanidad Agropecuaria en Managua, con ejecucin de C$21.4 millones y
avance fsico del 38.0%.

- Construccin del laboratorio de microbiologa en Managua, con


ejecucin de C$16.6 millones y avance fsico en la obra 19%.

FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA

El presupuesto actualizado del PIP es de C$381.2 millones y en el primer


semestre la ejecucin es de C$51.2 millones, lo que representa un nivel de
ejecucin del 13.4% del PIP anual.

Resumen de la ejecucin:

- Proyecto de infraestructura en agua y saneamiento rural, con ejecucin


de C$26.1 millones, que representa el 84.3% de su asignacin anual.

- Construccin del alcantarillado condominial en El Cua, con ejecucin de


C$11.6 millones, que significa el 44% de su asignacin anual.

- Construccin del sistema de alcantarillado condominial del casco


urbano de El Tuma- La dalia, con ejecucin de C$7.1 millones, que
equivale al 100% de su asignacin anual.

- Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y


saneamiento rural en la RACCN, con ejecucin de C$3.0 millones.

- Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y


saneamiento rural en la RACCS, con ejecucin de C$3.0 millones.

42
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

El PIP anual con transferencia de capital del Gobierno Central es de C$409.0


millones y la ejecucin en este primer semestre fue de C$141.7 millones, lo
que significa el 34.6% del PIP anual. A nivel de fuente de financiamiento, la
ejecucin con Rentas de Tesoro Alivio/BID es de 74.4%, Rentas del Tesoro
41.7% y donacin externa 8.8%.

Resumen de la ejecucin:

- Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable en la Ciudad


de San Carlos, con ejecucin de C$18.8 millones y ejecucin fsica de
3.2%.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la


Ciudad de Managua, con ejecucin de C$9.4 millones.

- Construccin y Equipamiento de Pozos en la Ciudad de Managua


(Comunidades la Trompera y San Antonio Sur), con ejecucin de C$15.0
millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el


departamento de Rivas, con ejecucin de C$9.3 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el


departamento de Boaco, con ejecucin de C$5.4 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el


departamento de Len, con ejecucin de C$7.9 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en


Estel, con ejecucin de C$3.8 millones.

- Reemplazo de Pozos de Agua Potable en la Ciudad de Managua, con


ejecucin de C$10.6 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el


departamento de Granada, con ejecucin de C$4.6 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable en el departamento de


Chontales, con ejecucin de C$4.4 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable en el departamento de


Carazo, con ejecucin de C$3.0 millones.

43
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la


Ciudad de San Carlos, con ejecucin de C$2.1 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el


departamento de Chinandega, con ejecucin de C$2.8 millones.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la


RACCN, con ejecucin de C$3.5 millones y avance fsico de 100%.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable en la ciudad de Jinotega, con


ejecucin de C$3.0 millones y avance fsico de 100%.

- Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la


RACCS, con ejecucin de C$3.0 millones y avance fsico de 100%.

- Construccin y Equipamiento de Pozos en el Departamento de Rivas,


con ejecucin de C$2.0 millones.

- Reemplazo de pozos de agua potable en el Departamento de


Matagalpa, con ejecucin de C$3.0 millones.

- Construccin y Equipamiento de Pozos en el Departamento de


Matagalpa, con ejecucin de C$2.5 millones.

- Construccin y Equipamiento de Pozos en el Municipio Jinotega, con


ejecucin de C$2.9 millones.

- Construccin y Equipamiento de Pozos en el Departamento de


Chontales, con ejecucin de C$3.2 millones.

- Instalacin y reemplazo de Medidores a Nivel Nacional, con ejecucin de


C$17.9 millones.

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

El presupuesto anual asignado a ENATREL como transferencias de capital es


de C$848.1 millones, de los cuales C$226.9 millones corresponden a Rentas
del Tesoro/ Alivio BID, C$90.1 millones a Donacin y C$531.1 millones a
Prstamo. En este perodo, la ejecucin es de C$446.4 millones, lo que
significa 52.6% con respecto a la asignacin anual.

44
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Resumen de la ejecucin:

- Construccin de Red de Distribucin Elctrica Rural (PNESER) en diferentes


Departamentos del pas (Tres proyectos). Con asignacin presupuestaria
de C$510.8 millones y ejecucin del 57.1% (C$291.8 millones) con respecto
a la asignacin anual.

- Normalizacin del Servicio Elctrico en Asentamientos Sector Managua


(PNESER) Con asignacin presupuestaria de C$80.7 millones y ejecucin
del 19.7% (C$15.9 millones) con respecto a la asignacin anual.

- Electrificacin de Nicaragua (PELNICA - FASE II). Con asignacin


presupuestaria de C$92.9 millones, refleja ejecucin del 93.6% (C$86.9
millones) con respecto al presupuesto anual.

- Construccin Subestaciones y Lneas de Transmisin en Yal, Ocotal, El


Sauce, Terrabona y Ampliacin de Subestaciones Estel y San Ramn-
PNESER. Con asignacin presupuestaria de C$13.4 millones, refleja
ejecucin del 47.6% (C$6.4 millones) con respecto a la asignacin anual.

- Construccin de Subestacin y Lnea de Transmisin 138 Kv en El Cu y La


Dalia y Ampliacin de Subestacin San RamnPNESER. Con asignacin
presupuestaria de C$10.0 millones, correspondientes a la Administracin
del proyecto, refleja ejecucin de 46.2% (C$4.6 millones) con respecto a la
asignacin anual.

- Construccin de Lneas de Transmisin para Conectar las Plantas Elicas


Eolo y Blue Power. Con asignacin presupuestaria de C$14.1 millones,
refleja ejecucin de 81.1% (C$12.4 millones) con respecto a la asignacin
anual.

- Construccin Lnea de Transmisin para Conectar la Planta Geotrmica


San Jacinto-Tizate. Con asignacin presupuestaria de C$5.8 millones,
refleja ejecucin de 71.2% (C$ 4.1 millones) con respecto a la asignacin
anual.

- Construccin Lnea de Transmisin para Conectar la Planta Hidroelctrica


Tumarn. Con asignacin presupuestaria de C$ 31.6 millones, refleja
ejecucin de 33.1% (C$10.5 millones) con respecto a la asignacin anual.

- Construccin de Subestacin San Juan del Sur y Lnea de Transmisin San


Juan del Sur - La Virgen. Con asignacin presupuestaria de C$23.6
millones en Rentas del Tesoro, la ejecucin es de 12.1% (C$2.9 millones)
con respecto a la asignacin anual.

45
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

- Construccin de Subestacin en el Aeropuerto Augusto Csar Sandino de


Managua. Con asignacin presupuestaria de C$35.0 millones, la
ejecucin es de 16.6% (C$5.8 millones) con respecto a la asignacin
anual.

- Construccin de Subestacin Carlos Fonseca y Lneas de Transmisin Villa


El Carmen - Carlos Fonseca - Las Colinas y San Rafael Del Sur. Con
asignacin presupuestaria de C$7.3 millones, refleja ejecucin de 20.2%
(C$1.5 millones) con respecto a la asignacin anual.

ALCALDIA DE MANAGUA

El presupuesto actualizado como transferencia de capital para la Alcalda


de Managua es de C$140.0 millones con Rentas del Tesoro y la ejecucin
financiera en este primer semestre es de C$121.0 millones, lo que equivale a
86.4% y corresponde a la Construccin y Equipamiento del Estadio Nacional
de Bisbol en Managua, con un avance fsico de 11.3%.

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

El presupuesto anual actualizado para la partida de transferencia de capital


es de C$4,862.0 millones y el monto total transferido en el primer semestre es
de C$3,389.4 millones, o sea 69.7% del total anual. Conforme los registros
del sistema TRANSMUNI, las municipalidades informaron en el periodo
Enero/Junio una ejecucin de las transferencias de capital de C$1,860.8
millones, lo que representa el 38.3% del presupuesto anual y el 54.9% de lo
transferido.

A continuacin se menciona de forma general los montos y tipos de


proyectos y/o obras ejecutadas en el primer semestre por las
municipalidades con la transferencia de capital:

46
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2016


EJECUCION ENERO/JUNIO
(Millones de C$)
PRESUPUESTO EJECUCION %
CONCEPTO SECTOR DE INVERSION VARIACION
ANUAL TRANSMUNI EJEC.
Construccin, rehabilitacin y mejoramiento de
puentes, caminos rurales, muelles y/o embarcaderos, TRANSPORTE (Infraestructura Vial) 1,268.6 540.5 42.6% 728.1
calles y cunetas.
Construccin, rehabilitacin y ampliacin de
andenes, bulev ares, drenajes, puentes peatonales,
OBRAS Y
parques, plazas, mercados, rastros, terminales de 542.1 152.0 28.0% 390.1
SERVICIOSCOMUNITARIOS
buses, iglesias, cementerios, barreras, v ertederos y
centros comunales.
Construccin, rehabilitacin y ampliacin de pre
escolares, escuelas de educacin primaria, institutos
de secundaria y tcnicos, escuelas normales,
EDUCACION 433.0 183.4 42.4% 249.6
construccin y ampliacin de centros tecnolgicos
municipales, CDI y CI COS y dotacin de equipos y
mobiliarios para escuelas e institutos.
Construccin, rehabilitacin, mejoramiento y
ampliacin de sistemas de agua potable y
alcantarillado, construccin y mejoramiento de mini
acueductos por bombeo electrico y grav edad AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO 384.6 122.3 31.8% 262.3
(MABE y MAG), construccin de pozos y letrinas y
obras complementarias al tratamiento de aguas
residuales.
Construccin, rehabilitacin y ampliacin de edificios
y oficinas municipales, dotacin de mobiliario y
equipos, adquisicin de v ehculos, adquisicin de ADMINIST. MUNICIPAL 310.5 146.1 47.1% 164.4
mdulos de construccin y terrenos y otros proyectos
de fortalecimiento municipal.

Amortizacin de deudas por prestamos bancarios


ADMINIST. MUNICIPAL 529.8 249.9 47.2% 279.9
destinados a inv ersiones.

Construccin, rehabilitacin, ampliacin y reemplazo


de centros y puestos de salud, de casas maternas y SALUD 270.4 83.6 30.9% 186.8
de hospitales primarios.
Construccin, rehabilitacin y ampliacin de
instalaciones deportiv as, centros culturales, sitios CULTURA, DEPORTES Y
533.6 197.9 37.1% 335.7
histricos, museos, bibliotecas, monumentos, casas RECREACION
antiguas e infraestructura patrimonial.
Proyectos relacionados con el medio ambiente:
Manejo de reas protegidas, proteccin de fuentes
de agua, manejo de cuencas, conserv acin de
MEDIO AMBIENTE 203.7 66.4 32.6% 137.3
ecosistemas y de suelos, construccin de sistemas
para tratamiento de basura y acciones para el
control de la contaminacin.
Construccin, rehabilitacin, mejoramiento y
ampliacin de infraestructura turstica y desarrollo de
COMERCIO Y TURISMO 161.6 36.9 22.8% 124.7
rutas tursticas, construccin de infraestructura para
comercializacin.

Construccin, rehabilitacin y ampliacin de hogares


PROTECC. Y ASISTENCIA SOCIAL 118.8 43.1 36.3% 75.7
y albergues y activ idades de proteccin social.
Construccin de v iv iendas de inters social y
adquisicin de terrenos para construccin de VIVIENDA 81.7 31.0 37.9% 50.7
v iv iendas.
I nstalacin de sistemas de energa elctrica no
conv encional, instalacin de luminarias pblicas e ENERGIA, AGROPEC.,FORESTAL Y
23.6 7.7 32.6% 15.9
inv ersin en activ idades relacionadas con la PESCA
agricultura, pesca y forestal.
TOTAL 4,862.0 1,860.8 38.3% 3,001.2

47
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Gasto Funcional

En la ejecucin del gasto Enero/Junio 2016, segn clasificacin funcional, se


puede apreciar la relevancia de los gastos con destino social y los recursos
con destino en los servicios de carcter econmico. El gasto con destino
social est orientado principalmente a mejorar las condiciones de vida de la
poblacin de escasos recursos, a travs de la prestacin de servicios
gratuitos y con equidad en educacin y salud, mejoramiento y ampliacin
de la infraestructura de estos sectores, programas y proyectos de vivienda
de inters social, programas y servicios comunitarios, mejoramientos y
ampliacin de sistemas de agua potable y alcantarillados sanitarios,
transferencias municipales para el desarrollo y fortalecimiento municipal, y
transferencias a las Universidades y Centro de Educacin Tcnica Superior,
subsidios orientados a proteger el ingreso real de los consumidores de
escasos recursos, programas y proyectos de desarrollo local, el programa
del Bono Productivo Agroalimentario, el Programa Usura Cero y diferentes
programas de asistencia social, culturales y deportivos, entre otros.

En este entorno, el gasto social Enero/Junio 2016 como una prioridad


presupuestaria del GRUN registra ejecucin de C$19,987.4 millones, lo que
alcanzan un grado de ejecucin de 49.0% respecto al presupuesto anual
actualizado de C$40,760.5 millones y representa 57.6% del gasto total
ejecutado en el perodo. Con respecto a lo observado del mismo perodo
2015, muestra incremento de 15.4% (C$2,665.0 millones), lo cual esta
asociado con mayores recursos destinados al Ministerio de Salud (C$908.2
millones), Ministerio de Educacin (C$742.3 millones), Transferencia
Municipal (C$438.0 millones), Universidades (C$329.9 millones), Ministerio de
Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa con el Bono
Productivo Alimentario(C$182.0 millones) y Alcalda de Managua (C$121.0
millones) con la construccin del Estadio de Beisbol Superior de Mangua,
entre otros.

48
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Los ministerios de Salud y Educacin, as como las transferencias a las


municipalidades y Universidades concentran el 88.4% (C$17,676.0 millones)
del gasto social ejecutado y el 51.0% del gasto total, respectivamente, lo
que ratifica la concentracin y relevancia del gasto social.

Por su parte, otro sector de prioridad en la asignacin y uso de los recursos


es lo destinado a los servicios econmicos, que incluye infraestructura vial,
servicios y fomento al desarrollo agropecuario y forestal, medio ambiente y
recursos naturales, infraestructura para desarrollo rural, servicios industriales y
comerciales, infraestructura en energa elctrica, ordenamiento de la
propiedad, puertos y energa y minas, entre otros. En este sentido, el gasto
ejecutado Enero/Junio 2016 es de C$6,324.0 millones, lo que representa el
18.2% del gasto total ejecutado y con un desempeo de 54.7% de lo
asignado en el ao. Tambin, el gasto de este sector registra tasa de
crecimiento dinmica de 33.0% (C$1,567.5 millones), respecto a la ejecucin
del mismo perodo 2015, lo cual est siendo impulsado por el Ministerio de
Transporte e Infraestructura, Empresa Nacional de Transmisin Elctrica,
Fondo de Mantenimiento Vial, Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa y Ministerio Agropecuario, entre otros.

49
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

El resto del gasto total corresponde a los servicios de administracin


gubernamental con C$2,713.0 millones, equivalente al 7.8% del total de
gasto devengado y con un grado de ejecucin de 42.1%; defensa, orden
pblico y seguridad con un gasto de C$3,900.6 millones, es decir 11.3% del
gasto total devengado y un nivel de ejecucin de 42.9%; y el servicio de la
deuda (intereses y comisiones) con un monto de C$1,760.0 millones, lo que
representa el 5.1% del gasto total y un grado de ejecucin de 43.0%.

El siguiente cuadro presenta la estructura funcional del gasto:

Gasto Funcional
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)

Presupuesto Estructura Grado de


Ejecucin
Concepto Anual Ejecucin Ejecucin
Devengado
Actualizado (%) (%)
(1) (2) (3) (4 = 2/1)
Servicios Sociales 40,760.5 19,987.4 57.6 49.0
Educacin 17,177.2 7,620.6 22.0 44.4
Salud 13,061.9 6,320.7 18.3 48.4
Servicio Social y Asistencia Social 1,976.3 1,064.7 3.1 53.9
Vivienda y Servicios Comunitarios 7,842.3 4,579.9 13.2 58.4
Servicios Recreativos, Culturales y Religiosos 702.8 401.5 1.2 57.1
Administracin Gubernamental 6,441.4 2,713.0 7.8 42.1
Defensa, Orden Pblico y Seguridad 9,092.7 3,900.5 11.3 42.9
Servicios Econmicos 11,562.9 6,324.0 18.2 54.7
Deuda Pblica, Intereses y Gastos 4,097.1 1,760.0 5.1 43.0

Total Gastos 71,954.6 34,684.9 100.0 48.2

Gasto en Pobreza

La asignacin de los recursos del presupuesto hacia el combate de la


pobreza contina orientada a garantizar que los mismos beneficien de una
forma ms directa y consistente a la poblacin ms vulnerable del pas. En
este sentido, los gastos de los programas y proyectos relacionados con el
combate a la pobreza alcanzan una ejecucin a Junio 2016 de C$21,537.7
millones, para un grado de ejecucin de 51.4% del presupuesto anual de
C$41,929.9 millones. El monto ejecutado presenta una cobertura de un
poco ms de la mitad (62.1%) del gasto total ejecutado y se incrementa
18.7% en relacin a igual perodo 2015, siendo para el gasto de capital de
23.3% y para el gasto corriente de 15.6%, respectivamente.

50
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

Los ministerios de Salud y Educacin, as como los proyectos de inversin del


Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Transferencia de capital a las
municipalidades absorben el 84.2% (C$18,126.1 millones) del total de gasto
destinado al combate de la pobreza y 52.3% del gasto total ejecutado en el
perodo, lo cual ratifica la concentracin y relevancia de este gasto.

Gastos en Pobreza
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)
Gasto Gasto
Concepto Total %
Corriente Capital

Total Pobreza 12,712.9 8,824.8 21,537.7 65.4

No Pobreza 10,259.5 1,127.7 11,387.2 34.6

Total Gasto Primario 22,972.4 9,952.5 32,924.9 100.0


NOTA: No incluye intereses y com isiones de la deuda pblica por C$1,760.0 Millones.

El gasto ejecutado en programas y proyectos para el combate de la


pobreza de C$21,537.7 millones est financiado principalmente con recursos
internos, como se muestra a continuacin:

a) 68.7% (C$14,786.5 millones) se financia con Rentas del Tesoro y Rentas


con Destino Especfico.

b) 10.4% (C$2,234.3 millones) con Rentas del Tesoro/Alivio HIPC.

c) 14.9% (C$3,216.3 millones) con desembolsos de prstamos externos


atados a programas y proyectos.

d) 6.0% (C$1,300.6 millones) con fuentes de donaciones externas atadas


a programas y proyectos.

Cabe sealar que los gastos financiados con Rentas del Tesoro y Rentas con
Destino Especfico se incrementan 22.2%, o sea C$2,682.9 millones, con
respecto a lo ejecutado Enero/Junio 2015 y en las Rentas de Tesoro/Alivio
HIPC se reducen 7.0%, es decir menor en C$166.9 millones. Por su parte, lo
financiado con recursos externos (donaciones y desembolsos de prstamos)
presentan incremento de 24.0%, que significa C$871.3 millones, en relacin a
lo observado en el mismo perodo 2015, lo cual proviene principalmente de
la fuente de prstamo.

51
Informe de la Ejecucin Presupuestaria Enero-Junio 2016

A continuacin se presentan las principales instituciones que ejecutan el


gasto en pobreza, de los cuales se destacan los recursos con destino a los
ministerios de salud y educacin, sectores que en su conjunto absorben un
poco ms de la mitad (C$11,218.9 millones) del total de gasto en pobreza.
Otros dos sectores importantes en donde se destinan los recursos para el
combate de la pobreza son los proyectos de inversin de infraestructura vial
del Ministerio de Transporte e Infraestructura y la transferencia de capital a
las municipalidades, con un monto de ejecucin de C$6,907.2 millones, lo
que representa 32.1% del total de gasto en pobreza. Con estos montos y
destino de los recursos, se ratifica la concentracin y relevancia del gasto
para el combate de la pobreza y la prioridad de las polticas en educacin,
salud, infraestructura vial y el desarrollo e inversin municipal, como
elementos importantes en el desarrollo econmico y social del pas.

Gasto en Pobreza
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Millones de Crdobas)
Presupuesto Grado de
Ejecucin
Anual Saldo Ejecucin
Devengado
Actualizado (%)
(1) (2) ( 3= 1 - 2) ( 4= 2 / 1 )

Ministerio de Salud 12,607.9 6,101.3 6,506.6 48.4


Ministerio de Educacin 12,002.7 5,117.6 6,885.1 42.6
Transferencias Municipales 4,862.0 3,389.4 1,472.6 69.7
Ministerio de Transporte e Infraestructura 4,572.6 3,517.8 1,054.8 76.9
Fondo de Mantenimiento Vial 1,236.7 668.0 568.7 54.0
Ministerio de Economa, Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 1,050.8 529.0 521.8 50.3
Empresa Nacional de Transmisin Elctrica 863.8 459.2 404.6 53.2
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez 601.5 256.2 345.3 42.6
Fondo de Inversin Social de Emergencia 598.4 131.1 467.3 21.9
Ministerio de Energa y Minas 498.8 26.4 472.4 5.3
Empresa Nicaragense de Acueductos y Alcantarillados 473.0 173.4 299.6 36.7
Ordenamiento de la Propiedad 320.0 116.9 203.1 36.5
Cooperativa de Transporte Urbano Colectivo del Municipio de Managua y Ciudad
Sandino 294.7 178.0 116.7 60.4
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural - INVUR 259.1 138.3 120.8 53.4
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 232.0 79.8 152.2 34.4
Subsidio de Energa en Asentamientos en Barrios Econmicamente Vulnerables 226.2 103.3 122.9 45.7
Subsidio al Consumo de Energa, Agua y Telefona para Jubilados 165.7 93.9 71.8 56.7
Ministerio Agropecuario 145.0 62.3 82.7 43.0
Programa Usura Cero 97.1 48.0 49.1 49.4
Instituto Nacional Tecnolgico - INATEC 92.2 44.7 47.5 48.5
Instituto Nacional Forestal 76.2 40.3 35.9 52.9
Instituto Nicaragense de Fomento Municipal 75.7 36.6 39.1 48.3
Fondo de Desarrollo Minero 54.2 21.0 33.2 38.7
Procuradura para la Defensa de los Derechos Humanos 52.5 24.5 28.0 46.7
Instituto Tecnolgico Nacional - INTECNA 50.9 24.6 26.3 48.3
Fondo de Preinversin 50.0 1.5 48.5 3.0
Ministerio de la Juventud 45.2 18.4 26.8 40.7
Procuradura General de la Repblica 36.6 16.3 20.3 44.5
Sistema Nacional de Prevencin, Mitigacin y Atencin de Desastres 34.9 18.9 16.0 54.2
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Norte 32.5 23.8 8.7 73.2
Empresa Nicaragense de Electricidad 26.5 19.8 6.7 74.7
Gobierno Regional Autnomo de la Costa Caribe Sur 19.8 11.3 8.5 57.1
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 16.8 5.8 11.0 34.5
Ministerio de Defensa 9.7 2.7 7.0 27.8
Resto 148.2 37.6 110.6 25.4

Total Gastos 41,929.9 21,537.7 20,392.2 51.4

52
ANEXO ESTADSTICO
Cuadro No. 1

Gobierno Central
Ingresos, Gastos y Financiamiento
Ejecucin Perodo Enero - Junio 2016
Crdobas

CONCEPTO Presupuesto Ejecucin Grado de


Actualizado Devengado Ejecucin %

I. Ingresos Totales 63,320,653,301.22 35,391,062,782.42 55.9

A. Ingresos Corrientes 63,312,911,986.22 35,389,726,628.32 55.9


Ingresos Tributarios 58,952,493,398.00 33,115,337,447.09 56.2
Ingresos no Tributarios 4,178,617,284.22 2,157,614,976.87 51.6
Rentas de la Propiedad 131,801,304.00 101,555,095.12 77.1
Transferencias Corrientes 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4

B. Ingresos de Capital 7,741,315.00 1,336,154.10 17.3

II. Gastos Totales 71,954,653,002.22 34,684,877,043.59 48.2

A. Gastos Corrientes 52,583,236,775.84 24,732,406,815.59 47.0


Gastos de Consumo 35,035,321,754.66 16,565,454,492.48 47.3
Rentas de la Propiedad 3,769,513,419.33 1,536,619,519.77 40.8
Transferencias Corrientes 13,778,401,601.85 6,630,332,803.34 48.1

B. Gastos de Capital 19,371,416,226.38 9,952,470,228.00 51.4


Inversin Real Directa 10,368,776,622.38 4,659,335,661.06 44.9
Transferencias de Capital 9,002,639,604.00 5,293,134,566.94 58.8

III. Supervit o Dficit Presupuestario Global ( I - II ) (8,633,999,701.00) 706,185,738.83 (8.2)

IV. Necesidad de Financiamiento Neto 8,633,999,701.00 (706,185,738.83) (8.2)

A. Donaciones Internas 688,402,000.00 106,469,554.65 15.5


B. Donaciones Externas 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57 32.1
C. Financiamiento Externo Neto 7,081,878,585.00 2,502,314,060.80 35.3
Desembolsos 9,407,778,585.00 3,487,317,148.34 37.1
Amortizacin (2,325,900,000.00) (985,003,087.54) 42.3
D. Financiamiento Interno Neto (3,548,495,834.00) (4,731,704,971.85) 133.3
Amortizacin (6,066,495,834.00) (3,104,290,277.14) 51.2
Bonos de la Repblica 2,860,000,000.00 1,541,123,532.00 53.9
Variacin de Disponibilidades * (342,000,000.00) (375,735,464.02) 109.9
Otros (2,792,802,762.69)

Nota: La Variacin de Disponibilidades, lo negativo significa aumento y lo positivo uso.


Cuadro No. 2

Gobierno Central
Ingresos Totales Percibidos
Percibido Enero - Junio 2016
(Crdobas)

PRELIMINAR
Presupuesto Ingresos Grado de
CONCEPTO Actualizado Percibidos Ejecucin %

INGRESOS CORRIENTES 63,312,911,986.22 35,389,726,628.32 55.9


INGRESOS TRIBUTARIOS 58,952,493,398.00 33,115,337,447.09 56.2
Sobre los Ingresos 23,463,526,856.00 14,712,909,168.03 62.7
Impuesto sobre la Renta 23,463,526,856.00 14,426,389,490.26 61.5
Otros Impuestos Directos 190.00
Transferencia de Bienes 286,518,847.77
Impuesto Extraordinario de la Banca Privada Nacional 640.00

Sobre la Produccin, Consumo y Transacciones Internas 18,325,326,542.00 10,091,466,058.91 55.1


Impuesto al Valor Agregado IVA 8,056,495,068.00 4,660,194,967.92 57.8
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 6,990,259,474.00 3,733,380,245.63 53.4
Rones y Aguardientes 265,114,688.00 158,546,102.39 59.8
Cervezas 1,414,646,000.00 738,055,513.37 52.2
Cigarrillos 79,435.37
Gaseosas 530,965,000.00 258,288,254.67 48.6
Derivados del Petrleo 4,671,956,000.00 2,501,477,766.75 53.5
Otros Selectivos al Consumo 107,577,786.00 76,933,173.08 71.5
Impuesto Selectivo al Consumo a la Importacin 3,176,630,000.00 1,646,750,755.20 51.8
Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 101,942,000.00 51,140,090.16 50.2

Impuestos sobre el Comercio Exterior 17,163,640,000.00 8,310,962,220.15 48.4


Derechos Arancelarios a la Importacin (DAI) 2,367,392,000.00 1,164,002,024.93 49.2
Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 14,705,323,000.00 7,094,410,836.63 48.2
35% a Bienes y Serv. de proced. u origen Hondureo y Colombiano 90,925,000.00 52,549,358.59 57.8

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,178,617,284.22 2,157,614,976.87 51.6


Tasas 86,218,000.00 128,165,934.96 148.7
Servicios de Importaciones 82,791,000.00 35,062,437.66 42.4
Otros Servicios del Sector Forestal 3,427,000.00 580,492.85 16.9
Servicios de los Registros Pblicos del Sistema Nacional de Registros 92,523,004.45
Derechos 613,463,000.00 242,470,017.85 39.5
Derechos Consulares 86,362,000.00 34,344,632.76 39.8
Derecho de Superficie Exploracin Sector Minero 91,793,000.00 47,962,244.05 52.3
Derecho sobre Explotacin Sector Minero 360,893,000.00 141,542,059.79 39.2
Derecho de Explotacin de Recursos Geotrmicos 1,085,000.00 841,767.00 77.6
Derechos por Aprovechamiento a los Recursos Pesqueros 6,404,000.00 3,881,432.74 60.6
Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal 49,385,000.00 8,247,074.66 16.7
Derechos de Vigencia Sector Forestal 935,000.00 146,717.47 15.7
Derechos de Vigencia Sector Pesca 16,606,000.00 5,504,089.38 33.1
Multas 327,974,639.00 132,097,562.68 40.3
Multas al Sector Forestal 1,302,000.00 461,183.54 35.4
Multas por Infracciones de Trnsito 227,932,000.00 92,358,318.00 40.5
Multas del Sector Pesca 1,628,000.00 1,482,711.54 91.1
Multas por Derecho de Superficie y Explotacin Minera 217,000.00 28,337.00 13.1
Otras Multas 96,895,639.00 37,767,012.60 39.0
Subastas 453,709.53
Subastas por Decomiso 453,709.53
Otros Ingresos No Tributarios 3,150,961,645.22 1,654,427,751.85 52.5
Utilidad por Diferencia de Cambios 222,991,000.00 92,686,659.78 41.6
Tributo Especial para FOMAV 1,237,739,000.00 682,535,309.17 55.1
Ingresos por Glosas 1,750,607.92
Otros Ingresos no Tributarios 259,443,000.00 146,502,241.91 56.5
Rentas con Destino Especifico 1,430,788,645.22 730,952,933.07 51.1

RENTAS DE LA PROPIEDAD 131,801,304.00 101,555,095.12 77.1


Intereses Obtenidos por Prstamos 104,473,604.00 85,599,236.43 81.9
Intereses por Prstamos Internos 104,473,604.00 85,599,236.43 81.9
Intereses Obtenidos por Depsitos 27,327,700.00 15,955,858.69 58.4
Intereses por Depsitos Internos 27,327,700.00 15,955,858.69 58.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4


Del Sector Pblico 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4
De Empresas Pblicas no Financieras
Financieras 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4
#DIV/0!

INGRESOS DE CAPITAL 7,741,315.00 1,336,154.10 17.3


Venta de Bienes 7,741,315.00 1,336,154.10 17.3
Venta de Bienes de Uso 7,741,315.00 1,336,154.10 17.3
Venta de Bienes Inmuebles 7,741,315.00 1,336,154.10 17.3
De Empresas Pblicas Financieras

TOTAL DE INGRESOS 63,320,653,301.22 35,391,062,782.42 55.9

(*) Incluye C$ 5,689,363.52 por cancelacin de deuda en concepto de privatizacin de COPRENIC.


Ejecucin de Ingresos Enero - Junio 2016
Estructura Porcentual

Derivados del ISC a la


Petrleo Importacin
7.1% 4.6%
Resto
8.8%
Rentas.Dest. Esp.
2.1%

IVA
13.1%

Impto. s/ la Renta
40.8%
S/Comercio Ext.
23.5%

Total de Ingresos C$35,391.1 millones


Cuadro No. 3

Gobierno Central
Ingresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras
Percibido Enero - Junio 2016
Crdobas

DIRECCIONES GENERALES
CONCEPTO INGRESOS SERVICIOS TESORERIA TOTAL
ADUANEROS
(16,085,751,791)
INGRESOS CORRIENTES 24,409,060,971.23 10,017,764,401.86 962,901,255.23 35,389,726,628.32
INGRESOS TRIBUTARIOS 23,149,754,814.09 9,965,582,633.00 33,115,337,447.09
Sobre los Ingresos 14,705,040,724.80 7,868,443.23 14,712,909,168.03
Impuesto sobre la Renta 14,418,521,047.03 7,868,443.23 14,426,389,490.26
Otros Impuestos Directos 190.00 190.00
Transferencia de Bienes 286,518,847.77 286,518,847.77
Impuesto Extraordinario de la Banca Privada Nacional 640.00 640.00

Sobre la Produccin, Consumo y Transacciones Internas 8,444,714,089.29 1,646,751,969.62 10,091,466,058.91


Impuesto al Valor Agregado IVA 4,660,193,753.50 1,214.42 4,660,194,967.92
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 3,733,380,245.63 3,733,380,245.63
Rones y Aguardientes 158,546,102.39 158,546,102.39
Cervezas 738,055,513.37 738,055,513.37
Cigarrillos 79,435.37 79,435.37
Gaseosas 258,288,254.67 258,288,254.67
Derivados del Petrleo 2,501,477,766.75 2,501,477,766.75
Otros Selectivos al Consumo 76,933,173.08 76,933,173.08
Impuesto Selectivo al Consumo a la Importacin 1,646,750,755.20 1,646,750,755.20
Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 51,140,090.16 51,140,090.16

Impuestos sobre el Comercio Exterior 8,310,962,220.15 8,310,962,220.15


Derechos Arancelarios a la Importacin (DAI) 1,164,002,024.93 1,164,002,024.93
Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 7,094,410,836.63 7,094,410,836.63
35% a Bienes y Serv. de proced. u origen Hondureo y Colombiano 52,549,358.59 52,549,358.59

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,259,306,157.14 52,181,768.86 846,127,050.87 2,157,614,976.87


Tasas 580,492.85 35,062,437.66 92,523,004.45 128,165,934.96
Servicios de Importaciones 35,062,437.66 35,062,437.66
Otros Servicios del Sector Forestal 580,492.85 580,492.85
Servicios de los Registros Pblicos del Sistema Nacional de Registros 92,523,004.45 92,523,004.45
Derechos 208,125,385.09 34,344,632.76 242,470,017.85
Derechos Consulares 34,344,632.76 34,344,632.76
Derecho de Superficie Exploracin Sector Minero 47,962,244.05 47,962,244.05
Derecho sobre Explotacin Sector Minero 141,542,059.79 141,542,059.79
Derecho de Explotacin de Recursos Geotrmicos 841,767.00 841,767.00
Derechos por Aprovechamiento a los Recursos Pesqueros 3,881,432.74 3,881,432.74
Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal 8,247,074.66 8,247,074.66
Derechos de Vigencia Sector Forestal 146,717.47 146,717.47
Derechos de Vigencia Sector Pesca 5,504,089.38 5,504,089.38
Multas 114,030,293.93 15,088,961.78 2,978,306.97 132,097,562.68
Multas al Sector Forestal 461,183.54 461,183.54
Multas por Infracciones de Trnsito 92,358,318.00 92,358,318.00
Multas del Sector Pesca 1,482,711.54 1,482,711.54
Multas por Derecho de Superficie y Explotacin Minera 28,337.00 28,337.00
Otras Multas 19,699,743.85 15,088,961.78 2,978,306.97 37,767,012.60
Subastas 453,709.53 453,709.53
Subastas por Decomiso 453,709.53 453,709.53
Otros Ingresos No Tributarios 936,116,275.74 2,030,369.42 716,281,106.69 1,654,427,751.85
Utilidad por Diferencia de Cambios 92,686,659.78 92,686,659.78
Tributo Especial para FOMAV 682,535,309.17 682,535,309.17
Ingresos por Glosas 81,557.99 1,669,049.93 1,750,607.92
Otros Ingresos no Tributarios 128,333,089.71 746,305.81 17,422,846.39 146,502,241.91
Rentas con Destino Especifico 125,166,318.87 1,284,063.61 604,502,550.59 730,952,933.07

RENTAS DE LA PROPIEDAD 101,555,095.12 101,555,095.12


Intereses Obtenidos por Prstamos 85,599,236.43 85,599,236.43
Intereses por Prstamos Internos 85,599,236.43 85,599,236.43
Intereses Obtenidos por Depsitos 15,955,858.69 15,955,858.69
Intereses por Depsitos Internos 15,955,858.69 15,955,858.69

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,219,109.24 15,219,109.24


Del Sector Pblico 15,219,109.24 15,219,109.24
De Empresas Pblicas no Financieras 15,219,109.24 15,219,109.24

INGRESOS DE CAPITAL 1,336,154.10 1,336,154.10


Venta de Bienes 1,336,154.10 1,336,154.10
Venta de Bienes de Uso 1,336,154.10 1,336,154.10
Venta de Bienes Inmuebles 1,336,154.10 1,336,154.10

TOTAL DE INGRESOS 24,409,060,971.23 10,017,764,401.86 964,237,409.33 35,391,062,782.42

(*) Incluye C$ 5,689,363.52 por cancelacin de deuda en concepto de privatizacin de COPRENIC.


Cuadro No. 3 - A

Gobierno Central
Detalle del Rubro de Rentas con Destino Especifico
Percibido Enero - Junio 2016
(Crdobas)

Presupuesto Ingresos Grado de


CONCEPTO / ENTIDAD Actualizado Percibidos Ejecucin %

Rentas con Destino Especfico 1,430,788,645.22 730,952,933.07 51.1

Corte Suprema de Justicia 73,343,000.00 0.00 0.0


Contralora General de la Repblica 0.00 7,155.00 0.0
Ministerio de Gobernacin 213,680,622.00 106,858,336.99 50.0
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico 9,454,000.00 19,196,127.00 203.0
Direccin General de Ingresos 218,887,336.00 125,166,318.87 57.2
Servicios de Trnsito (Polica Nacional) 91,969,000.00 47,677,729.44 51.8
ISC-IMI 109,732,000.00 60,957,800.46 55.6
Fondo Nacional para la Prevencin de Incendios 10,000,000.00 7,830,196.24 78.3
Fondo Nacional Seguridad y Educacin Vial 7,186,336.00 4,358,175.39 60.6
Fondo para Atencin a las Vctimas de Accidentes 0.00 4,327,417.34 0.0
Fondo Especial de la Promocin y Fortalecimiento de los Derechos de 0.00 15,000.00 0.0
las Personas Consumidoras
Direccin General de Servicios Aduaneros 5,579,785.00 1,284,063.61 23.0
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 50,905,000.00 27,755,054.49 54.5
Ministerio de Educacin 7,277,000.00 2,451,425.34 33.7
Ministerio Agropecuario 1/ 19,468,000.00 3,941,569.50 20.2
Ministerio de Transporte e Infraestructura 65,481,000.00 38,733,261.50 59.2
Ministerio de Salud 155,043,000.00 55,473,659.34 35.8
Ministerio del Trabajo 7,362,000.00 4,878,357.92 66.3
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 18,933,000.00 8,605,236.40 45.5
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez 49,000,000.00 24,000,050.00 49.0
Instituto Nicaragense de Estudios Territoriales 35,535,000.00 17,763,795.04 50.0
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural 2,124,609.22 2,253,488.82 106.1
Direccin General de Servicios Aduaneros 172,548,000.00 103,117,303.66 59.8
Consejo Nacional del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreacin Fsica 49,000,000.00 24,000,000.00 49.0
Instituto Nacional de Informacin y Desarrollo 292,000.00 7,223.17 2.5
Instituto Nicaragense de Deportes 2,655,000.00 1,241,683.43 46.8
Instituto Nacional Forestal 0.00 153,529.91 0.0
Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria 206,914,000.00 125,884,080.30 60.8
Procuradura General de la Repblica 751,000.00 343,444.40 45.7
Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 3,179,293.00 4,559,727.28 143.4
Polica Nacional 63,376,000.00 33,278,041.10 52.5

1/ Corresponde al Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA).


Cuadro No. 3 - B

Gobierno Central
Detalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas
Percibido Enero - Junio 2016
(Crdobas)

Presupuesto Ingresos Grado de


CONCEPTO Actualizado Percibidos Ejecucin %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4

Del Sector Pblico 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4

De Empresas Pblicas no Financieras 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4


Petrleos de Nicaragua 50,000,000.00 15,219,109.24 30.4
Cuadro No. 4
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 1
APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 08:20:34 AM
USUARIO : DGP027 CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
(CORDOBAS) REPORTE: PRPSIEP108B

DE: ENERO A: JUNIO


PRESUPUESTO DEVENGADO GRADO DE
CONCEPTO ACTUALIZADO ACUMULADO EJECUCION %.

GASTO CORRIENTE 52,583,236,775.84 24,732,406,815.59 47.03

GASTOS DE CONSUMO 35,035,321,754.66 16,565,454,492.48 47.28

REMUNERACIONES 46.29
22,339,028,952.15 10,339,885,098.16
BIENES Y SERVICIOS 49.03
12,696,292,802.51 6,225,569,394.32

RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,769,513,419.33 1,536,619,519.77 40.76

INTERESES 40.76
3,769,512,910.00 1,536,619,010.44
INTERESES INTERNOS 2,076,880,052.00 749,463,381.13 36.09

INTERESES AL EXTERIOR 1,692,632,858.00 787,155,629.31 46.50

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 100.00


509.33 509.33

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,778,401,601.85 6,630,332,803.34 48.12

AL SECTOR PRIVADO 44.95


2,505,706,421.00 1,126,245,581.29
AL SECTOR PBLICO 48.52
11,132,563,868.22 5,400,995,064.96
AL SECTOR EXTERNO 73.57
140,131,312.63 103,092,157.09

GASTO CAPITAL 19,371,416,226.38 9,952,470,228.00 51.38

INVERSIN REAL DIRECTA 10,368,776,622.38 4,659,335,661.06 44.94

FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO 44.91


10,321,804,418.17 4,635,751,590.33
TIERRAS Y TERRENOS 15.03
953,256.92 143,256.92
ACTIVOS INTANGIBLES 50.94
46,018,947.29 23,440,813.81

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,002,639,604.00 5,293,134,566.94 58.80

AL SECTOR PRIVADO 62.15


680,273,038.00 422,814,103.57
AL SECTOR PBLICO 58.52
8,322,366,566.00 4,870,320,463.37

TOTAL GASTOS 71,954,653,002.22 34,684,877,043.59 48.20

AMORTIZACION

DEUDA INTERNA 6,066,495,834.00 3,104,290,277.14 51.17


DEUDA EXTERNA 2,325,900,000.00 985,003,087.54 42.35

TOTAL AMORTIZACION 8,392,395,834.00 4,089,293,364.68 48.73

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 80,347,048,836.22 38,774,170,408.27 48.26

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 PRODUCCION 2016
Ejecucin de Egresos
Enero - Junio 2016
Clasi cacin Econmica
Transf. de Capital
15.3%

Inversion Real
13.4%

Rentas de la
Propied.
4.4% Gastos de
Consumo
47.8%

Transf. Corrientes
19.1%

Ejecucin de Gastos C$34,684.9 millones


Cuadro No. 5

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 1


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 08:23:54 AM
USUARIO : DGP027 CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO DEL GASTO
REPORTE: PRPSIEP121
(DEVENGADO ACUMULADO)
DE ENERO A JUNIO

GASTO GASTO DE TOTAL


CONCEPTO CORRIENTE CAPITAL
SERVICIOS PERSONALES 10,339,885,098.16 9,310,834.36 10,349,195,932.52

SERVICIOS NO PERSONALES 2,367,060,066.87 161,811,697.92 2,528,871,764.79

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,635,160,692.68 5,770,829.41 3,640,931,522.09

BIENES DE USO 0.00 4,482,442,299.37 4,482,442,299.37

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,630,332,803.34 0.00 6,630,332,803.34

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 5,293,134,566.94 5,293,134,566.94

SERVICIOS DE LA DEUDA 1,759,968,154.54 0.00 1,759,968,154.54

TOTAL GASTOS 24,732,406,815.59 9,952,470,228.00 34,684,877,043.59

AMORTIZACION 4,089,293,364.68

Amortizacin deuda interna a corto plazo 1,039,420,559.28


Amortizacin deuda interna a largo plazo 2,064,869,717.86
Amortizacin deuda externa a largo plazo 985,003,087.54

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 38,774,170,408.27

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuacro No. 6
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 1
APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA:
08:26:53 AM
USUARIO : DGP027 GASTOS TOTALES POR ENTIDAD PRPSIEP108D
REPORTE:

DE: ENERO A: JUNIO


PRESUPUESTO EJECUCION GRADO DE
DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO EJECUCION %.

001000 ASAMBLEA NACIONAL 606,514,732.00 280,298,093.23 46.21

002000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2,877,874,964.00 1,191,325,262.48 41.40

003000 CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 1,344,750,000.00 517,150,160.19 38.46

004000 CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA 231,412,594.00 104,283,196.83 45.06

005000 PRESIDENCIA DE LA REPBLICA 356,917,325.00 160,544,046.08 44.98

006000 MINISTERIO DE GOBERNACIN 1,150,170,588.00 497,057,015.53 43.22

007000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 913,787,696.00 377,634,111.98 41.33

008000 MINISTERIO DE DEFENSA 2,076,628,000.00 986,875,142.55 47.52

009000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 765,818,979.00 277,726,014.10 36.27

010000 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 190,326,000.00 82,583,168.69 43.39

011000 MINISTERIO DE EDUCACIN 12,271,594,333.33 5,185,016,591.75 42.25

012000 MINISTERIO AGROPECUARIO 717,414,744.00 240,100,781.51 33.47

013000 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 5,555,269,000.00 3,785,466,122.60 68.14

014000 MINISTERIO DE SALUD 12,968,107,922.10 6,276,580,934.06 48.40

015000 MINISTERIO DEL TRABAJO 97,552,394.00 45,034,776.05 46.16

016000 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 319,080,509.00 120,752,204.38 37.84


NATURALES

017000 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 617,290,612.00 262,933,684.70 42.59

024000 MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 628,248,000.00 75,938,028.39 12.09

025000 MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, 1,330,664,293.00 669,783,394.91 50.33


COOPERATIVA Y ASOCIATIVA

026000 MINISTERIO DE LA MUJER 27,430,682.00 12,521,630.84 45.65

027000 MINISTERIO DE LA JUVENTUD 97,477,277.00 41,237,445.06 42.30

028000 POLICA NACIONAL 2,838,175,735.59 1,140,659,414.19 40.19

020000 PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA 145,119,000.00 55,081,829.90 37.96

018000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 19,729,939,522.20 10,538,325,839.05 53.41

019000 SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA 4,097,088,100.00 1,759,968,154.54 42.96

TOTAL GASTOS 71,954,653,002.22 34,684,877,043.59 48.20

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 6 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 3


APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU HORA: 08:24:49 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP005A
DE ENERO A JUNIO

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCION GRADO


ACTUALIZADO DEVENGADO DE EJECUCION %

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 93,329,000.00 43,200,368.00 46.29


INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 75,716,000.00 36,598,453.39 48.34
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDAS Y COMUNID. INDGENAS POR RECAUD. DE 19,706,944.00 2,820,254.04 14.31
APROVECHAM. Y SERVICIO FORESTAL
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y 41,520,000.00 24,544,999.99 59.12
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 166,258,090.00 67,341,123.84 40.50
FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 599,548,995.00 131,091,003.06 21.86
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 185,772,000.00 103,879,726.03 55.92
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 162,173,992.00 89,379,805.63 55.11
EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 516,989,000.00 191,283,573.50 37.00
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 305,560,678.06 160,833,504.97 52.64
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 863,808,000.00 459,153,342.49 53.15
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIN TCNICA SUPERIOR 4,316,812,446.00 2,158,406,226.00 50.00
RADIO NICARAGUA 18,021,000.00 7,754,734.16 43.03
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 5,895,249,339.00 3,901,259,341.00 66.18
INSTITUTO TECNOLGICO NACIONAL 50,948,000.00 24,564,090.93 48.21
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES 70,548,000.00 35,546,954.67 50.39
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIN ECONMICA SOCIAL 883,000.00 410,169.00 46.45
DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS 483,156,600.00 248,993,210.59 51.53
DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 497,759,112.00 235,752,768.00 47.36
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIN Y TITULACIN 14,168,000.00 6,712,400.97 47.38
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIN Y 126,378,705.00 36,261,204.14 28.69
EXPLOTACIN MINERA
PARLAMENTO CENTROAMERICANO 58,817,225.00 29,234,262.50 49.70
MINISTERIO PBLICO 252,426,000.00 119,571,692.62 47.37
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 52,521,000.00 24,472,416.00 46.60
CATEDRAL DE GRANADA 451,000.00 451,000.00 100.00
COMISIONES BANCARIAS 10,017,000.00 6,288,600.91 62.78
MUSEO ARCHIVO RUBN DARO 1,060,000.00 530,000.00 50.00
TEATRO MUNICIPAL JOS DE LA CRUZ MENA 1,890,000.00 945,000.00 50.00
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 1,793,000.00 881,500.00 49.16
ACADEMIA DE GEOGRAFA E HISTORIA DE NICARAGUA 1,793,000.00 846,500.00 47.21
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR 10,588,899.00 2,968,717.22 28.04
RECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURA
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 42,944,000.00 21,472,000.00 50.00
ASOCIACIN DE SCOUTS DE NICARAGUA 2,400,000.00 1,200,000.00 50.00
SECRETARA DE INTEGRACIN ECONMICA CENTROAMERICANA 14,415,776.00 14,070,650.00 97.61
FUNDACIN AMIGOS DEL ZOOLGICO NICARAGUENSE 4,702,000.00 2,432,000.00 51.72
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE 294,668,000.00 178,037,330.00 60.42
MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1,500,000.00 750,000.00 50.00
FONDOS DE CONTRAVALOR 6,055,000.00 0.00 0.00
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA Y TELEFONIA PARA JUBILADOS 165,660,000.00 93,873,460.63 56.67
PENSIN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES 17,183,500.00 7,768,268.49 45.21
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 1,286,239,278.00 693,816,317.81 53.94
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 323,768,000.00 116,887,323.72 36.10
LA GACETA 9,410,000.00 4,738,499.75 50.36
UNIVERSIDADES (ENERGA ELCTRICA, AGUA Y TELEFONA NACIONAL) 330,218,000.00 154,684,891.89 46.84
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEN 3,000,000.00 1,500,000.00 50.00
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 20,666,000.00 20,258,671.84 98.03
PRONICARAGUA 15,498,000.00 8,345,076.90 53.85
CONSEJO NACIONAL DEL CAF (CONACAFE) 6,761,000.00 3,380,500.00 50.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 50,000,000.00 32,295,287.00 64.59

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 6 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 3


APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU HORA: 08:24:49 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP005A
DE ENERO A JUNIO

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCION GRADO


ACTUALIZADO DEVENGADO DE EJECUCION %

CORREOS DE NICARAGUA 18,144,000.00 18,144,000.00 100.00


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 28,840,000.00 3,844,648.87 13.33
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 327,795,488.00 149,551,890.76 45.62
FISICA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 1,000,000.00 0.00 0.00
ALCALDIA DE MANAGUA 140,000,000.00 121,000,000.00 86.43
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 8,723,000.00 2,815,572.18 32.28
FONDO DE DESARROLLO MINERO 54,166,000.00 21,003,334.22 38.78
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIN DE DESARROLLO 74,888,127.00 34,827,182.64 46.51
INSTITUTO NICARAGENSE DE DEPORTES 23,908,000.00 10,767,752.07 45.04
TEATRO NACIONAL RUBN DARO 28,732,000.00 13,102,920.51 45.60
INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 78,119,000.00 37,783,031.24 48.37
INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 57,053,599.00 26,809,601.90 46.99
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIN 3,305,000.00 1,484,244.71 44.91
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIN Y ACREDITACIN DEL SISTEMA EDUCATIVO 9,314,000.00 4,399,753.46 47.24
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATAGALPA 200,000.00 0.00 0.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 600,000.00 600,000.00 100.00
MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUEZ FLORES 445,000.00 222,500.00 50.00
COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL 8,554,000.00 4,088,085.00 47.79
SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONMICAMENTE 226,175,000.00 103,281,501.10 45.66
VULNERALBLES
UNICA (PROGRAMA PARA FORMACIN MAESTROS EMPRICOS) 21,200,000.00 10,599,996.00 50.00
INSTITUTO NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 25,484,000.00 12,091,315.84 47.45
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIN DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA) 13,492,000.00 6,339,984.79 46.99
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 8,000,000.00 3,723,660.00 46.55
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 2,200,000.00 1,018,314.00 46.29
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDAS POR RECAUDACIN DEL IMPUESTO SELECTIVO 109,732,000.00 42,003,627.01 38.28
DE CONSUMO (ISC-IMI)
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 25,634,000.00 11,855,105.32 46.25
INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 92,196,000.00 44,666,190.39 48.45
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 1,060,000.00 529,800.00 49.98
ASOCIACION CIVIL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NICARAGUA 2,120,000.00 1,420,000.00 66.98
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 2,000,000.00 1,000,000.00 50.00
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 1,500,000.00 525,000.00 35.00
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 4,593,000.00 2,171,325.46 47.27
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 1,700,000.00 1,175,436.00 69.14
CRUZ ROJA NICARAGUENSE 1,908,000.00 800,000.00 41.93
UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O 10,000,000.00 2,859,165.12 28.59
ABANDONADOS
ASOCIACIN NICARAGUA JOVEN 2,120,000.00 2,120,000.00 100.00
FUNDACIN LA VERDE SONRISA 3,000,000.00 1,500,000.00 50.00
ASOCIACIN CIENTFICA CULTURAL ZOOLGICO THOMAS BELT 1,800,000.00 650,000.00 36.11
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 1,700,000.00 1,190,000.00 70.00
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 1,500,000.00 525,000.00 35.00
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 1,300,000.00 465,515.00 35.81
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 2,000,000.00 585,400.00 29.27
COMISIN NACIONAL DE MICROFINANZAS (CONAMI) 5,401,000.00 2,568,033.35 47.55
FONDO PARA ADQUISICIN DE VIVIENDAS DE INTERS SOCIAL 388,482.14 0.00 0.00
FORO NICARAGUENSE DE CULTURA 1,000,000.00 500,000.00 50.00
TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 21,551,000.00 9,668,440.63 44.86
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 1,300,000.00 636,070.00 48.93
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 1,200,000.00 600,000.00 50.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 1,300,000.00 0.00 0.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 1,700,000.00 1,190,000.00 70.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 6 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 3


APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU HORA: 08:24:49 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP005A
DE ENERO A JUNIO

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCION GRADO


ACTUALIZADO DEVENGADO DE EJECUCION %

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 1,300,000.00 911,395.00 70.11


GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 2,000,000.00 0.00 0.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 1,300,000.00 455,000.00 35.00
GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 2,700,000.00 1,329,701.00 49.25
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 26,465,000.00 19,763,030.74 74.68
AUTORIDAD DE EL GRAN CANAL INTEROCENICO DE NICARAGUA 2,489,000.00 2,489,000.00 100.00
UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO (UAF) 35,345,000.00 15,969,659.00 45.18
FONDO DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 2.98
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 1,700,000.00 1,215,150.00 71.48
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 1,300,000.00 0.00 0.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 1,700,000.00 825,858.00 48.58
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 1,300,000.00 478,085.00 36.78
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 1,000,000.00 220,650.00 22.07
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 106,336,000.00 56,398,774.01 53.04
INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 418,321,247.00 145,025,516.71 34.67
PROGRAMA USURA CERO 97,138,000.00 48,022,666.00 49.44
ASOCIACIN INSTITUTO CULTURAL RUBN DARO DE NICARAGUA 1,000,000.00 500,000.00 50.00
GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS 1,000,000.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS A LAS ASOCIACIONES DE BOMBERO VOLUNTARIOS POR LEY NO. 5,000,000.00 2,922,448.34 58.45
837
CINEMATECA NACIONAL 3,667,000.00 3,314,224.00 90.38
ASOCIACION NACIONAL DE BEISBOL DE ALTO RENDIMIENTO (ANABAR) 4,223,000.00 4,223,000.00 100.00
ALCALDIA DE CORINTO 13,161,000.00 6,580,500.00 50.00
GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA 700,000.00 0.00 0.00

TOTAL ---------> 19,729,939,522.20 10,538,325,839.05 53.41

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 6 - A -1

SUBVENCIONES A IGLESIAS, TEMPLOS Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS


IGLESIAS y CONGREGACIONES
EJECUCIN PERIODO ENERO - JUNIO 2016
(CORDOBAS)

PRESUPUESTO
No NOMBRE DE LA INSTITUCIN DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO

1 Capilla Inmaculada Corazn de Mara. Sutiava, Len. 100,000.00 100,000.00


2 Catedral Metropolitana Inmaculada Concepcin de Mara. Managua, Managua. 350,000.00 150,000.00 200,000.00
3 Catedral San Juan Bautista. Jinotega, Jinotega. 150,000.00 100,000.00 50,000.00
4 Centro Pastoral Arquidiocesano Juan Pablo II. Dolores, Carazo. 150,000.00 100,000.00 50,000.00
5 Comisin de Catequesis y Sordos Mudos. 200,000.00 75,000.00 125,000.00
6 Congregacin San Juan Bautista. Chagitillo, Sbaco, Matagalpa. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
7 Iglesia Morava de Nicaragua 200,000.00 200,000.00
8 Iglesia San Jos. Diriamba, Carazo. 350,000.00 205,000.00 145,000.00
9 Iglesia San Pedro Apstol. Sutiava , Len. 150,000.00 50,000.00 100,000.00
10 Monasterio de Mara, Madre de Misericordia y San Jos, Madres Carmelitas Descalzas. 100,000.00 100,000.00
11 Obispado de Len 400,000.00 200,000.00 200,000.00
12 Parroquia Cristo Rey. Telpaneca, Madriz. 200,000.00 150,000.00 50,000.00
13 Parroquia de la Sagrada Familia. Barrio San Jos Oriental, Managua. 50,000.00 50,000.00
14 Parroquia de Nuestra Seora de Candelaria. Villa Rafaela Herrera, Managua. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
15 Parroquia de Nuestra Seora de la Asuncin. Masaya, Masaya. 150,000.00 50,000.00 100,000.00
16 Parroquia de Nuestra Seora de la Asuncin. Tisma, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
17 Parroquia de Nuestra Seora de los Dolores. Dolores, Carazo. 150,000.00 150,000.00
18 Parroquia de Nuestra Seora del Rosario. El Rosario, Carazo. 100,000.00 100,000.00
19 Parroquia de San Juan Bautista. Masatepe, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
20 Parroquia de Santiago. Somoto, Madriz. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
21 Parroquia Divino Nio. Comunidad de Pica-Pica, Beln Rivas. 100,000.00 100,000.00
22 Parroquia Divino Nio. El Viejo, Chinandega. 100,000.00 100,000.00
23 Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Crdenas, Rivas. 100,000.00 100,000.00
24 Parroquia de Inmaculada Concepcin de Mara. La Concepcin, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
25 Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Tecolostote, San Lorenzo, Boaco. 50,000.00 50,000.00
26 Parroquia Inmaculada Concepcin. Villanueva, Chinandega. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
27 Parroquia Jess Nazareno. Nandaime, Granada. 100,000.00 100,000.00
28 Parroquia Jess Nazareno. Posoltega, Chinandega. 200,000.00 50,000.00 150,000.00
29 Parroquia La Pursima Concepcin. Reparto Belmonte, Managua. 200,000.00 200,000.00
30 Parroquia Nuestra Seora de Candelaria. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
31 Parroquia Nuestra Seora de Candelaria. Diriomo, Granada. 50,000.00 50,000.00
32 Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Barrio El Capullo, Granada, Granada. 150,000.00 75,000.00 75,000.00
33 Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Wiwil, Nueva Segovia. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
34 Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00
35 Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Comunidad La Esperanza, Waspam, RACCN. 100,000.00 100,000.00
36 Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 50,000.00
37 Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Len, Len. 100,000.00 100,000.00
38 Parroquia Nuestra Seora de la Asuncin (Catedral de Juigalpa). Juigalpa, Chontales. 100,000.00 100,000.00
39 Parroquia Nuestra Seora de la Asuncin. Barrio Xalteva, Granada, Granada. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
40 Parroquia Nuestra Seora de la Inmaculada Concepcin. El Viejo, Chinandega. 200,000.00 200,000.00
41 Parroquia Nuestra Seora de la Medalla Milagrosa. Camoapa, Boaco. 100,000.00 100,000.00
42 Parroquia Nuestra Seora de la Merced. Barrio Larreynaga, Managua. 400,000.00 200,000.00 200,000.00
43 Parroquia Nuestra Seora de las Amricas. Las Amricas No. 3, Managua. 100,000.00 100,000.00
44 Parroquia Nuestra Seora de los Dolores (Ermita de Dolores). Len, Len. 100,000.00 100,000.00
45 Parroquia Nuestra Seora de los Remedios. Quezalguaque, Len. 400,000.00 300,000.00 100,000.00
46 Parroquia Nuestra Seora del Perpetuo Socorro. Barrio El Domingazo, Granada, Granada. 100,000.00 100,000.00
47 Parroquia Nuestra Seora del Perpetuo Socorro. Boaco, Boaco. 100,000.00 50,000.00 50,000.00

6 / 17
Cuadro No. 6 - A -1

SUBVENCIONES A IGLESIAS, TEMPLOS Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS


IGLESIAS y CONGREGACIONES
EJECUCIN PERIODO ENERO - JUNIO 2016
(CORDOBAS)

PRESUPUESTO
No NOMBRE DE LA INSTITUCIN DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO

48 Parroquia Nuestra Seora del Perpetuo Socorro. Masachapa, San Rafael del Sur. 50,000.00 50,000.00
49 Parroquia Nuestro Seor de Esquipulas. Esquipulas, Managua. 100,000.00 100,000.00
50 Parroquia Nuestro Seor de Esquipulas. Siuna, RACCN. 50,000.00 50,000.00
51 Parroquia Nuestro Seor de los Milagros. Ciudad Antigua, Nueva Segovia. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
52 Parroquia Nuestro Seor de Veracruz. Ciudad Daro, Matagalpa. 50,000.00 50,000.00
53 Parroquia Sagrada Familia. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00
54 Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chacraseca, Len, Len. 100,000.00 100,000.00
55 Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00
56 Parroquia Santa Ana. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 25,000.00 25,000.00
57 Parroquia San Antonio. Jinotepe, Carazo. 150,000.00 100,000.00 50,000.00
58 Parroquia San Blas. Chichigalpa, Chinandega. 100,000.00 100,000.00
59 Parroquia de San Felipe Apstol. Len, Len. 300,000.00 150,000.00 150,000.00
60 Parroquia San Francisco de Ass. Camoapa, Boaco. 50,000.00 50,000.00
61 Parroquia San Francisco de Ass. Estel, Estel. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
62 Parroquia San Ignacio de Loyola. Barrio Bello Amanecer, Ciudad Sandino. 200,000.00 125,000.00 75,000.00
63 Parroquia San Isidro Labrador. Barrio El Coyolar, Len. 100,000.00 100,000.00
64 Parroquia San Jernimo. Masaya, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
65 Parroquia San Jernimo. Susucayn, El Jcaro, Nueva Segovia. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
66 Parroquia San Jos. Comunidad de Malacatoya, Granada, Granada. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
67 Parroquia San Jos. Matigus, Matagalpa. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
68 Parroquia de San Jos. Sbana Grande, Managua, Managua. 50,000.00 50,000.00
69 Parroquia San Jos. Terrabona, Matagalpa. 100,000.00 100,000.00
70 Parroquia San Juan Bautista (Catedral de Madera). Sutiava, Len. 300,000.00 200,000.00 100,000.00
71 Parroquia San Juan Bautista. Cuapa, Chontales. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
72 Parroquia San Juan Bautista. La Concepcin, Masaya. 50,000.00 50,000.00
73 Parroquia San Juan Bautista. Masaya, Masaya. 100,000.00 100,000.00
74 Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Limay, Estel. 100,000.00 100,000.00
75 Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Oriente, Masaya. 150,000.00 150,000.00
76 Parroquia San Juan Pablo II. Barrio San Nicols, Boaco, Boaco. 50,000.00 50,000.00
77 Parroquia San Juan Pablo II. Comunidad Los Chinamos, Santo Domingo, Chontales. 50,000.00 50,000.00
78 Parroquia San Judas Tadeo. Barrio San Judas, Managua. 100,000.00 100,000.00
79 Parroquia San Marcos. San Marcos, Carazo. 100,000.00 100,000.00
80 Parroquia San Martn de Porres. Comunidad El Empalme, Teustepe, Boaco. 50,000.00 50,000.00
81 Parroquia San Martn de Porres. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 50,000.00
82 Parroquia San Nicols de Tolentino. Barrio El Laboro, Len, Len. 100,000.00 100,000.00
83 Parroquia San Nicols de Tolentino. La Paz Centro, Len. 100,000.00 100,000.00
84 Parroquia San Nicols. San Nicols, Estel. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
85 Parroquia San Pablo Apstol. Colonia 14 de septiembre, Managua. 100,000.00 100,000.00
86 Parroquia San Pablo Apstol. Comunidad Pueblo Nuevo, Beln, Rivas. 50,000.00 50,000.00
87 Parroquia San Pedro Apstol. Rivas, Rivas. 50,000.00 50,000.00
88 Parroquia San Rafael Arcngel. Rivas, Rivas. 50,000.00 50,000.00
89 Parroquia San Rafael Arcngel. San Rafael del Norte, Jinotega. 50,000.00 50,000.00
90 Parroquia San Sebastin. Diriamba, Carazo. 100,000.00 100,000.00
91 Parroquia Santa Ana. Nandaime, Granada. 100,000.00 100,000.00
92 Parroquia Santa Ana. Nindir, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
93 Parroquia Santa Cruz. Santo Domingo, Chontales. 50,000.00 50,000.00
94 Parroquia Santa Luca, Santa Luca, Boaco. 100,000.00 100,000.00
95 Parroquia Santa Mara de Guadalupe. Matagalpa, Matagalpa. 50,000.00 50,000.00
96 Parroquia Santa Teresa. Santa Teresa, Carazo. 100,000.00 100,000.00
97 Parroquia Santa Teresita del Nio Jess. Villa El Carmen, Managua. 100,000.00 100,000.00
98 Parroquia de Santiago Apstol. Jinotepe, Carazo. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
99 Parroquia Santiago Apstol. La Concepcin, Masaya. 50,000.00 50,000.00

7 / 17
Cuadro No. 6 - A -1

SUBVENCIONES A IGLESIAS, TEMPLOS Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS


IGLESIAS y CONGREGACIONES
EJECUCIN PERIODO ENERO - JUNIO 2016
(CORDOBAS)

PRESUPUESTO
No NOMBRE DE LA INSTITUCIN DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO

100 Parroquia Santiago Apstol. Nagarote, Len. 300,000.00 200,000.00 100,000.00


101 Parroquia Santsima Trinidad. Pueblo Nuevo, Estel. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
102 Parroquia Seor de los Milagros de Esquipulas. Malpaisillo-Larreynaga, Len. 100,000.00 100,000.00
103 Santuario Diocesano de Nuestra Seora de la Merced. Len, Len. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
104 Santuario Arquidiocesano Nuestra Seora de Lourdes. 300,000.00 200,000.00 100,000.00
105 Santuario Nacional Nuestro Seor de los Milagros. El Sauce, Len. 100,000.00 100,000.00
106 Seminario Mayor La Pursima (Seminario Arquidiocesano La Pursima) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
107 Seminario Menor San Vicente de Paul. Boaco, Boaco. 75,000.00 50,000.00 25,000.00

TOTAL 12,875,000.00 8,405,000.00 4,470,000.00

8 / 17
Cuadro No. 6 - A -2

SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS


ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
EJECUCIN PERIODO ENERO - JUNIO 2016
(CORDOBAS)

PRESUPUESTO
No. NOMBRE DE LA INSTITUCIN DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO
1 Asociacin Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) 200,000.00 100,000.00 100,000.00
2 Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) 500,000.00 125,000.00 375,000.00
3 Archivo Histrico Diocesano 300,000.00 150,000.00 150,000.00
4 Asignacin especial para la promocin del arte y la cultura 2,840,000.00 2,840,000.00
5 Asociacin Amigos de Cuba (AAC) 200,000.00 125,000.00 75,000.00
6 Asociacin ngelus Contra la Diabetes Masaya (AACDM) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
7 Asociacin Bloque de Apoyo a la Unidad Nicaragense (BAUNIC) 200,000.00 200,000.00
8 Asociacin Centro de Adoracin Cristiano Getseman 50,000.00 50,000.00
9 Asociacin Centro de Audicin e Integracin Escolar Escuchando el Futuro (CAIE) 200,000.00 75,000.00 125,000.00
10 Asociacin Club de Jvenes Ambientalistas (CJA) 600,000.00 600,000.00
11 Asociacin Clubes de Baloncesto (ACB) 200,000.00 200,000.00
12 Asociacin Comedor Tercera Edad La Pursima (Comedor La Pursima) 250,000.00 125,000.00 125,000.00
13 Asociacin Comisin Nicaragense de Ayuda al Nio con Cncer y Leucemia (CONANCA) 500,000.00 150,000.00 350,000.00
14 Asociacin Concilio Internacional Pentecosts en Nicaragua (CIPEN) 100,000.00 100,000.00
15 Asociacin Concilio Nacional de Iglesias Evanglicas de Nicaragua Council National of Evangelical Churches of Nicaragua 150,000.00 100,000.00 50,000.00
(CNIEN)
16 Asociacin Cristiana Iglesia de Dios de Nicaragua Bethel (ACIBETHEL) 100,000.00 100,000.00
17 Asociacin Cristiana Misin Nor-Occidental Adventista del 7mo. Da de Nicaragua (AMINOROC) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
18 Asociacin de Ancianos Desprotegidos Divino Nio de Jess 100,000.00 100,000.00
19 Asociacin de Atencin y Ayuda a Enfermos de Epilepsia (AURA) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
20 Asociacin de Capellanes, Cristianos, Evanglicos, Captulo en Nicaragua (Capellana en Nicaragua) 150,000.00 100,000.00 50,000.00
21 Asociacin de Comunicacin y Movilizacin Social Los Cumiches (Asociacin Los Cumiches) 100,000.00 100,000.00
22 Asociacin de Desarrollo Comunitario del Departamento de Carazo (ADECA) 250,000.00 150,000.00 100,000.00
23 Asociacin de Desarrollo Humano (ASODEH) 25,000.00 25,000.00
24 Asociacin de Discapacitados Indgenas del Caribe (ADIC) 100,000.00 100,000.00
25 Asociacin de Discapacitados Nicaragenses por nuestra Integracin (ADNNI) 100,000.00 100,000.00
26 Asociacin de Educacin Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA) 300,000.00 100,000.00 200,000.00
27 Asociacin de Fondo Histrico Documental de la Msica Nicaragense (FONMUNIC) 150,000.00 50,000.00 100,000.00
28 Asociacin de Hermanas Trapenses, Monasterio Santa Mara de la Paz 50,000.00 50,000.00
29 Asociacin de Iglesias de Cristo de Nicaragua 50,000.00 50,000.00
30 Asociacin de Iglesias Estableciendo el Reino de Jesucristo (ETRJ) 50,000.00 50,000.00
31 Asociacin de Municipios de las Regiones Autnomas de la Costa Atlntica de Nicaragua (AMURACAN) 400,000.00 400,000.00
32 Asociacin de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) 500,000.00 125,000.00 375,000.00
33 Asociacin de Pacientes y Familiares de Salud Mental de Granada (ASMEG) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
34 Asociacin de Padres de Familia con hijos discapacitados Los Pipitos 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
35 Asociacin de Padres de Nios y Jvenes Diabticos de Nicaragua 250,000.00 75,000.00 175,000.00
36 Asociacin de Sordociegos de Nicaragua (ASCN) 150,000.00 50,000.00 100,000.00
37 Asociacin Desarrollo en Comunidad (ADC) 150,000.00 150,000.00
38 Asociacin Evangelstica Ministerio Jess la Roca (Ministerio Jess la Roca) 50,000.00 50,000.00
39 Asociacin Hermanas Misioneras de la Caridad y la Providencia 100,000.00 100,000.00
40 Asociacin Hermanas Misioneras Parroquiales del Espritu Santo. 150,000.00 100,000.00 50,000.00
41 Asociacin Iglesia de Dios Amor y Paz (IDAP) 50,000.00 50,000.00
42 Asociacin Iglesia de Dios Pentecostal M.I de Nicaragua 100,000.00 100,000.00
43 Asociacin Iglesia El Shaddai (EL SHADDAI) 50,000.00 50,000.00
44 Asociacin Iglesia Victoria y Salvacin 100,000.00 100,000.00
45 Asociacin Instituto Nicaragense de Mujeres No Videntes (INMUN) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
46 Asociacin Instituto Nicaragense para la Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos (INIPDH) 200,000.00 100,000.00 100,000.00
47 Asociacin Ministerio Internacional Tabernculo de Adoracin Familiar (TAF) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
48 Asociacin Ministerio Yo le creo a Dios (MYCD) 50,000.00 50,000.00
49 Asociacin Misin Evanglica FE y Libertad (MEFEL) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
50 Asociacin Nacional de Sordos de Nicaragua (ANSNIC) 300,000.00 100,000.00 200,000.00
51 Asociacin Nicaragense Alemana de Cultura Berlot Brecht (ANAC) 200,000.00 50,000.00 150,000.00
52 Asociacin Nicaragense de Alcaldes Democrticos (ANAD) 500,000.00 250,000.00 250,000.00
53 Asociacin Nicaragense de Bibliotecarios y Profesionales Afines (ANIBIPA) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
54 Asociacin Nicaragense de Cinematografa (ANCI) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
55 Asociacin Nicaragense de No Videntes 50,000.00 50,000.00
56 Asociacin Nicaragense para la Defensa de los Derechos de los Animales y del Medio Ambiente Corazn Verde 50,000.00 50,000.00
(ANDAMA-CORAZON VERDE)

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Cuadro No. 6 - A -2

SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS


ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
EJECUCIN PERIODO ENERO - JUNIO 2016
(CORDOBAS)

PRESUPUESTO
No. NOMBRE DE LA INSTITUCIN DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO
57 Asociacin Nicaragense Pro Lupus Eritematoso (ASONILE) 300,000.00 200,000.00 100,000.00
58 Asociacin Operacin Sonrisa Nicaragua (OSN) 500,000.00 250,000.00 250,000.00
59 Asociacin Organizacin de Ciegos de Matagalpa Luis Brayle (OCM) 50,000.00 25,000.00 25,000.00
60 Asociacin para el Desarrollo Humanstico y Social Casa Abierta (CASAABIERTA) 100,000.00 100,000.00
61 Asociacin por la Naturaleza, la Humanidad con Armona, Trabajo y Libertad (ANAHUATL) 50,000.00 25,000.00 25,000.00
62 Asociacin Psicoballet Nicaragua (Psicoballet Nicaragua) 50,000.00 50,000.00
63 Asociacin Quincho Barrilete 200,000.00 200,000.00
64 Asociacin Red de Mujeres Familiares de Migrantes, Nicaragua (A-RMFM-NIC) 150,000.00 100,000.00 50,000.00
65 Asociacin Religiosa Alianza Evanglica Nicaragense (AENIC) 100,000.00 100,000.00
66 Asociacin Religiosa Iglesia Congregacional Pentecosts de Nicaragua (ICPEN) 100,000.00 100,000.00
67 Asociacin Taurina de Chontales (Toros de Chontales) 300,000.00 300,000.00
68 Asociacin Unin Evanglica Cristiana de Nicaragua 50,000.00 25,000.00 25,000.00
69 Asociacin Unin Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 300,000.00 300,000.00
70 Asociacin Universidad Juan Pablo II 100,000.00 100,000.00
71 Asociacin Vnculos Solidarios (Vnculos Solidarios) 300,000.00 150,000.00 150,000.00
72 Caritas de Nicaragua 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00
73 Casa de Cultura Antenor Sandino Hernndez. Len, Len. 250,000.00 125,000.00 125,000.00
74 Casa de Cultura Calmecalt. Pueblo Nuevo, Estel. 100,000.00 100,000.00
75 Casa de Cultura Ricardo Morales Avils. Diriamba, Carazo. 380,000.00 380,000.00
76 Centro de Formacin Educativo Cultural para Personas Ciegas (CEFC) 100,000.00 100,000.00
77 Centro Nicaragense de Escritores (CNE) 150,000.00 150,000.00
78 Colegio Tridentino San Ramn Nonnato. Len. 300,000.00 150,000.00 150,000.00
79 Convencin de Iglesias Menonitas de Nicaragua 150,000.00 150,000.00
80 Cooperativa de Servicios Mltiples CONFETSALUD MANAGUA, R.L (CONFETSALUD-MANAGUA, R.L) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
81 Coordinadora Evanglica Iglesia y Sociedad (CEPRES) 200,000.00 100,000.00 100,000.00
82 Escuela Casita Azul, Nuestra Seora del Pilar. Barrio Altagracia, Managua. 100,000.00 50,000.00 50,000.00
83 Federacin de Cuerpo de Bomberos de Nicaragua. 1,000,000.00 999,999.99 0.01
84 Federacin de Iglesias Evanglicas Nicaragenses (FIENIC) 200,000.00 100,000.00 100,000.00
85 Federacin de Mujeres con Capacidades Diferentes (FEMUCADI) 300,000.00 150,000.00 150,000.00
86 Federacin Nicaragense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FECONORI) 400,000.00 100,000.00 300,000.00
87 Federacin Nicaragense de Karate-Do (FENIKA-DO) 300,000.00 300,000.00
88 Fundacin Adiac Hualpa (FUNAHUALP) 50,000.00 25,000.00 25,000.00
89 Fundacin Catlica Gotas de Fe (FCGDF) 100,000.00 100,000.00
90 Fundacin Centro de Atencin Integral a Nios y Nias con Autismo (CAINNA) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
91 Fundacin Chinandega 2001 100,000.00 50,000.00 50,000.00
92 Fundacin Cristiana Jess es mi Fortaleza 100,000.00 50,000.00 50,000.00
93 Fundacin de Lupus Eritematoso Sistmico de Nicaragua (FLESNIC) 200,000.00 100,000.00 100,000.00
94 Fundacin de Monjas Dominicas Contemplativas de Nicaragua (MODOCONIC) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
95 Fundacin de Padres con hijos de Espina Bfida (FUNDAPHEB) 250,000.00 75,000.00 175,000.00
96 Fundacin el Camino (FUCAM) 300,000.00 300,000.00
97 Fundacin Hermanas Consagradas del Santsimo Salvador (CSSS) 50,000.00 50,000.00
98 Fundacin Hermanas Franciscanas de la Encarnacin 100,000.00 50,000.00 50,000.00
99 Fundacin Iglesia Bautista Lirio de los Valles 50,000.00 50,000.00
100 Fundacin Juan Pablo II Evangelium Vitae para el Mundo 100,000.00 100,000.00
101 Fundacin Lpez Carazo 100,000.00 100,000.00
102 Fundacin Mujer Rural (MUJER RURAL) 200,000.00 100,000.00 100,000.00
103 Fundacin Myrna Ugarte (FUNMY) 50,000.00 50,000.00
104 Fundacin Nios Abandonados de Nicaragua 200,000.00 50,000.00 150,000.00
105 Fundacin Nueva Tierra (FUNTIERRA) 100,000.00 100,000.00
106 Fundacin Oftalmolgica Nicaragense para la Prevencin de la Ceguera (FONIPRECE) 150,000.00 50,000.00 100,000.00
107 Fundacin para el Saln de la Fama del Deporte Nicaragense (Saln de la Fama) 200,000.00 100,000.00 100,000.00
108 Fundacin Pedaggica Cristal (Fundacin Cristal) 50,000.00 50,000.00
109 Fundacin pro ayuda a nios y nias con capacidades diferentes (SIELO) 100,000.00 100,000.00
110 Fundacin Provincia Eudista Minuto de Dios (PEMD) 400,000.00 200,000.00 200,000.00
111 Fundacin Psicodanza 50,000.00 25,000.00 25,000.00
112 Fundacin Si a la Niez y a la Juventud (SIANIJ) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
113 Fundacin Visin Nuevo Sol, Dios con Nosotros (FUNVISOLD) 50,000.00 25,000.00 25,000.00
114 Hogar Ancianos Seor de la Divina Misericordia. Boaco, Boaco. 150,000.00 100,000.00 50,000.00

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Cuadro No. 6 - A -2

SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS


ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
EJECUCIN PERIODO ENERO - JUNIO 2016
(CORDOBAS)

PRESUPUESTO
No. NOMBRE DE LA INSTITUCIN DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO
115 Hogar de Hurfanos Zacaras Guerra. 300,000.00 150,000.00 150,000.00
116 Instituto de las Hijas de Mara Auxiliadora en Nicaragua 50,000.00 50,000.00
117 Instituto Nicaragense de Cultura Hispnica 300,000.00 100,000.00 200,000.00
118 Misin Pentecosts de Iglesias Cristianas de Nicaragua 150,000.00 150,000.00
119 Museo Arqueolgico Gregorio Aguilar Barea. Juigalpa, Chontales. 400,000.00 200,000.00 200,000.00
120 Mustard Seed Communities Limited 200,000.00 70,000.00 130,000.00
121 Organizacin de Revolucionarios Deshabilitados Revolucionarios "Ernesto Che Guevara" (ORD) 100,000.00 50,000.00 50,000.00
122 Organizacin Nacional de No Videntes Maricela Toledo Ascencio 100,000.00 50,000.00 50,000.00
123 Sociedad San Vicente de Paul 100,000.00 50,000.00 50,000.00
124 Universidad de Managua (U de M) 450,000.00 450,000.00

TOTAL 28,645,000.00 16,139,999.99 12,505,000.01

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Cuadro No. 7

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 2


APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO HORA: 08:27:51 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP152A
DE ENERO A JUNIO
PRESUPUESTO DEVENGADO GRADO
Funcion ACTUALIZADO EJECUCION

10 ADMINISTRACIN GUBERNAMENTAL 6,441,385,565.47 2,712,982,941.64 42.12


001000 Asamblea Nacional 606,514,732.00 280,298,093.23 46.21
004000 Contralora General de la Repblica 231,412,594.00 104,283,196.83 45.06
017000 Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez 52,861,176.56 27,282,983.30 51.61
016000 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 74,214,546.42 36,164,391.04 48.73
020000 Procuradura General de la Repblica 145,119,000.00 55,081,829.90 37.96
007000 Ministerio de Relaciones Exteriores 913,787,696.00 377,634,111.98 41.33
026000 Ministerio de la Mujer 16,080,740.60 8,683,739.91 54.00
018000 Asignaciones y Subvenciones 1,866,742,146.00 839,969,237.88 45.00
012000 Ministerio Agropecuario 50,129,896.00 20,954,227.33 41.80
005000 Presidencia de la Repblica 356,917,325.00 160,544,046.08 44.98
003000 Consejo Supremo Electoral 1,344,750,000.00 517,150,160.19 38.46
009000 Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico 765,818,979.00 277,726,014.10 36.27
027000 Ministerio de la Juventud 17,036,733.89 7,210,909.87 42.33

20 SERVICIOS DE DEFENSA, ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 9,092,694,663.20 3,900,553,669.81 42.90


018000 Asignaciones y Subvenciones 277,685,000.00 142,001,689.92 51.14
008000 Ministerio de Defensa 2,076,628,000.00 986,875,142.55 47.52
006000 Ministerio de Gobernacin 1,150,170,588.00 497,057,015.53 43.22
002000 Corte Suprema de Justicia 2,877,874,964.00 1,191,325,262.48 41.40
028000 Polica Nacional 2,710,336,111.20 1,083,294,559.33 39.97

30 EDUCACIN 17,177,245,357.32 7,620,600,944.04 44.36


018000 Asignaciones y Subvenciones 4,828,468,446.00 2,403,951,148.67 49.79
027000 Ministerio de la Juventud 40,647,394.79 17,036,193.66 41.91
011000 Ministerio de Educacin 12,271,594,333.33 5,185,016,591.75 42.25
028000 Polica Nacional 36,535,183.20 14,597,009.96 39.95

40 SALUD 13,061,882,363.29 6,320,668,778.96 48.39


028000 Polica Nacional 91,304,441.19 42,767,844.90 46.84
018000 Asignaciones y Subvenciones 2,470,000.00 1,320,000.00 53.44
014000 Ministerio de Salud 12,968,107,922.10 6,276,580,934.06 48.40

50 SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL 1,976,320,304.44 1,064,673,324.03 53.87


025000 Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 346,337,890.28 281,483,690.19 81.27
015000 Ministerio del Trabajo 97,552,394.00 45,034,776.05 46.16
017000 Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez 564,429,435.44 235,650,701.40 41.75
026000 Ministerio de la Mujer 11,349,941.40 3,837,890.93 33.81
027000 Ministerio de la Juventud 39,793,148.32 16,990,341.53 42.70
018000 Asignaciones y Subvenciones 916,857,495.00 481,675,923.93 52.54

60 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 7,842,280,009.78 4,579,892,589.45 58.40


016000 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 244,865,962.58 84,587,813.34 34.54
018000 Asignaciones y Subvenciones 7,597,414,047.20 4,495,304,776.11 59.17

70 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS 702,809,488.00 401,517,052.49 57.13


018000 Asignaciones y Subvenciones 702,809,488.00 401,517,052.49 57.13

80 SERVICIOS ECONMICOS 11,562,947,150.72 6,324,019,588.63 54.69


025000 Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 984,326,402.72 388,299,704.72 39.45
018000 Asignaciones y Subvenciones 3,537,492,900.00 1,772,586,010.05 50.11
024000 Ministerio de Energa y Minas 628,248,000.00 75,938,028.39 12.09
010000 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 190,326,000.00 82,583,168.69 43.39
012000 Ministerio Agropecuario 667,284,848.00 219,146,554.18 32.84
013000 Ministerio de Transporte e Infraestructura 5,555,269,000.00 3,785,466,122.60 68.14

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6
Cuadro No. 7

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 2


APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO HORA: 08:27:51 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP152A
DE ENERO A JUNIO
PRESUPUESTO DEVENGADO GRADO
Funcion ACTUALIZADO EJECUCION

90 DEUDA PBLICA, INTERESES Y GASTOS 4,097,088,100.00 1,759,968,154.54 42.96


019000 Servicio de la Deuda Pblica 4,097,088,100.00 1,759,968,154.54 42.96

TOTAL GASTOS 71,954,653,002.22 34,684,877,043.59 48.20

AMORTIZACION

DEUDA INTERNA 6,066,495,834.00 3,104,290,277.14 51.17


DEUDA EXTERNA 2,325,900,000.00 985,003,087.54 42.35

TOTAL AMORTIZACION 8,392,395,834.00 4,089,293,364.68 48.73


TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 80,347,048,836.22 38,774,170,408.27 48.26

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6
Ejecucin de Gastos
Enero - Junio 2016
Estructura Funcional
Serv. Social y Asist.
Def. Orden Pb. y Social Educacin
Seg. 3.1% 22.0%
11.3%
Serv. Recreat.
Admn. 1.1%
Gubernamental
7.8%

D.Pb. Int. y
Comisiones
5.1% Salud
18.2%
Servicios
Econmicos
18.2% Vivienda
13.2%

Millones C$
Gasto Funcional Total 34,684.9

Administracin Gubernamental 2,713.0


Defensa, Orden Pblico y Seguridad 3,900.5
Educacin 7,620.6
Salud 6,320.7
Servicio Social y Asistencia Social 1,064.7
Vivienda y Servicios Comunitarios 4,579.9
Serv. Recreativos, Culturales y Religiosos 401.5
Servicios Econmicos 6,324.0
Deuda Pblica, Intereses y Gastos 1,760.0
Ejecucin Gasto Total Ejecucin
Enero - Junio 2016 Enero - Junio 2016
Estructura Funcional Servicios Sociales
Asist. Social
D.Pb. 5.3%
(Intereses y
Comisiones) Viv. y S.
5.1% Com.
Serv. Educacin 22.9%
Econmicos 38.2%
18.2%

Admn.
Gubernam.
7.8%

Serv. R.C. y
Def. Orden Relig.
Pb. y Seg. 2.0%
11.3% Serv. Sociales
Salud
57.6%
31.6%

Ejecucin de Gastos Total Sector Social


C$34,684.9 millones C$19,987.4 millones ( 5 7 . 6 % )
Cuadro No. 8
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 2
APLICACION : ANEXO CIERR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) HORA: 08:29:11 AM
USUARIO : DGP027 DEL 01-JAN-16 AL 30-JUN-16 REPORTE: PRPSIEP007

GASTOS CORRIENTES
BIENES Y OTROS SERVICIO DE LA SUB TOTAL
CONCEPTO REMUNERACIONES SERVICIOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS DEUDA
(A)
ASAMBLEA NACIONAL 211,383,034.36 40,286,484.27 23,889,372.13 0.00 0.00 275,558,890.76

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 905,176,777.88 231,314,050.08 5,573,434.91 0.00 0.00 1,142,064,262.87

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 122,123,263.12 381,950,503.71 0.00 0.00 0.00 504,073,766.83

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA 79,522,061.69 21,738,366.49 894,236.22 0.00 0.00 102,154,664.40

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA 96,441,332.27 55,065,617.19 7,403,200.52 0.00 0.00 158,910,149.98

MINISTERIO DE GOBERNACIN 200,814,750.57 132,220,723.84 1,564,219.95 0.00 0.00 334,599,694.36

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 205,832,990.10 149,007,695.12 22,741,216.76 0.00 0.00 377,581,901.98

MINISTERIO DE DEFENSA 625,430,621.27 310,693,162.14 2,413,608.00 0.00 0.00 938,537,391.41

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 118,370,838.52 106,056,983.13 3,110,623.55 0.00 0.00 227,538,445.20

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 61,107,452.62 19,195,877.77 2,279,838.30 0.00 0.00 82,583,168.69

MINISTERIO DE EDUCACIN 3,592,503,918.02 1,279,058,061.27 196,727,401.91 0.00 0.00 5,068,289,381.20

MINISTERIO AGROPECUARIO 50,898,180.55 19,161,350.03 108,654,941.21 0.00 0.00 178,714,471.79

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 123,672,631.23 84,958,683.68 1,989,184.97 0.00 0.00 210,620,499.88

MINISTERIO DE SALUD 2,758,861,832.46 2,649,434,259.82 368,226,422.81 0.00 0.00 5,776,522,515.09

MINISTERIO DEL TRABAJO 34,949,865.39 9,162,095.46 353,026.99 0.00 0.00 44,464,987.84

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 45,123,198.42 49,415,382.50 1,068,101.52 0.00 0.00 95,606,682.44

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 70,981,628.92 107,914,622.73 81,307,179.20 0.00 0.00 260,203,430.85

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 39,980,239.15 22,798,707.34 786,225.87 0.00 0.00 63,565,172.36

MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 125,979,529.05 72,285,554.66 23,548,314.72 0.00 0.00 221,813,398.43
ASOCIATIVA
MINISTERIO DE LA MUJER 7,852,312.52 3,211,929.39 1,334,984.85 0.00 0.00 12,399,226.76

MINISTERIO DE LA JUVENTUD 5,367,098.80 6,028,130.99 29,289,418.69 0.00 0.00 40,684,648.48

POLICA NACIONAL 814,017,412.73 233,416,422.46 4,784,257.11 0.00 0.00 1,052,218,092.30

PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA 43,494,128.52 11,557,494.57 30,206.81 0.00 0.00 55,081,829.90

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 0.00 6,288,600.91 5,742,363,386.34 0.00 0.00 5,748,651,987.25

SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA 0.00 223,349,144.10 0.00 0.00 1,536,619,010.44 1,759,968,154.54

TOTAL GASTOS 10,339,885,098.16 6,225,569,903.65 6,630,332,803.34 0.00 1,536,619,010.44 24,732,406,815.59

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA


(Cordobas)
GASTOS CAPITAL
INVERSION REAL INVERSION SERVICIO DE LA SUB TOTAL TOTAL
CONCEPTO DIRECTA TRANSFERENCIAS FINANCIERA DEUDA (B) (A + B)
ASAMBLEA NACIONAL 4,739,202.47 0.00 0.00 - 4,739,202.47 280,298,093.23

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 49,260,999.61 0.00 0.00 - 49,260,999.61 1,191,325,262.48

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 13,076,393.36 0.00 0.00 - 13,076,393.36 517,150,160.19

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA 2,128,532.43 0.00 0.00 - 2,128,532.43 104,283,196.83

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA 1,633,896.10 0.00 0.00 - 1,633,896.10 160,544,046.08

MINISTERIO DE GOBERNACIN 162,457,321.17 0.00 0.00 - 162,457,321.17 497,057,015.53

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 52,210.00 0.00 0.00 - 52,210.00 377,634,111.98

MINISTERIO DE DEFENSA 48,337,751.14 0.00 0.00 - 48,337,751.14 986,875,142.55

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 49,145,623.46 1,041,945.44 0.00 - 50,187,568.90 277,726,014.10

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 82,583,168.69

MINISTERIO DE EDUCACIN 116,727,210.55 0.00 0.00 - 116,727,210.55 5,185,016,591.75

MINISTERIO AGROPECUARIO 5,080,860.93 56,305,448.79 0.00 - 61,386,309.72 240,100,781.51

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 3,574,845,622.72 0.00 0.00 - 3,574,845,622.72 3,785,466,122.60

MINISTERIO DE SALUD 500,058,418.97 0.00 0.00 - 500,058,418.97 6,276,580,934.06

MINISTERIO DEL TRABAJO 569,788.21 0.00 0.00 - 569,788.21 45,034,776.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURA 20,144,079.49 5,001,442.45 0.00 - 25,145,521.94 120,752,204.38

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 2,730,253.85 0.00 0.00 - 2,730,253.85 262,933,684.70

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 12,372,856.03 0.00 0.00 - 12,372,856.03 75,938,028.39

MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COO 5,367,556.02 442,602,440.46 0.00 - 447,969,996.48 669,783,394.91

MINISTERIO DE LA MUJER 122,404.08 0.00 0.00 - 122,404.08 12,521,630.84

MINISTERIO DE LA JUVENTUD 552,796.58 0.00 0.00 - 552,796.58 41,237,445.06

POLICA NACIONAL 88,441,321.89 0.00 0.00 - 88,441,321.89 1,140,659,414.19

PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 55,081,829.90

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,490,562.00 4,788,183,289.80 0.00 - 4,789,673,851.80 10,538,325,839.05

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012016 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=30062016 / Detalle por Progra PRODUCCION 2016
Cuadro No. 8
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 2
APLICACION : ANEXO CIERR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) HORA: 08:29:11 AM
USUARIO : DGP027 DEL 01-JAN-16 AL 30-JUN-16 REPORTE: PRPSIEP007

GASTOS CAPITAL
INVERSION REAL INVERSION SERVICIO DE LA SUB TOTAL TOTAL
CONCEPTO DIRECTA TRANSFERENCIAS FINANCIERA DEUDA (B) (A + B)
SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,759,968,154.54

TOTAL GASTOS 4,659,335,661.06 5,293,134,566.94 0.00 - 9,952,470,228.00 34,684,877,043.59

AMORTIZACION 4,089,293,364.68 4,089,293,364.68 4,089,293,364.68

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 4,659,335,661.06 5,293,134,566.94 0.00 4,089,293,364.68 14,041,763,592.68 38,774,170,408.27

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012016 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=30062016 / Detalle por Progra PRODUCCION 2016
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 5
APLICACION : ANEXO CIERR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) HORA: 08:31:02 AM
USUARIO : DGP027 DEL 01-JAN-16 AL 30-JUN-16 REPORTE: PRPSIEP007

GASTOS CORRIENTES
BIENES Y OTROS SERVICIO DE LA SUB TOTAL
CONCEPTO REMUNERACIONES SERVICIOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS DEUDA
(A)
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 0.00 6,288,600.91 5,742,363,386.34 0.00 0.00 5,748,651,987.25

SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONMICAMENTE 0.00 0.00 103,281,501.10 0.00 0.00 103,281,501.10
VULNERALBLES
UNIVERSIDADES (ENERGA ELCTRICA, AGUA Y TELEFONA NACIONAL) 0.00 0.00 154,684,891.89 0.00 0.00 154,684,891.89

Unidad de Anlisis Financiero (UAF) 0.00 0.00 15,969,659.00 0.00 0.00 15,969,659.00

INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.00 0.00 105,898,946.11 0.00 0.00 105,898,946.11

UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O 0.00 0.00 2,859,165.12 0.00 0.00 2,859,165.12
ABANDONADOS
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0.00 195,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.00 0.00 205,515.00 0.00 0.00 205,515.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00 510,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.00 0.00 495,436.00 0.00 0.00 495,436.00

PENSIN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES 0.00 0.00 7,768,268.49 0.00 0.00 7,768,268.49

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA Y TELEFONIA PARA JUBILADOS 0.00 0.00 93,873,460.63 0.00 0.00 93,873,460.63

ASOCIACION CIVIL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NICARAGUA 0.00 0.00 1,420,000.00 0.00 0.00 1,420,000.00

Fondo de Inversin Social de Emergencia 0.00 0.00 79,445,107.22 0.00 0.00 79,445,107.22

INSTITUTO NICARAGENSE DE DEPORTES 0.00 0.00 10,767,752.07 0.00 0.00 10,767,752.07

PRONICARAGUA 0.00 0.00 8,345,076.90 0.00 0.00 8,345,076.90

COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL 0.00 0.00 4,088,085.00 0.00 0.00 4,088,085.00

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 36,598,453.39 0.00 0.00 36,598,453.39

ALCALDIA DE CORINTO 0.00 0.00 6,580,500.00 0.00 0.00 6,580,500.00

GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.00 0.00 220,650.00 0.00 0.00 220,650.00

GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.00 0.00 574,314.00 0.00 0.00 574,314.00

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0.00 0.00 49,588,248.00 0.00 0.00 49,588,248.00

SECRETARA DE INTEGRACIN ECONMICA CENTROAMERICANA 0.00 0.00 14,070,650.00 0.00 0.00 14,070,650.00

FUNDACIN LA VERDE SONRISA 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

ASOCIACIN DE SCOUTS DE NICARAGUA 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEN 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 0.00 0.00 529,800.00 0.00 0.00 529,800.00

ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 0.00 0.00 881,500.00 0.00 0.00 881,500.00

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIN Y ACREDITACIN DEL SISTEMA EDUCATIVO 0.00 0.00 4,399,753.46 0.00 0.00 4,399,753.46

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.00 0.00 24,472,416.00 0.00 0.00 24,472,416.00

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 0.00 0.00 17,057,977.25 0.00 0.00 17,057,977.25

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIN Y 0.00 0.00 36,261,204.14 0.00 0.00 36,261,204.14
EXPLOTACIN MINERA
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.00 0.00 236,485.00 0.00 0.00 236,485.00

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 0.00 0.00 20,258,671.84 0.00 0.00 20,258,671.84

COMISIN NACIONAL DE MICROFINANZAS (CONAMI) 0.00 0.00 2,568,033.35 0.00 0.00 2,568,033.35

ASOCIACIN INSTITUTO CULTURAL RUBN DARO DE NICARAGUA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAUDACION 0.00 0.00 2,968,717.22 0.00 0.00 2,968,717.22
DE PESCA Y ACUICULTURA
CRUZ ROJA NICARAGUENSE 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.00 0.00 50,536,777.01 0.00 0.00 50,536,777.01

INSTITUTO TECNOLGICO NACIONAL 0.00 0.00 24,564,090.93 0.00 0.00 24,564,090.93

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIN DE DESARROLLO 0.00 0.00 34,827,182.64 0.00 0.00 34,827,182.64

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 0.00 0.00 49,079,805.63 0.00 0.00 49,079,805.63

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.00 0.00 535,150.00 0.00 0.00 535,150.00

GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 0.00 0.00 29,234,262.50 0.00 0.00 29,234,262.50

COMISIONES BANCARIAS 0.00 6,288,600.91 0.00 0.00 0.00 6,288,600.91

AUTORIDAD DE EL GRAN CANAL INTEROCENICO DE NICARAGUA 0.00 0.00 2,489,000.00 0.00 0.00 2,489,000.00

UNICA (Programa para Formacin Maestros Empricos) 0.00 0.00 10,599,996.00 0.00 0.00 10,599,996.00

TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDAS Y COMUNID. INDGENAS POR RECAUD. DE 0.00 0.00 2,820,254.04 0.00 0.00 2,820,254.04
APROVECHAM. Y SERVICIO FORESTAL
ASOCIACION NACIONAL DE BEISBOL DE ALTO RENDIMIENTO (ANABAR) 0.00 0.00 4,223,000.00 0.00 0.00 4,223,000.00

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 0.00 0.00 2,171,325.46 0.00 0.00 2,171,325.46

FILTRADO POR : Entidad=18000


PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012016 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=30062016 / Detalle por Progra PRODUCCION 2016
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 5
APLICACION : ANEXO CIERR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) HORA: 08:31:02 AM
USUARIO : DGP027 DEL 01-JAN-16 AL 30-JUN-16 REPORTE: PRPSIEP007

GASTOS CORRIENTES
BIENES Y OTROS SERVICIO DE LA SUB TOTAL
CONCEPTO REMUNERACIONES SERVICIOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS DEUDA
(A)

Fondo de Desarrollo Pesquero 0.00 0.00 2,473,212.27 0.00 0.00 2,473,212.27

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 0.00 0.00 3,844,648.87 0.00 0.00 3,844,648.87

TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 9,668,440.63 0.00 0.00 9,668,440.63

TEATRO NACIONAL RUBN DARO 0.00 0.00 11,295,086.10 0.00 0.00 11,295,086.10

DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.00 0.00 206,094,768.00 0.00 0.00 206,094,768.00

RADIO NICARAGUA 0.00 0.00 7,754,734.16 0.00 0.00 7,754,734.16

CINEMATECA NACIONAL 0.00 0.00 3,314,224.00 0.00 0.00 3,314,224.00

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.00 0.00 43,200,368.00 0.00 0.00 43,200,368.00

INSTITUTO NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 0.00 0.00 12,091,315.84 0.00 0.00 12,091,315.84

Instituto Nacional de Promocin de la Competencia (PROCOMPETENCIA) 0.00 0.00 6,339,984.79 0.00 0.00 6,339,984.79

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.00 0.00 2,123,660.00 0.00 0.00 2,123,660.00

GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.00 0.00 792,700.00 0.00 0.00 792,700.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00

ASOCIACIN NICARAGUA JOVEN 0.00 0.00 2,120,000.00 0.00 0.00 2,120,000.00

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.00 0.00 34,853,312.97 0.00 0.00 34,853,312.97

FORO NICARAGUENSE DE CULTURA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y 0.00 0.00 17,169,999.99 0.00 0.00 17,169,999.99
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 0.00 0.00 21,472,000.00 0.00 0.00 21,472,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00

TRANSFERENCIAS A LAS ASOCIACIONES DE BOMBERO VOLUNTARIOS POR LEY No. 0.00 0.00 2,922,448.34 0.00 0.00 2,922,448.34
837
MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUEZ FLORES 0.00 0.00 222,500.00 0.00 0.00 222,500.00

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE MANAGUA 0.00 0.00 178,037,330.00 0.00 0.00 178,037,330.00
Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIN TCNICA SUPERIOR 0.00 0.00 1,949,325,660.00 0.00 0.00 1,949,325,660.00

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 0.00 0.00 693,816,317.81 0.00 0.00 693,816,317.81

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.00 0.00 62,876,555.32 0.00 0.00 62,876,555.32

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIN ECONMICA SOCIAL 0.00 0.00 410,169.00 0.00 0.00 410,169.00

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.00 0.00 111,575,294.95 0.00 0.00 111,575,294.95

MINISTERIO PBLICO 0.00 0.00 118,571,692.62 0.00 0.00 118,571,692.62

INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIN 0.00 0.00 1,484,244.71 0.00 0.00 1,484,244.71

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDAS POR RECAUDACIN DEL IMPUESTO SELECTIVO 0.00 0.00 42,003,627.01 0.00 0.00 42,003,627.01
DE CONSUMO (ISC-IMI)
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00

CORREOS DE NICARAGUA 0.00 0.00 18,144,000.00 0.00 0.00 18,144,000.00

EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 19,763,030.74 0.00 0.00 19,763,030.74

PROGRAMA USURA CERO 0.00 0.00 35,522,666.00 0.00 0.00 35,522,666.00

CONSEJO NACIONAL DEL CAF (CONACAFE) 0.00 0.00 3,380,500.00 0.00 0.00 3,380,500.00

FUNDACIN AMIGOS DEL ZOOLGICO NICARAGUENSE 0.00 0.00 2,432,000.00 0.00 0.00 2,432,000.00

MUSEO ARCHIVO RUBN DARO 0.00 0.00 530,000.00 0.00 0.00 530,000.00

TEATRO MUNICIPAL JOS DE LA CRUZ MENA 0.00 0.00 945,000.00 0.00 0.00 945,000.00

CATEDRAL DE GRANADA 0.00 0.00 451,000.00 0.00 0.00 451,000.00

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION FISICA 0.00 0.00 131,679,086.94 0.00 0.00 131,679,086.94

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 0.00 0.00 11,855,105.32 0.00 0.00 11,855,105.32

COMISION NACIONAL DE DEMARCACIN Y TITULACIN 0.00 0.00 6,712,400.97 0.00 0.00 6,712,400.97

INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.00 0.00 25,653,615.63 0.00 0.00 25,653,615.63

DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS 0.00 0.00 227,623,610.59 0.00 0.00 227,623,610.59

INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 0.00 0.00 32,139,309.28 0.00 0.00 32,139,309.28

SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES 0.00 0.00 35,546,954.67 0.00 0.00 35,546,954.67

Fondo de Desarrollo Minero 0.00 0.00 21,003,334.22 0.00 0.00 21,003,334.22

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.00 0.00 544,458.00 0.00 0.00 544,458.00

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 0.00 0.00 12,740,217.05 0.00 0.00 12,740,217.05

FILTRADO POR : Entidad=18000


PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012016 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=30062016 / Detalle por Progra PRODUCCION 2016
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 5
APLICACION : ANEXO CIERR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) HORA: 08:31:02 AM
USUARIO : DGP027 DEL 01-JAN-16 AL 30-JUN-16 REPORTE: PRPSIEP007

GASTOS CORRIENTES
BIENES Y OTROS SERVICIO DE LA SUB TOTAL
CONCEPTO REMUNERACIONES SERVICIOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS DEUDA
(A)

ACADEMIA DE GEOGRAFA E HISTORIA DE NICARAGUA 0.00 0.00 846,500.00 0.00 0.00 846,500.00

ASOCIACIN CIENTFICA CULTURAL ZOOLGICO THOMAS BELT 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00

LA GACETA 0.00 0.00 4,433,499.75 0.00 0.00 4,433,499.75

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 0.00 0.00 63,608,105.41 0.00 0.00 63,608,105.41

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00 511,825,749.00 0.00 0.00 511,825,749.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.00 0.00 376,070.00 0.00 0.00 376,070.00

GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.00 0.00 285,400.00 0.00 0.00 285,400.00

GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.00 0.00 391,395.00 0.00 0.00 391,395.00

GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00 510,000.00

TOTAL GASTOS 0.00 6,288,600.91 5,742,363,386.34 0.00 0.00 5,748,651,987.25

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA


(Cordobas)
GASTOS CAPITAL
INVERSION REAL INVERSION SERVICIO DE LA SUB TOTAL TOTAL
CONCEPTO DIRECTA TRANSFERENCIAS FINANCIERA DEUDA (B) (A + B)
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,490,562.00 4,788,183,289.80 0.00 - 4,789,673,851.80 10,538,325,839.05

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 43,200,368.00

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 36,598,453.39

TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDAS Y COMUNID. INDGENAS POR RECAUD. DE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,820,254.04
APROVECHAM. Y SERVICIO FORESTAL
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y 0.00 7,375,000.00 0.00 - 7,375,000.00 24,544,999.99
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.00 4,464,568.52 0.00 - 4,464,568.52 67,341,123.84

Fondo de Inversin Social de Emergencia 0.00 51,645,895.84 0.00 - 51,645,895.84 131,091,003.06

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 0.00 40,271,620.62 0.00 - 40,271,620.62 103,879,726.03

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 0.00 40,300,000.00 0.00 - 40,300,000.00 89,379,805.63

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0.00 141,695,325.50 0.00 - 141,695,325.50 191,283,573.50

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.00 125,980,192.00 0.00 - 125,980,192.00 160,833,504.97

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 0.00 446,413,125.44 0.00 - 446,413,125.44 459,153,342.49

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIN TCNICA SUPERIOR 0.00 209,080,566.00 0.00 - 209,080,566.00 2,158,406,226.00

RADIO NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 7,754,734.16

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 3,389,433,592.00 0.00 - 3,389,433,592.00 3,901,259,341.00

INSTITUTO TECNOLGICO NACIONAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 24,564,090.93

SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 35,546,954.67

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIN ECONMICA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 410,169.00

DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS 0.00 21,369,600.00 0.00 - 21,369,600.00 248,993,210.59

DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.00 29,658,000.00 0.00 - 29,658,000.00 235,752,768.00

COMISION NACIONAL DE DEMARCACIN Y TITULACIN 0.00 0.00 0.00 - 0.00 6,712,400.97

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIN Y 0.00 0.00 0.00 - 0.00 36,261,204.14
EXPLOTACIN MINERA
PARLAMENTO CENTROAMERICANO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 29,234,262.50

MINISTERIO PBLICO 0.00 1,000,000.00 0.00 - 1,000,000.00 119,571,692.62

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 24,472,416.00

CATEDRAL DE GRANADA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 451,000.00

COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 6,288,600.91

MUSEO ARCHIVO RUBN DARO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 530,000.00

TEATRO MUNICIPAL JOS DE LA CRUZ MENA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 945,000.00

ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 881,500.00

ACADEMIA DE GEOGRAFA E HISTORIA DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 846,500.00

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,968,717.22
RECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURA
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 21,472,000.00

FILTRADO POR : Entidad=18000


PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012016 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=30062016 / Detalle por Progra PRODUCCION 2016
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 5
APLICACION : ANEXO CIERR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) HORA: 08:31:02 AM
USUARIO : DGP027 DEL 01-JAN-16 AL 30-JUN-16 REPORTE: PRPSIEP007

GASTOS CAPITAL
INVERSION REAL INVERSION SERVICIO DE LA SUB TOTAL TOTAL
CONCEPTO DIRECTA TRANSFERENCIAS FINANCIERA DEUDA (B) (A + B)

ASOCIACIN DE SCOUTS DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,200,000.00

SECRETARA DE INTEGRACIN ECONMICA CENTROAMERICANA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 14,070,650.00

FUNDACIN AMIGOS DEL ZOOLGICO NICARAGUENSE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,432,000.00

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 178,037,330.00
MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 0.00 0.00 0.00 - 0.00 750,000.00

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA Y TELEFONIA PARA JUBILADOS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 93,873,460.63

PENSIN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 7,768,268.49

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 693,816,317.81

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.00 5,312,028.77 0.00 - 5,312,028.77 116,887,323.72

LA GACETA 0.00 305,000.00 0.00 - 305,000.00 4,738,499.75

UNIVERSIDADES (ENERGA ELCTRICA, AGUA Y TELEFONA NACIONAL) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 154,684,891.89

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEN 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,500,000.00

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 20,258,671.84

PRONICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 8,345,076.90

CONSEJO NACIONAL DEL CAF (CONACAFE) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,380,500.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 0.00 32,295,287.00 0.00 - 32,295,287.00 32,295,287.00

CORREOS DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 18,144,000.00

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,844,648.87

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 0.00 17,872,803.82 0.00 - 17,872,803.82 149,551,890.76
FISICA
ALCALDIA DE MANAGUA 0.00 121,000,000.00 0.00 - 121,000,000.00 121,000,000.00

Fondo de Desarrollo Pesquero 0.00 342,359.91 0.00 - 342,359.91 2,815,572.18

Fondo de Desarrollo Minero 0.00 0.00 0.00 - 0.00 21,003,334.22

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIN DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 34,827,182.64

INSTITUTO NICARAGENSE DE DEPORTES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 10,767,752.07

TEATRO NACIONAL RUBN DARO 0.00 1,807,834.41 0.00 - 1,807,834.41 13,102,920.51

INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 0.00 5,643,721.96 0.00 - 5,643,721.96 37,783,031.24

INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.00 1,155,986.27 0.00 - 1,155,986.27 26,809,601.90

INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIN 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,484,244.71

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIN Y ACREDITACIN DEL SISTEMA EDUCATIVO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 4,399,753.46

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 600,000.00

MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUEZ FLORES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 222,500.00

COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 4,088,085.00

SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONMICAMENTE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 103,281,501.10
VULNERALBLES
UNICA (Programa para Formacin Maestros Empricos) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 10,599,996.00

INSTITUTO NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 12,091,315.84

Instituto Nacional de Promocin de la Competencia (PROCOMPETENCIA) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 6,339,984.79

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.00 1,600,000.00 0.00 - 1,600,000.00 3,723,660.00

GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.00 444,000.00 0.00 - 444,000.00 1,018,314.00

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDAS POR RECAUDACIN DEL IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 42,003,627.01
SELECTIVO DE CONSUMO (ISC-IMI)
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 11,855,105.32

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 0.00 27,608,213.14 0.00 - 27,608,213.14 44,666,190.39

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 529,800.00

ASOCIACION CIVIL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,420,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.00 400,000.00 0.00 - 400,000.00 1,000,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.00 300,000.00 0.00 - 300,000.00 525,000.00

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,171,325.46

GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.00 680,000.00 0.00 - 680,000.00 1,175,436.00

CRUZ ROJA NICARAGUENSE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 800,000.00

FILTRADO POR : Entidad=18000


PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012016 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=30062016 / Detalle por Progra PRODUCCION 2016
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 5 de 5
APLICACION : ANEXO CIERR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) HORA: 08:31:02 AM
USUARIO : DGP027 DEL 01-JAN-16 AL 30-JUN-16 REPORTE: PRPSIEP007

GASTOS CAPITAL
INVERSION REAL INVERSION SERVICIO DE LA SUB TOTAL TOTAL
CONCEPTO DIRECTA TRANSFERENCIAS FINANCIERA DEUDA (B) (A + B)

UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,859,165.12
ABANDONADOS
ASOCIACIN NICARAGUA JOVEN 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,120,000.00

FUNDACIN LA VERDE SONRISA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,500,000.00

ASOCIACIN CIENTFICA CULTURAL ZOOLGICO THOMAS BELT 0.00 0.00 0.00 - 0.00 650,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.00 680,000.00 0.00 - 680,000.00 1,190,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.00 300,000.00 0.00 - 300,000.00 525,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.00 260,000.00 0.00 - 260,000.00 465,515.00

GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.00 300,000.00 0.00 - 300,000.00 585,400.00

COMISIN NACIONAL DE MICROFINANZAS (CONAMI) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,568,033.35

FORO NICARAGUENSE DE CULTURA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00

TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 9,668,440.63

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.00 260,000.00 0.00 - 260,000.00 636,070.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.00 240,000.00 0.00 - 240,000.00 600,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.00 680,000.00 0.00 - 680,000.00 1,190,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.00 520,000.00 0.00 - 520,000.00 911,395.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.00 260,000.00 0.00 - 260,000.00 455,000.00

GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.00 537,001.00 0.00 - 537,001.00 1,329,701.00

EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 0.00 - 0.00 19,763,030.74

AUTORIDAD DE EL GRAN CANAL INTEROCENICO DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,489,000.00

Unidad de Anlisis Financiero (UAF) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 15,969,659.00

FONDO DE PREINVERSIN 1,490,562.00 0.00 0.00 - 1,490,562.00 1,490,562.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.00 680,000.00 0.00 - 680,000.00 1,215,150.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.00 281,400.00 0.00 - 281,400.00 825,858.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.00 241,600.00 0.00 - 241,600.00 478,085.00

GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.00 0.00 0.00 - 0.00 220,650.00

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.00 5,861,997.00 0.00 - 5,861,997.00 56,398,774.01

INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.00 39,126,570.60 0.00 - 39,126,570.60 145,025,516.71

PROGRAMA USURA CERO 0.00 12,500,000.00 0.00 - 12,500,000.00 48,022,666.00

ASOCIACIN INSTITUTO CULTURAL RUBN DARO DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00

TRANSFERENCIAS A LAS ASOCIACIONES DE BOMBERO VOLUNTARIOS POR LEY 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,922,448.34
No. 837
CINEMATECA NACIONAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,314,224.00

ASOCIACION NACIONAL DE BEISBOL DE ALTO RENDIMIENTO (ANABAR) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 4,223,000.00

ALCALDIA DE CORINTO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 6,580,500.00

TOTAL GASTOS 1,490,562.00 4,788,183,289.80 0.00 - 4,789,673,851.80 10,538,325,839.05

AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 1,490,562.00 4,788,183,289.80 0.00 0.00 4,789,673,851.80 10,538,325,839.05

FILTRADO POR : Entidad=18000


PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012016 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=30062016 / Detalle por Progra PRODUCCION 2016
Cuadro No. 9
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 2
APLICACION : SIEP FECHA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 06/07/2016
ENTIDAD : DGP
HORA: 08:32:13 AM
USUARIO : DGP027 CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTO
REPORTE: PRPSIEP122A
PRESUPUESTO EJECUTADO

DE: ENERO A: JUNIO


INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL
ENTIDAD DESCRIPCION DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA

ASAMBLEA NACIONAL 4,739,202.47 0.00 0.00 4,739,202.47


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 49,260,999.61 0.00 0.00 49,260,999.61
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 13,076,393.36 0.00 0.00 13,076,393.36
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA 2,128,532.43 0.00 0.00 2,128,532.43
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA 1,633,896.10 0.00 0.00 1,633,896.10
MINISTERIO DE GOBERNACIN 162,457,321.17 0.00 0.00 162,457,321.17
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 52,210.00 0.00 0.00 52,210.00
MINISTERIO DE DEFENSA 48,337,751.14 0.00 0.00 48,337,751.14
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 49,145,623.46 1,041,945.44 0.00 50,187,568.90
MINISTERIO DE EDUCACIN 116,727,210.55 0.00 0.00 116,727,210.55
MINISTERIO AGROPECUARIO 5,080,860.93 56,305,448.79 0.00 61,386,309.72
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 3,574,845,622.72 0.00 0.00 3,574,845,622.72
MINISTERIO DE SALUD 500,058,418.97 0.00 0.00 500,058,418.97
MINISTERIO DEL TRABAJO 569,788.21 0.00 0.00 569,788.21
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 20,144,079.49 5,001,442.45 0.00 25,145,521.94
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 2,730,253.85 0.00 0.00 2,730,253.85
MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 12,372,856.03 0.00 0.00 12,372,856.03
MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASO 5,367,556.02 442,602,440.46 0.00 447,969,996.48
MINISTERIO DE LA MUJER 122,404.08 0.00 0.00 122,404.08
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 552,796.58 0.00 0.00 552,796.58
POLICA NACIONAL 88,441,321.89 0.00 0.00 88,441,321.89
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,490,562.00 4,788,183,289.80 0.00 4,789,673,851.80

TOTAL REPORTE: 4,659,335,661.06 5,293,134,566.94 0.00 9,952,470,228.00

DETALLE DE ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.00 4,464,568.52 0.00 4,464,568.52


PROGRAMA USURA CERO 0.00 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00
GOBIERNO REGIONAL AUTNOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 0.00 40,271,620.62 0.00 40,271,620.62
GOBIERNO REGIONAL AUTNOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 0.00 40,300,000.00 0.00 40,300,000.00
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 0.00 141,695,325.50 0.00 141,695,325.50
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.00 125,980,192.00 0.00 125,980,192.00
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIN ELCTRICA 0.00 446,413,125.44 0.00 446,413,125.44
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIN TCNICA SUPERIOR 0.00 209,080,566.00 0.00 209,080,566.00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 0.00 3,389,433,592.00 0.00 3,389,433,592.00
DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS 0.00 21,369,600.00 0.00 21,369,600.00
DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.00 29,658,000.00 0.00 29,658,000.00
MINISTERIO PUBLICO 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.00 5,312,028.77 0.00 5,312,028.77
LA GACETA 0.00 305,000.00 0.00 305,000.00
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV 0.00 7,375,000.00 0.00 7,375,000.00
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIN FISICA Y LA RE 0.00 17,872,803.82 0.00 17,872,803.82
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 0.00 32,295,287.00 0.00 32,295,287.00
ALCALDA DE MANAGUA 0.00 121,000,000.00 0.00 121,000,000.00
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.00 342,359.91 0.00 342,359.91
TEATRO NACIONAL RUBN DARO 0.00 1,807,834.41 0.00 1,807,834.41
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 9
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 2
APLICACION : SIEP FECHA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 06/07/2016
ENTIDAD : DGP
HORA: 08:32:13 AM
USUARIO : DGP027 CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTO
REPORTE: PRPSIEP122A
PRESUPUESTO EJECUTADO

DE: ENERO A: JUNIO


INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL
ENTIDAD DESCRIPCION DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA

INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 0.00 5,643,721.96 0.00 5,643,721.96


INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.00 1,155,986.27 0.00 1,155,986.27
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.00 444,000.00 0.00 444,000.00
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 0.00 27,608,213.14 0.00 27,608,213.14
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.00 680,000.00 0.00 680,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.00 680,000.00 0.00 680,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.00 260,000.00 0.00 260,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.00 260,000.00 0.00 260,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDGENA LILAMNI 0.00 680,000.00 0.00 680,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDGENA PRINZU AWALA 0.00 520,000.00 0.00 520,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDGENA TAWIRA 0.00 260,000.00 0.00 260,000.00
GOBIERNO DE LA NACIN SUMU MAYANGNA 0.00 537,001.00 0.00 537,001.00
FONDO DE PREINVERSIN 1,490,562.00 0.00 0.00 1,490,562.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARAT 0.00 680,000.00 0.00 680,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.00 281,400.00 0.00 281,400.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.00 241,600.00 0.00 241,600.00
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.00 5,861,997.00 0.00 5,861,997.00
INSTITUTO DE PROTECCIN Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.00 39,126,570.60 0.00 39,126,570.60
FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCA 0.00 51,645,895.84 0.00 51,645,895.84

TOTAL ENTES DESCENTRALIZADOS: 1,490,562.00 4,788,183,289.80 0.00 4,789,673,851.80

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 10

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 1 de 1 PAGINA:


APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 06/07/2016 FECHA:
ENTIDAD : DGP 09:27:17 AM HORA:
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) POR CLASIFICACION IN
USUARIO : DGP027 DE: ENERO REPORTE: PRPSIEP128A
A: JUNIO
CONCEPTO RECURSOS DEL RENTAS CON ALIVIO INTERINO DONACIONES PRESTAMOS TOTAL
TESORO DESTINO EXTERNAS EXTERNOS
ESPECIFICO
ASAMBLEA NACIONAL 1,998,899.32 0.00 0.00 2,740,303.15 0.00 4,739,202.47
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 49,260,999.61 0.00 0.00 0.00 0.00 49,260,999.61
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 13,076,393.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,076,393.36
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA 2,128,532.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2,128,532.43
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA 1,633,896.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,896.10
MINISTERIO DE GOBERNACIN 162,004,115.42 453,205.75 0.00 0.00 0.00 162,457,321.17
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 52,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,210.00
MINISTERIO DE DEFENSA 48,337,751.14 0.00 0.00 0.00 0.00 48,337,751.14
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 1,157,865.44 0.00 0.00 313,070.20 48,716,633.26 50,187,568.90
MINISTERIO DE EDUCACIN 62,927,664.65 0.00 36,632,449.58 13,571,221.55 3,595,874.77 116,727,210.55
MINISTERIO AGROPECUARIO 152,419.02 0.00 0.00 0.00 61,233,890.70 61,386,309.72
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 642,836,804.72 40,488.23 357,079,424.44 513,919,804.90 2,060,969,100.43 3,574,845,622.72
MINISTERIO DE SALUD 12,792,936.73 11,808,138.44 201,925,586.14 61,564,487.07 211,967,270.59 500,058,418.97
MINISTERIO DEL TRABAJO 569,788.21 0.00 0.00 0.00 0.00 569,788.21
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 0.00 0.00 0.00 24,540,799.56 604,722.38 25,145,521.94
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 1,688,392.21 0.00 0.00 0.00 1,041,861.64 2,730,253.85
MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 0.00 0.00 11,849,180.50 523,675.53 0.00 12,372,856.03
MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y A 127,700,111.03 0.00 128,384,000.00 156,546,395.31 35,339,490.14 447,969,996.48
MINISTERIO DE LA MUJER 122,404.08 0.00 0.00 0.00 0.00 122,404.08
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 552,796.58 0.00 0.00 0.00 0.00 552,796.58
POLICA NACIONAL 87,427,810.90 946,730.88 0.00 66,780.11 0.00 88,441,321.89
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80

TOTAL GENERAL: 5,276,798,441.93 18,593,833.83 963,763,325.90 932,023,442.32 2,761,291,184.02 9,952,470,228.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6
FP Cuadro No. 10 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 1


APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL, ASIGNACION A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS HORA: 09:26:19 AM
INSTITUCIONES POR TIPO DE RECURSO REPORTE: PRPSIEP131B
USUARIO : DGP027
DE: ENERO A: JUNIO
Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
Organismo / Proyecto del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

ALCALDIA DE MANAGUA 121,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000,000.00

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION 17,511,513.82 361,290.00 0.00 0.00 0.00 17,872,803.82

DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS 21,369,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,369,600.00

DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 28,488,000.00 1,170,000.00 0.00 0.00 0.00 29,658,000.00

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 0.00 0.00 85,352,318.00 90,098,775.60 270,962,031.84 446,413,125.44

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCA 28,664,791.00 0.00 94,321,612.00 18,708,922.50 0.00 141,695,325.50

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 32,295,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,295,287.00

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.00 342,359.91 0.00 0.00 0.00 342,359.91

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 0.00 0.00 6,856,659.00 44,204,206.84 585,030.00 51,645,895.84

FONDO DE PREINVERSIN 0.00 0.00 1,490,562.00 0.00 0.00 1,490,562.00

GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 537,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537,001.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CAR 13,000,000.00 3,471,620.62 23,800,000.00 0.00 0.00 40,271,620.62

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CAR 30,000,000.00 0.00 10,300,000.00 0.00 0.00 40,300,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TA 444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWAST 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANG 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 520,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKIL 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATR 281,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,400.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCEND 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 241,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,600.00

GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMB 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO AB 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 125,980,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,980,192.00

INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUA 0.00 0.00 0.00 0.00 39,126,570.60 39,126,570.60

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 636,997.00 0.00 0.00 5,225,000.00 0.00 5,861,997.00

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 0.00 0.00 5,771,534.24 0.00 21,836,678.90 27,608,213.14

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORI 4,464,568.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4,464,568.52

INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 5,643,721.96 0.00 0.00 0.00 0.00 5,643,721.96

INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICUL 1,155,986.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,986.27

LA GACETA 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,000.00

MINISTERIO PBLICO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 5,312,028.77 5,312,028.77

PROGRAMA USURA CERO 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500,000.00

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURAL 7,375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,375,000.00

TEATRO NACIONAL RUBN DARO 1,807,834.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807,834.41

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 3,389,433,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,389,433,592.00

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIN TCNIC 209,080,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,080,566.00

4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80


TOTAL ------>

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

1000 ASAMBLEA NACIONAL 8,323,450.54 4,739,202.47 56.94

OTRO GASTO DE CAPITAL 8,323,450.54 4,739,202.47 56.94


Servicios Administrativos Financieros 4,543,675.92 4,453,976.07 98.03
Direccin Superior 431,514.00 285,226.40 66.10
Servicios de Relaciones Pblicas (Divulgacin, Prensa, y Protocolo) 3,348,260.62 0.00 0.00
2000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 208,000,000.00 49,260,999.61 23.68

PROYECTOS 168,000,000.00 23,180,145.79 13.80


CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO JUDICIAL DEPARTAMENTAL EN CHINANDEGA 35,000,000.00 12,602,890.10 36.01
CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO JUDICIAL DEPARTAMENTAL EN JINOTEGA 20,000,000.00 5,286,667.83 26.43
CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN EL CRUCERO, MANAGUA 4,500,000.00 2,656,677.77 59.04
CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN SAN FRANCISCO LIBRE, MANAGUA 4,500,000.00 2,633,910.09 58.53
CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN CORINTO, CHINANDEGA 5,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO REGISTRO PBLICO DE MANAGUA 80,000,000.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DEL COMPLEJO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MANAGUA 19,000,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 40,000,000.00 26,080,853.82 65.20
Servicio de Apoyo Judicial 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
Consejo de Administracin de Justicia y Carrera Judicial 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
Servicios de Inscripcin y Certificaciones 5,000,000.00 2,419,875.44 48.40
Emitir dictamenes en materia de su especialidad. 2,000,000.00 132,092.86 6.60
Ejercer la Defensa tcnica en los casos que la ley lo establece 2,000,000.00 400,000.00 20.00
Resolver los recursos, acciones, diligencias y otros tramites interpuestos 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
Servicios de Apoyo Administrativo 20,000,000.00 12,128,885.52 60.64
3000 CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 16,394,027.41 13,076,393.36 79.76

OTRO GASTO DE CAPITAL 16,394,027.41 13,076,393.36 79.76


Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin 16,394,027.41 13,076,393.36 79.76
Servicios Departamentales 0.00 0.00 0.00
4000 CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA 2,128,532.43 2,128,532.43 100.00

OTRO GASTO DE CAPITAL 2,128,532.43 2,128,532.43 100.00


Servicio Administrativo Financiero 103,182.34 103,182.34 100.00
Direccin y Coordinacin del Control, Formacin y Normativa Tcnica 379,884.64 379,884.64 100.00
Direccin y Coordinacin Servicio de Auditora Sectorial y Regional 457,739.64 457,739.64 100.00
Direccin y Coordinacin de Asesora Legal y Gestin Judicial 395,951.88 395,951.88 100.00
Direccin Superior 392,206.89 392,206.89 100.00
Servicios de Tecnologas de la Informacin 54,790.32 54,790.32 100.00
Realizar Auditoras en los municipios de los departamentos del Oriente del pas 295,005.36 295,005.36 100.00
Realizar Auditoras en los municipios de los departamentos del Occidente del pas 34,540.37 34,540.37 100.00
Servicio de Acceso a la Informacin Pblica 15,230.99 15,230.99 100.00
5000 PRESIDENCIA DE LA REPBLICA 2,500,000.00 1,633,896.10 65.36

OTRO GASTO DE CAPITAL 2,500,000.00 1,633,896.10 65.36


Servicios de tica Pblica 149,724.00 127,531.40 85.18
Servicios de Informtica 1,566,217.00 930,480.09 59.41
Servicios Administrativos Financieros 484,074.00 454,194.45 93.83
Servicios Comisin Nacional de Registro y Control de Sustancias Txicas 299,985.00 121,690.16 40.57
6000 MINISTERIO DE GOBERNACIN 346,000,000.00 162,457,321.17 46.95

PROYECTOS 335,000,000.00 162,004,115.42 48.36


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL CENTRO PENITEN 15,520,000.00 9,749,360.21 62.82
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL CENTRO PENITEN 22,550,000.00 13,898,531.66 61.63
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN E INFORMACIN DE LA DIRECCI 5,000,000.00 1,437,809.80 28.76
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAS 20,500,000.00 15,358,510.21 74.92
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BLUEFIELDS 226,223,899.63 101,909,407.59 45.05
REEMPLAZO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO PENITENC 4,000,000.00 1,355,596.49 33.89
REHABILITACIN DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE GOBERNACIN 4,107,578.13 2,379,470.83 57.93

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

6000 MINISTERIO DE GOBERNACIN

PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN DE LA DIRECCIN GENERAL DE M 22,000,000.00 4,194,677.37 19.07
CONSTRUCCIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE MANAGUA 5,098,522.24 1,720,751.26 33.75
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIA 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 11,000,000.00 453,205.75 4.12
Servicio de apoyo a la Gestin 1,263,437.25 75,312.07 5.96
Servicio de Extincin de Incendios Bsqueda y Rescate 6,140,851.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin, Migracin y Extranjera 1,000,000.00 233,709.97 23.37
Direccin y Coordinacin, Actividades Centrales 19,812.75 144,183.71 727.73
Direccin y Coordinacin, Bomberos de Nicaragua 2,575,899.00 0.00 0.00
7000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,492,333.00 52,210.00 0.36

PROYECTOS 14,478,000.00 52,210.00 0.36


REHABILITACIN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIN MINREX 14,478,000.00 52,210.00 0.36
OTRO GASTO DE CAPITAL 14,333.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin de Actividades Centrales 14,333.00 0.00 0.00
8000 MINISTERIO DE DEFENSA 95,050,000.00 48,337,751.14 50.86

OTRO GASTO DE CAPITAL 95,050,000.00 48,337,751.14 50.86


Defensa Nacional 93,355,000.00 46,677,498.00 50.00
Direccin y Coordinacin, Actividades Centrales 1,695,000.00 1,660,253.14 97.95
9000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 169,260,644.00 50,187,568.90 29.65

PROYECTOS 47,592,000.00 5,037,139.61 10.58


CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN SAN PANC 16,464,891.00 3,649,435.08 22.16
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN PEAS BLANC 25,000,220.00 876,116.83 3.50
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN EL GUASAUL 6,126,889.00 511,587.70 8.35
OTRO GASTO DE CAPITAL 121,668,644.00 45,150,429.29 37.11
Fortalecimiento del CCPN 2,469,153.00 0.00 0.00
Recopilacin Electrnica de Datos 5,223,834.94 3,324,954.88 63.65
Evaluacin y Seguimiento de Proyectos de Inversin Pblica 100,170.00 87,320.00 87.17
Adaptacin y Desarrollo SIGAF 17,992,295.00 0.00 0.00
Infraestructura Tecnolgica 49,401,270.00 23,310,127.14 47.19
Servicios Administrativos Financieros 207,926.00 115,920.00 55.75
Servicios de Administracin de Proyectos y Programas 385,976.15 225,750.20 58.49
Direccin Superior 3,925,146.00 1,041,945.44 26.55
Coordinacin Tcnica PMSAF 4,103,629.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin Polticas y Estadsticas 7,794,645.85 0.00 0.00
Diseo Funcional y Plan Estratgico de Capacitacin del SIGAF 5,771,988.26 0.00 0.00
Asistencia Tcnica de Entidades en Oper. SIGFA y Sist. Conexos 286,200.00 0.00 0.00
Diseo e implementacin de una cartografa digital polivalente 17,874,357.20 17,044,411.63 95.36
Fortalecimiento y Diseo Funcional Sistema de Inversiones Pblicas 1,653,026.60 0.00 0.00
Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Crdito Pblico 611,382.00 0.00 0.00
Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Compras y Contrataciones 3,867,644.00 0.00 0.00
11000 MINISTERIO DE EDUCACIN 1,477,959,000.00 116,727,210.55 7.90

PROYECTOS 1,158,334,645.00 80,587,484.27 6.96


MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTO DOMINGO DE GUZMN (FLOR DE MARA 5,577,123.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE AULAS MULTIGRADO EN PRIMARIA Y PREESCOLAR A NIVEL NACION 93,100,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE AULAS TALLER EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES A NIVEL NACIO 19,439,020.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESCOLAR EN LA REGIN N 40,564,332.53 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESCOLAR EN LA REGIN D 16,057,467.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESCOLAR EN LA REGIN A 5,484,444.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN P 72,509,578.79 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN M 26,429,757.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN P 21,544,591.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

11000 MINISTERIO DE EDUCACIN

PROYECTOS
REHABILITACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIN ESPECIA 21,971,614.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN N 55,249,052.43 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN N 170,223,815.93 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN D 63,302,791.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN A 47,428,720.33 2,808,132.55 5.92
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN LA REGIN A 38,900,311.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELVIS DAZ ROMERO DEL M 10,208,702.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL MXICO DEL MUNICIPI 8,836,381.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO PBLICO SAN SEBASTIN EN MANAGU 7,530,611.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA REGIN NORT 41,579,842.41 9,653,721.21 23.22
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA REGIN NORT 33,107,122.12 11,685,509.01 35.30
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA REGIN DEL C 39,029,232.01 15,293,219.36 39.18
REHABILITACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL JUAN JOS 39,978,327.30 636,876.00 1.59
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO LUIS ESPINOZ 19,855,585.15 766,500.00 3.86
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA REGIN AUT 27,117,600.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SIMN BOLVAR EN JALAPA, NUEVA SEGOVIA 9,449,551.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CAMILO ZAPATA EN JALAPA, NUEVA SEGOVIA 4,724,256.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 29 DE JUNIO EN JALAPA, NUEVA SEGOVIA 5,550,266.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE AULAS DE SECUNDARIA A DISTANCIA A NIVEL NACIONAL 89,700,000.00 39,743,526.14 44.31
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOS DE LA CRUZ MENA EN JALAPA, NUEVA SE 3,990,552.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA EN JALAPA, NUEV 3,195,648.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR TERREROS EN JALAPA, NUEVA SEGOVIA 3,210,694.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA EN JALAPA, NUEVA SEGO 2,356,147.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSEFA TOLEDO DE AGUERRI EN JALAPA, NUE 3,212,223.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL JUNCO EN JALAPA, NUEVA SEGOVIA 3,915,861.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO LUZ MARINA GONZLEZ EN JALAPA, NUEVA SEGOVIA 7,020,243.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA ROSA EN JALAPA, NUEVA SEGOVIA 4,755,362.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y CASTILLA EN EL JCARO, NU 4,047,627.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL QUEBRACHO EN EL JCARO, NUEVA SEGOVI 3,990,552.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR OLIMPIA COLINDRES EN MURRA, NUEVA SEGOV 5,550,266.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO 3 DE MARZO TERNURA DE LOS PUEBLOS EN QUILAL, N 3,900,814.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO AMANECER EN QUILAL, NUEVA SEGOV 4,679,143.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA TERESA EN QUILAL, NUEVA SEGOVIA 3,975,505.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAS SEGOVIAS EN QUILAL, NUEVA SEGOVIA 3,975,505.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO SALOMN IBARRA MAYORGA EN QUILAL, NUEVA SEGOVI 3,975,505.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIN EN QUILAL, NUEVA SEGOVIA 3,239,232.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SIMN BOLVAR EN SAN JUAN DE RO COCO, M 3,195,648.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DIRIANGN EN SAN JUAN DE RO COCO, MADRI 3,975,505.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EDMUNDO DAZ EN SAN JUAN DE RO COCO, MA 2,459,375.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALFONSO CORTS EN SAN JUAN DE RO COCO 7,560,840.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYORGA EN SAN JUAN DE 12,157,097.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DR. CARLOS HERRERA (JULIO CSAR MALDONA 3,724,351.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTO DOMINGO SECTOR 5 EN TELPANECA, M 3,819,625.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JESS DE LA BUENA ESPERANZA EN TELPANEC 4,727,203.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYORGA EN TELPANECA, M 4,727,203.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL CARBONAL ARRIBA EN TELPANECA, MADRI 3,800,814.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CRISTO REY EN TELPANECA, MADRIZ 4,746,011.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 319,624,355.00 36,139,726.28 11.31
Direccin y Coordinacin de Educacin Primaria 112,849.50 0.00 0.00
Servicios de Auditora 104,710.00 0.00 0.00
Servicios de Comunicacin Social 773,150.00 0.00 0.00
Servicios de Educacin Primaria Formal 15,750.50 0.00 0.00
Servicios Administrativos y Financieros 51,406,209.52 16,080,897.09 31.28

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

11000 MINISTERIO DE EDUCACIN

OTRO GASTO DE CAPITAL


Servicios Sistemas de Informacin 3,581,164.77 3,581,074.77 100.00
Dotacin de Set de Mobiliario para Preescolar y Maestros 14,181,581.00 967,138.50 6.82
Servicios de Planificacin 52,697,592.00 8,617,893.67 16.35
Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 135,931,984.00 0.00 0.00
Servicios de Educacin Secundaria a Distancia 1,400,000.00 0.00 0.00
Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 49,215,557.65 6,029,562.32 12.25
Gestin y Prevencin de Riesgos (desastres) 143,500.00 106,540.60 74.24
Estudios de Preinversin y Supervisin de Obras de Infraestructura Escolar 9,250,090.00 741,819.33 8.02
Programa Integral de Nutricin Escolar (PINE-MINED) 28,500.00 0.00 0.00
Servicios de Estadsticas Educativas 299,090.70 0.00 0.00
Servicios de Seguimiento y Evaluacin Institucional 280,019.28 0.00 0.00
Servicios de Evaluacin de los Aprendizajes 14,800.00 14,800.00 100.00
Servicios de Planificacin y Desarrollo Estratgico 187,806.08 0.00 0.00
12000 MINISTERIO AGROPECUARIO 288,201,372.00 61,386,309.72 21.30

PROYECTOS 283,345,000.00 59,113,431.45 20.86


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE EDIFICIOS CENTRALES MAG EN MANAGUA 2,833,320.24 2,807,982.66 99.11
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIN AG 3,752,579.76 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIN AG 4,253,100.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIN AG 1,001,000.00 0.00 0.00
REEMPLAZO DE LAS OFICINAS DEL INTA A NIVEL CENTRAL EN MANAGUA 77,848,999.00 27,013,257.47 34.70
REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO EN LA COMUNIDAD EL RECR 54,477,850.00 10,634,837.17 19.52
REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO SAN ISIDRO 69,168,705.00 17,656,400.84 25.53
REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO DE POSOLTEGA, CHINANDE 70,009,446.00 1,000,953.31 1.43
OTRO GASTO DE CAPITAL 4,856,372.00 2,272,878.27 46.80
Direccin Superior 1,616,372.00 152,419.02 9.43
Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA) 1,000,000.00 0.00 0.00
Fomento al Desarrollo de la Produccin Agroecolgica u Orgnica. 2,240,000.00 2,120,459.25 94.66
13000 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 5,123,353,000.00 3,574,845,622.72 69.78

PROYECTOS 5,067,740,000.00 3,571,053,850.35 70.47


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RO BLANCO - MULUKUK 503,539,682.00 459,850,127.31 91.32
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALAMIDAD - EMPALME MASIGE 1,996,403.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO PANTASMA - WIWIL 50,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO WASLALA - SIUNA 11,188,511.00 2,769,433.20 24.75
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS CHINAMOS - EL AYOTE 2,171,238.00 1,184,311.12 54.55
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME TERRABONA - TERRABONA 109,468,917.00 1,500,000.00 1.37
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL RAMA - EMPALME KUKRA HILL - LAGUNA DE PERLAS 383,419,623.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE LEN 1,579,885.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSITA- PUERTO CABEZAS EN LA REGIN AUTNO 11,407,290.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIPITAPA-EMPALME SAN BENITO 5,912,716.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA - WAP - EL TORTUGUERO 11,807,524.00 4,114,224.03 34.84
MEJORAMIENTO DEL CAMINO COMALAPA-CUAPA 6,280,042.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO ESTEL-EL ACEITUNO-EL SAUCE 14,571,272.00 2,074,089.52 14.23
REVESTIMIENTO DE CARRETERAS 176,620,520.00 102,058,845.20 57.78
REHABILITACIN DE ESPIGN ROCOSO Y DIQUE DE ARENA EN EL PUERTO DE CORINT 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE E 6,000,000.00 3,000,000.00 50.00
REHABILITACIN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES 573,132,281.00 429,001,069.69 74.85
DRENAJE DE CARRETERAS 264,711,000.00 195,364,195.41 73.80
MEJORAS EN LA CARRETERA RO BLANCO - PUERTO CABEZAS 100,000,000.00 66,718,459.13 66.72
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOACO - MUY MUY - RO BLANCO 35,358,700.00 30,832,925.73 87.20
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RO BLANCO - WANA WANA - UBU NORTE - SAN PEDRO D 18,750,000.00 6,904,839.25 36.83
REHABILITACIN DEL TRAMO DE CARRETERA MUHAN - RAMA 100,129,932.00 100,129,932.00 100.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA - COMALAPA - CAMOAPA 4,928,743.00 4,647,412.40 94.29

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 5 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

13000 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIN DE YAL - CONDEGA 126,889,293.00 99,520,542.06 78.43
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRE NACIONES UNIDAS - BLUEFIELDS 607,717,733.00 536,740,318.56 88.32
MEJORAMIENTO DEL CAMINO TOLA - EMPALME EL COYOL - ENTRADA EL GUACALITO 500,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALPAISILLO - VILLA 15 DE JULIO 312,492,200.00 300,615,078.07 96.20
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA PAZ CENTRO - MALPAISILLO 4,045,500.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADAPTACIN AL CAMBIO CLIMTICO 19,630,366.00 6,436,877.43 32.79
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME LA MORA - LAS CARPAS EN EL DEPARTAMENTO 16,045,315.00 15,678,093.46 97.71
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REDUCCIN DE LA VULNERABILI 62,342,570.00 53,885,403.46 86.43
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA CATARINA - EMPALME GUANACAST 341,610.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE PESAJE EN LOS PUESTOS DE LAS MANOS, LOS CE 18,259,420.00 10,522,353.75 57.63
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS SABANAS - SAN JOS DE CUSMAPA EN MADRIZ 1,817,180.00 1,738,777.66 95.69
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LOS CHINAMOS 3,873,957.00 3,873,954.13 100.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SUSUCAYN - LAS VUELTAS EN NUEVA SEGOVIA 6,107,413.00 3,847,822.01 63.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS - MUY MUY 279,827,156.00 274,463,159.16 98.08
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL PORTILLO - EL CU 58,278,800.00 48,169,546.94 82.65
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CU - SAN JOS DE BOCAY 92,303,044.00 87,732,143.82 95.05
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA LUCA - BOACO 5,049,082.00 2,564,684.39 50.80
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME ESQUIPULAS - EMPALME SAN DIONISIO 38,501,144.00 18,497,599.91 48.04
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS CARRETERAS DE NICARAGUA 104,369,280.00 29,683,306.26 28.44
MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA ROTONDA JEAN PAUL GENIE - ROTONDA T 24,000,000.00 12,446,704.83 51.86
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALIFORNIA - SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA E 11,496,924.00 11,496,923.82 100.00
CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA LA PROVIDENCIA - MONKEY POINT 2,984,239.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN DE RO COCO - LAS CRUCES 117,520,213.00 46,298,277.97 39.40
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD 78,787,355.00 67,099,435.01 85.17
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SIUNA - EL DOS - ROSITA 50,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME MASIGE-LA EMBAJADA-RO QUISAURA-VILLA 8,479,627.00 2,259,521.28 26.65
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MULUKUK - SIUNA 347,686,530.00 302,284,438.88 86.94
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME CERRO VERDE - EMPALME EL PORTILL 72,707,044.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE 187,868,510.00 135,169,215.44 71.95
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA PAZ CENTRO - EMPALME PUERTO SANDINO 1,502,092.00 1,001,394.16 66.67
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAS PIEDRECITAS (KM 6+830) - MATEARE 1,809,520.00 1,206,346.16 66.67
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHINANDEGA 2,570,604.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUENTE PASO REAL 98,862,000.00 77,672,067.74 78.57
OTRO GASTO DE CAPITAL 55,613,000.00 3,791,772.37 6.82
Direccin Superior 285,597.73 50,649.29 17.73
Direccin y Coordinacin 100,000.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin, Normacin y Control de Transporte Acutico 938,400.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin, Normacin y Control de Transporte Terrestre 1,391,600.00 38,694.23 2.78
Servicios de Auditora Interna 3,236.00 3,236.00 100.00
Servicios Administrativos Financieros Vialidad 300,000.00 0.00 0.00
Servicio Administrativo Financiero Proyectos Banco Mundial 30,759,954.00 574,461.40 1.87
Servicios de Relaciones Pblicas 41,058.00 41,057.34 100.00
Ingeniera de Trfico / Pesos y Dimensiones 1,109,000.00 0.00 0.00
Servicios Administrativos Financieros Proyectos BID 16,762,561.29 134,198.56 0.80
Servicios Adminstrativos Financieros 1,159,786.20 1,133,273.22 97.71
Servicios Administrativos Financieros Proyectos BCIE 98,798.00 78,798.00 79.76
Servicios de Gestin Ambiental (Emisiones Vehiculares) 839,636.15 1,794.00 0.21
Servicios de Asesora Legal 74,443.06 74,443.06 100.00
Servicios de Adquisiciones 20,858.96 20,858.96 100.00
Servicios de Planificacin 279,653.15 279,653.95 100.00
Servicios de Atencin al Pblico 0.00 0.00 0.00
Servicios de Tecnologa de la Informacin 1,357,703.46 1,357,703.46 100.00
Servicios de Recursos Humanos 90,714.00 2,950.90 3.25

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 6 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

14000 MINISTERIO DE SALUD 2,182,879,979.00 500,058,418.97 22.91

PROYECTOS 1,637,132,620.00 446,672,131.48 27.28


EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL 54,860,624.00 11,532,893.61 21.02
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN JOS DE BOCAY 516,058.00 0.00 0.00
REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL ALEMN NICARAGENSE 22,000.00 22,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE BODEGA DE INSUMOS MDICOS EN SEDE SILAIS ZELAYA CENTRAL 5,675,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHINANDEGA 107,070,132.00 0.00 0.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR GUILLERMO MATUTE DE JINOTEGA 10,150,000.00 0.00 0.00
REHABILITACIN DEL HOSPITAL JUAN ANTONIO BRENES DE SOMOTO 4,820,069.00 4,645,338.57 96.37
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA OCCIDENTAL D 504,589,551.00 140,501,671.56 27.84
REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL VICTORIA MOTTA DE JINOTEGA 64,402,885.00 23,010,566.11 35.73
CONSTRUCCIN DE BUNKER EN EL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA 62,521,000.00 46,597,888.16 74.53
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CORN ISLAND 126,131,913.00 12,836,196.47 10.18
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN EL JCARO 100,416,667.00 16,128,738.63 16.06
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SANDINO 38,575,064.00 7,552,159.05 19.58
REHABILITACIN DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DOLORES FLETES 7,475,702.00 7,475,701.04 100.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTEPE 11,225,157.00 10,096,948.65 89.95
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN YAL 37,362,654.00 16,796,616.89 44.96
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JOS EN DIRIAMBA 4,277,147.00 4,105,993.74 96.00
CONSTRUCCIN DE POZO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL CENTRO DE SALUD F 2,617,709.00 2,337,891.09 89.31
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL OSCAR DANILO ROSALES ARGELLO EN L 30,000,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 14,404,467.00 11,998,265.18 83.30
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO DE MASAYA 20,861,835.00 8,028,265.09 38.48
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCA LA 13,843,027.00 9,831,918.67 71.02
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL AMISTAD JAPN NICARAGUA DE GRAN 34,192,612.00 11,210,363.00 32.79
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ALDO CHAVARRA DE MANAGUA 2,336,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLO 10,698,104.00 6,686,687.51 62.50
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA DE BLUEFIELDS 16,981,997.00 8,766,643.36 51.62
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LENN FONSECA DE MANAG 44,877,517.00 32,463,939.92 72.34
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y MRTIRES DE O 17,743,851.00 13,979,312.33 78.78
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN MIGUELITO 40,981,424.00 0.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR GERMN POMARES EN 37,951,648.00 0.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y MRTIRES DE EL C 40,341,438.00 0.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO GASPAR GARCA LAVIANA DE S 28,064,343.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO DE TIPITAPA 12,729,376.00 2,398,354.43 18.84
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO BELLO AMANECER DE QUILAL 650,000.00 0.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO SAN JOS DE MATIGUS 650,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE SEDE SILAIS LAS MINAS 13,858,480.00 619,958.38 4.47
REHABILITACIN DEL HOSPITAL ASUNCIN DE JUIGALPA 2,828,464.00 2,776,122.14 98.15
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE CITOLOGA EN MANAGU 759,700.00 507,225.45 66.77
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE 5,637,686.00 4,239,013.82 75.19
REHABILITACIN DEL COMPLEJO NACIONAL DE SALUD CONCEPCIN PALACIOS 1,294,213.00 1,293,185.44 99.92
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO 17,340,513.00 5,259,354.37 30.33
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO DE LA SAL 28,821,100.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE CASAS MATERNAS 23,418,000.00 5,330,292.64 22.76
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGA DEL SILAIS LE 1,317,705.00 1,257,704.45 95.45
EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL 31,839,788.00 16,384,921.73 51.46
OTRO GASTO DE CAPITAL 545,747,359.00 53,386,287.49 9.78
Coordinacin Intra y Extra Sectorial 2,800,000.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin Tcnica Local 22,566,259.00 441,472.93 1.96
Atencin Dispensarizada a la Familia en la Comunidad 15,455,070.42 1,143,487.93 7.40
Gestin de la Red Comunitaria 3,971,700.00 3,923,304.00 98.78
Servicios de Emergencia 214,658,250.00 33,350.00 0.02
Atencin a la Morbilidad Ambulatoria 21,465,825.00 0.00 0.00
Jornadas del Poder Ciudadano en Salud 7,924,223.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 7 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

14000 MINISTERIO DE SALUD

OTRO GASTO DE CAPITAL


Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 5,158,129.00 914,210.48 17.72
Servicios de Hospitalizacin Mdicos y/o Quirrgicos 92,958,438.08 16,634,760.41 17.89
Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Agua, Alimentos y Desechos 41,032.00 0.00 0.00
Servicios de Apoyo al Diagnstico 18,006,288.00 0.00 0.00
Gestin Tcnica Administrativa 9,795,642.18 3,694,769.03 37.72
Gestin Tcnica Administrativa Hospitalaria 37,348,520.51 9,575,329.41 25.64
Extensin de Cobertura 46,169,360.00 791,165.55 1.71
Brigada Mdica Cubana 609,900.84 609,900.84 100.00
Gestin de Recursos Fsicos Financieros 0.00 0.00 0.00
Servicios de Hospitalizacin 6,473,446.00 190,186.53 2.94
Fortalecimiento Institucional 26,127,803.00 13,050,636.46 49.95
Centro de Diagnstico Nacional 277,141.26 243,449.99 87.84
Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 460,926.00 30,548.00 6.63
Gestin Administrativa Complejo Concepcin Palacios 428,166.15 87,836.44 20.51
Docencia e Investigacin 78,500.00 0.00 0.00
Extensin y Calidad de la Atencin 10,912,000.00 0.00 0.00
Medicina Natural y Terapias Complementarias 38,859.07 0.00 0.00
Deteccin del Cncer Crvico Uterino 32,566.03 32,566.03 100.00
Construccin de obras de mitigacin en Centro de Medicina Natural y Terapias Complementarias 1,989,313.46 1,989,313.46 100.00
15000 MINISTERIO DEL TRABAJO 2,065,394.00 569,788.21 27.59

OTRO GASTO DE CAPITAL 2,065,394.00 569,788.21 27.59


Servicios Administrativos Financieros 2,065,394.00 569,788.21 27.59
16000 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 70,457,509.00 25,145,521.94 35.69

PROYECTOS 46,727,509.00 17,596,025.93 37.66


CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE DESASTRES 46,727,509.00 17,596,025.93 37.66
OTRO GASTO DE CAPITAL 23,730,000.00 7,549,496.01 31.81
Promover la Conservacin y el Manejo de la Biodiversidad y Resilencia de Areas Protegidas 0.00 0.00 0.00
Adaptacin al Cambio Climatico en el Sector Agua y Saneamiento 6,733,816.00 96,404.42 1.43
Promover el Manejo Integral de los Recursos Hdricos 3,200,322.00 0.00 0.00
Gestin Ambiental de Riesgos ante Desastres y Cambio Climtico 6,545,360.00 6,235,248.39 95.26
Servicios Administrativos Financieros 3,500,000.00 0.00 0.00
Reduccin de Emisiones por Deforestacin y Degradacin Forestal (REDD) 3,750,502.00 1,217,843.20 32.47
17000 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 7,386,862.00 2,730,253.85 36.96

OTRO GASTO DE CAPITAL 7,386,862.00 2,730,253.85 36.96


Brindar Servicios de Adopcin de los NNA 130,000.00 77,480.24 59.60
Servicios de Adquisiciones y Contrataciones 25,000.00 13,340.46 53.36
Servicios Administrativos Financieros 2,617,727.50 1,421,424.07 54.30
Direccin y Coordinacin de Servicios de Restitucin de Derechos de los NNA y Familia 706,955.00 36,190.33 5.12
Direccin y Coordinacin de Promocin y Prevencin de los Derechos del NNA 216,317.50 114,208.71 52.80
Direccin Superior 26,000.00 25,748.40 99.03
Implementacin de la Poltica de Primera Infancia 3,664,862.00 1,041,861.64 28.43
24000 MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 299,698,000.00 12,372,856.03 4.13

PROYECTOS 299,698,000.00 12,372,856.03 4.13


INSTALACIN DE SISTEMAS SOLARES TRMICOS EN INSTITUCIONES PBLICAS (PNESER 54,980,755.00 670,824.19 1.22
PREINVERSIN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACIN DE ENERGA RENOVABLE 44,597,460.00 394,078.54 0.88
EXPANSIN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS CON FUENTES RENOVABLES (PNESER 36,859,689.00 387,237.49 1.05
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV 25,265,744.00 2,852,143.69 11.29
ELECTRIFICACIN RURAL 91,491,242.00 8,068,572.12 8.82
INSTALACIN DE SISTEMA DE REFRIGERACIN Y CLIMATIZACIN CON ENERGIA SOLAR 12,183,110.00 0.00 0.00
INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS RURALES DEL SECTOR AGROP 34,320,000.00 0.00 0.00
25000 MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA 757,510,533.00 447,969,996.48 59.14

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 8 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

25000 MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA

OTRO GASTO DE CAPITAL 757,510,533.00 447,969,996.48 59.14


Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yuca, marango, miel,PR 13,466,027.00 0.00 0.00
Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yuca, marango, miel,PRODE 65,956,700.15 23,582,630.24 35.75
Implementacin de Sistema de Riego para Pequeos Productores de la Economa Familiar del Co 12,563,929.79 12,530,114.93 99.73
Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Asociatividad (Modelo Comunitario Costa Caribe) 108,212,725.00 45,654,780.75 42.19
Servicios de acompaamiento para el manejo de aguas (Cosecha de Agua, Nicadapta, Nicadapta 72,982,804.41 28,143,672.96 38.56
Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NICADAPTA, Nicaribe, Paips 90,626,189.00 32,164,779.34 35.49
Capitalizacin y Asistencia Tcnica 267,453,964.00 207,406,248.00 77.55
Servicios de Acompaamiento para el acceso al credito (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NICA 14,481,506.00 11,751,991.59 81.15
Desarrollo de Tecnologias y de capacidades tecnologicas 13,466,026.00 3,437,645.99 25.53
Servicios de Fomento de la Agroindustria Rural y la Agregacin de Valor (Procaval, Nicapta, Nica 26,890,665.65 11,888,136.68 44.21
Direccin y Coordinacin del Bono Productivo Alimentario 71,409,996.00 71,409,996.00 100.00
26000 MINISTERIO DE LA MUJER 413,582.00 122,404.08 29.60

OTRO GASTO DE CAPITAL 413,582.00 122,404.08 29.60


Servicios Administrativos Financieros 413,582.00 122,404.08 29.60
27000 MINISTERIO DE LA JUVENTUD 553,000.00 552,796.58 99.96

OTRO GASTO DE CAPITAL 553,000.00 552,796.58 99.96


Servicios de Administracin Financiera 553,000.00 552,796.58 99.96
28000 POLICA NACIONAL 288,864,000.00 88,441,321.89 30.62

PROYECTOS 275,000,000.00 87,427,810.90 31.79


REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DIRECCIN DE AUXILIO JUDICIAL, MANAGU 3,046,173.00 1,704,063.94 55.94
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PERSONAL, MANAGUA 36,000,000.00 302,356.52 0.84
REEMPLAZO DEL EDIFICIO DIRECCIN OPERACIONES ESPECIALES DOEP 84,903,827.00 84,833,920.16 99.92
CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO DE ARCHIVO NACIONAL, MANAGUA 1,050,000.00 587,470.28 55.95
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN BLUEFIELDS 24,697,474.00 0.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL DISTRITO N 1 EN MANAGU 18,010,199.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN SOMOTILLO, CHINA 10,969,222.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN EL SAUCE, LEN 8,710,623.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN LARREYNAGA-MAL 8,639,073.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN PALACAGINA, MAD 8,485,319.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN CONDEGA, ESTEL 8,511,077.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN WIWIL, NUEVA SEG 1,578,568.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN JALAPA, NUEVA SEG 1,578,568.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN SAN JUAN DEL RO 2,045,981.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN SANTO TOMS, CHO 176,328.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN SAN PEDRO DE LV 176,299.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN TEUSTEPE, BOAC 176,299.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN EL TUMA-LA DALIA, 176,299.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN RO BLANCO, MATA 176,299.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO EN EL COMPLEJO POLICIAL AJAX DE 1,021,590.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL REA DE COMEDOR EN LA DELEGACIN POLICIA 835,847.00 0.00 0.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE DETENCIN, MANAGUA 20,034.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICAC 40,271,583.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 585,728.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 520,240.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 625,475.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 553,437.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES EN EL EDI 1,100,819.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES EN EL DIS 556,013.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES EN EL DIS 582,425.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES EN EL DIS 593,926.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES EN EL DIS 584,492.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES EN EL DIS 522,288.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 9 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

28000 POLICA NACIONAL

PROYECTOS
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 571,595.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 719,665.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 380,887.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 461,544.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 445,711.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 533,614.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 503,028.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 619,936.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 723,666.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 327,058.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 194,491.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 818,619.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 451,773.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 488,384.00 0.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS POLICIALES DE LA DEL 278,504.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 13,864,000.00 1,013,510.99 7.31
Seguridad y Educacin Vial 475,413.76 475,413.76 100.00
Vigilancia y Desarrollo Comunitario 66,780.11 66,780.11 100.00
Direccin y Coordinacin Polica Nacional 1,041,690.33 48,551.84 4.66
Servicios de Capacitacin a Funcionarios Policiales Profesionales 446,142.89 0.00 0.00
Administracin de Logstica y mantenimiento de equipos y locales 30,642.78 30,642.78 100.00
Anlisis sobre Informacin Crimen Organizado 5,756,044.20 0.00 0.00
Servicios de Seguridad Metropolitana Managua 0.00 0.00 0.00
Servicios Policiales y Administrativos 392,122.50 392,122.50 100.00
Convivencia y Seguridad Ciudadana 3,731,032.80 0.00 0.00
Servicios de Seguridad Policial Fronteriza 60,130.63 0.00 0.00
Servicios de Contrapartida BCIE 1,864,000.00 0.00 0.00
20000 PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA 810,000.00 0.00 0.00

OTRO GASTO DE CAPITAL 810,000.00 0.00 0.00


Ordenamiento Jurdico de la Propiedad 810,000.00 0.00 0.00
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 8,009,115,008.00 4,789,673,851.80 59.80

PROYECTOS 7,381,930,008.00 4,451,353,907.28 60.30


NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR MANAGUA (P 80,698,174.00 15,908,484.65 19.71
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 5,087,274.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS Y METODOLGICAS EN CENTROS DE 30,000,000.00 21,836,678.90 72.79
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 23,970,762.00 0.00 0.00
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR NORTE (PNES 6,720,986.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA AURORA SAN FRAN 3,000,000.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 9,198,811.00 0.00 0.00
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR OCCIDENTE ( 6,343,451.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILL 12,290,000.00 370,833.00 3.02
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUA 7,329,699.00 460,709.00 6.29
AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO-BLUEFIELDS 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR SUR (PNESER 6,258,955.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 285,453.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 58,790.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE ESTADIO DE FTBOL EN BLUEFIELDS 5,500,000.00 5,500,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE GIMNASIO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE HAULOVER EN LAGUNA 1,200,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y LINEA DE TRANSMISIN SAN JUAN 23,649,349.00 2,854,357.00 12.07
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO MARCOS HOM 9,115,736.00 2,459,160.07 26.98
CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO AUGUSTO CSAR SANDINO - MANAGUA 34,952,948.00 5,793,692.00 16.58
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE RIO MICO EN CAMINO NUEVO SAUCE EN EL RAMA 1,000,000.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 10 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROYECTOS
REEMPLAZO, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO ADMINISTRACIN 12,607,714.00 0.00 0.00
REHABILITACIN DE LA CASA DE GOBIERNO REGIONAL 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
ELECTRIFICACIN DE NICARAGUA (PELNICA - FASE II) 92,869,966.00 86,900,978.00 93.57
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE MARTNEZ EN 7,408,550.00 3,312,374.17 44.71
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PUENTE SAN ANTONIO EN RO PUNTA 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y LNEAS DE TRANSMISIN VILLA EL 7,320,665.00 1,481,638.00 20.24
CONSTRUCCIN DEL MERCADO Y TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE EN KUKRAH 1,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE SUBESTACIN VILLA EL CARMEN, LNEA DE TRANSMISIN NAGARO 3,695,573.00 3,695,573.00 100.00
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE EL RO WANA WANA EN BOCANA DE PAIWAS 2,500,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIN DEL 171,262,000.00 1,755,692.00 1.03
REHABILITACIN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMA DEL GRACCN Y CRACCN EN PUE 3,600,000.00 1,000,000.00 27.78
CONSTRUCCIN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE COPERNA 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE MANAGUA 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 20,000,000.00 9,371,790.00 46.86
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CARAZO 5,000,000.00 3,053,218.00 61.06
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS 2,028,000.00 2,028,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 8,000,000.00 7,982,051.00 99.78
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 10,000,000.00 9,356,035.00 93.56
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 4,000,000.00 2,783,284.00 69.58
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JINOTEGA 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00
REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO EN LA 4,500,000.00 2,094,658.00 46.55
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHONTALE 6,000,000.00 4,420,840.00 73.68
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANAGUA 10,600,000.00 10,600,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 9,100,000.00 5,376,504.00 59.08
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 3,024,000.00 3,024,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 7,000,000.00 3,766,600.00 53.81
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 6,000,000.00 4,612,664.00 76.88
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA R 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA RACCS 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
INSTALACIN Y REEMPLAZO DE MEDIDORES A NIVEL NACIONAL 44,016,000.00 17,874,791.00 40.61
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 2,510,000.00 2,510,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE JINOTEGA 2,884,000.00 2,884,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 3,178,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHONTALES 3,178,000.00 3,178,000.00 100.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANAGU 970,000.00 190,000.00 19.59
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BONANZA 2,800,000.00 2,800,000.00 100.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, MULUKUKU 11,000,000.00 11,000,000.00 100.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD DE WASPAM 700,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO CABEZAS 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE DESARROLLO EN 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI 4,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 0.00 0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 2.98
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA PROYECTOS DE INVERSIN 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 69.71
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL DE BISBOL EN MANAGUA 140,000,000.00 121,000,000.00 86.43
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESOS BAJOS A NIV 178,594,600.00 93,396,656.00 52.30
CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE PROTECCIN Y SAN 80,883,729.00 21,378,435.21 26.43
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESOS MODERADO 57,231,400.00 32,583,536.00 56.93
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO NACIONAL RUBN DARO 4,600,000.00 1,807,834.41 39.30
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FORESTAL 2,585,000.00 2,585,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE RESIDUOS BIOLGICOS Y QUMICOS 946,999.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 11 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROYECTOS
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN EL RAMA 5,340,436.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE CATASTRO - INETER EN OCOTAL, NUEVA SEGOVIA 4,026,920.00 12,028.77 0.30
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN CORINTO 5,340,436.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN MANAGUA 4,172,635.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION DE A 2,150,000.00 1,200,000.00 55.81
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO DE DIAGNSTICO FITOSANITARIO EN MANAGUA 47,772,071.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIN DE ADUANA EL GUA 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEP 47,190,495.10 10,505,383.30 22.26
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GIMNASIOS DEPORTIVOS 7,570,024.90 3,723,789.99 49.19
MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO FSICO DE INETER EN JINOTEGA 973,080.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGA EN MANAGUA 41,147,941.00 16,555,488.75 40.23
RESTAURACIN Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCIN CULTURAL EN EL PALA 1,804,030.89 1,090,252.85 60.43
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO ESPAA 23,470,000.00 300,000.00 1.28
REHABILITACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA RECREACIN, FORMA 1,925,000.00 1,482,500.00 77.01
APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 4,976,306.00 1,009,750.45 20.29
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL COLONIA DAMBACH EN LA C 1,513,721.96 1,513,721.96 100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL CON 1,557,247.15 1,557,247.15 100.00
CONSTRUCCIN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE COMPLEJO COMERCIAL CONGRESISTA HORATIO HODGSON EN EL M 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS 15,999,995.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLGICAS EN VARIOS DEPARTAMENT 850,371.00 501,387.55 58.96
REPOSICIN DE EQUIPOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED MET 1,606,684.00 782,937.93 48.73
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 1,727,000.00 1,145,751.00 66.34
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 30,920,750.00 26,082,121.83 84.35
AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES PARA LA VIGILANCIA METEOROLGICA DE LA R 1,494,346.00 824,129.02 55.15
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITACIN TCNICA REGIONAL EN 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMTRICA NACIONAL DE MONITOREO 1,376,294.00 665,957.95 48.39
CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CU 26,233,908.00 11,576,502.01 44.13
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA VOLCNICA EN NICARAGU 933,083.00 230,008.10 24.65
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL DEL CASCO URBANO 7,110,132.00 7,110,132.00 100.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION EN YALI, OCOTAL, EL SAU 13,410,144.00 6,388,481.00 47.64
AMPLIACIN DE LA RED DE MONITOREO HIDROGEOLGICO EN LOS ACUFEROS DEL PA 1,135,481.00 850,711.97 74.92
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDGENAS DE LAGUNA DE PERLAS, R 3,200,000.00 3,200,000.00 100.00
CONSTRUCCION SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION 138 KV EN EL CUA Y LA DALIA 10,018,285.00 4,623,824.00 46.15
HABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE ALERTA DE TSUNAMI EN AM 953,741.00 609,436.00 63.90
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BLUEFIELDS 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION PARA CONECTAR LAS PLANTAS EOLICAS 14,075,851.00 12,404,941.60 88.13
CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA GEOTERMICA SA 5,751,670.00 4,093,692.00 71.17
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 88,334,430.00 3,012,828.00 3.41
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES EN CORN ISLAND Y LITTLE CORN ISL 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA HIDROELECTRIC 31,603,649.00 10,454,733.00 33.08
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 60,407,543.00 3,004,603.00 4.97
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 20,950,684.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTO 499,390,757.00 291,812,731.19 58.43
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 12,495,215.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 3,319,489.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN 47,240,000.00 18,816,614.50 39.83
REHABILITACIN DEL ESTADIO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA EN DESEMBOC 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 20,455,883.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIN ELECTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTO 9,507,942.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE CENTRO TURSTICO EN EL PUERTO EL BLUFF, BLUEFIELDS 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 32,599,335.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL EN LA RACCN (PNESER) 1,867,635.00 0.00 0.00

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 12 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROYECTOS
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 16,433,842.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUENTE RO MICO EN EL PASO LA BATEA EN MUELLE DE LOS BUE 1,000,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 627,185,000.00 338,319,944.52 53.94
Parroquia San Jernimo. Susucayn, El Jcaro, Nueva Segovia. 100,000.00 50,000.00 50.00
Convencin de Iglesias Menonitas de Nicaragua 150,000.00 150,000.00 100.00
Parroquia San Jos. Comunidad de Malacatoya, Granada, Granada. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Juan Pablo II. Barrio San Nicols, Boaco, Boaco. 50,000.00 0.00 0.00
Escuela Casita Azul, Nuestra Seora del Pilar. Barrio Altagracia, Managua. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Marcos. San Marcos, Carazo. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Martn de Porres. Comunidad El Empalme, Teustepe, Boaco. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia San Pablo Apstol. Colonia 14 de Septiembre, Managua. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Pablo Apstol. Comunidad Pueblo Nuevo, Beln, Rivas. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Santa Ana. Nandaime, Granada. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Santa Luca, Santa Luca, Boaco. 100,000.00 100,000.00 100.00
Fundacin de Monjas Dominicas Contemplativas de Nicaragua (MODOCONIC) 100,000.00 50,000.00 50.00
Fundacin Hermanas Franciscanas de la Encarnacin 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Santa Mara de Guadalupe. Matagalpa, Matagalpa. 50,000.00 50,000.00 100.00
Fundacin Iglesia Bautista Lirio de los Valles 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Santiago Apstol. La Concepcin, Masaya 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Santsima Trinidad. Pueblo Nuevo, Estel. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Seor de los Milagros de Esquipulas. Malpaisillo - Larreynaga, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Capilla Inmaculada Corazn de Mara. Sutiava, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Misin Pentecosts de Iglesias Cristianas de Nicaragua 150,000.00 150,000.00 100.00
Asociacin Unin Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 300,000.00 300,000.00 100.00
Parroquia San Juan Bautista. Cuapa, Chontales 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Santiago Apstol. Nagarote, Len. 300,000.00 200,000.00 66.67
Parroquia San Pedro Apstol. Rivas, Rivas. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de los Remedios. Quezalguaque, Len. 400,000.00 300,000.00 75.00
Parroquia Nuestra Seora de la Asuncin (Catedral de Juigalpa). Juigalpa, Chontales. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia de la Sagrada Familia. Barrio San Jos Oriental, Managua. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia San Ignacio de Loyola. Barrio Bello Amanecer, Ciudad Sandino. 200,000.00 125,000.00 62.50
Casa de Cultura Antenor Sandino Hernndez. Len, Len. 250,000.00 125,000.00 50.00
Parroquia San Juan Pablo II. Comunidad Los Chinamos, Santo Domingo, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de los Dolores (Ermita de Dolores). Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Jess Nazareno. Nandaime, Granada. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Santa Teresita del Nio Jess. Villa El Carmen, Managua. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia de Nuestra Seora de la Asuncin. Tisma, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50.00
Asociacin Hermanas Misioneras Parroquiales del Espritu Santo 100,000.00 50,000.00 50.00
Iglesia Morava de Nicaragua 200,000.00 0.00 0.00
Asociacin Iglesia de Dios Pentecostal M. I. de Nicaragua 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia de Santa Teresa. Santa Teresa, Carazo 100,000.00 0.00 0.00
Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Fundacin Hermanas Consagradas del Santsimo Salvador (CSSS) 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia San Martn de Porres. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Santa Cruz. Santo Domingo, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Asociacin Iglesia Victoria y Salvacin. 100,000.00 100,000.00 100.00
Asociacin Misin Evanglica Fe y Libertad (M E F E L) 100,000.00 50,000.00 50.00
Hogar Ancianos Seor de la Divina Misericordia. Boaco, Boaco. 150,000.00 100,000.00 66.67
Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chacraseca, Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Asociacin de Ancianos Desprotegidos Divino Nio de Jess 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia San Nicols de Tolentino. Barrio El Laboro, Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Rafael Arcngel. Rivas, Rivas. 50,000.00 50,000.00 100.00
Congregacin San Juan Bautista. Chagitillo, Sbaco, Matagalpa. 100,000.00 50,000.00 50.00

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

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USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

OTRO GASTO DE CAPITAL


Parroquia Cristo Rey. Telpaneca, Madriz. 200,000.00 150,000.00 75.00
Asociacin Centro de Adoracin Cristiano Getseman 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia de Nuestra Seora de los Dolores. Dolores, Carazo. 150,000.00 150,000.00 100.00
Asociacin Concilio Internacional Pentecosts en Nicaragua (CIPEN) 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Divino Nio. Comunidad de Pica-Pica, Beln Rivas. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Divino Nio. El Viejo, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Crdenas, Rivas. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Tecolostote, San Lorenzo, Boaco. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Inmaculada Concepcin. Villanueva, Chinandega. 100,000.00 50,000.00 50.00
Asociacin de Iglesias de Cristo de Nicaragua 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de Candelaria. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Nuestra Seora de Candelaria. Diriomo, Granada. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Barrio el Capullo, Granada, Granada. 150,000.00 75,000.00 50.00
Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Wiwil, Nueva Segovia. 100,000.00 50,000.00 50.00
Asociacin Evangelstica Ministerio Jess la Roca (Ministerio Jess la Roca) 50,000.00 50,000.00 100.00
Asociacin Hermanas Misioneras de la Caridad y la Providencia 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Comunidad La Esperanza, Waspan, RACCN. 100,000.00 0.00 0.00
Asociacin Iglesia de Dios Amor y Paz (IDAP) 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parrroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de la Inmaculada Concepcin. El Viejo, Chinandega. 200,000.00 200,000.00 100.00
Asociacin Ministerio Internacional Tabernculo de Adoracin Familiar (TAF) 100,000.00 50,000.00 50.00
Asociacin Ministerio Yo le creo a Dios (MYCD) 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestro Seor de Esquipulas. Esquipulas, Managua. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestro Seor de Esquipulas. Siuna, RACCN. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Nuestro Seor de Veracruz. Ciudad Daro, Matagalpa. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Sagrada Familia. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Asociacin Religiosa Iglesia Congregacional Pentecosts de Nicaragua (ICPEN) 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Asociacin Universidad Juan Pablo II 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Blas. Chichigalpa, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Francisco de Ass. Camoapa, Boaco. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia San Francisco de Ass. Estel, Estel. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Jernimo. Masaya, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50.00
Casa de Cultura Calmecalt. Pueblo Nuevo, Estel. 100,000.00 0.00 0.00
Programa Usura Cero 25,000,000.00 12,500,000.00 50.00
Actividades Centrales 24,573,540.00 22,924,586.27 93.29
Funcin Parlamentaria 500,000.00 500,000.00 100.00
Transferencias a La Gaceta 305,000.00 305,000.00 100.00
Gobierno Territorial Twahka 680,000.00 680,000.00 100.00
Instituto Nacional Forestal 3,000,000.00 636,997.00 21.23
Actividades Centrales de Apoyo 36,093,700.00 27,258,000.00 75.52
Transferencia a Radio Nicaragua 1,100,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Tasba Pauni 400,000.00 0.00 0.00
Gobierno Comunal Creol-Bluefields 400,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Rama - Kriol 800,000.00 400,000.00 50.00
Direccin y Coordinacin Ejecutiva 263,000.00 0.00 0.00
Gobierno Comunal Wangki Awala Kupia 280,000.00 0.00 0.00
Gobierno de la Nacin Sumu Mayangna 1,080,000.00 537,001.00 49.72
Transferencia al Ministerio Pblico 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
Gobierno Territorial Indgena Tawira 520,000.00 260,000.00 50.00
Gobierno Territorial Prinzu Auhya Un 520,000.00 260,000.00 50.00
Gobierno Territorial Wangki Li Aubra 600,000.00 300,000.00 50.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 14 de 14


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:29:56 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) REPORTE: PRPSIEP031

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

OTRO GASTO DE CAPITAL


Gobierno Territorial Indgena Lilamni 680,000.00 680,000.00 100.00
Gobierno Territorial Mayangna Sauni As 800,000.00 300,000.00 37.50
Gobierno Territorial Indgena Yahbra Twi 520,000.00 241,600.00 46.46
Gobierno Territorial Indgena Twi Waupasa 520,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Indgena Prinzu Awala 520,000.00 520,000.00 100.00
Gobierno Territorial Indgena Twi-Tasba Raya 520,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Sauni Arungka (Matumbak) 680,000.00 680,000.00 100.00
Transferencia a la Empresa Portuaria Nacional 50,000,000.00 32,295,287.00 64.59
Transferencia al Fondo de Desarrollo Pesquero 839,000.00 342,359.91 40.81
Transferencia al Ordenamiento de la Propiedad 11,878,000.00 5,300,000.00 44.62
Gobierno Territorial Wanki Maya Rio Coco Abajo 600,000.00 300,000.00 50.00
Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria 4,212,757.00 1,192,646.64 28.31
Gobierno Territorial Indgena Amasau (Awastigni) 480,000.00 240,000.00 50.00
Gobierno Territorial Awaltara Luhpia Nani Tasbaya 880,000.00 444,000.00 50.45
Gobierno Territorial Indgena Sauni Bas (Sikilta) 520,000.00 260,000.00 50.00
Gobierno Territorial Indgena del Alto Wangki y Bocay 3,200,000.00 1,600,000.00 50.00
Transferencia al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 400,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Indgena Tasba Pri Matriz Indgena 680,000.00 281,400.00 41.38
Gobierno Territorial Indgena y Afrodescendiente Karata 680,000.00 680,000.00 100.00
Gobierno Territorial Indgena Cuenca de Laguna de Perlas 800,000.00 0.00 0.00
Transferencia a las Universidades y Centros de educacin Tcnica Superior 418,161,130.00 209,080,566.00 50.00
Fondo de Promocin y Desarrollo del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreacin Fisica 25,000.00 25,000.00 100.00
Federaciones Deportivas Nacionales 526,000.00 0.00 0.00
Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible 9,400,000.00 3,471,620.62 36.93
Direccin y Coordinacin Ejecutivas (Actividades Centrales) 243,760.00 243,760.00 100.00
Servicios Regionales 256,240.00 256,240.00 100.00
Instituto Nicaragense de Deportes 450,000.00 336,290.00 74.73
Parroquia Santa Ana. Nindir, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50.00
Regulacin y Manejo Sostenible de los Bosques 2,640,000.00 2,640,000.00 100.00
Fondo para el Desarrollo, Administracin, Mantenimiento y Construccin de Infraestrutura Deporti 2,116,480.00 1,972,590.08 93.20
Inversin en Infraestructura Social 1,740,060.00 0.00 0.00
Servicios de Laboratorios 773,243.00 0.00 0.00
Servicios de Certificacin de Semilla 270,000.00 0.00 0.00
Estudios Territoriales y de Apoyo a la Prevencin Ante el Impacto del Cambio Climtico 3,808,090.00 0.00 0.00
Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Limay, Estel. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Rafael Arcngel. San Rafael del Norte, Jinotega. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia de Nuestra Seora de Candelaria. Villa Rafaela Herrera, Managua. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Oriente, Masaya. 150,000.00 150,000.00 100.00
Asociacin Bloque de Apoyo a la Unidad Nicaragense (BAUNIC) 200,000.00 0.00 0.00
Parroquia Nuestra Seora del Perpetuo Socorro. Masachapa, San Rafael del Sur. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia de Nuestra Seora del Rosario. El Rosario, Carazo. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Juan Bautista. La Concepcin, Masaya. 50,000.00 50,000.00 100.00
Santuario Arquidiocesano Nuestra Seora de Lourdes. 300,000.00 200,000.00 66.67
Santuario Diocesano de Nuestra Seora de la Merced. Len, Len. 100,000.00 50,000.00 50.00
Fundacin Juan Pablo II Evangelium Vitae para el Mundo 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de la Medalla Milagrosa. Camoapa, Boaco. 100,000.00 100,000.00 100.00

TOTAL GENERAL --> 19,371,416,226.38 9,952,470,228.00 51.38

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Cuadro No. 11 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 8


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 8,009,115,008.00 4,789,673,851.80 59.80


007 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS 10,250,000.00 7,375,000.00 71.95
OTRO GASTO DE CAPITAL 10,250,000.00 7,375,000.00 71.95
Asociacin Centro de Adoracin Cristiano Getseman 50,000.00 0.00 0.00
Asociacin Misin Evanglica Fe y Libertad (M E F E L) 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de la Inmaculada Concepcin. El Viejo, Chinandega. 200,000.00 200,000.00 100.00
Parroquia Divino Nio. El Viejo, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestro Seor de Veracruz. Ciudad Daro, Matagalpa. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Divino Nio. Comunidad de Pica-Pica, Beln Rivas. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Sagrada Familia. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Fundacin Hermanas Consagradas del Santsimo Salvador (CSSS) 50,000.00 50,000.00 100.00
Fundacin Juan Pablo II Evangelium Vitae para el Mundo 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Tecolostote, San Lorenzo, Boaco. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de los Dolores (Ermita de Dolores). Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Asociacin Religiosa Iglesia Congregacional Pentecosts de Nicaragua (ICPEN) 100,000.00 100,000.00 100.00
Fundacin de Monjas Dominicas Contemplativas de Nicaragua (MODOCONIC) 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Martn de Porres. Comunidad El Empalme, Teustepe, Boaco. 50,000.00 0.00 0.00
Fundacin Iglesia Bautista Lirio de los Valles 50,000.00 0.00 0.00
Asociacin Evangelstica Ministerio Jess la Roca (Ministerio Jess la Roca) 50,000.00 50,000.00 100.00
Asociacin Iglesia Victoria y Salvacin. 100,000.00 100,000.00 100.00
Asociacin Bloque de Apoyo a la Unidad Nicaragense (BAUNIC) 200,000.00 0.00 0.00
Parroquia San Rafael Arcngel. Rivas, Rivas. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de Candelaria. Diriomo, Granada. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Nuestra Seora del Perpetuo Socorro. Masachapa, San Rafael del Sur. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia de la Sagrada Familia. Barrio San Jos Oriental, Managua. 50,000.00 50,000.00 100.00
Asociacin de Ancianos Desprotegidos Divino Nio de Jess 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia San Blas. Chichigalpa, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Congregacin San Juan Bautista. Chagitillo, Sbaco, Matagalpa. 100,000.00 50,000.00 50.00
Santuario Arquidiocesano Nuestra Seora de Lourdes. 300,000.00 200,000.00 66.67
Parroquia San Francisco de Ass. Camoapa, Boaco. 50,000.00 50,000.00 100.00
Asociacin Concilio Internacional Pentecosts en Nicaragua (CIPEN) 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Pedro Apstol. Rivas, Rivas. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de la Medalla Milagrosa. Camoapa, Boaco. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Santa Ana. Nindir, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Jos. Comunidad de Malacatoya, Granada, Granada. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia de Nuestra Seora de Candelaria. Villa Rafaela Herrera, Managua. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia de Nuestra Seora de la Asuncin. Tisma, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Santa Mara de Guadalupe. Matagalpa, Matagalpa. 50,000.00 50,000.00 100.00
Casa de Cultura Calmecalt. Pueblo Nuevo, Estel. 100,000.00 0.00 0.00
Asociacin Ministerio Yo le creo a Dios (MYCD) 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Santsima Trinidad. Pueblo Nuevo, Estel. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Seor de los Milagros de Esquipulas. Malpaisillo - Larreynaga, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Santuario Diocesano de Nuestra Seora de la Merced. Len, Len. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Nuestra Seora de la Asuncin (Catedral de Juigalpa). Juigalpa, Chontales. 100,000.00 100,000.00 100.00
Convencin de Iglesias Menonitas de Nicaragua 150,000.00 150,000.00 100.00
Asociacin de Iglesias de Cristo de Nicaragua 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Barrio el Capullo, Granada, Granada. 150,000.00 75,000.00 50.00
Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Comunidad La Esperanza, Waspan, RACCN. 100,000.00 0.00 0.00
Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Limay, Estel. 100,000.00 100,000.00 100.00
Iglesia Morava de Nicaragua 200,000.00 0.00 0.00
Asociacin Hermanas Misioneras de la Caridad y la Providencia 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Oriente, Masaya. 150,000.00 150,000.00 100.00
Parroquia San Pablo Apstol. Comunidad Pueblo Nuevo, Beln, Rivas. 50,000.00 50,000.00 100.00

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11 - A

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APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES


007 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
Parroquia Cristo Rey. Telpaneca, Madriz. 200,000.00 150,000.00 75.00
Parroquia San Francisco de Ass. Estel, Estel. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Rafael Arcngel. San Rafael del Norte, Jinotega. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia de Nuestra Seora de los Dolores. Dolores, Carazo. 150,000.00 150,000.00 100.00
Parroquia Jess Nazareno. Nandaime, Granada. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestro Seor de Esquipulas. Esquipulas, Managua. 100,000.00 100,000.00 100.00
Casa de Cultura Antenor Sandino Hernndez. Len, Len. 250,000.00 125,000.00 50.00
Capilla Inmaculada Corazn de Mara. Sutiava, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Nicols de Tolentino. Barrio El Laboro, Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Juan Pablo II. Barrio San Nicols, Boaco, Boaco. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia San Juan Bautista. La Concepcin, Masaya. 50,000.00 50,000.00 100.00
Parroquia San Marcos. San Marcos, Carazo. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Pablo Apstol. Colonia 14 de Septiembre, Managua. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Santa Cruz. Santo Domingo, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Asociacin Universidad Juan Pablo II 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Ignacio de Loyola. Barrio Bello Amanecer, Ciudad Sandino. 200,000.00 125,000.00 62.50
Asociacin Hermanas Misioneras Parroquiales del Espritu Santo 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia de Nuestra Seora del Rosario. El Rosario, Carazo. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Santa Ana. Nandaime, Granada. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Nuestra Seora de Candelaria. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Wiwil, Nueva Segovia. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parrroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Crdenas, Rivas. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Santa Teresita del Nio Jess. Villa El Carmen, Managua. 100,000.00 100,000.00 100.00
Asociacin Iglesia de Dios Pentecostal M. I. de Nicaragua 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Juan Bautista. Cuapa, Chontales 100,000.00 50,000.00 50.00
Fundacin Hermanas Franciscanas de la Encarnacin 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia San Jernimo. Masaya, Masaya. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Inmaculada Concepcin. Villanueva, Chinandega. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chacraseca, Len, Len. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia San Martn de Porres. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Asociacin Ministerio Internacional Tabernculo de Adoracin Familiar (TAF) 100,000.00 50,000.00 50.00
Escuela Casita Azul, Nuestra Seora del Pilar. Barrio Altagracia, Managua. 100,000.00 50,000.00 50.00
Parroquia Santiago Apstol. Nagarote, Len. 300,000.00 200,000.00 66.67
Parroquia Nuestra Seora de los Remedios. Quezalguaque, Len. 400,000.00 300,000.00 75.00
Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia Santa Luca, Santa Luca, Boaco. 100,000.00 100,000.00 100.00
Parroquia de Santa Teresa. Santa Teresa, Carazo 100,000.00 0.00 0.00
Parroquia Santiago Apstol. La Concepcin, Masaya 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia Nuestro Seor de Esquipulas. Siuna, RACCN. 50,000.00 0.00 0.00
Parroquia San Jernimo. Susucayn, El Jcaro, Nueva Segovia. 100,000.00 50,000.00 50.00
Hogar Ancianos Seor de la Divina Misericordia. Boaco, Boaco. 150,000.00 100,000.00 66.67
Parroquia San Juan Pablo II. Comunidad Los Chinamos, Santo Domingo, Chontales. 50,000.00 50,000.00 100.00
Misin Pentecosts de Iglesias Cristianas de Nicaragua 150,000.00 150,000.00 100.00
Asociacin Unin Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 300,000.00 300,000.00 100.00
Asociacin Iglesia de Dios Amor y Paz (IDAP) 50,000.00 50,000.00 100.00
012 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 12,158,090.00 4,464,568.52 36.72
PROYECTOS 8,350,000.00 4,464,568.52 53.47
AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES PARA LA VIGILANCIA METEOROLGICA DE LA R 1,494,346.00 824,129.02 55.15
HABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE ALERTA DE TSUNAMI EN AM 953,741.00 609,436.00 63.90
AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLGICAS EN VARIOS DEPARTAMENT 850,371.00 501,387.55 58.96
REPOSICIN DE EQUIPOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED MET 1,606,684.00 782,937.93 48.73

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 8


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES


012 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
PROYECTOS
AMPLIACIN DE LA RED DE MONITOREO HIDROGEOLGICO EN LOS ACUFEROS DEL PA 1,135,481.00 850,711.97 74.92
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA VOLCNICA EN NICARAGU 933,083.00 230,008.10 24.65
FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMTRICA NACIONAL DE MONITOREO 1,376,294.00 665,957.95 48.39
OTRO GASTO DE CAPITAL 3,808,090.00 0.00 0.00
Estudios Territoriales y de Apoyo a la Prevencin Ante el Impacto del Cambio Climtico 3,808,090.00 0.00 0.00
014 Fondo de Inversin Social de Emergencia 384,541,995.00 51,645,895.84 13.43
PROYECTOS 381,191,995.00 51,246,895.84 13.44
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 285,453.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 20,950,684.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL DEL CASCO URBANO 7,110,132.00 7,110,132.00 100.00
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 30,920,750.00 26,082,121.83 84.35
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 3,319,489.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 16,433,842.00 0.00 0.00
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS 15,999,995.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 23,970,762.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 5,087,274.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 60,407,543.00 3,004,603.00 4.97
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 20,455,883.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 9,198,811.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 12,495,215.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 88,334,430.00 3,012,828.00 3.41
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 58,790.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 32,599,335.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUA 7,329,699.00 460,709.00 6.29
CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CU 26,233,908.00 11,576,502.01 44.13
OTRO GASTO DE CAPITAL 3,350,000.00 399,000.00 11.91
Inversin en Infraestructura Social 1,740,060.00 0.00 0.00
Actividades Centrales 1,609,940.00 399,000.00 24.78
015 GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 57,500,000.00 40,271,620.62 70.04
PROYECTOS 48,100,000.00 36,800,000.00 76.51
MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, MULUKUKU 11,000,000.00 11,000,000.00 100.00
REHABILITACIN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMA DEL GRACCN Y CRACCN EN PUE 3,600,000.00 1,000,000.00 27.78
REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE COPERNA 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE DESARROLLO EN 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BONANZA 2,800,000.00 2,800,000.00 100.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO CABEZAS 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00
REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI 4,000,000.00 0.00 0.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD DE WASPAM 700,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 9,400,000.00 3,471,620.62 36.93
Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible 9,400,000.00 3,471,620.62 36.93
016 GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 50,000,000.00 40,300,000.00 80.60
PROYECTOS 49,000,000.00 39,300,000.00 80.20
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES EN CORN ISLAND Y LITTLE CORN ISL 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA AURORA SAN FRAN 3,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUENTE RO MICO EN EL PASO LA BATEA EN MUELLE DE LOS BUE 1,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE CENTRO TURSTICO EN EL PUERTO EL BLUFF, BLUEFIELDS 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO-BLUEFIELDS 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DEL MERCADO Y TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE EN KUKRAH 1,000,000.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 8


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES


016 GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR
PROYECTOS
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE EL RO WANA WANA EN BOCANA DE PAIWAS 2,500,000.00 0.00 0.00
REHABILITACIN DE LA CASA DE GOBIERNO REGIONAL 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00
REHABILITACIN DEL ESTADIO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA EN DESEMBOC 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE ESTADIO DE FTBOL EN BLUEFIELDS 5,500,000.00 5,500,000.00 100.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDGENAS DE LAGUNA DE PERLAS, R 3,200,000.00 3,200,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE RIO MICO EN CAMINO NUEVO SAUCE EN EL RAMA 1,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE GIMNASIO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE HAULOVER EN LAGUNA 1,200,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE COMPLEJO COMERCIAL CONGRESISTA HORATIO HODGSON EN EL M 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BLUEFIELDS 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PUENTE SAN ANTONIO EN RO PUNTA 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITACIN TCNICA REGIONAL EN 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
Funcin Parlamentaria 500,000.00 500,000.00 100.00
Servicios Regionales 256,240.00 256,240.00 100.00
Direccin y Coordinacin Ejecutivas (Actividades Centrales) 243,760.00 243,760.00 100.00
019 EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SA 409,007,000.00 141,695,325.50 34.64
PROYECTOS 409,007,000.00 141,695,325.50 34.64
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 10,000,000.00 9,356,035.00 93.56
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANAGU 970,000.00 190,000.00 19.59
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIN DEL 171,262,000.00 1,755,692.00 1.03
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 1,727,000.00 1,145,751.00 66.34
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JINOTEGA 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE MANAGUA 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO EN LA 4,500,000.00 2,094,658.00 46.55
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 6,000,000.00 4,612,664.00 76.88
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 20,000,000.00 9,371,790.00 46.86
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 3,024,000.00 3,024,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 3,178,000.00 0.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 9,100,000.00 5,376,504.00 59.08
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS 2,028,000.00 2,028,000.00 100.00
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANAGUA 10,600,000.00 10,600,000.00 100.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILL 12,290,000.00 370,833.00 3.02
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHONTALE 6,000,000.00 4,420,840.00 73.68
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE JINOTEGA 2,884,000.00 2,884,000.00 100.00
INSTALACIN Y REEMPLAZO DE MEDIDORES A NIVEL NACIONAL 44,016,000.00 17,874,791.00 40.61
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CARAZO 5,000,000.00 3,053,218.00 61.06
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA RACCS 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 4,000,000.00 2,783,284.00 69.58
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN 47,240,000.00 18,816,614.50 39.83
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 7,000,000.00 3,766,600.00 53.81
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 2,510,000.00 2,510,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHONTALES 3,178,000.00 3,178,000.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL D 8,000,000.00 7,982,051.00 99.78
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA R 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00
021 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 235,826,000.00 125,980,192.00 53.42
PROYECTOS 235,826,000.00 125,980,192.00 53.42
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESOS MODERADO 57,231,400.00 32,583,536.00 56.93
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESOS BAJOS A NIV 178,594,600.00 93,396,656.00 52.30
022 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 848,136,000.00 446,413,125.44 52.63
PROYECTOS 848,136,000.00 446,413,125.44 52.63
NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR MANAGUA (P 80,698,174.00 15,908,484.65 19.71

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 5 de 8


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES


022 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
PROYECTOS
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIN ELECTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTO 9,507,942.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION PARA CONECTAR LAS PLANTAS EOLICAS 14,075,851.00 12,404,941.60 88.13
CONSTRUCCIN DE SUBESTACIN VILLA EL CARMEN, LNEA DE TRANSMISIN NAGARO 3,695,573.00 3,695,573.00 100.00
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL EN LOS DEPARTAMENTO 499,390,757.00 291,812,731.19 58.43
ELECTRIFICACIN DE NICARAGUA (PELNICA - FASE II) 92,869,966.00 86,900,978.00 93.57
CONSTRUCCIN SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y LINEA DE TRANSMISIN SAN JUAN 23,649,349.00 2,854,357.00 12.07
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR NORTE (PNES 6,720,986.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA HIDROELECTRIC 31,603,649.00 10,454,733.00 33.08
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL EN LA RACCN (PNESER) 1,867,635.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION EN YALI, OCOTAL, EL SAU 13,410,144.00 6,388,481.00 47.64
CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO AUGUSTO CSAR SANDINO - MANAGUA 34,952,948.00 5,793,692.00 16.58
CONSTRUCCIN SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y LNEAS DE TRANSMISIN VILLA EL 7,320,665.00 1,481,638.00 20.24
CONSTRUCCION SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION 138 KV EN EL CUA Y LA DALIA 10,018,285.00 4,623,824.00 46.15
CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA GEOTERMICA SA 5,751,670.00 4,093,692.00 71.17
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR OCCIDENTE ( 6,343,451.00 0.00 0.00
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR SUR (PNESER 6,258,955.00 0.00 0.00
023 UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIN TCNICA SUPERIOR 418,161,130.00 209,080,566.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 418,161,130.00 209,080,566.00 50.00
Transferencia a las Universidades y Centros de educacin Tcnica Superior 418,161,130.00 209,080,566.00 50.00
025 RADIO NICARAGUA 1,100,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 1,100,000.00 0.00 0.00
Transferencia a Radio Nicaragua 1,100,000.00 0.00 0.00
027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 69.71
PROYECTOS 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 69.71
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA PROYECTOS DE INVERSIN 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 69.71
034 DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS 21,369,600.00 21,369,600.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 21,369,600.00 21,369,600.00 100.00
Actividades Centrales 21,369,600.00 21,369,600.00 100.00
035 DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 39,443,700.00 29,658,000.00 75.19
PROYECTOS 3,350,000.00 2,400,000.00 71.64
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION DE A 2,150,000.00 1,200,000.00 55.81
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIN DE ADUANA EL GUA 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 36,093,700.00 27,258,000.00 75.52
Actividades Centrales de Apoyo 36,093,700.00 27,258,000.00 75.52
040 MINISTERIO PBLICO 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
Transferencia al Ministerio Pblico 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
074 FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 263,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 263,000.00 0.00 0.00
Direccin y Coordinacin Ejecutiva 263,000.00 0.00 0.00
075 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 16,878,000.00 5,312,028.77 31.47
PROYECTOS 5,000,000.00 12,028.77 0.24
CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE CATASTRO - INETER EN OCOTAL, NUEVA SEGOVIA 4,026,920.00 12,028.77 0.30
MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO FSICO DE INETER EN JINOTEGA 973,080.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 11,878,000.00 5,300,000.00 44.62
Transferencia al Ordenamiento de la Propiedad 11,878,000.00 5,300,000.00 44.62
078 LA GACETA 305,000.00 305,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 305,000.00 305,000.00 100.00
Transferencias a La Gaceta 305,000.00 305,000.00 100.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 6 de 8


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES


096 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 50,000,000.00 32,295,287.00 64.59
OTRO GASTO DE CAPITAL 50,000,000.00 32,295,287.00 64.59
Transferencia a la Empresa Portuaria Nacional 50,000,000.00 32,295,287.00 64.59
099 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 400,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 400,000.00 0.00 0.00
Transferencia al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 400,000.00 0.00 0.00
112 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECR 86,324,306.00 17,872,803.82 20.70
PROYECTOS 83,206,826.00 15,538,923.74 18.68
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GIMNASIOS DEPORTIVOS 7,570,024.90 3,723,789.99 49.19
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEP 47,190,495.10 10,505,383.30 22.26
APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 4,976,306.00 1,009,750.45 20.29
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO ESPAA 23,470,000.00 300,000.00 1.28
OTRO GASTO DE CAPITAL 3,117,480.00 2,333,880.08 74.86
Fondo para el Desarrollo, Administracin, Mantenimiento y Construccin de Infraestrutura Deporti 2,116,480.00 1,972,590.08 93.20
Federaciones Deportivas Nacionales 526,000.00 0.00 0.00
Instituto Nicaragense de Deportes 450,000.00 336,290.00 74.73
Fondo de Promocin y Desarrollo del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreacin Fisica 25,000.00 25,000.00 100.00
115 ALCALDIA DE MANAGUA 140,000,000.00 121,000,000.00 86.43
PROYECTOS 140,000,000.00 121,000,000.00 86.43
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL DE BISBOL EN MANAGUA 140,000,000.00 121,000,000.00 86.43
133 Fondo de Desarrollo Pesquero 839,000.00 342,359.91 40.81
OTRO GASTO DE CAPITAL 839,000.00 342,359.91 40.81
Transferencia al Fondo de Desarrollo Pesquero 839,000.00 342,359.91 40.81
138 TEATRO NACIONAL RUBN DARO 4,600,000.00 1,807,834.41 39.30
PROYECTOS 4,600,000.00 1,807,834.41 39.30
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO NACIONAL RUBN DARO 4,600,000.00 1,807,834.41 39.30
139 INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 6,800,000.00 5,643,721.96 83.00
PROYECTOS 6,800,000.00 5,643,721.96 83.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL COLONIA DAMBACH EN LA C 1,513,721.96 1,513,721.96 100.00
RESTAURACIN Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCIN CULTURAL EN EL PALA 1,804,030.89 1,090,252.85 60.43
REHABILITACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA RECREACIN, FORMA 1,925,000.00 1,482,500.00 77.01
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL CON 1,557,247.15 1,557,247.15 100.00
141 INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 1,594,000.00 1,155,986.27 72.52
OTRO GASTO DE CAPITAL 1,594,000.00 1,155,986.27 72.52
Actividades Centrales 1,594,000.00 1,155,986.27 72.52
172 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 3,200,000.00 1,600,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 3,200,000.00 1,600,000.00 50.00
Gobierno Territorial Indgena del Alto Wangki y Bocay 3,200,000.00 1,600,000.00 50.00
175 GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 880,000.00 444,000.00 50.45
OTRO GASTO DE CAPITAL 880,000.00 444,000.00 50.45
Gobierno Territorial Awaltara Luhpia Nani Tasbaya 880,000.00 444,000.00 50.45
178 INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 59,132,000.00 27,608,213.14 46.69
PROYECTOS 59,132,000.00 27,608,213.14 46.69
REEMPLAZO, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO ADMINISTRACIN 12,607,714.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS Y METODOLGICAS EN CENTROS DE 30,000,000.00 21,836,678.90 72.79
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO MARCOS HOM 9,115,736.00 2,459,160.07 26.98
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE MARTNEZ EN 7,408,550.00 3,312,374.17 44.71
189 GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 800,000.00 400,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 800,000.00 400,000.00 50.00
Gobierno Territorial Rama - Kriol 800,000.00 400,000.00 50.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 7 de 8


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES


190 GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 600,000.00 300,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 600,000.00 300,000.00 50.00
Gobierno Territorial Wanki Maya Rio Coco Abajo 600,000.00 300,000.00 50.00
194 GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 680,000.00 680,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 680,000.00 680,000.00 100.00
Gobierno Territorial Sauni Arungka (Matumbak) 680,000.00 680,000.00 100.00
201 GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 680,000.00 680,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 680,000.00 680,000.00 100.00
Gobierno Territorial Twahka 680,000.00 680,000.00 100.00
202 GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 600,000.00 300,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 600,000.00 300,000.00 50.00
Gobierno Territorial Wangki Li Aubra 600,000.00 300,000.00 50.00
203 GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 520,000.00 260,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 520,000.00 260,000.00 50.00
Gobierno Territorial Prinzu Auhya Un 520,000.00 260,000.00 50.00
204 GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 800,000.00 300,000.00 37.50
OTRO GASTO DE CAPITAL 800,000.00 300,000.00 37.50
Gobierno Territorial Mayangna Sauni As 800,000.00 300,000.00 37.50
219 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 520,000.00 260,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 520,000.00 260,000.00 50.00
Gobierno Territorial Indgena Sauni Bas (Sikilta) 520,000.00 260,000.00 50.00
220 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 480,000.00 240,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 480,000.00 240,000.00 50.00
Gobierno Territorial Indgena Amasau (Awastigni) 480,000.00 240,000.00 50.00
221 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 520,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 520,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Indgena Twi-Tasba Raya 520,000.00 0.00 0.00
222 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 680,000.00 680,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 680,000.00 680,000.00 100.00
Gobierno Territorial Indgena Lilamni 680,000.00 680,000.00 100.00
223 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 520,000.00 520,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 520,000.00 520,000.00 100.00
Gobierno Territorial Indgena Prinzu Awala 520,000.00 520,000.00 100.00
224 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 800,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 800,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Indgena Cuenca de Laguna de Perlas 800,000.00 0.00 0.00
225 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 520,000.00 260,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 520,000.00 260,000.00 50.00
Gobierno Territorial Indgena Tawira 520,000.00 260,000.00 50.00
226 GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 1,080,000.00 537,001.00 49.72
OTRO GASTO DE CAPITAL 1,080,000.00 537,001.00 49.72
Gobierno de la Nacin Sumu Mayangna 1,080,000.00 537,001.00 49.72
233 FONDO DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 2.98
PROYECTOS 50,000,000.00 1,490,562.00 2.98
ESTUDIOS DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 2.98
234 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 680,000.00 680,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 680,000.00 680,000.00 100.00
Gobierno Territorial Indgena y Afrodescendiente Karata 680,000.00 680,000.00 100.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 11 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 8 de 8


APLICACION : ANEXO CIERR FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:28:46 AM
USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y REPORTE: PRPSIEP032

DESCRIPCION ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE


EJECUCION

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES


235 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 520,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 520,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Indgena Twi Waupasa 520,000.00 0.00 0.00
236 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 680,000.00 281,400.00 41.38
OTRO GASTO DE CAPITAL 680,000.00 281,400.00 41.38
Gobierno Territorial Indgena Tasba Pri Matriz Indgena 680,000.00 281,400.00 41.38
237 GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 520,000.00 241,600.00 46.46
OTRO GASTO DE CAPITAL 520,000.00 241,600.00 46.46
Gobierno Territorial Indgena Yahbra Twi 520,000.00 241,600.00 46.46
238 GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 400,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 400,000.00 0.00 0.00
Gobierno Territorial Tasba Pauni 400,000.00 0.00 0.00
239 INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 8,225,000.00 5,861,997.00 71.27
PROYECTOS 2,585,000.00 2,585,000.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FORESTAL 2,585,000.00 2,585,000.00 100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 5,640,000.00 3,276,997.00 58.10
Instituto Nacional Forestal 3,000,000.00 636,997.00 21.23
Regulacin y Manejo Sostenible de los Bosques 2,640,000.00 2,640,000.00 100.00
240 INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 190,860,247.00 39,126,570.60 20.50
PROYECTOS 185,604,247.00 37,933,923.96 20.44
CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGA EN MANAGUA 41,147,941.00 16,555,488.75 40.23
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN MANAGUA 4,172,635.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO DE DIAGNSTICO FITOSANITARIO EN MANAGUA 47,772,071.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE RESIDUOS BIOLGICOS Y QUMICOS 946,999.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN CORINTO 5,340,436.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE PROTECCIN Y SAN 80,883,729.00 21,378,435.21 26.43
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN EL RAMA 5,340,436.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 5,256,000.00 1,192,646.64 22.69
Servicios de Certificacin de Semilla 270,000.00 0.00 0.00
Servicios de Laboratorios 773,243.00 0.00 0.00
Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria 4,212,757.00 1,192,646.64 28.31
241 PROGRAMA USURA CERO 25,000,000.00 12,500,000.00 50.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 25,000,000.00 12,500,000.00 50.00
Programa Usura Cero 25,000,000.00 12,500,000.00 50.00
243 GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS 400,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 400,000.00 0.00 0.00
Gobierno Comunal Creol-Bluefields 400,000.00 0.00 0.00
248 GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA 280,000.00 0.00 0.00
OTRO GASTO DE CAPITAL 280,000.00 0.00 0.00
Gobierno Comunal Wangki Awala Kupia 280,000.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL --> 8,009,115,008.00 4,789,673,851.80 59.80

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

ASAMBLEA NACIONAL 1,998,899.32 0.00 0.00 2,740,303.15 0.00 4,739,202.47

ACTIVIDADES CENTRALES 1,998,899.32 0.00 0.00 2,740,303.15 0.00 4,739,202.47

Servicios Administrativos Financieros 1,713,672.92 0.00 0.00 2,740,303.15 0.00 4,453,976.07

Direccin Superior 285,226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 285,226.40

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 49,260,999.61 0.00 0.00 0.00 0.00 49,260,999.61

ACTIVIDADES CENTRALES 15,128,885.52 0.00 0.00 0.00 0.00 15,128,885.52

Servicios de Apoyo Administrativo 12,128,885.52 0.00 0.00 0.00 0.00 12,128,885.52

Consejo de Administracin de Justicia y Carrera Judicial 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

ADMINISTRACIN DE JUSTICIA 31,180,145.79 0.00 0.00 0.00 0.00 31,180,145.79

Resolver los recursos, acciones, diligencias y otros tramites interpuestos 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN SAN FRANCISCO LIBRE, MANA 2,633,910.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2,633,910.09

CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO JUDICIAL DEPARTAMENTAL EN CHINAND 12,602,890.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12,602,890.10

CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO JUDICIAL DEPARTAMENTAL EN JINOTEG 5,286,667.83 0.00 0.00 0.00 0.00 5,286,667.83

CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN EL CRUCERO, MANAGUA 2,656,677.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,656,677.77

Servicio de Apoyo Judicial 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

INSCRIPCIN Y CERTIFICACIONES 2,419,875.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,419,875.44

Servicios de Inscripcin y Certificaciones 2,419,875.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,419,875.44

DEFENSORA PBLICA 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

Ejercer la Defensa tcnica en los casos que la ley lo establece 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 132,092.86 0.00 0.00 0.00 0.00 132,092.86

Emitir dictamenes en materia de su especialidad. 132,092.86 0.00 0.00 0.00 0.00 132,092.86

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 13,076,393.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,076,393.36

CEDULACIN CIUDADANA Y PADRN ELECTORAL 13,076,393.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,076,393.36

Direccin y Coordinacin 13,076,393.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,076,393.36

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA 2,128,532.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2,128,532.43

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO TCNICO A LA GESTIN INSTI 565,410.54 0.00 0.00 0.00 0.00 565,410.54

Direccin Superior 392,206.89 0.00 0.00 0.00 0.00 392,206.89

Servicio Administrativo Financiero 103,182.34 0.00 0.00 0.00 0.00 103,182.34

Servicios de Tecnologas de la Informacin 54,790.32 0.00 0.00 0.00 0.00 54,790.32

Servicio de Acceso a la Informacin Pblica 15,230.99 0.00 0.00 0.00 0.00 15,230.99

FISCALIZACIN Y CONTROL EXTERNO GUBERNAMENTAL 787,285.37 0.00 0.00 0.00 0.00 787,285.37

Realizar Auditoras en los municipios de los departamentos del Oriente del pas 295,005.36 0.00 0.00 0.00 0.00 295,005.36

Realizar Auditoras en los municipios de los departamentos del Occidente del pa 34,540.37 0.00 0.00 0.00 0.00 34,540.37

Direccin y Coordinacin Servicio de Auditora Sectorial y Regional 457,739.64 0.00 0.00 0.00 0.00 457,739.64

ASESORA LEGAL Y GESTIN JUDICIAL EN MATERIA DE FISCALIZACIN 395,951.88 0.00 0.00 0.00 0.00 395,951.88

Direccin y Coordinacin de Asesora Legal y Gestin Judicial 395,951.88 0.00 0.00 0.00 0.00 395,951.88

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS GUBERNAMENTAL 379,884.64 0.00 0.00 0.00 0.00 379,884.64

Direccin y Coordinacin del Control, Formacin y Normativa Tcnica 379,884.64 0.00 0.00 0.00 0.00 379,884.64

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA 1,633,896.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,896.10

SECRETARA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA 1,384,674.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,384,674.54

Servicios Administrativos Financieros 454,194.45 0.00 0.00 0.00 0.00 454,194.45

Servicios de Informtica 930,480.09 0.00 0.00 0.00 0.00 930,480.09

DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 249,221.56 0.00 0.00 0.00 0.00 249,221.56

Servicios de tica Pblica 127,531.40 0.00 0.00 0.00 0.00 127,531.40

Servicios Comisin Nacional de Registro y Control de Sustancias Txicas 121,690.16 0.00 0.00 0.00 0.00 121,690.16

MINISTERIO DE GOBERNACIN 162,004,115.42 453,205.75 0.00 0.00 0.00 162,457,321.17

ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 219,495.78 0.00 0.00 0.00 219,495.78

Direccin y Coordinacin, Actividades Centrales 0.00 144,183.71 0.00 0.00 0.00 144,183.71

Servicio de apoyo a la Gestin 0.00 75,312.07 0.00 0.00 0.00 75,312.07

PROYECTOS CENTRALES 2,379,470.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2,379,470.83

REHABILITACIN DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE GOBERNACIN 2,379,470.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2,379,470.83

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

MINISTERIO DE GOBERNACIN 162,004,115.42 453,205.75 0.00 0.00 0.00 162,457,321.17

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 152,271,406.16 0.00 0.00 0.00 0.00 152,271,406.16

AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DE LOS ESTABLECIMIENTO 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL CE 13,898,531.66 0.00 0.00 0.00 0.00 13,898,531.66

REEMPLAZO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL CEN 1,355,596.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355,596.49

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL CE 9,749,360.21 0.00 0.00 0.00 0.00 9,749,360.21

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BLUE 101,909,407.59 0.00 0.00 0.00 0.00 101,909,407.59

REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL 15,358,510.21 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358,510.21

MIGRACIN Y EXTRANJERA 4,194,677.37 233,709.97 0.00 0.00 0.00 4,428,387.34

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN DE LA DIRECCIN G 4,194,677.37 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194,677.37

Direccin y Coordinacin, Migracin y Extranjera 0.00 233,709.97 0.00 0.00 0.00 233,709.97

BOMBEROS DE NICARAGUA 3,158,561.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3,158,561.06

CONSTRUCCIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE MANAGU 1,720,751.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720,751.26

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN E INFORMACIN D 1,437,809.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,437,809.80

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 52,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,210.00

PROYECTOS CENTRALES 52,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,210.00

REHABILITACIN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIN MINREX 52,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,210.00

MINISTERIO DE DEFENSA 48,337,751.14 0.00 0.00 0.00 0.00 48,337,751.14

ACTIVIDADES CENTRALES 1,660,253.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660,253.14

Direccin y Coordinacin, Actividades Centrales 1,660,253.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660,253.14

DEFENSA NACIONAL 46,677,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,677,498.00

Defensa Nacional 46,677,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,677,498.00

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 1,157,865.44 0.00 0.00 313,070.20 48,716,633.26 50,187,568.90

ACTIVIDADES CENTRALES 1,157,865.44 0.00 0.00 225,750.20 0.00 1,383,615.64

Direccin Superior 1,041,945.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,041,945.44

Servicios de Administracin de Proyectos y Programas 0.00 0.00 0.00 225,750.20 0.00 225,750.20

Servicios Administrativos Financieros 115,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,920.00

MODERNIZACIN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA (PMSA 0.00 0.00 0.00 0.00 43,679,493.65 43,679,493.65

Recopilacin Electrnica de Datos 0.00 0.00 0.00 0.00 3,324,954.88 3,324,954.88

Diseo e implementacin de una cartografa digital polivalente 0.00 0.00 0.00 0.00 17,044,411.63 17,044,411.63

Infraestructura Tecnolgica 0.00 0.00 0.00 0.00 23,310,127.14 23,310,127.14

ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE INVERSIN PBLICA 0.00 0.00 0.00 87,320.00 0.00 87,320.00

Evaluacin y Seguimiento de Proyectos de Inversin Pblica 0.00 0.00 0.00 87,320.00 0.00 87,320.00

Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 5,037,139.61 5,037,139.61

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN 0.00 0.00 0.00 0.00 511,587.70 511,587.70

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,649,435.08 3,649,435.08

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN 0.00 0.00 0.00 0.00 876,116.83 876,116.83

MINISTERIO DE EDUCACIN 62,927,664.65 0.00 36,632,449.58 13,571,221.55 3,595,874.77 116,727,210.55

ACTIVIDADES CENTRALES 16,187,437.69 0.00 0.00 9,359,713.00 3,595,874.77 29,143,025.46

Servicios Administrativos y Financieros 16,080,897.09 0.00 0.00 0.00 0.00 16,080,897.09

Gestin y Prevencin de Riesgos (desastres) 106,540.60 0.00 0.00 0.00 0.00 106,540.60

Servicios de Evaluacin de los Aprendizajes 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 14,800.00

Estudios de Preinversin y Supervisin de Obras de Infraestructura Escolar 0.00 0.00 0.00 741,819.33 0.00 741,819.33

Servicios Sistemas de Informacin 0.00 0.00 0.00 0.00 3,581,074.77 3,581,074.77

Servicios de Planificacin 0.00 0.00 0.00 8,617,893.67 0.00 8,617,893.67

EDUCACIN PRIMARIA 6,029,562.32 0.00 36,632,449.58 0.00 0.00 42,662,011.90

Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 6,029,562.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6,029,562.32

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA 0.00 0.00 9,653,721.21 0.00 0.00 9,653,721.21

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA 0.00 0.00 15,293,219.36 0.00 0.00 15,293,219.36

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA 0.00 0.00 11,685,509.01 0.00 0.00 11,685,509.01

EDUCACIN SECUNDARIA 39,743,526.14 0.00 0.00 4,211,508.55 0.00 43,955,034.69

MEJORAMIENTO DE AULAS DE SECUNDARIA A DISTANCIA A NIVEL NACIO 39,743,526.14 0.00 0.00 0.00 0.00 39,743,526.14

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

MINISTERIO DE EDUCACIN 62,927,664.65 0.00 36,632,449.58 13,571,221.55 3,595,874.77 116,727,210.55

EDUCACIN SECUNDARIA

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO 0.00 0.00 0.00 766,500.00 0.00 766,500.00

REHABILITACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONA 0.00 0.00 0.00 636,876.00 0.00 636,876.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 0.00 0.00 0.00 2,808,132.55 0.00 2,808,132.55

EDUCACIN PREESCOLAR 967,138.50 0.00 0.00 0.00 0.00 967,138.50

Dotacin de Set de Mobiliario para Preescolar y Maestros 967,138.50 0.00 0.00 0.00 0.00 967,138.50

MINISTERIO AGROPECUARIO 152,419.02 0.00 0.00 0.00 61,233,890.70 61,386,309.72

ACTIVIDADES CENTRALES 152,419.02 0.00 0.00 0.00 0.00 152,419.02

Direccin Superior 152,419.02 0.00 0.00 0.00 0.00 152,419.02

PROYECTOS CENTRALES 0.00 0.00 0.00 0.00 2,807,982.66 2,807,982.66

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE EDIFICIOS CENTRALES MAG EN MANA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,807,982.66 2,807,982.66

GESTION Y FOMENTO DE LA PRODUCCION AGROECOLGICA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,120,459.25 2,120,459.25

Fomento al Desarrollo de la Produccin Agroecolgica u Orgnica. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,120,459.25 2,120,459.25

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 56,305,448.79 56,305,448.79

REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO SAN ISIDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 17,656,400.84 17,656,400.84

REEMPLAZO DE LAS OFICINAS DEL INTA A NIVEL CENTRAL EN MANAGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 27,013,257.47 27,013,257.47

REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO DE POSOLTE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,953.31 1,000,953.31

REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO EN LA COMUN 0.00 0.00 0.00 0.00 10,634,837.17 10,634,837.17

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 642,836,804.72 40,488.23 357,079,424.44 513,919,804.90 2,060,969,100.43 3,574,845,622.72

ACTIVIDADES CENTRALES 2,963,826.18 1,794.00 0.00 0.00 0.00 2,965,620.18

Direccin Superior 50,649.29 0.00 0.00 0.00 0.00 50,649.29

Servicios de Adquisiciones 20,858.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20,858.96

Servicios de Gestin Ambiental (Emisiones Vehiculares) 0.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00 1,794.00

Servicios de Tecnologa de la Informacin 1,357,703.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,357,703.46

Servicios Adminstrativos Financieros 1,133,273.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,133,273.22

Servicios de Relaciones Pblicas 41,057.34 0.00 0.00 0.00 0.00 41,057.34

Servicios de Auditora Interna 3,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,236.00

Servicios de Recursos Humanos 2,950.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950.90

Servicios de Asesora Legal 74,443.06 0.00 0.00 0.00 0.00 74,443.06

Servicios de Planificacin 279,653.95 0.00 0.00 0.00 0.00 279,653.95

PROYECTOS CENTRALES 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL MINISTERIO DE T 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

NORMACIN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 38,694.23 0.00 0.00 0.00 38,694.23

Direccin y Coordinacin, Normacin y Control de Transporte Terrestre 0.00 38,694.23 0.00 0.00 0.00 38,694.23

NORMACIN Y CONTROL SERVICIOS, TRANSPORTE ACUTICO 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

REHABILITACIN DE ESPIGN ROCOSO Y DIQUE DE ARENA EN EL PUERT 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

CONSTRUCCIN DE CARRETERAS 167,702,892.71 0.00 15,541,016.98 413,789,872.90 2,030,797,259.31 2,627,831,041.90

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REDUCCIN DE LA 444,380.18 0.00 0.00 0.00 53,441,023.28 53,885,403.46

MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE PESAJE EN LOS PUESTOS DE LAS M 112,276.96 0.00 0.00 0.00 10,410,076.79 10,522,353.75

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALIFORNIA - SAN DIEGO EN EL MUNICI 11,496,923.82 0.00 0.00 0.00 0.00 11,496,923.82

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME LA MORA - LAS CARPAS EN EL D 2,546,926.40 0.00 0.00 12,794,644.06 336,523.00 15,678,093.46

MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA ROTONDA JEAN PAUL GENI 12,446,704.83 0.00 0.00 0.00 0.00 12,446,704.83

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME MASIGE-LA EMBAJADA-RO QU 2,259,521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2,259,521.28

CONSTRUCCIN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS CARRETERAS DE 11,061,118.55 0.00 0.00 0.00 18,622,187.71 29,683,306.26

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS SABANAS - SAN JOS DE CUSMAPA EN 131,306.56 0.00 0.00 0.00 1,607,471.10 1,738,777.66

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADAPTACIN AL CAMBIO CLI 0.00 0.00 0.00 6,436,877.43 0.00 6,436,877.43

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME ESQUIPULAS - EMPALME SAN DI 2,153,616.23 0.00 0.00 16,343,983.68 0.00 18,497,599.91

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAS PIEDRECITAS (KM 6+830) - MATE 1,206,346.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,206,346.16

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SUSUCAYN - LAS VUELTAS EN NUEVA SE 16,131.74 0.00 0.00 0.00 3,831,690.27 3,847,822.01

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRE NACIONES UNIDAS - BLUEFI 59,938,775.49 0.00 0.00 191,903,061.07 284,898,482.00 536,740,318.56

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA PAZ CENTRO - EMPALME PUERTO SAND 1,001,394.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,394.16

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 642,836,804.72 40,488.23 357,079,424.44 513,919,804.90 2,060,969,100.43 3,574,845,622.72

CONSTRUCCIN DE CARRETERAS

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIN DE YAL - CONDEG 2,074,395.82 0.00 0.00 0.00 97,446,146.24 99,520,542.06

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALPAISILLO - VILLA 15 DE JULIO 5,108,793.17 0.00 0.00 0.00 295,506,284.90 300,615,078.07

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA - WAP - EL TORTUGUERO 4,114,224.03 0.00 0.00 0.00 0.00 4,114,224.03

Servicio Administrativo Financiero Proyectos Banco Mundial 0.00 0.00 0.00 3,562.50 570,898.90 574,461.40

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN DE RO COCO - LAS CRUCES 1,916,268.37 0.00 0.00 0.00 44,382,009.60 46,298,277.97

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LOS CHINAMOS 174,988.19 0.00 0.00 0.00 3,698,965.94 3,873,954.13

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA - COMALAPA - CAMOAPA 33,273.44 0.00 0.00 0.00 4,614,138.96 4,647,412.40

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD 436,427.87 0.00 0.00 0.00 66,663,007.14 67,099,435.01

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME TERRABONA - TERRABONA 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

Servicios Administrativos Financieros Proyectos BCIE 78,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,798.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL PORTILLO - EL CU 9,519,375.10 0.00 0.00 38,650,171.84 0.00 48,169,546.94

Servicios Administrativos Financieros Proyectos BID 134,198.56 0.00 0.00 0.00 0.00 134,198.56

MEJORAMIENTO DEL CAMINO ESTEL-EL ACEITUNO-EL SAUCE 2,074,089.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2,074,089.52

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CU - SAN JOS DE BOCAY 3,578,235.73 0.00 15,541,016.98 68,612,891.11 0.00 87,732,143.82

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RO BLANCO - MULUKUK 9,198,592.27 0.00 0.00 0.00 450,651,535.04 459,850,127.31

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE 491,932.08 0.00 0.00 0.00 134,677,283.36 135,169,215.44

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS - MUY MUY 17,308,062.96 0.00 0.00 0.00 257,155,096.20 274,463,159.16

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS CHINAMOS - EL AYOTE 1,184,311.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,184,311.12

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MULUKUK - SIUNA 0.00 0.00 0.00 0.00 302,284,438.88 302,284,438.88

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA LUCA - BOACO 1,192,070.92 0.00 0.00 1,372,613.47 0.00 2,564,684.39

MEJORAMIENTO DEL CAMINO WASLALA - SIUNA 2,769,433.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2,769,433.20

CONSTRUCCIN DEL PUENTE PASO REAL 0.00 0.00 0.00 77,672,067.74 0.00 77,672,067.74

CONSERVACIN DE LA RED VIAL 459,170,085.83 0.00 341,538,407.46 100,129,932.00 30,171,841.12 931,010,266.41

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOACO - MUY MUY - RO BLANCO 661,084.61 0.00 0.00 0.00 30,171,841.12 30,832,925.73

MEJORAS EN LA CARRETERA RO BLANCO - PUERTO CABEZAS 66,718,459.13 0.00 0.00 0.00 0.00 66,718,459.13

REHABILITACIN DEL TRAMO DE CARRETERA MUHAN - RAMA 0.00 0.00 0.00 100,129,932.00 0.00 100,129,932.00

REHABILITACIN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES 87,462,662.23 0.00 341,538,407.46 0.00 0.00 429,001,069.69

REVESTIMIENTO DE CARRETERAS 102,058,845.20 0.00 0.00 0.00 0.00 102,058,845.20

DRENAJE DE CARRETERAS 195,364,195.41 0.00 0.00 0.00 0.00 195,364,195.41

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RO BLANCO - WANA WANA - UBU NORTE - 6,904,839.25 0.00 0.00 0.00 0.00 6,904,839.25

MINISTERIO DE SALUD 12,792,936.73 11,808,138.44 201,925,586.14 61,564,487.07 211,967,270.59 500,058,418.97

ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 2,353,165.92 0.00 11,145,430.31 1,935,754.15 15,434,350.38

Fortalecimiento Institucional 0.00 0.00 0.00 11,114,882.31 1,935,754.15 13,050,636.46

Centro de Diagnstico Nacional 0.00 243,449.99 0.00 0.00 0.00 243,449.99

Construccin de obras de mitigacin en Centro de Medicina Natural y Terapias C 0.00 1,989,313.46 0.00 0.00 0.00 1,989,313.46

Gestin Administrativa Complejo Concepcin Palacios 0.00 87,836.44 0.00 0.00 0.00 87,836.44

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 0.00 0.00 0.00 30,548.00 0.00 30,548.00

Deteccin del Cncer Crvico Uterino 0.00 32,566.03 0.00 0.00 0.00 32,566.03

PROYECTOS CENTRALES 5,532,199.26 0.00 0.00 0.00 507,225.45 6,039,424.71

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE 4,239,013.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4,239,013.82

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE CITOLOGA 0.00 0.00 0.00 0.00 507,225.45 507,225.45

REHABILITACIN DEL COMPLEJO NACIONAL DE SALUD CONCEPCIN PAL 1,293,185.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,293,185.44

ACTIVIDADES SEDES LOCALES 1,877,662.83 331,375.17 0.00 1,024,308.24 0.00 3,233,346.24

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGA 1,257,704.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,257,704.45

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE SEDE SILAIS LAS MINAS 619,958.38 0.00 0.00 0.00 0.00 619,958.38

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 0.00 0.00 0.00 914,210.48 0.00 914,210.48

Direccin y Coordinacin Tcnica Local 0.00 331,375.17 0.00 110,097.76 0.00 441,472.93

PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,923,304.00 3,923,304.00

Gestin de la Red Comunitaria 0.00 0.00 0.00 0.00 3,923,304.00 3,923,304.00

ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN 190,186.53 4,264,984.87 54,521,635.14 345,615.00 68,206,139.80 127,528,561.34

CONSTRUCCIN DE POZO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL CENTR 0.00 0.00 2,337,891.09 0.00 0.00 2,337,891.09

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y M 0.00 0.00 13,979,312.33 0.00 0.00 13,979,312.33

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 5 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

MINISTERIO DE SALUD 12,792,936.73 11,808,138.44 201,925,586.14 61,564,487.07 211,967,270.59 500,058,418.97

ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD FAMILIAR Y C 0.00 0.00 4,553,073.98 0.00 706,280.39 5,259,354.37

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SA 0.00 0.00 7,552,159.05 0.00 0.00 7,552,159.05

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO DE TIPITAP 0.00 0.00 2,398,354.43 0.00 0.00 2,398,354.43

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CORN ISLA 0.00 0.00 0.00 0.00 12,836,196.47 12,836,196.47

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTE 0.00 0.00 10,096,948.65 0.00 0.00 10,096,948.65

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN EL JCAR 0.00 0.00 0.00 0.00 16,128,738.63 16,128,738.63

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN YAL 0.00 0.00 0.00 0.00 16,796,616.89 16,796,616.89

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 0.00 0.00 11,998,265.18 0.00 0.00 11,998,265.18

EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL 0.00 0.00 1,605,630.43 0.00 14,779,291.30 16,384,921.73

Atencin Dispensarizada a la Familia en la Comunidad 0.00 0.00 0.00 55,000.00 1,088,487.93 1,143,487.93

Gestin Tcnica Administrativa 0.00 3,655,084.03 0.00 39,685.00 0.00 3,694,769.03

CONSTRUCCIN DE CASAS MATERNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 5,330,292.64 5,330,292.64

Servicios de Hospitalizacin 190,186.53 0.00 0.00 0.00 0.00 190,186.53

Extensin de Cobertura 0.00 0.00 0.00 250,930.00 540,235.55 791,165.55

Brigada Mdica Cubana 0.00 609,900.84 0.00 0.00 0.00 609,900.84

ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA 5,192,888.11 4,858,612.48 147,403,951.00 49,049,133.52 137,394,847.19 343,899,432.30

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA 0.00 0.00 0.00 49,049,133.52 91,452,538.04 140,501,671.56

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL AMISTAD JAPN NICAR 0.00 0.00 11,210,363.00 0.00 0.00 11,210,363.00

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA 0.00 0.00 6,686,687.51 0.00 0.00 6,686,687.51

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LENN FONSE 0.00 0.00 32,463,939.92 0.00 0.00 32,463,939.92

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA D 0.00 0.00 8,766,643.36 0.00 0.00 8,766,643.36

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO 0.00 0.00 8,028,265.09 0.00 0.00 8,028,265.09

REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL VICTORIA MOTTA DE J 0.00 0.00 0.00 0.00 23,010,566.11 23,010,566.11

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JOS EN DIRIAMB 0.00 0.00 4,105,993.74 0.00 0.00 4,105,993.74

REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL ALEMN NICARAGEN 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00

CONSTRUCCIN DE BUNKER EN EL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPI 0.00 0.00 46,597,888.16 0.00 0.00 46,597,888.16

REHABILITACIN DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DOLORES FLETES 0.00 0.00 7,475,701.04 0.00 0.00 7,475,701.04

EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL 0.00 0.00 4,793,089.80 0.00 6,739,803.81 11,532,893.61

REHABILITACIN DEL HOSPITAL JUAN ANTONIO BRENES DE SOMOTO 0.00 0.00 4,645,338.57 0.00 0.00 4,645,338.57

Servicios de Hospitalizacin Mdicos y/o Quirrgicos 244,878.38 197,942.80 0.00 0.00 16,191,939.23 16,634,760.41

REHABILITACIN DEL HOSPITAL ASUNCIN DE JUIGALPA 0.00 0.00 2,776,122.14 0.00 0.00 2,776,122.14

Gestin Tcnica Administrativa Hospitalaria 4,948,009.73 4,627,319.68 0.00 0.00 0.00 9,575,329.41

Servicios de Emergencia 0.00 33,350.00 0.00 0.00 0.00 33,350.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GAS 0.00 0.00 9,831,918.67 0.00 0.00 9,831,918.67

MINISTERIO DEL TRABAJO 569,788.21 0.00 0.00 0.00 0.00 569,788.21

ACTIVIDADES CENTRALES 569,788.21 0.00 0.00 0.00 0.00 569,788.21

Servicios Administrativos Financieros 569,788.21 0.00 0.00 0.00 0.00 569,788.21

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 0.00 0.00 0.00 24,540,799.56 604,722.38 25,145,521.94

SERVICIOS DE CONSERVACIN, MANEJO Y NORMACIN DE REA PROTE 0.00 0.00 0.00 17,596,025.93 0.00 17,596,025.93

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIN Y MITIGACIN 0.00 0.00 0.00 17,596,025.93 0.00 17,596,025.93

SERVICIOS DE ADAPTACIN Y MITIGACIN AL CAMBIO CLIMTICO 0.00 0.00 0.00 6,944,773.63 604,722.38 7,549,496.01

Adaptacin al Cambio Climatico en el Sector Agua y Saneamiento 0.00 0.00 0.00 96,404.42 0.00 96,404.42

Gestin Ambiental de Riesgos ante Desastres y Cambio Climtico 0.00 0.00 0.00 5,630,526.01 604,722.38 6,235,248.39

Reduccin de Emisiones por Deforestacin y Degradacin Forestal (REDD) 0.00 0.00 0.00 1,217,843.20 0.00 1,217,843.20

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 1,688,392.21 0.00 0.00 0.00 1,041,861.64 2,730,253.85

ACTIVIDADES CENTRALES 1,460,512.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,512.93

Direccin Superior 25,748.40 0.00 0.00 0.00 0.00 25,748.40

Servicios de Adquisiciones y Contrataciones 13,340.46 0.00 0.00 0.00 0.00 13,340.46

Servicios Administrativos Financieros 1,421,424.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,421,424.07

PROMOCIN Y PREVENCIN DE LOS DERECHOS DEL NNA Y FAMILIA 114,208.71 0.00 0.00 0.00 1,041,861.64 1,156,070.35

Direccin y Coordinacin de Promocin y Prevencin de los Derechos del NNA 114,208.71 0.00 0.00 0.00 0.00 114,208.71

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 6 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 1,688,392.21 0.00 0.00 0.00 1,041,861.64 2,730,253.85

PROMOCIN Y PREVENCIN DE LOS DERECHOS DEL NNA Y FAMILIA

Implementacin de la Poltica de Primera Infancia 0.00 0.00 0.00 0.00 1,041,861.64 1,041,861.64

ATENCIN PARA LA RESTITUCIN DE DERECHOS DEL NNA Y FAMILIA 113,670.57 0.00 0.00 0.00 0.00 113,670.57

Brindar Servicios de Adopcin de los NNA 77,480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 77,480.24

Direccin y Coordinacin de Servicios de Restitucin de Derechos de los NNA y F 36,190.33 0.00 0.00 0.00 0.00 36,190.33

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y 7,375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,375,000.00

Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Barrio el Capullo, Granada, Granada. 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

Parroquia Nuestra Seora de los Dolores (Ermita de Dolores). Len, Len. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Escuela Casita Azul, Nuestra Seora del Pilar. Barrio Altagracia, Managua. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Tecolostote, San Lorenzo, Boaco. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia de Nuestra Seora de Candelaria. Villa Rafaela Herrera, Managua. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin Ministerio Internacional Tabernculo de Adoracin Familiar (TAF) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Nuestra Seora de la Inmaculada Concepcin. El Viejo, Chinandega. 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Asociacin Evangelstica Ministerio Jess la Roca (Ministerio Jess la Roca) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin Religiosa Iglesia Congregacional Pentecosts de Nicaragua (ICPEN) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia San Juan Pablo II. Comunidad Los Chinamos, Santo Domingo, Chonta 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Seor de los Milagros de Esquipulas. Malpaisillo - Larreynaga, Len. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Nuestra Seora de la Asuncin (Catedral de Juigalpa). Juigalpa, Chont 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Asociacin Universidad Juan Pablo II 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Santa Ana. Nindir, Masaya. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Santa Ana. Nandaime, Granada. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Asociacin Iglesia Victoria y Salvacin. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Cristo Rey. Telpaneca, Madriz. 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Parroquia San Jernimo. Masaya, Masaya. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia San Marcos. San Marcos, Carazo. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia San Pedro Apstol. Rivas, Rivas. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Santa Luca, Santa Luca, Boaco. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Santiago Apstol. Nagarote, Len. 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Parroquia Divino Nio. El Viejo, Chinandega. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Jess Nazareno. Nandaime, Granada. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia San Blas. Chichigalpa, Chinandega. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia San Rafael Arcngel. Rivas, Rivas. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin Iglesia de Dios Amor y Paz (IDAP) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin de Iglesias de Cristo de Nicaragua 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Convencin de Iglesias Menonitas de Nicaragua 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Parroquia San Juan Bautista. Cuapa, Chontales 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin Ministerio Yo le creo a Dios (MYCD) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Santa Cruz. Santo Domingo, Chontales. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia San Francisco de Ass. Camoapa, Boaco. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia San Francisco de Ass. Estel, Estel. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Fundacin Hermanas Franciscanas de la Encarnacin 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Sagrada Familia. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Capilla Inmaculada Corazn de Mara. Sutiava, Len. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia San Juan Bautista. La Concepcin, Masaya. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Santsima Trinidad. Pueblo Nuevo, Estel. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parrroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Len, Len. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Santuario Arquidiocesano Nuestra Seora de Lourdes. 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Parroquia San Martn de Porres. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin Misin Evanglica Fe y Libertad (M E F E L) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Casa de Cultura Antenor Sandino Hernndez. Len, Len. 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00

Fundacin Juan Pablo II Evangelium Vitae para el Mundo 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Misin Pentecosts de Iglesias Cristianas de Nicaragua 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Limay, Estel. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 7 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y

Parroquia Inmaculada Concepcin. Villanueva, Chinandega. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin de Ancianos Desprotegidos Divino Nio de Jess 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia San Juan Bautista. San Juan de Oriente, Masaya. 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Parroquia Santa Mara de Guadalupe. Matagalpa, Matagalpa. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Inmaculada Concepcin de Mara. Crdenas, Rivas. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Nuestra Seora de Ftima. Wiwil, Nueva Segovia. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia de Nuestra Seora de la Asuncin. Tisma, Masaya. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin Iglesia de Dios Pentecostal M. I. de Nicaragua 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Divino Nio. Comunidad de Pica-Pica, Beln Rivas. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Juigalpa, Chontales. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Nuestro Seor de Esquipulas. Esquipulas, Managua. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chacraseca, Len, Len. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Sagrado Corazn de Jess. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Asociacin Unin Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Fundacin Hermanas Consagradas del Santsimo Salvador (CSSS) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia de Nuestra Seora de los Dolores. Dolores, Carazo. 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Parroquia de Nuestra Seora del Rosario. El Rosario, Carazo. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Asociacin Hermanas Misioneras de la Caridad y la Providencia 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Hogar Ancianos Seor de la Divina Misericordia. Boaco, Boaco. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Asociacin Hermanas Misioneras Parroquiales del Espritu Santo 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia San Jernimo. Susucayn, El Jcaro, Nueva Segovia. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Nuestra Seora de Guadalupe. Chinandega, Chinandega. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Nuestra Seora de los Remedios. Quezalguaque, Len. 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Parroquia San Jos. Comunidad de Malacatoya, Granada, Granada. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Congregacin San Juan Bautista. Chagitillo, Sbaco, Matagalpa. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Nuestra Seora de Candelaria. Chinandega, Chinandega. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia San Pablo Apstol. Colonia 14 de Septiembre, Managua. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Santuario Diocesano de Nuestra Seora de la Merced. Len, Len. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Asociacin Concilio Internacional Pentecosts en Nicaragua (CIPEN) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia Nuestra Seora de la Medalla Milagrosa. Camoapa, Boaco. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia San Nicols de Tolentino. Barrio El Laboro, Len, Len. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia San Pablo Apstol. Comunidad Pueblo Nuevo, Beln, Rivas. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia Santa Teresita del Nio Jess. Villa El Carmen, Managua. 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Parroquia de la Sagrada Familia. Barrio San Jos Oriental, Managua. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Fundacin de Monjas Dominicas Contemplativas de Nicaragua (MODOCONIC) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Parroquia San Ignacio de Loyola. Barrio Bello Amanecer, Ciudad Sandino. 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 4,464,568.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4,464,568.52

FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMTRICA NACIONAL DE MONITORE 665,957.95 0.00 0.00 0.00 0.00 665,957.95

AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLGICAS EN VARIOS D 501,387.55 0.00 0.00 0.00 0.00 501,387.55

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA VOLCNICA 230,008.10 0.00 0.00 0.00 0.00 230,008.10

AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES PARA LA VIGILANCIA METEOROL 824,129.02 0.00 0.00 0.00 0.00 824,129.02

AMPLIACIN DE LA RED DE MONITOREO HIDROGEOLGICO EN LOS ACU 850,711.97 0.00 0.00 0.00 0.00 850,711.97

REPOSICIN DE EQUIPOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE MONITOREO D 782,937.93 0.00 0.00 0.00 0.00 782,937.93

HABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE ALERTA DE T 609,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609,436.00

Fondo de Inversin Social de Emergencia 0.00 0.00 6,856,659.00 44,204,206.84 585,030.00 51,645,895.84

Actividades Centrales 0.00 0.00 0.00 0.00 399,000.00 399,000.00

CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CU 0.00 0.00 0.00 11,576,502.01 0.00 11,576,502.01

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 0.00 0.00 6,856,659.00 19,225,462.83 0.00 26,082,121.83

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y S 0.00 0.00 0.00 3,012,828.00 0.00 3,012,828.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y S 0.00 0.00 0.00 2,818,573.00 186,030.00 3,004,603.00

CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL DEL C 0.00 0.00 0.00 7,110,132.00 0.00 7,110,132.00

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 460,709.00 0.00 460,709.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 8 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 13,000,000.00 3,471,620.62 23,800,000.00 0.00 0.00 40,271,620.62

Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible 0.00 3,471,620.62 0.00 0.00 0.00 3,471,620.62

REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BONANZA 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00

MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO CABE 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

CONSTRUCCIN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDA 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROS 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00

REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE DE 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00

REHABILITACIN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMA DEL GRACCN Y C 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 30,000,000.00 0.00 10,300,000.00 0.00 0.00 40,300,000.00

Servicios Regionales 256,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,240.00

Funcin Parlamentaria 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

REHABILITACIN DE LA CASA DE GOBIERNO REGIONAL 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

CONSTRUCCIN DE ESTADIO DE FTBOL EN BLUEFIELDS 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00

AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO-BLUEFIELDS 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

CONSTRUCCIN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

Direccin y Coordinacin Ejecutivas (Actividades Centrales) 243,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,760.00

CONSTRUCCIN DE CENTRO TURSTICO EN EL PUERTO EL BLUFF, BLUEF 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BL 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES EN CORN ISLAND Y LI 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PUENTE SAN ANTONIO 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDGENAS DE LAGUN 0.00 0.00 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00

REHABILITACIN DEL ESTADIO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA E 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

CONSTRUCCIN DE COMPLEJO COMERCIAL CONGRESISTA HORATIO HO 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00

CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITACIN TCNICA 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SAN 28,664,791.00 0.00 94,321,612.00 18,708,922.50 0.00 141,695,325.50

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA RACCS 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

INSTALACIN Y REEMPLAZO DE MEDIDORES A NIVEL NACIONAL 17,874,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,874,791.00

REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANAGUA 0.00 0.00 10,600,000.00 0.00 0.00 10,600,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE MANA 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JINOTE 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE 2,028,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,028,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE JINOT 2,884,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,884,000.00

REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE MA 0.00 0.00 3,024,000.00 0.00 0.00 3,024,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE C 3,178,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,178,000.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO D 0.00 0.00 3,053,218.00 0.00 0.00 3,053,218.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE 2,510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510,000.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO D 0.00 0.00 4,420,840.00 0.00 0.00 4,420,840.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA C 0.00 0.00 107,692.00 18,708,922.50 0.00 18,816,614.50

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANI 0.00 0.00 7,982,051.00 0.00 0.00 7,982,051.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANI 0.00 0.00 9,356,035.00 0.00 0.00 9,356,035.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 0.00 0.00 5,376,504.00 0.00 0.00 5,376,504.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SA 0.00 0.00 2,094,658.00 0.00 0.00 2,094,658.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 0.00 0.00 3,766,600.00 0.00 0.00 3,766,600.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANI 0.00 0.00 9,371,790.00 0.00 0.00 9,371,790.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 0.00 0.00 4,612,664.00 0.00 0.00 4,612,664.00

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANI 0.00 0.00 2,783,284.00 0.00 0.00 2,783,284.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y A 0.00 0.00 1,145,751.00 0.00 0.00 1,145,751.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIN DEL 0.00 0.00 370,833.00 0.00 0.00 370,833.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONS 0.00 0.00 1,755,692.00 0.00 0.00 1,755,692.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 9 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 125,980,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,980,192.00

CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESO 93,396,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,396,656.00

CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESO 32,583,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,583,536.00

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 0.00 0.00 85,352,318.00 90,098,775.60 270,962,031.84 446,413,125.44

ELECTRIFICACIN DE NICARAGUA (PELNICA - FASE II) 0.00 0.00 5,116,274.00 81,784,704.00 0.00 86,900,978.00

CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO AUGUSTO CSAR SANDINO 0.00 0.00 5,793,692.00 0.00 0.00 5,793,692.00

NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR 0.00 0.00 8,255,076.00 0.00 7,653,408.65 15,908,484.65

CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA HI 0.00 0.00 10,454,733.00 0.00 0.00 10,454,733.00

CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA GE 0.00 0.00 4,093,692.00 0.00 0.00 4,093,692.00

CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION PARA CONECTAR LAS PLAN 0.00 0.00 4,090,870.00 8,314,071.60 0.00 12,404,941.60

CONSTRUCCIN SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y LINEA DE TRANSMI 0.00 0.00 2,854,357.00 0.00 0.00 2,854,357.00

CONSTRUCCION SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION 138 KV EN EL C 0.00 0.00 4,623,824.00 0.00 0.00 4,623,824.00

CONSTRUCCIN SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y LNEAS DE TRANSM 0.00 0.00 1,481,638.00 0.00 0.00 1,481,638.00

CONSTRUCCIN DE SUBESTACIN VILLA EL CARMEN, LNEA DE TRANSM 0.00 0.00 3,695,573.00 0.00 0.00 3,695,573.00

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL EN LOS DE 0.00 0.00 28,504,108.00 0.00 263,308,623.19 291,812,731.19

CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION EN YALI, O 0.00 0.00 6,388,481.00 0.00 0.00 6,388,481.00

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIN TCNICA SUPERIOR 209,080,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,080,566.00

Transferencia a las Universidades y Centros de educacin Tcnica Superior 209,080,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,080,566.00

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 3,389,433,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,389,433,592.00

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA PROYECTOS DE INVERSIN 3,389,433,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,389,433,592.00

DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS 21,369,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,369,600.00

Actividades Centrales 21,369,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,369,600.00

DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 28,488,000.00 1,170,000.00 0.00 0.00 0.00 29,658,000.00

Actividades Centrales de Apoyo 26,088,000.00 1,170,000.00 0.00 0.00 0.00 27,258,000.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIN DE A 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ADMINIS 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

MINISTERIO PBLICO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Transferencia al Ministerio Pblico 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 5,312,028.77 5,312,028.77

Transferencia al Ordenamiento de la Propiedad 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300,000.00 5,300,000.00

CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE CATASTRO - INETER EN OCOTAL, NUE 0.00 0.00 0.00 0.00 12,028.77 12,028.77

LA GACETA 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,000.00

Transferencias a La Gaceta 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,000.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 32,295,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,295,287.00

Transferencia a la Empresa Portuaria Nacional 32,295,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,295,287.00

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECRE 17,511,513.82 361,290.00 0.00 0.00 0.00 17,872,803.82

Instituto Nicaragense de Deportes 0.00 336,290.00 0.00 0.00 0.00 336,290.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GIMNASIOS DEPORTIVOS 3,723,789.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3,723,789.99

APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 1,009,750.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009,750.45

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POLIDEPORT 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAG 10,505,383.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10,505,383.30

Fondo de Promocin y Desarrollo del Deporte, la Educacin Fsica y la Recreaci 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Fondo para el Desarrollo, Administracin, Mantenimiento y Construccin de Infrae 1,972,590.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,972,590.08

ALCALDIA DE MANAGUA 121,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL DE BISBOL E 121,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000,000.00

Fondo de Desarrollo Pesquero 0.00 342,359.91 0.00 0.00 0.00 342,359.91

Transferencia al Fondo de Desarrollo Pesquero 0.00 342,359.91 0.00 0.00 0.00 342,359.91

TEATRO NACIONAL RUBN DARO 1,807,834.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807,834.41

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO NACIONAL RUB 1,807,834.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807,834.41

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 10 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80

INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 5,643,721.96 0.00 0.00 0.00 0.00 5,643,721.96

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL COLONIA DA 1,513,721.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1,513,721.96

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO C 1,557,247.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,557,247.15

RESTAURACIN Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCIN CULTUR 1,090,252.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090,252.85

REHABILITACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA RECREA 1,482,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,482,500.00

INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 1,155,986.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,986.27

Actividades Centrales 1,155,986.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,986.27

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00

Gobierno Territorial Indgena del Alto Wangki y Bocay 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00

Gobierno Territorial Awaltara Luhpia Nani Tasbaya 444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 0.00 0.00 5,771,534.24 0.00 21,836,678.90 27,608,213.14

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE 0.00 0.00 3,312,374.17 0.00 0.00 3,312,374.17

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO 0.00 0.00 2,459,160.07 0.00 0.00 2,459,160.07

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS Y METODOLGICAS EN 0.00 0.00 0.00 0.00 21,836,678.90 21,836,678.90

GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

Gobierno Territorial Rama - Kriol 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Gobierno Territorial Wanki Maya Rio Coco Abajo 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

Gobierno Territorial Sauni Arungka (Matumbak) 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

Gobierno Territorial Twahka 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Gobierno Territorial Wangki Li Aubra 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

Gobierno Territorial Prinzu Auhya Un 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Gobierno Territorial Mayangna Sauni As 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

Gobierno Territorial Indgena Sauni Bas (Sikilta) 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00

Gobierno Territorial Indgena Amasau (Awastigni) 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

Gobierno Territorial Indgena Lilamni 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 520,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520,000.00

Gobierno Territorial Indgena Prinzu Awala 520,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

Gobierno Territorial Indgena Tawira 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 537,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537,001.00

Gobierno de la Nacin Sumu Mayangna 537,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537,001.00

FONDO DE PREINVERSIN 0.00 0.00 1,490,562.00 0.00 0.00 1,490,562.00

ESTUDIOS DE PREINVERSIN 0.00 0.00 1,490,562.00 0.00 0.00 1,490,562.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

Gobierno Territorial Indgena y Afrodescendiente Karata 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 281,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,400.00

Gobierno Territorial Indgena Tasba Pri Matriz Indgena 281,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,400.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 11 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 4,060,376,650.98 5,345,270.53 227,892,685.24 158,236,904.94 337,822,340.11 4,789,673,851.80

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 241,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,600.00

Gobierno Territorial Indgena Yahbra Twi 241,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,600.00

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 636,997.00 0.00 0.00 5,225,000.00 0.00 5,861,997.00

Instituto Nacional Forestal 636,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636,997.00

Regulacin y Manejo Sostenible de los Bosques 0.00 0.00 0.00 2,640,000.00 0.00 2,640,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FORESTA 0.00 0.00 0.00 2,585,000.00 0.00 2,585,000.00

INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 39,126,570.60 39,126,570.60

Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192,646.64 1,192,646.64

CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGA EN MANAGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 16,555,488.75 16,555,488.75

CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE PROT 0.00 0.00 0.00 0.00 21,378,435.21 21,378,435.21

PROGRAMA USURA CERO 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500,000.00

Programa Usura Cero 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500,000.00

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 0.00 0.00 11,849,180.50 523,675.53 0.00 12,372,856.03

ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 0.00 0.00 11,849,180.50 523,675.53 0.00 12,372,856.03

ELECTRIFICACIN RURAL 0.00 0.00 8,068,572.12 0.00 0.00 8,068,572.12

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEA ESCALA PARA USO 0.00 0.00 2,328,468.16 523,675.53 0.00 2,852,143.69

PREINVERSIN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACIN DE ENERG 0.00 0.00 394,078.54 0.00 0.00 394,078.54

INSTALACIN DE SISTEMAS SOLARES TRMICOS EN INSTITUCIONES PB 0.00 0.00 670,824.19 0.00 0.00 670,824.19

EXPANSIN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS CON FUENTES RENOVA 0.00 0.00 387,237.49 0.00 0.00 387,237.49

MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 127,700,111.03 0.00 128,384,000.00 156,546,395.31 35,339,490.14 447,969,996.48
ASOCIATIVA
FOMENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 0.00 0.00 0.00 12,481,140.35 11,101,489.89 23,582,630.24

Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yuca, maran 0.00 0.00 0.00 12,481,140.35 11,101,489.89 23,582,630.24

SERVICIOS PARA LA ADOPCIN DE TECNOLOGAS Y AGROINDUSTRIA 0.00 0.00 0.00 52,416,089.95 3,583,480.61 55,999,570.56

Desarrollo de Tecnologias y de capacidades tecnologicas 0.00 0.00 0.00 1,510,107.17 1,927,538.82 3,437,645.99

Servicios de acompaamiento para el manejo de aguas (Cosecha de Agua, Nicad 0.00 0.00 0.00 28,143,672.96 0.00 28,143,672.96

Implementacin de Sistema de Riego para Pequeos Productores de la Econom 0.00 0.00 0.00 12,530,114.93 0.00 12,530,114.93

Servicios de Fomento de la Agroindustria Rural y la Agregacin de Valor (Procava 0.00 0.00 0.00 10,232,194.89 1,655,941.79 11,888,136.68

PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO 127,700,111.03 0.00 128,384,000.00 22,732,132.97 0.00 278,816,244.00

Direccin y Coordinacin del Bono Productivo Alimentario 71,409,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,409,996.00

Capitalizacin y Asistencia Tcnica 56,290,115.03 0.00 128,384,000.00 22,732,132.97 0.00 207,406,248.00

SERVICIOS DESARROLLO DE LA COSTA CARIBE 0.00 0.00 0.00 68,917,032.04 20,654,519.64 89,571,551.68

Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Asociatividad (Modelo Comunitario Costa C 0.00 0.00 0.00 45,654,780.75 0.00 45,654,780.75

Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NICADAPTA 0.00 0.00 0.00 11,510,259.70 20,654,519.64 32,164,779.34

Servicios de Acompaamiento para el acceso al credito (Crisol Caf, Crisol grano 0.00 0.00 0.00 11,751,991.59 0.00 11,751,991.59

MINISTERIO DE LA MUJER 122,404.08 0.00 0.00 0.00 0.00 122,404.08

ACTIVIDADES CENTRALES 122,404.08 0.00 0.00 0.00 0.00 122,404.08

Servicios Administrativos Financieros 122,404.08 0.00 0.00 0.00 0.00 122,404.08

MINISTERIO DE LA JUVENTUD 552,796.58 0.00 0.00 0.00 0.00 552,796.58

ACTIVIDADES CENTRALES 552,796.58 0.00 0.00 0.00 0.00 552,796.58

Servicios de Administracin Financiera 552,796.58 0.00 0.00 0.00 0.00 552,796.58

POLICA NACIONAL 87,427,810.90 946,730.88 0.00 66,780.11 0.00 88,441,321.89

ACTIVIDADES CENTRALES (JEFATURA NACIONAL) 0.00 471,317.12 0.00 0.00 0.00 471,317.12

Administracin de Logstica y mantenimiento de equipos y locales 0.00 30,642.78 0.00 0.00 0.00 30,642.78

Direccin y Coordinacin Polica Nacional 0.00 48,551.84 0.00 0.00 0.00 48,551.84

Servicios Policiales y Administrativos 0.00 392,122.50 0.00 0.00 0.00 392,122.50

PREVENCION, SEGURIDAD CIUDADANA HUMANA 85,723,746.96 0.00 0.00 66,780.11 0.00 85,790,527.07

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PERSONAL, 302,356.52 0.00 0.00 0.00 0.00 302,356.52

REEMPLAZO DEL EDIFICIO DIRECCIN OPERACIONES ESPECIALES DOE 84,833,920.16 0.00 0.00 0.00 0.00 84,833,920.16

CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO DE ARCHIVO NACIONAL, MANAGUA 587,470.28 0.00 0.00 0.00 0.00 587,470.28

Vigilancia y Desarrollo Comunitario 0.00 0.00 0.00 66,780.11 0.00 66,780.11

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


FP Cuadro No. 12
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 12 de 12
APLICACION : ANEXO CIER FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP HORA: 09:31:42 AM
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP131A
DE CAPITAL POR INSTITUCION,PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DE: ENERO A: JUNIO


Recursos Rentas con Rentas del Donaciones Prestamos
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO del Tesoro Destino Espec. Tesoro/Alivio Externas Externos Total

POLICA NACIONAL 87,427,810.90 946,730.88 0.00 66,780.11 0.00 88,441,321.89

SEGURIDAD VIAL 0.00 475,413.76 0.00 0.00 0.00 475,413.76

Seguridad y Educacin Vial 0.00 475,413.76 0.00 0.00 0.00 475,413.76

INVESTIGACIN E INTELIGENCIA POLICIAL 1,704,063.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704,063.94

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DIRECCIN DE AUXILIO JUDI 1,704,063.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704,063.94

5,276,798,441.93 18,593,833.83 963,763,325.90 932,023,442.32 2,761,291,184.02 9,952,470,228.00


TOTAL ------>

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 168,000,000.00 23,180,145.79 144,819,854.21 13.80


-
RENTAS DEL TESORO 168,000,000.00 23,180,145.79 144,819,854.21 13.80

AMPLIACIN DEL COMPLEJO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 0.00
MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO JUDICIAL DEPARTAMENTAL EN JINOTEGA 20,000,000.00 5,286,667.83 14,713,332.17 26.43
RENTAS DEL TESORO 20,000,000.00 5,286,667.83 14,713,332.17 26.43
CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO JUDICIAL DEPARTAMENTAL EN 35,000,000.00 12,602,890.10 22,397,109.90 36.01
CHINANDEGA
RENTAS DEL TESORO 35,000,000.00 12,602,890.10 22,397,109.90 36.01
CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN EL CRUCERO, MANAGUA 4,500,000.00 2,656,677.77 1,843,322.23 59.04
RENTAS DEL TESORO 4,500,000.00 2,656,677.77 1,843,322.23 59.04
CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN SAN FRANCISCO LIBRE, 4,500,000.00 2,633,910.09 1,866,089.91 58.53
MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 4,500,000.00 2,633,910.09 1,866,089.91 58.53
CONSTRUCCIN DE CASA DE JUSTICIA EN CORINTO, CHINANDEGA 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO REGISTRO PBLICO DE MANAGUA 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00
MINISTERIO DE GOBERNACIN 335,000,000.00 162,004,115.42 172,995,884.58 48.36
-
RENTAS DEL TESORO 335,000,000.00 162,004,115.42 172,995,884.58 48.36

REHABILITACIN DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE GOBERNACIN 4,107,578.13 2,379,470.83 1,728,107.30 57.93
RENTAS DEL TESORO 4,107,578.13 2,379,470.83 1,728,107.30 57.93

REEMPLAZO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL 4,000,000.00 1,355,596.49 2,644,403.51 33.89


CENTRO PENITENCIARIO DE TIPITAPA
RENTAS DEL TESORO 4,000,000.00 1,355,596.49 2,644,403.51 33.89
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 226,223,899.63 101,909,407.59 124,314,492.04 45.05
BLUEFIELDS
RENTAS DEL TESORO 226,223,899.63 101,909,407.59 124,314,492.04 45.05
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL 20,500,000.00 15,358,510.21 5,141,489.79 74.92
PAS
RENTAS DEL TESORO 20,500,000.00 15,358,510.21 5,141,489.79 74.92
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL 15,520,000.00 9,749,360.21 5,770,639.79 62.82
CENTRO PENITENCIARIO DE GRANADA
RENTAS DEL TESORO 15,520,000.00 9,749,360.21 5,770,639.79 62.82
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL 22,550,000.00 13,898,531.66 8,651,468.34 61.63
CENTRO PENITENCIARIO DE JUIGALPA
RENTAS DEL TESORO 22,550,000.00 13,898,531.66 8,651,468.34 61.63
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DE LOS 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL
RENTAS DEL TESORO 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN DE LA DIRECCIN 22,000,000.00 4,194,677.37 17,805,322.63 19.07


GENERAL DE MIGRACIN Y EXTRANJERA
RENTAS DEL TESORO 22,000,000.00 4,194,677.37 17,805,322.63 19.07

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN E INFORMACIN DE 5,000,000.00 1,437,809.80 3,562,190.20 28.76


LA DIRECCIN GENERAL DE BOMBEROS DE NICARAGUA
RENTAS DEL TESORO 5,000,000.00 1,437,809.80 3,562,190.20 28.76
CONSTRUCCIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE MANAGUA 5,098,522.24 1,720,751.26 3,377,770.98 33.75
RENTAS DEL TESORO 5,098,522.24 1,720,751.26 3,377,770.98 33.75
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,478,000.00 52,210.00 14,425,790.00 0.36
-
RENTAS DEL TESORO 14,478,000.00 52,210.00 14,425,790.00 0.36

REHABILITACIN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIN MINREX 14,478,000.00 52,210.00 14,425,790.00 0.36


RENTAS DEL TESORO 14,478,000.00 52,210.00 14,425,790.00 0.36

1
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 47,592,000.00 5,037,139.61 42,554,860.39 10.58


-
PRSTAMOS EXTERNOS 47,592,000.00 5,037,139.61 42,554,860.39 10.58

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS 16,464,891.00 3,649,435.08 12,815,455.92 22.16


EN SAN PANCHO
PRSTAMOS EXTERNOS 16,464,891.00 3,649,435.08 12,815,455.92 22.16
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN 25,000,220.00 876,116.83 24,124,103.17 3.50
PEAS BLANCAS
PRSTAMOS EXTERNOS 25,000,220.00 876,116.83 24,124,103.17 3.50
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN 6,126,889.00 511,587.70 5,615,301.30 8.35
EL GUASAULE
PRSTAMOS EXTERNOS 6,126,889.00 511,587.70 5,615,301.30 8.35
MINISTERIO DE EDUCACIN 1,158,334,645.00 80,587,484.27 1,077,747,160.73 6.96
-
RENTAS DEL TESORO 290,813,547.00 39,743,526.14 251,070,020.86 13.67
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 200,227,453.00 36,632,449.58 163,595,003.42 18.30
DONACIONES EXTERNAS 667,293,645.00 4,211,508.55 663,082,136.45 0.63

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA 41,579,842.41 9,653,721.21 31,926,121.20 23.22


REGIN NORTE
RENTAS DEL TESORO 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 19,307,442.41 9,653,721.21 9,653,721.20 50.00
DONACIONES EXTERNAS 15,272,400.00 0.00 15,272,400.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA 33,107,122.12 11,685,509.01 21,421,613.11 35.30
REGIN NORTE - CENTRO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 19,107,122.12 11,685,509.01 7,421,613.11 61.16
RENTAS DEL TESORO 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA 39,029,232.01 15,293,219.36 23,736,012.65 39.18
REGIN DEL CENTRO
RENTAS DEL TESORO 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00 0.00
DONACIONES EXTERNAS 7,985,031.00 0.00 7,985,031.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 25,444,201.01 15,293,219.36 10,150,981.65 60.10
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMARIA EN LA 27,117,600.00 0.00 27,117,600.00 0.00
REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE SUR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 23,800,000.00 0.00 23,800,000.00 0.00
DONACIONES EXTERNAS 3,317,600.00 0.00 3,317,600.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SIMN BOLVAR EN JALAPA, 9,449,551.00 0.00 9,449,551.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 9,449,551.00 0.00 9,449,551.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CAMILO ZAPATA EN JALAPA, 4,724,256.00 0.00 4,724,256.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 4,724,256.00 0.00 4,724,256.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 29 DE JUNIO EN JALAPA, NUEVA 5,550,266.00 0.00 5,550,266.00 0.00
SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 5,550,266.00 0.00 5,550,266.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOS DE LA CRUZ MENA EN 3,990,552.00 0.00 3,990,552.00 0.00
JALAPA, NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,990,552.00 0.00 3,990,552.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA EN 3,195,648.00 0.00 3,195,648.00 0.00
JALAPA, NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,195,648.00 0.00 3,195,648.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR TERREROS EN JALAPA, NUEVA 3,210,694.00 0.00 3,210,694.00 0.00
SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,210,694.00 0.00 3,210,694.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA EN 2,356,147.00 0.00 2,356,147.00 0.00
JALAPA, NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 2,356,147.00 0.00 2,356,147.00 0.00

2
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE EDUCACIN

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSEFA TOLEDO DE AGUERRI EN 3,212,223.00 0.00 3,212,223.00 0.00
JALAPA, NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,212,223.00 0.00 3,212,223.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL JUNCO EN JALAPA, NUEVA 3,915,861.00 0.00 3,915,861.00 0.00
SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,915,861.00 0.00 3,915,861.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO LUZ MARINA GONZLEZ EN JALAPA, 7,020,243.00 0.00 7,020,243.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 7,020,243.00 0.00 7,020,243.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA ROSA EN JALAPA, NUEVA 4,755,362.00 0.00 4,755,362.00 0.00
SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 4,755,362.00 0.00 4,755,362.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y CASTILLA EN 4,047,627.00 0.00 4,047,627.00 0.00
EL JCARO, NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 4,047,627.00 0.00 4,047,627.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL QUEBRACHO EN EL JCARO, 3,990,552.00 0.00 3,990,552.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,990,552.00 0.00 3,990,552.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR OLIMPIA COLINDRES EN MURRA, 5,550,266.00 0.00 5,550,266.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 5,550,266.00 0.00 5,550,266.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO 3 DE MARZO TERNURA DE LOS PUEBLOS 3,900,814.00 0.00 3,900,814.00 0.00
EN QUILAL, NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,900,814.00 0.00 3,900,814.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO AMANECER EN QUILAL, 4,679,143.00 0.00 4,679,143.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 4,679,143.00 0.00 4,679,143.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA TERESA EN QUILAL, 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAS SEGOVIAS EN QUILAL, 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO SALOMN IBARRA MAYORGA EN QUILAL, 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
NUEVA SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIN EN QUILAL, NUEVA 3,239,232.00 0.00 3,239,232.00 0.00
SEGOVIA
DONACIONES EXTERNAS 3,239,232.00 0.00 3,239,232.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SIMN BOLVAR EN SAN JUAN DE 3,195,648.00 0.00 3,195,648.00 0.00
RO COCO, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 3,195,648.00 0.00 3,195,648.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DIRIANGN EN SAN JUAN DE RO 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
COCO, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 3,975,505.00 0.00 3,975,505.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EDMUNDO DAZ EN SAN JUAN DE 2,459,375.00 0.00 2,459,375.00 0.00
RO COCO, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 2,459,375.00 0.00 2,459,375.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALFONSO CORTS EN SAN JUAN 7,560,840.00 0.00 7,560,840.00 0.00
DE RO COCO, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 7,560,840.00 0.00 7,560,840.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYORGA EN 12,157,097.00 0.00 12,157,097.00 0.00
SAN JUAN DE RO COCO, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 12,157,097.00 0.00 12,157,097.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DR. CARLOS HERRERA (JULIO 3,724,351.00 0.00 3,724,351.00 0.00
CSAR MALDONADO) EN SOMOTO, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 3,724,351.00 0.00 3,724,351.00 0.00

3
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE EDUCACIN

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTO DOMINGO SECTOR 5 EN 3,819,625.00 0.00 3,819,625.00 0.00
TELPANECA, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 3,819,625.00 0.00 3,819,625.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JESS DE LA BUENA ESPERANZA 4,727,203.00 0.00 4,727,203.00 0.00
EN TELPANECA, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 4,727,203.00 0.00 4,727,203.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYORGA EN 4,727,203.00 0.00 4,727,203.00 0.00
TELPANECA, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 4,727,203.00 0.00 4,727,203.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL CARBONAL ARRIBA EN 3,800,814.00 0.00 3,800,814.00 0.00
TELPANECA, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 3,800,814.00 0.00 3,800,814.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CRISTO REY EN TELPANECA, 4,746,011.00 0.00 4,746,011.00 0.00
MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 4,746,011.00 0.00 4,746,011.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTO DOMINGO DE GUZMN 5,577,123.00 0.00 5,577,123.00 0.00
(FLOR DE MARA VARGAS) EN TOTOGALPA, MADRIZ
DONACIONES EXTERNAS 5,577,123.00 0.00 5,577,123.00 0.00
MEJORAMIENTO DE AULAS MULTIGRADO EN PRIMARIA Y PREESCOLAR A 93,100,000.00 0.00 93,100,000.00 0.00
NIVEL NACIONAL
RENTAS DEL TESORO 93,100,000.00 0.00 93,100,000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 72,509,578.79 0.00 72,509,578.79 0.00


LA REGIN PACFICO - NORTE
DONACIONES EXTERNAS 39,070,379.79 0.00 39,070,379.79 0.00
RENTAS DEL TESORO 33,439,199.00 0.00 33,439,199.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 26,429,757.00 0.00 26,429,757.00 0.00
LA REGIN MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 26,429,757.00 0.00 26,429,757.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 21,544,591.00 0.00 21,544,591.00 0.00
LA REGIN PACFICO - SUR
RENTAS DEL TESORO 21,544,591.00 0.00 21,544,591.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 55,249,052.43 0.00 55,249,052.43 0.00
LA REGIN NORTE
DONACIONES EXTERNAS 55,249,052.43 0.00 55,249,052.43 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 170,223,815.93 0.00 170,223,815.93 0.00
LA REGIN NORTE - CENTRO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 55,050,928.93 0.00 55,050,928.93 0.00
DONACIONES EXTERNAS 115,172,887.00 0.00 115,172,887.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 63,302,791.00 0.00 63,302,791.00 0.00
LA REGIN DEL CENTRO
DONACIONES EXTERNAS 63,302,791.00 0.00 63,302,791.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 47,428,720.33 2,808,132.55 44,620,587.78 5.92
LA REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE
DONACIONES EXTERNAS 47,428,720.33 2,808,132.55 44,620,587.78 5.92
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUNDARIA EN 38,900,311.00 0.00 38,900,311.00 0.00
LA REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE SUR
DONACIONES EXTERNAS 38,900,311.00 0.00 38,900,311.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELVIS DAZ 10,208,702.00 0.00 10,208,702.00 0.00
ROMERO DEL MUNICIPIO DE MANAGUA
DONACIONES EXTERNAS 10,208,702.00 0.00 10,208,702.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL MXICO 8,836,381.00 0.00 8,836,381.00 0.00
DEL MUNICIPIO DE MANAGUA
DONACIONES EXTERNAS 8,836,381.00 0.00 8,836,381.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO PBLICO SAN SEBASTIN 7,530,611.00 0.00 7,530,611.00 0.00
EN MANAGUA
DONACIONES EXTERNAS 7,530,611.00 0.00 7,530,611.00 0.00

4
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE EDUCACIN

REHABILITACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 39,978,327.30 636,876.00 39,341,451.30 1.59


NACIONAL JUAN JOS RODRGUEZ EN JINOTEPE
DONACIONES EXTERNAS 39,978,327.30 636,876.00 39,341,451.30 1.59
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO 19,855,585.15 766,500.00 19,089,085.15 3.86
LUIS ESPINOZA EN ESTEL
DONACIONES EXTERNAS 19,855,585.15 766,500.00 19,089,085.15 3.86
MEJORAMIENTO DE AULAS DE SECUNDARIA A DISTANCIA A NIVEL 89,700,000.00 39,743,526.14 49,956,473.86 44.31
NACIONAL
RENTAS DEL TESORO 89,700,000.00 39,743,526.14 49,956,473.86 44.31

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESCOLAR EN 40,564,332.53 0.00 40,564,332.53 0.00


LA REGIN NORTE - CENTRO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 35,546,144.53 0.00 35,546,144.53 0.00
DONACIONES EXTERNAS 5,018,188.00 0.00 5,018,188.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESCOLAR EN 16,057,467.00 0.00 16,057,467.00 0.00
LA REGIN DEL CENTRO
DONACIONES EXTERNAS 16,057,467.00 0.00 16,057,467.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESCOLAR EN 5,484,444.00 0.00 5,484,444.00 0.00
LA REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE
DONACIONES EXTERNAS 5,484,444.00 0.00 5,484,444.00 0.00

REHABILITACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 21,971,614.00 0.00 21,971,614.00 0.00


EDUCACIN ESPECIAL MELANIA MORALES EN MANAGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 21,971,614.00 0.00 21,971,614.00 0.00

MEJORAMIENTO DE AULAS TALLER EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES A 19,439,020.00 0.00 19,439,020.00 0.00


NIVEL NACIONAL
DONACIONES EXTERNAS 19,439,020.00 0.00 19,439,020.00 0.00
MINISTERIO AGROPECUARIO 283,345,000.00 59,113,431.45 224,231,568.55 20.86
-
PRSTAMOS EXTERNOS 283,345,000.00 59,113,431.45 224,231,568.55 20.86

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE EDIFICIOS CENTRALES MAG EN 2,833,320.24 2,807,982.66 25,337.58 99.11


MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 2,833,320.24 2,807,982.66 25,337.58 99.11
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO DE LA 3,752,579.76 0.00 3,752,579.76 0.00
PRODUCCIN AGROECOLGICA EN OCOTAL, NUEVA SEGOVIA
PRSTAMOS EXTERNOS 3,752,579.76 0.00 3,752,579.76 0.00
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO DE LA 4,253,100.00 0.00 4,253,100.00 0.00
PRODUCCIN AGROECOLGICA EN EL RAMA
PRSTAMOS EXTERNOS 4,253,100.00 0.00 4,253,100.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO DE LA 1,001,000.00 0.00 1,001,000.00 0.00
PRODUCCIN AGROECOLGICA
PRSTAMOS EXTERNOS 1,001,000.00 0.00 1,001,000.00 0.00

REEMPLAZO DE LAS OFICINAS DEL INTA A NIVEL CENTRAL EN MANAGUA 77,848,999.00 27,013,257.47 50,835,741.53 34.70
PRSTAMOS EXTERNOS 77,848,999.00 27,013,257.47 50,835,741.53 34.70
REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO EN LA 54,477,850.00 10,634,837.17 43,843,012.83 19.52
COMUNIDAD EL RECREO EN EL RAMA
PRSTAMOS EXTERNOS 54,477,850.00 10,634,837.17 43,843,012.83 19.52
REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO SAN ISIDRO 69,168,705.00 17,656,400.84 51,512,304.16 25.53
PRSTAMOS EXTERNOS 69,168,705.00 17,656,400.84 51,512,304.16 25.53
REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO DE 70,009,446.00 1,000,953.31 69,008,492.69 1.43
POSOLTEGA, CHINANDEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 70,009,446.00 1,000,953.31 69,008,492.69 1.43
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 5,067,740,000.00 3,571,053,850.35 1,496,686,149.65 70.47
-
RENTAS DEL TESORO 1,020,734,169.00 639,659,981.98 381,074,187.02 62.67
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 445,068,831.00 357,079,424.44 87,989,406.56 80.23
PRSTAMOS EXTERNOS 3,017,573,000.00 2,060,398,201.53 957,174,798.47 68.28
DONACIONES EXTERNAS 584,364,000.00 513,916,242.40 70,447,757.60 87.94

5
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL MINISTERIO DE 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50.00
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA EN MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50.00

REHABILITACIN DE ESPIGN ROCOSO Y DIQUE DE ARENA EN EL PUERTO 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
DE CORINTO
RENTAS DEL TESORO 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA - COMALAPA - CAMOAPA 4,928,743.00 4,647,412.40 281,330.60 94.29
RENTAS DEL TESORO 164,628.00 33,273.44 131,354.56 20.21
PRSTAMOS EXTERNOS 4,764,115.00 4,614,138.96 149,976.04 96.85
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIN DE YAL - CONDEGA 126,889,293.00 99,520,542.06 27,368,750.94 78.43
RENTAS DEL TESORO 2,891,841.00 2,074,395.82 817,445.18 71.73
PRSTAMOS EXTERNOS 123,997,452.00 97,446,146.24 26,551,305.76 78.59
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRE NACIONES UNIDAS - 607,717,733.00 536,740,318.56 70,977,414.44 88.32
BLUEFIELDS
PRSTAMOS EXTERNOS 333,122,768.00 284,898,482.00 48,224,286.00 85.52
RENTAS DEL TESORO 81,370,439.00 59,938,775.49 21,431,663.51 73.66
DONACIONES EXTERNAS 193,224,526.00 191,903,061.07 1,321,464.93 99.32
MEJORAMIENTO DEL CAMINO TOLA - EMPALME EL COYOL - ENTRADA EL 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
GUACALITO
RENTAS DEL TESORO 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALPAISILLO - VILLA 15 DE JULIO 312,492,200.00 300,615,078.07 11,877,121.93 96.20
PRSTAMOS EXTERNOS 305,882,000.00 295,506,284.90 10,375,715.10 96.61
RENTAS DEL TESORO 6,610,200.00 5,108,793.17 1,501,406.83 77.29
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA PAZ CENTRO - MALPAISILLO 4,045,500.00 0.00 4,045,500.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 558,000.00 0.00 558,000.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 3,487,500.00 0.00 3,487,500.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADAPTACIN AL CAMBIO 19,630,366.00 6,436,877.43 13,193,488.57 32.79
CLIMTICO
DONACIONES EXTERNAS 19,630,366.00 6,436,877.43 13,193,488.57 32.79
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME LA MORA - LAS CARPAS EN EL 16,045,315.00 15,678,093.46 367,221.54 97.71
DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
DONACIONES EXTERNAS 13,161,865.00 12,794,644.06 367,220.94 97.21
RENTAS DEL TESORO 2,546,927.00 2,546,926.40 0.60 100.00
PRSTAMOS EXTERNOS 336,523.00 336,523.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REDUCCIN DE LA 62,342,570.00 53,885,403.46 8,457,166.54 86.43
VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMTICO SOBRE LA RUTA CHINANDEGA -
GUASAULE
PRSTAMOS EXTERNOS 60,656,800.00 53,441,023.28 7,215,776.72 88.10
RENTAS DEL TESORO 1,685,770.00 444,380.18 1,241,389.82 26.36
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA CATARINA - 341,610.00 0.00 341,610.00 0.00
EMPALME GUANACASTE
PRSTAMOS EXTERNOS 341,610.00 0.00 341,610.00 0.00
MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE PESAJE EN LOS PUESTOS DE LAS 18,259,420.00 10,522,353.75 7,737,066.25 57.63
MANOS, LOS CEDROS Y MATEARE
PRSTAMOS EXTERNOS 12,512,780.00 10,410,076.79 2,102,703.21 83.20
RENTAS DEL TESORO 5,746,640.00 112,276.96 5,634,363.04 1.95
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS SABANAS - SAN JOS DE CUSMAPA EN 1,817,180.00 1,738,777.66 78,402.34 95.69
MADRIZ
PRSTAMOS EXTERNOS 1,685,872.00 1,607,471.10 78,400.90 95.35
RENTAS DEL TESORO 131,308.00 131,306.56 1.44 100.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LOS CHINAMOS 3,873,957.00 3,873,954.13 2.87 100.00
RENTAS DEL TESORO 174,990.00 174,988.19 1.81 100.00
PRSTAMOS EXTERNOS 3,698,967.00 3,698,965.94 1.06 100.00

6
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SUSUCAYN - LAS VUELTAS EN NUEVA 6,107,413.00 3,847,822.01 2,259,590.99 63.00
SEGOVIA
RENTAS DEL TESORO 362,711.00 16,131.74 346,579.26 4.45
PRSTAMOS EXTERNOS 5,744,702.00 3,831,690.27 1,913,011.73 66.70
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS - MUY MUY 279,827,156.00 274,463,159.16 5,363,996.84 98.08
RENTAS DEL TESORO 19,994,391.00 17,308,062.96 2,686,328.04 86.56
PRSTAMOS EXTERNOS 259,832,765.00 257,155,096.20 2,677,668.80 98.97
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL PORTILLO - EL CU 58,278,800.00 48,169,546.94 10,109,253.06 82.65
DONACIONES EXTERNAS 47,836,980.00 38,650,171.84 9,186,808.16 80.80
RENTAS DEL TESORO 10,441,820.00 9,519,375.10 922,444.90 91.17
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CU - SAN JOS DE BOCAY 92,303,044.00 87,732,143.82 4,570,900.18 95.05
DONACIONES EXTERNAS 73,175,793.00 68,612,891.11 4,562,901.89 93.76
RENTAS DEL TESORO 3,586,234.00 3,578,235.73 7,998.27 99.78
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 15,541,017.00 15,541,016.98 0.02 100.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA LUCA - BOACO 5,049,082.00 2,564,684.39 2,484,397.61 50.80
RENTAS DEL TESORO 1,192,071.00 1,192,070.92 0.08 100.00
DONACIONES EXTERNAS 3,857,011.00 1,372,613.47 2,484,397.53 35.59
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME ESQUIPULAS - EMPALME SAN 38,501,144.00 18,497,599.91 20,003,544.09 48.04
DIONISIO
RENTAS DEL TESORO 2,153,617.00 2,153,616.23 0.77 100.00
DONACIONES EXTERNAS 36,347,527.00 16,343,983.68 20,003,543.32 44.97
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS CARRETERAS DE 104,369,280.00 29,683,306.26 74,685,973.74 28.44
NICARAGUA
RENTAS DEL TESORO 16,736,280.00 11,061,118.55 5,675,161.45 66.09
PRSTAMOS EXTERNOS 87,633,000.00 18,622,187.71 69,010,812.29 21.25
MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA ROTONDA JEAN PAUL GENIE 24,000,000.00 12,446,704.83 11,553,295.17 51.86
- ROTONDA TICUANTEPE
RENTAS DEL TESORO 24,000,000.00 12,446,704.83 11,553,295.17 51.86
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALIFORNIA - SAN DIEGO EN EL 11,496,924.00 11,496,923.82 0.18 100.00
MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN
RENTAS DEL TESORO 11,496,924.00 11,496,923.82 0.18 100.00
CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA LA PROVIDENCIA - MONKEY POINT 2,984,239.00 0.00 2,984,239.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 2,984,239.00 0.00 2,984,239.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN DE RO COCO - LAS CRUCES 117,520,213.00 46,298,277.97 71,221,935.03 39.40
PRSTAMOS EXTERNOS 113,917,646.00 44,382,009.60 69,535,636.40 38.96
RENTAS DEL TESORO 3,602,567.00 1,916,268.37 1,686,298.63 53.19
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD 78,787,355.00 67,099,435.01 11,687,919.99 85.17
PRSTAMOS EXTERNOS 75,282,048.00 66,663,007.14 8,619,040.86 88.55
RENTAS DEL TESORO 3,505,307.00 436,427.87 3,068,879.13 12.45
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SIUNA - EL DOS - ROSITA 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME MASIGE-LA EMBAJADA-RO 8,479,627.00 2,259,521.28 6,220,105.72 26.65
QUISAURA-VILLA SIQUIA
RENTAS DEL TESORO 8,479,627.00 2,259,521.28 6,220,105.72 26.65
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MULUKUK - SIUNA 347,686,530.00 302,284,438.88 45,402,091.12 86.94
RENTAS DEL TESORO 2,411,408.00 0.00 2,411,408.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 345,275,122.00 302,284,438.88 42,990,683.12 87.55
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME CERRO VERDE - EMPALME 72,707,044.00 0.00 72,707,044.00 0.00
EL PORTILLO
PRSTAMOS EXTERNOS 71,414,965.00 0.00 71,414,965.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 1,292,079.00 0.00 1,292,079.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE 187,868,510.00 135,169,215.44 52,699,294.56 71.95
PRSTAMOS EXTERNOS 183,118,900.00 134,677,283.36 48,441,616.64 73.55
RENTAS DEL TESORO 4,749,610.00 491,932.08 4,257,677.92 10.36

7
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA PAZ CENTRO - EMPALME PUERTO 1,502,092.00 1,001,394.16 500,697.84 66.67
SANDINO
RENTAS DEL TESORO 1,502,092.00 1,001,394.16 500,697.84 66.67
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAS PIEDRECITAS (KM 6+830) - 1,809,520.00 1,206,346.16 603,173.84 66.67
MATEARE
RENTAS DEL TESORO 1,809,520.00 1,206,346.16 603,173.84 66.67
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHINANDEGA 2,570,604.00 0.00 2,570,604.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 2,235,308.00 0.00 2,235,308.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 335,296.00 0.00 335,296.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUENTE PASO REAL 98,862,000.00 77,672,067.74 21,189,932.26 78.57
DONACIONES EXTERNAS 97,000,000.00 77,672,067.74 19,327,932.26 80.07
RENTAS DEL TESORO 1,862,000.00 0.00 1,862,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RO BLANCO - MULUKUK 503,539,682.00 459,850,127.31 43,689,554.69 91.32
PRSTAMOS EXTERNOS 491,280,750.00 450,651,535.04 40,629,214.96 91.73
RENTAS DEL TESORO 12,258,932.00 9,198,592.27 3,060,339.73 75.04
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALAMIDAD - EMPALME MASIGE 1,996,403.00 0.00 1,996,403.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 420,296.00 0.00 420,296.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 1,576,107.00 0.00 1,576,107.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO PANTASMA - WIWIL 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO WASLALA - SIUNA 11,188,511.00 2,769,433.20 8,419,077.80 24.75
RENTAS DEL TESORO 11,188,511.00 2,769,433.20 8,419,077.80 24.75
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS CHINAMOS - EL AYOTE 2,171,238.00 1,184,311.12 986,926.88 54.55
RENTAS DEL TESORO 2,171,238.00 1,184,311.12 986,926.88 54.55
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME TERRABONA - TERRABONA 109,468,917.00 1,500,000.00 107,968,917.00 1.37
PRSTAMOS EXTERNOS 106,050,201.00 0.00 106,050,201.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 3,418,716.00 1,500,000.00 1,918,716.00 43.88
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL RAMA - EMPALME KUKRA HILL - LAGUNA 383,419,623.00 0.00 383,419,623.00 0.00
DE PERLAS
RENTAS DEL TESORO 10,730,311.00 0.00 10,730,311.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 372,689,312.00 0.00 372,689,312.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE LEN 1,579,885.00 0.00 1,579,885.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 206,072.00 0.00 206,072.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 1,373,813.00 0.00 1,373,813.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSITA- PUERTO CABEZAS EN LA 11,407,290.00 0.00 11,407,290.00 0.00
REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE
RENTAS DEL TESORO 1,487,908.00 0.00 1,487,908.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 9,919,382.00 0.00 9,919,382.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIPITAPA-EMPALME SAN BENITO 5,912,716.00 0.00 5,912,716.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 5,141,492.00 0.00 5,141,492.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 771,224.00 0.00 771,224.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA - WAP - EL TORTUGUERO 11,807,524.00 4,114,224.03 7,693,299.97 34.84
RENTAS DEL TESORO 11,807,524.00 4,114,224.03 7,693,299.97 34.84
MEJORAMIENTO DEL CAMINO COMALAPA-CUAPA 6,280,042.00 0.00 6,280,042.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 6,280,042.00 0.00 6,280,042.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO ESTEL-EL ACEITUNO-EL SAUCE 14,571,272.00 2,074,089.52 12,497,182.48 14.23
RENTAS DEL TESORO 14,571,272.00 2,074,089.52 12,497,182.48 14.23

REVESTIMIENTO DE CARRETERAS 176,620,520.00 102,058,845.20 74,561,674.80 57.78


RENTAS DEL TESORO 176,620,520.00 102,058,845.20 74,561,674.80 57.78
REHABILITACIN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES 573,132,281.00 429,001,069.69 144,131,211.31 74.85
RENTAS DEL TESORO 143,604,467.00 87,462,662.23 56,141,804.77 60.91
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 429,527,814.00 341,538,407.46 87,989,406.54 79.51

8
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

DRENAJE DE CARRETERAS 264,711,000.00 195,364,195.41 69,346,804.59 73.80


RENTAS DEL TESORO 264,711,000.00 195,364,195.41 69,346,804.59 73.80
MEJORAS EN LA CARRETERA RO BLANCO - PUERTO CABEZAS 100,000,000.00 66,718,459.13 33,281,540.87 66.72
RENTAS DEL TESORO 100,000,000.00 66,718,459.13 33,281,540.87 66.72
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOACO - MUY MUY - RO BLANCO 35,358,700.00 30,832,925.73 4,525,774.27 87.20
PRSTAMOS EXTERNOS 34,551,100.00 30,171,841.12 4,379,258.88 87.33
RENTAS DEL TESORO 807,600.00 661,084.61 146,515.39 81.86
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RO BLANCO - WANA WANA - UBU NORTE - 18,750,000.00 6,904,839.25 11,845,160.75 36.83
SAN PEDRO DEL NORTE
RENTAS DEL TESORO 18,750,000.00 6,904,839.25 11,845,160.75 36.83
REHABILITACIN DEL TRAMO DE CARRETERA MUHAN - RAMA 100,129,932.00 100,129,932.00 0.00 100.00
DONACIONES EXTERNAS 100,129,932.00 100,129,932.00 0.00 100.00
MINISTERIO DE SALUD 1,637,132,620.00 446,672,131.48 1,190,460,488.52 27.28
-
RENTAS DEL TESORO 27,983,084.00 7,409,862.09 20,573,221.91 26.48
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 463,408,916.00 201,925,586.14 261,483,329.86 43.57
PRSTAMOS EXTERNOS 861,399,620.00 188,287,549.73 673,112,070.27 21.86
DONACIONES EXTERNAS 284,341,000.00 49,049,133.52 235,291,866.48 17.25

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE CITOLOGA 759,700.00 507,225.45 252,474.55 66.77
EN MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 759,700.00 507,225.45 252,474.55 66.77
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE 5,637,686.00 4,239,013.82 1,398,672.18 75.19
ARCHIVOS DEL MINSA CENTRAL
RENTAS DEL TESORO 5,637,686.00 4,239,013.82 1,398,672.18 75.19
REHABILITACIN DEL COMPLEJO NACIONAL DE SALUD CONCEPCIN 1,294,213.00 1,293,185.44 1,027.56 99.92
PALACIOS
RENTAS DEL TESORO 1,294,213.00 1,293,185.44 1,027.56 99.92
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL 28,821,100.00 0.00 28,821,100.00 0.00
TECNOLGICO DE LA SALUD
DONACIONES EXTERNAS 28,621,100.00 0.00 28,621,100.00 0.00
RENTAS DEL TESORO 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE SEDE SILAIS LAS MINAS 13,858,480.00 619,958.38 13,238,521.62 4.47
RENTAS DEL TESORO 13,858,480.00 619,958.38 13,238,521.62 4.47
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGA 1,317,705.00 1,257,704.45 60,000.55 95.45
DEL SILAIS LEN
RENTAS DEL TESORO 1,317,705.00 1,257,704.45 60,000.55 95.45
CONSTRUCCIN DE BODEGA DE INSUMOS MDICOS EN SEDE SILAIS 5,675,000.00 0.00 5,675,000.00 0.00
ZELAYA CENTRAL
RENTAS DEL TESORO 5,675,000.00 0.00 5,675,000.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD FAMILIAR Y 17,340,513.00 5,259,354.37 12,081,158.63 30.33


COMUNITARIO
PRSTAMOS EXTERNOS 9,770,000.00 706,280.39 9,063,719.61 7.23
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 7,570,513.00 4,553,073.98 3,017,439.02 60.14
CONSTRUCCIN DE CASAS MATERNAS 23,418,000.00 5,330,292.64 18,087,707.36 22.76
PRSTAMOS EXTERNOS 23,418,000.00 5,330,292.64 18,087,707.36 22.76
EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL 31,839,788.00 16,384,921.73 15,454,866.27 51.46
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 13,480,960.00 1,605,630.43 11,875,329.57 11.91
PRSTAMOS EXTERNOS 18,358,828.00 14,779,291.30 3,579,536.70 80.50
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN JOS DE 516,058.00 0.00 516,058.00 0.00
BOCAY
PRSTAMOS EXTERNOS 516,058.00 0.00 516,058.00 0.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR GUILLERMO MATUTE 10,150,000.00 0.00 10,150,000.00 0.00
DE JINOTEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 10,150,000.00 0.00 10,150,000.00 0.00

9
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE SALUD

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CORN 126,131,913.00 12,836,196.47 113,295,716.53 10.18


ISLAND
PRSTAMOS EXTERNOS 126,131,913.00 12,836,196.47 113,295,716.53 10.18
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN EL JCARO 100,416,667.00 16,128,738.63 84,287,928.37 16.06
PRSTAMOS EXTERNOS 100,416,667.00 16,128,738.63 84,287,928.37 16.06
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD 38,575,064.00 7,552,159.05 31,022,904.95 19.58
SANDINO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 38,575,064.00 7,552,159.05 31,022,904.95 19.58
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTEPE 11,225,157.00 10,096,948.65 1,128,208.35 89.95
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 11,225,157.00 10,096,948.65 1,128,208.35 89.95
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN YAL 37,362,654.00 16,796,616.89 20,566,037.11 44.96
PRSTAMOS EXTERNOS 37,362,654.00 16,796,616.89 20,566,037.11 44.96
CONSTRUCCIN DE POZO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL CENTRO 2,617,709.00 2,337,891.09 279,817.91 89.31
DE SALUD FAMILIAR DE AYAPAL, BOCAY
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,617,709.00 2,337,891.09 279,817.91 89.31
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 14,404,467.00 11,998,265.18 2,406,201.82 83.30
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 14,404,467.00 11,998,265.18 2,406,201.82 83.30
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y 17,743,851.00 13,979,312.33 3,764,538.67 78.78
MRTIRES DE OMETEPE
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 17,743,851.00 13,979,312.33 3,764,538.67 78.78
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN 40,981,424.00 0.00 40,981,424.00 0.00
MIGUELITO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 40,981,424.00 0.00 40,981,424.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR GERMN 37,951,648.00 0.00 37,951,648.00 0.00
POMARES EN SAN NICOLS
PRSTAMOS EXTERNOS 37,951,648.00 0.00 37,951,648.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y 40,341,438.00 0.00 40,341,438.00 0.00
MRTIRES DE EL CA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,461,538.00 0.00 2,461,538.00 0.00
DONACIONES EXTERNAS 37,879,900.00 0.00 37,879,900.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO GASPAR GARCA 28,064,343.00 0.00 28,064,343.00 0.00
LAVIANA DE SAN JUAN DEL SUR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 28,064,343.00 0.00 28,064,343.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO DE TIPITAPA 12,729,376.00 2,398,354.43 10,331,021.57 18.84
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 12,729,376.00 2,398,354.43 10,331,021.57 18.84
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO BELLO 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00
AMANECER DE QUILAL
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO SAN JOS DE 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00
MATIGUS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00

REHABILITACIN DEL HOSPITAL ASUNCIN DE JUIGALPA 2,828,464.00 2,776,122.14 52,341.86 98.15


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,828,464.00 2,776,122.14 52,341.86 98.15
EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL 54,860,624.00 11,532,893.61 43,327,730.39 21.02
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 46,519,040.00 4,793,089.80 41,725,950.20 10.30
PRSTAMOS EXTERNOS 8,341,584.00 6,739,803.81 1,601,780.19 80.80
REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL ALEMN 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00
NICARAGENSE
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 107,070,132.00 0.00 107,070,132.00 0.00
CHINANDEGA
DONACIONES EXTERNAS 45,037,757.00 0.00 45,037,757.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 62,032,375.00 0.00 62,032,375.00 0.00
REHABILITACIN DEL HOSPITAL JUAN ANTONIO BRENES DE SOMOTO 4,820,069.00 4,645,338.57 174,730.43 96.37
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,820,069.00 4,645,338.57 174,730.43 96.37

10
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE SALUD

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA 504,589,551.00 140,501,671.56 364,087,879.44 27.84
OCCIDENTAL DE MANAGUA
DONACIONES EXTERNAS 172,802,243.00 49,049,133.52 123,753,109.48 28.38
PRSTAMOS EXTERNOS 331,787,308.00 91,452,538.04 240,334,769.96 27.56
REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL VICTORIA MOTTA DE 64,402,885.00 23,010,566.11 41,392,318.89 35.73
JINOTEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 64,402,885.00 23,010,566.11 41,392,318.89 35.73
CONSTRUCCIN DE BUNKER EN EL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA 62,521,000.00 46,597,888.16 15,923,111.84 74.53
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 62,521,000.00 46,597,888.16 15,923,111.84 74.53
REHABILITACIN DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DOLORES FLETES 7,475,702.00 7,475,701.04 0.96 100.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 7,475,702.00 7,475,701.04 0.96 100.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JOS EN DIRIAMBA 4,277,147.00 4,105,993.74 171,153.26 96.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,277,147.00 4,105,993.74 171,153.26 96.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL OSCAR DANILO ROSALES 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
ARGELLO EN LEN
PRSTAMOS EXTERNOS 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO 20,861,835.00 8,028,265.09 12,833,569.91 38.48
DE MASAYA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 20,861,835.00 8,028,265.09 12,833,569.91 38.48
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 13,843,027.00 9,831,918.67 4,011,108.33 71.02
GASPAR GARCA LAVIANA DE RIVAS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 13,843,027.00 9,831,918.67 4,011,108.33 71.02
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL AMISTAD JAPN 34,192,612.00 11,210,363.00 22,982,249.00 32.79
NICARAGUA DE GRANADA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 34,192,612.00 11,210,363.00 22,982,249.00 32.79
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ALDO CHAVARRA DE 2,336,000.00 0.00 2,336,000.00 0.00
MANAGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,336,000.00 0.00 2,336,000.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA 10,698,104.00 6,686,687.51 4,011,416.49 62.50
DE SAN CARLOS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 10,698,104.00 6,686,687.51 4,011,416.49 62.50
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA DE 16,981,997.00 8,766,643.36 8,215,353.64 51.62
BLUEFIELDS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 16,981,997.00 8,766,643.36 8,215,353.64 51.62
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LENN 44,877,517.00 32,463,939.92 12,413,577.08 72.34
FONSECA DE MANAGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 44,877,517.00 32,463,939.92 12,413,577.08 72.34
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 46,727,509.00 17,596,025.93 29,131,483.07 37.66
-
DONACIONES EXTERNAS 46,727,509.00 17,596,025.93 29,131,483.07 37.66

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE 46,727,509.00 17,596,025.93 29,131,483.07 37.66


DESASTRES EN LAS SUBCUENCAS DE RO VIEJO Y LAGO APANS
DONACIONES EXTERNAS 46,727,509.00 17,596,025.93 29,131,483.07 37.66
MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 299,698,000.00 12,372,856.03 287,325,143.97 4.13
-
RENTAS DEL TESORO 0.00 0.00 0.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 102,395,000.00 11,849,180.50 90,545,819.50 11.57
PRSTAMOS EXTERNOS 133,923,000.00 0.00 133,923,000.00 0.00
DONACIONES EXTERNAS 63,380,000.00 523,675.53 62,856,324.47 0.83

ELECTRIFICACIN RURAL 91,491,242.00 8,068,572.12 83,422,669.88 8.82


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 91,491,242.00 8,068,572.12 83,422,669.88 8.82
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEA ESCALA PARA 25,265,744.00 2,852,143.69 22,413,600.31 11.29
USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED
DONACIONES EXTERNAS 20,610,988.00 523,675.53 20,087,312.47 2.54
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,654,756.00 2,328,468.16 2,326,287.84 50.02

11
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

EXPANSIN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS CON FUENTES 36,859,689.00 387,237.49 36,472,451.51 1.05
RENOVABLES (PNESER-C3)
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,487,911.00 387,237.49 1,100,673.51 26.03
PRSTAMOS EXTERNOS 35,371,778.00 0.00 35,371,778.00 0.00
PREINVERSIN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACIN DE ENERGA 44,597,460.00 394,078.54 44,203,381.46 0.88
RENOVABLE (PNESER-C4)
DONACIONES EXTERNAS 42,769,012.00 0.00 42,769,012.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,828,448.00 394,078.54 1,434,369.46 21.55
INSTALACIN DE SISTEMAS SOLARES TRMICOS EN INSTITUCIONES 54,980,755.00 670,824.19 54,309,930.81 1.22
PBLICAS (PNESER-C5)
PRSTAMOS EXTERNOS 52,048,112.00 0.00 52,048,112.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,932,643.00 670,824.19 2,261,818.81 22.87
INSTALACIN DE SISTEMA DE REFRIGERACIN Y CLIMATIZACIN CON 12,183,110.00 0.00 12,183,110.00 0.00
ENERGIA SOLAR EN INSTITUCIONES PBLICAS (PNESER-C5)
PRSTAMOS EXTERNOS 12,183,110.00 0.00 12,183,110.00 0.00
INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS RURALES DEL 34,320,000.00 0.00 34,320,000.00 0.00
SECTOR AGROPECUARIO (PNESER-C5)
PRSTAMOS EXTERNOS 34,320,000.00 0.00 34,320,000.00 0.00
POLICA NACIONAL 275,000,000.00 87,427,810.90 187,572,189.10 31.79
-
RENTAS DEL TESORO 125,000,000.00 87,427,810.90 37,572,189.10 69.94
PRSTAMOS EXTERNOS 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PERSONAL, 36,000,000.00 302,356.52 35,697,643.48 0.84
MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 36,000,000.00 302,356.52 35,697,643.48 0.84
REEMPLAZO DEL EDIFICIO DIRECCIN OPERACIONES ESPECIALES DOEP 84,903,827.00 84,833,920.16 69,906.84 99.92
RENTAS DEL TESORO 84,903,827.00 84,833,920.16 69,906.84 99.92
CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO DE ARCHIVO NACIONAL, MANAGUA 1,050,000.00 587,470.28 462,529.72 55.95
RENTAS DEL TESORO 1,050,000.00 587,470.28 462,529.72 55.95
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 24,697,474.00 0.00 24,697,474.00 0.00
BLUEFIELDS
PRSTAMOS EXTERNOS 24,697,474.00 0.00 24,697,474.00 0.00
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL DISTRITO N 1 18,010,199.00 0.00 18,010,199.00 0.00
EN MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 18,010,199.00 0.00 18,010,199.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 10,969,222.00 0.00 10,969,222.00 0.00
SOMOTILLO, CHINANDEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 10,969,222.00 0.00 10,969,222.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN EL 8,710,623.00 0.00 8,710,623.00 0.00
SAUCE, LEN
PRSTAMOS EXTERNOS 8,710,623.00 0.00 8,710,623.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 8,639,073.00 0.00 8,639,073.00 0.00
LARREYNAGA-MALPAISILLO, LEN
PRSTAMOS EXTERNOS 8,639,073.00 0.00 8,639,073.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 8,485,319.00 0.00 8,485,319.00 0.00
PALACAGINA, MADRIZ
PRSTAMOS EXTERNOS 8,485,319.00 0.00 8,485,319.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 8,511,077.00 0.00 8,511,077.00 0.00
CONDEGA, ESTEL
PRSTAMOS EXTERNOS 8,511,077.00 0.00 8,511,077.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 1,578,568.00 0.00 1,578,568.00 0.00
WIWIL, NUEVA SEGOVIA
PRSTAMOS EXTERNOS 1,578,568.00 0.00 1,578,568.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 1,578,568.00 0.00 1,578,568.00 0.00
JALAPA, NUEVA SEGOVIA
PRSTAMOS EXTERNOS 1,578,568.00 0.00 1,578,568.00 0.00

12
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

POLICA NACIONAL

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN SAN 2,045,981.00 0.00 2,045,981.00 0.00


JUAN DEL RO COCO, MADRIZ
PRSTAMOS EXTERNOS 2,045,981.00 0.00 2,045,981.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN SANTO 176,328.00 0.00 176,328.00 0.00
TOMS, CHONTALES
PRSTAMOS EXTERNOS 176,328.00 0.00 176,328.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN SAN 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
PEDRO DE LVAGO,CHONTALES
PRSTAMOS EXTERNOS 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
TEUSTEPE, BOACO
PRSTAMOS EXTERNOS 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN EL 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
TUMA-LA DALIA, MATAGALPA
PRSTAMOS EXTERNOS 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN RO 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
BLANCO, MATAGALPA
PRSTAMOS EXTERNOS 176,299.00 0.00 176,299.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO EN EL COMPLEJO 1,021,590.00 0.00 1,021,590.00 0.00
POLICIAL AJAX DELGADO, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 1,021,590.00 0.00 1,021,590.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL REA DE COMEDOR EN LA 835,847.00 0.00 835,847.00 0.00
DELEGACIN POLICIAL DISTRITO IV, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 835,847.00 0.00 835,847.00 0.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE DETENCIN, MANAGUA 20,034.00 0.00 20,034.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 20,034.00 0.00 20,034.00 0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 40,271,583.00 0.00 40,271,583.00 0.00
RADIO COMUNICACIN TRONCALIZADO DE LA POLICA NACIONAL
PRSTAMOS EXTERNOS 40,271,583.00 0.00 40,271,583.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 585,728.00 0.00 585,728.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN MASAYA
PRSTAMOS EXTERNOS 585,728.00 0.00 585,728.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 520,240.00 0.00 520,240.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN JINOTEPE, CARAZO
PRSTAMOS EXTERNOS 520,240.00 0.00 520,240.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 625,475.00 0.00 625,475.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN GRANADA
PRSTAMOS EXTERNOS 625,475.00 0.00 625,475.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 553,437.00 0.00 553,437.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN RIVAS
PRSTAMOS EXTERNOS 553,437.00 0.00 553,437.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 1,100,819.00 0.00 1,100,819.00 0.00
POLICIALES EN EL EDIFICIO DE JEFATURA, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 1,100,819.00 0.00 1,100,819.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 556,013.00 0.00 556,013.00 0.00
POLICIALES EN EL DISTRITO II, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 556,013.00 0.00 556,013.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 582,425.00 0.00 582,425.00 0.00
POLICIALES EN EL DISTRITO III, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 582,425.00 0.00 582,425.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 593,926.00 0.00 593,926.00 0.00
POLICIALES EN EL DISTRITO V, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 593,926.00 0.00 593,926.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 584,492.00 0.00 584,492.00 0.00
POLICIALES EN EL DISTRITO VI, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 584,492.00 0.00 584,492.00 0.00

13
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

POLICA NACIONAL

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 522,288.00 0.00 522,288.00 0.00


POLICIALES EN EL DISTRITO VIII, MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 522,288.00 0.00 522,288.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 571,595.00 0.00 571,595.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN LEN
PRSTAMOS EXTERNOS 571,595.00 0.00 571,595.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 719,665.00 0.00 719,665.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN CHINANDEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 719,665.00 0.00 719,665.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 380,887.00 0.00 380,887.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN SOMOTILLO, CHINANDEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 380,887.00 0.00 380,887.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 461,544.00 0.00 461,544.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN EL VIEJO, CHINANDEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 461,544.00 0.00 461,544.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 445,711.00 0.00 445,711.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN BOACO
PRSTAMOS EXTERNOS 445,711.00 0.00 445,711.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 533,614.00 0.00 533,614.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN MADRIZ
PRSTAMOS EXTERNOS 533,614.00 0.00 533,614.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 503,028.00 0.00 503,028.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN ESTEL
PRSTAMOS EXTERNOS 503,028.00 0.00 503,028.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 619,936.00 0.00 619,936.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN MATAGALPA
PRSTAMOS EXTERNOS 619,936.00 0.00 619,936.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 723,666.00 0.00 723,666.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN JINOTEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 723,666.00 0.00 723,666.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 327,058.00 0.00 327,058.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN NUEVA SEGOVIA
PRSTAMOS EXTERNOS 327,058.00 0.00 327,058.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 194,491.00 0.00 194,491.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN SIUNA, TRINGULO MINERO
PRSTAMOS EXTERNOS 194,491.00 0.00 194,491.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 818,619.00 0.00 818,619.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN EL RAMA
PRSTAMOS EXTERNOS 818,619.00 0.00 818,619.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 451,773.00 0.00 451,773.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN RO SAN JUAN
PRSTAMOS EXTERNOS 451,773.00 0.00 451,773.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 488,384.00 0.00 488,384.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN RACCS
PRSTAMOS EXTERNOS 488,384.00 0.00 488,384.00 0.00
REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 278,504.00 0.00 278,504.00 0.00
POLICIALES DE LA DELEGACIN RACCN
PRSTAMOS EXTERNOS 278,504.00 0.00 278,504.00 0.00

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DIRECCIN DE AUXILIO 3,046,173.00 1,704,063.94 1,342,109.06 55.94
JUDICIAL, MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 3,046,173.00 1,704,063.94 1,342,109.06 55.94
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 7,381,930,008.00 4,451,353,907.28 2,930,576,100.72 60.30
-
RENTAS DEL TESORO 5,474,737,761.00 3,736,933,623.63 1,737,804,137.37 68.26
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 497,521,000.00 227,892,685.24 269,628,314.76 45.81
PRSTAMOS EXTERNOS 925,626,247.00 330,930,693.47 594,695,553.53 35.75
DONACIONES EXTERNAS 484,045,000.00 155,596,904.94 328,448,095.06 32.15

14
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 8,350,000.00 4,464,568.52 3,885,431.48 53.47


RENTAS DEL TESORO 8,350,000.00 4,464,568.52 3,885,431.48 53.47

AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLGICAS EN VARIOS 850,371.00 501,387.55 348,983.45 58.96


DEPARTAMENTOS
RENTAS DEL TESORO 850,371.00 501,387.55 348,983.45 58.96
REPOSICIN DE EQUIPOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE 1,606,684.00 782,937.93 823,746.07 48.73
LA RED METEOROLGICA CONVENCIONAL TELEMTRICA
RENTAS DEL TESORO 1,606,684.00 782,937.93 823,746.07 48.73
AMPLIACIN DE LA RED DE ESTACIONES PARA LA VIGILANCIA 1,494,346.00 824,129.02 670,216.98 55.15
METEOROLGICA DE LA RACCS
RENTAS DEL TESORO 1,494,346.00 824,129.02 670,216.98 55.15
FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMTRICA NACIONAL DE MONITOREO 1,376,294.00 665,957.95 710,336.05 48.39
RENTAS DEL TESORO 1,376,294.00 665,957.95 710,336.05 48.39
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA VOLCNICA 933,083.00 230,008.10 703,074.90 24.65
EN NICARAGUA
RENTAS DEL TESORO 933,083.00 230,008.10 703,074.90 24.65
AMPLIACIN DE LA RED DE MONITOREO HIDROGEOLGICO EN LOS 1,135,481.00 850,711.97 284,769.03 74.92
ACUFEROS DEL PACFICO DE NICARAGUA
RENTAS DEL TESORO 1,135,481.00 850,711.97 284,769.03 74.92
HABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE ALERTA DE 953,741.00 609,436.00 344,305.00 63.90
TSUNAMI EN AMRICA CENTRAL CON SEDE EN NICARAGUA
RENTAS DEL TESORO 953,741.00 609,436.00 344,305.00 63.90

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 381,191,995.00 51,246,895.84 329,945,099.16 13.44


RENTAS DEL TESORO 15,999,995.00 0.00 15,999,995.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 13,491,000.00 6,856,659.00 6,634,341.00 50.82
PRSTAMOS EXTERNOS 173,879,000.00 186,030.00 173,692,970.00 0.11
DONACIONES EXTERNAS 177,822,000.00 44,204,206.84 133,617,793.16 24.86

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS 15,999,995.00 0.00 15,999,995.00 0.00


COMUNITARIOS
RENTAS DEL TESORO 15,999,995.00 0.00 15,999,995.00 0.00
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 30,920,750.00 26,082,121.83 4,838,628.17 84.35
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 6,856,659.00 6,856,659.00 0.00 100.00
DONACIONES EXTERNAS 24,064,091.00 19,225,462.83 4,838,628.17 79.89
CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CU 26,233,908.00 11,576,502.01 14,657,405.99 44.13
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 6,634,341.00 0.00 6,634,341.00 0.00
DONACIONES EXTERNAS 19,599,567.00 11,576,502.01 8,023,064.99 59.07
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL DEL 7,110,132.00 7,110,132.00 0.00 100.00
CASCO URBANO DE EL TUMA - LA DALIA
DONACIONES EXTERNAS 7,110,132.00 7,110,132.00 0.00 100.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 88,334,430.00 3,012,828.00 85,321,602.00 3.41
SANEAMIENTO RURAL EN LA RACCN
PRSTAMOS EXTERNOS 74,809,623.00 0.00 74,809,623.00 0.00
DONACIONES EXTERNAS 13,524,807.00 3,012,828.00 10,511,979.00 22.28
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 60,407,543.00 3,004,603.00 57,402,940.00 4.97
SANEAMIENTO RURAL EN LA RACCS
DONACIONES EXTERNAS 58,405,578.00 2,818,573.00 55,587,005.00 4.83
PRSTAMOS EXTERNOS 2,001,965.00 186,030.00 1,815,935.00 9.29
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 20,950,684.00 0.00 20,950,684.00 0.00
SANEAMIENTO RURAL EN ALTO WANGKI Y BOCAY
DONACIONES EXTERNAS 20,950,684.00 0.00 20,950,684.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 12,495,215.00 0.00 12,495,215.00 0.00
SANEAMIENTO RURAL EN LA REGIN DEL PACFICO
DONACIONES EXTERNAS 6,517,279.00 0.00 6,517,279.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 5,977,936.00 0.00 5,977,936.00 0.00

15
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 381,191,995.00 51,246,895.84 329,945,099.16 13.44


RENTAS DEL TESORO 15,999,995.00 0.00 15,999,995.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 13,491,000.00 6,856,659.00 6,634,341.00 50.82
PRSTAMOS EXTERNOS 173,879,000.00 186,030.00 173,692,970.00 0.11
DONACIONES EXTERNAS 177,822,000.00 44,204,206.84 133,617,793.16 24.86

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 3,319,489.00 0.00 3,319,489.00 0.00
SANEAMIENTO RURAL EN LA REGIN CENTRAL
PRSTAMOS EXTERNOS 3,319,489.00 0.00 3,319,489.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 20,455,883.00 0.00 20,455,883.00 0.00
SANEAMIENTO RURAL EN LA REGIN NORTE
DONACIONES EXTERNAS 20,320,163.00 0.00 20,320,163.00 0.00
PRSTAMOS EXTERNOS 135,720.00 0.00 135,720.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 32,599,335.00 0.00 32,599,335.00 0.00
SANEAMIENTO EN LAS SEGOVIAS
PRSTAMOS EXTERNOS 32,599,335.00 0.00 32,599,335.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 16,433,842.00 0.00 16,433,842.00 0.00
SANEAMIENTO EN LEN Y CHINANDEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 16,433,842.00 0.00 16,433,842.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 5,087,274.00 0.00 5,087,274.00 0.00
SANEAMIENTO EN MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 5,087,274.00 0.00 5,087,274.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 23,970,762.00 0.00 23,970,762.00 0.00
SANEAMIENTO EN MASAYA, CARAZO, GRANADA Y RIVAS
PRSTAMOS EXTERNOS 23,970,762.00 0.00 23,970,762.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 9,198,811.00 0.00 9,198,811.00 0.00
SANEAMIENTO EN BOACO Y CHONTALES
PRSTAMOS EXTERNOS 9,198,811.00 0.00 9,198,811.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS 7,329,699.00 460,709.00 6,868,990.00 6.29
DE SAN JUAN DE LIMAY, MURRA, SAN RAMN Y JUIGALPA
DONACIONES EXTERNAS 7,329,699.00 460,709.00 6,868,990.00 6.29
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 285,453.00 0.00 285,453.00 0.00
SANEAMIENTO EN RO SAN JUAN
PRSTAMOS EXTERNOS 285,453.00 0.00 285,453.00 0.00
AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y 58,790.00 0.00 58,790.00 0.00
SANEAMIENTO EN MATAGALPA Y JINOTEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 58,790.00 0.00 58,790.00 0.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 48,100,000.00 36,800,000.00 11,300,000.00 76.51
RENTAS DEL TESORO 15,600,000.00 13,000,000.00 2,600,000.00 83.33
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 32,500,000.00 23,800,000.00 8,700,000.00 73.23

CONSTRUCCIN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
DE COPERNA, SIUNA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00
REHABILITACIN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BONANZA 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 100.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
ROSITA, MULUKUKU Y SIUNA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00
DE WASPAM
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00

16
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 48,100,000.00 36,800,000.00 11,300,000.00 76.51
RENTAS DEL TESORO 15,600,000.00 13,000,000.00 2,600,000.00 83.33
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 32,500,000.00 23,800,000.00 8,700,000.00 73.23

MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00


CABEZAS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00
DESARROLLO EN WASPAM
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00
REHABILITACIN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMA DEL GRACCN Y 3,600,000.00 1,000,000.00 2,600,000.00 27.78
CRACCN EN PUERTO CABEZAS
RENTAS DEL TESORO 3,600,000.00 1,000,000.00 2,600,000.00 27.78
CONSTRUCCIN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 49,000,000.00 39,300,000.00 9,700,000.00 80.20
RENTAS DEL TESORO 30,200,000.00 29,000,000.00 1,200,000.00 96.03
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 18,800,000.00 10,300,000.00 8,500,000.00 54.79

CONSTRUCCIN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00


RENTAS DEL TESORO 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DE COMPLEJO COMERCIAL CONGRESISTA HORATIO 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 100.00
HODGSON EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS-RACCS
RENTAS DEL TESORO 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITACIN TCNICA 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDGENAS DE LAGUNA 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 100.00
DE PERLAS, RAMA CAY Y AWALTARA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
BLUEFIELDS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES EN CORN ISLAND Y 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
LITTLE CORN ISLAND
RENTAS DEL TESORO 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
REHABILITACIN DEL ESTADIO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00
EN DESEMBOCADURA DE RO GRANDE
RENTAS DEL TESORO 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DE CENTRO TURSTICO EN EL PUERTO EL BLUFF, 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
BLUEFIELDS
RENTAS DEL TESORO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DEL PUENTE RO MICO EN EL PASO LA BATEA EN MUELLE 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
DE LOS BUEYES
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00
AURORA SAN FRANCISCO EN KUKRA RIVER
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO-BLUEFIELDS 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DE ESTADIO DE FTBOL EN BLUEFIELDS 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DE GIMNASIO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00
HAULOVER EN LAGUNA DE PERLAS
RENTAS DEL TESORO 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00

17
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 49,000,000.00 39,300,000.00 9,700,000.00 80.20
RENTAS DEL TESORO 30,200,000.00 29,000,000.00 1,200,000.00 96.03
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 18,800,000.00 10,300,000.00 8,500,000.00 54.79

CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE RIO MICO EN CAMINO NUEVO SAUCE 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
EN EL RAMA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE LA CASA DE GOBIERNO REGIONAL 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PUENTE SAN ANTONIO 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00
EN RO PUNTA GORDA, BLUEFIELDS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN DEL MERCADO Y TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
EN KUKRAHILL
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE EL RO WANA WANA EN BOCANA DE 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00
PAIWAS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y 409,007,000.00 141,695,325.50 267,311,674.50 34.64


ALCANTARILLADOS SANITARIOS
RENTAS DEL TESORO 68,764,000.00 28,664,791.00 40,099,209.00 41.69
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 126,720,000.00 94,321,612.00 32,398,388.00 74.43
DONACIONES EXTERNAS 213,523,000.00 18,708,922.50 194,814,077.50 8.76

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 1,727,000.00 1,145,751.00 581,249.00 66.34
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE GRANADA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,727,000.00 1,145,751.00 581,249.00 66.34
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 47,240,000.00 18,816,614.50 28,423,385.50 39.83
CIUDAD DE SAN CARLOS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,471,000.00 107,692.00 1,363,308.00 7.32
DONACIONES EXTERNAS 45,769,000.00 18,708,922.50 27,060,077.50 40.88
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIN DEL 12,290,000.00 370,833.00 11,919,167.00 3.02
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 2,290,000.00 370,833.00 1,919,167.00 16.19
RENTAS DEL TESORO 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 171,262,000.00 1,755,692.00 169,506,308.00 1.03
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CIUDAD DE BILWI
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,508,000.00 1,755,692.00 1,752,308.00 50.05
DONACIONES EXTERNAS 167,754,000.00 0.00 167,754,000.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
MANAGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 20,000,000.00 9,371,790.00 10,628,210.00 46.86
SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE MANAGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 20,000,000.00 9,371,790.00 10,628,210.00 46.86
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE 5,000,000.00 3,053,218.00 1,946,782.00 61.06
CARAZO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 5,000,000.00 3,053,218.00 1,946,782.00 61.06
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE 2,028,000.00 2,028,000.00 0.00 100.00
RIVAS
RENTAS DEL TESORO 2,028,000.00 2,028,000.00 0.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8,000,000.00 7,982,051.00 17,949.00 99.78
SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LEON
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 8,000,000.00 7,982,051.00 17,949.00 99.78
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 10,000,000.00 9,356,035.00 643,965.00 93.56
SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 10,000,000.00 9,356,035.00 643,965.00 93.56

18
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y 409,007,000.00 141,695,325.50 267,311,674.50 34.64


ALCANTARILLADOS SANITARIOS
RENTAS DEL TESORO 68,764,000.00 28,664,791.00 40,099,209.00 41.69
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 126,720,000.00 94,321,612.00 32,398,388.00 74.43
DONACIONES EXTERNAS 213,523,000.00 18,708,922.50 194,814,077.50 8.76

AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,000,000.00 2,783,284.00 1,216,716.00 69.58
SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,000,000.00 2,783,284.00 1,216,716.00 69.58
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
JINOTEGA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS 4,500,000.00 2,094,658.00 2,405,342.00 46.55
SANITARIO EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 4,500,000.00 2,094,658.00 2,405,342.00 46.55
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO 6,000,000.00 4,420,840.00 1,579,160.00 73.68
DE CHONTALES
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 6,000,000.00 4,420,840.00 1,579,160.00 73.68
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANAGUA 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 9,100,000.00 5,376,504.00 3,723,496.00 59.08
SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOACO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 9,100,000.00 5,376,504.00 3,723,496.00 59.08
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE 3,024,000.00 3,024,000.00 0.00 100.00
MATAGALPA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,024,000.00 3,024,000.00 0.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7,000,000.00 3,766,600.00 3,233,400.00 53.81
SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ESTELI
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 7,000,000.00 3,766,600.00 3,233,400.00 53.81
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 6,000,000.00 4,612,664.00 1,387,336.00 76.88
SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE GRANADA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 6,000,000.00 4,612,664.00 1,387,336.00 76.88
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00
SANITARIO EN LA RACCN
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA RACCS 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
INSTALACIN Y REEMPLAZO DE MEDIDORES A NIVEL NACIONAL 44,016,000.00 17,874,791.00 26,141,209.00 40.61
RENTAS DEL TESORO 44,016,000.00 17,874,791.00 26,141,209.00 40.61
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE 2,510,000.00 2,510,000.00 0.00 100.00
MATAGALPA
RENTAS DEL TESORO 2,510,000.00 2,510,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE 2,884,000.00 2,884,000.00 0.00 100.00
JINOTEGA
RENTAS DEL TESORO 2,884,000.00 2,884,000.00 0.00 100.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 3,178,000.00 0.00 3,178,000.00 0.00
CARLOS
RENTAS DEL TESORO 3,178,000.00 0.00 3,178,000.00 0.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE 3,178,000.00 3,178,000.00 0.00 100.00
CHONTALES
RENTAS DEL TESORO 3,178,000.00 3,178,000.00 0.00 100.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 970,000.00 190,000.00 780,000.00 19.59
DE MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 970,000.00 190,000.00 780,000.00 19.59

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 235,826,000.00 125,980,192.00 109,845,808.00 53.42


RENTAS DEL TESORO 235,826,000.00 125,980,192.00 109,845,808.00 53.42

19
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 235,826,000.00 125,980,192.00 109,845,808.00 53.42


RENTAS DEL TESORO 235,826,000.00 125,980,192.00 109,845,808.00 53.42

CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESOS 178,594,600.00 93,396,656.00 85,197,944.00 52.30


BAJOS A NIVEL NACIONAL
RENTAS DEL TESORO 178,594,600.00 93,396,656.00 85,197,944.00 52.30
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS A FAMILIAS PROTAGONISTAS DE INGRESOS 57,231,400.00 32,583,536.00 24,647,864.00 56.93
MODERADOS A NIVEL NACIONAL
RENTAS DEL TESORO 57,231,400.00 32,583,536.00 24,647,864.00 56.93

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 848,136,000.00 446,413,125.44 401,722,874.56 52.63


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 226,878,000.00 85,352,318.00 141,525,682.00 37.62
PRSTAMOS EXTERNOS 531,143,000.00 270,962,031.84 260,180,968.16 51.01
DONACIONES EXTERNAS 90,115,000.00 90,098,775.60 16,224.40 99.98

CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION EN YALI, 13,410,144.00 6,388,481.00 7,021,663.00 47.64


OCOTAL, EL SAUCE, TERRABONA Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES
ESTELI Y SAN RAMON - PNESER
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 13,410,144.00 6,388,481.00 7,021,663.00 47.64
CONSTRUCCION SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION 138 KV EN EL 10,018,285.00 4,623,824.00 5,394,461.00 46.15
CUA Y LA DALIA Y AMPLIACION DE SUBESTACION SAN RAMON - PNESER
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 10,018,285.00 4,623,824.00 5,394,461.00 46.15
CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION PARA CONECTAR LAS 14,075,851.00 12,404,941.60 1,670,909.40 88.13
PLANTAS EOLICAS EOLO Y BLUE POWER
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 5,745,555.00 4,090,870.00 1,654,685.00 71.20
DONACIONES EXTERNAS 8,330,296.00 8,314,071.60 16,224.40 99.81
CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA 5,751,670.00 4,093,692.00 1,657,978.00 71.17
GEOTERMICA SAN JACINTO TIZATE
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 5,751,670.00 4,093,692.00 1,657,978.00 71.17
CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION PARA CONECTAR LA PLANTA 31,603,649.00 10,454,733.00 21,148,916.00 33.08
HIDROELECTRICA TUMARIN
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 31,603,649.00 10,454,733.00 21,148,916.00 33.08
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL EN LOS 499,390,757.00 291,812,731.19 207,578,025.81 58.43
DEPARTAMENTOS DE NUEVA SEGOVIA, MADRIZ, ESTELI, JINOTEGA Y
MATAGALPA (PNESER)
PRSTAMOS EXTERNOS 437,631,857.00 263,308,623.19 174,323,233.81 60.17
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 61,758,900.00 28,504,108.00 33,254,792.00 46.15
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIN ELECTRICA RURAL EN LOS 9,507,942.00 0.00 9,507,942.00 0.00
DEPARTAMENTOS DE BOACO, CHONTALES, RIO SAN JUAN (PNESER)
PRSTAMOS EXTERNOS 9,507,942.00 0.00 9,507,942.00 0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL EN LA 1,867,635.00 0.00 1,867,635.00 0.00
RACCN (PNESER)
PRSTAMOS EXTERNOS 1,867,635.00 0.00 1,867,635.00 0.00
NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR 80,698,174.00 15,908,484.65 64,789,689.35 19.71
MANAGUA (PNESER)
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 17,886,000.00 8,255,076.00 9,630,924.00 46.15
PRSTAMOS EXTERNOS 62,812,174.00 7,653,408.65 55,158,765.35 12.18
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR 6,720,986.00 0.00 6,720,986.00 0.00
NORTE (PNESER)
PRSTAMOS EXTERNOS 6,720,986.00 0.00 6,720,986.00 0.00
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR 6,343,451.00 0.00 6,343,451.00 0.00
OCCIDENTE (PNESER)
PRSTAMOS EXTERNOS 6,343,451.00 0.00 6,343,451.00 0.00
NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS SECTOR 6,258,955.00 0.00 6,258,955.00 0.00
SUR (PNESER)
PRSTAMOS EXTERNOS 6,258,955.00 0.00 6,258,955.00 0.00
CONSTRUCCIN SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y LINEA DE 23,649,349.00 2,854,357.00 20,794,992.00 12.07
TRANSMISIN SAN JUAN DEL SUR - LA VIRGEN
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 23,649,349.00 2,854,357.00 20,794,992.00 12.07

20
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 848,136,000.00 446,413,125.44 401,722,874.56 52.63


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 226,878,000.00 85,352,318.00 141,525,682.00 37.62
PRSTAMOS EXTERNOS 531,143,000.00 270,962,031.84 260,180,968.16 51.01
DONACIONES EXTERNAS 90,115,000.00 90,098,775.60 16,224.40 99.98

CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO AUGUSTO CSAR SANDINO 34,952,948.00 5,793,692.00 29,159,256.00 16.58
- MANAGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 34,952,948.00 5,793,692.00 29,159,256.00 16.58
ELECTRIFICACIN DE NICARAGUA (PELNICA - FASE II) 92,869,966.00 86,900,978.00 5,968,988.00 93.57
DONACIONES EXTERNAS 81,784,704.00 81,784,704.00 0.00 100.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 11,085,262.00 5,116,274.00 5,968,988.00 46.15
CONSTRUCCIN SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y LNEAS DE 7,320,665.00 1,481,638.00 5,839,027.00 20.24
TRANSMISIN VILLA EL CARMEN-CARLOS FONSECA-LAS COLINAS Y SAN
RAFAEL DEL SUR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 7,320,665.00 1,481,638.00 5,839,027.00 20.24
CONSTRUCCIN DE SUBESTACIN VILLA EL CARMEN, LNEA DE 3,695,573.00 3,695,573.00 0.00 100.00
TRANSMISIN NAGAROTE II - VILLA EL CARMEN Y AMPLIACIN DE
SUBESTACIN NAGAROTE II
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 3,695,573.00 3,695,573.00 0.00 100.00

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 1,472,607,348.00 69.71


RENTAS DEL TESORO 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 1,472,607,348.00 69.71

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA PROYECTOS DE INVERSIN 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 1,472,607,348.00 69.71


RENTAS DEL TESORO 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 1,472,607,348.00 69.71

DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 3,350,000.00 2,400,000.00 950,000.00 71.64


RENTAS DEL TESORO 3,350,000.00 2,400,000.00 950,000.00 71.64

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 2,150,000.00 1,200,000.00 950,000.00 55.81


ADMINISTRACION DE ADUANA PEAS BLANCAS
RENTAS DEL TESORO 2,150,000.00 1,200,000.00 950,000.00 55.81
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIN DE 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00
ADUANA EL GUASAULE
RENTAS DEL TESORO 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 5,000,000.00 12,028.77 4,987,971.23 0.24


PRSTAMOS EXTERNOS 5,000,000.00 12,028.77 4,987,971.23 0.24

CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE CATASTRO - INETER EN OCOTAL, 4,026,920.00 12,028.77 4,014,891.23 0.30


NUEVA SEGOVIA
PRSTAMOS EXTERNOS 4,026,920.00 12,028.77 4,014,891.23 0.30
MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO FSICO DE INETER EN 973,080.00 0.00 973,080.00 0.00
JINOTEGA
PRSTAMOS EXTERNOS 973,080.00 0.00 973,080.00 0.00

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA 83,206,826.00 15,538,923.74 67,667,902.26 18.68
RECREACION FISICA
RENTAS DEL TESORO 83,206,826.00 15,538,923.74 67,667,902.26 18.68

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO 47,190,495.10 10,505,383.30 36,685,111.80 22.26
NICARAGUENSE DE DEPORTES
RENTAS DEL TESORO 47,190,495.10 10,505,383.30 36,685,111.80 22.26
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GIMNASIOS DEPORTIVOS 7,570,024.90 3,723,789.99 3,846,234.91 49.19
RENTAS DEL TESORO 7,570,024.90 3,723,789.99 3,846,234.91 49.19
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 23,470,000.00 300,000.00 23,170,000.00 1.28
POLIDEPORTIVO ESPAA
RENTAS DEL TESORO 23,470,000.00 300,000.00 23,170,000.00 1.28
APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 4,976,306.00 1,009,750.45 3,966,555.55 20.29
RENTAS DEL TESORO 4,976,306.00 1,009,750.45 3,966,555.55 20.29

ALCALDIA DE MANAGUA 140,000,000.00 121,000,000.00 19,000,000.00 86.43


RENTAS DEL TESORO 140,000,000.00 121,000,000.00 19,000,000.00 86.43

21
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

ALCALDIA DE MANAGUA 140,000,000.00 121,000,000.00 19,000,000.00 86.43


RENTAS DEL TESORO 140,000,000.00 121,000,000.00 19,000,000.00 86.43

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL DE BISBOL EN 140,000,000.00 121,000,000.00 19,000,000.00 86.43
MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 140,000,000.00 121,000,000.00 19,000,000.00 86.43

TEATRO NACIONAL RUBN DARO 4,600,000.00 1,807,834.41 2,792,165.59 39.30


RENTAS DEL TESORO 4,600,000.00 1,807,834.41 2,792,165.59 39.30

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO NACIONAL RUBN 4,600,000.00 1,807,834.41 2,792,165.59 39.30
DARO
RENTAS DEL TESORO 4,600,000.00 1,807,834.41 2,792,165.59 39.30

INSTITUTO NICARAGENSE DE CULTURA 6,800,000.00 5,643,721.96 1,156,278.04 83.00


RENTAS DEL TESORO 6,800,000.00 5,643,721.96 1,156,278.04 83.00

RESTAURACIN Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCIN 1,804,030.89 1,090,252.85 713,778.04 60.43


CULTURAL EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 1,804,030.89 1,090,252.85 713,778.04 60.43
REHABILITACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA 1,925,000.00 1,482,500.00 442,500.00 77.01
RECREACIN, FORMACIN Y PROMOCIN CULTURAL EN EL EDIFICIO
ANTIGUO GRAN HOTEL DE MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 1,925,000.00 1,482,500.00 442,500.00 77.01
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL COLONIA 1,513,721.96 1,513,721.96 0.00 100.00
DAMBACH EN LA CIUDAD DE MANAGUA
RENTAS DEL TESORO 1,513,721.96 1,513,721.96 0.00 100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 1,557,247.15 1,557,247.15 0.00 100.00
CULTURAL CONVENTO SAN FRANCISCO DE GRANADA
RENTAS DEL TESORO 1,557,247.15 1,557,247.15 0.00 100.00

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 59,132,000.00 27,608,213.14 31,523,786.86 46.69


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 29,132,000.00 5,771,534.24 23,360,465.76 19.81
PRSTAMOS EXTERNOS 30,000,000.00 21,836,678.90 8,163,321.10 72.79

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS Y METODOLGICAS EN 30,000,000.00 21,836,678.90 8,163,321.10 72.79


CENTROS DE FORMACIN PROFESIONAL EN NICARAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 30,000,000.00 21,836,678.90 8,163,321.10 72.79
REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO 9,115,736.00 2,459,160.07 6,656,575.93 26.98
MARCOS HOMERO GUATEMALA, JINOTEGA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 9,115,736.00 2,459,160.07 6,656,575.93 26.98
REEMPLAZO, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO 12,607,714.00 0.00 12,607,714.00 0.00
ADMINISTRACIN Y ECONOMA JUAN DE DIOS MUOZ REYES, LEN
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 12,607,714.00 0.00 12,607,714.00 0.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE 7,408,550.00 3,312,374.17 4,096,175.83 44.71
MARTNEZ EN WASPAM, RACCN
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 7,408,550.00 3,312,374.17 4,096,175.83 44.71

FONDO DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 48,509,438.00 2.98


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 50,000,000.00 1,490,562.00 48,509,438.00 2.98

ESTUDIOS DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 48,509,438.00 2.98


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 50,000,000.00 1,490,562.00 48,509,438.00 2.98

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 2,585,000.00 2,585,000.00 0.00 100.00


DONACIONES EXTERNAS 2,585,000.00 2,585,000.00 0.00 100.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FORESTAL 2,585,000.00 2,585,000.00 0.00 100.00


DONACIONES EXTERNAS 2,585,000.00 2,585,000.00 0.00 100.00

INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 185,604,247.00 37,933,923.96 147,670,323.04 20.44


PRSTAMOS EXTERNOS 185,604,247.00 37,933,923.96 147,670,323.04 20.44

CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE 80,883,729.00 21,378,435.21 59,505,293.79 26.43
PROTECCIN Y SANIDAD AGROPECUARIA EN MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 80,883,729.00 21,378,435.21 59,505,293.79 26.43

22
Cuadro No. 13
GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2016
ENERO - JUNIO
(Crdobas)

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO %


INSTITUCION / PROYECTO / FUENTE EJECUCION
ACTUALIZADO ACUMULADO ANUAL

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 185,604,247.00 37,933,923.96 147,670,323.04 20.44


PRSTAMOS EXTERNOS 185,604,247.00 37,933,923.96 147,670,323.04 20.44

CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE RESIDUOS BIOLGICOS Y 946,999.00 0.00 946,999.00 0.00


QUMICOS
PRSTAMOS EXTERNOS 946,999.00 0.00 946,999.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN EL 5,340,436.00 0.00 5,340,436.00 0.00
RAMA
PRSTAMOS EXTERNOS 5,340,436.00 0.00 5,340,436.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN 5,340,436.00 0.00 5,340,436.00 0.00
CORINTO
PRSTAMOS EXTERNOS 5,340,436.00 0.00 5,340,436.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA EN 4,172,635.00 0.00 4,172,635.00 0.00
MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 4,172,635.00 0.00 4,172,635.00 0.00
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO DE DIAGNSTICO FITOSANITARIO EN 47,772,071.00 0.00 47,772,071.00 0.00
MANAGUA
PRSTAMOS EXTERNOS 47,772,071.00 0.00 47,772,071.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGA EN MANAGUA 41,147,941.00 16,555,488.75 24,592,452.25 40.23
PRSTAMOS EXTERNOS 41,147,941.00 16,555,488.75 24,592,452.25 40.23

TOTAL 16,714,977,782.00 8,916,451,108.51 7,798,526,673.49 53.34

RENTAS DEL TESORO 7,456,746,561.00 4,696,411,275.95 2,760,335,285.05 62.98


RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,708,621,200.00 835,379,325.90 873,241,874.10 48.89
PRSTAMOS EXTERNOS 5,419,458,867.00 2,643,767,015.79 2,775,691,851.21 48.78
DONACIONES EXTERNAS 2,130,151,154.00 740,893,490.87 1,389,257,663.13 34.78

23
Cuadro No. 14

Gobierno Central
Servicio de Deuda Pblica Interna
Ejecucin Enero - Junio 2016
Crdobas

Acreedor Presupuesto Ejecucin Saldo Grado de


Actualizado Ejecucin %

Intereses y Comisiones 2,192,588,100.00 854,488,531.02 1,338,099,568.98 39.0

Intereses 2,076,880,052.00 749,463,381.13 1,327,416,670.87 36.1

Sector Privado 1,191,257,952.00 355,217,953.63 836,039,998.37 29.8


Bonos 583,208,158.00 135,942,521.84 447,265,636.16 23.3
Bonos de la Repblica de Nicaragua 574,866,324.00 131,809,815.37 443,056,508.63 22.9
Extrabajadores Caeros, 2015 8,298,891.00 4,090,631.63 4,208,259.37 49.3
Velo Filomena Lpez Palacios 42,943.00 42,074.84 868.16 98.0
Certificados de Bonos de Pago por Indemnizacin (CBPI) 608,049,794.00 219,275,431.79 388,774,362.21 36.1
Certificados de Bonos de Pago por Indemnizacin (CBPI) 608,049,794.00 219,275,431.79 388,774,362.21 36.1
Empresas Pblicas 604,466,784.00 223,046,604.71 381,420,179.29 36.9
Bonos de la Repblica de Nicaragua 341,197,450.00 169,812,103.07 171,385,346.93 49.8
INSS 334,113,367.00 166,959,374.26 167,153,992.74 50.0
INISER 7,084,083.00 2,852,728.81 4,231,354.19 40.3
Bonos de Capitalizacin Nominal e Intransferible 173,018,014.00 8,554,717.98 164,463,296.02 4.9
INSS 173,018,014.00 8,554,717.98 164,463,296.02 4.9
Bonos de Cumplimiento de la Repblica 90,251,320.00 44,679,783.66 45,571,536.34 49.5
INSS 21,938,335.00 10,892,016.21 11,046,318.79 49.6
ENATREL 9,404,105.00 4,651,293.35 4,752,811.65 49.5
ENEL 58,908,880.00 29,136,474.10 29,772,405.90 49.5
Banco Central 281,155,316.00 171,198,822.79 109,956,493.21 60.9
Bonos Bancarios 222,047,739.00 112,547,530.02 109,500,208.98 50.7
BANPRO 185,488,955.00 94,017,276.55 91,471,678.45 50.7
BANCENTRO 36,558,784.00 18,530,253.47 18,028,530.53 50.7
Bonos de Capitalizacin Nominal e Intransferible 59,107,577.00 58,651,292.77 456,284.23 99.2
Bonos de Capitalizacin (Largo Plazo) 59,107,577.00 58,651,292.77 456,284.23 99.2

Comisiones 115,708,048.00 105,025,149.89 10,682,898.11 90.8

Sector Privado 114,400,000.00 104,892,368.05 9,507,631.95 91.7


Bonos 114,400,000.00 104,892,368.05 9,507,631.95 91.7
Bonos de la Repblica de Nicaragua 114,400,000.00 104,892,368.05 9,507,631.95 91.7
Otros Pagos Asociados a Deuda Interna 1,308,048.00 132,781.84 1,175,266.16 10.2
Convenio MHCP/BCN Colocaciones de Ttulos Valores 443,184.00 131,104.80 312,079.20 29.6
Deutsche Bank 858,000.00 858,000.00
CENIVAL / CDIGO ISIN 6,864.00 1,677.04 5,186.96 24.4

Amortizacin 6,066,495,834.00 3,104,290,277.14 2,962,205,556.86 51.2

Sector Privado 3,950,341,415.00 2,863,869,398.89 1,086,472,016.11 72.5


Bonos 857,068,455.00 2,001,533.71 855,066,921.29 0.2
Bonos de la Repblica de Nicaragua 659,230,000.00 659,230,000.00
Extrabajadores Caeros, 2015 195,795,600.00 195,795,600.00
Velo Filomena Lpez Palacios 2,042,855.00 2,001,533.71 41,321.29 98.0
Certificados de Bonos de Pago por Indemnizacin (CBPI) 1,897,842,620.00 1,827,990,286.28 69,852,333.72 96.3
Certificados de Bonos de Pago por Indemnizacin (CBPI) 1,897,842,620.00 1,827,990,286.28 69,852,333.72 96.3
Pagars 1,819,675.00 1,813,547.91 6,127.09 99.7
SIECA 1,229,800.00 1,225,659.10 4,140.90 99.7
ICAITI 589,875.00 587,888.81 1,986.19 99.7
Otros 1,193,610,665.00 1,032,064,030.99 161,546,634.01 86.5
Asuncin de Deudas (ENABAS) 286,000,000.00 286,000,000.00 100.0
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (Absorcin deuda153,306,317.00
con Bancos) 153,306,317.00 100.0
Indemnizacin Laboral 50,000,000.00 3,353,102.51 46,646,897.49 6.7
ENACAL (Deuda Energa Elctrica) 500,000,000.00 500,000,000.00 100.0
ENACAL (Deuda Alba C., Obras Ciudad Beln) 111,383,272.00 85,006,239.48 26,377,032.52 76.3
ENACAL (Deuda Alba C., Hotel Escuela Luxenburgo) 4,398,372.00 4,398,372.00 100.0
ENACAL (Deuda Alba C., Obras Isla de Ometepe) 22,388,846.00 22,388,846.00
Sentencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes 66,133,858.00 66,133,858.00

Empresas Pblicas 1,344,935,983.00 14,257,863.20 1,330,678,119.80 1.1


Bonos de Capitalizacin Nominal e Intransferible 1,056,770,000.00 1,056,770,000.00
INSS (Deuda Histrica) 286,000,000.00 286,000,000.00
INSS 770,770,000.00 770,770,000.00
Bonos de Capitalizacin Nominal e Intransferible 288,165,983.00 14,257,863.20 273,908,119.80 4.9
INSS 288,165,983.00 14,257,863.20 273,908,119.80 4.9
Banco Central 740,330,436.00 218,806,486.76 521,523,949.24 29.6
Bonos Bancarios 242,085,810.00 121,054,332.25 121,031,477.75 50.0
BANPRO 202,227,882.00 101,123,486.65 101,104,395.35 50.0
BANCENTRO 39,857,928.00 19,930,845.60 19,927,082.40 50.0
Bonos de Capitalizacin Nominal e Intransferible 98,512,629.00 97,752,154.51 760,474.49 99.2
Bono de Capitalizacin (Largo Plazo) 98,512,629.00 97,752,154.51 760,474.49 99.2
Bonos de Capitalizacin 392,100,000.00 392,100,000.00
Bono de Capitalizacin (Corto Plazo) 392,100,000.00 392,100,000.00
Traspaso de Bienes Inmuebles INTA 7,631,997.00 7,631,997.00
Traspaso de Propiedades de INTA CEO e INTA Central 7,631,997.00 7,631,997.00
Otros Pagos Asociados a Deuda Interna 30,888,000.00 7,356,528.29 23,531,471.71 23.8
Mantenimiento de Valor Cuentas BID 30,888,000.00 7,356,528.29 23,531,471.71 23.8

TOTAL 8,259,083,934.00 3,958,778,808.16 4,300,305,125.84 47.9


Cuadro No. 15

Gobierno Central
Servicio de Deuda Pblica Externa
Ejecucin Enero - Junio 2016
Crdobas

Acreedor Presupuesto Ejecucin Saldo Grado de


Actualizado Ejecucin %

Intereses y Comisiones 1,904,500,000.00 905,479,623.52 999,020,376.48 47.5

Intereses 1,692,632,858.00 787,155,629.31 905,477,228.69 46.5

Club de Pars 45,768,337.27 20,461,791.07 25,306,546.20 44.7


Instituto del Crdito Oficial de Reino de Espaa 40,751,547.98 17,908,238.49 22,843,309.49 43.9
Artigiancassa (MCCPA-Italia) 620,312.00 304,381.45 315,930.55 49.1
Kreditanstal Fur Wiederaufbau - KFW 4,153,113.59 2,127,514.67 2,025,598.92 51.2
Natixis - Francia 243,363.70 121,656.46 121,707.24 50.0
Otros Bilaterales 40,086,724.73 18,019,052.14 22,067,672.59 45.0
Repblica de Brasil 690,484.95 489,157.75 201,327.20 70.8
Fondo International de Cooperacin y Desarrollo (ICDF) 6,948,768.00 4,185,193.23 2,763,574.77 60.2
Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Econmico (EDCF) 23,200,550.00 11,474,049.72 11,726,500.28 49.5
Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA) 173,817.36 81,301.49 92,515.87 46.8
Banco de Exportacin - Importacin de la India 1,781,310.22 1,781,310.22 100.0
IRB Brasil Resseguros S.A 11,348.64 8,039.73 3,308.91 70.8
Nuevas Deudas Bilaterales 7,280,445.56 7,280,445.56 -

Multilaterales 1,606,777,796.00 748,674,786.10 858,103,009.90 46.6


Banco C.A de Integracin Econmica (BCIE) 682,600,500.24 300,674,873.20 381,925,627.04 44.0
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 837,821,420.92 408,857,856.61 428,963,564.31 48.8
Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OPEC / OFID) 15,990,584.17 8,003,801.25 7,986,782.92 50.1
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 70,365,290.67 31,138,255.04 39,227,035.63 44.3

Comisiones 211,867,142.00 118,323,994.21 93,543,147.79 55.8

Club de Pars 406,689.48 353,104.82 53,584.66 86.8


Kreditanstal Fur Wiederaufbau - KFW 406,689.48 353,104.82 53,584.66 86.8
Otros Bilaterales 8,838,267.12 290,440.95 8,547,826.17 3.3
Fondo de Kuwait para el Desarrollo Econmico Arabe 3,144,402.00 3,144,402.00
Banco de Exportacin - Importacin de la India 507,451.00 123,249.37 384,201.63 24.3
Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA) 5,184,711.00 165,488.46 5,019,222.54 3.2
Economic Development Coopertation Fund-EDCF 1,703.12 1,703.12 100.0
Multilaterales 198,781,080.00 116,996,979.78 81,784,100.22 58.9
Banco C.A de Integracin Econmica (BCIE) 12,981,774.00 2,485,100.78 10,496,673.22 19.1
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 26,127,729.00 18,755,445.56 7,372,283.44 71.8
Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario (FIDA) 10,969,194.00 5,427,957.17 5,541,236.83 49.5
Fondo Nrdico de Desarrollo (FND) 10,554,619.00 5,279,604.52 5,275,014.48 50.0
Asociacin Internacional de Desarrollo (IDA) 114,042,346.43 65,946,660.10 48,095,686.33 57.8
Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OPEC / OFID) 14,839,154.00 9,904,953.20 4,934,200.80 66.7
Fondo Comn para los Productos Bsicos (FCPB) 148,720.00 79,714.88 69,005.12 53.6
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 9,117,543.57 9,117,543.57 100.0
Aportes y Contribuciones a Organismos Internacionales 18,898.00 2,227.00 16,671.00 11.8
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) INTAL 1,430.00 1,430.00
Banco del ALBA 7,722.00 7,722.00
Fondo de Reserva y Convergencia Comercial (FRCC) - SUCRE 7,722.00 2,227.00 5,495.00 28.8
Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA) Reposicin de Recursos 2,024.00 2,024.00
Otros Pagos Asociados a Deuda Externa 3,822,207.40 681,241.66 3,140,965.74 17.8
Conferencia para las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 1,287.00 1,287.00
Compra de Divisas 1% y Otros gastos 3,820,920.40 681,241.66 3,139,678.74 17.8

Amortizacin 2,325,900,000.00 985,003,087.54 1,340,896,912.46 42.3

Club de Pars 38,404,255.14 17,249,393.66 21,154,861.48 44.9


Instituto del Crdito Oficial de Reino de Espaa 21,648,305.04 10,692,135.86 10,956,169.18 49.4
Kreditanstal Fur Wiederaufbau - KFW 15,571,958.67 5,977,669.64 9,594,289.03 38.4
Natixis - Francia 1,183,991.43 579,588.16 604,403.27 49.0
Otros Bilaterales 57,627,368.56 32,589,593.04 25,037,775.52 56.6
Repblica de Brasil 13,357,367.51 6,596,793.50 6,760,574.01 49.4
Fondo International de Cooperacin y Desarrollo (ICDF) 23,056,226.00 15,628,893.23 7,427,332.77 67.8
Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Econmico (EDCF) 20,941,386.62 10,202,903.06 10,738,483.56 48.7
MEHIB, Ltd. 53,174.00 52,580.33 593.67 98.9
IRB Brasil Resseguros S.A 219,214.43 108,422.92 110,791.51 49.5

Multilaterales 2,021,633,656.06 883,604,144.51 1,138,029,511.55 43.7


Banco C.A de Integracin Econmica (BCIE) 759,991,343.69 314,231,112.41 445,760,231.28 41.3
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 833,315,532.61 382,034,879.35 451,280,653.26 45.8
Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario (FIDA) 44,082,612.00 21,298,041.43 22,784,570.57 48.3
Fondo Nrdico de Desarrollo (FND) 45,901,815.07 21,739,847.01 24,161,968.06 47.4
Asociacin Internacional de Desarrollo (IDA) 190,052,689.26 98,316,816.44 91,735,872.82 51.7
Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OPEC / OFID) 67,537,985.29 41,428,311.87 26,109,673.42 61.3
Fondo Comn para los Productos Bsicos (FCPB) 4,576,000.00 4,555,136.00 20,864.00 99.5
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 16,729,461.00 16,729,461.00
Nuevas Deudas Multilaterales 59,446,217.14 59,446,217.14

Aportes y Contribuciones a Organismos Internacionales 208,088,116.41 51,559,956.33 156,528,160.08 24.8


Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 48,341,411.43 48,341,411.43 100.0
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) INTAL 429,000.00 429,000.00
Matenimiento de Valor (BIRF) 4,212,689.45 4,212,689.45
Banco del ALBA 140,159,271.36 140,159,271.36
Mantenimiento de Valor ALBA 5,148,000.00 1,481,544.00 3,666,456.00 28.8
Fondo de Reserva y Convergencia Comercial (FRCC) - SUCRE 8,290,396.17 1,659,652.90 6,630,743.27 20.0
Fondo de Desarrollo Agrcola (FIDA) Reposicin de Recursos 1,430,000.00 1,430,000.00
Banco International de Reconstruccin y Fomento (BIRF) 77,348.00 77,348.00 100.0
Otros Pagos Asociados a Deuda Externa 146,603.83 146,603.83
Conferencia para las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 146,603.83 146,603.83

TOTAL 4,230,400,000.00 1,890,482,711.06 2,339,917,288.94 44.7


Cuadro No. 16

Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones)


Institucin / Fuente / Proyecto o Actividad
Perodo Enero - Junio 2016
Crdobas

INSTITUCIN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 3,454,000.00 44.4

RENTAS CON DESTINO ESPECFICO 1/ 3,454,000.00


Administracin de Bienes del Estado 3,454,000.00

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 3,179,293.00 40.9

RENTAS CON DESTINO ESPECFICO 1/ 3,179,293.00


Transferencias al Parque Nacional de Ferias 3,179,293.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,145,609.22 14.7

RENTAS CON DESTINO ESPECFICO 1/ 1,145,609.22


Instituto de la Vivienda Urbana y Rural 1,145,609.22

TOTAL DE AMPLIACIONES 7,778,902.22 100.0

1/ De conformidad al Arto.53 de la Ley 550, Ley de Administracin Financiera y del Rgimen Presupuestario.

14 / 17
Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL 1,030,023,000.00 894,360,762.52 135,662,237.48
MINISTERIO DE SALUD 777,394,000.00 698,418,207.88 78,975,792.12
ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN 716,946,176.42 641,092,410.73 75,853,765.69
ATENCIN DISPENSARIZADA A LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD 578,051,510.18 563,608,634.99 14,442,875.19
ATENCIN A LA MORBILIDAD AMBULATORIA 130,037,698.32 77,432,242.64 52,605,455.68
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN 6,890,058.92 51,533.10 6,838,525.82
ATENCIN ESPECIAL (ALTO WANGKY) 1,966,909.00 0.00 1,966,909.00

ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA 60,447,823.58 57,325,797.15 3,122,026.43


SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 769,749.67 749,749.97 19,999.70
SERVICIOS DE EMERGENCIA 1,499,747.31 1,499,747.31 0.00
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN MDICOS Y/O QUIRRGICOS 56,872,659.03 53,770,632.30 3,102,026.73
GESTIN TCNICA ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA 1,305,667.57 1,305,667.57 0.00

MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, 128,384,000.00 128,384,000.00 0.00


COOPERATIVA Y ASOCIATIVA
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO 128,384,000.00 128,384,000.00 0.00
CAPITALIZACIN Y ASISTENCIA TCNICA 128,384,000.00 128,384,000.00 0.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 124,245,000.00 67,558,554.64 56,686,445.36


SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA Y TELEFONIA 124,245,000.00 67,558,554.64 56,686,445.36
PARA JUBILADOS
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGA PARA JUBILADOS 124,156,000.00 67,469,554.64 56,686,445.36
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA PARA JUBILADOS 89,000.00 89,000.00 0.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,708,621,200.00 835,379,325.90 873,241,874.10


MINISTERIO DE EDUCACIN 200,227,453.00 36,632,449.58 163,595,003.42
EDUCACIN PRIMARIA 87,658,765.54 36,632,449.58 51,026,315.96
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANDRS CASTRO EN LA TRINIDA 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CRISTBAL COLN EN SAN NICO 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL BUEN SAMARITANO EN TELPA 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL CHIQUIRIN EN SOMOTO 2,469,487.94 1,234,743.97 1,234,743.97
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL SOCORRO EN PALACAGIN 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOS DOLORES ESTRADA EN CO 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CEICA EN ESTEL 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA ESTANZUELA EN ESTEL 1,205,191.93 602,595.97 602,595.96
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LOS ALPES - BARONESA EN CO 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA EN SAN J 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RUBN DARO EN LAS SABANA 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO DE PAULA EN T 1,232,765.78 616,382.89 616,382.89
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOS DE GUALIQUEME EN C 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOS DE PIRE EN CONDEG 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA ANA DEL OJOCHE EN SAN 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL RECUERDO EN SANTA MARA 565,060.51 565,060.51 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAS VEGAS EN MUY MUY 558,508.89 23,957.40 534,551.49
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PABLO ANTONIO CUADRA EN SA 458,387.82 458,387.82 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 14 DE JULIO EN RANCHO GRAND 567,819.96 0.00 567,819.96
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 14 DE SEPTIEMBRE EN JINOTEG 378,898.98 378,898.98 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 18 DE ENERO EN EL TUMA - LA D 576,849.23 354,383.84 222,465.39
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR BENJAMN ZELEDN EN RANCHO 621,516.09 232,860.97 388,655.12
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR BIJAGUE SUR EN MATAGALPA 583,458.02 311,755.97 271,702.05
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CEIBA CENTRAL EN WASLALA 576,358.02 215,085.19 361,272.83
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL CARAO EN MUY MUY 558,496.52 360,955.53 197,540.99
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL COBANO EN SAN DIONISIO 557,725.22 341,349.85 216,375.37
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL GALOPE EN EL TUMA - LA DA 571,443.85 358,343.55 213,100.30
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ENMANUEL MONGALO EN MATIG 568,605.00 373,098.38 195,506.62

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE EDUCACIN
EDUCACIN PRIMARIA
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAGUNA VERDE N3 EN WIWIL D 517,793.28 517,793.28 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAS MINAS EN WIWIL DE JINOTE 604,025.71 604,025.71 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA EN 565,500.47 374,090.81 191,409.66
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MAKERGALES N2 EN WIWIL DE 497,869.47 497,869.47 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MALPASOS CENTRAL EN MUY M 561,613.40 24,356.92 537,256.48
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MARTHA SOZA EN SAN SEBASTI 453,261.64 453,261.64 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MAUNICA EN CIUDAD DARO 579,573.73 82,324.65 497,249.08
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NACIONES UNIDAS EN RANCHO 567,834.77 78,908.59 488,926.18
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR OCOTE ARRIBA EN SAN DIONISI 560,822.12 192,418.61 368,403.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PEDRO JOAQUN CHAMORRO EN 573,253.63 224,314.04 348,939.59
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PRIMERO DE MAYO EN EL TUMA 563,176.44 363,501.60 199,674.84
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR QUEBRADA DE YAKALWAS EN W 455,913.45 455,913.45 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RUBN DARO EN SAN JOS DE 408,829.83 408,829.83 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYORGA EN 565,982.27 99,960.65 466,021.62
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAMUEL MEZA EN SAN JOS DE 697,854.30 697,854.30 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO DE ASS EN LA 381,979.27 381,979.27 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOS DE LAS CAAS EN WI 465,583.59 465,583.59 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN MARCOS ABAJO EN MUY MU 560,822.13 369,988.25 190,833.88
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN PEDRO DE KININOWAS EN W 654,098.73 248,677.57 405,421.16
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN RAMN EN SAN JOS DE BO 600,304.34 600,304.34 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR VERAPAZ EN EL TUMA - LA DALI 565,498.08 383,774.58 181,723.50
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR YALE N1 EN EL TUMA - LA DALI 562,403.36 185,639.87 376,763.49
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALEXIS ARGUELLO EN TEUSTEP 1,638,684.66 819,342.33 819,342.33
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR BLANCA OLGA TABLADA SOLS E 889,369.02 444,684.51 444,684.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CONCEPCIN DE MARA EN VILL 943,718.03 471,859.01 471,859.02
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DENNIS MARTNEZ EN SANTA LU 841,057.79 420,528.89 420,528.90
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL NARANJAL EN JUIGALPA 889,369.02 444,684.51 444,684.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PORVENIR EN SANTO TOM 1,021,539.18 510,769.59 510,769.59
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL SILENCIO EN SAN FRANCISCO 941,044.10 470,522.05 470,522.05
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOAQUN PASOS EN BOACO 862,533.46 431,266.73 431,266.73
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIN EN SANTO TMAS 1,057,712.54 528,856.27 528,856.27
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANCARRN EN SAN CARLOS 7,100,794.21 6,121,515.96 979,278.25
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL RAMIREZ GOYENA EN T 968,401.16 484,200.58 484,200.58
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NER LAS LAJAS EN SAN LORENZ 890,525.82 445,262.91 445,262.91
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUESTRA SEORA DE LOS NG 943,718.03 471,859.02 471,859.01
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR OLGA DAZ EN JUIGALPA 889,369.02 444,684.51 444,684.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PADRE MIGUEL MEREL EN JUIGA 942,669.05 471,334.52 471,334.53
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO DE PADUA EN VIL 943,718.03 471,859.02 471,859.01
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JERNIMO EN SANTO DOMI 963,459.26 481,729.63 481,729.63
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JUAN DE PABLO EN SAN LO 890,525.82 445,262.91 445,262.91
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JUDAS EN SANTO DOMING 963,459.26 481,729.63 481,729.63
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN MIGUEL DE SOCAL EN BOAC 862,533.55 431,266.78 431,266.77
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ARCOIRIS DE AMOR EN EL RAM 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO N2 EN NUEVA G 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO N3 EN MUELLE D 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO EN NUEVA GUINE 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ESTADO DE QUBEC EN EL RAM 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR FUENTE DE ANDALUCA EN EL A 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR FLIX RUBN GARCIA SARMIENT 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR GASPAR GARCIA LAVIANA EN NU 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JEHOV ES MI PASTOR EN EL RA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POSOLITA EN EL RAMA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO EN EL RAMA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE EDUCACIN
EDUCACIN PRIMARIA
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PABLO SMITH N2 EN NUEVA GU 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO EN MUELLE DE 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA ESTHER EN EL RAMA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SEOR DE ESQUIPULAS EN EL A 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR TOMASA DAMARIS RUEDA EN NU 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00

EDUCACIN SECUNDARIA 55,050,928.93 0.00 55,050,928.93


MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RGER SALGADO WILSON EN W 8,006,835.77 0.00 8,006,835.77
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EDGAR HENRY THOMAS EN SAN 8,692,725.51 0.00 8,692,725.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR KUDAWAS EN SAN JOS DE BOC 6,464,368.05 0.00 6,464,368.05
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NIOS INDGENAS MRTIRES DE 7,614,124.49 0.00 7,614,124.49
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ROMN GERMN EN WIWIL DE J 6,169,097.50 0.00 6,169,097.50
REEMPLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL AUGUSTO C. SANDINO EN JINOTE 18,103,777.61 0.00 18,103,777.61

EDUCACIN PREESCOLAR 35,546,144.53 0.00 35,546,144.53


MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR EDGAR HENRY THOMAS EN SAN JOS 8,096,175.98 0.00 8,096,175.98
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR KUDAWAS EN SAN JOS DE BOCAY 2,518,911.62 0.00 2,518,911.62
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR NIOS INDGENAS MRTIRES DE AYA 6,460,106.35 0.00 6,460,106.35
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR ROMN GERMN EN WIWIL DE JINOT 7,312,321.87 0.00 7,312,321.87
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR RGER SALGADO WILSON EN WIWIL 11,158,628.71 0.00 11,158,628.71

EDUCACIN ESPECIAL 21,971,614.00 0.00 21,971,614.00


REHABILITACIN Y AMPLIACIN DEL CENTRO DE EDUCACIN ESPECIAL 21,971,614.00 0.00 21,971,614.00

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 445,068,831.00 357,079,424.44 87,989,406.56


CONSTRUCCIN DE CARRETERAS 15,541,017.00 15,541,016.98 0.02
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CU - SAN JOS DE BOCAY 15,541,017.00 15,541,016.98 0.02

CONSERVACIN DE LA RED VIAL 429,527,814.00 341,538,407.46 87,989,406.54


REHABILITACION DE CAMINO CRDENAS - COLN 34,000,000.00 27,857,353.71 6,142,646.29
REHABILITACION DE CAMINO JINOTEPE - EL BOSQUE 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00
REHABILITACIN CAMINO ORINOCO - MARSHALL POINT 6,899,359.00 5,358,368.26 1,540,990.74
REHABILITACIN DE CAMINO MIRAVALLE - LA ESCOBA 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO MOYOGALPA - LA FLOR - ALTAGRACIA 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO TICHANA - SAN PEDRO 3,000,000.00 2,848,068.79 151,931.21
REHABILITACIN DEL CAMINO ARANJUEZ - EL QUETZAL 1,000,000.00 957,789.87 42,210.13
REHABILITACIN DEL CAMINO BANACRUZ - SAN ANTONIO BANACRUZ 2,500,000.00 1,939,751.02 560,248.98
REHABILITACIN DEL CAMINO BOCA NEGRA - BOCA DE SBALOS 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EL CHOTE - AGUAS FRAS 2,000,000.00 1,092,682.16 907,317.84
REHABILITACIN DEL CAMINO EL COMEJN - LAS CARPAS - WASLALA 9,000,000.00 6,688,500.01 2,311,499.99
REHABILITACIN DEL CAMINO EL COROZAL VIEJO - EL COROZAL 2,000,000.00 1,062,988.40 937,011.60
REHABILITACIN DEL CAMINO EL GUAYABO - EL PASO - PANALOYA 5,000,000.00 1,200,000.00 3,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EL JOBO - PANCASN - CERRO COLORAD 5,000,000.00 4,568,549.44 431,450.56
REHABILITACIN DEL CAMINO EL PAPAYAL - MALACATOYA 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EL SAUCE - EMPALME EL ACEITUNO 4,000,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME ALAMIKAMBA-ALAMIKAMBA 4,000,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME ASERRADORES - ASERRADORE 11,000,000.00 9,653,858.72 1,346,141.28
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME COSIGINA -POTOS 5,228,871.48 5,500,000.00 -271,128.52
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME EL COMEJN - RANCHO GRAND 25,000,000.00 22,115,156.79 2,884,843.21
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME EL TRNSITO- EL TRNSITO 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME LARREYNAGA - LARREYNAGA 11,000,000.00 3,300,000.00 7,700,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME LAS MARAS - MINA EL LIMN 28,086,789.64 28,086,789.64 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME MECHAPA- MECHAPA - VENECI 10,513,210.36 8,671,443.49 1,841,766.87
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME SAN PEDRO DE LVAGO - LA LI 5,000,000.00 2,565,416.57 2,434,583.43
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME WASPN-WASPN 12,000,000.00 7,468,230.47 4,531,769.53

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIN DE LA RED VIAL
REHABILITACIN DEL CAMINO ESTEL - MIRAFLORES 20,128,455.00 20,128,455.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO ESTEL- EL ACEITUNO 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO INGENIO VICTORIA DE JULIO - MALACATO 4,771,128.52 2,631,328.60 2,139,799.92
REHABILITACIN DEL CAMINO JINOTEPE - MASATEPE 11,000,000.00 9,426,089.21 1,573,910.79
REHABILITACIN DEL CAMINO JIQUILILLO - LOS ZORROS 3,600,000.00 2,903,208.50 696,791.50
REHABILITACIN DEL CAMINO JCARO - MURRA 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO LA CALERA - MASIGUE - VILLA SIQUIA 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO LA ESPERANZA - WAP 7,000,000.00 6,616,876.20 383,123.80
REHABILITACIN DEL CAMINO LAS MIRADAS - TALOLINGA - SAN JOS 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO LOS CHINAMOS - EL AYOTE 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO MALACATOYA - TEPALN 2,800,000.00 2,556,469.65 243,530.35
REHABILITACIN DEL CAMINO NIQUINOHOMO - MONIMB 3,500,000.00 3,340,724.93 159,275.07
REHABILITACIN DEL CAMINO NUEVA GUINEA - LA FONSECA 4,500,000.00 3,588,221.72 911,778.28
REHABILITACIN DEL CAMINO NUEVO LEN - PROVIDENCIA - PUERTO P 4,000,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO QUEBRADA HONDA - SAN FRANCISCO LIB 14,500,000.00 12,970,643.88 1,529,356.12
REHABILITACIN DEL CAMINO RIO BLANCO - BOCANA DE PAIWAS 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO RIVAS - LA CHOCOLATA 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO ROSITA - BONANZA 8,000,000.00 7,596,394.82 403,605.18
REHABILITACIN DEL CAMINO SABANA GRANDE - PROINCO - COFRAD 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN FRANCISCO - SANTA TERESA - EL CA 4,000,000.00 3,559,589.61 440,410.39
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN JOS DE BOCAY - AYAPAL 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN JUAN DEL SUR - EL OSTIONAL 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN RAMN - EL JOBO 5,500,000.00 2,417,431.77 3,082,568.23
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN SEBASTIAN DE YAL - LA RICA 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SIUNA - EL DOS 2,500,000.00 750,000.00 1,750,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SIUNA-WASLALA 14,000,000.00 9,091,772.59 4,908,227.41
REHABILITACIN DEL CAMINO VILLA SANDINO - LA CAMPANA 5,500,000.00 2,938,366.34 2,561,633.66
REHABILITACIN DEL CAMINO WAP - EL TORTUGUERO 7,000,000.00 2,100,000.00 4,900,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO WIWIL - SAN JOS DE BOCAY 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO PUENTE EL LABERINTO - ABISINIA 27,000,000.00 13,887,887.30 13,112,112.70

MINISTERIO DE SALUD 463,408,916.00 201,925,586.14 261,483,329.86


ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN 191,154,402.00 54,521,635.14 136,632,766.86
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO EN BL 1,439,454.00 713,460.84 725,993.16
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO EN CO 2,735,732.00 2,388,023.94 347,708.06
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO EN CO 577,180.00 433,863.79 143,316.21
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE PUESTOS DE SALUD FAMILIAR Y C 529,000.00 529,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO 2,289,147.00 488,725.41 1,800,421.59
EQUIPAMIENTO MDICO PARA CENTROS DE SALUD 8,730,500.00 0.00 8,730,500.00
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLNICOS 4,750,460.00 1,605,630.43 3,144,829.57
CONSTRUCCIN DE BLOQUE QUIRRGICO Y REA DE LAVANDERA DEL 25,000,000.00 6,979,054.60 18,020,945.40
MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SANDINO 1,867,890.00 0.00 1,867,890.00
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SA 262,000.00 0.00 262,000.00
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SANDINO 11,445,174.00 573,104.45 10,872,069.55
MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTEPE 10,059,917.00 9,854,289.44 205,627.56
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTE 132,000.00 110,000.00 22,000.00
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTEPE 1,033,240.00 132,659.21 900,580.79
CONSTRUCCIN DE POZO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL CENTR 2,581,709.00 2,337,891.09 243,817.91
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE POZO PARA SUMINISTRAR AGUA P 36,000.00 0.00 36,000.00
MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 11,351,473.63 9,234,611.81 2,116,861.82
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 405,000.00 225,000.00 180,000.00
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 2,647,993.37 2,538,653.37 109,340.00
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DEL BLOQUE QUIRRGICO DEL HOSPITA 10,449,686.88 10,449,686.88 0.00

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 5 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE SALUD
ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y M 172,000.00 172,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y MRTIRES DE OMET 7,122,164.12 3,357,625.45 3,764,538.67
CONSTRUCCIN DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN MIGUELITO 36,967,941.00 0.00 36,967,941.00
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN MIGU 4,013,483.00 0.00 4,013,483.00
SUPERVISIN DE REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y MRT 2,461,538.00 0.00 2,461,538.00
REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARIO GASPAR GARCA LAVIANA DE SAN 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00
SUPERVISIN DE REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARIO GASPAR GARCA 1,064,343.00 0.00 1,064,343.00
REHABILITACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO E INCINERADOR DEL HO 8,000,000.00 2,398,354.43 5,601,645.57
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL PRIMARIO DE TIPITAP 150,000.00 0.00 150,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO DE TIPITAPA 4,579,376.00 0.00 4,579,376.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIN PARA REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARI 650,000.00 0.00 650,000.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIN PARA REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARI 650,000.00 0.00 650,000.00

ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA 272,254,514.00 147,403,951.00 124,850,563.00


REHABILITACIN DE CONSULTA EXTERNA Y NEONATOLOGA DEL HOSPIT 1,568,997.85 1,516,655.99 52,341.86
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL ASUNCIN DE JUIGALP 54,000.00 54,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA Y NEONATOLOGA DEL HOSPITA 1,205,466.15 1,205,466.15 0.00
EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUNDO NIVE 44,937,040.00 3,341,446.18 41,595,593.82
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLNICOS 1,582,000.00 1,451,643.62 130,356.38
SUPERVISIN REHABILITACIN HOSPITAL DEPARTAMENTAL ALEMN NIC 22,000.00 22,000.00 0.00
REHABILITACIN DE LAS REAS DE NEONATOLOGA, PEDIATRA Y CENTR 4,692,069.00 4,517,338.57 174,730.43
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL JUAN ANTONIO BRENE 128,000.00 128,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE BUNKER EN EL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAP 62,307,500.00 46,417,888.16 15,889,611.84
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE BUNKER EN EL CENTRO NACIONAL 213,500.00 180,000.00 33,500.00
REHABILITACIN DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DOLORES FLETES 6,660,254.35 6,660,253.39 0.96
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DO 110,000.00 110,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DOLORES FLETES 705,447.65 705,447.65 0.00
REHABILITACIN DEL REA DE QUIRFANO DEL HOSPITAL SAN JOS E 1,091,692.82 920,639.56 171,053.26
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL SAN JOS EN DIRIAMB 100,100.00 100,000.00 100.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JOS EN DIRIAMBA 3,085,354.18 3,085,354.18 0.00
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 15,000,000.00 7,924,265.09 7,075,734.91
SUPERVISIN DE REHABILITACION DEL HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO 182,000.00 104,000.00 78,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO DE MASAYA 5,679,835.00 0.00 5,679,835.00
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO 3,074,923.00 3,040,231.16 34,691.84
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GAS 105,000.00 105,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCA LAVIA 10,663,104.00 6,686,687.51 3,976,416.49
MEJORAMIENTO DEL BLOQUE QUIRRGICO DEL HOSPITAL AMISTAD JAP 25,000,000.00 11,180,363.00 13,819,637.00
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL AMISTAD JAPN NICAR 210,000.00 30,000.00 180,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL AMISTAD JAPN NICARAGUA DE GRANAD 8,982,612.00 0.00 8,982,612.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIN PARA EL REEMPLAZO DEL HOSPITAL ALDO 2,336,000.00 0.00 2,336,000.00
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA 35,000.00 0.00 35,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS 10,663,104.00 6,686,687.51 3,976,416.49
CONSTRUCCIN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITA 3,697,170.00 1,864,955.85 1,832,214.15
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA D 252,743.00 215,000.00 37,743.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA DE BLUEFIELDS 13,032,084.00 6,686,687.51 6,345,396.49
MEJORAMIENTO DE LAS REAS DE EMERGENCIA Y UNIDAD DE CUIDADO 39,547,517.00 32,313,939.92 7,233,577.08
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LENN FONSE 330,000.00 150,000.00 180,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LENN FONSECA DE MANAGUA 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 102,395,000.00 11,849,180.50 90,545,819.50


ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 102,395,000.00 11,849,180.50 90,545,819.50
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 17,200,913.02 1,181,700.69 16,019,212.33
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 4,691,133.00 8,407.82 4,682,725.18

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 6 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,556,321.00 302,596.08 2,253,724.92
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,041,319.00 146,201.52 1,895,117.48
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 8,292,453.10 571,454.82 7,720,998.28
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,447,514.00 368,898.78 3,078,615.22
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 4,959,223.00 469,921.28 4,489,301.72
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,165,723.00 205,170.42 2,960,552.58
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,583,853.00 523,057.13 2,060,795.87
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 762,656.00 1,874.65 760,781.35
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,034,669.00 224,306.60 1,810,362.40
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,183,761.00 279,256.20 1,904,504.80
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,638,441.00 8,351.18 3,630,089.82
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,124,622.00 5,453.61 3,119,168.39
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,594,228.00 1,818.01 1,592,409.99
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,849,858.00 126,171.02 1,723,686.98
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,917,875.00 232,633.51 2,685,241.49
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,866,112.00 136,766.08 1,729,345.92
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,480,929.88 173,631.40 2,307,298.48
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 5,831,146.00 13,520.74 5,817,625.26
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 4,642,541.00 10,737.30 4,631,803.70
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,117,859.00 1,590.60 1,116,268.40
VERIFICACIN, LEVANTAMIENTO Y DISEO 1,556,520.00 661,164.77 895,355.23
UNIDAD EJECUTORA 6,951,572.00 2,413,887.91 4,537,684.09
UNIDAD EJECUTORA DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUE 4,654,756.00 2,328,468.16 2,326,287.84
UNIDAD EJECUTORA EXPANSIN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS C 813,319.00 228,974.49 584,344.51
INGENIERA Y SUPERVISIN COMPONENTE III PNESER 674,592.00 158,263.00 516,329.00
UNIDAD EJECUTORA PREINVERSIN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GE 987,996.00 388,122.04 599,873.96
INGENIERA Y SUPERVISIN COMPONENTE IV PNESER 840,452.00 5,956.50 834,495.50
UNIDAD EJECUTORA EFICIENCIA ENERGTICA (PNESER) 1,490,511.00 538,010.19 952,500.81
INGENIERA Y SUPERVISIN COMPONENTE V PNESER 1,442,132.00 132,814.00 1,309,318.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 497,521,000.00 227,892,685.24 269,628,314.76


FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 13,491,000.00 6,856,659.00 6,634,341.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BOCA DE 5,951,783.00 5,951,783.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LIBERIA 93,884.00 93,884.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SAN PEDR 270,587.00 270,587.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNID 390,942.00 390,942.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNID 149,463.00 149,463.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CU 6,634,341.00 0.00 6,634,341.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE 32,500,000.00 23,800,000.00 8,700,000.00


NORTE
CONSTRUCCIN DE LA RED DE DISTRIBUCIN DOMICILIAR DE AGUA POT 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LA RED DE DISTRIBUCIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO E 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE CAMINO PRODUCTIVO LAS BREAS - WASPADO EN 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO NANCITN - MARAN EN PU 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO NARANJAL - COLUMBUS EN P 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD 700,000.00 0.00 700,000.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO CABE 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE D 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 18,800,000.00 10,300,000.00 8,500,000.00


CONSTRUCCIN DE CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITACIN TCNICA 2,325,000.00 2,325,000.00 0.00

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 7 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR
SUPERVISIN CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITA 175,000.00 175,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDGENAS DE LAGUN 2,976,000.00 2,976,000.00 0.00
SUPERVISIN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES IND 224,000.00 224,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BL 930,000.00 930,000.00 0.00
SUPERVISIN CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 D 70,000.00 70,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUENTE RO MICO EN EL PASO LA BATEA EN MUELL 950,000.00 0.00 950,000.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE RO MICO EN EL PASO 50,000.00 0.00 50,000.00
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA AUR 2,790,000.00 0.00 2,790,000.00
SUPERVISIN CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PO 210,000.00 0.00 210,000.00
AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO - BLUEFIEDS 2,325,000.00 2,325,000.00 0.00
SUPERVISIN DE LA AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO 175,000.00 175,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE RO MICO EN CAMINO NUEVO SAUCE 950,000.00 0.00 950,000.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE SOBRE RO MICO EN C 50,000.00 0.00 50,000.00
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PUENTE SAN ANTONIO 1,045,000.00 1,045,000.00 0.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PU 55,000.00 55,000.00 0.00
ESTUDIO Y DISEO PARA LA CONSTRUCCIN DEL MERCADO Y TERMINA 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE EL RO WANA WANA EN BOCANA DE 2,375,000.00 0.00 2,375,000.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE EL RO WANA W 125,000.00 0.00 125,000.00

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y 126,720,000.00 94,321,612.00 32,398,388.00


ALCANTARILLADOS SANITARIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1,727,000.00 1,145,751.00 581,249.00
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD D 1,471,000.00 107,692.00 1,363,308.00
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS 2,290,000.00 370,833.00 1,919,167.00
UNIDAD EJECUTORA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTE 3,508,000.00 1,755,692.00 1,752,308.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LA CIUDAD DE MANAGU 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 8,000,000.00 3,962,737.00 4,037,263.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 12,000,000.00 5,409,053.00 6,590,947.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN DIRIAMBA 1,700,000.00 1,086,540.00 613,460.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN JINOTEPE 1,700,000.00 937,116.00 762,884.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN SANTA TERESA 1,600,000.00 1,029,562.00 570,438.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,250,000.00 1,544,204.00 -294,204.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 900,000.00 773,605.00 126,395.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,050,000.00 1,345,981.00 -295,981.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,200,000.00 819,350.00 380,650.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,500,000.00 1,398,911.00 101,089.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,100,000.00 1,279,312.00 -179,312.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,000,000.00 820,688.00 179,312.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 4,500,000.00 3,541,201.00 958,799.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,500,000.00 2,814,834.00 -314,834.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,100,000.00 1,238,283.00 861,717.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,900,000.00 1,545,001.00 354,999.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JINOTE 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 4,500,000.00 2,094,658.00 2,405,342.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN JUIGALPA 3,000,000.00 1,991,007.00 1,008,993.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA SANDINO 3,000,000.00 2,429,833.00 570,167.00
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANAGUA 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,300,000.00 1,521,509.00 778,491.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,400,000.00 1,156,431.00 1,243,569.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,100,000.00 1,421,185.00 678,815.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,300,000.00 1,277,379.00 1,022,621.00
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIO 3,024,000.00 3,024,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 7,000,000.00 3,766,600.00 3,233,400.00

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 8 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS SANITARIOS
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,700,000.00 1,365,663.00 334,337.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,300,000.00 1,830,555.00 469,445.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,000,000.00 1,416,446.00 583,554.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,000,000.00 1,945,574.00 54,426.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,500,000.00 1,554,426.00 -54,426.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN BLUEFIELDS 1,800,000.00 1,813,174.00 -13,174.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN NUEVA GUINEA 1,200,000.00 1,186,826.00 13,174.00

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 226,878,000.00 85,352,318.00 141,525,682.00


ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LNEAS DE TRANS 13,410,144.00 6,388,481.00 7,021,663.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANS 10,018,285.00 4,623,824.00 5,394,461.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN LNEAS DE TRANSMISIN EN LAS PLA 5,745,555.00 4,090,870.00 1,654,685.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN LNEAS DE TRANSMISIN EN LA PLAN 5,751,670.00 4,093,692.00 1,657,978.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN LNEAS DE TRANSMISIN EN LA PLAN 14,635,253.00 6,754,733.00 7,880,520.00
ESTUDIO TOPOGRFICO LNEA DE TRANSMISIN MULUKUK - TERRABO 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO LNEA DE TRANSMISIN MULUKUK 4,478,372.00 0.00 4,478,372.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LNEA DE TRANSMISIN MULUKUK - 3,142,711.00 0.00 3,142,711.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO LNEA DE TRANSMISIN MALPAISILLO - 1,882,353.00 0.00 1,882,353.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO LNEA DE TRANSMISIN MALPAISIL 1,882,353.00 0.00 1,882,353.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LNEA DE TRANSMISIN MALPAISILLO 1,882,607.00 0.00 1,882,607.00
SUPERVISIN COMPONENTE I PNESER 43,226,677.00 19,950,774.00 23,275,903.00
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE I - PNESER 18,532,223.00 8,553,334.00 9,978,889.00
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE II (PNESER) 6,608,208.00 3,049,942.00 3,558,266.00
SUPERVISIN COMPONENTE II PNESER 11,277,792.00 5,205,134.00 6,072,658.00
CONSTRUCCIN LNEA DE TRANSMISIN SAN JUAN DEL SUR - LA VIRGE 8,828,704.00 0.00 8,828,704.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIN SAN JUAN DEL SUR 8,828,704.00 0.00 8,828,704.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIN Y LNEA DE TRANSMIS 5,991,941.00 2,854,357.00 3,137,584.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO AUGUSTO CSAR SANDIN 22,399,948.00 0.00 22,399,948.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO 12,553,000.00 5,793,692.00 6,759,308.00
UNIDAD EJECUTORA PELNICA II 11,085,262.00 5,116,274.00 5,968,988.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO SUBESTACIN CARLOS FONSECA 880,914.00 1,114,590.00 -233,676.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y L 4,829,892.00 0.00 4,829,892.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y L 618,186.00 0.00 618,186.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y LN 367,048.00 0.00 367,048.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO SUBESTACIN CARLOS FONSECA 367,048.00 367,048.00 0.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y L 257,577.00 0.00 257,577.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIN VILLA EL CARMEN 3,695,573.00 3,695,573.00 0.00

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 29,132,000.00 5,771,534.24 23,360,465.76


CONSTRUCCIN DE CORRAL PARA GANADO EN INSTITUTO TCNICO AGR 6,782,357.00 2,184,861.07 4,597,495.93
SUPERVISIN DEL REEMPLAZO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO 105,399.00 94,941.00 10,458.00
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO MARCOS HOM 2,227,980.00 179,358.00 2,048,622.00
CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO NO.2 DEL INTAE JUAN DE DIOS MUOZ RE 12,247,714.00 0.00 12,247,714.00
SUPERVISIN DEL REEMPLAZO, AMPLIACIN DEL INSTITUTO TCNICO AD 360,000.00 0.00 360,000.00
REEMPLAZO DE AULAS DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE MARTNEZ 7,000,000.00 3,312,374.17 3,687,625.83
SUPERVISIN DEL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFR 160,648.00 0.00 160,648.00
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE MARTNEZ EN WA 247,902.00 0.00 247,902.00

FONDO DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 48,509,438.00


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERV 7,023,989.00 0.00 7,023,989.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERV 3,726,405.00 1,490,562.00 2,235,843.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL 4,667,136.00 0.00 4,667,136.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL 22,581,952.00 0.00 22,581,952.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL 12,000,518.00 0.00 12,000,518.00

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 9 de 9
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:51:38 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO


ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS 346,689,200.00 326,075,821.00 20,613,379.00
MINISTERIO DE EDUCACIN 197,001,200.00 176,387,821.00 20,613,379.00
EDUCACIN PRIMARIA 173,082,806.00 173,082,806.00 0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EDUCACIN PRIMARIA 173,082,806.00 173,082,806.00 0.00

EDUCACIN PREESCOLAR 23,918,394.00 3,305,015.00 20,613,379.00


SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EDUCACIN INICIAL (PREESCO 23,918,394.00 3,305,015.00 20,613,379.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 149,688,000.00 149,688,000.00 0.00


COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL 149,688,000.00 149,688,000.00 0.00
MUNICIPIO DE MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO
URECOTRACO 149,688,000.00 149,688,000.00 0.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE 197,025,400.00 138,804,167.10 58,221,232.90


ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 197,025,400.00 138,804,167.10 58,221,232.90
SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS 124,887,400.00 103,281,501.10 21,605,898.90
ECONMICAMENTE VULNERALBLES
SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONMICAME 124,887,400.00 103,281,501.10 21,605,898.90

PROGRAMA USURA CERO 72,138,000.00 35,522,666.00 36,615,334.00


PROGRAMA USURA CERO 72,138,000.00 35,522,666.00 36,615,334.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO OPEP 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00


ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00
MUNICIPIO DE MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO
URECOTRACO 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96


MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96
COOPERATIVA Y ASOCIATIVA
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96
TRANSFERENCIAS AL PARQUE NACIONAL DE FERIAS 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96
TOTAL REPORTE: 3,338,901,000.00 2,234,323,605.56 1,104,577,394.44

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6


Cuadro No. 18
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 1
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:52:37 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO CORRIENTE *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL 901,639,000.00 765,976,762.52 135,662,237.48
MINISTERIO DE SALUD 777,394,000.00 698,418,207.88 78,975,792.12
ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN 716,946,176.42 641,092,410.73 75,853,765.69
ATENCIN DISPENSARIZADA A LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD 578,051,510.18 563,608,634.99 14,442,875.19
ATENCIN A LA MORBILIDAD AMBULATORIA 130,037,698.32 77,432,242.64 52,605,455.68
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN 6,890,058.92 51,533.10 6,838,525.82
ATENCIN ESPECIAL (ALTO WANGKY) 1,966,909.00 0.00 1,966,909.00

ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA 60,447,823.58 57,325,797.15 3,122,026.43


SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 769,749.67 749,749.97 19,999.70
SERVICIOS DE EMERGENCIA 1,499,747.31 1,499,747.31 0.00
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN MDICOS Y/O QUIRRGICOS 56,872,659.03 53,770,632.30 3,102,026.73
GESTIN TCNICA ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA 1,305,667.57 1,305,667.57 0.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 124,245,000.00 67,558,554.64 56,686,445.36


SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA Y TELEFONIA 124,245,000.00 67,558,554.64 56,686,445.36
PARA JUBILADOS
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGA PARA JUBILADOS 124,156,000.00 67,469,554.64 56,686,445.36
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA PARA JUBILADOS 89,000.00 89,000.00 0.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS 346,689,200.00 326,075,821.00 20,613,379.00


MINISTERIO DE EDUCACIN 197,001,200.00 176,387,821.00 20,613,379.00
EDUCACIN PRIMARIA 173,082,806.00 173,082,806.00 0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EDUCACIN PRIMARIA 173,082,806.00 173,082,806.00 0.00

EDUCACIN PREESCOLAR 23,918,394.00 3,305,015.00 20,613,379.00


SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EDUCACIN INICIAL (PREESCO 23,918,394.00 3,305,015.00 20,613,379.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 149,688,000.00 149,688,000.00 0.00


COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL 149,688,000.00 149,688,000.00 0.00
MUNICIPIO DE MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO
URECOTRACO 149,688,000.00 149,688,000.00 0.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE 197,025,400.00 138,804,167.10 58,221,232.90


ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 197,025,400.00 138,804,167.10 58,221,232.90
SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS 124,887,400.00 103,281,501.10 21,605,898.90
ECONMICAMENTE VULNERALBLES
SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONMICAME 124,887,400.00 103,281,501.10 21,605,898.90

PROGRAMA USURA CERO 72,138,000.00 35,522,666.00 36,615,334.00


PROGRAMA USURA CERO 72,138,000.00 35,522,666.00 36,615,334.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO OPEP 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00


ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00
MUNICIPIO DE MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO
URECOTRACO 45,188,000.00 28,349,330.00 16,838,670.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96


MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96
COOPERATIVA Y ASOCIATIVA
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96
TRANSFERENCIAS AL PARQUE NACIONAL DE FERIAS 11,354,200.00 11,354,199.04 0.96
TOTAL REPORTE: 1,501,895,800.00 1,270,560,279.66 231,335,520.34

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Corriente(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL 128,384,000.00 128,384,000.00 0.00
MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, 128,384,000.00 128,384,000.00 0.00
COOPERATIVA Y ASOCIATIVA
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO 128,384,000.00 128,384,000.00 0.00
CAPITALIZACIN Y ASISTENCIA TCNICA 128,384,000.00 128,384,000.00 0.00

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 1,708,621,200.00 835,379,325.90 873,241,874.10


MINISTERIO DE EDUCACIN 200,227,453.00 36,632,449.58 163,595,003.42
EDUCACIN PRIMARIA 87,658,765.54 36,632,449.58 51,026,315.96
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANDRS CASTRO EN LA TRINIDA 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CRISTBAL COLN EN SAN NICO 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL BUEN SAMARITANO EN TELPA 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL CHIQUIRIN EN SOMOTO 2,469,487.94 1,234,743.97 1,234,743.97
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL SOCORRO EN PALACAGIN 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOS DOLORES ESTRADA EN CO 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CEICA EN ESTEL 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA ESTANZUELA EN ESTEL 1,205,191.93 602,595.97 602,595.96
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LOS ALPES - BARONESA EN CO 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA EN SAN J 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RUBN DARO EN LAS SABANA 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO DE PAULA EN T 1,232,765.78 616,382.89 616,382.89
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOS DE GUALIQUEME EN C 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOS DE PIRE EN CONDEG 1,199,999.73 599,999.86 599,999.87
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA ANA DEL OJOCHE EN SAN 1,199,999.73 599,999.87 599,999.86
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL RECUERDO EN SANTA MARA 565,060.51 565,060.51 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAS VEGAS EN MUY MUY 558,508.89 23,957.40 534,551.49
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PABLO ANTONIO CUADRA EN SA 458,387.82 458,387.82 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 14 DE JULIO EN RANCHO GRAND 567,819.96 0.00 567,819.96
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 14 DE SEPTIEMBRE EN JINOTEG 378,898.98 378,898.98 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 18 DE ENERO EN EL TUMA - LA D 576,849.23 354,383.84 222,465.39
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR BENJAMN ZELEDN EN RANCHO 621,516.09 232,860.97 388,655.12
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR BIJAGUE SUR EN MATAGALPA 583,458.02 311,755.97 271,702.05
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CEIBA CENTRAL EN WASLALA 576,358.02 215,085.19 361,272.83
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL CARAO EN MUY MUY 558,496.52 360,955.53 197,540.99
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL COBANO EN SAN DIONISIO 557,725.22 341,349.85 216,375.37
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL GALOPE EN EL TUMA - LA DA 571,443.85 358,343.55 213,100.30
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ENMANUEL MONGALO EN MATIG 568,605.00 373,098.38 195,506.62
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAGUNA VERDE N3 EN WIWIL D 517,793.28 517,793.28 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAS MINAS EN WIWIL DE JINOTE 604,025.71 604,025.71 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA EN 565,500.47 374,090.81 191,409.66
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MAKERGALES N2 EN WIWIL DE 497,869.47 497,869.47 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MALPASOS CENTRAL EN MUY M 561,613.40 24,356.92 537,256.48
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MARTHA SOZA EN SAN SEBASTI 453,261.64 453,261.64 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MAUNICA EN CIUDAD DARO 579,573.73 82,324.65 497,249.08
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NACIONES UNIDAS EN RANCHO 567,834.77 78,908.59 488,926.18
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR OCOTE ARRIBA EN SAN DIONISI 560,822.12 192,418.61 368,403.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PEDRO JOAQUN CHAMORRO EN 573,253.63 224,314.04 348,939.59
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PRIMERO DE MAYO EN EL TUMA 563,176.44 363,501.60 199,674.84
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR QUEBRADA DE YAKALWAS EN W 455,913.45 455,913.45 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RUBN DARO EN SAN JOS DE 408,829.83 408,829.83 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYORGA EN 565,982.27 99,960.65 466,021.62
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAMUEL MEZA EN SAN JOS DE 697,854.30 697,854.30 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO DE ASS EN LA 381,979.27 381,979.27 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOS DE LAS CAAS EN WI 465,583.59 465,583.59 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN MARCOS ABAJO EN MUY MU 560,822.13 369,988.25 190,833.88
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN PEDRO DE KININOWAS EN W 654,098.73 248,677.57 405,421.16

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE EDUCACIN
EDUCACIN PRIMARIA
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN RAMN EN SAN JOS DE BO 600,304.34 600,304.34 0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR VERAPAZ EN EL TUMA - LA DALI 565,498.08 383,774.58 181,723.50
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR YALE N1 EN EL TUMA - LA DALI 562,403.36 185,639.87 376,763.49
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALEXIS ARGUELLO EN TEUSTEP 1,638,684.66 819,342.33 819,342.33
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR BLANCA OLGA TABLADA SOLS E 889,369.02 444,684.51 444,684.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CONCEPCIN DE MARA EN VILL 943,718.03 471,859.01 471,859.02
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DENNIS MARTNEZ EN SANTA LU 841,057.79 420,528.89 420,528.90
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL NARANJAL EN JUIGALPA 889,369.02 444,684.51 444,684.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PORVENIR EN SANTO TOM 1,021,539.18 510,769.59 510,769.59
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL SILENCIO EN SAN FRANCISCO 941,044.10 470,522.05 470,522.05
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOAQUN PASOS EN BOACO 862,533.46 431,266.73 431,266.73
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIN EN SANTO TMAS 1,057,712.54 528,856.27 528,856.27
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANCARRN EN SAN CARLOS 7,100,794.21 6,121,515.96 979,278.25
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL RAMIREZ GOYENA EN T 968,401.16 484,200.58 484,200.58
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NER LAS LAJAS EN SAN LORENZ 890,525.82 445,262.91 445,262.91
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUESTRA SEORA DE LOS NG 943,718.03 471,859.02 471,859.01
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR OLGA DAZ EN JUIGALPA 889,369.02 444,684.51 444,684.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PADRE MIGUEL MEREL EN JUIGA 942,669.05 471,334.52 471,334.53
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO DE PADUA EN VIL 943,718.03 471,859.02 471,859.01
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JERNIMO EN SANTO DOMI 963,459.26 481,729.63 481,729.63
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JUAN DE PABLO EN SAN LO 890,525.82 445,262.91 445,262.91
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN JUDAS EN SANTO DOMING 963,459.26 481,729.63 481,729.63
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN MIGUEL DE SOCAL EN BOAC 862,533.55 431,266.78 431,266.77
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ARCOIRIS DE AMOR EN EL RAM 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO N2 EN NUEVA G 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO N3 EN MUELLE D 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO EN NUEVA GUINE 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ESTADO DE QUBEC EN EL RAM 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR FUENTE DE ANDALUCA EN EL A 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR FLIX RUBN GARCIA SARMIENT 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR GASPAR GARCIA LAVIANA EN NU 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JEHOV ES MI PASTOR EN EL RA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA POSOLITA EN EL RAMA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO EN EL RAMA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PABLO SMITH N2 EN NUEVA GU 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO EN MUELLE DE 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA ESTHER EN EL RAMA 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SEOR DE ESQUIPULAS EN EL A 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR TOMASA DAMARIS RUEDA EN NU 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00

EDUCACIN SECUNDARIA 55,050,928.93 0.00 55,050,928.93


MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RGER SALGADO WILSON EN W 8,006,835.77 0.00 8,006,835.77
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EDGAR HENRY THOMAS EN SAN 8,692,725.51 0.00 8,692,725.51
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR KUDAWAS EN SAN JOS DE BOC 6,464,368.05 0.00 6,464,368.05
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NIOS INDGENAS MRTIRES DE 7,614,124.49 0.00 7,614,124.49
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ROMN GERMN EN WIWIL DE J 6,169,097.50 0.00 6,169,097.50
REEMPLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL AUGUSTO C. SANDINO EN JINOTE 18,103,777.61 0.00 18,103,777.61

EDUCACIN PREESCOLAR 35,546,144.53 0.00 35,546,144.53


MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR EDGAR HENRY THOMAS EN SAN JOS 8,096,175.98 0.00 8,096,175.98
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR KUDAWAS EN SAN JOS DE BOCAY 2,518,911.62 0.00 2,518,911.62
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR NIOS INDGENAS MRTIRES DE AYA 6,460,106.35 0.00 6,460,106.35
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR ROMN GERMN EN WIWIL DE JINOT 7,312,321.87 0.00 7,312,321.87
MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR RGER SALGADO WILSON EN WIWIL 11,158,628.71 0.00 11,158,628.71

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE EDUCACIN
EDUCACIN ESPECIAL 21,971,614.00 0.00 21,971,614.00
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DEL CENTRO DE EDUCACIN ESPECIAL 21,971,614.00 0.00 21,971,614.00

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 445,068,831.00 357,079,424.44 87,989,406.56


CONSTRUCCIN DE CARRETERAS 15,541,017.00 15,541,016.98 0.02
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CU - SAN JOS DE BOCAY 15,541,017.00 15,541,016.98 0.02

CONSERVACIN DE LA RED VIAL 429,527,814.00 341,538,407.46 87,989,406.54


REHABILITACION DE CAMINO CRDENAS - COLN 34,000,000.00 27,857,353.71 6,142,646.29
REHABILITACION DE CAMINO JINOTEPE - EL BOSQUE 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00
REHABILITACIN CAMINO ORINOCO - MARSHALL POINT 6,899,359.00 5,358,368.26 1,540,990.74
REHABILITACIN DE CAMINO MIRAVALLE - LA ESCOBA 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO MOYOGALPA - LA FLOR - ALTAGRACIA 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO TICHANA - SAN PEDRO 3,000,000.00 2,848,068.79 151,931.21
REHABILITACIN DEL CAMINO ARANJUEZ - EL QUETZAL 1,000,000.00 957,789.87 42,210.13
REHABILITACIN DEL CAMINO BANACRUZ - SAN ANTONIO BANACRUZ 2,500,000.00 1,939,751.02 560,248.98
REHABILITACIN DEL CAMINO BOCA NEGRA - BOCA DE SBALOS 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EL CHOTE - AGUAS FRAS 2,000,000.00 1,092,682.16 907,317.84
REHABILITACIN DEL CAMINO EL COMEJN - LAS CARPAS - WASLALA 9,000,000.00 6,688,500.01 2,311,499.99
REHABILITACIN DEL CAMINO EL COROZAL VIEJO - EL COROZAL 2,000,000.00 1,062,988.40 937,011.60
REHABILITACIN DEL CAMINO EL GUAYABO - EL PASO - PANALOYA 5,000,000.00 1,200,000.00 3,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EL JOBO - PANCASN - CERRO COLORAD 5,000,000.00 4,568,549.44 431,450.56
REHABILITACIN DEL CAMINO EL PAPAYAL - MALACATOYA 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EL SAUCE - EMPALME EL ACEITUNO 4,000,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME ALAMIKAMBA-ALAMIKAMBA 4,000,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME ASERRADORES - ASERRADORE 11,000,000.00 9,653,858.72 1,346,141.28
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME COSIGINA -POTOS 5,228,871.48 5,500,000.00 -271,128.52
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME EL COMEJN - RANCHO GRAND 25,000,000.00 22,115,156.79 2,884,843.21
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME EL TRNSITO- EL TRNSITO 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME LARREYNAGA - LARREYNAGA 11,000,000.00 3,300,000.00 7,700,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME LAS MARAS - MINA EL LIMN 28,086,789.64 28,086,789.64 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME MECHAPA- MECHAPA - VENECI 10,513,210.36 8,671,443.49 1,841,766.87
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME SAN PEDRO DE LVAGO - LA LI 5,000,000.00 2,565,416.57 2,434,583.43
REHABILITACIN DEL CAMINO EMPALME WASPN-WASPN 12,000,000.00 7,468,230.47 4,531,769.53
REHABILITACIN DEL CAMINO ESTEL - MIRAFLORES 20,128,455.00 20,128,455.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO ESTEL- EL ACEITUNO 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO INGENIO VICTORIA DE JULIO - MALACATO 4,771,128.52 2,631,328.60 2,139,799.92
REHABILITACIN DEL CAMINO JINOTEPE - MASATEPE 11,000,000.00 9,426,089.21 1,573,910.79
REHABILITACIN DEL CAMINO JIQUILILLO - LOS ZORROS 3,600,000.00 2,903,208.50 696,791.50
REHABILITACIN DEL CAMINO JCARO - MURRA 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO LA CALERA - MASIGUE - VILLA SIQUIA 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO LA ESPERANZA - WAP 7,000,000.00 6,616,876.20 383,123.80
REHABILITACIN DEL CAMINO LAS MIRADAS - TALOLINGA - SAN JOS 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO LOS CHINAMOS - EL AYOTE 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO MALACATOYA - TEPALN 2,800,000.00 2,556,469.65 243,530.35
REHABILITACIN DEL CAMINO NIQUINOHOMO - MONIMB 3,500,000.00 3,340,724.93 159,275.07
REHABILITACIN DEL CAMINO NUEVA GUINEA - LA FONSECA 4,500,000.00 3,588,221.72 911,778.28
REHABILITACIN DEL CAMINO NUEVO LEN - PROVIDENCIA - PUERTO P 4,000,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO QUEBRADA HONDA - SAN FRANCISCO LIB 14,500,000.00 12,970,643.88 1,529,356.12
REHABILITACIN DEL CAMINO RIO BLANCO - BOCANA DE PAIWAS 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO RIVAS - LA CHOCOLATA 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO ROSITA - BONANZA 8,000,000.00 7,596,394.82 403,605.18
REHABILITACIN DEL CAMINO SABANA GRANDE - PROINCO - COFRAD 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN FRANCISCO - SANTA TERESA - EL CA 4,000,000.00 3,559,589.61 440,410.39

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIN DE LA RED VIAL
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN JOS DE BOCAY - AYAPAL 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN JUAN DEL SUR - EL OSTIONAL 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN RAMN - EL JOBO 5,500,000.00 2,417,431.77 3,082,568.23
REHABILITACIN DEL CAMINO SAN SEBASTIAN DE YAL - LA RICA 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SIUNA - EL DOS 2,500,000.00 750,000.00 1,750,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO SIUNA-WASLALA 14,000,000.00 9,091,772.59 4,908,227.41
REHABILITACIN DEL CAMINO VILLA SANDINO - LA CAMPANA 5,500,000.00 2,938,366.34 2,561,633.66
REHABILITACIN DEL CAMINO WAP - EL TORTUGUERO 7,000,000.00 2,100,000.00 4,900,000.00
REHABILITACIN DEL CAMINO WIWIL - SAN JOS DE BOCAY 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CAMINO PUENTE EL LABERINTO - ABISINIA 27,000,000.00 13,887,887.30 13,112,112.70

MINISTERIO DE SALUD 463,408,916.00 201,925,586.14 261,483,329.86


ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN 191,154,402.00 54,521,635.14 136,632,766.86
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO EN BL 1,439,454.00 713,460.84 725,993.16
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO EN CO 2,735,732.00 2,388,023.94 347,708.06
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO EN CO 577,180.00 433,863.79 143,316.21
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE PUESTOS DE SALUD FAMILIAR Y C 529,000.00 529,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO 2,289,147.00 488,725.41 1,800,421.59
EQUIPAMIENTO MDICO PARA CENTROS DE SALUD 8,730,500.00 0.00 8,730,500.00
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLNICOS 4,750,460.00 1,605,630.43 3,144,829.57
CONSTRUCCIN DE BLOQUE QUIRRGICO Y REA DE LAVANDERA DEL 25,000,000.00 6,979,054.60 18,020,945.40
MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SANDINO 1,867,890.00 0.00 1,867,890.00
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SA 262,000.00 0.00 262,000.00
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN CIUDAD SANDINO 11,445,174.00 573,104.45 10,872,069.55
MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTEPE 10,059,917.00 9,854,289.44 205,627.56
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTE 132,000.00 110,000.00 22,000.00
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN TICUANTEPE 1,033,240.00 132,659.21 900,580.79
CONSTRUCCIN DE POZO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL CENTR 2,581,709.00 2,337,891.09 243,817.91
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE POZO PARA SUMINISTRAR AGUA P 36,000.00 0.00 36,000.00
MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 11,351,473.63 9,234,611.81 2,116,861.82
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 405,000.00 225,000.00 180,000.00
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN BONANZA 2,647,993.37 2,538,653.37 109,340.00
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DEL BLOQUE QUIRRGICO DEL HOSPITA 10,449,686.88 10,449,686.88 0.00
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y M 172,000.00 172,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y MRTIRES DE OMET 7,122,164.12 3,357,625.45 3,764,538.67
CONSTRUCCIN DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN MIGUELITO 36,967,941.00 0.00 36,967,941.00
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN MIGU 4,013,483.00 0.00 4,013,483.00
SUPERVISIN DE REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES Y MRT 2,461,538.00 0.00 2,461,538.00
REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARIO GASPAR GARCA LAVIANA DE SAN 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00
SUPERVISIN DE REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARIO GASPAR GARCA 1,064,343.00 0.00 1,064,343.00
REHABILITACIN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO E INCINERADOR DEL HO 8,000,000.00 2,398,354.43 5,601,645.57
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL PRIMARIO DE TIPITAP 150,000.00 0.00 150,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO DE TIPITAPA 4,579,376.00 0.00 4,579,376.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIN PARA REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARI 650,000.00 0.00 650,000.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIN PARA REEMPLAZO DEL HOSPITAL PRIMARI 650,000.00 0.00 650,000.00

ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA 272,254,514.00 147,403,951.00 124,850,563.00


REHABILITACIN DE CONSULTA EXTERNA Y NEONATOLOGA DEL HOSPIT 1,568,997.85 1,516,655.99 52,341.86
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL ASUNCIN DE JUIGALP 54,000.00 54,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA Y NEONATOLOGA DEL HOSPITA 1,205,466.15 1,205,466.15 0.00
EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUNDO NIVE 44,937,040.00 3,341,446.18 41,595,593.82
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLNICOS 1,582,000.00 1,451,643.62 130,356.38
SUPERVISIN REHABILITACIN HOSPITAL DEPARTAMENTAL ALEMN NIC 22,000.00 22,000.00 0.00

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 5 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE SALUD
ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA
REHABILITACIN DE LAS REAS DE NEONATOLOGA, PEDIATRA Y CENTR 4,692,069.00 4,517,338.57 174,730.43
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL JUAN ANTONIO BRENE 128,000.00 128,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE BUNKER EN EL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAP 62,307,500.00 46,417,888.16 15,889,611.84
SUPERVISIN DE CONSTRUCCIN DE BUNKER EN EL CENTRO NACIONAL 213,500.00 180,000.00 33,500.00
REHABILITACIN DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DOLORES FLETES 6,660,254.35 6,660,253.39 0.96
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DO 110,000.00 110,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL JOS DOLORES FLETES 705,447.65 705,447.65 0.00
REHABILITACIN DEL REA DE QUIRFANO DEL HOSPITAL SAN JOS E 1,091,692.82 920,639.56 171,053.26
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL SAN JOS EN DIRIAMB 100,100.00 100,000.00 100.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JOS EN DIRIAMBA 3,085,354.18 3,085,354.18 0.00
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 15,000,000.00 7,924,265.09 7,075,734.91
SUPERVISIN DE REHABILITACION DEL HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO 182,000.00 104,000.00 78,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO DE MASAYA 5,679,835.00 0.00 5,679,835.00
REHABILITACIN Y AMPLIACIN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO 3,074,923.00 3,040,231.16 34,691.84
SUPERVISIN DE REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GAS 105,000.00 105,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCA LAVIA 10,663,104.00 6,686,687.51 3,976,416.49
MEJORAMIENTO DEL BLOQUE QUIRRGICO DEL HOSPITAL AMISTAD JAP 25,000,000.00 11,180,363.00 13,819,637.00
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL AMISTAD JAPN NICAR 210,000.00 30,000.00 180,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL AMISTAD JAPN NICARAGUA DE GRANAD 8,982,612.00 0.00 8,982,612.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIN PARA EL REEMPLAZO DEL HOSPITAL ALDO 2,336,000.00 0.00 2,336,000.00
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA 35,000.00 0.00 35,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS 10,663,104.00 6,686,687.51 3,976,416.49
CONSTRUCCIN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITA 3,697,170.00 1,864,955.85 1,832,214.15
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA D 252,743.00 215,000.00 37,743.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA DE BLUEFIELDS 13,032,084.00 6,686,687.51 6,345,396.49
MEJORAMIENTO DE LAS REAS DE EMERGENCIA Y UNIDAD DE CUIDADO 39,547,517.00 32,313,939.92 7,233,577.08
SUPERVISIN DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LENN FONSE 330,000.00 150,000.00 180,000.00
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LENN FONSECA DE MANAGUA 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 102,395,000.00 11,849,180.50 90,545,819.50


ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 102,395,000.00 11,849,180.50 90,545,819.50
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 17,200,913.02 1,181,700.69 16,019,212.33
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 4,691,133.00 8,407.82 4,682,725.18
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,556,321.00 302,596.08 2,253,724.92
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,041,319.00 146,201.52 1,895,117.48
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 8,292,453.10 571,454.82 7,720,998.28
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,447,514.00 368,898.78 3,078,615.22
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 4,959,223.00 469,921.28 4,489,301.72
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,165,723.00 205,170.42 2,960,552.58
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,583,853.00 523,057.13 2,060,795.87
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 762,656.00 1,874.65 760,781.35
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,034,669.00 224,306.60 1,810,362.40
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,183,761.00 279,256.20 1,904,504.80
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,638,441.00 8,351.18 3,630,089.82
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 3,124,622.00 5,453.61 3,119,168.39
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,594,228.00 1,818.01 1,592,409.99
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,849,858.00 126,171.02 1,723,686.98
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,917,875.00 232,633.51 2,685,241.49
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,866,112.00 136,766.08 1,729,345.92
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 2,480,929.88 173,631.40 2,307,298.48
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 5,831,146.00 13,520.74 5,817,625.26
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 4,642,541.00 10,737.30 4,631,803.70
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA 1,117,859.00 1,590.60 1,116,268.40

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 6 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
VERIFICACIN, LEVANTAMIENTO Y DISEO 1,556,520.00 661,164.77 895,355.23
UNIDAD EJECUTORA 6,951,572.00 2,413,887.91 4,537,684.09
UNIDAD EJECUTORA DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUE 4,654,756.00 2,328,468.16 2,326,287.84
UNIDAD EJECUTORA EXPANSIN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS C 813,319.00 228,974.49 584,344.51
INGENIERA Y SUPERVISIN COMPONENTE III PNESER 674,592.00 158,263.00 516,329.00
UNIDAD EJECUTORA PREINVERSIN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GE 987,996.00 388,122.04 599,873.96
INGENIERA Y SUPERVISIN COMPONENTE IV PNESER 840,452.00 5,956.50 834,495.50
UNIDAD EJECUTORA EFICIENCIA ENERGTICA (PNESER) 1,490,511.00 538,010.19 952,500.81
INGENIERA Y SUPERVISIN COMPONENTE V PNESER 1,442,132.00 132,814.00 1,309,318.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 497,521,000.00 227,892,685.24 269,628,314.76


FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 13,491,000.00 6,856,659.00 6,634,341.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BOCA DE 5,951,783.00 5,951,783.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LIBERIA 93,884.00 93,884.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SAN PEDR 270,587.00 270,587.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNID 390,942.00 390,942.00 0.00
CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNID 149,463.00 149,463.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CU 6,634,341.00 0.00 6,634,341.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE 32,500,000.00 23,800,000.00 8,700,000.00


NORTE
CONSTRUCCIN DE LA RED DE DISTRIBUCIN DOMICILIAR DE AGUA POT 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LA RED DE DISTRIBUCIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO E 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE CAMINO PRODUCTIVO LAS BREAS - WASPADO EN 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO NANCITN - MARAN EN PU 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO NARANJAL - COLUMBUS EN P 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD 700,000.00 0.00 700,000.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO CABE 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
REHABILITACIN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE D 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 18,800,000.00 10,300,000.00 8,500,000.00


CONSTRUCCIN DE CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITACIN TCNICA 2,325,000.00 2,325,000.00 0.00
SUPERVISIN CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE FORMACIN Y CAPACITA 175,000.00 175,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDGENAS DE LAGUN 2,976,000.00 2,976,000.00 0.00
SUPERVISIN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES IND 224,000.00 224,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BL 930,000.00 930,000.00 0.00
SUPERVISIN CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 D 70,000.00 70,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DEL PUENTE RO MICO EN EL PASO LA BATEA EN MUELL 950,000.00 0.00 950,000.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE RO MICO EN EL PASO 50,000.00 0.00 50,000.00
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA AUR 2,790,000.00 0.00 2,790,000.00
SUPERVISIN CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PO 210,000.00 0.00 210,000.00
AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO - BLUEFIEDS 2,325,000.00 2,325,000.00 0.00
SUPERVISIN DE LA AMPLIACIN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO 175,000.00 175,000.00 0.00
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE RO MICO EN CAMINO NUEVO SAUCE 950,000.00 0.00 950,000.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE SOBRE RO MICO EN C 50,000.00 0.00 50,000.00
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PUENTE SAN ANTONIO 1,045,000.00 1,045,000.00 0.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DE OBRAS DE PROTECCIN DEL PU 55,000.00 55,000.00 0.00
ESTUDIO Y DISEO PARA LA CONSTRUCCIN DEL MERCADO Y TERMINA 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE EL RO WANA WANA EN BOCANA DE 2,375,000.00 0.00 2,375,000.00
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DE PUENTE SOBRE EL RO WANA W 125,000.00 0.00 125,000.00

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y 126,720,000.00 94,321,612.00 32,398,388.00


ALCANTARILLADOS SANITARIOS

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 7 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS SANITARIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1,727,000.00 1,145,751.00 581,249.00
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD D 1,471,000.00 107,692.00 1,363,308.00
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS 2,290,000.00 370,833.00 1,919,167.00
UNIDAD EJECUTORA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTE 3,508,000.00 1,755,692.00 1,752,308.00
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LA CIUDAD DE MANAGU 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 8,000,000.00 3,962,737.00 4,037,263.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 12,000,000.00 5,409,053.00 6,590,947.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN DIRIAMBA 1,700,000.00 1,086,540.00 613,460.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN JINOTEPE 1,700,000.00 937,116.00 762,884.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN SANTA TERESA 1,600,000.00 1,029,562.00 570,438.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,250,000.00 1,544,204.00 -294,204.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 900,000.00 773,605.00 126,395.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,050,000.00 1,345,981.00 -295,981.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,200,000.00 819,350.00 380,650.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,500,000.00 1,398,911.00 101,089.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,100,000.00 1,279,312.00 -179,312.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,000,000.00 820,688.00 179,312.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 4,500,000.00 3,541,201.00 958,799.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,500,000.00 2,814,834.00 -314,834.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,100,000.00 1,238,283.00 861,717.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,900,000.00 1,545,001.00 354,999.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JINOTE 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 4,500,000.00 2,094,658.00 2,405,342.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN JUIGALPA 3,000,000.00 1,991,007.00 1,008,993.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA SANDINO 3,000,000.00 2,429,833.00 570,167.00
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANAGUA 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,300,000.00 1,521,509.00 778,491.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,400,000.00 1,156,431.00 1,243,569.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,100,000.00 1,421,185.00 678,815.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,300,000.00 1,277,379.00 1,022,621.00
REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIO 3,024,000.00 3,024,000.00 0.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 7,000,000.00 3,766,600.00 3,233,400.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,700,000.00 1,365,663.00 334,337.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,300,000.00 1,830,555.00 469,445.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,000,000.00 1,416,446.00 583,554.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 2,000,000.00 1,945,574.00 54,426.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN 1,500,000.00 1,554,426.00 -54,426.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN BLUEFIELDS 1,800,000.00 1,813,174.00 -13,174.00
AMPLIACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN NUEVA GUINEA 1,200,000.00 1,186,826.00 13,174.00

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 226,878,000.00 85,352,318.00 141,525,682.00


ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LNEAS DE TRANS 13,410,144.00 6,388,481.00 7,021,663.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANS 10,018,285.00 4,623,824.00 5,394,461.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN LNEAS DE TRANSMISIN EN LAS PLA 5,745,555.00 4,090,870.00 1,654,685.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN LNEAS DE TRANSMISIN EN LA PLAN 5,751,670.00 4,093,692.00 1,657,978.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN LNEAS DE TRANSMISIN EN LA PLAN 14,635,253.00 6,754,733.00 7,880,520.00
ESTUDIO TOPOGRFICO LNEA DE TRANSMISIN MULUKUK - TERRABO 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO LNEA DE TRANSMISIN MULUKUK 4,478,372.00 0.00 4,478,372.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LNEA DE TRANSMISIN MULUKUK - 3,142,711.00 0.00 3,142,711.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO LNEA DE TRANSMISIN MALPAISILLO - 1,882,353.00 0.00 1,882,353.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO LNEA DE TRANSMISIN MALPAISIL 1,882,353.00 0.00 1,882,353.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LNEA DE TRANSMISIN MALPAISILLO 1,882,607.00 0.00 1,882,607.00

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 8 de 8
APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO HORA: 08:53:15 AM
USUARIO : DGP027 EN POBREZA REPORTE:
PRPSIEP134
DE: ENERO A: JUNIO
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
ACTUALIZADO ACUMULADO DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
SUPERVISIN COMPONENTE I PNESER 43,226,677.00 19,950,774.00 23,275,903.00
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE I - PNESER 18,532,223.00 8,553,334.00 9,978,889.00
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE II (PNESER) 6,608,208.00 3,049,942.00 3,558,266.00
SUPERVISIN COMPONENTE II PNESER 11,277,792.00 5,205,134.00 6,072,658.00
CONSTRUCCIN LNEA DE TRANSMISIN SAN JUAN DEL SUR - LA VIRGE 8,828,704.00 0.00 8,828,704.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIN SAN JUAN DEL SUR 8,828,704.00 0.00 8,828,704.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIN Y LNEA DE TRANSMIS 5,991,941.00 2,854,357.00 3,137,584.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO AUGUSTO CSAR SANDIN 22,399,948.00 0.00 22,399,948.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIN AEROPUERTO 12,553,000.00 5,793,692.00 6,759,308.00
UNIDAD EJECUTORA PELNICA II 11,085,262.00 5,116,274.00 5,968,988.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO SUBESTACIN CARLOS FONSECA 880,914.00 1,114,590.00 -233,676.00
ADMINISTRACIN CONSTRUCCIN SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y L 4,829,892.00 0.00 4,829,892.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y L 618,186.00 0.00 618,186.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y LN 367,048.00 0.00 367,048.00
ESTUDIO GEOLGICO Y GEOTCNICO SUBESTACIN CARLOS FONSECA 367,048.00 367,048.00 0.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SUBESTACIN CARLOS FONSECA Y L 257,577.00 0.00 257,577.00
CONSTRUCCIN SUBESTACIN VILLA EL CARMEN 3,695,573.00 3,695,573.00 0.00

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 29,132,000.00 5,771,534.24 23,360,465.76


CONSTRUCCIN DE CORRAL PARA GANADO EN INSTITUTO TCNICO AGR 6,782,357.00 2,184,861.07 4,597,495.93
SUPERVISIN DEL REEMPLAZO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO 105,399.00 94,941.00 10,458.00
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TCNICO AGROPECUARIO MARCOS HOM 2,227,980.00 179,358.00 2,048,622.00
CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO NO.2 DEL INTAE JUAN DE DIOS MUOZ RE 12,247,714.00 0.00 12,247,714.00
SUPERVISIN DEL REEMPLAZO, AMPLIACIN DEL INSTITUTO TCNICO AD 360,000.00 0.00 360,000.00
REEMPLAZO DE AULAS DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE MARTNEZ 7,000,000.00 3,312,374.17 3,687,625.83
SUPERVISIN DEL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFR 160,648.00 0.00 160,648.00
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO ONOFRE MARTNEZ EN WA 247,902.00 0.00 247,902.00

FONDO DE PREINVERSIN 50,000,000.00 1,490,562.00 48,509,438.00


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERV 7,023,989.00 0.00 7,023,989.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERV 3,726,405.00 1,490,562.00 2,235,843.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL 4,667,136.00 0.00 4,667,136.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL 22,581,952.00 0.00 22,581,952.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL 12,000,518.00 0.00 12,000,518.00
TOTAL REPORTE: 1,837,005,200.00 963,763,325.90 873,241,874.10

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE DEFENSA 9,657,916.00 2,706,697.17 0.00 2,706,697.17 6,951,218.83

DEFENSA NACIONAL 9,657,916.00 2,706,697.17 0.00 2,706,697.17 6,951,218.83

Defensa Civil 9,657,916.00 2,706,697.17 0.00 2,706,697.17 6,951,218.83

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 16,839,110.40 5,768,158.27 0.00 5,768,158.27 11,070,952.13

COMERCIO INTERIOR 6,608,702.40 3,138,714.04 0.00 3,138,714.04 3,469,988.36

Laboratorio Nacional de Metrologa 2,709,599.00 2,068,505.97 0.00 2,068,505.97 641,093.03


Fortalecimiento de la Competitividad de las MIPYMES Nicarageses 3,899,103.40 1,070,208.07 0.00 1,070,208.07 2,828,895.33
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USU 4,074,408.00 1,962,711.39 0.00 1,962,711.39 2,111,696.61

Instruccin de Procesos 1,020,055.00 490,609.79 0.00 490,609.79 529,445.21


Inspeccin y Verificacin 3,054,353.00 1,472,101.60 0.00 1,472,101.60 1,582,251.40
FOMENTO A LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) 6,156,000.00 666,732.84 0.00 666,732.84 5,489,267.16

Promocin de Exportaciones PYME 879,725.00 0.00 0.00 0.00 879,725.00


Direccin y Coordinacin 3,915,320.00 666,732.84 0.00 666,732.84 3,248,587.16
Organizacin por ramas 918,225.00 0.00 0.00 0.00 918,225.00
Sistema de Sociedades de Garantas Recprocas 69,280.00 0.00 0.00 0.00 69,280.00
Fomento Productivo y Tecnologa 373,450.00 0.00 0.00 0.00 373,450.00

MINISTERIO DE EDUCACIN 12,002,653,046.55 5,013,115,930.29 104,528,242.11 5,117,644,172.40 6,885,008,874.15

ACTIVIDADES CENTRALES 1,058,702,257.36 403,359,223.75 16,944,057.02 420,303,280.77 638,398,976.59

Coordinacin y Supervisin Nueva Segovia 32,349,500.16 15,668,771.35 0.00 15,668,771.35 16,680,728.81


Servicios de Formulacin de Programas y Proyectos Educativos 8,734,674.00 2,532,558.03 0.00 2,532,558.03 6,202,115.97
Coordinacin y Supervisin Len 36,039,973.00 19,970,777.80 0.00 19,970,777.80 16,069,195.20
Coordinacin y Supervisin Rivas 25,556,510.00 12,436,518.93 0.00 12,436,518.93 13,119,991.07
Estudios de Preinversin y Supervisin de Obras de Infraestructura Escolar 67,686,112.38 23,356,366.68 741,819.33 24,098,186.01 43,587,926.37
Coordinacin y Supervisin Sector Minero 17,173,146.97 9,376,658.73 0.00 9,376,658.73 7,796,488.24
Coordinacin y Supervisin Zelaya Central 9,960,942.00 2,942,864.21 0.00 2,942,864.21 7,018,077.79
Coordinacin y Supervisin Matagalpa 54,346,898.83 22,886,469.64 0.00 22,886,469.64 31,460,429.19
Servicios de Programacin Educativa 3,207,611.00 1,182,044.16 0.00 1,182,044.16 2,025,566.84
Servicios de Organizacin y Mtodos 1,088,075.00 488,509.58 0.00 488,509.58 599,565.42
Servicios de Tcnologa Educativa 15,985,660.64 5,796,619.19 0.00 5,796,619.19 10,189,041.45
Coordinacin y Supervisin Boaco 23,187,505.00 11,232,358.22 0.00 11,232,358.22 11,955,146.78
Servicios Administrativos y Financieros 319,982,823.06 94,341,959.03 16,080,897.09 110,422,856.12 209,559,966.94
Coordinacin y Supervisin Chontales 27,092,300.64 14,005,283.46 0.00 14,005,283.46 13,087,017.18
Coordinacin y Supervisin Alto Wanky 5,696,202.00 1,818,704.16 0.00 1,818,704.16 3,877,497.84
Coordinacin y Supervisin RACCN 13,391,005.06 4,791,055.92 0.00 4,791,055.92 8,599,949.14
Coordinacin y Supervisin Estel 17,053,972.46 10,653,117.55 0.00 10,653,117.55 6,400,854.91
Acceso a la Informacin Pblica 3,005,075.00 1,354,529.81 0.00 1,354,529.81 1,650,545.19
Coordinacin y Supervisin Jinotega 27,619,605.54 12,910,575.82 0.00 12,910,575.82 14,709,029.72
Coordinacin y Supervisin Managua 57,087,613.92 29,122,331.93 0.00 29,122,331.93 27,965,281.99
Servicios de Planificacin y Desarrollo Estratgico 2,467,914.08 991,195.30 0.00 991,195.30 1,476,718.78
Direccin y Coordinacin de Centros de Educacin Privados Subvencionados 1,366,775.00 702,233.08 0.00 702,233.08 664,541.92
Coordinacin y Supervisin Carazo 22,160,752.38 12,256,524.49 0.00 12,256,524.49 9,904,227.89
Servicios de Evaluacin de los Aprendizajes 11,402,740.00 2,488,145.60 14,800.00 2,502,945.60 8,899,794.40
Coordinacin y Supervisin Madriz 24,936,023.00 11,640,425.83 0.00 11,640,425.83 13,295,597.17
Servicios de Gestin Ambiental 1,300,981.00 642,257.84 0.00 642,257.84 658,723.16
Provisin de Infraestructura y Equipamiento Escolar 31,987,613.60 2,182,502.34 0.00 2,182,502.34 29,805,111.26
Centro de Capacitacin (PAEBANIC) 1,533,930.00 664,366.82 0.00 664,366.82 869,563.18
Coordinacin y Supervisin Chinandega 43,229,767.57 21,590,454.16 0.00 21,590,454.16 21,639,313.41
Coordinacin y Apoyo al Subsistema de Educacin Autonma Regional 9,234,174.41 2,098,857.94 0.00 2,098,857.94 7,135,316.47
Coordinacin y Supervisin RACCS 27,757,242.32 13,147,316.96 0.00 13,147,316.96 14,609,925.36
Coordinacin y Supervisin Masaya 23,693,973.00 11,954,038.47 0.00 11,954,038.47 11,739,934.53

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

ACTIVIDADES CENTRALES

Gestin y Prevencin de Riesgos (desastres) 5,493,675.33 1,253,697.89 106,540.60 1,360,238.49 4,133,436.84


Coordinacin y Supervisin Ro San Juan 17,522,985.32 6,480,983.29 0.00 6,480,983.29 11,042,002.03
Programa Integral de Nutricin Escolar (PINE-MINED) 23,743,947.44 5,314,593.20 0.00 5,314,593.20 18,429,354.24
Servicios de Comunicacin Social 23,478,728.25 4,581,235.76 0.00 4,581,235.76 18,897,492.49
Coordinacin y Supervisin Granada 21,145,828.00 8,502,320.58 0.00 8,502,320.58 12,643,507.42
FORMACIN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 190,255,512.58 83,744,717.29 0.00 83,744,717.29 106,510,795.29

Formacin Inicial Docentes 127,710,044.14 57,612,544.63 0.00 57,612,544.63 70,097,499.51


Formacin Contnua y Capacitacin 52,567,336.20 22,386,419.06 0.00 22,386,419.06 30,180,917.14
Servicios de Consejera Escolar y Formacin de Valores 9,120,134.24 3,682,473.60 0.00 3,682,473.60 5,437,660.64
Fortalecimiento de la Consejera Escolar y la Educacin Integral de la Sexualidad en 857,998.00 63,280.00 0.00 63,280.00 794,718.00
el MINED
EDUCACIN PRIMARIA 7,509,698,733.21 3,577,275,484.30 42,662,011.90 3,619,937,496.20 3,889,761,237.01

Mejoramiento de aulas multigrado en el preescolar El Piln en El Sauce 1,524,751.18 0.00 0.00 0.00 1,524,751.18
Mejoramiento del centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en Telpaneca 3,758,490.00 0.00 0.00 0.00 3,758,490.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Nuevo Amanecer en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento del centro escolar Diriangn en San Juan de Ro Coco 3,006,792.00 0.00 0.00 0.00 3,006,792.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Buenos Aires en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Benjamn Llinder en Rosita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar Miguel Hidalgo y Castilla en El Jcaro 3,078,914.00 0.00 0.00 0.00 3,078,914.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Terreros en Jalapa 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Orlando Pineda en Boaco 1,594,134.16 0.00 0.00 0.00 1,594,134.16
Mejoramiento del centro escolar Terreros en Jalapa 2,435,723.00 0.00 0.00 0.00 2,435,723.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Simn Bolvar en Jalapa 2,324,912.00 0.00 0.00 0.00 2,324,912.00
Mejoramiento del centro escolar San Jos en Matigus 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Jardn en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento del centro escolar Chachagua en Murra 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Las Veguitas en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar El Recuerdo en Santa Mara de Pantasma 565,060.51 0.00 565,060.51 565,060.51 0.00
Mejoramiento del centro escolar Dennis Martnez en Santa Luca 841,057.79 0.00 420,528.89 420,528.89 420,528.90
Mejoramiento del centro escolar Enmanuel Mongalo en Matigus 568,605.00 0.00 373,098.38 373,098.38 195,506.62
Mejoramiento del centro escolar Flix Rubn Garcia Sarmiento en Nueva Guinea 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00
Mejoramiento del centro escolar San Miguel de Socal en Boaco 862,533.55 0.00 431,266.78 431,266.78 431,266.77
Mejoramiento del centro escolar El Buen Samaritano en Telpaneca 1,199,999.73 0.00 599,999.87 599,999.87 599,999.86
Mejoramiento del centro escolar Naciones Unidas en Rancho Grande 567,834.77 0.00 78,908.59 78,908.59 488,926.18
Mejoramiento del centro escolar Fuente de Andaluca en El Ayote, Chontales 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar 14 de Septiembre en Jinotega 378,898.98 0.00 378,898.98 378,898.98 0.00
Mejoramiento del centro escolar Arcoiris de Amor en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Los ngeles en El Rama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Educacin Primaria para Extra Edad 24,334,157.20 9,216,992.00 0.00 9,216,992.00 15,117,165.20
Subvencin a Centros Escolares - Primaria 146,566,791.00 70,860,294.35 0.00 70,860,294.35 75,706,496.65
Mantenimiento y Reparacin de Mobiliario Escolar 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Santo Domingo de Guzmn (Flor de 1,162,456.00 0.00 0.00 0.00 1,162,456.00
Mara Vargas) en Totogalpa
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Milagro en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Panales N1 en El Sauce 1,624,751.18 0.00 0.00 0.00 1,624,751.18
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Coliwas en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Olimpia Colindres en Murra 1,356,199.00 0.00 0.00 0.00 1,356,199.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Corralito en Acoyapa 1,711,298.50 0.00 0.00 0.00 1,711,298.50
Mejoramiento del centro escolar Santo Domingo Sector 5 en Telpaneca 3,044,654.00 0.00 0.00 0.00 3,044,654.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en San Juan 2,518,655.00 0.00 0.00 0.00 2,518,655.00
de Ro Coco
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Getseman en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar Linda Vista de Palo Prieto en Wiwil de Nueva 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Segovia
Mejoramiento del centro escolar El Hular en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN PRIMARIA

Diseo para el mejoramiento del centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Telpaneca
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Miguel Larreynaga en Jalapa 581,228.00 0.00 0.00 0.00 581,228.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Tercio Pelo en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Rafaela Herrera en Boaco 1,494,134.16 0.00 0.00 0.00 1,494,134.16
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jess de la Buena Esperanza 1,494,134.16 0.00 0.00 0.00 1,494,134.16
en Boaco
Mejoramiento del centro escolar San Jernimo en Santo Domingo 963,459.26 0.00 481,729.63 481,729.63 481,729.63
Mejoramiento del centro escolar San Ramn en San Jos de Bocay 600,304.34 0.00 600,304.34 600,304.34 0.00
Mejoramiento del centro escolar El Carao en Muy Muy 558,496.52 0.00 360,955.53 360,955.53 197,540.99
Mejoramiento del centro escolar El Progreso en Nueva Guinea 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar El Moradn en Wiwil de Nueva Segovia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 51,057,299.05 0.00 6,029,562.32 6,029,562.32 45,027,736.73
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Cristbal Avils en Camoapa 1,656,453.05 0.00 0.00 0.00 1,656,453.05
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Santa Teresa en Quilal 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Diriangn en San Juan de Ro Coco 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Jorge en La Conquista 14,385.19 0.00 0.00 0.00 14,385.19
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Cascal en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Susn las Flores en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del instituto 3 de Marzo Ternura de los Pueblos en Quilal 2,932,101.00 0.00 0.00 0.00 2,932,101.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Cristo Rey en Telpaneca 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento del instituto Luz Marina Gonzlez en Jalapa 5,276,559.00 0.00 0.00 0.00 5,276,559.00
Mejoramiento centro escolar Enmanuel Mongalo y Rubio en Ciudad Antigua 7,636,200.00 0.00 0.00 0.00 7,636,200.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Nueva Amrica en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento del centro escolar Alfonso Corts en San Juan de Ro Coco 6,010,898.00 0.00 0.00 0.00 6,010,898.00
Mejoramiento del centro escolar Simn Bolvar en Jalapa 7,124,639.00 0.00 0.00 0.00 7,124,639.00
Mejoramiento del centro escolar Santa Esther en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Santo Domingo Sector 5 en 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Telpaneca
Mejoramiento del centro escolar Yale N1 en El Tuma - La Dalia 562,403.36 0.00 185,639.87 185,639.87 376,763.49
Mejoramiento del centro escolar Alexis Arguello en Teustepe 1,638,684.66 0.00 819,342.33 819,342.33 819,342.33
Mejoramiento del centro escolar El Chiquirin en Somoto 2,469,487.94 0.00 1,234,743.97 1,234,743.97 1,234,743.97
Mejoramiento del centro escolar Los Alpes - Baronesa en Condega 1,199,999.73 0.00 599,999.86 599,999.86 599,999.87
Mejoramiento del centro escolar Tomasa Damaris Rueda en Nueva Guinea 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Miguel Larreynaga en San Jos de Cusmapa 1,199,999.73 0.00 599,999.87 599,999.87 599,999.86
Mejoramiento del centro escolar La Estanzuela en Estel 1,205,191.93 0.00 602,595.97 602,595.97 602,595.96
Mejoramiento del centro escolar Laguna Verde N3 en Wiwil de Jinotega 517,793.28 0.00 517,793.28 517,793.28 0.00
Mejoramiento del centro escolar Martha Soza en San Sebastin de Yal 453,261.64 0.00 453,261.64 453,261.64 0.00
Mejoramiento del centro escolar Bijague Sur en Matagalpa 583,458.02 0.00 311,755.97 311,755.97 271,702.05
Mejoramiento del centro escolar San Jos de Gualiqueme en Condega 1,199,999.73 0.00 599,999.86 599,999.86 599,999.87
Mejoramiento del centro escolar San Marcos Abajo en Muy Muy 560,822.13 0.00 369,988.25 369,988.25 190,833.88
Mejoramiento del centro escolar Jehov es mi Pastor en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Direccin y Coordinacin de Educacin Primaria 387,442,752.47 330,905,435.88 0.00 330,905,435.88 56,537,316.59
Servicios de Educacin Primaria Formal 5,672,959,318.30 2,664,581,285.55 0.00 2,664,581,285.55 3,008,378,032.75
Mejoramiento Centro Escolar San Jos Obrero en El Almendro 3,116,434.00 0.00 0.00 0.00 3,116,434.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar La Unin en Quilal 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Simn Bolvar en San Juan de Ro 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Coco
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa Rita 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Ros de Agua Viva en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Camilo Ortega en Rancho 1,790,613.45 0.00 0.00 0.00 1,790,613.45
Grande
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Los Pinos en Rancho Grande 1,690,613.45 0.00 0.00 0.00 1,690,613.45
Mejoramiento del centro escolar Edmundo Daz en San Juan de Ro Coco 1,878,147.00 0.00 0.00 0.00 1,878,147.00
Mejoramiento del centro escolar El Quebracho en El Jcaro 3,021,839.00 0.00 0.00 0.00 3,021,839.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Nuevo Amanecer en Quilal 1,162,456.00 0.00 0.00 0.00 1,162,456.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN PRIMARIA

Diseo para el mejoramiento del centro escolar Jess de la Buena Esperanza en 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Telpaneca
Diseo para el mejoramiento del instituto 3 de Marzo Ternura de los Pueblos en 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Quilal
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Nuevo Progreso en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Sendero de Luz en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar Monseor Carlos Santi en Rancho Grande 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Jos Dimas Gonzlez en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar La Pita del Jobo en Wiwil de Nueva Segovia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Peas Blancas en El Cu 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Pedro Joaqun Chamorro en Rancho Grande 573,253.63 0.00 224,314.04 224,314.04 348,939.59
Mejoramiento del centro escolar Las Vegas en Muy Muy 558,508.89 0.00 23,957.40 23,957.40 534,551.49
Mejoramiento del centro escolar 14 de Julio en Rancho Grande 567,819.96 0.00 0.00 0.00 567,819.96
Mejoramiento del centro escolar Las Minas en Wiwil de Jinotega 604,025.71 0.00 604,025.71 604,025.71 0.00
Mejoramiento del centro escolar Verapaz en El Tuma - La Dalia 565,498.08 0.00 383,774.58 383,774.58 181,723.50
Mejoramiento del centro escolar San Francisco de Ass en La Concordia 381,979.27 0.00 381,979.27 381,979.27 0.00
Mejoramiento del centro escolar El Cobano en San Dionisio 557,725.22 0.00 341,349.85 341,349.85 216,375.37
Mejoramiento del centro escolar Andrs Castro en La Trinidad 1,199,999.73 0.00 599,999.86 599,999.86 599,999.87
Mejoramiento del centro escolar Bill Smith en San Francisco de Cuapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar San Francisco de Paula en Telpaneca 1,232,765.78 0.00 616,382.89 616,382.89 616,382.89
Mejoramiento del centro escolar El Socorro en Palacagina 1,199,999.73 0.00 599,999.87 599,999.87 599,999.86
Mejoramiento del centro escolar Benjamn Zeledn en Rancho Grande 621,516.09 0.00 232,860.97 232,860.97 388,655.12
Mejoramiento del centro escolar El Progreso N2 en Nueva Guinea 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar NER Las Lajas en San Lorenzo 890,525.82 0.00 445,262.91 445,262.91 445,262.91
Mejoramiento del centro escolar El Silencio en San Francisco de Cuapa 941,044.10 0.00 470,522.05 470,522.05 470,522.05
Mejoramiento Centro Escolar San Francisco de Ass en El Almendro 4,868,597.00 0.00 0.00 0.00 4,868,597.00
Mejoramiento del Centro Escolar Rafaela Herrera N 02 en El Ayote 3,317,600.00 0.00 0.00 0.00 3,317,600.00
Mejoramiento centro escolar Jos Coronel Urtecho en Murra 7,636,200.00 0.00 0.00 0.00 7,636,200.00
Mejoramiento del centro escolar Santo Domingo de Guzmn (Flor de Mara Vargas) 4,414,667.00 0.00 0.00 0.00 4,414,667.00
en Totogalpa
Mejoramiento del centro escolar La Unin en Quilal 2,464,261.00 0.00 0.00 0.00 2,464,261.00
Mejoramiento del centro escolar Simn Bolvar en San Juan de Ro Coco 2,420,677.00 0.00 0.00 0.00 2,420,677.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Florida 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa Teresa en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar La Quebradita en Granada 1,471,352.20 0.00 0.00 0.00 1,471,352.20
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Las Segovias en Quilal 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en El 1,653,607.84 0.00 0.00 0.00 1,653,607.84
Coral
Diseo para el mejoramiento del centro escolar El Carbonal Arriba en Telpaneca 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Alfonso Corts en San Juan de Ro 1,549,942.00 0.00 0.00 0.00 1,549,942.00
Coco
Mejoramiento del centro escolar El Moradn en Murra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Cerro Grande en Rancho 1,790,613.45 0.00 0.00 0.00 1,790,613.45
Grande
Mejoramiento del centro escolar Ren Castrillo Mass en El Cu 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar El Naranjal en Juigalpa 889,369.02 0.00 444,684.51 444,684.51 444,684.51
Mejoramiento del centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en Matagalpa 565,982.27 0.00 99,960.65 99,960.65 466,021.62
Mejoramiento del centro escolar Sagrada Familia en El Rama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar El Progreso N3 en Muelle de los Bueyes 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Samuel Meza en San Jos de Bocay 697,854.30 0.00 697,854.30 697,854.30 0.00
Mejoramiento del centro escolar Nuestra Seora de Los ngeles en Villa Sandino 943,718.03 0.00 471,859.02 471,859.02 471,859.01
Mejoramiento del centro escolar Jos Dolores Estrada en Condega 1,199,999.73 0.00 599,999.86 599,999.86 599,999.87
Mejoramiento del centro escolar San Antonio de Padua en Villa Sandino 943,718.03 0.00 471,859.02 471,859.02 471,859.01
Mejoramiento del centro escolar Santa Ana del Ojoche en San Juan de Ro Coco 1,199,999.73 0.00 599,999.87 599,999.87 599,999.86
Mejoramiento del centro escolar Ceiba Central en Waslala 576,358.02 0.00 215,085.19 215,085.19 361,272.83
Mejoramiento del centro escolar Violeta de Barrios en El Rama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar San Pedro de Kininowas en Wiwil de Jinotega 654,098.73 0.00 248,677.57 248,677.57 405,421.16

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 5 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN PRIMARIA

Mejoramiento del centro escolar Rubn Daro en San Jos de Bocay 408,829.83 0.00 408,829.83 408,829.83 0.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa Luca N 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Pablo Antonio Cuadra en 1,690,613.45 0.00 0.00 0.00 1,690,613.45
Rancho Grande
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Estrella de Beln en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar Madre Teresa de Calcuta en Jalapa 2,420,677.00 0.00 0.00 0.00 2,420,677.00
Mejoramiento del centro escolar Nuevo Amanecer en Quilal 3,516,687.00 0.00 0.00 0.00 3,516,687.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar El Junco en Jalapa 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento del centro escolar Josefa Toledo de Aguerri en Jalapa 2,437,252.00 0.00 0.00 0.00 2,437,252.00
Mejoramiento del centro escolar Antonio Mairena en El Ayote 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar 29 de Junio en Jalapa 4,194,067.00 0.00 0.00 0.00 4,194,067.00
Mejoramiento del centro escolar Jos de la Cruz Mena en Jalapa 3,021,839.00 0.00 0.00 0.00 3,021,839.00
Mejoramiento del centro escolar Samaria en El Ayote 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Kukalaya 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Dr. Carlos Herrera (Julio Csar 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Maldonado) en Somoto
Mejoramiento del centro escolar Mancarrn en San Carlos 7,100,794.21 0.00 6,121,515.96 6,121,515.96 979,278.25
Mejoramiento del centro escolar Miguel Ramirez Goyena en Teustepe 968,401.16 0.00 484,200.58 484,200.58 484,200.58
Mejoramiento del centro escolar San Juan de Pablo en San Lorenzo 890,525.82 0.00 445,262.91 445,262.91 445,262.91
Mejoramiento del centro escolar Rubn Daro en Las Sabanas 1,199,999.73 0.00 599,999.87 599,999.87 599,999.86
Mejoramiento del centro escolar San Francisco en Muelle de los Bueyes 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Gaspar Garcia Laviana en Nueva Guinea 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Padre Miguel Merel en Juigalpa 942,669.05 0.00 471,334.52 471,334.52 471,334.53
Mejoramiento del centro escolar Estado de Qubec en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Ocote Arriba en San Dionisio 560,822.12 0.00 192,418.61 192,418.61 368,403.51
Mejoramiento del centro escolar Makergales N2 en Wiwil de Jinotega 497,869.47 0.00 497,869.47 497,869.47 0.00
Mejoramiento del centro escolar Nicarao en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar San Judas en Santo Domingo 963,459.26 0.00 481,729.63 481,729.63 481,729.63
Servicios de Educacin Primaria Multigrado y Tercer Nivel Alternativo 135,106,339.00 37,620,970.37 0.00 37,620,970.37 97,485,368.63
Mantenimiento y Reparacin de Aulas 63,959,575.24 20,429,938.08 0.00 20,429,938.08 43,529,637.16
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Emmanuel Mongalo en 1,656,453.05 0.00 0.00 0.00 1,656,453.05
Camoapa
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jos Dolores Estrada en Santa 1,525,715.49 0.00 0.00 0.00 1,525,715.49
Luca
Mejoramiento del centro escolar Santa Teresa en Quilal 3,006,792.00 0.00 0.00 0.00 3,006,792.00
Mejoramiento del centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en Quilal 3,006,792.00 0.00 0.00 0.00 3,006,792.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Chacaln en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa F en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Banazuna en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Waspado Kukalaya #1 en 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Rosita
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Unawasito Central 1 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Jos de la Cruz Mena en Jalapa 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento del centro escolar Miguel Larreynaga en Jalapa 1,774,919.00 0.00 0.00 0.00 1,774,919.00
Mejoramiento del centro escolar El Junco en Jalapa 2,947,148.00 0.00 0.00 0.00 2,947,148.00
Diseo para el mejoramiento del instituto Luz Marina Gonzlez en Jalapa 1,743,684.00 0.00 0.00 0.00 1,743,684.00
Mejoramiento del centro escolar El Carbonal Arriba en Telpaneca 3,025,843.00 0.00 0.00 0.00 3,025,843.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Ebenezer en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar San Manuel en La Libertad 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Camilo Zapata en Jalapa 3,561,800.00 0.00 0.00 0.00 3,561,800.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Madre Teresa de Calcuta en Jalapa 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar 29 de Junio en Jalapa 1,356,199.00 0.00 0.00 0.00 1,356,199.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Minesota en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Miguel en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Joaqun Pasos en Boaco 1,594,134.16 0.00 0.00 0.00 1,594,134.16
Mejoramiento del centro escolar Joaqun Pasos en Boaco 862,533.46 0.00 431,266.73 431,266.73 431,266.73

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
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ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN PRIMARIA

Mejoramiento del centro escolar La Trinidad en El Rama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar Pablo Antonio Cuadra en San Sebastin de Yal 458,387.82 0.00 458,387.82 458,387.82 0.00
Mejoramiento del centro escolar San Jos de las Caas en Wiwil de Jinotega 465,583.59 0.00 465,583.59 465,583.59 0.00
Mejoramiento del centro escolar La Unin en Santo Tmas 1,057,712.54 0.00 528,856.27 528,856.27 528,856.27
Mejoramiento del centro escolar Malpasos Central en Muy Muy 561,613.40 0.00 24,356.92 24,356.92 537,256.48
Mejoramiento del centro escolar Concepcin de Mara en Villa Sandino 943,718.03 0.00 471,859.01 471,859.01 471,859.02
Mejoramiento del centro escolar El Galope en El Tuma - La Dalia 571,443.85 0.00 358,343.55 358,343.55 213,100.30
Mejoramiento del centro escolar Seor de Esquipulas en El Ayote 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Quebrada de Yakalwas en Wiwil de Jinotega 455,913.45 0.00 455,913.45 455,913.45 0.00
Mejoramiento del centro escolar Blanca Olga Tablada Sols en Juigalpa 889,369.02 0.00 444,684.51 444,684.51 444,684.51
Mejoramiento del centro escolar Santa Esther en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar El Yarage en Mozonte 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en San Juan de Ro Coco 9,638,442.00 0.00 0.00 0.00 9,638,442.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en Quilal 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Isidro en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jardn del Edn en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Edmundo Daz en San Juan de Ro 581,228.00 0.00 0.00 0.00 581,228.00
Coco
Mejoramiento del centro escolar Santa Rosa en Jalapa 3,592,906.00 0.00 0.00 0.00 3,592,906.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Francisco en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jardn Infantil en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar La Esperanza en Rancho 1,790,613.45 0.00 0.00 0.00 1,790,613.45
Grande
Mejoramiento del centro escolar Cristo Rey en Telpaneca 3,777,298.00 0.00 0.00 0.00 3,777,298.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Santa Rosa en Jalapa 1,162,456.00 0.00 0.00 0.00 1,162,456.00
Mejoramiento del centro escolar La Esperanza en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Seguridad Alimentaria y Nutricional Educacin Primaria 625,152,957.41 443,660,568.07 0.00 443,660,568.07 181,492,389.34
Mejoramiento del centro escolar Jess de la Buena Esperanza en Telpaneca 3,758,490.00 0.00 0.00 0.00 3,758,490.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Josefa Toledo de Aguerri en Jalapa 774,971.00 0.00 0.00 0.00 774,971.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar El Quebracho en El Jcaro 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento del centro escolar Olimpia Colindres en Murra 4,194,067.00 0.00 0.00 0.00 4,194,067.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Camilo Zapata en Jalapa 1,162,456.00 0.00 0.00 0.00 1,162,456.00
Mejoramiento del centro escolar Las Segovias en Quilal 3,006,792.00 0.00 0.00 0.00 3,006,792.00
Mejoramiento del centro escolar El Encanto en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Diseo para el mejoramiento del centro escolar Miguel Hidalgo y Castilla en El Jcaro 968,713.00 0.00 0.00 0.00 968,713.00
Mejoramiento del centro escolar Dr. Carlos Herrera (Julio Csar Maldonado) en 2,949,380.00 0.00 0.00 0.00 2,949,380.00
Somoto
Mejoramiento del centro escolar San Francisco de Ass en Matigus 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar 18 de Enero en El Tuma - La Dalia 576,849.23 0.00 354,383.84 354,383.84 222,465.39
Mejoramiento del centro escolar Primero de Mayo en El Tuma - La Dalia 563,176.44 0.00 363,501.60 363,501.60 199,674.84
Mejoramiento del centro escolar Olga Daz en Juigalpa 889,369.02 0.00 444,684.51 444,684.51 444,684.51
Mejoramiento del centro escolar La Posolita en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar La Ceica en Estel 1,199,999.73 0.00 599,999.86 599,999.86 599,999.87
Mejoramiento del centro escolar San Jos de Pire en Condega 1,199,999.73 0.00 599,999.86 599,999.86 599,999.87
Mejoramiento del centro escolar El Porvenir en Santo Toms 1,021,539.18 0.00 510,769.59 510,769.59 510,769.59
Mejoramiento del centro escolar Pablo Smith N2 en Nueva Guinea 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Madre Teresa de Calcuta en Ro Blanco 565,500.47 0.00 374,090.81 374,090.81 191,409.66
Mejoramiento del centro escolar Maunica en Ciudad Daro 579,573.73 0.00 82,324.65 82,324.65 497,249.08
Mejoramiento del centro escolar Cristbal Coln en San Nicols 1,199,999.73 0.00 599,999.87 599,999.87 599,999.86
EDUCACIN SECUNDARIA 2,272,954,442.33 578,972,370.84 43,955,034.69 622,927,405.53 1,650,027,036.80

Educacin Fsica y Deportes 8,351,575.00 1,685,657.68 0.00 1,685,657.68 6,665,917.32


Mejoramiento de aula en el centro escolar Morado Las Mercedes, Wiwil de Nueva 1,173,720.17 0.00 527,317.13 527,317.13 646,403.04
Segovia
Mejoramiento de aula en el centro escolar Flor de Pino, Quilal 1,171,476.86 0.00 530,375.04 530,375.04 641,101.82
Mejoramiento de aula en el centro escolar Joaqun Pasos, El Ca 1,262,798.40 0.00 562,864.90 562,864.90 699,933.50

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 7 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN SECUNDARIA

Mejoramiento de aula en el centro escolar Miguel Ramrez Goyena, Teustepe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar 15 de Septiembre, Jalapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar Valle San Antonio en El Sauce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento Centro Escolar Banacito en Wiwil de Nueva Segovia 7,269,373.00 0.00 0.00 0.00 7,269,373.00
Mejoramiento del centro escolar Guapinol en Santa Mara de Pantasma 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00
Mejoramiento del centro escolar Divino Nio en La Cruz de Ro Grande 14,300,000.00 0.00 0.00 0.00 14,300,000.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar La Unin, Teustepe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del instituto nacional de occidente en Len 33,439,199.00 0.00 0.00 0.00 33,439,199.00
Mejoramiento del centro escolar Francisco Aarn Flores en Nueva Guinea 7,402,777.00 0.00 0.00 0.00 7,402,777.00
Reemplazo del centro escolar El Madroo en El Tortuguero 11,317,600.00 0.00 0.00 0.00 11,317,600.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Maria ngeles Dubn, Chinandega 1,020,146.69 0.00 464,731.03 464,731.03 555,415.66
Mejoramiento del centro escolar Nicarao en Quilal de Nueva Segovia 1,658,800.00 0.00 0.00 0.00 1,658,800.00
Mejoramiento Centro Escolar Guayabo en Siuna 3,032,783.89 0.00 2,808,132.55 2,808,132.55 224,651.34
Mejoramiento del centro escolar Hermanos Linarte en El Sauce 15,745,121.48 0.00 0.00 0.00 15,745,121.48
Mejoramiento del centro escolar Jos Dolores Estrada en Dipilto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Guardabarranco, San Miguelito 1,149,884.97 0.00 567,230.39 567,230.39 582,654.58
Mejoramiento de aula en el centro escolar Centro Amrica, Quilal 1,171,476.86 0.00 530,374.89 530,374.89 641,101.97
Mejoramiento del centro escolar Nios Indgenas Mrtires de Ayapal en San Jos de 7,614,124.49 0.00 0.00 0.00 7,614,124.49
Bocay
Mejoramiento de aula en el centro escolar Pedro Joaqun Chamorro, El Castillo 1,721,088.60 0.00 863,299.57 863,299.57 857,789.03
Mejoramiento de aula en el centro escolar Enmanuel Mongalo y Rubio, Matigus 1,096,606.28 0.00 548,296.67 548,296.67 548,309.61
Servicios de Educacin Secundaria a Distancia 137,817,772.29 70,508,332.74 0.00 70,508,332.74 67,309,439.55
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Francisco de Ass Likia Abajo #1, 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00
Matigus
Mejoramiento de aula en el centro escolar Llano El Boquern, San Isidro 1,105,018.71 0.00 547,838.85 547,838.85 557,179.86
Mejoramiento de aula en el centro escolar Amrica (Andrs Castro), Jinotega 1,153,156.47 0.00 542,750.95 542,750.95 610,405.52
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Jacinto, El Coral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar Fray Bartolom de las Casas en Matigus 7,513,784.00 0.00 0.00 0.00 7,513,784.00
Dotacin de Mobiliario y Equipos del Instituto Nacional Elvis Daz Romero en 10,208,702.00 0.00 0.00 0.00 10,208,702.00
Managua
Rehabilitacin y ampliacin del instituto nacional Juan Jos Rodrguez en Jinotepe 37,619,402.30 0.00 0.00 0.00 37,619,402.30
Mejoramiento del instituto Benjamn Zeledn en Potos 21,544,591.00 0.00 0.00 0.00 21,544,591.00
Dotacin de Mobiliario y Equipos del Colegio Experimental Mxico en Managua 8,836,381.00 0.00 0.00 0.00 8,836,381.00
Mejoramiento del centro escolar Corazn de Jess en San Lorenzo 7,636,200.00 0.00 0.00 0.00 7,636,200.00
Mejoramiento del centro escolar Dr. Fernando Robleto Lang en Mulukuk 8,841,464.00 0.00 0.00 0.00 8,841,464.00
Reemplazo del instituto nacional Augusto C. Sandino en Jinotega 18,103,777.61 0.00 0.00 0.00 18,103,777.61
Mejoramiento de aula en el centro escolar Teodoro Rodrguez, La Trinidad 1,007,528.05 0.00 529,348.43 529,348.43 478,179.62
Mejoramiento del centro escolar Denis Martnez en Quilal 4,227,820.33 0.00 0.00 0.00 4,227,820.33
Mejoramiento de aula en el centro escolar Reverendo Miguel ngel Vsquez, San 1,251,768.78 0.00 542,750.95 542,750.95 709,017.83
Sebastin de Yal
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Juan de Dios, El Ayote 1,740,904.53 0.00 863,299.57 863,299.57 877,604.96
Instituto de Excelencia Acadmica Sandino (IDEAS) 11,009,314.00 3,618,209.92 0.00 3,618,209.92 7,391,104.08
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Miguel de Chachawa, Wiwil de Nueva 1,173,720.17 0.00 527,317.13 527,317.13 646,403.04
Segovia
Mejoramiento de aula en el centro escolar Pedro Joaqun Chamorro Cardenal, El 1,153,904.24 0.00 513,892.35 513,892.35 640,011.89
Jcaro
Mejoramiento de aulas en el centro escolar Los Ramos, Altagracia 3,447,494.11 0.00 1,588,807.62 1,588,807.62 1,858,686.49
Mejoramiento de aula en el centro escolar 29 de Junio, El Tuma - La Dalia 1,161,942.78 0.00 556,184.08 556,184.08 605,758.70
Mejoramiento de aula en el centro escolar Sendero de Luz, El Ca 1,262,798.40 0.00 562,864.90 562,864.90 699,933.50
Mejoramiento de aula en el centro escolar Antonio Mairena, El Ayote 1,153,530.35 0.00 516,146.96 516,146.96 637,383.39
Mejoramiento de aula en el centro escolar Suniwas, Bonanza 1,397,864.55 0.00 680,000.00 680,000.00 717,864.55
Mejoramiento Centro Escolar Nicarao en Wiwil de Nueva Segovia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del instituto nacional Francisco Luis Espinoza en Estel 17,033,705.15 0.00 0.00 0.00 17,033,705.15
Mejoramiento de aula en el centro escolar Santiago Arguello, Jalapa 1,171,476.86 0.00 559,732.61 559,732.61 611,744.25
Mejoramiento del centro escolar Andrs Castro en Waspam 4,359,899.00 0.00 0.00 0.00 4,359,899.00
Reemplazo del centro escolar Francisco Luis Espinoza en Jalapa 12,612,600.00 0.00 0.00 0.00 12,612,600.00
Mejoramiento del centro escolar Venadito en Wiwil de Jinotega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 8 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN SECUNDARIA

Mejoramiento del centro escolar Edgar Henry Thomas en Wiwil de Jinotega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar Romn Germn en Wiwil de Jinotega 6,169,097.50 0.00 0.00 0.00 6,169,097.50
Mejoramiento del centro escolar Walakistan en Wiwil de Jinotega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de preinversin para la rehabilitacin, ampliacin y equipamiento del instituto 2,158,700.00 0.00 636,876.00 636,876.00 1,521,824.00
nacional Juan Jos Rodrguez en Jinotepe
Estudio de preinversin para el mejoramiento y equipamiento del instituto nacional 2,621,655.00 0.00 766,500.00 766,500.00 1,855,155.00
Francisco Luis Espinoza en Estel
Mejoramiento de aula en el centro escolar Corozal, Santa Mara de Pantasma 1,229,335.65 0.00 562,864.90 562,864.90 666,470.75
Mejoramiento del centro escolar Rger Salgado Wilson en Wiwil de Jinotega 8,006,835.77 0.00 0.00 0.00 8,006,835.77
Mejoramiento de aula en el centro escolar EL Mojn, Ciudad Antigua 1,148,015.54 0.00 534,672.73 534,672.73 613,342.81
Servicios de Educacin Secundaria Formal 1,294,459,584.80 501,194,926.58 0.00 501,194,926.58 793,264,658.22
Direccin y Coordinacin de Educacin Secundaria 4,469,740.49 1,087,176.16 0.00 1,087,176.16 3,382,564.33
Bachillerato Tcnico 3,994,197.27 878,067.76 0.00 878,067.76 3,116,129.51
Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 141,154,034.55 0.00 0.00 0.00 141,154,034.55
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Antonio de Wali, El Jcaro 1,153,904.24 0.00 513,892.29 513,892.29 640,011.95
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Ramn, San Jos de Bocay 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar La Canasta, San Rafael del Norte 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00
Supervisin del mejoramiento del instituto nacional Francisco Luis Espinoza en Estel 200,225.00 0.00 0.00 0.00 200,225.00
Supervisin de la rehabilitacin y ampliacin del instituto nacional Juan Jos 200,225.00 0.00 0.00 0.00 200,225.00
Rodrguez en Jinotepe
Mejoramiento de aula en el centro escolar Miguel Larreynaga, Murra 1,920,788.82 0.00 916,967.67 916,967.67 1,003,821.15
Reemplazo del centro escolar Josefa Toledo Aguerri en El Jcaro 10,953,800.00 0.00 0.00 0.00 10,953,800.00
Mejoramiento del centro escolar Lakia Tara en Prinzapolka 9,920,887.44 0.00 0.00 0.00 9,920,887.44
Mejoramiento de aulas en el centro escolar El Porvenir, Jalapa 582,472.06 0.00 0.00 0.00 582,472.06
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Francisco, Jalapa 1,920,788.82 0.00 903,482.69 903,482.69 1,017,306.13
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Pablito, Murra 1,171,476.86 0.00 510,567.64 510,567.64 660,909.22
Mejoramiento del centro escolar Guadalupe Caldera en El Rama 14,858,317.00 0.00 0.00 0.00 14,858,317.00
Reemplazo del centro escolar Eliterio Martnez en Prinzapolka 14,271,400.00 0.00 0.00 0.00 14,271,400.00
Mejoramiento del centro escolar Monseor Salvador en La Cruz de Ro Grande 13,282,711.00 0.00 0.00 0.00 13,282,711.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Nueva Esperanza, El Ayote 1,153,530.35 0.00 516,146.96 516,146.96 637,383.39
Mejoramiento de aula en el centro escolar San Francisco de Ass, Siuna 1,325,237.29 0.00 680,000.00 680,000.00 645,237.29
Mejoramiento de aula en el centro escolar Nuestra Seora de Guadalupe, Siuna 1,325,237.29 0.00 680,000.00 680,000.00 645,237.29
Mejoramiento de aula en el centro escolar Cristo Rey, El Jcaro 1,153,904.24 0.00 513,892.29 513,892.29 640,011.95
Mejoramiento de aulas en el centro escolar El Prado Ciudad Daro 2,489,904.02 0.00 1,176,495.42 1,176,495.42 1,313,408.60
Mejoramiento de aula en el centro Escolar Santa Esther, El Rama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Camilo Zapata, Teustepe 996,498.43 0.00 516,146.96 516,146.96 480,351.47
Mejoramiento del instituto nacional de Bella Cruz (15 de Julio) en Ciudad Sandino 26,429,757.00 0.00 0.00 0.00 26,429,757.00
Mejoramiento del centro escolar Kudawas en Wiwil de Jinotega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar Jos Dolores Estrada en Dipilto 9,231,659.10 0.00 0.00 0.00 9,231,659.10
Mejoramiento del centro escolar Mximo Jerz en Santo Domingo 7,636,200.00 0.00 0.00 0.00 7,636,200.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Puente de Amistad, Teustepe 996,498.43 0.00 516,146.96 516,146.96 480,351.47
Mejoramiento del centro escolar Kudawas en San Jos de Bocay 6,464,368.05 0.00 0.00 0.00 6,464,368.05
Mejoramiento de aula en el centro escolar La Pita del Jobo, Wiwil de Nueva Segovia 1,173,720.17 0.00 527,317.13 527,317.13 646,403.04
Mejoramiento de aula en el centro escolar El Cuyal, Mozonte 1,070,808.18 0.00 469,390.46 469,390.46 601,417.72
Mejoramiento de aula en el centro escolar Juan de Dios Vanegas, El Ca 1,262,798.40 0.00 562,864.90 562,864.90 699,933.50
Mejoramiento de aula en el centro escolar Zompoperita, Santa Mara de Pantasma 1,229,335.65 0.00 562,864.90 562,864.90 666,470.75
Mejoramiento de aula en el centro escolar Delia Arellano, Nueva Guinea 1,194,470.82 0.00 567,230.39 567,230.39 627,240.43
Mejoramiento de aula en el centro escolar Enmanuel Mongalo y Rubio, Mateare 974,439.18 0.00 441,813.97 441,813.97 532,625.21
Mejoramiento Centro Escolar Rafaela Herrera en Achuapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reemplazo del centro escolar Martha Hernndez en Macuelizo 9,295,000.00 0.00 0.00 0.00 9,295,000.00
Mejoramiento del centro escolar Luis ngel Delgadillo en Quilal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento Centro Escolar El Carmen en Wiwil de Jinotega 6,316,639.00 0.00 0.00 0.00 6,316,639.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Macaral, Jalapa 1,171,476.86 0.00 559,732.73 559,732.73 611,744.13
Mejoramiento Centro Escolar Diriangn en Santa Mara de Pantasma 6,062,379.00 0.00 0.00 0.00 6,062,379.00
Mejoramiento del centro escolar Bello Amanecer en Paiwas 7,002,286.00 0.00 0.00 0.00 7,002,286.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 9 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN SECUNDARIA

Mejoramiento de aula en el centro escolar Samaria, El Ayote 1,153,530.35 0.00 516,146.96 516,146.96 637,383.39
Mejoramiento de aula en el centro escolar Santa Elena #2, San Miguelito 1,149,884.97 0.00 567,230.39 567,230.39 582,654.58
Mejoramiento de aula en el centro escolar Jos Isidro Amador, San Miguelito 1,149,884.97 0.00 567,230.39 567,230.39 582,654.58
Mejoramiento del centro escolar Adelita Sorto en Achuapa 14,171,896.31 0.00 0.00 0.00 14,171,896.31
Mejoramiento de aula en el centro escolar Jos Dolores Estrada, Bonanza 1,397,864.55 0.00 680,000.00 680,000.00 717,864.55
Mejoramiento Centro Escolar Rafaela Herrera en El Castillo 10,496,897.00 0.00 0.00 0.00 10,496,897.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Beln (San Francisco), El Jcaro 1,153,904.24 0.00 513,892.94 513,892.94 640,011.30
Mejoramiento de aulas en el centro escolar Escambray (Sarayal), Jinotega 1,153,156.47 0.00 542,750.95 542,750.95 610,405.52
Mejoramiento de aula en el centro escolar El Zancudal, San Sebastin de Yal 1,251,768.78 0.00 542,750.95 542,750.95 709,017.83
Mejoramiento de aula en el centro Escolar El Progreso, Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar El Porvenir, Santo Tmas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar El Barro en Achuapa 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00
Mejoramiento del centro escolar Enmanuel Mongalo en Santa Rosa del Pen 3,653,362.00 0.00 0.00 0.00 3,653,362.00
Mejoramiento del centro escolar Rubn Daro en Dipilto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento Centro Escolar La Bonanza en El Tuma - La Dalia 4,695,871.00 0.00 0.00 0.00 4,695,871.00
Mejoramiento del centro escolar Grencell Saballos en Wiwil de Jinotega 5,117,883.00 0.00 0.00 0.00 5,117,883.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Los Negritos (NER Camilo Zapata), 996,498.43 0.00 516,146.96 516,146.96 480,351.47
Teustepe
Dotacin de Mobiliario y Equipos del Colegio Pblico San Sebastin en Managua 7,530,611.00 0.00 0.00 0.00 7,530,611.00
Mejoramiento del centro escolar Rubn Daro en San Dionisio 6,130,543.00 0.00 0.00 0.00 6,130,543.00
Mejoramiento del centro escolar Nena Mara Quezada en Teustepe 7,636,200.00 0.00 0.00 0.00 7,636,200.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar Evenecer, El Ayote 1,740,904.53 0.00 863,299.57 863,299.57 877,604.96
Mejoramiento de aula en el centro escolar Espritu Divino, El Ayote 1,153,530.35 0.00 516,146.96 516,146.96 637,383.39
Mejoramiento del centro escolar Nima en Wiwil de Jinotega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aula en el centro escolar El Roble, San Miguelito 1,149,884.97 0.00 567,230.39 567,230.39 582,654.58
Mejoramiento de aula en el centro escolar Castillo Norte, Mulukuk 1,397,864.55 0.00 680,000.00 680,000.00 717,864.55
Mejoramiento del centro escolar Edgar Henry Thomas en San Jos de Bocay 8,692,725.51 0.00 0.00 0.00 8,692,725.51
Mejoramiento de aula en el centro escolar Fraternidad, San Nicols 1,029,867.71 0.00 545,701.96 545,701.96 484,165.75
Mejoramiento de aula en el centro escolar Santa F, El Castillo 1,721,088.60 0.00 863,299.57 863,299.57 857,789.03
Mejoramiento de aula en el centro escolar Chagite Grande N.2 (Divino Nio Jess), 1,890,904.02 0.00 845,280.71 845,280.71 1,045,623.31
Jinotega
Mejoramiento de aula en el centro escolar Benjamn Linder, El Ca 1,262,798.40 0.00 562,864.90 562,864.90 699,933.50
Mejoramiento de aula en el centro escolar Mara Teresa Herrera, El Ca 1,262,798.40 0.00 562,864.90 562,864.90 699,933.50
Mejoramiento de aula en el centro escolar La Providencia (San Jos Loma Azul), San 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00
Rafael del Norte
Mejoramiento del centro escolar Simn Bolvar en Acoyapa 7,636,200.00 0.00 0.00 0.00 7,636,200.00
Mejoramiento del centro escolar Mximo Jerz en Santo Toms 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del centro escolar Elieta Rizo en San Rafael del Norte 6,278,186.00 0.00 0.00 0.00 6,278,186.00
Reemplazo del centro escolar San Andrs en Wiwil de Jinotega 56,103,802.00 0.00 0.00 0.00 56,103,802.00
Reemplazo del centro escolar Filemn Rivera en San Sebastin de Yal 10,953,800.00 0.00 0.00 0.00 10,953,800.00
Mejoramiento de aulas en el centro escolar La Chilena, Camoapa 1,792,664.71 0.00 851,951.33 851,951.33 940,713.38
Mejoramiento de aula en el centro escolar Quebrada Negra Arriba, Murra 1,171,476.86 0.00 510,567.64 510,567.64 660,909.22
Mejoramiento de aula en el centro escolar El Cacao, Len 1,026,222.33 0.00 464,731.03 464,731.03 561,491.30
Mejoramiento de aula en el centro escolar Santa Martha 1, Acoyapa 1,093,334.78 0.00 516,146.96 516,146.96 577,187.82
Mejoramiento de aula en el centro escolar Paso Real (Arquitecto Lorenzo Guerrero), 1,029,867.71 0.00 531,131.31 531,131.31 498,736.40
San Nicols
Mejoramiento de aula en el centro escolar El Carrizal, Ciudad Antigua 1,148,015.54 0.00 495,379.46 495,379.46 652,636.08
Mejoramiento de aula en el centro escolar El Tamalaque, Santa Mara de Pantasma 1,229,335.65 0.00 562,864.90 562,864.90 666,470.75
EDUCACIN PREESCOLAR 583,019,408.24 244,693,154.28 967,138.50 245,660,292.78 337,359,115.46

Reemplazo del preescolar Pancasn en Santo Domingo 1,936,326.00 0.00 0.00 0.00 1,936,326.00
Reemplazo del preescolar San Francisco en San Lorenzo 2,378,913.00 0.00 0.00 0.00 2,378,913.00
Mejoramiento del preescolar Edgar Henry Thomas en San Jos de Bocay 8,096,175.98 0.00 0.00 0.00 8,096,175.98
Mejoramiento del preescolar Kudawas en San Jos de Bocay 2,518,911.62 0.00 0.00 0.00 2,518,911.62
Servicios de Educacin Preescolar 166,333,989.71 96,299,642.33 0.00 96,299,642.33 70,034,347.38
Reemplazo del preescolar Parcelas en Santa Mara de Pantasma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 10 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN PREESCOLAR

Mejoramiento del preescolar Romn Germn en Wiwil de Jinotega 7,312,321.87 0.00 0.00 0.00 7,312,321.87
Mejoramiento del preescolar Rger Salgado Wilson en Wiwil de Jinotega 11,158,628.71 0.00 0.00 0.00 11,158,628.71
Educacin Preescolares Comunitarios 174,413,794.00 59,091,231.32 0.00 59,091,231.32 115,322,562.68
Seguridad Alimentaria y Nutricional Educacin Inicial (PREESCOLAR) 165,983,800.00 89,302,280.63 0.00 89,302,280.63 76,681,519.37
Reemplazo del preescolar Posolera en Waslala 2,000,964.00 0.00 0.00 0.00 2,000,964.00
Reemplazo del preescolar Hermanos Noruegos en Teustepe 1,658,800.00 0.00 0.00 0.00 1,658,800.00
Reemplazo del preescolar Andrs Castro en Waspam 3,483,480.00 0.00 0.00 0.00 3,483,480.00
Reemplazo del preescolar Exania Rodrguez en Wiwil de Jinotega 5,018,188.00 0.00 0.00 0.00 5,018,188.00
Mejoramiento del preescolar Nios Indgenas Mrtires de Ayapal en San Jos de 6,460,106.35 0.00 0.00 0.00 6,460,106.35
Bocay
Reemplazo preescolar La Ceibita en Comalapa 1,148,583.00 0.00 0.00 0.00 1,148,583.00
Reemplazo del preescolar Guardabarranco en Acoyapa 2,487,077.00 0.00 0.00 0.00 2,487,077.00
Reemplazo del preescolar San Miguelito en San Miguelito 3,535,665.00 0.00 0.00 0.00 3,535,665.00
Dotacin de Set de Mobiliario para Preescolar y Maestros 14,181,581.00 0.00 967,138.50 967,138.50 13,214,442.50
Reemplazo del preescolar San Miguel de Sacal en Boaco 2,912,103.00 0.00 0.00 0.00 2,912,103.00
EDUCACIN ESPECIAL 117,600,680.12 43,834,856.19 0.00 43,834,856.19 73,765,823.93

Servicios de Educacin Especial 82,209,336.63 36,320,551.55 0.00 36,320,551.55 45,888,785.08


Direccin y Coordinacin Educacin Especial 1,839,084.03 699,225.07 0.00 699,225.07 1,139,858.96
Rehabilitacin y ampliacin del centro de educacin especial Melania Morales en 21,971,614.00 0.00 0.00 0.00 21,971,614.00
Managua
Servicios de Educacin Inclusiva 11,580,645.46 6,815,079.57 0.00 6,815,079.57 4,765,565.89
ALFABETIZACIN Y EDUCACIN DE ADULTOS 270,422,012.71 81,236,123.64 0.00 81,236,123.64 189,185,889.07

Servicios de Educacin Secundaria de Jvenes y Adultos 55,491,960.88 18,863,809.25 0.00 18,863,809.25 36,628,151.63
Mejoramiento de aulas taller en la escuela Jos Coronel Urtecho en San Carlos 2,591,869.00 0.00 0.00 0.00 2,591,869.00
Mejoramiento de aulas taller en el instituto nacional La Salle en Diriamba 2,591,869.00 0.00 0.00 0.00 2,591,869.00
Mejoramiento de aulas taller en el centro escolar Rafaela Herrera en Masaya 2,591,869.00 0.00 0.00 0.00 2,591,869.00
Servicios de Habilitacin Laboral 8,730,108.50 4,894,813.47 0.00 4,894,813.47 3,835,295.03
Servicios de Alfabetizacin y Educacin de Jvenes y Adultos 158,241,356.83 47,852,405.29 0.00 47,852,405.29 110,388,951.54
Mejoramiento de aulas taller en el centro escolar Naciones Unidas en Granada 2,591,869.00 0.00 0.00 0.00 2,591,869.00
Direccin y Coordinacin Alfabetizacin y Educacin de Adultos 28,519,566.50 9,625,095.63 0.00 9,625,095.63 18,894,470.87
Mejoramiento de aulas taller en el centro escolar La Estanzuela en Estel 2,591,869.00 0.00 0.00 0.00 2,591,869.00
Mejoramiento de aulas taller en el centro escolar Pablo Hurtado en Juigalpa 1,295,937.00 0.00 0.00 0.00 1,295,937.00
Mejoramiento de aulas taller en el centro escolar El Madroo en Siuna 2,591,869.00 0.00 0.00 0.00 2,591,869.00
Mejoramiento de aulas taller en el instituto pblico San Felipe en Len 2,591,869.00 0.00 0.00 0.00 2,591,869.00

MINISTERIO AGROPECUARIO 144,993,686.76 60,189,827.36 2,120,459.25 62,310,286.61 82,683,400.15

PROYECTOS CENTRALES 9,006,679.76 0.00 0.00 0.00 9,006,679.76

Diseo del centro de servicio para el fomento de la produccin agroecolgica en 457,600.00 0.00 0.00 0.00 457,600.00
Ocotal, Nueva Segovia
Construccin del centro de servicio para el fomento de la produccin agroecolgica en 2,794,459.76 0.00 0.00 0.00 2,794,459.76
Ocotal, Nueva Segovia
Supervisin del centro de servicio para el fomento de la produccin agroecolgica en 457,600.00 0.00 0.00 0.00 457,600.00
El Rama
Construccin del centro de servicio para el fomento de la produccin agroecolgica en 3,395,100.00 0.00 0.00 0.00 3,395,100.00
el Rama
Diseo del centro de servicio para el fomento de la produccin agroecolgica en El 400,400.00 0.00 0.00 0.00 400,400.00
Rama
Estudios y diseos para la construccin de centros de servicios para el fomento de la 1,001,000.00 0.00 0.00 0.00 1,001,000.00
produccin agroecolgica
Supervisin del centro de servicio para el fomento de la produccin agroecolgica en 500,520.00 0.00 0.00 0.00 500,520.00
Ocotal, Nueva Segovia
GESTION Y FOMENTO DE LA PRODUCCION AGROECOLGICA 18,756,600.00 1,330,894.00 2,120,459.25 3,451,353.25 15,305,246.75

Fomento al Desarrollo de la Produccin Agroecolgica u Orgnica. 6,858,600.00 204,750.00 2,120,459.25 2,325,209.25 4,533,390.75
Direccin y Coordinacin de la Gestin y Fomento de la Produccin Agroecolgica. 11,898,000.00 1,126,144.00 0.00 1,126,144.00 10,771,856.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 117,230,407.00 58,858,933.36 0.00 58,858,933.36 58,371,473.64

Transferencias de Tecnologas Agropecuarias 67,100,511.00 37,904,706.03 0.00 37,904,706.03 29,195,804.97


Investigacin Tecnolgica 50,129,896.00 20,954,227.33 0.00 20,954,227.33 29,175,668.67

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 11 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 4,572,639,957.00 0.00 3,517,848,190.34 3,517,848,190.34 1,054,791,766.66

CONSTRUCCIN DE CARRETERAS 3,303,937,524.00 0.00 2,586,837,923.93 2,586,837,923.93 717,099,600.07

Factibilidad y Diseo para el Mejoramiento del Camino La Paz Centro - Empalme 1,502,092.00 0.00 1,001,394.16 1,001,394.16 500,697.84
Puerto Sandino
Supervisin para el mejoramiento de la carretera Chinandega - Guasaule 16,124,390.00 0.00 5,216,936.62 5,216,936.62 10,907,453.38
Supervisin para el mejoramiento del camino Santa Rosa - Comalapa - Camoapa 343,043.56 0.00 61,713.95 61,713.95 281,329.61
Supervisin para el mejoramiento de la carretera Rancho Rojo - La Calamidad 7,583,155.00 0.00 0.00 0.00 7,583,155.00
Mejoramiento de la carretera Rancho Rojo - La Calamidad 69,374,880.00 0.00 66,663,007.14 66,663,007.14 2,711,872.86
Supervisin para la construccin de obras de mitigacin y vulnerabilidad al cambio 5,295,660.00 0.00 1,304,234.13 1,304,234.13 3,991,425.87
climtico en puntos crticos sobre la ruta Chinandega-Guasule
Supervisin para el mejoramiento de la carretera Empalme Cerro Verde - Empalme El 4,182,551.00 0.00 0.00 0.00 4,182,551.00
Portillo
Mejoramiento del camino Pantasma - Wiwil 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisin para la construccin del puente Paso Real 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00
Supervisin para el mejoramiento del camino rural entre Naciones Unidas - Bluefields 3,000,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 500,000.00
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino La Esperanza - Wap 11,757,524.00 0.00 4,064,224.03 4,064,224.03 7,693,299.97
Estudios de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Waslala - Siuna 11,188,511.00 0.00 2,769,433.20 2,769,433.20 8,419,077.80
Supervisin para el mejoramiento de la Carretera Mulukuk - Siuna 28,230,528.00 0.00 18,469,489.04 18,469,489.04 9,761,038.96
Mejoramiento de la Carretera Esquipulas - Muy Muy 269,063,224.00 0.00 266,734,826.95 266,734,826.95 2,328,397.05
Supervisin para el Mejoramiento de la Carretera Esquipulas - Muy Muy 10,763,932.00 0.00 7,728,332.21 7,728,332.21 3,035,599.79
Supervisin para el mejoramiento del camino Las Sabanas - San Jos de Cusmapa 926,567.00 0.00 926,565.39 926,565.39 1.61
en Madriz
Factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino empalme Masige-La 8,479,627.00 0.00 2,259,521.28 2,259,521.28 6,220,105.72
Embajada-Ro Quisaura-Villa Siquia
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Wap-El Tortuguero 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Mejoramiento de la carretera Mululuk - Siuna, Tramo 2: Est. 280+213 - Est. 159,728,001.00 0.00 141,986,424.52 141,986,424.52 17,741,576.48
301+833
Estudios de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Los Chinamos - El 2,171,238.00 0.00 1,184,311.12 1,184,311.12 986,926.88
Ayote
Administracin del proyecto mejoramiento del camino San Juan de Ro Coco - Las 1,164,297.00 0.00 0.00 0.00 1,164,297.00
Cruces
Estudios de Factibilidad Tcnica y Econmica para el Mejoramiento de la Carretera 1,809,520.00 0.00 1,206,346.16 1,206,346.16 603,173.84
Las Piedrecitas (km. 6+830) - Mateare
Mejoramiento del camino San Juan de Ro Coco - Las Cruces 110,011,017.00 0.00 42,821,058.96 42,821,058.96 67,189,958.04
Mejoramiento de la carretera Ro Blanco - Mulukuk, tramo II: Puente Unikwas - Est. 201,045,423.00 0.00 196,738,571.95 196,738,571.95 4,306,851.05
257+223
Supervisin para el mejoramiento del tramo de carretera San Sebastin de Yal - 12,939,014.00 0.00 6,758,942.93 6,758,942.93 6,180,071.07
Condega
Supervisin para el Mejoramiento del Camino Susucayn - Las Vueltas en Nueva 1,848,567.78 0.00 0.00 0.00 1,848,567.78
Segovia
Estudios y Diseos para las obras de adaptacin al cambio climtico en la carretera 19,630,366.00 0.00 6,436,877.43 6,436,877.43 13,193,488.57
Managua - El Rama (La Gateada, Est. 221+500), (Cara de Mono, Est. 266+700) y (La
Pita, Km. 99)
Estudio y diseo para el mejoramiento del camino Siuna-El Dos-Rosita 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento de la carretera Rosita -Sahsa 11,407,290.00 0.00 0.00 0.00 11,407,290.00
Mejoramiento del camino rural entre Naciones Unidas - Bluefields 1,500,000.00 0.00 142,716.01 142,716.01 1,357,283.99
Construccin puente Esconfra 22,400,000.00 0.00 15,422,428.13 15,422,428.13 6,977,571.87
Supervisin para el mejoramiento del camino El Rama - Empalme Kukra Hill - 27,289,890.00 0.00 0.00 0.00 27,289,890.00
Laguna de Perlas
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del acceso a la ciudad de 2,570,604.00 0.00 0.00 0.00 2,570,604.00
Chinandega
Mejoramiento del Camino El Cu - San Jos de Bocay 92,303,044.00 0.00 87,732,143.82 87,732,143.82 4,570,900.18
Mejoramiento del tramo de carretera San Sebastin de Yal - Condega 113,950,279.00 0.00 92,761,599.13 92,761,599.13 21,188,679.87
Mejoramiento del Camino Empalme El Portillo - El Cu 58,278,800.00 0.00 48,169,546.94 48,169,546.94 10,109,253.06
Mejoramiento del Camino Empalme La Mora - Las Carpas en el departamento de 16,045,315.00 0.00 15,678,093.46 15,678,093.46 367,221.54
Matagalpa
Mejoramiento de la carretera Malpaisillo - Villa 15 de Julio, tramo II: Est. 18+200- 142,969,752.31 0.00 139,154,055.27 139,154,055.27 3,815,697.04
36+400
Mejoramiento del camino Comalapa - Camoapa 4,585,699.44 0.00 4,585,698.45 4,585,698.45 0.99
Factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino La Calamidad-Empalme 1,996,403.00 0.00 0.00 0.00 1,996,403.00
Masige
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Estel-El Aceituno-El 14,571,272.00 0.00 2,074,089.52 2,074,089.52 12,497,182.48
Sauce
Mejoramiento del Camino Naciones Unidas - San Francisco, Tramo II: Est. 23+050 - 134,478,296.97 0.00 133,574,750.10 133,574,750.10 903,546.87
46+100
Mejoramiento de la carretera Empalme Cerro Verde - Empalme El Portillo 68,524,493.00 0.00 0.00 0.00 68,524,493.00
Mejoramiento de la carretera Mulukuk - Siuna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento de los accesos viales a la ciudad 1,579,885.00 0.00 0.00 0.00 1,579,885.00
de Len

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 12 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIN DE CARRETERAS

Estudio y Diseo Final para la Construccin de la Carretera La Providencia - Monkey 2,984,239.00 0.00 0.00 0.00 2,984,239.00
Point
Mejoramiento de la Carretera Santo Domingo - Los Chinamos (Est. 0+000 - 10+000) 2,769,656.00 0.00 2,769,654.93 2,769,654.93 1.07
Construccin del puente Paso Real 89,862,000.00 0.00 77,672,067.74 77,672,067.74 12,189,932.26
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento de la carretera Tipitapa- 5,912,716.00 0.00 0.00 0.00 5,912,716.00
Empalme San Benito
Supervisin para el Mejoramiento de la Carretera Santo Domingo - Los Chinamos 1,104,301.00 0.00 1,104,299.20 1,104,299.20 1.80
(Est. 0+000 - 10+000)
Mejoramiento del Camino Susucayn - Las Vueltas en Nueva Segovia 4,258,845.22 0.00 3,847,822.01 3,847,822.01 411,023.21
Supervisin para el mejoramiento del camino Bluefields - San Francisco 12,239,546.88 0.00 10,840,613.52 10,840,613.52 1,398,933.36
Mejoramiento del Camino La California - San Diego en el Municipio de Villa El 11,496,924.00 0.00 11,496,923.82 11,496,923.82 0.18
Carmen
Mejoramiento del Camino Naciones Unidas - San Francisco, Tramo I: Est. 0+000 - 48,239,370.00 0.00 21,416,920.86 21,416,920.86 26,822,449.14
23+050
Mejoramiento del camino Santa Luca-Boaco 5,049,082.00 0.00 2,564,684.39 2,564,684.39 2,484,397.61
Mejoramiento de la carretera Chinandega - Guasaule 171,744,120.00 0.00 129,952,278.82 129,952,278.82 41,791,841.18
Mejoramiento de la carretera Malpaisillo - Villa 15 de Julio, tramo I: Est. 0+000- 152,113,947.69 0.00 151,883,499.47 151,883,499.47 230,448.22
18+200
Mejoramiento de la carretera Ro Blanco - Mulukuk, tramo I: Est.203+250 - Puente 275,518,585.00 0.00 243,825,960.34 243,825,960.34 31,692,624.66
Unikwas
Supervisin para el mejoramiento del camino Empalme Terrabona - Terrabona 6,211,020.00 0.00 0.00 0.00 6,211,020.00
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Comalapa-Cuapa 6,280,042.00 0.00 0.00 0.00 6,280,042.00
Mejoramiento del Camino Tola - Empalme El Coyol - Entrada El Guacalito 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
Mejoramiento del Tramo de Carretera Rotonda Jean Paul Genie - Rotonda 24,000,000.00 0.00 12,446,704.83 12,446,704.83 11,553,295.17
Ticuantepe
Administracin del proyecto mejoramiento de la carretera Rancho Rojo - La 1,829,320.00 0.00 436,427.87 436,427.87 1,392,892.13
Calamidad
Supervisin para el mejoramiento de la carretera La Paz Centro - Malpaisillo 4,045,500.00 0.00 0.00 0.00 4,045,500.00
Mejoramiento del camino Naciones Unidas - San Francisco 131,233,971.03 0.00 114,700,863.30 114,700,863.30 16,533,107.73
Supervisin para el mejoramiento del camino Naciones Unidas - San Francisco 25,817,200.00 0.00 16,918,820.68 16,918,820.68 8,898,379.32
Mejoramiento del camino Las Sabanas - San Jos de Cusmapa en Madriz 890,613.00 0.00 812,212.27 812,212.27 78,400.73
Mejoramiento de la carretera Mululuk - Siuna, Tramo 1: Est. 257+223 - Est. 159,728,001.00 0.00 141,828,525.32 141,828,525.32 17,899,475.68
280+213
Construccin de puente Averdeen 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00
Supervisin para el mejoramiento de la carretera Malpaisillo - Villa 15 de Julio 17,408,500.00 0.00 9,577,523.33 9,577,523.33 7,830,976.67
Mejoramiento del camino El Rama - Empalme Kukra Hill - Laguna de Perlas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento del Camino San Dionisio - Planta Ocalca 38,501,144.00 0.00 18,497,599.91 18,497,599.91 20,003,544.09
Supervisin para el mejoramiento del camino San Juan de Ro Coco - Las Cruces 6,344,899.00 0.00 3,477,219.01 3,477,219.01 2,867,679.99
Mejoramiento del camino Bluefields - San Francisco 220,309,348.12 0.00 221,223,205.96 221,223,205.96 -913,857.84
Supervisin para el mejoramiento del camino Pantasma - Wiwil 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisin para el mejoramiento de la carretera Ro Blanco - Mulukuk 26,975,674.00 0.00 19,285,595.02 19,285,595.02 7,690,078.98
Construccin de obras de mitigacin y vulnerabilidad al cambio climtico en puntos 57,046,910.00 0.00 52,581,169.33 52,581,169.33 4,465,740.67
crticos sobre la ruta Chinandega-Guasule
Mejoramiento del camino Empalme Terrabona - Terrabona 103,257,897.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 101,757,897.00
CONSERVACIN DE LA RED VIAL 1,268,702,433.00 0.00 931,010,266.41 931,010,266.41 337,692,166.59

Administracin y Supervisin Rehabilitacin de Caminos Intermunicipales 8,800,000.00 0.00 3,060,706.14 3,060,706.14 5,739,293.86
Drenaje de carreteras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del camino Siuna - El Dos 2,500,000.00 0.00 750,000.00 750,000.00 1,750,000.00
Rehabilitacin del camino La Esperanza - Wap 7,000,000.00 0.00 6,616,876.20 6,616,876.20 383,123.80
Rehabilitacin del camino El Guayabo - El Paso - Panaloya 5,000,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 3,800,000.00
Revestimiento de carretera Intecna (Granada) - El Guayabo 5,500,000.00 0.00 4,442,299.98 4,442,299.98 1,057,700.02
Reparacin puente Valerio N 3 (Estel - La Concordia) 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Rehabilitacin puente La Salvadorita (Providencia - Puerto Prncipe) 2,000,000.00 0.00 1,049,476.83 1,049,476.83 950,523.17
Rehabilitacin puente Est. 13+400 Tramo: La Subasta - Camoapa 7,000,000.00 0.00 5,384,151.11 5,384,151.11 1,615,848.89
Rehabilitacin puente Ayapal Tramo: San Jos de Bocay - Ayapal 12,000,000.00 0.00 9,125,355.14 9,125,355.14 2,874,644.86
Rehabilitacin puente Sumubila (Ro Blanco Siuna - Puerto Cabezas) 1,500,000.00 0.00 378,089.55 378,089.55 1,121,910.45
Mejoras en la carretera Puente Banacruz -Rosita- Puerto Cabezas 55,000,000.00 0.00 30,463,991.72 30,463,991.72 24,536,008.28
Revestimiento de carretera Masaya - Granada 20,000,000.00 0.00 6,421,760.38 6,421,760.38 13,578,239.62
Rehabilitacin del camino Malacatoya - Tepaln 2,800,000.00 0.00 2,556,469.65 2,556,469.65 243,530.35
Rehabilitacin del camino La Calera - Masigue - Villa Siquia 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 13 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIN DE LA RED VIAL

Revestimiento de carretera Las Conchitas - San Rafael del Sur - Pochomil 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
Revestimiento de carretera La Gateada - El Rama 13,600,000.00 0.00 7,998,691.44 7,998,691.44 5,601,308.56
Rehabilitacin del camino El Jobo - Pancasn - Cerro Colorado 5,000,000.00 0.00 4,568,549.44 4,568,549.44 431,450.56
Revestimiento de carretera Malacatoya - El Paso Panaloya 1,500,000.00 0.00 1,467,131.78 1,467,131.78 32,868.22
Rehabilitacin Camino Karawala - Walpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del camino Wiwil - San Jos de Bocay 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Empalme El Regado - Empalme Tranquera - San 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00
Juan de Limay
Rehabilitacin del camino San Juan del Sur - El Ostional 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Revestimiento de carretera accesos a bscula de Chilamatillo 2,900,000.00 0.00 862,034.10 862,034.10 2,037,965.90
Mejoras en la carretera Rosita - Bambana 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
Supervisin para el mejoramiento de la carretera Boaco - Muy Muy (Est. 89+000 - 1,888,967.00 0.00 1,888,871.15 1,888,871.15 95.85
113+675)
Rehabilitacin del camino Empalme Cosigina -Potos 11,000,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00
Rehabilitacin del camino San Ramn - El Jobo 5,500,000.00 0.00 2,417,431.77 2,417,431.77 3,082,568.23
Revestimiento de carretera Empalme San Francisco - La Dalia 3,000,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 2,100,000.00
Revestimiento de carretera La Garita- Tipitapa 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Revestimiento de carretera San Pablo - Potos 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00
Rehabilitacin puente Lukus (Siuna - Rosita) 1,500,000.00 0.00 432,289.30 432,289.30 1,067,710.70
Rehabilitacin del camino Wap - El Tortuguero 7,000,000.00 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 4,900,000.00
Rehabilitacin del camino Siuna-Waslala 14,000,000.00 0.00 9,091,772.59 9,091,772.59 4,908,227.41
Rehabilitacin del camino puente El Laberinto - Abisinia 27,000,000.00 0.00 13,887,887.30 13,887,887.30 13,112,112.70
Revestimiento de carretera El Chorro - El Sauce 16,400,000.00 0.00 4,989,758.46 4,989,758.46 11,410,241.54
Revestimiento de carretera Ocotal - Las Manos (Puesto Fronterizo) 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Jiquilillo - Los Zorros 3,600,000.00 0.00 2,903,208.50 2,903,208.50 696,791.50
Mejoramiento del camino Ro Blanco - Wana Wana - bu Norte - San Pedro del 18,750,000.00 0.00 6,904,839.25 6,904,839.25 11,845,160.75
Norte
Rehabilitacin puente Wana Wana (Ro Blanco - Bocana de Paiwas) 30,000,000.00 0.00 26,435,564.80 26,435,564.80 3,564,435.20
Unidad ejecutora de drenaje de carreteras 3,311,000.00 0.00 1,502,537.40 1,502,537.40 1,808,462.60
Mejoras en la carretera Rosita - Puerto Cabezas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del camino Rivas - La Chocolata 5,000,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
Rehabilitacin del camino San Sebastian de Yal - La Rica 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino El Sauce - Empalme El Aceituno 4,000,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
Revestimiento de carretera San Rafael del Norte - San Sebastin de Yal 8,000,000.00 0.00 4,352,216.63 4,352,216.63 3,647,783.37
Mejoramiento de la Carretera Boaco-Muy Muy, Etapa II: Est. 126+000 - 139+610 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Rehabilitacin puente Isiqu (Estel - La Concordia) 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00
Rehabilitacin puente Boca Negra (Azucenas - Boca de Sbalos) 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
Rehabilitacin de puentes en la red vial de la RACCN 3,000,000.00 0.00 2,389,497.15 2,389,497.15 610,502.85

Rehabilitacin puente La Estanzuela (Estel - El Tisey) 16,600,000.00 0.00 16,236,500.00 16,236,500.00 363,500.00
Reconstruccin puente El Zapote (Nueva Guinea - Naciones Unidas) 16,400,000.00 0.00 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00
Rehabilitacin del camino Quilal - Wiwil 7,000,000.00 0.00 6,185,388.79 6,185,388.79 814,611.21

Revestimiento de carretera Matiguas - Ro Blanco 18,000,000.00 0.00 14,127,545.96 14,127,545.96 3,872,454.04


Revestimiento de carretera La Garita - Tipitapa (carretera norte) 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
Mejoras en la carretera Siuna - San Pablo 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
Rehabilitacin del camino Nueva Guinea - La Fonseca 4,500,000.00 0.00 3,588,221.72 3,588,221.72 911,778.28
Rehabilitacin del camino Empalme San Pedro de Lvago - La Libertad 5,000,000.00 0.00 2,565,416.57 2,565,416.57 2,434,583.43
Rehabilitacin del camino Jcaro - Murra 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Sabana Grande - Proinco - Cofrada 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Jinotepe - Masatepe 11,000,000.00 0.00 9,426,089.21 9,426,089.21 1,573,910.79
Construccin de canal en carretera a Masaya (Km 14+000 - Km 15+000) 4,000,000.00 0.00 2,288,496.84 2,288,496.84 1,711,503.16
Supervisin Mejoramiento de la Carretera Boaco-Muy Muy, Etapa II: Est. 126+000 - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
139+610
Mejoramiento puente Cuisal (San Benito - Rama) 4,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Rehabilitacin puente Kusuli (Siuna - Waslala) 2,000,000.00 0.00 1,153,062.00 1,153,062.00 846,938.00
Rehabilitacin del camino Rosita - Bonanza 8,000,000.00 0.00 7,596,394.82 7,596,394.82 403,605.18

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 14 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIN DE LA RED VIAL

Rehabilitacin del camino Las Carpas - Waslala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del camino Empalme Mechapa- Mechapa - Venecia 10,513,210.36 0.00 8,671,443.49 8,671,443.49 1,841,766.87
Rehabilitacin del Camino Telpaneca - San Juan de Ro Coco 59,500,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 29,500,000.00
Rehabilitacion de camino Jinotepe - El Bosque 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00
Revestimiento de carretera Ciudad Daro- Las Calabazas 13,500,000.00 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 7,700,000.00
Rehabilitacin del camino San Jos de Bocay - Ayapal 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del tramo de carretera Muhan - Rama 100,129,932.00 0.00 100,129,932.00 100,129,932.00 0.00
Otros proyectos de revestimiento de carreteras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del camino Empalme Alamikamba-Alamikamba 4,000,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
Rehabilitacin del camino Ingenio Victoria de Julio - Malacatoya 4,771,128.52 0.00 2,631,328.60 2,631,328.60 2,139,799.92
Rehabilitacin del camino Estel- El Aceituno 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino El Corozal Viejo - El Corozal 2,000,000.00 0.00 1,062,988.40 1,062,988.40 937,011.60
Rehabilitacin del camino Los Chinamos - El Ayote 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Rehabilitacin puente El Jicaral (Siuna - Waslala) 2,000,000.00 0.00 833,735.20 833,735.20 1,166,264.80
Rehabilitacin puente Est. 10+600 (La Subasta - Camoapa) 7,500,000.00 0.00 5,050,507.11 5,050,507.11 2,449,492.89
Rehabilitacin puente Wani (Siuna - 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
Waslala)
Rehabilitacin puente La Palmita (Quebrada Honda - San Francisco Libre) 37,000,000.00 0.00 17,198,490.19 17,198,490.19 19,801,509.81
Rehabilitacin puente Mongallo (Siuna - Empalme Alamikamba) 1,500,000.00 0.00 788,575.00 788,575.00 711,425.00

Rehabilitacin de camino Moyogalpa - La Flor - Altagracia 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Rehabilitacin puente Espaolina (Rosita - Bonanza) 41,300,000.00 0.00 37,108,944.62 37,108,944.62 4,191,055.38
Rehabilitacion de camino Crdenas - Coln 34,000,000.00 0.00 27,857,353.71 27,857,353.71 6,142,646.29
Rehabilitacin del Camino Quilal - El Zngano 4,000,000.00 0.00 2,686,304.82 2,686,304.82 1,313,695.18
Rehabilitacin del camino Estel - Miraflores 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Empalme Larreynaga - Larreynaga 11,000,000.00 0.00 3,300,000.00 3,300,000.00 7,700,000.00
Rehabilitacin del camino Villa Sandino - La Campana 5,500,000.00 0.00 2,938,366.34 2,938,366.34 2,561,633.66
Rehabilitacin de camino Tichana - San Pedro 3,000,000.00 0.00 2,848,068.79 2,848,068.79 151,931.21
Mejoramiento de la Carretera Boaco - Muy Muy (Est. 89+000 - 113+675) 33,419,733.00 0.00 28,944,054.58 28,944,054.58 4,475,678.42
Otros proyectos de rehabilitacin de caminos intermunicipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del camino El Chote - Aguas Fras 2,000,000.00 0.00 1,092,682.16 1,092,682.16 907,317.84
Rehabilitacin puente El Tule N 1 (La Subasta - Camoapa) 6,000,000.00 0.00 4,652,128.41 4,652,128.41 1,347,871.59
Rehabilitacin puente Ro Mico en Muelle de los Bueyes 6,000,000.00 0.00 3,624,999.74 3,624,999.74 2,375,000.26
Instalacin de caja de concreto El Acopio (Las Carpas - Waslala) 4,500,000.00 0.00 3,913,150.97 3,913,150.97 586,849.03
Rehabilitacin de cunetas revestidas (San Francisco - San Ramn) 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino San Francisco - Santa Teresa - El Castao 4,000,000.00 0.00 3,559,589.61 3,559,589.61 440,410.39
Rehabilitacin del camino El Papayal - Malacatoya 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Nuevo Len - Providencia - Puerto Principe 4,000,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,800,000.00
Revestimiento de carretera Empalme San Lorenzo - San Lorenzo 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
Reforzamiento puente Suampo de Lara (Naciones Unidas - Bluefields) 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
Suministro de caja de concreto El Comejn (La Mora - Rancho Grande) 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
Rehabilitacin obras de drenaje (Niquinohomo - Monimb) 3,000,000.00 0.00 2,657,022.42 2,657,022.42 342,977.58
Rehabilitacin puente La Corona (San Pedro de Lvago - La Libertad) 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00
Reparacin puente Valerio N 1. (Estel - La Concordia) 7,200,000.00 0.00 5,587,311.67 5,587,311.67 1,612,688.33
Mejoras en la carretera Ro Blanco -Mulukuk-Puente Banacruz 41,000,000.00 0.00 36,254,467.41 36,254,467.41 4,745,532.59
Rehabilitacin del camino Boca Negra - Boca de Sbalos 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Empalme Waspn-Waspn 12,000,000.00 0.00 7,468,230.47 7,468,230.47 4,531,769.53
Revestimiento de carretera Empalme San Benito - Puente San Lorenzo - La Gateada 13,000,000.00 0.00 5,070,596.08 5,070,596.08 7,929,403.92
Rehabilitacin del camino Empalme El Comejn - Rancho Grande 25,000,000.00 0.00 22,115,156.79 22,115,156.79 2,884,843.21
Rehabilitacin del camino Las Miradas - Talolinga - San Jos 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Empalme El Trnsito- El Trnsito 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Revestimiento de carretera Juigalpa - La Libertad 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Banacruz - San Antonio Banacruz 2,500,000.00 0.00 1,939,751.02 1,939,751.02 560,248.98
Rehabilitacin del camino Rio Blanco - Bocana de Paiwas 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 15 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIN DE LA RED VIAL

Revestimiento de carretera Muy Muy - Matigus 8,000,000.00 0.00 4,626,482.45 4,626,482.45 3,373,517.55
Revestimiento de carretera El Almendro - Pjaro Negro 6,000,000.00 0.00 2,090,466.48 2,090,466.48 3,909,533.52
Rehabilitacin de camino Miravalle - La Escoba 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Empalme Las Maras - Mina El Limn 28,745,507.12 0.00 28,745,507.12 28,745,507.12 0.00
Rehabilitacin puente El Zapote (La Subasta - Camoapa) 7,000,000.00 0.00 5,514,485.06 5,514,485.06 1,485,514.94
Instalacin de alcantarillas (Siuna - Waslala) 5,000,000.00 0.00 3,458,120.77 3,458,120.77 1,541,879.23
Construccin de muro de retencin (El Comejn - Rancho Grande) 5,000,000.00 0.00 3,665,323.46 3,665,323.46 1,334,676.54
Obras de proteccin caja puente (Ubu Norte - Perro Mocho) 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Instalacin de Alcantarillas (Las Carpas - Waslala) 5,000,000.00 0.00 4,336,380.67 4,336,380.67 663,619.33
Revestimiento de carretera San Carlos - Melchora 5,266,998.00 0.00 1,541,627.40 1,541,627.40 3,725,370.60
Rehabilitacin Camino Orinoco - Marshall Point 6,899,359.00 0.00 5,358,368.26 5,358,368.26 1,540,990.74
Rehabilitacin del camino Aranjuez - El Quetzal 1,000,000.00 0.00 957,789.87 957,789.87 42,210.13
Rehabilitacin del camino Niquinohomo - Monimb 7,500,000.00 0.00 7,340,724.93 7,340,724.93 159,275.07
Rehabilitacin del camino El Comejn - Las Carpas - Waslala 9,000,000.00 0.00 6,688,500.01 6,688,500.01 2,311,499.99
Rehabilitacin del camino Quebrada Honda - San Francisco Libre 14,500,000.00 0.00 12,970,643.88 12,970,643.88 1,529,356.12
Revestimiento de carretera Palacagina - Yalagina 1,033,002.00 0.00 1,033,002.00 1,033,002.00 0.00
Revestimiento de carretera Cuyal - Pantasma 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Revestimiento de carretera Empalme Cuyal - Abisinia 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Rehabilitacin del camino Estel - La Estanzuela 13,003,076.00 0.00 0.00 0.00 13,003,076.00
Rehabilitacin del camino Empalme Aserradores - Aserradores 11,000,000.00 0.00 9,653,858.72 9,653,858.72 1,346,141.28
Revestimiento de carretera km 14.5 Carretera Masaya - Veracruz 600,000.00 0.00 579,850.11 579,850.11 20,149.89
Unidad ejecutora de revestimientos de carreteras 6,620,520.00 0.00 2,555,381.95 2,555,381.95 4,065,138.05

MINISTERIO DE SALUD 12,607,937,200.53 5,607,607,466.72 493,668,153.23 6,101,275,619.95 6,506,661,580.58

ACTIVIDADES CENTRALES 435,292,962.63 183,973,010.27 15,346,513.94 199,319,524.21 235,973,438.42

Extensin y Calidad de la Atencin 46,891,517.19 13,447,805.99 0.00 13,447,805.99 33,443,711.20


Docencia e Investigacin 9,171,050.83 4,038,657.03 0.00 4,038,657.03 5,132,393.80
Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 58,749,561.98 13,948,912.64 30,548.00 13,979,460.64 44,770,101.34
Medicina Natural y Terapias Complementarias 10,592,045.79 4,029,945.98 0.00 4,029,945.98 6,562,099.81
Coordinacin Intra y Extra Sectorial 53,708,980.51 28,446,488.96 0.00 28,446,488.96 25,262,491.55
Deteccin del Cncer Crvico Uterino 8,992,263.03 2,873,834.62 32,566.03 2,906,400.65 6,085,862.38
Centro de Diagnstico Nacional 83,603,494.56 48,329,925.80 243,449.99 48,573,375.79 35,030,118.77
Regulacin para la Salud 24,730,276.75 10,975,114.68 0.00 10,975,114.68 13,755,162.07
Construccin de obras de mitigacin en Centro de Medicina Natural y Terapias 1,989,313.46 0.00 1,989,313.46 1,989,313.46 0.00
Complementarias
Fortalecimiento Institucional 132,486,025.53 57,797,484.57 13,050,636.46 70,848,121.03 61,637,904.50
Comisin Nacional de Sangre 4,378,433.00 84,840.00 0.00 84,840.00 4,293,593.00
PROYECTOS CENTRALES 29,580,800.00 0.00 507,225.45 507,225.45 29,073,574.55

Construccin del instituto nacional tecnolgico de la salud 21,225,000.00 0.00 0.00 0.00 21,225,000.00
Supervisin de construccin del instituto nacional tecnolgico de la salud 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
Equipamiento del instituto nacional tecnolgico de la salud 7,396,100.00 0.00 0.00 0.00 7,396,100.00
Equipamiento del Centro Nacional de Citologa en Managua 759,700.00 0.00 507,225.45 507,225.45 252,474.55
ACTIVIDADES SEDES LOCALES 693,927,731.22 242,853,956.77 2,463,116.20 245,317,072.97 448,610,658.25

Direccin y Coordinacin Tcnica Local 601,085,071.35 228,815,897.76 441,472.93 229,257,370.69 371,827,700.66


Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 80,152,476.53 3,144,604.01 914,210.48 4,058,814.49 76,093,662.04
Centros Formadores del Personal de Salud 11,522,750.00 10,893,455.00 0.00 10,893,455.00 629,295.00
Rehabilitacin del laboratorio de entomologa del SILAIS Len 1,107,433.34 0.00 1,047,432.79 1,047,432.79 60,000.55
Supervisin de rehabilitacin del laboratorio de entomologa del SILAIS Len 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES 338,417,302.07 180,337,240.59 3,923,304.00 184,260,544.59 154,156,757.48

Gestin de la Red Comunitaria 61,435,716.35 18,569,463.99 3,923,304.00 22,492,767.99 38,942,948.36


Campaas de Promocin y Educacin en Salud 36,148,695.00 22,334,042.53 0.00 22,334,042.53 13,814,652.47
Jornadas del Poder Ciudadano en Salud 11,112,721.72 0.00 0.00 0.00 11,112,721.72

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 16 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE SALUD

PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES

Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Agua, Alimentos y 229,720,169.00 139,433,734.07 0.00 139,433,734.07 90,286,434.93
Desechos
ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN 5,237,948,087.58 2,606,747,119.21 127,528,561.34 2,734,275,680.55 2,503,672,407.03

Supervisin de reemplazo de centro de salud familiar en Yal 168,750.00 0.00 168,750.00 168,750.00 0.00
Atencin Especial (Alto Wangky) 6,135,228.17 0.00 0.00 0.00 6,135,228.17
Equipamiento de puestos de salud familiar y comunitario 3,789,147.00 0.00 488,725.41 488,725.41 3,300,421.59
Equipamiento del hospital primario de Tipitapa 4,579,376.00 0.00 0.00 0.00 4,579,376.00
Mejoramiento de hospital primario en Ciudad Sandino 1,867,890.00 0.00 0.00 0.00 1,867,890.00
Equipamiento de hospital primario en Ciudad Sandino 11,445,174.00 0.00 573,104.45 573,104.45 10,872,069.55
Construccin de puesto de salud familiar y comunitario en comunidad de Pueblo 2,735,732.00 0.00 2,388,023.94 2,388,023.94 347,708.06
Nuevo, Bocana de Paiwas
Equipamiento mdico de hospital primario en Corn Island 21,840,000.00 0.00 0.00 0.00 21,840,000.00
Supervisin de mejoramiento de hospital primario en Ticuantepe 132,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 22,000.00
Construccin de hospital primario en San Miguelito 36,967,941.00 0.00 0.00 0.00 36,967,941.00
Supervisin de rehabilitacin del hospital primario de Tipitapa 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
Construccin de puesto de salud familiar y comunitario La Quezada en El Castillo, Ro 8,000,000.00 0.00 571,280.39 571,280.39 7,428,719.61
San Juan
Rehabilitacin del sistema hidrosanitario del centro de salud familiar Guillermo Matute 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
de Jinotega
Equipamiento para Laboratorios Clnicos 5,250,360.00 0.00 2,099,793.71 2,099,793.71 3,150,566.29
Equipamiento del centro de salud familiar Germn Pomares en San Nicols 7,636,648.00 0.00 0.00 0.00 7,636,648.00
Construccin de puesto de salud familiar y comunitario en Bluefields 1,439,454.00 0.00 713,460.84 713,460.84 725,993.16
Construccin de casa materna en el municipio de Pantasma, Jinotega 4,300,000.00 0.00 0.00 0.00 4,300,000.00
Supervisin de mejoramiento de hospital primario en Bonanza 405,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 180,000.00
Servicios de Apoyo al Diagnstico 64,526,192.34 9,794,858.71 0.00 9,794,858.71 54,731,333.63
Extensin de Cobertura 315,596,725.00 195,782,774.84 791,165.55 196,573,940.39 119,022,784.61
Mejoramiento de hospital primario en Bonanza 11,351,473.63 0.00 9,234,611.81 9,234,611.81 2,116,861.82
Equipamiento Mdico para Puestos de Salud 6,016,102.00 0.00 5,985,157.27 5,985,157.27 30,944.73
Construccin de hospital primario en El Jcaro 71,910,000.00 0.00 16,128,738.63 16,128,738.63 55,781,261.37
Construccin de casa materna en el municipio de San Pedro de Lvago, Chontales 4,200,000.00 0.00 1,369,664.30 1,369,664.30 2,830,335.70
Supervisin construccin de casas maternas 918,000.00 0.00 117,000.00 117,000.00 801,000.00
Supervisin de mejoramiento de hospital primario en Ciudad Sandino 262,000.00 0.00 0.00 0.00 262,000.00
Reemplazo de centro de salud familiar en Yal 28,646,820.00 0.00 15,504,781.69 15,504,781.69 13,142,038.31
Reemplazo del centro de salud familiar Germn Pomares en San Nicols 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00
Estudios de preinversin para reemplazo del hospital primario San Jos de Matigus 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00
Brigada Mdica Cubana 48,245,241.28 11,573,758.57 609,900.84 12,183,659.41 36,061,581.87
Servicios de Hospitalizacin 63,384,369.12 29,118,831.30 190,186.53 29,309,017.83 34,075,351.29
Atencin a la Morbilidad Ambulatoria 184,990,259.07 92,725,072.60 0.00 92,725,072.60 92,265,186.47
Estudios de preinversin para reemplazo del hospital primario Bello Amanecer de 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00
Quilal
Construccin de puesto de salud familiar y comunitario en comunidad de Pueblo 577,180.00 0.00 433,863.79 433,863.79 143,316.21
Nuevo, Mulukuk
Supervisin de reemplazo del hospital primario Hroes y Mrtires de El Ca 2,461,538.00 0.00 0.00 0.00 2,461,538.00
Equipamiento de hospital primario en Bonanza 2,647,993.37 0.00 2,538,653.37 2,538,653.37 109,340.00
Equipamiento de hospital primario en Ticuantepe 1,033,240.00 0.00 132,659.21 132,659.21 900,580.79
Equipamiento Mdico para Centros de Salud 13,182,115.00 0.00 3,725,774.57 3,725,774.57 9,456,340.43
Equipamiento de hospital primario en El Jcaro 21,840,000.00 0.00 0.00 0.00 21,840,000.00
Equipamiento Mdico para Hospitales Primarios 7,391,211.00 0.00 4,574,196.18 4,574,196.18 2,817,014.82
Mejoramiento de hospital primario en Ticuantepe 10,059,917.00 0.00 9,854,289.44 9,854,289.44 205,627.56
Rehabilitacin y ampliacin del bloque quirrgico del hospital primario Hroes y 10,449,686.88 0.00 10,449,686.88 10,449,686.88 0.00
Mrtires de Ometepe
Gestin Tcnica Administrativa 3,306,217,774.75 1,660,305,654.01 3,694,769.03 1,664,000,423.04 1,642,217,351.71
Atencin Dispensarizada a la Familia en la Comunidad 655,742,227.85 607,446,169.18 1,143,487.93 608,589,657.11 47,152,570.74
Equipamiento del hospital primario Hroes y Mrtires de Ometepe 7,122,164.12 0.00 3,357,625.45 3,357,625.45 3,764,538.67
Rehabilitacin del sistema hidrosanitario e incinerador del hospital primario de Tipitapa 8,000,000.00 0.00 2,398,354.43 2,398,354.43 5,601,645.57
Construccin de bloque quirrgico y rea de lavandera del hospital primario en 25,000,000.00 0.00 6,979,054.60 6,979,054.60 18,020,945.40
Ciudad Sandino
Supervisin de construccin de puestos de salud familiar y comunitario 799,000.00 0.00 664,000.00 664,000.00 135,000.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 17 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE SALUD

ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN

Construccin de casa materna en el municipio de Cuapa, Chontales 3,000,000.00 0.00 1,151,874.82 1,151,874.82 1,848,125.18
Supervisin de construccin de hospital primario en Corn Island 6,857,143.00 0.00 0.00 0.00 6,857,143.00
Supervisin de construccin de hospital primario en El Jcaro 6,666,667.00 0.00 0.00 0.00 6,666,667.00
Supervisin de reemplazo de hospital primario en San Jos de Bocay 36,300.00 0.00 0.00 0.00 36,300.00
Supervisin de rehabilitacin del centro de salud familiar Guillermo Matute de Jinotega 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
Supervisin de construccin de pozo para suministrar agua potable al centro de salud 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
familiar de Ayapal, Bocay
Equipamiento de centro de salud familiar en Yal 8,547,084.00 0.00 1,123,085.20 1,123,085.20 7,423,998.80
Construccin de casa materna en la comunidad de Santa Rita del municipio de 11,000,000.00 0.00 2,691,753.52 2,691,753.52 8,308,246.48
Mulukuk, RACCN
Construccin de hospital primario en Corn Island 97,434,770.00 0.00 12,836,196.47 12,836,196.47 84,598,573.53
Supervisin de rehabilitacin del hospital primario Hroes y Mrtires de Ometepe 172,000.00 0.00 172,000.00 172,000.00 0.00
Supervisin de construccin de hospital primario en San Miguelito 4,013,483.00 0.00 0.00 0.00 4,013,483.00
Construccin de pozo para suministrar agua potable al centro de salud familiar de 2,581,709.00 0.00 2,337,891.09 2,337,891.09 243,817.91
Ayapal, Bocay
Reemplazo del hospital primario Hroes y Mrtires de El Ca 37,879,900.00 0.00 0.00 0.00 37,879,900.00
Reemplazo de hospital primario en San Jos de Bocay 479,758.00 0.00 0.00 0.00 479,758.00
Supervisin de reemplazo del centro de salud familiar Germn Pomares en San 315,000.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00
Nicols
Reemplazo del hospital primario Gaspar Garca Laviana de San Juan del Sur 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000,000.00
Supervisin de reemplazo del hospital primario Gaspar Garca Laviana de San Juan 1,064,343.00 0.00 0.00 0.00 1,064,343.00
del Sur
ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA 5,872,770,317.03 2,393,696,139.88 343,899,432.30 2,737,595,572.18 3,135,174,744.85

Equipamiento del hospital Ernesto Sequeira de Bluefields 13,032,084.00 0.00 6,686,687.51 6,686,687.51 6,345,396.49
Supervisin de rehabilitacin del hospital Asuncin de Juigalpa 54,000.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00
Rehabilitacin y ampliacin de la unidad de cuidados intensivos del hospital 3,074,923.00 0.00 3,040,231.16 3,040,231.16 34,691.84
departamental Garpar Garca Laviana de Rivas
Equipamiento del hospital Amistad Japn Nicaragua de Granada 8,982,612.00 0.00 0.00 0.00 8,982,612.00
Supervisin de mejoramiento del hospital Antonio Lenn Fonseca de Managua 330,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 180,000.00
Equipamiento para Laboratorios Clnicos 1,582,000.00 0.00 1,451,643.62 1,451,643.62 130,356.38
Servicios de Emergencia 411,355,767.12 111,611,856.90 33,350.00 111,645,206.90 299,710,560.22
Supervisin de construccin del hospital general de la Zona Occidental de Managua 20,500,000.00 0.00 10,433,008.16 10,433,008.16 10,066,991.84
Servicios de Consulta Externa 64,965,600.49 31,168,467.95 0.00 31,168,467.95 33,797,132.54
Supervisin de mejoramiento del hospital Ernesto Sequeira de Bluefields 252,743.00 0.00 215,000.00 215,000.00 37,743.00
Supervisin de rehabilitacin del hospital San Jos en Diriamba 100,100.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100.00
Construccin de bunker en el Centro Nacional de Radioterapia 62,307,500.00 0.00 46,417,888.16 46,417,888.16 15,889,611.84
Equipamiento del hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos 10,663,104.00 0.00 6,686,687.51 6,686,687.51 3,976,416.49
Supervisin de rehabilitacin del hospital Juan Antonio Brenes de Somoto 128,000.00 0.00 128,000.00 128,000.00 0.00
Equipamiento del hospital San Jos en Diriamba 3,085,354.18 0.00 3,085,354.18 3,085,354.18 0.00
Supervisin de rehabilitacion del hospital Humberto Alvarado de Masaya 182,000.00 0.00 104,000.00 104,000.00 78,000.00
Rehabilitacin de consulta externa y neonatologa del hospital Asuncin de Juigalpa 1,568,997.85 0.00 1,516,655.99 1,516,655.99 52,341.86
Supervisin de construccin de bunker en el Centro Nacional de Radioterapia 213,500.00 0.00 180,000.00 180,000.00 33,500.00
Estudios de preinversin para el reemplazo del hospital Aldo Chavarra de Managua 2,336,000.00 0.00 0.00 0.00 2,336,000.00
Servicios de Hospitalizacin Mdicos y/o Quirrgicos 591,679,581.61 420,182,504.33 16,634,760.41 436,817,264.74 154,862,316.87
Gestin Tcnica Administrativa Hospitalaria 3,798,621,809.47 1,816,567,038.25 9,575,329.41 1,826,142,367.66 1,972,479,441.81
Equipamiento Mdico para Unidades de Salud de Segundo Nivel 53,278,624.00 0.00 10,081,249.99 10,081,249.99 43,197,374.01
Construccin de la unidad de cuidados intensivos del hospital Ernesto Sequeira de 3,697,170.00 0.00 1,864,955.85 1,864,955.85 1,832,214.15
Bluefields
Supervisin de construccin del hospital departamental de Chinandega 5,410,449.00 0.00 0.00 0.00 5,410,449.00
Mejoramiento del bloque quirrgico del hospital Amistad Japn Nicaragua de Granada 25,000,000.00 0.00 11,180,363.00 11,180,363.00 13,819,637.00
Supervisin de mejoramiento del hospital Amistad Japn Nicaragua de Granada 210,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 180,000.00
Equipamiento del hospital psicosocial Jos Dolores Fletes 705,447.65 0.00 705,447.65 705,447.65 0.00
Ampliacin de las reas de emergencia, neonatologa, cuidados intensivos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
laboratorio del hospital departamental Alemn Nicaragense
Supervisin de rehabilitacin del hospital psicosocial Jos Dolores Fletes 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00
Supervisin de rehabilitacin del hospital departamental Victoria Motta de Jinotega 6,285,714.00 0.00 2,123,961.76 2,123,961.76 4,161,752.24
Rehabilitacin de las reas de neonatologa, pediatra y central de equipos del 4,692,069.00 0.00 4,517,338.57 4,517,338.57 174,730.43
hospital Juan Antonio Brenes de Somoto
Equipamiento del hospital Humberto Alvarado de Masaya 5,679,835.00 0.00 0.00 0.00 5,679,835.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
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USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE SALUD

ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA

Reemplazo del hospital Oscar Danilo Rosales Argello en Len 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00
Supervisin de rehabilitacin del hospital departamental Gaspar Garca Laviana de 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00
Rivas
Construccin de unidad de cuidados intensivos del hospital Luis Felipe Moncada de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Carlos
Construccin del hospital departamental de Chinandega 101,659,683.00 0.00 0.00 0.00 101,659,683.00
Rehabilitacin del rea de quirfano del hospital San Jos en Diriamba 1,091,692.82 0.00 920,639.56 920,639.56 171,053.26
Rehabilitacin y ampliacin de consulta externa del hospital Humberto Alvarado de 15,000,000.00 0.00 7,924,265.09 7,924,265.09 7,075,734.91
Masaya
Equipamiento de consulta externa y neonatologa del hospital Asuncin de Juigalpa 1,205,466.15 0.00 1,205,466.15 1,205,466.15 0.00
Supervisin Rehabilitacin Hospital Departamental Alemn Nicaragense 22,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00
Servicios de Apoyo al Diagnstico 19,488,892.34 14,166,272.45 0.00 14,166,272.45 5,322,619.89
Construccin Hospital General de la Zona Occidental de Managua 484,089,551.00 0.00 130,068,663.40 130,068,663.40 354,020,887.60
Rehabilitacin reas de emergencia, pediatra, ruta crtica y alojamiento de mujeres 58,117,171.00 0.00 20,886,604.35 20,886,604.35 37,230,566.65
embarazadas del hospital departamental Victoria Motta de Jinotega
Equipamiento del hospital Antonio Lenn Fonseca de Managua 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
Equipamiento del hospital departamental Gaspar Garca Laviana de Rivas 10,663,104.00 0.00 6,686,687.51 6,686,687.51 3,976,416.49
Supervisin de mejoramiento del hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Rehabilitacin del hospital psicosocial Jos Dolores Fletes 6,660,254.35 0.00 6,660,253.39 6,660,253.39 0.96
Mejoramiento de las reas de emergencia y unidad de cuidados intensivos de 39,547,517.00 0.00 32,313,939.92 32,313,939.92 7,233,577.08
neurociruga del hospital Antonio Lenn Fonseca de Managua

MINISTERIO DEL TRABAJO 531,759.00 261,506.84 0.00 261,506.84 270,252.16

INSPECCIN DEL TRABAJO 531,759.00 261,506.84 0.00 261,506.84 270,252.16

Servicios de Control del Trabajo Infantil 531,759.00 261,506.84 0.00 261,506.84 270,252.16

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 231,961,975.37 54,618,909.44 25,145,521.94 79,764,431.38 152,197,543.99

SERVICIOS DE PROTECCIN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 8,635,184.15 2,508,232.71 0.00 2,508,232.71 6,126,951.44

Plan de Gestin para la eliminacin Gradual de los Hidrocloroflurocarbonos 428,303.00 7,109.13 0.00 7,109.13 421,193.87
Emitir instrumentos de regulacin y control ambiental 8,206,881.15 2,501,123.58 0.00 2,501,123.58 5,705,757.57
SERVICIOS DE CONSERVACIN, MANEJO Y NORMACIN DE REA PROTEGIDA 100,352,503.66 6,309,088.88 17,596,025.93 23,905,114.81 76,447,388.85

Supervisin de la construccin de muros de estabilizacin de riberas de cauce en el 152,320.00 0.00 0.00 0.00 152,320.00
casco urbano de La Trinidad
Supervisin de la construccin de obra de cosecha de agua en la comunidad Los 162,618.20 0.00 162,618.20 162,618.20 0.00
Corrales en Ciudad Daro
Supervisin de la construccin de obra de revestimiento de cauce natural en Villa La 64,671.00 0.00 37,945.08 37,945.08 26,725.92
Cruz en casco urbano de Jinotega
Promover el Manejo Integral de los Recursos Hdricos 10,372,779.25 550,546.38 0.00 550,546.38 9,822,232.87
Construccin de muros de estabilizacin de riberas de cauce en el casco urbano de 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00
La Trinidad
Construccin de caja puente en la comunidad Canta Gallo en La Concordia 2,123,383.00 0.00 1,477,826.01 1,477,826.01 645,556.99
Construccin de obras de drenaje pluvial en casco urbano de La Concordia 6,500,000.00 0.00 2,070,155.50 2,070,155.50 4,429,844.50
Supervisin de la construccin de caja puente en la comunidad Canta Gallo en La 164,671.00 0.00 37,945.07 37,945.07 126,725.93
Concordia
Construccin de muros de estabilizacin de camino en la comunidad Los Encuentros 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00
- La Pedrera en Sbaco
Supervisin de la construccin de puente colgante en la comunidad Santiago del 114,240.00 0.00 59,463.90 59,463.90 54,776.10
Coyolito en La Concordia
Diseo para la construccin de micropresas y obras complementarias para control de 497,777.00 0.00 0.00 0.00 497,777.00
inundaciones en el ro Jinotega
Diseo para la construccin de micropresas y obras complementarias para control de 497,777.00 0.00 0.00 0.00 497,777.00
inundaciones en el ro Santa Rosa en San Isidro
Supervisin de la construccin de obras de drenaje pluvial en casco urbano de San 152,320.00 0.00 22,469.31 22,469.31 129,850.69
Rafael del Norte
Construccin de cauce natural en el casco urbano de Sbaco 2,370,004.00 0.00 2,131,102.51 2,131,102.51 238,901.49
Construccin de puente colgante en la comunidad Santiago del Coyolito en La 2,800,000.00 0.00 1,998,839.69 1,998,839.69 801,160.31
Concordia
Supervisin de la construccin de muros de estabilizacin en Villa Julin Roque en 95,200.00 0.00 18,677.05 18,677.05 76,522.95
San Isidro
Construccin de muros de estabilizacin en Villa Julin Roque en San Isidro 2,500,000.00 0.00 507,061.30 507,061.30 1,992,938.70
Supervisin de la construccin de obras de cosecha de agua en las comunidades 162,618.20 0.00 162,618.20 162,618.20 0.00
Llano del Boquern, San Ramon de Las Uvas El Tule en San Isidro
Supervisin de la construccin de obras de drenaje pluvial en casco urbano de La 152,320.00 0.00 22,493.29 22,493.29 129,826.71

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 19 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

SERVICIOS DE CONSERVACIN, MANEJO Y NORMACIN DE REA PROTEGIDA

Concordia
Supervisin de la construccin de puente vado en la comunidad La Sotana en San 64,671.00 0.00 37,945.07 37,945.07 26,725.93
Rafael del Norte
Diseo para la construccin de muros de gaviones en las riberas del ro Jinotega 497,777.00 0.00 0.00 0.00 497,777.00
Promover la Conservacin y el Manejo de la Biodiversidad y Resilencia de Areas 28,830,831.55 963,467.03 0.00 963,467.03 27,867,364.52
Protegidas
Construccin de obra de revestimiento de cauce natural en Villa La Cruz en casco 813,251.53 0.00 374,635.80 374,635.80 438,615.73
urbano de Jinotega
Supervisin de la construccin de puente peatonal y puente vado en la comunidad 164,671.00 0.00 85,431.60 85,431.60 79,239.40
Las Chinas en Ciudad Daro
Construccin de obras de drenaje pluvial en casco urbano de San Rafael del Norte 4,000,000.00 0.00 1,509,950.12 1,509,950.12 2,490,049.88
Supervisin de la construccin de muros de estabilizacin de camino en la comunidad 152,320.00 0.00 0.00 0.00 152,320.00
Los Encuentros - La Pedrera en Sbaco
Promover y conservar el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP) 7,460,305.72 3,249,189.78 0.00 3,249,189.78 4,211,115.94
Construccin de puente peatonal y puente vado en la comunidad Las Chinas en 7,378,891.00 0.00 4,427,326.14 4,427,326.14 2,951,564.86
Ciudad Daro
Supervisin de la construccin de obras de captacion de agua en la comunidad Las 162,618.20 0.00 162,618.20 162,618.20 0.00
Jaguas de Santa Lucia, Ciudad Dario
Supervisin de la construccin de obra de cosecha de agua en la comunidad La 162,618.20 0.00 162,618.20 162,618.20 0.00
Cebadilla en La Trinidad
Construccin de obra de estabilizacin de cauce natural en la comunidad de Namanji 957,783.00 0.00 788,306.53 788,306.53 169,476.47
en San Rafael del Norte
Construccin de puente vado en la comunidad La Sotana en San Rafael del Norte 2,533,123.00 0.00 1,262,089.01 1,262,089.01 1,271,033.99
Administrar el Parque Nacional Volcn Masaya 6,961,078.14 1,545,885.69 0.00 1,545,885.69 5,415,192.45
Supervisin de la construccin de cauce natural en el casco urbano de Sbaco 65,194.67 0.00 37,945.07 37,945.07 27,249.60
Supervisin de la construccin de obra de estabilizacin de cauce natural en la 64,671.00 0.00 37,945.08 37,945.08 26,725.92
comunidad de Namanji en San Rafael del Norte
IMPLEMENTACIN DE LA DESCONCENTRACIN EN LA GESTIN AMBIENTAL 36,158,635.56 14,590,527.57 0.00 14,590,527.57 21,568,107.99

Promocin a la Gestin Ambiental Desconcentrada 36,158,635.56 14,590,527.57 0.00 14,590,527.57 21,568,107.99


SERVICIOS DE ADAPTACIN Y MITIGACIN AL CAMBIO CLIMTICO 86,815,652.00 31,211,060.28 7,549,496.01 38,760,556.29 48,055,095.71

Gestin Ambiental de Riesgos ante Desastres y Cambio Climtico 40,068,910.00 17,287,368.28 6,235,248.39 23,522,616.67 16,546,293.33
Reduccin de Emisiones por Deforestacin y Degradacin Forestal (REDD) 29,083,749.00 8,812,338.44 1,217,843.20 10,030,181.64 19,053,567.36
Adaptacin al Cambio Climatico en el Sector Agua y Saneamiento 17,662,993.00 5,111,353.56 96,404.42 5,207,757.98 12,455,235.02

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 601,531,731.25 253,516,740.18 2,691,164.99 256,207,905.17 345,323,826.08

ACTIVIDADES CENTRALES 37,102,295.81 19,135,779.70 1,421,424.07 20,557,203.77 16,545,092.04

Servicios de Asesora Legal 1,220,044.00 513,742.78 0.00 513,742.78 706,301.22


Servicio de Planificacin, Seguimiento e Informtica 3,468,276.00 1,728,985.01 0.00 1,728,985.01 1,739,290.99
Servicios Administrativos Financieros 32,413,975.81 16,893,051.91 1,421,424.07 18,314,475.98 14,099,499.83
PROMOTORA SOLIDARIA 10,296,358.67 2,757,208.40 0.00 2,757,208.40 7,539,150.27

Promocin y Prevencin Solidaria a la Niez y Familia 2,575,164.67 1,157,951.94 0.00 1,157,951.94 1,417,212.73
Direccin y Coordinacin de Promotora Solidaria 7,721,194.00 1,599,256.46 0.00 1,599,256.46 6,121,937.54
PROMOCIN Y PREVENCIN DE LOS DERECHOS DEL NNA Y FAMILIA 530,593,657.26 223,412,829.60 1,156,070.35 224,568,899.95 306,024,757.31

Prestar Servicios en Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 56,728,799.00 25,650,830.16 0.00 25,650,830.16 31,077,968.84
Gestionar y Apoyar la Obtencin del Certificado de Nacimiento para los NNA 4,158,011.00 1,222,108.71 0.00 1,222,108.71 2,935,902.29
Atender a los NNA y Familia en Situacin de Riesgo 26,624,644.00 14,910,860.29 0.00 14,910,860.29 11,713,783.71
Direccin y Coordinacin de Promocin y Prevencin de los Derechos del NNA 232,111,503.26 101,068,641.05 114,208.71 101,182,849.76 130,928,653.50
Implementacin de la Poltica de Primera Infancia 210,970,700.00 80,560,389.39 1,041,861.64 81,602,251.03 129,368,448.97
ATENCIN PARA LA RESTITUCIN DE DERECHOS DEL NNA Y FAMILIA 23,539,419.51 8,210,922.48 113,670.57 8,324,593.05 15,214,826.46

Conciliar Relaciones Madre/Padre/Hijos, Cuido, Crianza y Alimentos a los NNA 310,903.00 180,121.73 0.00 180,121.73 130,781.27
Direccin y Coordinacin de Servicios de Restitucin de Derechos de los NNA y 17,841,948.38 4,943,136.71 36,190.33 4,979,327.04 12,862,621.34
Familia
Proteger y Atender a los NNA Vctimas de Trata, Explotacin Sexual, Comercial o 360,137.00 235,285.64 0.00 235,285.64 124,851.36
Repatriacin
Brindar Servicios de Adopcin de los NNA 5,026,431.13 2,852,378.40 77,480.24 2,929,858.64 2,096,572.49

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 498,789,422.00 14,056,299.02 12,372,856.03 26,429,155.05 472,360,266.95

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 20 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 498,789,422.00 14,056,299.02 12,372,856.03 26,429,155.05 472,360,266.95

Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Playa 3,124,622.00 0.00 5,453.61 5,453.61 3,119,168.39
Hermosa - El Cu
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Valle Los 5,831,146.00 0.00 13,520.74 13,520.74 5,817,625.26
Elster - Lana Arriba - Los Lpez - El Cu
Suministros y Montaje de Equipos Electromecnicos en PCH La Camaleona - 16,305,801.51 0.00 0.00 0.00 16,305,801.51
Municipio San Jos de Bocay
Unidad Ejecutora Expansin de Cobertura en Zonas Aisladas con Fuentes 813,319.00 0.00 228,974.49 228,974.49 584,344.51
Renovables (PNESER)
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica Comunidad La Ceiba - 4,691,133.00 0.00 8,407.82 8,407.82 4,682,725.18
La Ceibita - Banancito - Wiwil de Jinotega
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Awastingni - 8,292,453.10 0.00 571,454.82 571,454.82 7,720,998.28
Piera - Waspam
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Kuiwi Tigni - 3,165,723.00 0.00 205,170.42 205,170.42 2,960,552.58
Waspam
Unidad Ejecutora Eficiencia Energtica (PNESER) 1,490,511.00 0.00 538,010.19 538,010.19 952,500.81
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Somotillo 1,882,644.00 0.00 0.00 0.00 1,882,644.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Totogalpa 2,785,160.00 0.00 0.00 0.00 2,785,160.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica 5 comunidad desde Los 17,200,913.02 0.00 1,181,700.69 1,181,700.69 16,019,212.33
Mollejones a San Juan Central - San Jos de Bocay
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Las Latas - 2,183,761.00 0.00 279,256.20 279,256.20 1,904,504.80
La Conquista
Elaboracin de Plan Maestro Cuencas de Ro Grande de Matagalpa y Ro Coco 46,819,218.00 0.00 0.00 0.00 46,819,218.00
(PNESER)
Obras a electrificar en diferentes comunidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniera y Supervisin Componente III PNESER 674,592.00 0.00 158,263.00 158,263.00 516,329.00
Sustitucin de Lmparas Fluorescentes Magnticas por Electrnicas (PNESER) 52,271,977.00 2,936,493.77 0.00 2,936,493.77 49,335,483.23
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Empalme Las 4,959,223.00 0.00 469,921.28 469,921.28 4,489,301.72
Pozas - Las Piedras - Wiwil de Jinotega
Unidad Ejecutora 6,951,572.00 0.00 2,413,887.91 2,413,887.91 4,537,684.09
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Villa El Carmen 2,776,247.00 0.00 0.00 0.00 2,776,247.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Len 775,207.00 0.00 0.00 0.00 775,207.00
Suministro e Instalacin de Sistemas Solares en Comunidades Rurales de la RACCN 21,071,778.00 0.00 0.00 0.00 21,071,778.00
Administracin Componente III PNESER 101,482.00 19,471.81 0.00 19,471.81 82,010.19
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Santa Rita - 1,849,858.00 0.00 126,171.02 126,171.02 1,723,686.98
Waspam
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Laureles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Wiwil de Jinotega
Ingeniera y Supervisin Componente IV PNESER 840,452.00 0.00 5,956.50 5,956.50 834,495.50
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio San Jos de Cusmapa 2,785,160.00 0.00 0.00 0.00 2,785,160.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Larreynaga 775,207.00 0.00 0.00 0.00 775,207.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Cinco Pinos 1,882,644.00 0.00 0.00 0.00 1,882,644.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Walanita 1,117,859.00 0.00 1,590.60 1,590.60 1,116,268.40
Sector Cerro de Agua - Ro Blanco
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Flor - 762,656.00 0.00 1,874.65 1,874.65 760,781.35
Lidia Gonzlez - El Cu
Estudios de factibilidad y diseos finales de pequea central hidroelctrica San Pablo 3,575,000.00 0.00 0.00 0.00 3,575,000.00
- Murra
Evaluacin del Potencial Elico para Determinar la Factibilidad de Generacin 11,468,464.00 2,838,484.62 0.00 2,838,484.62 8,629,979.38
Elctrica (PNESER)
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica Comunidad Laureles 2 - 2,041,319.00 0.00 146,201.52 146,201.52 1,895,117.48
Wiwil de Jinotega
Suministro e Instalacin de Sistemas Solares Trmicos para Hospitales 34,548,800.00 0.00 0.00 0.00 34,548,800.00
Suministro e Instalacin de Sistemas Fotovoltaicos en Zonas Rurales del Sector 1,033,123.00 0.00 0.00 0.00 1,033,123.00
Agropecuario
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Villa Nueva 775,207.00 0.00 0.00 0.00 775,207.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio El Sauce 885,950.00 0.00 0.00 0.00 885,950.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio San Rafael del Sur 2,776,247.00 0.00 0.00 0.00 2,776,247.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Hormiga - 2,034,669.00 0.00 224,306.60 224,306.60 1,810,362.40
La Conquista
Construccin de Obras Civiles PCH La Camaleona - Municipio San Jos de Bocay 3,560,190.00 0.00 207,679.04 207,679.04 3,352,510.96
Elaboracin de Estudios del Plan de Expansin de Generacin Elctrica de 1,601,600.00 1,594,708.80 0.00 1,594,708.80 6,891.20
Nicaragua (PNESER)
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Kururia - 2,583,853.00 0.00 523,057.13 523,057.13 2,060,795.87
Waspam
Unidad Ejecutora Preinversin y Estudios de Proyectos de Generacin de Energa 987,996.00 0.00 388,122.04 388,122.04 599,873.96
Renovable (PNESER)
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Achuapa 885,950.00 0.00 0.00 0.00 885,950.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio La Paz Centro 775,207.00 0.00 0.00 0.00 775,207.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 21 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES

Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio San Francisco Libre 2,220,998.00 0.00 0.00 0.00 2,220,998.00
Estudios de factibilidad y diseos finales de pequea central hidroelctrica Parpar - 3,575,000.00 0.00 0.00 0.00 3,575,000.00
Wiwil de Jinotega
Sustitucin de Luminarias Pblicas Convencionales por Eficientes (PNESER) 51,199,058.00 6,144,364.30 0.00 6,144,364.30 45,054,693.70
Administracin Componente IV PNESER 1,342,736.00 17,761.18 0.00 17,761.18 1,324,974.82
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Tee Kiamp - 1,866,112.00 0.00 136,766.08 136,766.08 1,729,345.92
Waspam
Suministro e Instalacin de los Sistemas con Energa Solar en Instituciones Pblicas 12,183,110.00 0.00 0.00 0.00 12,183,110.00
Estudio de Prefactibilidad para la Construccin de Central Geotrmica Volcn 42,769,012.00 0.00 0.00 0.00 42,769,012.00
Cosigina
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Santo Toms del Norte 1,882,644.00 0.00 0.00 0.00 1,882,644.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Chinandega 664,463.00 0.00 0.00 0.00 664,463.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio El Jicaral 885,950.00 0.00 0.00 0.00 885,950.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio San Pedro del Norte 1,882,644.00 0.00 0.00 0.00 1,882,644.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Valle Los 4,642,541.00 0.00 10,737.30 10,737.30 4,631,803.70
Zeledones - El Cao Los Rugama - El Cu
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Santa Ana - 1,594,228.00 0.00 1,818.01 1,818.01 1,592,409.99
San Pedro de Bocaycito - El Cu
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Andes - 3,638,441.00 0.00 8,351.18 8,351.18 3,630,089.82
La Unin - Valle Los Cruces - El Cu
Administracin Componente V PNESER 542,801.00 101,896.11 0.00 101,896.11 440,904.89
Ingeniera y Supervisin Componente V PNESER 18,941,444.00 0.00 132,814.00 132,814.00 18,808,630.00
Sustitucin de Bujas Incandescentes por Lmparas Fluorescentes Compactas 33,334,804.00 0.00 0.00 0.00 33,334,804.00
(PNESER)
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Santa Rosa - 2,917,875.00 0.00 232,633.51 232,633.51 2,685,241.49
Waspam
Estudios de factibilidad y diseos finales de pequea central hidroelctrica Tapal - 3,575,000.00 0.00 0.00 0.00 3,575,000.00
San Jos de Bocay
Suministro y Montaje de Equipos Electromecnicos PCH Salto Negro - Santo Toms 744,996.49 0.00 315,996.49 315,996.49 429,000.00
Estudios de factibilidad y diseos finales de pequea central hidroelctrica La 3,575,000.00 0.00 0.00 0.00 3,575,000.00
Esperanza - Waspam
Verificacin, levantamiento y diseo 1,556,520.00 0.00 661,164.77 661,164.77 895,355.23
Eficiencia Energtica (PNESER) 409,282.00 403,118.43 0.00 403,118.43 6,163.57
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Nagarote 775,207.00 0.00 0.00 0.00 775,207.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Rivas 555,250.00 0.00 0.00 0.00 555,250.00
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio San Francisco del Norte 1,882,644.00 0.00 0.00 0.00 1,882,644.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica Comunidad Las Vueltas 2,556,321.00 0.00 302,596.08 302,596.08 2,253,724.92
3, Agua Fras - Wiwil de Jinotega
Unidad Ejecutora Desarrollo de la Hidroelectricidad a pequea escala para usos 4,654,756.00 0.00 2,328,468.16 2,328,468.16 2,326,287.84
productivos en zonas fuera de red
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Tronquera - 2,480,929.88 0.00 173,631.40 173,631.40 2,307,298.48
Waspam
Instalacin de Sistema Fotovoltaico Municipio Mateare 2,776,247.00 0.00 0.00 0.00 2,776,247.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Diamante 3,447,514.00 0.00 368,898.78 368,898.78 3,078,615.22
- Wiwil de Jinotega

MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIV 1,050,807,161.60 93,584,471.03 435,439,881.55 529,024,352.58 521,782,809.02

FOMENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 120,665,209.15 8,437,948.85 23,582,630.24 32,020,579.09 88,644,630.06

Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yuca, marango, 87,704,771.61 4,243,343.11 23,582,630.24 27,825,973.35 59,878,798.26
miel,PRODERUL, NICADAPTA)
Promocin y Fomento de la Agricultura Urbana y Peri Urbana. Patio Saludable 448,627.88 423,362.65 0.00 423,362.65 25,265.23
Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yuca, 32,511,809.66 3,771,243.09 0.00 3,771,243.09 28,740,566.57
marango, miel,PRODERUL, NICADAPTA)
SERVICIOS PARA LA ADOPCIN DE TECNOLOGAS Y AGROINDUSTRIA 185,072,720.11 23,915,316.71 43,469,455.63 67,384,772.34 117,687,947.77

Desarrollo de Tecnologias y de capacidades tecnologicas 30,324,890.95 2,916,158.72 3,437,645.99 6,353,804.71 23,971,086.24


Servicios de Fomento de la Agroindustria Rural y la Agregacin de Valor (Procaval, 59,039,000.71 18,257,870.69 11,888,136.68 30,146,007.37 28,892,993.34
Nicapta, Nicadapta Asap)
Servicios de acompaamiento para el manejo de aguas (Cosecha de Agua, 95,708,828.45 2,741,287.30 28,143,672.96 30,884,960.26 64,823,868.19
Nicadapta, Nicadapta Asap)
FOMENTO DE LOS PEQUEOS NEGOCIOS Y LAS PYMES 20,493,184.39 7,307,033.67 0.00 7,307,033.67 13,186,150.72

Direccion y Coordinacion Tecnica Local 20,493,184.39 7,307,033.67 0.00 7,307,033.67 13,186,150.72


PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO 346,337,890.28 2,667,446.19 278,816,244.00 281,483,690.19 64,854,200.09

Direccin y Coordinacin del Bono Productivo Alimentario 73,877,800.28 1,178,134.55 71,409,996.00 72,588,130.55 1,289,669.73

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 22 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIV

PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO

Capitalizacin y Asistencia Tcnica 272,460,090.00 1,489,311.64 207,406,248.00 208,895,559.64 63,564,530.36


SERVICIOS DESARROLLO DE LA COSTA CARIBE 329,463,864.67 27,708,410.89 89,571,551.68 117,279,962.57 212,183,902.10

Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Asociatividad (Modelo Comunitario Costa 183,392,975.00 13,946,569.49 45,654,780.75 59,601,350.24 123,791,624.76
Caribe)
Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NICADAPTA, 99,823,903.67 3,893,952.89 32,164,779.34 36,058,732.23 63,765,171.44
Nicaribe, Paipsan, Procacao)
Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NICADAPTA, 24,549,525.00 6,025,714.67 0.00 6,025,714.67 18,523,810.33
Procacao, Nicaribe, Paipsan)
Servicios de Acompaamiento para el acceso al credito (Crisol Caf, Crisol granos 21,697,461.00 3,842,173.84 11,751,991.59 15,594,165.43 6,103,295.57
basicos, NICADAPTA, Procacao Crisol)
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 48,774,293.00 23,548,314.72 0.00 23,548,314.72 25,225,978.28

Transferencias al Parque nacional de ferias 43,179,293.00 20,840,259.52 0.00 20,840,259.52 22,339,033.48


Transferencia al Instituto de Fomento Cooperativo INFOCOOP 5,595,000.00 2,708,055.20 0.00 2,708,055.20 2,886,944.80

MINISTERIO DE LA JUVENTUD 45,164,871.95 18,443,770.69 0.00 18,443,770.69 26,721,101.26

PROMOCIN Y FOMENTO DE PEQUEOS NEGOCIOS 4,517,477.16 1,407,577.03 0.00 1,407,577.03 3,109,900.13

Fortalecer a Pequeos Negocios Constituidos 3,324,016.16 882,577.29 0.00 882,577.29 2,441,438.87


Capacitar a Jvenes para la Constitucin de Pequeos Negocios 1,193,461.00 524,999.74 0.00 524,999.74 668,461.26
FORMACIN Y CAPACITACIN A JVENES 40,647,394.79 17,036,193.66 0.00 17,036,193.66 23,611,201.13

Brindar Capacitacin a las Juventudes 6,132,532.00 928,102.69 0.00 928,102.69 5,204,429.31


Formacin a Jvenes a Nivel Nacional e Internacional 34,514,862.79 16,108,090.97 0.00 16,108,090.97 18,406,771.82

PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA 36,626,630.28 16,286,324.61 0.00 16,286,324.61 20,340,305.67

INTENDENCIA DE LA PROPIEDAD 36,626,630.28 16,286,324.61 0.00 16,286,324.61 20,340,305.67

Elaborar Ttulos de Propiedad 2,968,636.72 1,173,536.98 0.00 1,173,536.98 1,795,099.74


Coordinar Delegaciones Departamentales 14,425,502.40 6,660,920.69 0.00 6,660,920.69 7,764,581.71
Sanear y Legalizar Propiedades 1,892,807.37 845,652.15 0.00 845,652.15 1,047,155.22
Cuantificar e Indemnizar Propiedades 17,339,683.79 7,606,214.79 0.00 7,606,214.79 9,733,469.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 10,109,801,778.24 1,572,789,367.73 4,230,950,504.60 5,803,739,872.33 4,306,061,905.91

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 75,716,000.00 36,598,453.39 0.00 36,598,453.39 39,117,546.61

Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Locales que aseguren el 75,716,000.00 36,598,453.39 0.00 36,598,453.39 39,117,546.61
Desarrollo Humano
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDAS Y COMUNID. INDGENAS POR RECAUD. 19,706,944.00 2,820,254.04 0.00 2,820,254.04 16,886,689.96

Transferencia a las Comunidades Indgenas 1,813,995.00 578,708.30 0.00 578,708.30 1,235,286.70


Transferencia a las Alcaldas 17,892,949.00 2,241,545.74 0.00 2,241,545.74 15,651,403.26
FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 598,443,800.00 79,445,107.22 51,645,895.84 131,091,003.06 467,352,796.94

Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 247,131.00 0.00 0.00 0.00 247,131.00
saneamiento en comunidad San Francisco en Estel
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 967,919.00 0.00 0.00 0.00 967,919.00
saneamiento en comunidad Kisa Laya en Waspam
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 858,674.00 0.00 257,603.00 257,603.00 601,071.00
saneamiento en comunidad La Aurora en Bluefields
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 660,074.00 0.00 396,045.00 396,045.00 264,029.00
saneamiento en comunidad Isnawas en Prinzapolka
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 660,074.00 0.00 396,045.00 396,045.00 264,029.00
saneamiento en comunidad Layasiska II en Prinzapolka
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad La Providencia en Quilal
Estudio de preinversin para el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua 1,508,146.00 0.00 0.00 0.00 1,508,146.00
potable en Corn Island
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 1,917,632.00 0.00 0.00 0.00 1,917,632.00
saneamiento en Masaya, Carazo, Granada y Rivas
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 435,431.00 0.00 0.00 0.00 435,431.00
saneamiento en comunidades Loma Linda y Paso Ancho en Santa Rosa del Pen
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 451,052.00 0.00 0.00 0.00 451,052.00
saneamiento en comunidad El Roble en San Jos de Cusmapa
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 523,603.00 0.00 0.00 0.00 523,603.00
saneamiento en comunidad Samarcanda en San Juan del Ro Coco

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 23 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA

Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 405,546.00 0.00 0.00 0.00 405,546.00
saneamiento en comunidades Verapaz, La Pita, Wascasoni y Agua Dulce en
Totogalpa
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidad 269,434.00 0.00 0.00 0.00 269,434.00
Cacaul en Somoto
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 499,372.00 0.00 0.00 0.00 499,372.00
saneamiento en comunidad La Concepcin en Palacaguina
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 764,255.00 0.00 229,277.00 229,277.00 534,978.00
saneamiento en comunidad La Unin en Kukrahill
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad Jerusaln en Nueva Guinea
Esudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidades 291,113.00 0.00 0.00 0.00 291,113.00
Panam, Paso Real, Guachipilin, Los Ramos, 19 de Julio y El Coyol en Dolores
Estudio de preinversin para construccin del sistema de agua potable y saneamiento 330,391.00 0.00 0.00 0.00 330,391.00
en comunidad el Rosario Norte en Rivas
Supervisin de la construccion de sistema de agua potable El Empalme 199,410.00 0.00 79,764.00 79,764.00 119,646.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad Sabana Grande en San Ramn
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad Las nimas en Murra
Construccin de sistema agua potable El Empalme 1,248,419.00 0.00 442,374.00 442,374.00 806,045.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad Wap en El Rama
Construccin sistema de agua potable y saneamiento en comunidad Yahabra Tangny 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de preinversin para saneamiento mejorado en comunidades San Pedro, Los 398,769.00 0.00 0.00 0.00 398,769.00
Angeles, Potrern, Las Cruces, Santa Cruz, La Manzana, Barrio Nuevo, San Diego
No. 2, Esquipulas en La Paz de Carazo
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidades 474,005.00 0.00 0.00 0.00 474,005.00
Los Pocitos y La Marimba en Niquinohomo
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 782,111.00 0.00 234,633.00 234,633.00 547,478.00
saneamiento en comunidad Flor de Pino - Samiel Law en Kukrahill
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 663,792.00 0.00 398,275.00 398,275.00 265,517.00
saneamiento en comunidad Lapan en Puerto Cabezas
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 768,197.00 0.00 0.00 0.00 768,197.00
saneamiento en comunidad Caldern en El Rama
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento comunidad Golondrina Central 318,060.00 0.00 318,060.00 318,060.00 0.00
Estudio de preinversin para mejoramiento sistema de agua potable en Los Trejos en 1,009,940.00 0.00 0.00 0.00 1,009,940.00
Tipitapa
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Managua 789,491.00 0.00 0.00 0.00 789,491.00
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Boaco y 7,448,708.00 0.00 0.00 0.00 7,448,708.00
Chontales
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la 10,330,548.00 0.00 0.00 0.00 10,330,548.00
Regin del Pacfico
Construccin Sistema de Agua Potable Valle Los Condega 1,000,760.00 0.00 1,000,760.00 1,000,760.00 0.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento Comunidad Las Mercedes de 455,466.00 0.00 455,466.00 455,466.00 0.00
Kantayawas
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidad 237,488.00 0.00 0.00 0.00 237,488.00
Santa Ana en Ocotal
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidad Villa 801,097.00 0.00 0.00 0.00 801,097.00
Francia en El Viejo
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 555,593.00 0.00 166,678.00 166,678.00 388,915.00
saneamiento en comunidad Kahkabila en Laguna de Perlas
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 967,919.00 0.00 0.00 0.00 967,919.00
saneamiento en comunidad San Pedro - Santa Isabel en Waspam
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento Boca de Piedra, Zinica y Las 11,122,056.00 0.00 8,134,887.14 8,134,887.14 2,987,168.86
Jaguas
Estudio de preinversin para construccin del sistema de agua potable y saneamiento 478,750.00 0.00 285,443.00 285,443.00 193,307.00
en comunidad Piedras Grandes 2 en Juigalpa
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Masaya, 19,133,426.00 0.00 0.00 0.00 19,133,426.00
Carazo, Granada y Rivas
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidad Sonis 269,434.00 0.00 0.00 0.00 269,434.00
en Somoto
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento comunidad El Tigre 462,512.00 0.00 462,512.00 462,512.00 0.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento El Bosque 228,088.00 0.00 228,088.00 228,088.00 0.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 790,289.00 0.00 0.00 0.00 790,289.00
saneamiento en comunidad Guasuyuca en Pueblo Nuevo
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 551,000.00 0.00 0.00 0.00 551,000.00
saneamiento en comunidad Las Cruces en Yalaguina
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 709,091.00 0.00 0.00 0.00 709,091.00
sanemiento rural en la Regin Norte
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 955,912.00 0.00 0.00 0.00 955,912.00
saneamiento en comunidad Banacruz en Rosita
Construccin sistema de agua y saneamiento comunidad Piedras Grandes 2 en 5,690,116.00 0.00 175,266.00 175,266.00 5,514,850.00
Juigalpa
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 1,878,191.00 0.00 0.00 0.00 1,878,191.00
saneamiento en Len y Chinandega

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 24 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA

Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 2,830,996.00 0.00 0.00 0.00 2,830,996.00
saneamiento en Managua
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 633,835.00 0.00 0.00 0.00 633,835.00
saneamiento en comunidad Kasmiting en El Tortuguero
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidades 293,684.00 0.00 0.00 0.00 293,684.00
Bertha Diaz, El Panam, Caas Blancas, Monte Verde y Monte Lbano en El Rosario
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidades El 349,304.00 0.00 0.00 0.00 349,304.00
Obrajuelo, Callejn del Indio y La F en San Jorge
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad La Flor en San Juan de Limay
Supervisin de construccion de sistema de agua potable en Aguas Gatas 107,123.00 0.00 64,274.00 64,274.00 42,849.00
Construccin de sistema de agua potable en Aguas Gatas 1,794,519.00 0.00 1,740,984.00 1,740,984.00 53,535.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad Paredes Abajo en Murra
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la comunidad de Yukumaly 446,846.00 0.00 446,846.00 446,846.00 0.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad Las Hamacas - MR 1 en Villa Sandino
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Len y 12,380,608.00 0.00 0.00 0.00 12,380,608.00
Chinandega
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la 2,733,983.00 0.00 0.00 0.00 2,733,983.00
Regin Central
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la 16,013,226.00 0.00 0.00 0.00 16,013,226.00
Regin Norte
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la 40,321,200.00 0.00 35,354.00 35,354.00 40,285,846.00
RACCS
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Comunidad La Pista - La 143,927.00 0.00 143,927.00 143,927.00 0.00
Pimienta
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 452,220.00 0.00 0.00 0.00 452,220.00
saneamiento en comunidad El Tamarindo en San Jos de Cusmapa
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 247,131.00 0.00 0.00 0.00 247,131.00
saneamiento en comunidad La Torre en Estel
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 413,864.00 0.00 0.00 0.00 413,864.00
saneamiento en comunidad Zona II en Totogalpa
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 458,092.00 0.00 0.00 0.00 458,092.00
saneamiento en comunidades Paso Benito - Los Remedios en Quezalguaque
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 634,917.00 0.00 0.00 0.00 634,917.00
saneamiento en comarca Piln en El Ayote
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 777,825.00 0.00 0.00 0.00 777,825.00
saneamiento en Boaco y Chontales
Estudio de preinversin de pozo perforado y saneamiento en comunidades El Carrizo, 539,259.00 0.00 0.00 0.00 539,259.00
San Martn N1, La Virgen y El Panam en El Sauce
Construccin sistema de agua potable y saneamiento en comunidad Peas Blancas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisin del reemplazo sistema de agua potable en Waspam 8,634,256.00 0.00 0.00 0.00 8,634,256.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 516,923.00 0.00 0.00 0.00 516,923.00
saneamiento en comunidad Karawala en Desembocadura de Ro Grande
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 955,912.00 0.00 0.00 0.00 955,912.00
saneamiento en comunidad Fruta de Pan en Rosita
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 500,787.00 0.00 0.00 0.00 500,787.00
saneamiento en comunidades El Cacao, Los Caraos y La Perla en Achuapa
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 426,152.00 0.00 0.00 0.00 426,152.00
saneamiento en comunidad La Playa en San Lucas
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 633,835.00 0.00 0.00 0.00 633,835.00
saneamiento en comunidad El Cedro en El Tortuguero
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 690,640.00 0.00 0.00 0.00 690,640.00
saneamiento en comunidad El Achiote en Paiwas
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad El Nancital 1 en San Francisco del Norte
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad Chaparral en San Pedro del Norte
Construccin sistema de agua potable y saneamiento en comunidad San Andrs de 15,151,225.00 0.00 0.00 0.00 15,151,225.00
Bocay
Construccin sistema de agua potable y saneamiento en comunidad Kudahwas 5,799,459.00 0.00 0.00 0.00 5,799,459.00
Construccin sistema de agua potable y saneamiento en comunidad Siksayari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccin de sistema integral de agua potable y saneamiento Corn Island 186,030.00 0.00 186,030.00 186,030.00 0.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento Mukuswas 170,805.00 0.00 170,805.00 170,805.00 0.00
Construccin del sistema de alcantarillado condominal del casco urbano de El Tuma - 7,110,132.00 0.00 7,110,132.00 7,110,132.00 0.00
La Dalia
Construccin del alcantarillado condominial en El Cu 26,233,908.00 0.00 11,576,502.01 11,576,502.01 14,657,405.99
Estudio de preinversin para la construccion del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad El Jinete en San Ramn
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad La Danta en San Juan de Limay
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad El Olingo en Murra

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 25 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA

Construccin sistema de agua y saneamiento Campo Uno 133,912.00 0.00 44,637.00 44,637.00 89,275.00
Construccin de obras de saneamiento Sandy Bay 153,891.00 0.00 89,770.00 89,770.00 64,121.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento La Medalla, San Benito y San 368,099.00 0.00 368,099.00 368,099.00 0.00
Joaqun
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 955,912.00 0.00 0.00 0.00 955,912.00
comunidad San Pedro del Norte en Paiwas
Estudio de preinversin para la construccin del sisitema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad Terrero 2 en San Juan de Limay
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en 58,790.00 0.00 0.00 0.00 58,790.00
Matagalpa y Jinotega
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en El Zapote 1,2 y 400,597.00 0.00 0.00 0.00 400,597.00
Limn en Ciudad Antigua
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 629,036.00 0.00 0.00 0.00 629,036.00
saneamiento en comunidad La Concepcin en La Trinidad
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 433,766.00 0.00 0.00 0.00 433,766.00
saneamiento en comunidades Dipilto Nuevo y San Agustn
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en el barrio Jorge 456,847.00 0.00 0.00 0.00 456,847.00
Salazar en Managua
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en barrio Luis 177,467.00 0.00 0.00 0.00 177,467.00
Largaespada - Los Robles en Corinto
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidad 269,434.00 0.00 0.00 0.00 269,434.00
Icalupe en Somoto
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Ro San 285,453.00 0.00 0.00 0.00 285,453.00
Juan
Reemplazo sistema de agua potable en Waspam 66,175,367.00 0.00 0.00 0.00 66,175,367.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento comunidad Luz de Bocay 190,840.00 0.00 190,840.00 190,840.00 0.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento San Pedro - Samaria 712,335.00 0.00 712,335.00 712,335.00 0.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento Liberia 158,417.00 0.00 158,417.00 158,417.00 0.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 247,131.00 0.00 0.00 0.00 247,131.00
saneamiento en comunidad Las Quiatillas en Estel
Actividades Centrales 93,518,004.00 41,775,979.84 399,000.00 42,174,979.84 51,343,024.16
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento rural en la RACCN
Supervisin de construccin sistema de agua y saneamiento comunidad Piedras 302,228.00 0.00 0.00 0.00 302,228.00
Grandes 2 en Juigalpa
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 947,854.00 0.00 0.00 0.00 947,854.00
saneamiento en comunidad El Caal en La Cruz de Ro Grande
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 426,781.00 0.00 0.00 0.00 426,781.00
saneamiento en comunidad Mateares en San Juan de Limay
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad El Guarumo en Muelle de Los Bueyes
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidades 438,572.00 0.00 0.00 0.00 438,572.00
Po XII y Casco Urbano en Nandasmo
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 255,040.00 0.00 0.00 0.00 255,040.00
sanemiento rural en la Regin Central
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 424,550.00 0.00 0.00 0.00 424,550.00
saneamiento en comunidad Rodeo Grande en San Nicols
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 947,854.00 0.00 0.00 0.00 947,854.00
saneamiento en comunidad Nuevo Amanecer/Poblado El Capirote en La Cruz de Ro
Grande
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 471,801.00 0.00 0.00 0.00 471,801.00
saneamiento en comunidad El Quibuto en Telpaneca
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad San Antonio en Nueva Guinea
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
saneamiento en comunidad San Juan en Nueva Guinea
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 382,822.00 0.00 0.00 0.00 382,822.00
saneamiento rural en la Regin del Pacfico
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 5,907,418.00 0.00 0.00 0.00 5,907,418.00
sanemiento en Las Segovias
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento Las Nubes, La Lucha, El 313,450.00 0.00 313,450.00 313,450.00 0.00
Charcn, Cuatro Esquinas, Hular Arriba y Hular Abajo
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad Jicarito en San Juan de Limay
Estudio de preinversin para construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad San Juan en Murra
Ampliacin sistema de agua potable Nazaret 107,834.00 0.00 80,777.00 80,777.00 27,057.00
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento Comunidad Los Chagites 606,349.00 0.00 606,349.00 606,349.00 0.00
Construccin Sistema de Agua y Saneamiento, Sector El Jobo 109,200.00 0.00 109,200.00 109,200.00 0.00
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua y saneamiento en 78,055.00 0.00 0.00 0.00 78,055.00
comunidad Paredes Arriba en Murra
Construccin del sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad El Corozo 135,720.00 0.00 0.00 0.00 135,720.00
Ampliacin Sistema Agua Potable y Saneamiento San Pablo, Jorge Navarro y Olivero 4,248,223.00 0.00 2,604,986.69 2,604,986.69 1,643,236.31

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 26 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA

Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y sanemiento en Las 20,162,860.00 0.00 0.00 0.00 20,162,860.00
Segovias
Ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la 4,045,448.00 0.00 0.00 0.00 4,045,448.00
RACCN
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Planes de Viln y El 1,724,762.00 0.00 1,516,539.00 1,516,539.00 208,223.00
Pltano
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las Comunidades de Cu 4,905,774.00 0.00 4,905,774.00 4,905,774.00 0.00
Abajo y Zompoperita
Fortalecimiento Institucional y Local 77,273,649.00 17,950,056.31 0.00 17,950,056.31 59,323,592.69
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 247,131.00 0.00 0.00 0.00 247,131.00
saneamiento en comunidad Sabana Larga en Estel
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 516,923.00 0.00 0.00 0.00 516,923.00
saneamiento en comunidad La Barra en Desembocadura de Ro Grande
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 634,316.00 0.00 380,590.00 380,590.00 253,726.00
saneamiento en comunidad Dos Amigos en Prinzapolka
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 660,074.00 0.00 396,046.00 396,046.00 264,028.00
saneamiento en comunidad Silibila en Prinzapolka
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en El Zapote en 324,599.00 0.00 0.00 0.00 324,599.00
Mozonte
Mejoramiento de los sistemas de agua potable en los municipios de San Juan de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limay, Murra, San Ramn y Juigalpa
Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento La Zompopera y El Bojazo 3,234,781.00 0.00 3,234,781.00 3,234,781.00 0.00
Reemplazo del mercado de Ciudad Sandino 15,999,995.00 0.00 0.00 0.00 15,999,995.00
Supervisin de ampliacin de la cobertura del servicio sostenible de agua y 3,870,523.00 0.00 0.00 0.00 3,870,523.00
saneamiento rural en la RACCS
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 663,792.00 0.00 398,275.00 398,275.00 265,517.00
saneamiento en comunidad Sukatpin en Puerto Cabezas
Inversin en Infraestructura Social 47,565,347.00 19,719,071.07 0.00 19,719,071.07 27,846,275.93
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 738,387.00 0.00 0.00 0.00 738,387.00
saneamiento en comunidad El Tule Sur en El Jicaral
Estudio de preinversin para la construccin del sistema de agua potable y 633,835.00 0.00 0.00 0.00 633,835.00
saneamiento en comunidad Waspado en El Tortuguero
Construccin sistema de agua potable y saneamiento en comunidad Yahabra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pankawas
Estudio de preinversin para construccin saneamiento mejorado en comunidades 343,866.00 0.00 0.00 0.00 343,866.00
Pacaya, Los Cocos, Diriomito y Zona Urbana en Catarina
Estudio de preinversin para construccin del sistema de agua potable y saneamiento 972,278.00 0.00 0.00 0.00 972,278.00
en comunidad Taswa en Boaco
Mejoramiento sistema de agua potable en "Tasbapounie" 1,624,753.00 0.00 0.00 0.00 1,624,753.00
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 32,500,000.00 0.00 23,800,000.00 23,800,000.00 8,700,000.00

Rehabilitacin de camino productivo Miguel Bikan - Polos de Desarrollo en Waspam 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Construccin de camino productivo Las Breas - Waspado en Rosita 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Rehabilitacin de camino productivo Naranjal - Columbus en Puerto Cabezas 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Construccin de parque de ferias en la ciudad de Bilwi 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
Rehabilitacin del centro de desarrollo infantil de la Ciudad de Waspam 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00
Rehabilitacin de camino productivo Nancitn - Maran en Puerto Cabezas 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Mejoramiento de camino productivo Akawasito en Puerto Cabezas 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Construccin de viviendas sociales en Puerto Cabezas 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
Construccin de la red de distribucin domiciliar de agua potable por gravedad en la 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
comunidad de Coperna, Siuna
Ampliacin de la red de distribucin y planta de tratamiento en Bonanza 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 19,800,000.00 0.00 11,300,000.00 11,300,000.00 8,500,000.00

Supervisin construccin de puesto de salud en el barrio 19 de Julio en Bluefields 70,000.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00
Supervisin de la construccin del puente sobre Ro Mico en camino Nuevo Sauce en 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
El Rama
Construccin de sistema de agua potable en el poblado la Aurora San Francisco en 2,790,000.00 0.00 0.00 0.00 2,790,000.00
Kukra River
Supervisin construccin de sistema de agua potable en el poblado la Aurora San 210,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00
Francisco en Kukra River
Supervisin de la ampliacin de escuela en el barrio San Mateo - Bluefields 175,000.00 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00
Construccin del puente ro Mico en el paso La Batea en Muelle de los Bueyes 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00
Construccin de centro de formacin y capacitacin tcnica regional, Bluefields 2,325,000.00 0.00 2,325,000.00 2,325,000.00 0.00
Ampliacin de escuela en el barrio San Mateo - Bluefieds 2,325,000.00 0.00 2,325,000.00 2,325,000.00 0.00
Supervisin de la construccin de obras de proteccin del puente San Antonio en Ro 55,000.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00
Punta Gorda, Bluefields
Supervisin del mejoramiento de viviendas en comunidades indgenas de Laguna de 224,000.00 0.00 224,000.00 224,000.00 0.00
Perlas, Rama Cay y Awaltara
Mejoramiento de viviendas en comunidades indgenas de Laguna de Perlas, Rama 2,976,000.00 0.00 2,976,000.00 2,976,000.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 27 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR

Cay y Awaltara
Construccin de obras de proteccin del puente San Antonio en Ro Punta Gorda, 1,045,000.00 0.00 1,045,000.00 1,045,000.00 0.00
Bluefields
Supervisin de la construccin del puente ro Mico en el paso La Batea en Muelle de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
los Bueyes
Construccin de puente sobre Ro Mico en camino Nuevo Sauce en El Rama 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00
Construccin de puente sobre el ro Wana Wana en Bocana de Paiwas 2,375,000.00 0.00 0.00 0.00 2,375,000.00
Supervisin construccin del centro de formacin y capacitacin tcnica regional, 175,000.00 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00
Bluefields
Rehabilitacin de la Casa de Gobierno Regional 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
Construccin de puesto de salud en el barrio 19 de Julio en Bluefields 930,000.00 0.00 930,000.00 930,000.00 0.00
Estudio y diseo para la construccin del mercado y terminal de transporte terrestre 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
en Kukrahill
Supervisin de la construccin de puente sobre el ro Wana Wana en Bocana de 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00
Paiwas
EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITAR 472,973,000.00 49,588,248.00 123,820,534.50 173,408,782.50 299,564,217.50

Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de 1,727,000.00 0.00 1,145,751.00 1,145,751.00 581,249.00
Granada
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccin de pozos en el Municipio de Buenos Aires 948,000.00 0.00 948,000.00 948,000.00 0.00
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable en la Ciudad de San Carlos 43,836,880.64 0.00 18,107,281.78 18,107,281.78 25,729,598.86
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Chinandega 2,100,000.00 0.00 1,238,283.00 1,238,283.00 861,717.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Boaco 2,300,000.00 0.00 1,521,509.00 1,521,509.00 778,491.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Nandaime 2,000,000.00 0.00 1,416,446.00 1,416,446.00 583,554.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de 12,000,000.00 0.00 5,409,053.00 5,409,053.00 6,590,947.00
Managua
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en Jinotepe 1,700,000.00 0.00 937,116.00 937,116.00 762,884.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San Juan del 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Sur
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de 4,500,000.00 0.00 2,094,658.00 2,094,658.00 2,405,342.00
San Carlos
Equipamiento de pozos en el Municipio de Jinotega 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00
Construccin de pozos en el Municipio de San Carlos 1,978,000.00 0.00 0.00 0.00 1,978,000.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Len 1,500,000.00 0.00 1,398,911.00 1,398,911.00 101,089.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Nagarote 1,100,000.00 0.00 1,279,312.00 1,279,312.00 -179,312.00
Reemplazo de pozos de agua potable en el Municipio de San Dionicio 3,024,000.00 0.00 3,024,000.00 3,024,000.00 0.00
Unidad Ejecutora del Programa PISASH FASE I 32,911,000.00 15,727,746.00 0.00 15,727,746.00 17,183,254.00
Unidad Ejecutora del Proyecto de la Ciudad de Bluefields 2,290,000.00 0.00 370,833.00 370,833.00 1,919,167.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en La Paz Centro 1,200,000.00 0.00 819,350.00 819,350.00 380,650.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Teustepe 2,300,000.00 0.00 1,277,379.00 1,277,379.00 1,022,621.00
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bilwi 158,031,000.00 0.00 0.00 0.00 158,031,000.00
Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable en la Ciudad de San Carlos 1,471,000.00 0.00 107,692.00 107,692.00 1,363,308.00
Unidad Ejecutora para el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y 3,508,000.00 0.00 1,755,692.00 1,755,692.00 1,752,308.00
Construccin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bilwi
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Waspm 1,500,000.00 0.00 1,554,426.00 1,554,426.00 -54,426.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en Diriamba 1,700,000.00 0.00 1,086,540.00 1,086,540.00 613,460.00
Subsidio para operaciones de ENACAL 67,721,000.00 33,860,502.00 0.00 33,860,502.00 33,860,498.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Santa Lucia 2,100,000.00 0.00 1,421,185.00 1,421,185.00 678,815.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en Villa Sandino 3,000,000.00 0.00 2,429,833.00 2,429,833.00 570,167.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Granada 2,300,000.00 0.00 1,830,555.00 1,830,555.00 469,445.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en Santa Teresa 1,600,000.00 0.00 1,029,562.00 1,029,562.00 570,438.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Rivas 2,500,000.00 0.00 2,814,834.00 2,814,834.00 -314,834.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en Juigalpa 3,000,000.00 0.00 1,991,007.00 1,991,007.00 1,008,993.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en El Viejo 1,900,000.00 0.00 1,545,001.00 1,545,001.00 354,999.00
Equipamiento de pozos en el Municipio de Villa Sandino 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Estel 7,000,000.00 0.00 3,766,600.00 3,766,600.00 3,233,400.00
Supervisin de las Obras de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable 4,123,000.00 0.00 0.00 0.00 4,123,000.00
de la Ciudad de Bilwi
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Tipitapa 8,000,000.00 0.00 3,962,737.00 3,962,737.00 4,037,263.00
Construccin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bluefields 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 28 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITAR

Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en El Jicaral 900,000.00 0.00 773,605.00 773,605.00 126,395.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en El Sauce 1,050,000.00 0.00 1,345,981.00 1,345,981.00 -295,981.00
Reemplazo de Pozos de Agua Potable en la Ciudad de Managua 10,600,000.00 0.00 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00
Construccin de pozos en el Municipio de Jinotega 1,804,000.00 0.00 1,804,000.00 1,804,000.00 0.00
Construccin y Equipamiento de Pozos en la Ciudad de Managua 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Diriomo 1,700,000.00 0.00 1,365,663.00 1,365,663.00 334,337.00
Construccin de pozos en el Municipio de Sbaco 1,430,000.00 0.00 1,430,000.00 1,430,000.00 0.00
Equipamiento de pozos en el Municipio de San Carlos 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
Unidad ejecutora del proyecto de mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas 970,000.00 0.00 190,000.00 190,000.00 780,000.00
residuales de Managua
Equipamiento de pozos en el Municipio de Buenos Aires 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en Bluefields 1,800,000.00 0.00 1,813,174.00 1,813,174.00 -13,174.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en Nueva Guinea 1,200,000.00 0.00 1,186,826.00 1,186,826.00 13,174.00
Supervisin de las obras de Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable 1,932,119.36 0.00 601,640.72 601,640.72 1,330,478.64
en la Ciudad de San Carlos
Estudios y Diseos Finales para el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de A.P. y 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 5,600,000.00
Construccin de A. S. de la Ciudad de Bilwi
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Altagracia 4,500,000.00 0.00 3,541,201.00 3,541,201.00 958,799.00
Equipamiento de pozos en el Municipio de Sebaco 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Achuapa 1,250,000.00 0.00 1,544,204.00 1,544,204.00 -294,204.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable en la Ciudad de Jinotega 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Construccin de pozos en el Municipio de Villa Sandino 1,978,000.00 0.00 1,978,000.00 1,978,000.00 0.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San Lorenzo 2,400,000.00 0.00 1,156,431.00 1,156,431.00 1,243,569.00
Asistencia Tcnica en Planificacin, programacin y ejecucin de obras de agua y 7,350,000.00 0.00 0.00 0.00 7,350,000.00
saneamiento
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Puerto Cabeza 2,000,000.00 0.00 1,945,574.00 1,945,574.00 54,426.00
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Santa Rosa 1,000,000.00 0.00 820,688.00 820,688.00 179,312.00
del Pen
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 259,120,830.22 12,286,693.32 125,980,192.00 138,266,885.32 120,853,944.90

Construccin de viviendas en Colonia El Maestro, sector 02, San Francisco del Norte, 1,001,550.00 0.00 1,001,550.00 1,001,550.00 0.00
Chinandega
Construccin de viviendas en Barrio El Limonal, sector 02, Chinandega, Chinandega 9,228,563.00 0.00 9,228,563.00 9,228,563.00 0.00
Construccin de Vivienda en Urbanizacin San Andrs sector 07, Ciudad Sandino, 286,197.00 0.00 286,197.00 286,197.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Vistas del Momotombo, Mateare, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Managua
Construccin de mdulos sanitarios en viviendas de Granada, Granada 5,862,975.00 0.00 5,862,975.00 5,862,975.00 0.00
Construccin de viviendas en el casco urbano de Jinotega, Jinotega 1,788,731.00 0.00 1,788,731.00 1,788,731.00 0.00
Construccin de viviendas en Somotillo, Chinandega 822,816.00 0.00 822,816.00 822,816.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Andrs, sector 06, Ciudad Sandino, 1,717,180.00 0.00 1,717,180.00 1,717,180.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Nuevo Len, sector 09, Len 2,003,380.00 0.00 2,003,380.00 2,003,380.00 0.00
Construccin de mdulos sanitarios en viviendas de Santo Domingo, Chontales 715,493.00 0.00 715,493.00 715,493.00 0.00
Construccin de viviendas en Bluefields, RACCS 638,220.00 0.00 638,220.00 638,220.00 0.00
Construccin de viviendas en las comunidades de Molino Norte, La Perla, Nuestra 5,723,940.00 0.00 5,723,940.00 5,723,940.00 0.00
Tierra, Bijague Sur, Mesas Sur, Agua Fra y Siares Alemania, en Matagalpa
Construccin de viviendas en San Rafael del Sur, Managua 5,499,780.00 0.00 5,499,780.00 5,499,780.00 0.00
Construccin de viviendas en el casco urbano de Granada, Granada 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 10, Mateare, 1,946,140.00 0.00 1,946,140.00 1,946,140.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 12, Mateare, 973,070.00 0.00 973,070.00 973,070.00 0.00
Managua
Construccin de Viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 05, Managua, Managua 228,958.00 0.00 228,958.00 228,958.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Castelen, sector 02, Len 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de viviendas a familias protagonistas de ingresos moderados a nivel 24,647,864.00 0.00 0.00 0.00 24,647,864.00
nacional
Contruccin de viviendas en Urbanizacin San Miguel, Ciudad Sandino, Managua 400,675.00 0.00 400,675.00 400,675.00 0.00
Construccion de viviendas en Barrio Gracias a Dios, La Concepcin, Masaya 2,489,915.00 0.00 2,489,915.00 2,489,915.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 11, Mateare, 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 1,144,790.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 08, Nindir, 114,480.00 0.00 114,480.00 114,480.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 04, Managua, Managua 286,197.00 0.00 286,197.00 286,197.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 29 de 41


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ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

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INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

Construccin de viviendas en Estel 4,121,237.00 0.00 4,121,237.00 4,121,237.00 0.00


Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, sector 02, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Granada, Granada
Construccin de viviendas en Urbanizacin El Pueblo Presidente, sector 07, 2,860,000.00 0.00 2,860,000.00 2,860,000.00 0.00
Quezalguaque, Len
Construccin de viviendas en Diriamba, Carazo 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de viviendas en Corinto, Chinandega 7,153,925.00 0.00 7,153,925.00 7,153,925.00 0.00
Construccin de viviendas en Molino Norte, Matagalpa 343,436.00 0.00 343,436.00 343,436.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Xilotepelt, Jinotepe, Carazo 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 09, Nindir, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas a familias protagonistas de ingresos bajos a nivel nacional 85,197,944.00 0.00 0.00 0.00 85,197,944.00
Construccin de viviendas en Larreynaga - Malpaisillo, Len 6,010,137.00 0.00 6,010,137.00 6,010,137.00 0.00
Construccin de viviendas en las Comunidades Indgenas Rama Kay, Laguna de 1,717,182.00 0.00 1,717,182.00 1,717,182.00 0.00
Perlas y Awaltara, RACCS
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 08, Mateare, 572,395.00 0.00 572,395.00 572,395.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en la zona rural de San Francisco Libre, Managua 1,788,731.00 0.00 1,788,731.00 1,788,731.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 03, Managua, Managua 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Cmdte. Tomas Borge, Somoto, Madriz 11,948,725.00 0.00 11,948,725.00 11,948,725.00 0.00
Elegibilidad de Proyectos de Viviendas 2,037,201.00 1,005,618.08 0.00 1,005,618.08 1,031,582.92
Construccin de viviendas en sector 12, Ciudad Sandino, Managua 429,295.00 0.00 429,295.00 429,295.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Milagro, sector 06, Managua 286,197.00 0.00 286,197.00 286,197.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 02, Managua, Managua 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Buena Esperanza, sector 02, La 3,348,505.00 0.00 3,348,505.00 3,348,505.00 0.00
Concepcin, Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 07, Mateare, 3,720,560.00 0.00 3,720,560.00 3,720,560.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Castelen, Len 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Construccin de viviendas en Barrio Familias Unidas, El Jcaro, Nueva Segovia 1,788,480.00 0.00 1,788,480.00 1,788,480.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 07, Nindir, 228,958.00 0.00 228,958.00 228,958.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Somotillo, sector 02, Chinandega 2,146,477.00 0.00 2,146,477.00 2,146,477.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Hugo Rafael Chvez Fras, Mozonte, 1,788,731.00 0.00 1,788,731.00 1,788,731.00 0.00
Nueva Segovia
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Francisco, sector 04, Ciudad 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Sandino, Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Milagro, sector 07, Managua 114,480.00 0.00 114,480.00 114,480.00 0.00
Financiamiento con lneas de crditos a entidades financieras 1,767,911.00 626,624.81 0.00 626,624.81 1,141,286.19
Planificacin y Seguimiento de Desarrollo Urbanisticos 548,105.00 266,285.15 0.00 266,285.15 281,819.85
Servicios de Atencin Integrada de tramites para la construccin de vivienda 2,222,179.00 1,100,242.33 0.00 1,100,242.33 1,121,936.67
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 06, Nindir, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 09, Mateare, 2,346,815.00 0.00 2,346,815.00 2,346,815.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en el casco urbano de Jinotega sector 02, Jinotega 3,577,462.00 0.00 3,577,462.00 3,577,462.00 0.00
Construccin de viviendas en Villa Trinidad, La Trinidad, Estel 8,942,406.00 0.00 8,942,406.00 8,942,406.00 0.00
Construccin de viviendas en el casco urbano de Granada, sector 02, Granada 228,958.00 0.00 228,958.00 228,958.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Francisco, sector 03, Ciudad 400,675.00 0.00 400,675.00 400,675.00 0.00
Sandino, Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Francisco, sector 02, Ciudad 629,633.00 0.00 629,633.00 629,633.00 0.00
Sandino, Managua
Construccin de viviendas en el casco urbano de Jinotega, sector 03, Jinotega 3,577,462.00 0.00 3,577,462.00 3,577,462.00 0.00
Construccin de Viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, sector 4, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Granada, Granada
Otorgamiento de subsidios para vivienda progresiva de Inters Social y mejoramiento 16,719,434.22 9,287,922.95 0.00 9,287,922.95 7,431,511.27
de barrios
Construccin de viviendas en Barrio Los Sabogales, Masaya 3,434,364.00 0.00 3,434,364.00 3,434,364.00 0.00
Construccin de viviendas en Barrio Sonrisa de Dios, Nagarote, Len 1,187,718.00 0.00 1,187,718.00 1,187,718.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, Granada, 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Granada
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 05, Nindir, 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Buena Esperanza, La Concepcin, 5,723,940.00 0.00 5,723,940.00 5,723,940.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Nuevo Len, sector 10, Len 1,087,550.00 0.00 1,087,550.00 1,087,550.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 30 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, sector 03, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Granada, Granada
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 863,808,000.00 12,740,217.05 446,413,125.44 459,153,342.49 404,654,657.51

Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Yasica Sur - 235,546.00 0.00 173,708.38 173,708.38 61,837.62
San Ramn
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Ocote N2 631,460.30 0.00 465,683.75 465,683.75 165,776.55
- Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Cerrones 2,456,063.80 0.00 1,610,528.95 1,610,528.95 845,534.85
Sector 1 y Sector 3 (1 y 2) - Jinotega
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad San Jos - El 193,273.10 0.00 142,533.33 142,533.33 50,739.77
Diamante Sector Los Herrera - San Rafael del Norte
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Piedra 324,567.60 0.00 263,108.11 263,108.11 61,459.49
Sector Podrida 1 y 2 - El Jcaro
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La 752,617.52 0.00 610,103.34 610,103.34 142,514.18
Magdalena N1 sector 1 y 2 - Ciudad Antigua
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad San Agustn 551,705.40 0.00 406,866.81 406,866.81 144,838.59
Sectores 1 y 2 - Terrabona
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los 558,563.30 0.00 411,924.32 411,924.32 146,638.98
Chagitones Sector Santa Mara de Loma Azul - San Rafael del Norte
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Molino Norte 187,799.20 0.00 138,496.49 138,496.49 49,302.71
Sector Las Parcelas - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Wale 2 327,954.20 0.00 241,856.76 241,856.76 86,097.44
Sector Mata de Guineo - Santa Mara de Pantasma
Ampliacin sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Gualacat - 269,411.60 0.00 218,396.35 218,396.35 51,015.25
Jalapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Jos de 1,732,857.00 0.00 0.00 0.00 1,732,857.00
los Remates
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Santo Toms 500,603.00 0.00 0.00 0.00 500,603.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Lorenzo 727,993.00 0.00 0.00 0.00 727,993.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Acoyapa 308,064.00 0.00 0.00 0.00 308,064.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamientos del 29,427,089.00 0.00 0.00 0.00 29,427,089.00
Sector Managua por definir (PNESER)
Administracin Construccin Subestacin Aeropuerto 12,553,000.00 0.00 5,793,692.00 5,793,692.00 6,759,308.00
Adquisicin de materiales para electrificar diferentes comunidades 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00
Administracin Construccin Subestacin Carlos Fonseca y Lnea de Transmisin 4,829,892.00 0.00 0.00 0.00 4,829,892.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Cristo 19,216.00 0.00 0.00 0.00 19,216.00
Viene - Mateare
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamientos del 6,720,986.00 0.00 0.00 0.00 6,720,986.00
Sector Norte por definir (PNESER)
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de San 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juan de Limay
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ciudad Antigua
Administracin Componente II (PNESER) 202,576.00 0.00 0.00 0.00 202,576.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Bo. 53,200.00 0.00 0.00 0.00 53,200.00
San Rafael Sector Este - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Bo. 138,537.00 0.00 0.00 0.00 138,537.00
San Rafael Sector Oeste - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento La 78,423.00 0.00 0.00 0.00 78,423.00
Bocana - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento 177,605.00 0.00 0.00 0.00 177,605.00
Perfecto Gutirrez - San Rafael del Sur
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 3,425.00 0.00 0.00 0.00 3,425.00
Ren Cisneros - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Ranchera - Muy Muy
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Monte 186,682.00 0.00 186,682.00 186,682.00 0.00
Sinai - Quezalguaque
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 199,276.00 0.00 199,276.00 199,276.00 0.00
Portal Sector N1 - Telpaneca
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 205,689.00 0.00 205,689.00 205,689.00 0.00
Ampliacin La Granja - Matagalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 1,314,173.00 0.00 1,314,173.00 1,314,173.00 0.00
Pencas - Mesa del Oyanca - Oyanca - Potrero de Oyanca - La Trinidad
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Punta 447,865.00 0.00 447,865.00 447,865.00 0.00
ata - El Viejo
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad La 67,538.00 0.00 67,538.00 67,538.00 0.00
Montaita - Ciudad Daro
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 393,493.00 0.00 393,493.00 393,493.00 0.00
Cacao Sector # 8 - Ciudad Daro
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 671,812.00 0.00 671,812.00 671,812.00 0.00
Chilares Arriba y Abajo - San Sebastin de Yal
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Campesagua #2 Sector Rafael Altamirano - Muy Muy
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Los 40 518,322.00 0.00 518,322.00 518,322.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 31 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

- El Tuma - La Dalia
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 156,165.00 0.00 0.00 0.00 156,165.00
Waspn Sur - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Mata 399,066.00 0.00 399,066.00 399,066.00 0.00
de Caa - Villanueva
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Los 364,779.00 0.00 364,779.00 364,779.00 0.00
Moyes - San Nicols
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Santa 128,665.00 0.00 128,665.00 128,665.00 0.00
Teresa Sector Las Tablas - Esquipulas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 239,788.00 0.00 239,788.00 239,788.00 0.00
Salamar- Somoto
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 292,310.00 0.00 292,310.00 292,310.00 0.00
Castillo Sector Nuevo - Las Sabanas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 278,963.00 0.00 278,963.00 278,963.00 0.00
Guapotal - El Tuma - La Dalia
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Guadalupe Arriba Sector Los Argello - Matagalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad San 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Marcos de Apatite Sector No 3 - Matagalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 102,765.00 0.00 102,765.00 102,765.00 0.00
Chilillal - Ciudad Daro
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad El 263,009.00 0.00 263,009.00 263,009.00 0.00
Espino - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Las 265,964.00 0.00 265,964.00 265,964.00 0.00
Quebradas - La Trinidad
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Naranja - 369,552.60 0.00 272,534.38 272,534.38 97,018.22
Sector Los Castro - San Rafael del Norte
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Bo. Carlos 163,153.00 0.00 120,320.63 120,320.63 42,832.37
Fonseca N 1 - Sectores 1 y 2 - Esquipulas
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Zapote 477,119.60 0.00 386,773.16 386,773.16 90,346.44
(Sector 1 y 2) - Telpaneca
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Cerro El 392,166.90 0.00 289,211.04 289,211.04 102,955.86
Padre N2 - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Sector Norte 250,631.44 0.00 203,172.36 203,172.36 47,459.08
Calabaceras - Santa Mara
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Valle de 313,086.60 0.00 230,892.33 230,892.33 82,194.27
los Suazos 1 y 2 - El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Piedra 276,928.70 0.00 204,226.93 204,226.93 72,701.77
Rajada - Ciudad Dario
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Danta - 294,161.60 0.00 216,935.21 216,935.21 77,226.39
Terrabona
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Jcaro - 228,746.10 0.00 168,693.65 168,693.65 60,052.45
Sector La Palma - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Consuelo - 327,550.40 0.00 241,558.97 241,558.97 85,991.43
Guapotal - El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad San 214,604.30 0.00 158,264.48 158,264.48 56,339.82
Cayetano Sector Los Chavarra - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Nuevo 388,522.35 0.00 286,524.02 286,524.02 101,998.33
Amanecer Sectores 1 y 2 - Matigus
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Mal Paso 498,277.80 0.00 367,465.50 367,465.50 130,812.30
Abajo Sectores 1 y 2 - Muy Muy
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Arados 412,009.00 0.00 303,844.75 303,844.75 108,164.25
Sectores 1 y 2 - Terrabona
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Loma Linda - 292,067.20 0.00 215,391.13 215,391.13 76,676.07
Esquipulas
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Caada - 496,999.90 0.00 366,523.09 366,523.09 130,476.81
San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Plancitos 248,387.52 0.00 201,353.34 201,353.34 47,034.18
- Macuelizo
Obras a electrificar en diferentes comunidades - PELNICA II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Ocotal 1,135,984.00 0.00 0.00 0.00 1,135,984.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Santa Mara 2,471,247.00 0.00 0.00 0.00 2,471,247.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio La 1,992,699.00 0.00 0.00 0.00 1,992,699.00
Concordia
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Muy Muy 1,097,476.00 0.00 0.00 0.00 1,097,476.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Jinotega 1,011,685.00 0.00 0.00 0.00 1,011,685.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Matagalpa 1,135,984.00 0.00 0.00 0.00 1,135,984.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Nicols 577,619.00 0.00 0.00 0.00 577,619.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Comejn 738,801.70 0.00 544,844.94 544,844.94 193,956.76
Sector Carpas 3 (Sector Adelide)1 y 2 - Rancho Grande
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Santa Isabel 831,073.20 0.00 612,892.51 612,892.51 218,180.69
Sectores 1 y 2 - Terrabona
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad San Gabriel 376,830.70 0.00 277,901.77 277,901.77 98,928.93
Sectores 1 y 2 - Esquipulas
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Anexo Los 253,805.60 0.00 205,745.47 205,745.47 48,060.13
Garcias - Ciudad Antigua

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 32 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Barrio Pedro 216,767.52 0.00 175,720.85 175,720.85 41,046.67
Joaquin Chamorro - Santa Mara
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Carbonal 1,669,716.00 0.00 535,831.29 535,831.29 1,133,884.71
(Sectores 1, 2, 3 y 4) - Telpaneca
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Anzuelo - 602,850.70 0.00 444,585.00 444,585.00 158,265.70
Sector El Peln 1 y 2 - Matigus
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Anexo La 464,869.70 0.00 342,827.99 342,827.99 122,041.71
Sirena - Esquipulas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Villanueva
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Las Sabanas 214,827.00 0.00 0.00 0.00 214,827.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Lucas 396,070.00 0.00 0.00 0.00 396,070.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Telpaneca 2,749,867.00 0.00 0.00 0.00 2,749,867.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Ciudad 1,347,778.00 0.00 0.00 0.00 1,347,778.00
Antigua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Dipilto 1,309,270.00 0.00 0.00 0.00 1,309,270.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio El Jcaro 1,540,317.00 0.00 0.00 0.00 1,540,317.00
Estudio de impacto ambiental lnea de transmisin Mulukuk - Terrabona - Boaco 3,142,711.00 0.00 0.00 0.00 3,142,711.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Villa Sandino 327,317.00 0.00 0.00 0.00 327,317.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Teustepe 827,921.00 0.00 0.00 0.00 827,921.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio El Castillo 616,127.00 0.00 0.00 0.00 616,127.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio Santa 596,873.00 0.00 0.00 0.00 596,873.00
Luca.
Construccin Lnea de Transmisin San Juan del Sur - La Virgen 8,828,704.00 0.00 0.00 0.00 8,828,704.00
Estudio Geolgico y Geotcnico Subestacin Carlos Fonseca y Lnea de Transmisin 880,914.00 0.00 1,114,590.00 1,114,590.00 -233,676.00
- Tramo Villa El Carmen - San Rafael del Sur
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento 18,464.00 0.00 0.00 0.00 18,464.00
Thomas Borge - Mateare
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento 55,194.00 0.00 0.00 0.00 55,194.00
Reparto Carlos Nuez ME (Anexo) - Len
Administracin Construccin Lneas de Transmisin en la planta geotrmica San 5,751,670.00 0.00 4,093,692.00 4,093,692.00 1,657,978.00
Jacinto Tizate
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento 116,414.00 0.00 0.00 0.00 116,414.00
Pantanal (Recreo Norte) - Managua
Administracin Construccin Lneas de Transmisin en la planta Hidroelctrica 14,635,253.00 0.00 6,754,733.00 6,754,733.00 7,880,520.00
Tumarn
Estudio de impacto ambiental subestacin Carlos Fonseca y lnea de transmisin - 618,186.00 0.00 0.00 0.00 618,186.00
tramo Villa El Carmen - San Rafael del Sur
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Las 189,576.00 0.00 0.00 0.00 189,576.00
Canoas (Sector 1 y 2) - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Los 124,795.00 0.00 0.00 0.00 124,795.00
Hurtados - San Rafel del Sur
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Monte 34,549.00 0.00 0.00 0.00 34,549.00
Sinai - Mateare
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Somoto
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telpaneca
Administracin Componente I (PNESER) 894,408.00 782,310.99 0.00 782,310.99 112,097.01
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento El 117,213.00 0.00 0.00 0.00 117,213.00
Potrero (La Viuda) - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Los 25,149.00 0.00 0.00 0.00 25,149.00
Solices - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Edgar 138,966.00 0.00 0.00 0.00 138,966.00
Lpez Sector-San Antonio - San Rafael del Sur
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 395,582.00 0.00 395,582.00 395,582.00 0.00
Cacique Sales - Jinotega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Maizama, El Esquirn, Las Vegas - Muy Muy
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad 150,205.00 0.00 150,205.00 150,205.00 0.00
Arenales Sector N3 - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Guadalupe Arriba Sector Los Granados - Matagalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 404,092.00 0.00 404,092.00 404,092.00 0.00
Chagite Blanco - La Trinidad
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Guadalupe Arriba Sector Los Aruz - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Bo. Hugo 359,741.12 0.00 291,621.24 291,621.24 68,119.88
Chvez - Las Sabanas
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Ranchos 260,486.80 0.00 211,161.53 211,161.53 49,325.27
- Sector Arriba - Telpaneca
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Bo. 124,517.00 0.00 124,517.00 124,517.00 0.00
Pancasan N2 Anexo "Heroes y Mrtires" - Larreynaga
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad Los 100,142.00 0.00 100,142.00 100,142.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 33 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

Sarzales Sector N2 - El Jicaral


Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 1,413,180.00 0.00 1,413,180.00 1,413,180.00 0.00
Encino - El Castillo - Las Sabanas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 136,138.00 0.00 136,138.00 136,138.00 0.00
Prado - San Fernando
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Las 116,736.00 0.00 116,736.00 116,736.00 0.00
Pilas N2 - Ciudad Daro
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad 583,742.00 0.00 583,742.00 583,742.00 0.00
Tamarindo - Mal Paso - El Jicaral
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 852,968.00 0.00 852,968.00 852,968.00 0.00
Pastoreo - Estel
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Santa 125,410.00 0.00 125,410.00 125,410.00 0.00
Isabel Sector N1 - Somoto
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 134,618.00 0.00 134,618.00 134,618.00 0.00
Venezuela - El Viejo
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 334,448.00 0.00 334,448.00 334,448.00 0.00
Zapotal - Esquipulas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 195,912.00 0.00 195,912.00 195,912.00 0.00
Chagitillo Sector Nuevo Amanecer - Sbaco
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad El 395,660.00 0.00 395,660.00 395,660.00 0.00
Nspero - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad 96,896.00 0.00 96,896.00 96,896.00 0.00
Peasco Sector Casas INVUR - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Las 280,407.00 0.00 280,407.00 280,407.00 0.00
Lajitas (Sector Cinco Cerro Colorado) - Cinco Pinos
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad San 177,073.00 0.00 177,073.00 177,073.00 0.00
Benito N1 Sector Comarca Rancho Lilliam - Chinandega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Los 223,978.00 0.00 223,978.00 223,978.00 0.00
Gucimos - Tomatal - La Trinidad
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Bo.19 de 195,087.35 0.00 143,871.29 143,871.29 51,216.06
Julio La Mora Sectores 1 y 2 - El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Pacayal 686,081.90 0.00 505,965.61 505,965.61 180,116.29
Sector 1 y 2 - Santa Mara de Pantasma
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Ojo de Agua 250,827.30 0.00 184,977.90 184,977.90 65,849.40
- Ciudad Daro
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Laguna 232,205.80 0.00 171,245.08 171,245.08 60,960.72
(Anexo La Laguna) - Jinotega
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Buena Vista - 216,331.30 0.00 159,538.09 159,538.09 56,793.21
Ciudad Dario
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La 661,542.40 0.00 536,274.02 536,274.02 125,268.38
Magdalena N2 sector 1 y 2 - Municipio de Ciudad Antigua
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Limones 353,357.68 0.00 286,446.56 286,446.56 66,911.12
- El Jcaro
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Capulin - 339,899.20 0.00 275,536.55 275,536.55 64,362.65
Totogalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Bonetes 362,358.40 0.00 293,742.92 293,742.92 68,615.48
- Quilal
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Fuente Azul - 174,561.80 0.00 128,734.29 128,734.29 45,827.51
San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Guadalupe 194,545.00 0.00 143,472.06 143,472.06 51,072.94
Abajo Sector Blandn Herrera - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Fraternidad 300,891.80 0.00 221,899.02 221,899.02 78,992.78
Linda Vista Sectores 1 y 2 - El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Plan del 325,264.20 0.00 239,872.96 239,872.96 85,391.24
Bonete - Terrabona
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Laguna 841,599.80 0.00 620,655.57 620,655.57 220,944.23
Verde Sectores 1,2,3 - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Bo. Chevron 181,282.30 0.00 133,690.47 133,690.47 47,591.83
- Muy Muy
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad San Rafael 1,090,800.56 0.00 884,248.69 884,248.69 206,551.87
(Sector 1, El Embudo y Los Cerritos) - Jalapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de El 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jicaral
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Larreynaga
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Matigus 1,166,746.00 0.00 0.00 0.00 1,166,746.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Quilal 4,036,017.00 0.00 0.00 0.00 4,036,017.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San 96,270.00 0.00 0.00 0.00 96,270.00
Fernando
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San 1,096,339.00 0.00 0.00 0.00 1,096,339.00
Sebastian de Yal
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Juan de 2,637,458.00 0.00 0.00 0.00 2,637,458.00
Ro Coco
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Jalapa 7,229,344.00 0.00 0.00 0.00 7,229,344.00
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Ayote y 525,700.80 0.00 426,155.12 426,155.12 99,545.68
Apapuerta - Macuelizo
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Aranjuez 159,086.88 0.00 128,962.50 128,962.50 30,124.38
Sector el Bosque - San Fernando

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 34 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Buenos Aires 500,097.60 0.00 405,400.09 405,400.09 94,697.51
sector 1 y 2 - El Jcaro
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Barrio Juan 282,247.60 0.00 228,801.75 228,801.75 53,445.85
Pablo II (Sector 1 y 2) - San Fernando
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Casili arriba 891,801.36 0.00 722,931.60 722,931.60 168,869.76
(Sector 1 y 2) - Telpaneca
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Socorro 256,076.88 0.00 207,586.66 207,586.66 48,490.22
(San Antonio Pinar) - Las Sabanas
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Ilipo # 2 - El 295,766.90 0.00 218,119.56 218,119.56 77,647.34
Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Bilwas 335,578.30 0.00 247,479.31 247,479.31 88,098.99
Adentro - Matigus
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Buena Vista 554,224.72 0.00 444,380.59 444,380.59 109,844.13
Sector El Encinal Sector 1 y 2 - Las Sabanas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chinandega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esquipulas
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Ciudad Daro 1,193,746.00 0.00 0.00 0.00 1,193,746.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio El Tuma - La 770,159.00 0.00 0.00 0.00 770,159.00
Dalia
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Palacagina 291,432.00 0.00 0.00 0.00 291,432.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Dionisio 635,381.00 0.00 0.00 0.00 635,381.00
Administracin Construccin Subestaciones y Lineas de Transmisin en El Cu, La 10,018,285.00 0.00 4,623,824.00 4,623,824.00 5,394,461.00
Dalia y San Ramn
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Pedro de 693,143.00 0.00 0.00 0.00 693,143.00
Lvago
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San 154,032.00 0.00 0.00 0.00 154,032.00
Francisco de Cuapa
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Waslala 1,867,635.00 0.00 0.00 0.00 1,867,635.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento La 183,694.00 0.00 0.00 0.00 183,694.00
Esperanza - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Dios 113,846.00 0.00 0.00 0.00 113,846.00
Proveera Primer Etapa - Mateare
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento El 69,126.00 0.00 0.00 0.00 69,126.00
Salto (Villa Progreso) - San Rafel del Sur
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamientos del 6,044,581.00 0.00 0.00 0.00 6,044,581.00
Sector Occidente por definir (PNESER)
Desarrollo Rural e Igualdad de Gnero (PELNICA II) 10,694,000.00 10,694,000.00 0.00 10,694,000.00 0.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Yuri 135,635.00 0.00 0.00 0.00 135,635.00
Ordez (Loma Verde) - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento 203,011.00 0.00 0.00 0.00 203,011.00
Chilamatillo - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 156,199.00 0.00 0.00 0.00 156,199.00
Oronte Centeno (Jorge Navarro 1 y 2) - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento El 139,734.00 0.00 0.00 0.00 139,734.00
Chaquite (Pedro Aruz Palacios) - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 79,038.00 0.00 0.00 0.00 79,038.00
Los Laureles Norte - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamientos del 6,258,955.00 0.00 0.00 0.00 6,258,955.00
Sector Sur por definir
Construccin Subestacin San Juan del Sur 8,828,704.00 0.00 0.00 0.00 8,828,704.00
Administracin Construccin Subestacin y Lnea de Transmisin San Juan del Sur - 5,991,941.00 0.00 2,854,357.00 2,854,357.00 3,137,584.00
La Virgen
Estudio geolgico y geotcnico subestacin Carlos Fonseca y lnea de transmisin - 367,048.00 0.00 367,048.00 367,048.00 0.00
tramo Villa El Carmen - Carlos Fonseca - Las Colinas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Rey 77,490.00 0.00 0.00 0.00 77,490.00
de Reyes - Len
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de La 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trinidad
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de Estel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de San 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nicols
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palacagina
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 111,563.00 0.00 0.00 0.00 111,563.00
Camilo Chamorro - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Monte 69,400.00 0.00 0.00 0.00 69,400.00
Verde - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad San 283,461.00 0.00 283,461.00 283,461.00 0.00
Luis Sector Santa Martha - San Juan de Limay
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad La 427,832.00 0.00 427,832.00 427,832.00 0.00
Cruz del Jcaro - Ciudad Daro
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad Tule 667,047.00 0.00 667,047.00 667,047.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 35 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

Norte- El Jicaral
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Las 439,361.00 0.00 439,361.00 439,361.00 0.00
Medallas - El Tuma - La Dalia
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad San 996,127.00 0.00 996,127.00 996,127.00 0.00
Jos - Totogalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Uniles 180,491.00 0.00 180,491.00 180,491.00 0.00
Sector Central - Somoto
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Bo. 434,256.00 0.00 434,256.00 434,256.00 0.00
Villa Trinidad - La Trinidad
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 684,069.00 0.00 684,069.00 684,069.00 0.00
Asentamiento El Tuma - Jinotega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad La 391,286.00 0.00 391,286.00 391,286.00 0.00
Ceiba - Totogalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Pila de 1,074,316.00 0.00 1,074,316.00 1,074,316.00 0.00
Agua - Los Delirios - Los Corrales - Ciudad Daro
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad Rodeo 759,975.00 0.00 759,975.00 759,975.00 0.00
de Pire - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Bo. 343,094.00 0.00 343,094.00 343,094.00 0.00
Efran - Ciudad Antigua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad San 291,640.00 0.00 291,640.00 291,640.00 0.00
Isidro - Jinotega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Anexo 308,576.00 0.00 308,576.00 308,576.00 0.00
Las Puertas - San Fernando
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad - El Zarzal 281,353.00 0.00 207,489.72 207,489.72 73,863.28
Sector El Punchero Sectores 1 y 2 - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los 543,129.60 0.00 400,542.41 400,542.41 142,587.19
Chagitones Sector Los Mairena 1 y 2 - San Rafael del Norte
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Anexo El 224,036.30 0.00 165,220.31 165,220.31 58,815.99
Galope Sectores 1 y 2 - El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Sardinal 2,439,760.20 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,439,760.20
Sector 1 y 2 - Jinotega
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Tigre 1,066,577.90 0.00 786,570.43 786,570.43 280,007.47
Sectores 1 y 2 - San Sebastin de Yal
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad Valle 104,809.00 0.00 104,809.00 104,809.00 0.00
de Jess Sector Linda Vista - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 885,018.00 0.00 885,018.00 885,018.00 0.00
Verapaz - El Tuma - La Dalia
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad San 125,103.00 0.00 125,103.00 125,103.00 0.00
Ramn - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 339,665.00 0.00 339,665.00 339,665.00 0.00
Teocintal Arriba - Quilal
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 99,332.00 0.00 99,332.00 99,332.00 0.00
Quebrada Grande - Sbaco
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad 49,349.00 0.00 49,349.00 49,349.00 0.00
Venecia Sector N5 - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad San 275,836.00 0.00 275,836.00 275,836.00 0.00
Pedro - Esquipulas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad El 731,781.00 0.00 731,781.00 731,781.00 0.00
Algodonal - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 430,758.00 0.00 430,758.00 430,758.00 0.00
Cuajiniquil - San Nicols
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 741,950.00 0.00 741,950.00 741,950.00 0.00
Quebrada Grande - Totogalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Naranjo - 238,803.20 0.00 176,110.47 176,110.47 62,692.73
Esquipulas
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Chote - 205,818.20 0.00 151,784.98 151,784.98 54,033.22
Ciudad Dario
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Slilmalila 1 y 410,309.90 0.00 302,591.71 302,591.71 107,718.19
2 - El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Falda Rica - 86,759.00 0.00 63,982.26 63,982.26 22,776.74
Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Villa Kokomo 146,772.00 0.00 108,240.12 108,240.12 38,531.88
- Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Quilan - 448,739.00 0.00 363,767.15 363,767.15 84,971.85
Totogalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Pjaro, 2,467,529.00 0.00 1,051,121.25 1,051,121.25 1,416,407.75
Sector Los Pinos, San Juan, Central y Los Limones - Rancho Grande
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Galera #2 y 669,977.50 0.00 494,089.08 494,089.08 175,888.42
3 - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Sardinal 3 1,309,507.30 0.00 965,723.85 965,723.85 343,783.45
- Sector 1 y 2 - Jinotega
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los 795,269.10 0.00 586,488.02 586,488.02 208,781.08
Chagitones Sector Santa Marta de Loma Azul 1 y 2 - San Rafael del Norte
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Sector Arriba 173,482.00 0.00 127,937.97 127,937.97 45,544.03
- Mancera Sectores 1 y 2 - Rancho Grande
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de Len 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ciudad Daro

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 36 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Estel 2,876,350.00 0.00 0.00 0.00 2,876,350.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Murra 2,868,841.00 0.00 0.00 0.00 2,868,841.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Santa Mara 2,151,877.00 0.00 0.00 0.00 2,151,877.00
de Pantasma
Construccin subestacin Aeropuerto Augusto Csar Sandino 22,399,948.00 0.00 0.00 0.00 22,399,948.00
Gestin Social para la Sensibilizacin en el uso Responsable y Eficiente del Servicio 3,881,016.00 1,263,906.06 0.00 1,263,906.06 2,617,109.94
Elctrico (PNESER)
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Juigalpa 423,726.00 0.00 0.00 0.00 423,726.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Camoapa 673,889.00 0.00 0.00 0.00 673,889.00
Estudio geolgico y geotcnico lnea de transmisin Malpaisillo - Terrabona - 1,882,353.00 0.00 0.00 0.00 1,882,353.00
Interconexin lnea de transmisin Len Prados - Malpaisillo
Supervisin Componente I PNESER 88,195,565.48 0.00 30,399,007.82 30,399,007.82 57,796,557.66
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Macuelizo 2,197,263.00 0.00 0.00 0.00 2,197,263.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Somoto 1,165,588.00 0.00 0.00 0.00 1,165,588.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Ramn 1,116,730.00 0.00 0.00 0.00 1,116,730.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio La Trinidad 229,661.00 0.00 0.00 0.00 229,661.00
Estudio geolgico y geotcnico lnea de transmisin Mulukuk - Terrabona - Boaco 4,478,372.00 0.00 0.00 0.00 4,478,372.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 187,719.00 0.00 0.00 0.00 187,719.00
Cuidadela San Martn - Tipitapa
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Comalapa 462,095.00 0.00 0.00 0.00 462,095.00
Levantamiento topogrfico lnea de transmisin Malpaisillo - Terrabona - 1,882,353.00 0.00 0.00 0.00 1,882,353.00
Interconexin lnea de transmisin Len Prados - Malpaisillo
Unidad Ejecutora Componente II (PNESER) 6,608,208.00 0.00 3,049,942.00 3,049,942.00 3,558,266.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de San 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sebastin de Yal
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento 63,594.00 0.00 0.00 0.00 63,594.00
Buenos Aires - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Los 96,755.00 0.00 0.00 0.00 96,755.00
Trejos Sector Los Aguirre - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Villa 71,932.00 0.00 0.00 0.00 71,932.00
Austria - Len
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad 608,676.00 0.00 608,676.00 608,676.00 0.00
Apangare - El Sauce
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad 84,453.00 0.00 84,453.00 84,453.00 0.00
Solidaridad Sector Beln - Condega
Construccin de lnea de transmisin Subestacin Amayo - Subestacin Masaya 230 8,330,296.00 0.00 8,314,071.60 8,314,071.60 16,224.40
kV
Levantamiento topogrfico subestacin Carlos Fonseca y lnea de transmisin - tramo 367,048.00 0.00 0.00 0.00 367,048.00
Villa El Carmen - Carlos Fonseca - Las Colinas
Estudio de impacto ambiental subestacin Carlos Fonseca y lnea de transmisin - 257,577.00 0.00 0.00 0.00 257,577.00
tramo Villa El Carmen - Carlos Fonseca - Las Colinas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Edgar 223,614.00 0.00 0.00 0.00 223,614.00
Lpez - San Rafael del Sur
Supervisin Componente II PNESER 31,978,492.00 0.00 7,945,482.15 7,945,482.15 24,033,009.85
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jinotega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quilal
Construccin subestacin Villa El Carmen 3,695,573.00 0.00 3,695,573.00 3,695,573.00 0.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 101,117.00 0.00 0.00 0.00 101,117.00
El Chaparral - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Juan 245,443.00 0.00 0.00 0.00 245,443.00
Pablo II - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Pista 61,603.00 0.00 0.00 0.00 61,603.00
El Dorado (El Chorizo) - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Pedro 40,253.00 0.00 0.00 0.00 40,253.00
Joaqun N2 - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 94,254.00 0.00 0.00 0.00 94,254.00
Rogelio Santana El Galope - Len
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad La 417,179.00 0.00 417,179.00 417,179.00 0.00
Fortuna - Jinotega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 248,609.00 0.00 248,609.00 248,609.00 0.00
Quiliguisca- Somot
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 606,601.00 0.00 606,601.00 606,601.00 0.00
Callejn - Totogalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Guadalupe Arriba Sector Los Vanegas - Matagalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad San 224,179.00 0.00 224,179.00 224,179.00 0.00
Antonio - Len
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Barrio 96,115.00 0.00 96,115.00 96,115.00 0.00
Anexo Bello Amanecer - Esquipulas
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Bo. 105,973.00 0.00 105,973.00 105,973.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 37 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

Hugo Chvez - San Fernando


Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El Plan 83,729.00 0.00 83,729.00 83,729.00 0.00
Sector N2 - Palacagina
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Siuce 2,080,044.00 0.00 2,080,044.00 2,080,044.00 0.00
- La Jungla - Jalapa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Zapote N 277,450.20 0.00 204,611.52 204,611.52 72,838.68
4 - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Cinta Verde 707,437.95 0.00 521,715.08 521,715.08 185,722.87
Sectores 1 y 2 - Esquipulas
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad San Pedro de 392,593.10 0.00 289,526.08 289,526.08 103,067.02
Susuma Sector Las Pilas - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Estrella 1,294,763.30 0.00 954,850.58 954,850.58 339,912.72
Sector 1 y 2 - San Sebastin de Yal
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Jcaro - 294,525.30 0.00 217,203.91 217,203.91 77,321.39
Los Vanegas - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad 225,933.40 0.00 166,619.36 166,619.36 59,314.04
Coyenchiguiwe - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Parazal 457,756.48 0.00 371,076.61 371,076.61 86,679.87
(Sector 1 y 2) - Quilal
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Calpules 400,846.48 0.00 324,942.97 324,942.97 75,903.51
- Macuelizo
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Mamel 487,224.40 0.00 394,964.54 394,964.54 92,259.86
(Sector 1 y 2) - Totogalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Bo. El 248,056.75 0.00 182,934.70 182,934.70 65,122.05
Progreso Sectores 1, 2 y 3 - El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Susuli N3 432,820.90 0.00 319,192.93 319,192.93 113,627.97
Sectores 1 y 2 - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad La Labranza 115,629.60 0.00 85,273.49 85,273.49 30,356.11
Sector Los Aguilares - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Piedra Larga 269,614.70 0.00 198,833.06 198,833.06 70,781.64
- San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los Ranchos 522,568.80 0.00 423,616.19 423,616.19 98,952.61
- Sector Abajo (Sector 1 y 2) - Telpaneca
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Buena Vista 972,125.90 0.00 716,914.80 716,914.80 255,211.10
Sector 1 y 2 - San Sebastin de Yal
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los 162,252.90 0.00 119,656.83 119,656.83 42,596.07
Chagitones Sector El Horno - San Rafael del Norte
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Galera #1 - 221,781.10 0.00 163,557.16 163,557.16 58,223.94
Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Las Cuchillas 210,036.20 0.00 154,895.64 154,895.64 55,140.56
Sector Las Pacayas 1 y 2 - San Dionisio
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Anexo Brisas 426,430.80 0.00 345,682.70 345,682.70 80,748.10
Arriba - Jalapa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Los 489,153.60 0.00 396,528.43 396,528.43 92,625.17
Arrayanes 1 y 2 - Macuelizo
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad San Pedro de 419,066.40 0.00 339,712.80 339,712.80 79,353.60
Hula y Sector El Trapiche - El Jcaro
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Flor Blanca - 341,175.20 0.00 276,570.93 276,570.93 64,604.27
Santa Mara
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad El Destino - 932,829.80 0.00 687,935.06 687,935.06 244,894.74
San Sebastin de Yal
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Las Tunas - 161,683.00 0.00 119,236.55 119,236.55 42,446.45
El Tuma - La Dalia
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Molino Norte 282,570.80 0.00 208,387.81 208,387.81 74,182.99
Sector La Gloria - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Guasure - 665,532.00 0.00 539,508.16 539,508.16 126,023.84
Macuelizo
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Aldea Los 174,643.00 0.00 128,794.17 128,794.17 45,848.83
Prez - Matagalpa
Construccin de sistema de distribucin de energa elctrica comunidad Sector 2 - 635,276.80 0.00 514,982.03 514,982.03 120,294.77
Dipilto Viejo zonas 1 y 2 - Dipilto
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cinco Pinos
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de El 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viejo
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Terrabona 693,143.00 0.00 0.00 0.00 693,143.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Pueblo 673,889.00 0.00 0.00 0.00 673,889.00
Nuevo
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Esquipulas 269,556.00 0.00 0.00 0.00 269,556.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Rancho 2,359,766.00 0.00 0.00 0.00 2,359,766.00
Grande
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Ro Blanco 1,655,841.00 0.00 0.00 0.00 1,655,841.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Isidro 885,682.00 0.00 0.00 0.00 885,682.00
Estudio topogrfico lnea de transmisin Mulukuk - Terrabona - Boaco 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio La Libertad 673,889.00 0.00 0.00 0.00 673,889.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Carlos 789,413.00 0.00 0.00 0.00 789,413.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 38 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

Estudio de impacto ambiental lnea de transmisin Malpaisillo - Terrabona - 1,882,607.00 0.00 0.00 0.00 1,882,607.00
Interconexin lnea de transmisin Len Prados - Malpaisillo
Adquisicin de materiales para proyectos de electrificacin asentamientos sector 8,242,862.00 0.00 4,913,060.50 4,913,060.50 3,329,801.50
Managua
Unidad Ejecutora PELNICA II 14,338,063.00 0.00 8,369,075.00 8,369,075.00 5,968,988.00
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quezalguaque
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Mozonte 616,127.00 0.00 0.00 0.00 616,127.00
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Rafael 402,453.00 0.00 0.00 0.00 402,453.00
del Norte
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Totogalpa 1,790,619.00 0.00 0.00 0.00 1,790,619.00
Administracin Construccin Subestaciones y Lneas de Transmisin en Yal, Ocotal, 13,410,144.00 0.00 6,388,481.00 6,388,481.00 7,021,663.00
El Sauce, Terrabona, Estel y San Ramn
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio San Juan de 2,013,195.00 0.00 0.00 0.00 2,013,195.00
Limay
Construccin del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica Municipio Sbaco 77,016.00 0.00 0.00 0.00 77,016.00
Adquisicin de materiales para proyectos de electrificacin rural en Nueva Segovia - 280,640,966.56 0.00 216,020,993.14 216,020,993.14 64,619,973.42
Estel - Jinotega y Matagalpa
Unidad Ejecutora Componente I - PNESER 18,532,223.00 0.00 8,553,334.00 8,553,334.00 9,978,889.00
Administracin Construccin Lneas de Transmisin en las plantas Elicas Eolo y Blue 5,745,555.00 0.00 4,090,870.00 4,090,870.00 1,654,685.00
Power
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totogalpa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jalapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en el Municipio de San 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fernando
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Los 166,210.00 0.00 0.00 0.00 166,210.00
Laureles (Barrio Nuevo) - Tipitapa
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento 127,792.00 0.00 0.00 0.00 127,792.00
Potrero Kilombo - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en Asentamiento Anexo 474,480.00 0.00 0.00 0.00 474,480.00
Hugo Chvez - Managua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad La 175,254.00 0.00 175,254.00 175,254.00 0.00
Unin- Jinotega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 229,619.00 0.00 229,619.00 229,619.00 0.00
Zapote - Ciudad Antigua
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Lomas 100,752.00 0.00 100,752.00 100,752.00 0.00
de Poneloya - Len
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Finca 349,640.00 0.00 349,640.00 349,640.00 0.00
San Jos Sector El Granadillo - Len
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Galilao 145,228.00 0.00 145,228.00 145,228.00 0.00
- Larreynaga
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad 820,125.00 0.00 820,125.00 820,125.00 0.00
Zapoatillal - Quilal
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Bosque - Muy Muy
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Los 482,681.00 0.00 482,681.00 482,681.00 0.00
Robles - Jinotega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Bo. 218,726.00 0.00 218,726.00 218,726.00 0.00
Hugo Chvez - El Tuma - La Dalia
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Santa 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Clara - El Anzuelo - Matigus
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la Comunidad 664,922.00 0.00 664,922.00 664,922.00 0.00
Buenos Aires - La Libertad - Condega
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad El 684,144.00 0.00 684,144.00 684,144.00 0.00
Diamante, El Cielo, El Llamarazo - El Tuma - La Dalia
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad Bo. 256,478.00 0.00 256,478.00 256,478.00 0.00
Thomas Borge - San Fernando
Construccin de Sistema de Distribucin de Energa Elctrica en la comunidad La 201,781.00 0.00 201,781.00 201,781.00 0.00
Grecia N3 Sector La Chuscada - Chinandega
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 4,862,040,940.00 0.00 3,389,433,592.00 3,389,433,592.00 1,472,607,348.00

Transferencia a las Municipalidades 4,862,040,940.00 0.00 3,389,433,592.00 3,389,433,592.00 1,472,607,348.00


INSTITUTO TECNOLGICO NACIONAL 50,948,000.00 24,564,090.93 0.00 24,564,090.93 26,383,909.07

Transferencia al Instituto Tecnolgico Nacional (INTECNA) 50,948,000.00 24,564,090.93 0.00 24,564,090.93 26,383,909.07
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTR 34,921,314.00 18,881,911.00 0.00 18,881,911.00 16,039,403.00

Fortalecimiento de las capacidades tcnicas del SINAPRED para la reduc. del riesgo 603,348.00 603,348.00 0.00 603,348.00 0.00
de desastres en el pas
Actualizacin del Plan Regional para la Reduccin de los Desastres-2006-2016 542,966.00 253,836.00 0.00 253,836.00 289,130.00
Fondo Nacional de Desastres 33,775,000.00 18,024,727.00 0.00 18,024,727.00 15,750,273.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 39 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

COMISION NACIONAL DE DEMARCACIN Y TITULACIN 14,168,000.00 6,712,400.97 0.00 6,712,400.97 7,455,599.03

Demarcacin y Titulacin Indigena y Afrodescendiente 14,168,000.00 6,712,400.97 0.00 6,712,400.97 7,455,599.03


PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 52,521,000.00 24,472,416.00 0.00 24,472,416.00 28,048,584.00

Mecanismo Nacional de Prevencin contra la Tortura 1,247,832.00 687,777.00 0.00 687,777.00 560,055.00
Transferencia a la Procuradura Para la Defensa de los Derechos Humanos 51,273,168.00 23,784,639.00 0.00 23,784,639.00 27,488,529.00
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAU 10,588,899.00 2,968,717.22 0.00 2,968,717.22 7,620,181.78

Transferencia a las Comunidades Indgenas 4,138,101.00 505,626.60 0.00 505,626.60 3,632,474.40


Transferencia a las Alcaldas 6,450,798.00 2,463,090.62 0.00 2,463,090.62 3,987,707.38
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE M 294,668,000.00 178,037,330.00 0.00 178,037,330.00 116,630,670.00

URECOTRACO 294,668,000.00 178,037,330.00 0.00 178,037,330.00 116,630,670.00


SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA Y TELEFONIA PARA JUBILADO 165,660,000.00 93,873,460.63 0.00 93,873,460.63 71,786,539.37

Subsidio al Consumo de Energa para Jubilados 124,156,000.00 67,469,554.64 0.00 67,469,554.64 56,686,445.36
Subsidio al Consumo de Agua para Jubilados 41,504,000.00 26,403,905.99 0.00 26,403,905.99 15,100,094.01
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 1,236,729,706.88 668,003,665.13 0.00 668,003,665.13 568,726,041.75

Red Vial Municipal Mantenible 247,547,855.60 129,063,263.58 0.00 129,063,263.58 118,484,592.02


Red Vial Nacional Mantenible 940,681,851.28 490,440,401.55 0.00 490,440,401.55 450,241,449.73
Programa de Apoyo al Sector Transporte III 48,500,000.00 48,500,000.00 0.00 48,500,000.00 0.00
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 319,970,040.00 111,575,294.95 5,312,028.77 116,887,323.72 203,082,716.28

Supervisin de la construccin de la oficina de catastro de INETER en Ocotal, Nueva 108,069.10 0.00 0.00 0.00 108,069.10
Segovia
Mejoramiento de la oficina de catastro fsico de INETER en Jinotega 907,254.00 0.00 0.00 0.00 907,254.00
Estudios y diseo de la construccin de la oficina de catastro fsico de INETER en 120,890.90 0.00 12,028.77 12,028.77 108,862.13
Ocotal, Nueva Segovia
Transferencia al Ordenamiento de la Propiedad 318,768,000.00 111,575,294.95 5,300,000.00 116,875,294.95 201,892,705.05
Supervisin del mejoramiento de la oficina de catastro fsico de INETER en Jinotega 65,826.00 0.00 0.00 0.00 65,826.00
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 28,840,000.00 3,844,648.87 0.00 3,844,648.87 24,995,351.13

Transferencia al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 28,840,000.00 3,844,648.87 0.00 3,844,648.87 24,995,351.13
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Alcalda de Niquinohomo 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 8,723,000.00 2,473,212.27 342,359.91 2,815,572.18 5,907,427.82

Transferencia al Fondo de Desarrollo Pesquero 8,723,000.00 2,473,212.27 342,359.91 2,815,572.18 5,907,427.82


FONDO DE DESARROLLO MINERO 54,166,000.00 21,003,334.22 0.00 21,003,334.22 33,162,665.78

Transferencia al Fondo de Desarrollo Minero 54,166,000.00 21,003,334.22 0.00 21,003,334.22 33,162,665.78


INSTITUTO NICARAGENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 20,421,700.00 0.00 0.00 0.00 20,421,700.00

Planificacin, Investigacin y Estadsticas de la actividad pesquera y acuicola 4,579,086.00 0.00 0.00 0.00 4,579,086.00
Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuicola 2,724,404.00 0.00 0.00 0.00 2,724,404.00
Promocin y organizacin del sector productivo pesquero y acuicola artesanal 3,167,265.00 0.00 0.00 0.00 3,167,265.00
Desarrollo de la Acuicultura 2,870,042.00 0.00 0.00 0.00 2,870,042.00
Seguimiento, vigilancia y control de la actividad pesquera y acuicola 4,919,872.00 0.00 0.00 0.00 4,919,872.00
Regulacin del Sector Pesquero y Acuicola 2,161,031.00 0.00 0.00 0.00 2,161,031.00
MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUEZ FLORES 445,000.00 222,500.00 0.00 222,500.00 222,500.00

MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUEZ FLORES 445,000.00 222,500.00 0.00 222,500.00 222,500.00
SUBSIDIO DE ENERGA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONMICAMENTE 226,175,000.00 103,281,501.10 0.00 103,281,501.10 122,893,498.90

Subsidio de Energa en Asentamientos en Barrios Econmicamente Vulnerables 226,175,000.00 103,281,501.10 0.00 103,281,501.10 122,893,498.90
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 8,000,000.00 2,123,660.00 1,600,000.00 3,723,660.00 4,276,340.00

Gobierno Territorial Indgena del Alto Wangki y Bocay 8,000,000.00 2,123,660.00 1,600,000.00 3,723,660.00 4,276,340.00
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 2,200,000.00 574,314.00 444,000.00 1,018,314.00 1,181,686.00

Gobierno Territorial Awaltara Luhpia Nani Tasbaya 2,200,000.00 574,314.00 444,000.00 1,018,314.00 1,181,686.00
INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC) 92,196,000.00 17,057,977.25 27,608,213.14 44,666,190.39 47,529,809.61

Rehabilitacin del Centro de Enseanza Tcnica Agropecuaria El Sauce, Len 1,031,100.00 0.00 0.00 0.00 1,031,100.00
Equipamiento del Instituto Regional de Occidente El Viejo, Chinandega 6,942,830.38 0.00 6,942,830.38 6,942,830.38 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 40 de 41


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO NACIONAL TECNOLGICO (INATEC)

Construccin de biblioteca en edificio No.1 del INTAE Juan de Dios Muoz Reyes, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Len
Transferencia al Instituto Nacional Tecnolgico (INATEC) 17,034,000.00 5,992,876.89 0.00 5,992,876.89 11,041,123.11
Construccin de corral para ganado en Instituto Tcnico Agropecuario Marcos 6,782,357.00 0.00 2,184,861.07 2,184,861.07 4,597,495.93
Homero Guatemala, Jinotega
Supervisin del Reemplazo del Instituto Tcnico Agropecuario Marcos Homero 105,399.00 0.00 94,941.00 94,941.00 10,458.00
Gutemala, Jinotega
Equipamiento del Instituto Tcnico Agropecuario Marcos Homero Guatemala, Jinotega 2,227,980.00 0.00 179,358.00 179,358.00 2,048,622.00
Construccin de aulas en edificio No.1 del INTAE Juan de Dios Muoz Reyes, Len 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento del Instituto Politcnico de Masaya 3,797,799.48 0.00 3,797,799.48 3,797,799.48 0.00
Equipamiento de la Escuela Nacional de Mecanizacin Agrcola, Chinandega 6,541,416.78 0.00 6,541,416.78 6,541,416.78 0.00
Reemplazo de aulas del instituto politcnico Onofre Martnez en Waspam, RACCN 7,000,000.00 0.00 3,312,374.17 3,312,374.17 3,687,625.83
Fortalecimiento para el Desarrollo de Competencias para la Empleabilidad de Jvenes 16,030,000.00 11,065,100.36 0.00 11,065,100.36 4,964,899.64
de las Regiones Norte, Sur y Occidente de Nicaragua
Equipamiento del Instituto Politcnico de Boaco 2,740,367.18 0.00 2,740,367.18 2,740,367.18 0.00
Equipamiento del Instituto Nacional Tcnico de Administracin y Economa de Estel 679,900.00 0.00 0.00 0.00 679,900.00
Construccin del edificio No.2 del INTAE Juan de Dios Muoz Reyes, Len 12,247,714.00 0.00 0.00 0.00 12,247,714.00
Supervisin del Reemplazo, ampliacin del instituto tcnico administracin y 360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00
economa Juan de Dios Muoz Reyes, Len
Equipamiento del instituto politcnico Onofre Martnez en Waspam, RACCN 247,902.00 0.00 0.00 0.00 247,902.00
Equipamiento del Centro de Enseanza Tcnica Agropecuaria Jalapa, Nueva Segovia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccin de bodega de artculos de limpieza en edificio No.1 del INTAE Juan de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dios Muoz Reyes, Len
Supervisin del Mejoramiento del instituto politcnico Onofre Martnez en Waspam, 160,648.00 0.00 0.00 0.00 160,648.00
RACCN
Rehabilitacin de la Escuela Nacional de Mecanizacin Agrcola, Chinandega 3,901,801.00 0.00 0.00 0.00 3,901,801.00
Rehabilitacin del Centro de Enseanza Tcnica Agropecuaria Jalapa, Nueva Segovia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento del Centro de Enseanza Tcnica Agropecuaria La Borgoa, 2,055,411.18 0.00 1,814,265.08 1,814,265.08 241,146.10
Ticuantepe
Equipamiento del Centro de Enseanza Tcnica Agropecuaria El Sauce, Len 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del Centro de Enseanza Tcnica Agropecuaria La Borgoa, 277,588.00 0.00 0.00 0.00 277,588.00
Ticuantepe
Rehabilitacin del Instituto Politcnico Bartolom Coln, Puerto Cabezas, RACCN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento del Instituto Politcnico Bartolom Coln, Puerto Cabezas, RACCN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del Instituto Regional de Occidente El Viejo, Chinandega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitacin del Instituto Politcnico de Boaco 2,031,786.00 0.00 0.00 0.00 2,031,786.00
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 2,000,000.00 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Gobierno Territorial Rama - Kriol 2,000,000.00 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00


GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 1,500,000.00 225,000.00 300,000.00 525,000.00 975,000.00

Gobierno Territorial Wanki Maya Rio Coco Abajo 1,500,000.00 225,000.00 300,000.00 525,000.00 975,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 1,700,000.00 495,436.00 680,000.00 1,175,436.00 524,564.00

Gobierno Territorial Sauni Arungka (Matumbak) 1,700,000.00 495,436.00 680,000.00 1,175,436.00 524,564.00
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 1,700,000.00 510,000.00 680,000.00 1,190,000.00 510,000.00

Gobierno Territorial Twahka 1,700,000.00 510,000.00 680,000.00 1,190,000.00 510,000.00


GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 1,500,000.00 225,000.00 300,000.00 525,000.00 975,000.00

Gobierno Territorial Wangki Li Aubra 1,500,000.00 225,000.00 300,000.00 525,000.00 975,000.00


GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 1,300,000.00 205,515.00 260,000.00 465,515.00 834,485.00

Gobierno Territorial Prinzu Auhya Un 1,300,000.00 205,515.00 260,000.00 465,515.00 834,485.00


GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 2,000,000.00 285,400.00 300,000.00 585,400.00 1,414,600.00

Gobierno Territorial Mayangna Sauni As 2,000,000.00 285,400.00 300,000.00 585,400.00 1,414,600.00


FONDO PARA ADQUISICIN DE VIVIENDAS DE INTERS SOCIAL 388,482.14 0.00 0.00 0.00 388,482.14

Fondo para la Adquisicin de Viviendas de Inters Social 388,482.14 0.00 0.00 0.00 388,482.14
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 1,300,000.00 376,070.00 260,000.00 636,070.00 663,930.00

Gobierno Territorial Indgena Sauni Bas (Sikilta) 1,300,000.00 376,070.00 260,000.00 636,070.00 663,930.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 1,200,000.00 360,000.00 240,000.00 600,000.00 600,000.00

Gobierno Territorial Indgena Amasau (Awastigni) 1,200,000.00 360,000.00 240,000.00 600,000.00 600,000.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 20

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APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 01/07/2016
ENTIDAD : DGP PROGRAMAS ESPECIFICOS HORA: 08:23:41 AM
USUARIO : DGP027 ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) REPORTE: PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00

Gobierno Territorial Indgena Twi-Tasba Raya 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 1,700,000.00 510,000.00 680,000.00 1,190,000.00 510,000.00

Gobierno Territorial Indgena Lilamni 1,700,000.00 510,000.00 680,000.00 1,190,000.00 510,000.00


GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 1,300,000.00 391,395.00 520,000.00 911,395.00 388,605.00

Gobierno Territorial Indgena Prinzu Awala 1,300,000.00 391,395.00 520,000.00 911,395.00 388,605.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

Gobierno Territorial Indgena Cuenca de Laguna de Perlas 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 1,300,000.00 195,000.00 260,000.00 455,000.00 845,000.00

Gobierno Territorial Indgena Tawira 1,300,000.00 195,000.00 260,000.00 455,000.00 845,000.00


GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 2,700,000.00 792,700.00 537,001.00 1,329,701.00 1,370,299.00

Gobierno de la Nacin Sumu Mayangna 2,700,000.00 792,700.00 537,001.00 1,329,701.00 1,370,299.00


EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 26,465,000.00 19,763,030.74 0.00 19,763,030.74 6,701,969.26

Empresa Nicaragense de Electricidad 26,465,000.00 19,763,030.74 0.00 19,763,030.74 6,701,969.26


FONDO DE PREINVERSIN 50,000,000.00 0.00 1,490,562.00 1,490,562.00 48,509,438.00

Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del servicio de agua potable y 3,726,405.00 0.00 1,490,562.00 1,490,562.00 2,235,843.00
saneamiento en la localidad de Waspam, RACCN
Estudio de factibilidad para el mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado 4,667,136.00 0.00 0.00 0.00 4,667,136.00
de la ciudad de Jinotepe
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del servicio de agua potable y 7,023,989.00 0.00 0.00 0.00 7,023,989.00
saneamiento en la Isla de Ometepe, Rivas
Estudio de factibilidad para el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable 22,581,952.00 0.00 0.00 0.00 22,581,952.00
y alcantarillado sanitario de la ciudad de Len
Estudio de factibilidad para el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable 12,000,518.00 0.00 0.00 0.00 12,000,518.00
y alcantarillado sanitario de la ciudad de Tipitapa
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 1,700,000.00 535,150.00 680,000.00 1,215,150.00 484,850.00

Gobierno Territorial Indgena y Afrodescendiente Karata 1,700,000.00 535,150.00 680,000.00 1,215,150.00 484,850.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00

Gobierno Territorial Indgena Twi Waupasa 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 1,700,000.00 544,458.00 281,400.00 825,858.00 874,142.00

Gobierno Territorial Indgena Tasba Pri Matriz Indgena 1,700,000.00 544,458.00 281,400.00 825,858.00 874,142.00
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 1,300,000.00 236,485.00 241,600.00 478,085.00 821,915.00

Gobierno Territorial Indgena Yahbra Twi 1,300,000.00 236,485.00 241,600.00 478,085.00 821,915.00
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 1,000,000.00 220,650.00 0.00 220,650.00 779,350.00

Gobierno Territorial Tasba Pauni 1,000,000.00 220,650.00 0.00 220,650.00 779,350.00


INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 76,159,122.00 37,646,004.43 2,640,000.00 40,286,004.43 35,873,117.57

Reforestacin y Proteccin de los Bosques 28,537,909.00 16,811,167.11 0.00 16,811,167.11 11,726,741.89


Regulacin y Manejo Sostenible de los Bosques 44,324,541.00 19,048,295.85 2,640,000.00 21,688,295.85 22,636,245.15
Mejoramiento Gentico del Recursos Forestal 3,296,672.00 1,786,541.47 0.00 1,786,541.47 1,510,130.53
PROGRAMA USURA CERO 97,138,000.00 35,522,666.00 12,500,000.00 48,022,666.00 49,115,334.00

Programa Usura Cero 97,138,000.00 35,522,666.00 12,500,000.00 48,022,666.00 49,115,334.00


GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Gobierno Comunal Creol-Bluefields 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00

Gobierno Comunal Wangki Awala Kupia 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00

41,929,936,246.93 12,712,945,469.35 8,824,764,974.04 21,537,710,443.39 20,392,225,803.54


TOTAL GENERAL

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 21

Gobierno Central
Estrategia Reduccin de la Pobreza
Por Fuente de Financiamiento
Ejecucin Perodo Enero - Junio 2016
Crdobas

Gasto Gasto de Total


Fuente Corriente Capital

Rentas del Tesoro 9715511,201.26 4362621,957.93 14078133,159.19


Rentas con Destino Especfico 696262,089.32 12062,661.91 708324,751.23
Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial 765976,762.52 128384,000.00 894360,762.52
Rentas del Tesoro / Alivio BID 835379,325.90 835379,325.90
Rentas del Tesoro / Alivio Club de Pars 326075,821.00 326075,821.00
Rentas del Tesoro / Alivio BCIE 138804,167.10 138804,167.10
Rentas del Tesoro / Alivio OPEP 28349,330.00 28349,330.00
Rentas del Tesoro / Alivio FIDA 11354,199.04 11354,199.04
Prstamos Externos 635188,019.81 2581150,310.54 3216338,330.35
Donaciones Externas 395423,879.30 905166,717.76 1300590,597.06

Total 12712945,469.35 8824764,974.04 21537710,443.39

Donaciones
Externas
6.0%
Prstamos Externos
14.9%

Alivio
10.4%

Rentas con Dest.


Especifico
3.3%

Rentas del Tesoro


65.4%
Cuadro No. 22

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 4


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP DETALLE DEL GASTO PARA PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA 2016, HORA:09:02:09 AM
USUARIO : DGP027 LEY N 898 REPORTE: PRPSIEP125J

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN 340,415,038.00 74,958,597.00 6,029,562.32 80,988,159.32 259,426,878.68

EDUCACIN PRIMARIA 143,100,000.00 0.00 6,029,562.32 6,029,562.32 137,070,437.68

Mejoramiento de aulas multigrado en el preescolar El Piln en El Sauce 1,524,751.18 0.00 0.00 0.00 1,524,751.18
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Nuevo Amanecer en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Buenos Aires en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Benjamn Llinder en Rosita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Orlando Pineda en Boaco 1,594,134.16 0.00 0.00 0.00 1,594,134.16
Mejoramiento del centro escolar San Jos en Matigus 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Jardn en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento del centro escolar Chachagua en Murra 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Las Veguitas en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Milagro en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Panales N1 en El Sauce 1,624,751.18 0.00 0.00 0.00 1,624,751.18
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Coliwas en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Corralito en Acoyapa 1,711,298.50 0.00 0.00 0.00 1,711,298.50
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Getseman en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar Linda Vista de Palo Prieto en Wiwil de Nueva 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Segovia
Mejoramiento del centro escolar El Hular en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Tercio Pelo en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Rafaela Herrera en Boaco 1,494,134.16 0.00 0.00 0.00 1,494,134.16
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jess de la Buena Esperanza 1,494,134.16 0.00 0.00 0.00 1,494,134.16
en Boaco
Mejoramiento del centro escolar El Moradn en Wiwil de Nueva Segovia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Cristbal Avils en Camoapa 1,656,453.05 0.00 0.00 0.00 1,656,453.05
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Jorge en La Conquista 14,385.19 0.00 0.00 0.00 14,385.19
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Cascal en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 23,400,000.00 0.00 6,029,562.32 6,029,562.32 17,370,437.68
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Susn las Flores en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Nueva Amrica en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento del centro escolar Santa Esther en El Rama 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa Rita 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Ros de Agua Viva en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Camilo Ortega en Rancho 1,790,613.45 0.00 0.00 0.00 1,790,613.45
Grande
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Los Pinos en Rancho Grande 1,690,613.45 0.00 0.00 0.00 1,690,613.45
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Nuevo Progreso en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Sendero de Luz en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar Monseor Carlos Santi en Rancho Grande 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Jos Dimas Gonzlez en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar La Pita del Jobo en Wiwil de Nueva Segovia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Peas Blancas en El Cu 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Florida 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa Teresa en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar La Quebradita en Granada 1,471,352.20 0.00 0.00 0.00 1,471,352.20
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Salomn Ibarra Mayorga en El 1,653,607.84 0.00 0.00 0.00 1,653,607.84
Coral
Mejoramiento del centro escolar El Moradn en Murra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Cerro Grande en Rancho 1,790,613.45 0.00 0.00 0.00 1,790,613.45
Grande
Mejoramiento del centro escolar Ren Castrillo Mass en El Cu 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa Luca N 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Pablo Antonio Cuadra en 1,690,613.45 0.00 0.00 0.00 1,690,613.45
Rancho Grande
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Estrella de Beln en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar Antonio Mairena en El Ayote 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar Samaria en El Ayote 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Kukalaya 2 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Emmanuel Mongalo en 1,656,453.05 0.00 0.00 0.00 1,656,453.05
Camoapa

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=7 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 22

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 4


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP DETALLE DEL GASTO PARA PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA 2016, HORA:09:02:09 AM
USUARIO : DGP027 LEY N 898 REPORTE: PRPSIEP125J

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

MINISTERIO DE EDUCACIN

EDUCACIN PRIMARIA

Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jos Dolores Estrada en Santa 1,525,715.49 0.00 0.00 0.00 1,525,715.49
Luca
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar El Chacaln en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Santa F en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Banazuna en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Waspado Kukalaya #1 en 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Rosita
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Unawasito Central 1 en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Ebenezer en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento del centro escolar San Manuel en La Libertad 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Minesota en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Miguel en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Joaqun Pasos en Boaco 1,594,134.16 0.00 0.00 0.00 1,594,134.16
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Isidro en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jardn del Edn en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar San Francisco en Rosita 2,030,052.53 0.00 0.00 0.00 2,030,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar Jardn Infantil en Rosita 2,130,052.53 0.00 0.00 0.00 2,130,052.53
Mejoramiento de aulas multigrado en el centro escolar La Esperanza en Rancho 1,790,613.45 0.00 0.00 0.00 1,790,613.45
Grande
Mejoramiento del centro escolar El Yarage en Mozonte 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar La Esperanza en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar El Encanto en El Tuma - La Dalia 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Mejoramiento del centro escolar San Francisco de Ass en Matigus 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
EDUCACIN SECUNDARIA 81,413,547.00 0.00 0.00 0.00 81,413,547.00

Mejoramiento del instituto nacional de occidente en Len 33,439,199.00 0.00 0.00 0.00 33,439,199.00
Mejoramiento del instituto Benjamn Zeledn en Potos 21,544,591.00 0.00 0.00 0.00 21,544,591.00
Mejoramiento del instituto nacional de Bella Cruz (15 de Julio) en Ciudad Sandino 26,429,757.00 0.00 0.00 0.00 26,429,757.00
EDUCACIN PREESCOLAR 115,901,491.00 74,958,597.00 0.00 74,958,597.00 40,942,894.00

Seguridad Alimentaria y Nutricional Educacin Inicial (PREESCOLAR) 115,901,491.00 74,958,597.00 0.00 74,958,597.00 40,942,894.00

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 57,912,967.00 0.00 10,384,262.70 10,384,262.70 47,528,704.30

CONSTRUCCIN DE CARRETERAS 57,912,967.00 0.00 10,384,262.70 10,384,262.70 47,528,704.30

Supervisin para el mejoramiento del camino El Rama - Empalme Kukra Hill - 6,698,928.00 0.00 0.00 0.00 6,698,928.00
Laguna de Perlas
Supervisin para el mejoramiento de la carretera Rancho Rojo - La Calamidad 989,107.00 0.00 0.00 0.00 989,107.00
Mejoramiento de la carretera Rancho Rojo - La Calamidad 686,880.00 0.00 0.00 0.00 686,880.00
Mejoramiento del camino El Rama - Empalme Kukra Hill - Laguna de Perlas, Tramo 2,015,691.50 0.00 0.00 0.00 2,015,691.50
II: Est. 312+985 - Est. 286+695
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino La Esperanza - Wap 11,757,524.00 0.00 4,064,224.03 4,064,224.03 7,693,299.97
Factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino empalme Masige-La 8,479,627.00 0.00 2,259,521.28 2,259,521.28 6,220,105.72
Embajada-Ro Quisaura-Villa Siquia
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Comalapa-Cuapa 6,280,042.00 0.00 0.00 0.00 6,280,042.00
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Estel-El Aceituno-El 14,571,272.00 0.00 2,074,089.52 2,074,089.52 12,497,182.48
Sauce
Mejoramiento del camino Empalme Terrabona - Terrabona 2,538,884.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,038,884.00
Mejoramiento del camino El Rama - Empalme Kukra Hill - Laguna de Perlas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administracin del proyecto mejoramiento de la carretera Rancho Rojo - La 1,829,320.00 0.00 436,427.87 436,427.87 1,392,892.13
Calamidad
Mejoramiento del camino El Rama - Empalme Kukra Hill - Laguna de Perlas, Tramo 2,015,691.50 0.00 0.00 0.00 2,015,691.50
I: Est. 339+275 - Est. 312+985
Estudio de factibilidad y diseo para el mejoramiento del camino Wap-El Tortuguero 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 291,573,995.00 0.00 149,270,192.00 149,270,192.00 142,303,803.00

FONDO DE INVERSIN SOCIAL DE EMERGENCIA 15,999,995.00 0.00 0.00 0.00 15,999,995.00

Reemplazo del mercado de Ciudad Sandino 15,999,995.00 0.00 0.00 0.00 15,999,995.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=7 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 22

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 4


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP DETALLE DEL GASTO PARA PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA 2016, HORA:09:02:09 AM
USUARIO : DGP027 LEY N 898 REPORTE: PRPSIEP125J

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

EMPRESA NICARAGENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITAR 14,748,000.00 0.00 10,790,000.00 10,790,000.00 3,958,000.00

Construccin de pozos en el Municipio de Buenos Aires 948,000.00 0.00 948,000.00 948,000.00 0.00
Construccin de pozos en el Municipio de Villa Sandino 1,978,000.00 0.00 1,978,000.00 1,978,000.00 0.00
Equipamiento de pozos en el Municipio de Sebaco 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00
Equipamiento de pozos en el Municipio de San Carlos 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
Construccin de pozos en el Municipio de Sbaco 1,430,000.00 0.00 1,430,000.00 1,430,000.00 0.00
Unidad ejecutora del proyecto de mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas 970,000.00 0.00 190,000.00 190,000.00 780,000.00
residuales de Managua
Equipamiento de pozos en el Municipio de Buenos Aires 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00
Construccin de pozos en el Municipio de Jinotega 1,804,000.00 0.00 1,804,000.00 1,804,000.00 0.00
Equipamiento de pozos en el Municipio de Villa Sandino 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
Equipamiento de pozos en el Municipio de Jinotega 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00
Construccin de pozos en el Municipio de San Carlos 1,978,000.00 0.00 0.00 0.00 1,978,000.00
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 235,826,000.00 0.00 125,980,192.00 125,980,192.00 109,845,808.00

Construccin de viviendas en San Rafael del Sur, Managua 5,499,780.00 0.00 5,499,780.00 5,499,780.00 0.00
Construccin de viviendas en el casco urbano de Granada, Granada 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 10, Mateare, 1,946,140.00 0.00 1,946,140.00 1,946,140.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 12, Mateare, 973,070.00 0.00 973,070.00 973,070.00 0.00
Managua
Construccin de Viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 05, Managua, Managua 228,958.00 0.00 228,958.00 228,958.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Castelen, sector 02, Len 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de mdulos sanitarios en viviendas de Granada, Granada 5,862,975.00 0.00 5,862,975.00 5,862,975.00 0.00
Construccin de viviendas en el casco urbano de Jinotega, Jinotega 1,788,731.00 0.00 1,788,731.00 1,788,731.00 0.00
Construccin de viviendas en Somotillo, Chinandega 822,816.00 0.00 822,816.00 822,816.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Andrs, sector 06, Ciudad Sandino, 1,717,180.00 0.00 1,717,180.00 1,717,180.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Nuevo Len, sector 09, Len 2,003,380.00 0.00 2,003,380.00 2,003,380.00 0.00
Construccin de viviendas en Colonia El Maestro, sector 02, San Francisco del Norte, 1,001,550.00 0.00 1,001,550.00 1,001,550.00 0.00
Chinandega
Construccin de viviendas en Barrio El Limonal, sector 02, Chinandega, Chinandega 9,228,563.00 0.00 9,228,563.00 9,228,563.00 0.00
Construccin de Vivienda en Urbanizacin San Andrs sector 07, Ciudad Sandino, 286,197.00 0.00 286,197.00 286,197.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Vistas del Momotombo, Mateare, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Barrio Los Sabogales, Masaya 3,434,364.00 0.00 3,434,364.00 3,434,364.00 0.00
Construccin de viviendas en Barrio Sonrisa de Dios, Nagarote, Len 1,187,718.00 0.00 1,187,718.00 1,187,718.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 05, Nindir, 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, Granada, 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Granada
Construccin de viviendas en Urbanizacin Buena Esperanza, La Concepcin, 5,723,940.00 0.00 5,723,940.00 5,723,940.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Nuevo Len, sector 10, Len 1,087,550.00 0.00 1,087,550.00 1,087,550.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, sector 03, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Granada, Granada
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Francisco, sector 03, Ciudad 400,675.00 0.00 400,675.00 400,675.00 0.00
Sandino, Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Francisco, sector 02, Ciudad 629,633.00 0.00 629,633.00 629,633.00 0.00
Sandino, Managua
Construccin de viviendas en el casco urbano de Jinotega, sector 03, Jinotega 3,577,462.00 0.00 3,577,462.00 3,577,462.00 0.00
Construccin de Viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, sector 4, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Granada, Granada
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 06, Nindir, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 09, Mateare, 2,346,815.00 0.00 2,346,815.00 2,346,815.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en el casco urbano de Jinotega sector 02, Jinotega 3,577,462.00 0.00 3,577,462.00 3,577,462.00 0.00
Construccin de viviendas en Villa Trinidad, La Trinidad, Estel 8,942,406.00 0.00 8,942,406.00 8,942,406.00 0.00
Construccin de viviendas en el casco urbano de Granada, sector 02, Granada 228,958.00 0.00 228,958.00 228,958.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 02, Managua, Managua 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Buena Esperanza, sector 02, La 3,348,505.00 0.00 3,348,505.00 3,348,505.00 0.00
Concepcin, Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 07, Mateare, 3,720,560.00 0.00 3,720,560.00 3,720,560.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Castelen, Len 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=7 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 22

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 4 de 4


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP DETALLE DEL GASTO PARA PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA 2016, HORA:09:02:09 AM
USUARIO : DGP027 LEY N 898 REPORTE: PRPSIEP125J

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)


DE: ENERO A: JUNIO

PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR


INSTITUCION
ACTUALIZADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL DEVENGAR

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

Construccin de viviendas en Barrio Familias Unidas, El Jcaro, Nueva Segovia 1,788,480.00 0.00 1,788,480.00 1,788,480.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 07, Nindir, 228,958.00 0.00 228,958.00 228,958.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Somotillo, sector 02, Chinandega 2,146,477.00 0.00 2,146,477.00 2,146,477.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Hugo Rafael Chvez Fras, Mozonte, 1,788,731.00 0.00 1,788,731.00 1,788,731.00 0.00
Nueva Segovia
Construccin de viviendas en Urbanizacin San Francisco, sector 04, Ciudad 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Sandino, Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Milagro, sector 07, Managua 114,480.00 0.00 114,480.00 114,480.00 0.00
Construccin de viviendas a familias protagonistas de ingresos bajos a nivel nacional 85,197,944.00 0.00 0.00 0.00 85,197,944.00
Construccin de viviendas en Larreynaga - Malpaisillo, Len 6,010,137.00 0.00 6,010,137.00 6,010,137.00 0.00
Construccin de viviendas en las Comunidades Indgenas Rama Kay, Laguna de 1,717,182.00 0.00 1,717,182.00 1,717,182.00 0.00
Perlas y Awaltara, RACCS
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 08, Mateare, 572,395.00 0.00 572,395.00 572,395.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en la zona rural de San Francisco Libre, Managua 1,788,731.00 0.00 1,788,731.00 1,788,731.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 03, Managua, Managua 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Cmdte. Tomas Borge, Somoto, Madriz 11,948,725.00 0.00 11,948,725.00 11,948,725.00 0.00
Construccin de viviendas en sector 12, Ciudad Sandino, Managua 429,295.00 0.00 429,295.00 429,295.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Milagro, sector 06, Managua 286,197.00 0.00 286,197.00 286,197.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Xilotepelt, Jinotepe, Carazo 171,718.00 0.00 171,718.00 171,718.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 09, Nindir, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Estel 4,121,237.00 0.00 4,121,237.00 4,121,237.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas del Mombacho, sector 02, 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Granada, Granada
Construccin de viviendas en Urbanizacin El Pueblo Presidente, sector 07, 2,860,000.00 0.00 2,860,000.00 2,860,000.00 0.00
Quezalguaque, Len
Construccin de viviendas en Diriamba, Carazo 57,240.00 0.00 57,240.00 57,240.00 0.00
Construccin de viviendas en Corinto, Chinandega 7,153,925.00 0.00 7,153,925.00 7,153,925.00 0.00
Construccin de viviendas en Molino Norte, Matagalpa 343,436.00 0.00 343,436.00 343,436.00 0.00
Construccin de viviendas a familias protagonistas de ingresos moderados a nivel 24,647,864.00 0.00 0.00 0.00 24,647,864.00
nacional
Contruccin de viviendas en Urbanizacin San Miguel, Ciudad Sandino, Managua 400,675.00 0.00 400,675.00 400,675.00 0.00
Construccion de viviendas en Barrio Gracias a Dios, La Concepcin, Masaya 2,489,915.00 0.00 2,489,915.00 2,489,915.00 0.00
Construccin de viviendas en Urbanizacin Ciudad El Doral, sector 11, Mateare, 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 1,144,790.00 0.00
Managua
Construccin de viviendas en Urbanizacin Praderas de Cofrada, sector 08, Nindir, 114,480.00 0.00 114,480.00 114,480.00 0.00
Masaya
Construccin de viviendas en Urbanizacin Villa Sol, sector 04, Managua, Managua 286,197.00 0.00 286,197.00 286,197.00 0.00
Construccin de mdulos sanitarios en viviendas de Santo Domingo, Chontales 715,493.00 0.00 715,493.00 715,493.00 0.00
Construccin de viviendas en Bluefields, RACCS 638,220.00 0.00 638,220.00 638,220.00 0.00
Construccin de viviendas en las comunidades de Molino Norte, La Perla, Nuestra 5,723,940.00 0.00 5,723,940.00 5,723,940.00 0.00
Tierra, Bijague Sur, Mesas Sur, Agua Fra y Siares Alemania, en Matagalpa
PROGRAMA USURA CERO 25,000,000.00 0.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00

Programa Usura Cero 25,000,000.00 0.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00

689,902,000.00 74,958,597.00 165,684,017.02 240,642,614.02 449,259,385.98


TOTAL GENERAL

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=6 / Programa Especifico=7 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:03:59 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

0500 NUEVA SEGOVIA 345,586,274.00 222,108,042.00 123,478,232.00 64


JALAPA 54,096,415.00 22,509,338.00 31,587,077.00 42
MURRA 22,302,869.00 16,072,736.00 6,230,133.00 72
EL JCARO 34,967,837.00 26,152,088.00 8,815,749.00 75
SAN FERNANDO 25,712,998.00 10,767,266.00 14,945,732.00 42
MOZONTE 18,228,981.00 13,052,748.00 5,176,233.00 72
DIPILTO 19,592,117.00 14,560,316.00 5,031,801.00 74
MACUELIZO 19,913,424.00 14,291,058.00 5,622,366.00 72
SANTA MARA 20,265,980.00 8,671,204.00 11,594,776.00 43
OCOTAL 59,845,716.00 44,750,834.00 15,094,882.00 75
CIUDAD ANTIGUA 18,881,927.00 12,950,054.00 5,931,873.00 69
QUILAL 31,052,587.00 23,320,032.00 7,732,555.00 75
WIWIL DE NUEVA SEGOVIA 20,725,423.00 15,010,368.00 5,715,055.00 72
1000 JINOTEGA 357,472,477.00 260,220,993.00 97,251,484.00 73
WIWIL DE JINOTEGA 60,322,379.00 25,123,764.00 35,198,615.00 42
EL CU 43,005,548.00 39,424,001.00 3,581,547.00 92
SANTA MARA DE PANTASMA 32,388,306.00 24,006,380.00 8,381,926.00 74
SAN RAFAEL DEL NORTE 31,177,280.00 23,531,482.00 7,645,798.00 75
SAN SEBASTIN DE YAL 33,436,382.00 25,118,934.00 8,317,448.00 75
LA CONCORDIA 23,757,353.00 16,974,988.00 6,782,365.00 71
JINOTEGA 97,942,410.00 74,085,570.00 23,856,840.00 76
SAN JOS DE BOCAY 35,442,819.00 31,955,874.00 3,486,945.00 90
2000 MADRIZ 262,142,686.00 169,151,422.00 92,991,264.00 65
SOMOTO 59,124,973.00 44,343,666.00 14,781,307.00 75
TOTOGALPA 26,181,146.00 18,788,646.00 7,392,500.00 72
TELPANECA 29,992,913.00 21,597,786.00 8,395,127.00 72
SAN JUAN DE RO COCO 35,503,028.00 26,558,082.00 8,944,946.00 75
PALACAGINA 26,158,572.00 11,181,394.00 14,977,178.00 43
YALAGINA 22,844,330.00 9,768,978.00 13,075,352.00 43
SAN LUCAS 22,916,077.00 9,785,652.00 13,130,425.00 43
LAS SABANAS 19,924,856.00 13,728,340.00 6,196,516.00 69
SAN JOS DE CUSMAPA 19,496,791.00 13,398,878.00 6,097,913.00 69
2500 ESTEL 231,322,225.00 171,910,108.00 59,412,117.00 74
PUEBLO NUEVO 28,156,076.00 20,213,456.00 7,942,620.00 72
CONDEGA 32,943,598.00 24,588,094.00 8,355,504.00 75
ESTEL 99,121,353.00 75,086,674.00 24,034,679.00 76
SAN JUAN DE LIMAY 24,909,884.00 17,904,762.00 7,005,122.00 72
LA TRINIDAD 27,477,452.00 20,708,804.00 6,768,648.00 75
SAN NICOLS 18,713,862.00 13,408,318.00 5,305,544.00 72
3000 CHINANDEGA 452,688,943.00 310,039,502.00 142,649,441.00 68
SAN PEDRO DEL NORTE 20,218,944.00 14,423,660.00 5,795,284.00 71
SAN FRANCISCO DEL NORTE 20,784,213.00 14,352,132.00 6,432,081.00 69
CINCO PINOS 20,756,009.00 14,240,420.00 6,515,589.00 69
SANTO TOMS DEL NORTE 21,580,101.00 14,819,410.00 6,760,691.00 69
EL VIEJO 53,821,826.00 40,476,594.00 13,345,232.00 75
PUERTO MORAZN 27,470,265.00 20,469,676.00 7,000,589.00 75
SOMOTILLO 34,833,233.00 26,069,106.00 8,764,127.00 75
VILLANUEVA 31,163,645.00 23,334,864.00 7,828,781.00 75
CHINANDEGA 101,295,088.00 76,596,818.00 24,698,270.00 76
EL REALEJO 20,046,479.00 14,456,804.00 5,589,675.00 72
CORINTO 26,755,966.00 19,960,008.00 6,795,958.00 75
CHICHIGALPA 47,228,516.00 19,667,028.00 27,561,488.00 42
POSOLTEGA 26,734,658.00 11,172,982.00 15,561,676.00 42
3500 LEN 416,487,563.00 311,308,032.00 105,179,531.00 75
ACHUAPA 25,705,550.00 18,448,386.00 7,257,164.00 72
EL SAUCE 34,299,600.00 25,697,794.00 8,601,806.00 75
SANTA ROSA DEL PEN 23,765,293.00 17,015,914.00 6,749,379.00 72
EL JICARAL 25,222,398.00 18,767,294.00 6,455,104.00 74
LARREYNAGA - MALPAISILLO 39,849,668.00 29,774,650.00 10,075,018.00 75
TELICA 36,050,908.00 26,905,052.00 9,145,856.00 75
QUEZALGUAQUE 26,018,825.00 19,339,168.00 6,679,657.00 74
LEN 129,679,992.00 98,539,092.00 31,140,900.00 76
LA PAZ CENTRO 33,197,961.00 24,848,042.00 8,349,919.00 75
NAGAROTE 42,697,368.00 31,972,640.00 10,724,728.00 75
4000 MATAGALPA 541,140,338.00 404,353,298.00 136,787,040.00 75
RANCHO GRANDE 39,810,518.00 30,128,282.00 9,682,236.00 76
RIO BLANCO 28,260,965.00 20,958,356.00 7,302,609.00 74
EL TUMA - LA DALIA 55,236,670.00 41,134,852.00 14,101,818.00 74
SAN ISIDRO 29,702,158.00 22,151,616.00 7,550,542.00 75

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=02 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:03:59 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

4000 MATAGALPA
SBACO 38,080,901.00 28,531,678.00 9,549,223.00 75
MATAGALPA 113,835,730.00 86,257,636.00 27,578,094.00 76
SAN RAMN 39,968,276.00 29,907,778.00 10,060,498.00 75
MATIGUS 41,122,441.00 31,110,362.00 10,012,079.00 76
MUY MUY 26,042,190.00 19,471,960.00 6,570,230.00 75
ESQUIPULAS 28,008,033.00 20,332,856.00 7,675,177.00 73
SAN DIONISIO 27,274,307.00 19,606,404.00 7,667,903.00 72
TERRABONA 25,152,039.00 18,249,566.00 6,902,473.00 73
CIUDAD DARO 48,646,110.00 36,511,952.00 12,134,158.00 75
5000 BOACO 198,683,506.00 141,917,771.00 56,765,735.00 71
SAN JOS DE LOS REMATES 21,785,700.00 15,657,180.00 6,128,520.00 72
BOACO 62,688,083.00 47,169,562.00 15,518,521.00 75
CAMOAPA 31,066,562.00 23,394,330.00 7,672,232.00 75
SANTA LUCA 19,338,834.00 8,418,837.00 10,919,997.00 44
TEUSTEPE 33,514,419.00 25,079,456.00 8,434,963.00 75
SAN LORENZO 30,289,908.00 22,198,406.00 8,091,502.00 73
5500 MANAGUA 772,021,230.00 397,627,970.00 374,393,260.00 52
SAN FRANCISCO LIBRE 22,117,705.00 15,946,132.00 6,171,573.00 72
TIPITAPA 74,590,527.00 28,309,352.00 46,281,175.00 38
MATEARE 33,244,480.00 24,967,858.00 8,276,622.00 75
VILLA EL CARMEN 31,084,336.00 23,305,654.00 7,778,682.00 75
CIUDAD SANDINO 65,836,350.00 60,833,973.00 5,002,377.00 92
MANAGUA 446,435,560.00 178,574,224.00 267,861,336.00 40
TICUANTEPE 31,681,153.00 23,759,678.00 7,921,475.00 75
EL CRUCERO 25,046,162.00 10,474,153.00 14,572,009.00 42
SAN RAFAEL DEL SUR 41,984,957.00 31,456,946.00 10,528,011.00 75
6000 MASAYA 338,075,708.00 173,676,930.00 164,398,778.00 51
NINDIR 41,224,279.00 14,031,632.00 27,192,647.00 34
MASAYA 111,004,270.00 45,994,019.00 65,010,251.00 41
TISMA 24,306,692.00 17,533,436.00 6,773,256.00 72
LA CONCEPCIN 34,817,780.00 26,069,516.00 8,748,264.00 75
MASATEPE 35,245,943.00 26,447,954.00 8,797,989.00 75
NANDASMO 22,423,783.00 16,236,764.00 6,187,019.00 72
CATARINA 24,060,183.00 10,060,329.00 13,999,854.00 42
SAN JUAN DE ORIENTE 19,773,403.00 14,139,126.00 5,634,277.00 72
NIQUINOHOMO 25,219,375.00 3,164,154.00 22,055,221.00 13
6500 CHONTALES 280,213,844.00 179,472,384.00 100,741,460.00 64
COMALAPA 24,994,176.00 18,149,216.00 6,844,960.00 73
SAN FRANCISCO DE CUAPA 22,269,496.00 15,920,220.00 6,349,276.00 71
JUIGALPA 65,586,131.00 27,273,190.00 38,312,941.00 42
LA LIBERTAD 24,671,383.00 9,256,529.00 15,414,854.00 38
SANTO DOMINGO 21,796,297.00 16,211,764.00 5,584,533.00 74
SANTO TOMS 27,813,347.00 19,676,859.00 8,136,488.00 71
SAN PEDRO DE LVAGO 21,723,738.00 16,151,186.00 5,572,552.00 74
ACOYAPA 25,533,144.00 19,070,742.00 6,462,402.00 75
VILLA SANDINO 23,013,125.00 17,112,488.00 5,900,637.00 74
EL CORAL 22,813,007.00 20,650,190.00 2,162,817.00 91
7000 GRANADA 178,803,589.00 87,615,751.00 91,187,838.00 49
DIRI 19,527,328.00 8,370,592.00 11,156,736.00 43
DIRIOMO 33,181,282.00 13,857,882.00 19,323,400.00 42
GRANADA 86,529,948.00 35,811,153.00 50,718,795.00 41
NANDAIME 39,565,031.00 29,576,124.00 9,988,907.00 75
7500 CARAZO 246,288,298.00 179,968,066.00 66,320,232.00 73
SAN MARCOS 32,556,543.00 24,375,634.00 8,180,909.00 75
JINOTEPE 60,217,386.00 45,081,980.00 15,135,406.00 75
DOLORES 19,985,980.00 14,298,244.00 5,687,736.00 72
DIRIAMBA 50,901,442.00 38,517,316.00 12,384,126.00 76
EL ROSARIO 19,613,547.00 13,549,630.00 6,063,917.00 69
LA PAZ DE CARAZO 19,945,040.00 13,743,672.00 6,201,368.00 69
SANTA TERESA 25,304,012.00 18,250,460.00 7,053,552.00 72
LA CONQUISTA 17,764,348.00 12,151,130.00 5,613,218.00 68
8000 RIVAS 296,516,431.00 180,315,944.00 116,200,487.00 61
TOLA 35,111,675.00 26,188,660.00 8,923,015.00 75
BELN 24,349,096.00 10,331,840.00 14,017,256.00 42
POTOS 21,540,634.00 16,056,416.00 5,484,218.00 75
BUENOS AIRES 21,604,724.00 9,264,762.00 12,339,962.00 43
MOYOGALPA 22,003,609.00 15,857,976.00 6,145,633.00 72
ALTAGRACIA 31,257,496.00 23,328,880.00 7,928,616.00 75

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=02 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:03:59 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

8000 RIVAS
SAN JORGE 22,239,944.00 9,314,895.00 12,925,049.00 42
RIVAS 61,319,203.00 46,062,864.00 15,256,339.00 75
SAN JUAN DEL SUR 30,152,041.00 12,617,698.00 17,534,343.00 42
CRDENAS 26,938,009.00 11,291,953.00 15,646,056.00 42
8500 RO SAN JUAN 181,136,470.00 164,240,773.00 16,895,697.00 91
MORRITO 20,389,530.00 18,441,087.00 1,948,443.00 90
EL ALMENDRO 22,384,278.00 20,411,331.00 1,972,947.00 91
SAN MIGUELITO 26,027,617.00 23,699,074.00 2,328,543.00 91
SAN CARLOS 60,021,207.00 55,034,285.00 4,986,922.00 92
EL CASTILLO 30,730,570.00 28,154,774.00 2,575,796.00 92
SAN JUAN DE NICARAGUA 21,583,268.00 18,500,222.00 3,083,046.00 86
9100 REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE 359,853,072.00 238,929,019.00 120,924,053.00 66
WASPN 47,569,150.00 23,784,576.00 23,784,574.00 50
PUERTO CABEZAS 67,778,004.00 33,889,003.00 33,889,001.00 50
ROSITA 39,052,835.00 35,834,578.00 3,218,257.00 92
BONANZA 40,720,649.00 20,360,326.00 20,360,323.00 50
WASLALA 40,809,135.00 36,785,422.00 4,023,713.00 90
SIUNA 61,552,804.00 57,089,867.00 4,462,937.00 93
PRINZAPOLKA 29,199,730.00 14,599,863.00 14,599,867.00 50
MULUKUK 33,170,765.00 16,585,384.00 16,585,381.00 50
9300 REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE SUR 436,816,685.00 308,403,336.00 128,413,349.00 71
PAIWAS 30,316,324.00 15,158,160.00 15,158,164.00 50
LA CRUZ DE RO GRANDE 31,861,026.00 28,832,614.00 3,028,412.00 90
DESEMBOCADURA DE RO GRANDE 24,456,252.00 20,874,462.00 3,581,790.00 85
LAGUNA DE PERLAS 29,264,805.00 14,632,400.00 14,632,405.00 50
EL TORTUGUERO 30,270,744.00 15,135,371.00 15,135,373.00 50
EL RAMA 47,446,612.00 43,814,283.00 3,632,329.00 92
EL AYOTE 21,209,857.00 19,299,718.00 1,910,139.00 91
MUELLE DE LOS BUEYES 29,489,216.00 26,693,548.00 2,795,668.00 91
KUKRA-HILL 33,805,508.00 16,902,752.00 16,902,756.00 50
CORN ISLAND 29,561,994.00 14,780,998.00 14,780,996.00 50
BLUEFIELDS 66,458,756.00 33,229,380.00 33,229,376.00 50
NUEVA GUINEA 62,675,591.00 59,049,650.00 3,625,941.00 94
TOTAL GENERAL ----> 5,895,249,339.00 3,901,259,341.00 1,993,989,998.00 66

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=02 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:05:15 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

0500 NUEVA SEGOVIA 73,338,069.00 36,669,036.00 36,669,033.00 50


JALAPA 8,707,729.00 4,353,864.00 4,353,865.00 50
MURRA 5,898,529.00 2,949,264.00 2,949,265.00 50
EL JCARO 6,073,942.00 3,036,972.00 3,036,970.00 50
SAN FERNANDO 4,820,663.00 2,410,332.00 2,410,331.00 50
MOZONTE 5,101,454.00 2,550,726.00 2,550,728.00 50
DIPILTO 3,711,254.00 1,855,626.00 1,855,628.00 50
MACUELIZO 5,465,603.00 2,732,802.00 2,732,801.00 50
SANTA MARA 5,648,110.00 2,824,056.00 2,824,054.00 50
OCOTAL 10,419,138.00 5,209,572.00 5,209,566.00 50
CIUDAD ANTIGUA 7,184,963.00 3,592,482.00 3,592,481.00 50
QUILAL 5,073,449.00 2,536,722.00 2,536,727.00 50
WIWIL DE NUEVA SEGOVIA 5,233,235.00 2,616,618.00 2,616,617.00 50
1000 JINOTEGA 61,565,221.00 30,782,616.00 30,782,605.00 50
WIWIL DE JINOTEGA 9,948,119.00 4,974,060.00 4,974,059.00 50
EL CU 7,163,097.00 3,581,550.00 3,581,547.00 50
SANTA MARA DE PANTASMA 6,347,553.00 3,173,778.00 3,173,775.00 50
SAN RAFAEL DEL NORTE 4,701,142.00 2,350,572.00 2,350,570.00 50
SAN SEBASTIN DE YAL 5,433,910.00 2,716,956.00 2,716,954.00 50
LA CONCORDIA 6,769,646.00 3,384,822.00 3,384,824.00 50
JINOTEGA 14,227,861.00 7,113,930.00 7,113,931.00 50
SAN JOS DE BOCAY 6,973,893.00 3,486,948.00 3,486,945.00 50
2000 MADRIZ 65,395,430.00 32,781,456.00 32,613,974.00 50
SOMOTO 9,854,375.00 4,927,188.00 4,927,187.00 50
TOTOGALPA 7,187,577.00 3,593,790.00 3,593,787.00 50
TELPANECA 7,988,484.00 3,994,242.00 3,994,242.00 50
SAN JUAN DE RO COCO 6,147,804.00 3,073,902.00 3,073,902.00 50
PALACAGINA 7,179,676.00 3,589,836.00 3,589,840.00 50
YALAGINA 6,312,455.00 3,156,228.00 3,156,227.00 50
SAN LUCAS 6,192,217.00 3,096,108.00 3,096,109.00 50
LAS SABANAS 7,204,332.00 3,685,908.00 3,518,424.00 51
SAN JOS DE CUSMAPA 7,328,510.00 3,664,254.00 3,664,256.00 50
2500 ESTEL 43,825,566.00 21,912,780.00 21,912,786.00 50
PUEBLO NUEVO 7,704,677.00 3,852,336.00 3,852,341.00 50
CONDEGA 5,889,285.00 2,944,644.00 2,944,641.00 50
ESTEL 14,034,695.00 7,017,348.00 7,017,347.00 50
SAN JUAN DE LIMAY 6,743,820.00 3,371,910.00 3,371,910.00 50
LA TRINIDAD 4,243,860.00 2,121,930.00 2,121,930.00 50
SAN NICOLS 5,209,229.00 2,604,612.00 2,604,617.00 50
3000 CHINANDEGA 91,817,834.00 45,908,922.00 45,908,912.00 50
SAN PEDRO DEL NORTE 5,838,314.00 2,919,156.00 2,919,158.00 50
SAN FRANCISCO DEL NORTE 7,584,130.00 3,792,066.00 3,792,064.00 50
CINCO PINOS 7,881,290.00 3,940,644.00 3,940,646.00 50
SANTO TOMS DEL NORTE 8,148,909.00 4,074,456.00 4,074,453.00 50
EL VIEJO 8,602,886.00 4,301,442.00 4,301,444.00 50
PUERTO MORAZN 5,021,784.00 2,510,892.00 2,510,892.00 50
SOMOTILLO 5,991,608.00 2,995,806.00 2,995,802.00 50
VILLANUEVA 5,320,183.00 2,660,094.00 2,660,089.00 50
CHINANDEGA 14,797,511.00 7,398,756.00 7,398,755.00 50
EL REALEJO 5,267,929.00 2,633,964.00 2,633,965.00 50
CORINTO 4,815,885.00 2,407,944.00 2,407,941.00 50
CHICHIGALPA 7,756,197.00 3,878,100.00 3,878,097.00 50
POSOLTEGA 4,791,208.00 2,395,602.00 2,395,606.00 50
3500 LEN 72,940,053.00 36,470,022.00 36,470,031.00 50
ACHUAPA 7,053,523.00 3,526,764.00 3,526,759.00 50
EL SAUCE 5,806,284.00 2,903,142.00 2,903,142.00 50
SANTA ROSA DEL PEN 6,654,398.00 3,327,198.00 3,327,200.00 50
EL JICARAL 4,702,089.00 2,351,046.00 2,351,043.00 50
LARREYNAGA - MALPAISILLO 7,016,944.00 3,508,470.00 3,508,474.00 50
TELICA 6,452,246.00 3,226,122.00 3,226,124.00 50
QUEZALGUAQUE 4,919,633.00 2,459,814.00 2,459,819.00 50
LEN 17,349,664.00 8,674,830.00 8,674,834.00 50
LA PAZ CENTRO 5,701,092.00 2,850,546.00 2,850,546.00 50
NAGAROTE 7,284,180.00 3,642,090.00 3,642,090.00 50
4000 MATAGALPA 95,196,636.00 47,598,336.00 47,598,300.00 50
RANCHO GRANDE 5,733,778.00 2,866,890.00 2,866,888.00 50
RIO BLANCO 5,501,394.00 2,750,700.00 2,750,694.00 50
EL TUMA - LA DALIA 10,181,615.00 5,090,808.00 5,090,807.00 50
SAN ISIDRO 5,367,035.00 2,683,518.00 2,683,517.00 50

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=05 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:05:15 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

4000 MATAGALPA
SBACO 6,443,482.00 3,221,742.00 3,221,740.00 50
MATAGALPA 16,036,506.00 8,018,256.00 8,018,250.00 50
SAN RAMN 6,889,475.00 3,444,738.00 3,444,737.00 50
MATIGUS 5,958,644.00 2,979,324.00 2,979,320.00 50
MUY MUY 4,539,318.00 2,269,662.00 2,269,656.00 50
ESQUIPULAS 6,911,896.00 3,455,946.00 3,455,950.00 50
SAN DIONISIO 7,376,814.00 3,688,410.00 3,688,404.00 50
TERRABONA 6,240,225.00 3,120,114.00 3,120,111.00 50
CIUDAD DARO 8,016,454.00 4,008,228.00 4,008,226.00 50
5000 BOACO 40,089,022.00 20,044,512.00 20,044,510.00 50
SAN JOS DE LOS REMATES 5,904,599.00 2,952,300.00 2,952,299.00 50
BOACO 9,936,341.00 4,968,168.00 4,968,173.00 50
CAMOAPA 4,863,063.00 2,431,530.00 2,431,533.00 50
SANTA LUCA 6,833,012.00 3,416,508.00 3,416,504.00 50
TEUSTEPE 5,773,603.00 2,886,804.00 2,886,799.00 50
SAN LORENZO 6,778,404.00 3,389,202.00 3,389,202.00 50
5500 MANAGUA 54,829,982.00 24,745,910.00 30,084,072.00 45
SAN FRANCISCO LIBRE 5,826,769.00 2,913,384.00 2,913,385.00 50
TIPITAPA 11,422,227.00 3,042,032.00 8,380,195.00 27
MATEARE 5,425,753.00 2,712,876.00 2,712,877.00 50
VILLA EL CARMEN 5,206,047.00 2,603,022.00 2,603,025.00 50
CIUDAD SANDINO 10,004,757.00 5,002,380.00 5,002,377.00 50
MANAGUA 0.00 0.00 0.00 0
TICUANTEPE 5,284,150.00 2,642,076.00 2,642,074.00 50
EL CRUCERO 4,556,880.00 2,278,440.00 2,278,440.00 50
SAN RAFAEL DEL SUR 7,103,399.00 3,551,700.00 3,551,699.00 50
6000 MASAYA 56,450,485.00 28,225,246.00 28,225,239.00 50
NINDIR 412,243.00 206,122.00 206,121.00 50
MASAYA 15,923,082.00 7,961,544.00 7,961,538.00 50
TISMA 6,373,065.00 3,186,534.00 3,186,531.00 50
LA CONCEPCIN 5,949,025.00 2,974,512.00 2,974,513.00 50
MASATEPE 5,829,336.00 2,914,668.00 2,914,668.00 50
NANDASMO 5,674,210.00 2,837,106.00 2,837,104.00 50
CATARINA 4,362,566.00 2,181,282.00 2,181,284.00 50
SAN JUAN DE ORIENTE 5,598,651.00 2,799,324.00 2,799,327.00 50
NIQUINOHOMO 6,328,307.00 3,164,154.00 3,164,153.00 50
6500 CHONTALES 53,505,003.00 24,559,359.00 28,945,644.00 46
COMALAPA 6,153,754.00 3,076,878.00 3,076,876.00 50
SAN FRANCISCO DE CUAPA 6,317,934.00 3,158,970.00 3,158,964.00 50
JUIGALPA 10,387,365.00 5,193,684.00 5,193,681.00 50
LA LIBERTAD 4,491,341.00 1,184,512.00 3,306,829.00 26
SANTO DOMINGO 4,084,247.00 2,042,124.00 2,042,123.00 50
SANTO TOMS 4,806,095.00 1,271,057.00 3,535,038.00 26
SAN PEDRO DE LVAGO 4,092,691.00 2,046,348.00 2,046,343.00 50
ACOYAPA 4,519,246.00 2,259,624.00 2,259,622.00 50
VILLA SANDINO 4,326,699.00 2,163,348.00 2,163,351.00 50
EL CORAL 4,325,631.00 2,162,814.00 2,162,817.00 50
7000 GRANADA 30,361,644.00 15,180,828.00 15,180,816.00 50
DIRI 5,596,578.00 2,798,292.00 2,798,286.00 50
DIRIOMO 5,853,682.00 2,926,842.00 2,926,840.00 50
GRANADA 11,991,715.00 5,995,860.00 5,995,855.00 50
NANDAIME 6,919,669.00 3,459,834.00 3,459,835.00 50
7500 CARAZO 56,875,253.00 28,437,630.00 28,437,623.00 50
SAN MARCOS 5,565,343.00 2,782,674.00 2,782,669.00 50
JINOTEPE 10,306,437.00 5,153,220.00 5,153,217.00 50
DOLORES 5,635,131.00 2,817,564.00 2,817,567.00 50
DIRIAMBA 7,346,132.00 3,673,068.00 3,673,064.00 50
EL ROSARIO 7,137,351.00 3,568,674.00 3,568,677.00 50
LA PAZ DE CARAZO 7,374,530.00 3,687,264.00 3,687,266.00 50
SANTA TERESA 6,642,494.00 3,321,246.00 3,321,248.00 50
LA CONQUISTA 6,867,835.00 3,433,920.00 3,433,915.00 50
8000 RIVAS 58,713,849.00 29,356,920.00 29,356,929.00 50
TOLA 6,335,594.00 3,167,796.00 3,167,798.00 50
BELN 5,921,997.00 2,961,000.00 2,960,997.00 50
POTOS 3,920,296.00 1,960,146.00 1,960,150.00 50
BUENOS AIRES 6,228,705.00 3,114,354.00 3,114,351.00 50
MOYOGALPA 5,816,373.00 2,908,188.00 2,908,185.00 50
ALTAGRACIA 5,590,384.00 2,795,190.00 2,795,194.00 50

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=05 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23 - A

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 3 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:05:15 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

8000 RIVAS
SAN JORGE 4,189,176.00 2,094,588.00 2,094,588.00 50
RIVAS 9,974,991.00 4,987,494.00 4,987,497.00 50
SAN JUAN DEL SUR 5,568,831.00 2,784,414.00 2,784,417.00 50
CRDENAS 5,167,502.00 2,583,750.00 2,583,752.00 50
8500 RO SAN JUAN 33,791,403.00 16,895,706.00 16,895,697.00 50
MORRITO 3,896,889.00 1,948,446.00 1,948,443.00 50
EL ALMENDRO 3,945,897.00 1,972,950.00 1,972,947.00 50
SAN MIGUELITO 4,657,083.00 2,328,540.00 2,328,543.00 50
SAN CARLOS 9,973,840.00 4,986,918.00 4,986,922.00 50
EL CASTILLO 5,151,596.00 2,575,800.00 2,575,796.00 50
SAN JUAN DE NICARAGUA 6,166,098.00 3,083,052.00 3,083,046.00 50
9100 REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE 66,128,171.00 33,064,092.00 33,064,079.00 50
WASPN 8,780,351.00 4,390,176.00 4,390,175.00 50
PUERTO CABEZAS 12,271,126.00 6,135,564.00 6,135,562.00 50
ROSITA 6,436,519.00 3,218,262.00 3,218,257.00 50
BONANZA 7,156,161.00 3,578,082.00 3,578,079.00 50
WASLALA 8,047,427.00 4,023,714.00 4,023,713.00 50
SIUNA 8,925,875.00 4,462,938.00 4,462,937.00 50
PRINZAPOLKA 8,052,352.00 4,026,174.00 4,026,178.00 50
MULUKUK 6,458,360.00 3,229,182.00 3,229,178.00 50
9300 REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE SUR 78,384,778.00 39,192,378.00 39,192,400.00 50
PAIWAS 5,876,273.00 2,938,134.00 2,938,139.00 50
LA CRUZ DE RO GRANDE 6,056,822.00 3,028,410.00 3,028,412.00 50
DESEMBOCADURA DE RO GRANDE 7,163,580.00 3,581,790.00 3,581,790.00 50
LAGUNA DE PERLAS 8,047,408.00 4,023,702.00 4,023,706.00 50
EL TORTUGUERO 5,749,466.00 2,874,732.00 2,874,734.00 50
EL RAMA 7,264,657.00 3,632,328.00 3,632,329.00 50
EL AYOTE 3,820,275.00 1,910,136.00 1,910,139.00 50
MUELLE DE LOS BUEYES 5,591,332.00 2,795,664.00 2,795,668.00 50
KUKRA-HILL 6,474,423.00 3,237,210.00 3,237,213.00 50
CORN ISLAND 5,622,563.00 2,811,282.00 2,811,281.00 50
BLUEFIELDS 9,466,100.00 4,733,052.00 4,733,048.00 50
NUEVA GUINEA 7,251,879.00 3,625,938.00 3,625,941.00 50
TOTAL GENERAL ----> 1,033,208,399.00 511,825,749.00 521,382,650.00 50

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=05 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23 - B

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:04:36 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

0500 NUEVA SEGOVIA 272,248,205.00 185,439,006.00 86,809,199.00 68


JALAPA 45,388,686.00 18,155,474.00 27,233,212.00 40
MURRA 16,404,340.00 13,123,472.00 3,280,868.00 80
EL JCARO 28,893,895.00 23,115,116.00 5,778,779.00 80
SAN FERNANDO 20,892,335.00 8,356,934.00 12,535,401.00 40
MOZONTE 13,127,527.00 10,502,022.00 2,625,505.00 80
DIPILTO 15,880,863.00 12,704,690.00 3,176,173.00 80
MACUELIZO 14,447,821.00 11,558,256.00 2,889,565.00 80
SANTA MARA 14,617,870.00 5,847,148.00 8,770,722.00 40
OCOTAL 49,426,578.00 39,541,262.00 9,885,316.00 80
CIUDAD ANTIGUA 11,696,964.00 9,357,572.00 2,339,392.00 80
QUILAL 25,979,138.00 20,783,310.00 5,195,828.00 80
WIWIL DE NUEVA SEGOVIA 15,492,188.00 12,393,750.00 3,098,438.00 80
1000 JINOTEGA 295,907,256.00 229,438,377.00 66,468,879.00 78
WIWIL DE JINOTEGA 50,374,260.00 20,149,704.00 30,224,556.00 40
EL CU 35,842,451.00 35,842,451.00 0.00 100
SANTA MARA DE PANTASMA 26,040,753.00 20,832,602.00 5,208,151.00 80
SAN RAFAEL DEL NORTE 26,476,138.00 21,180,910.00 5,295,228.00 80
SAN SEBASTIN DE YAL 28,002,472.00 22,401,978.00 5,600,494.00 80
LA CONCORDIA 16,987,707.00 13,590,166.00 3,397,541.00 80
JINOTEGA 83,714,549.00 66,971,640.00 16,742,909.00 80
SAN JOS DE BOCAY 28,468,926.00 28,468,926.00 0.00 100
2000 MADRIZ 196,747,256.00 136,369,966.00 60,377,290.00 69
SOMOTO 49,270,598.00 39,416,478.00 9,854,120.00 80
TOTOGALPA 18,993,569.00 15,194,856.00 3,798,713.00 80
TELPANECA 22,004,429.00 17,603,544.00 4,400,885.00 80
SAN JUAN DE RO COCO 29,355,224.00 23,484,180.00 5,871,044.00 80
PALACAGINA 18,978,896.00 7,591,558.00 11,387,338.00 40
YALAGINA 16,531,875.00 6,612,750.00 9,919,125.00 40
SAN LUCAS 16,723,860.00 6,689,544.00 10,034,316.00 40
LAS SABANAS 12,720,524.00 10,042,432.00 2,678,092.00 79
SAN JOS DE CUSMAPA 12,168,281.00 9,734,624.00 2,433,657.00 80
2500 ESTEL 187,496,659.00 149,997,328.00 37,499,331.00 80
PUEBLO NUEVO 20,451,399.00 16,361,120.00 4,090,279.00 80
CONDEGA 27,054,313.00 21,643,450.00 5,410,863.00 80
ESTEL 85,086,658.00 68,069,326.00 17,017,332.00 80
SAN JUAN DE LIMAY 18,166,064.00 14,532,852.00 3,633,212.00 80
LA TRINIDAD 23,233,592.00 18,586,874.00 4,646,718.00 80
SAN NICOLS 13,504,633.00 10,803,706.00 2,700,927.00 80
3000 CHINANDEGA 360,871,109.00 264,130,580.00 96,740,529.00 73
SAN PEDRO DEL NORTE 14,380,630.00 11,504,504.00 2,876,126.00 80
SAN FRANCISCO DEL NORTE 13,200,083.00 10,560,066.00 2,640,017.00 80
CINCO PINOS 12,874,719.00 10,299,776.00 2,574,943.00 80
SANTO TOMS DEL NORTE 13,431,192.00 10,744,954.00 2,686,238.00 80
EL VIEJO 45,218,940.00 36,175,152.00 9,043,788.00 80
PUERTO MORAZN 22,448,481.00 17,958,784.00 4,489,697.00 80
SOMOTILLO 28,841,625.00 23,073,300.00 5,768,325.00 80
VILLANUEVA 25,843,462.00 20,674,770.00 5,168,692.00 80
CHINANDEGA 86,497,577.00 69,198,062.00 17,299,515.00 80
EL REALEJO 14,778,550.00 11,822,840.00 2,955,710.00 80
CORINTO 21,940,081.00 17,552,064.00 4,388,017.00 80
CHICHIGALPA 39,472,319.00 15,788,928.00 23,683,391.00 40
POSOLTEGA 21,943,450.00 8,777,380.00 13,166,070.00 40
3500 LEN 343,547,510.00 274,838,010.00 68,709,500.00 80
ACHUAPA 18,652,027.00 14,921,622.00 3,730,405.00 80
EL SAUCE 28,493,316.00 22,794,652.00 5,698,664.00 80
SANTA ROSA DEL PEN 17,110,895.00 13,688,716.00 3,422,179.00 80
EL JICARAL 20,520,309.00 16,416,248.00 4,104,061.00 80
LARREYNAGA - MALPAISILLO 32,832,724.00 26,266,180.00 6,566,544.00 80
TELICA 29,598,662.00 23,678,930.00 5,919,732.00 80
QUEZALGUAQUE 21,099,192.00 16,879,354.00 4,219,838.00 80
LEN 112,330,328.00 89,864,262.00 22,466,066.00 80
LA PAZ CENTRO 27,496,869.00 21,997,496.00 5,499,373.00 80
NAGAROTE 35,413,188.00 28,330,550.00 7,082,638.00 80
4000 MATAGALPA 445,943,702.00 356,754,962.00 89,188,740.00 80
RANCHO GRANDE 34,076,740.00 27,261,392.00 6,815,348.00 80
RIO BLANCO 22,759,571.00 18,207,656.00 4,551,915.00 80
EL TUMA - LA DALIA 45,055,055.00 36,044,044.00 9,011,011.00 80
SAN ISIDRO 24,335,123.00 19,468,098.00 4,867,025.00 80

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=03 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 23 - B

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 3


APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:04:36 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

4000 MATAGALPA
SBACO 31,637,419.00 25,309,936.00 6,327,483.00 80
MATAGALPA 97,799,224.00 78,239,380.00 19,559,844.00 80
SAN RAMN 33,078,801.00 26,463,040.00 6,615,761.00 80
MATIGUS 35,163,797.00 28,131,038.00 7,032,759.00 80
MUY MUY 21,502,872.00 17,202,298.00 4,300,574.00 80
ESQUIPULAS 21,096,137.00 16,876,910.00 4,219,227.00 80
SAN DIONISIO 19,897,493.00 15,917,994.00 3,979,499.00 80
TERRABONA 18,911,814.00 15,129,452.00 3,782,362.00 80
CIUDAD DARO 40,629,656.00 32,503,724.00 8,125,932.00 80
5000 BOACO 158,594,484.00 121,873,259.00 36,721,225.00 77
SAN JOS DE LOS REMATES 15,881,101.00 12,704,880.00 3,176,221.00 80
BOACO 52,751,742.00 42,201,394.00 10,550,348.00 80
CAMOAPA 26,203,499.00 20,962,800.00 5,240,699.00 80
SANTA LUCA 12,505,822.00 5,002,329.00 7,503,493.00 40
TEUSTEPE 27,740,816.00 22,192,652.00 5,548,164.00 80
SAN LORENZO 23,511,504.00 18,809,204.00 4,702,300.00 80
5500 MANAGUA 717,191,248.00 372,882,060.00 344,309,188.00 52
SAN FRANCISCO LIBRE 16,290,936.00 13,032,748.00 3,258,188.00 80
TIPITAPA 63,168,300.00 25,267,320.00 37,900,980.00 40
MATEARE 27,818,727.00 22,254,982.00 5,563,745.00 80
VILLA EL CARMEN 25,878,289.00 20,702,632.00 5,175,657.00 80
CIUDAD SANDINO 55,831,593.00 55,831,593.00 0.00 100
MANAGUA 446,435,560.00 178,574,224.00 267,861,336.00 40
TICUANTEPE 26,397,003.00 21,117,602.00 5,279,401.00 80
EL CRUCERO 20,489,282.00 8,195,713.00 12,293,569.00 40
SAN RAFAEL DEL SUR 34,881,558.00 27,905,246.00 6,976,312.00 80
6000 MASAYA 281,625,223.00 145,451,684.00 136,173,539.00 52
NINDIR 40,812,036.00 13,825,510.00 26,986,526.00 34
MASAYA 95,081,188.00 38,032,475.00 57,048,713.00 40
TISMA 17,933,627.00 14,346,902.00 3,586,725.00 80
LA CONCEPCIN 28,868,755.00 23,095,004.00 5,773,751.00 80
MASATEPE 29,416,607.00 23,533,286.00 5,883,321.00 80
NANDASMO 16,749,573.00 13,399,658.00 3,349,915.00 80
CATARINA 19,697,617.00 7,879,047.00 11,818,570.00 40
SAN JUAN DE ORIENTE 14,174,752.00 11,339,802.00 2,834,950.00 80
NIQUINOHOMO 18,891,068.00 0.00 18,891,068.00 0
6500 CHONTALES 226,708,841.00 154,913,025.00 71,795,816.00 68
COMALAPA 18,840,422.00 15,072,338.00 3,768,084.00 80
SAN FRANCISCO DE CUAPA 15,951,562.00 12,761,250.00 3,190,312.00 80
JUIGALPA 55,198,766.00 22,079,506.00 33,119,260.00 40
LA LIBERTAD 20,180,042.00 8,072,017.00 12,108,025.00 40
SANTO DOMINGO 17,712,050.00 14,169,640.00 3,542,410.00 80
SANTO TOMS 23,007,252.00 18,405,802.00 4,601,450.00 80
SAN PEDRO DE LVAGO 17,631,047.00 14,104,838.00 3,526,209.00 80
ACOYAPA 21,013,898.00 16,811,118.00 4,202,780.00 80
VILLA SANDINO 18,686,426.00 14,949,140.00 3,737,286.00 80
EL CORAL 18,487,376.00 18,487,376.00 0.00 100
7000 GRANADA 148,441,945.00 72,434,923.00 76,007,022.00 49
DIRI 13,930,750.00 5,572,300.00 8,358,450.00 40
DIRIOMO 27,327,600.00 10,931,040.00 16,396,560.00 40
GRANADA 74,538,233.00 29,815,293.00 44,722,940.00 40
NANDAIME 32,645,362.00 26,116,290.00 6,529,072.00 80
7500 CARAZO 189,413,045.00 151,530,436.00 37,882,609.00 80
SAN MARCOS 26,991,200.00 21,592,960.00 5,398,240.00 80
JINOTEPE 49,910,949.00 39,928,760.00 9,982,189.00 80
DOLORES 14,350,849.00 11,480,680.00 2,870,169.00 80
DIRIAMBA 43,555,310.00 34,844,248.00 8,711,062.00 80
EL ROSARIO 12,476,196.00 9,980,956.00 2,495,240.00 80
LA PAZ DE CARAZO 12,570,510.00 10,056,408.00 2,514,102.00 80
SANTA TERESA 18,661,518.00 14,929,214.00 3,732,304.00 80
LA CONQUISTA 10,896,513.00 8,717,210.00 2,179,303.00 80
8000 RIVAS 237,802,582.00 150,959,024.00 86,843,558.00 63
TOLA 28,776,081.00 23,020,864.00 5,755,217.00 80
BELN 18,427,099.00 7,370,840.00 11,056,259.00 40
POTOS 17,620,338.00 14,096,270.00 3,524,068.00 80
BUENOS AIRES 15,376,019.00 6,150,408.00 9,225,611.00 40
MOYOGALPA 16,187,236.00 12,949,788.00 3,237,448.00 80
ALTAGRACIA 25,667,112.00 20,533,690.00 5,133,422.00 80

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=03 PRODUCCION 2016
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APLICACION : SIEP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: 06/07/2016
ENTIDAD : DGP TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO HORA: 09:04:36 AM
USUARIO : DGP027 REPORTE: PRPSIEP021B
DEVENGADO ENERO A JUNIO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGAR EJECUCION %

8000 RIVAS
SAN JORGE 18,050,768.00 7,220,307.00 10,830,461.00 40
RIVAS 51,344,212.00 41,075,370.00 10,268,842.00 80
SAN JUAN DEL SUR 24,583,210.00 9,833,284.00 14,749,926.00 40
CRDENAS 21,770,507.00 8,708,203.00 13,062,304.00 40
8500 RO SAN JUAN 147,345,067.00 147,345,067.00 0.00 100
MORRITO 16,492,641.00 16,492,641.00 0.00 100
EL ALMENDRO 18,438,381.00 18,438,381.00 0.00 100
SAN MIGUELITO 21,370,534.00 21,370,534.00 0.00 100
SAN CARLOS 50,047,367.00 50,047,367.00 0.00 100
EL CASTILLO 25,578,974.00 25,578,974.00 0.00 100
SAN JUAN DE NICARAGUA 15,417,170.00 15,417,170.00 0.00 100
9100 REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE 293,724,901.00 205,864,927.00 87,859,974.00 70
WASPN 38,788,799.00 19,394,400.00 19,394,399.00 50
PUERTO CABEZAS 55,506,878.00 27,753,439.00 27,753,439.00 50
ROSITA 32,616,316.00 32,616,316.00 0.00 100
BONANZA 33,564,488.00 16,782,244.00 16,782,244.00 50
WASLALA 32,761,708.00 32,761,708.00 0.00 100
SIUNA 52,626,929.00 52,626,929.00 0.00 100
PRINZAPOLKA 21,147,378.00 10,573,689.00 10,573,689.00 50
MULUKUK 26,712,405.00 13,356,202.00 13,356,203.00 50
9300 REGIN AUTNOMA DE LA COSTA CARIBE SUR 358,431,907.00 269,210,958.00 89,220,949.00 75
PAIWAS 24,440,051.00 12,220,026.00 12,220,025.00 50
LA CRUZ DE RO GRANDE 25,804,204.00 25,804,204.00 0.00 100
DESEMBOCADURA DE RO GRANDE 17,292,672.00 17,292,672.00 0.00 100
LAGUNA DE PERLAS 21,217,397.00 10,608,698.00 10,608,699.00 50
EL TORTUGUERO 24,521,278.00 12,260,639.00 12,260,639.00 50
EL RAMA 40,181,955.00 40,181,955.00 0.00 100
EL AYOTE 17,389,582.00 17,389,582.00 0.00 100
MUELLE DE LOS BUEYES 23,897,884.00 23,897,884.00 0.00 100
KUKRA-HILL 27,331,085.00 13,665,542.00 13,665,543.00 50
CORN ISLAND 23,939,431.00 11,969,716.00 11,969,715.00 50
BLUEFIELDS 56,992,656.00 28,496,328.00 28,496,328.00 50
NUEVA GUINEA 55,423,712.00 55,423,712.00 0.00 100
TOTAL GENERAL ----> 4,862,040,940.00 3,389,433,592.00 1,472,607,348.00 70

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=03 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 24

Gobierno Central
Universidades y Centros de Educacin Tcnica Superior
Transferencias
Ejecucin Enero - Junio 2016
(Crdobas)

Ejecucion / Devengado Grado de


Presupuesto Transferencia Ejecucin
Universidad Actualizado Corriente Capital Total %
2016 Ejecucion

Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua-Len 823,026,525.29 363,778,384.20 47,734,878.42 411,513,262.62 50.0

Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua-Managua 1,404,746,556.26 645,856,610.04 56,516,668.08 702,373,278.12 50.0

Universidad Centroamericana 235,000,000.00 111,016,703.04 6,483,297.00 117,500,000.04 50.0

Universidad Politcnica de Nicaragua 169,058,711.93 80,904,603.60 3,624,752.40 84,529,356.00 50.0

Universidad Nacional de Ingeniera 741,121,088.12 325,281,787.20 45,278,756.82 370,560,544.02 50.0

Universidad Nacional Agraria 401,749,848.56 177,299,298.84 23,575,625.46 200,874,924.30 50.0

Escuela Internacional de Agricultura y Ganadera 72,296,781.39 32,906,742.24 3,241,648.50 36,148,390.74 50.0

Universidad Catlica Agropecuaria del Trpico Seco 50,483,313.04 23,355,606.48 1,886,050.02 25,241,656.50 50.0

Universidad de las Regiones Autnomas de la Costa Caribe Nicaragense 162,890,146.24 77,024,643.36 4,420,429.80 81,445,073.16 50.0

Bluefields Indian & Caribbean University 162,890,146.25 72,604,213.56 8,840,859.54 81,445,073.10 50.0

Secretara Tcnica del Consejo Nacional de Universidades 93,549,328.92 39,297,067.44 7,477,599.96 46,774,667.40 50.0

TOTAL 4,316,812,446.00 1,949,325,660.00 209,080,566.00 2,158,406,226.00 50.0


Cuadro No. 25

GOBIERNO CENTRAL
DESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT
Ejecucin Enero - Junio 2016
Crdobas

CONCEPTO Presupuesto Devengado


Actualizado Acumulado Saldo

PRESTAMOS 9,407,778,585.00 3,487,317,148.34 5,920,461,436.66

1. PRESTAMOS LIQUIDOS 1,859,000,000.00 1,859,000,000.00

PBL - 2016 1,859,000,000.00 1,859,000,000.00

2. PRESTAMOS ATADOS 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34 4,061,461,436.66

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIN ECONMICA - BCIE 2,931,607,607.76 1,377,943,822.50 1,553,663,785.26


BANCO DE EXPORTACIN DE COREA 34,650,000.00 21,836,678.90 12,813,321.10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 3,235,805,014.24 1,572,570,688.08 1,663,234,326.16
BANCO MUNDIAL 827,792,791.00 363,939,351.56 463,853,439.44
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRCOLA -FIDA 103,513,004.00 36,649,229.86 66,863,774.14
GOBIERNO DE JAPN 74,188,129.00 2,761,461.80 71,426,667.20
GOBIERNO DE KUWAIT 30,103,909.00 30,103,909.00
THE OPEP FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 311,118,130.00 111,615,915.64 199,502,214.36

DONACIONES 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57 2,995,479,332.43

1. DONACIONES ATADAS 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57 2,995,479,332.43

ACSUR LAS SEGOVIAS 1,107,998.00 1,107,998.00


AGENCIA ESPAOLA DE COOPERACIN INTERNACIONAL - AECI 13,921,699.41 13,061,547.23 860,152.18
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIN ECONMICA - BCIE 45,037,757.00 45,037,757.00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 285,290,198.97 43,990,247.78 241,299,951.19
BANCO MUNDIAL 1,634,287,870.61 683,195,401.02 951,092,469.59
CARE INTERNACIONAL 2,972,697.00 2,972,697.00
COSUDE/SUIZA 276,391,004.35 129,062,152.27 147,328,852.08
FONDO DE DESARROLLO NRDICO 119,785,546.00 20,662,277.82 99,123,268.18
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIEZ - UNICEF 2,683,508.20 1,477,429.89 1,206,078.31
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIN 5,577,275.00 748,164.67 4,829,110.33
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRCOLA - FIDA 122,112,359.60 49,852,994.01 72,259,365.59
FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIN 58,529,045.00 6,441,914.16 52,087,130.84
FUNDACIN ANESVAD - ESPAA 10,588,828.00 1,761,049.77 8,827,778.23
GOBIERNO DE CANADA 92,478,704.00 92,478,704.00
GOBIERNO DE ESPAA 133,001,606.45 20,112,298.50 112,889,307.95
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMRICA 34,969,487.00 21,046,956.14 13,922,530.86
GOBIERNO DE HOLANDA 172,802,243.00 49,049,133.52 123,753,109.48
GOBIERNO DE JAPN 252,240,747.00 77,672,067.74 174,568,679.26
GOBIERNO DE KUWAIT 8,902,369.00 1,000,847.25 7,901,521.75
GOBIERNO DE LUXEMBURGO 64,361,618.00 64,361,618.00
GOBIERNO DE NORUEGA 10,171,195.00 2,995,119.07 7,176,075.93
GOBIERNO DE TAIWAN 82,047,700.68 61,527,466.17 20,520,234.51
GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD 18,083,322.00 13,699,620.35 4,383,701.65
ONU MUJERES 4,642,305.98 3,942,506.05 699,799.93
ORGANIZACIN PARA LA ALIMENTACIN Y AGRICULTURA 1,627.88 1,627.88
ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 2,700,200.00 252,176.18 2,448,023.82
ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE ENERGA ATMICA 4,998,810.00 4,998,810.00
ORGANIZACIN PANAMERICANA DE LA SALUD - OPS 2,500,000.00 64,555.45 2,435,444.55
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 33,507,849.00 1,601,745.25 31,906,103.75
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA 90,906,592.00 31,814,039.45 59,092,552.55
SAVE THE CHILDREN 2,775,305.00 1,366,533.15 1,408,771.85
UNIN EUROPEA 822,837,480.87 87,857,042.80 734,980,438.07

TOTAL 13,819,993,535.00 4,904,052,765.91 8,915,940,769.09

16 / 17
Cuadro No. 26

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 14


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

PRESTAMOS 7,548,778,585.00 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34

BANCO DE EXPORTACIN DE COREA 34,650,000.00 34,650,000.00 21,836,678.90

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS Y METODOLG 30,000,000.00 30,000,000.00 21,836,678.90

Transferencia al Instituto Nacional Tecnolgico (INATEC) 4,650,000.00 4,650,000.00 0.00

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- 3,169,304,275.00 3,235,805,014.24 1,572,570,688.08

Adaptacin y Desarrollo SIGAF 12,274,646.00 17,992,295.00 0.00

Administracin Componente I (PNESER) 107,043.00 107,043.00 0.00

Administracin Componente II (PNESER) 202,576.00 202,576.00 0.00

Administracin Componente IV PNESER 841,177.00 841,597.00 0.00

Atencin Dispensarizada a la Familia en la Comunidad 38,967,848.00 23,743,432.00 3,370,036.72

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL E 130,263,196.00 247,040,739.00 119,527,516.17

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD FAMI 9,770,000.00 9,770,000.00 706,280.39

CONSTRUCCIN DE CASAS MATERNAS 23,418,000.00 23,418,000.00 5,330,292.64

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REDUCCI 60,656,800.00 60,656,800.00 53,441,023.28

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO DE DIAGNSTICO FITOSANITA 47,772,071.00 47,772,071.00 0.00

CONSTRUCCIN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS CARRET 87,633,000.00 87,633,000.00 18,622,187.71

CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 80,883,729.00 80,883,729.00 21,378,435.21

CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGA EN MAN 41,147,941.00 41,147,941.00 16,555,488.75

CONSTRUCCIN DEL LABORATORIO DE RESIDUOS BIOLGICOS 946,999.00 946,999.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA 5,340,436.00 5,340,436.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA 5,340,436.00 5,340,436.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA 4,172,635.00 4,172,635.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN C 130,590,576.00 126,131,913.00 12,836,196.47

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN EL 100,416,667.00 100,416,667.00 16,128,738.63

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRON 16,464,891.00 16,464,891.00 3,649,435.08

Campaas de Promocin y Educacin en Salud 8,864,205.00 6,280,313.00 3,726,415.53

Centro de Diagnstico Nacional 1,144,841.00 1,380,241.00 1,373,251.94

Centros Formadores del Personal de Salud 7,152,750.00 11,522,750.00 10,893,455.00

Coordinacin Tcnica PMSAF 5,717,649.00 0.00 0.00

Direccin y Coordinacin Tcnica Local 15,804,257.00 23,561,954.19 14,156,603.31

Direccin y Coordinacin de la Gestin y Fomento de la Produccin Agr 10,748,400.00 10,748,400.00 851,584.00

Diseo Funcional y Plan Estratgico de Capacitacin del SIGAF 0.00 519,231.00 519,230.35

EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER N 0.00 9,872,946.00 6,408,753.92

EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUND 0.00 3,085,717.00 1,742,652.75

EXPANSIN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS CON FUENTES 2,860,000.00 2,860,000.00 0.00

Eficiencia Energtica (PNESER) 0.00 409,282.00 403,118.43

Elaboracin de Estudios del Plan de Expansin de Generacin Elctrica 1,601,600.00 1,601,600.00 1,594,708.80

Elaboracin de Plan Maestro Cuencas de Ro Grande de Matagalpa y R 29,894,682.00 29,894,682.00 0.00

Extensin de Cobertura 173,140,115.00 140,879,817.00 49,318,948.17

Fomento al Desarrollo de la Produccin Agroecolgica u Orgnica. 6,858,600.00 6,858,600.00 2,325,209.25

Fortalecimiento Institucional 73,092,534.00 62,006,488.00 33,883,386.76

Gestin Ambiental de Riesgos ante Desastres y Cambio Climtico 6,403,000.00 6,403,000.00 5,921,258.79

Gestin Social para la Sensibilizacin en el uso Responsable y Eficiente 841,455.00 3,108,255.00 1,162,277.70

Gestin Tcnica Administrativa 54,469,719.00 44,296,960.65 34,504,080.86

Gestin Tcnica Administrativa Hospitalaria 83,158,541.00 91,270,615.81 61,441,853.70

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 14


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

PRESTAMOS 7,548,778,585.00 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- 3,169,304,275.00 3,235,805,014.24 1,572,570,688.08

Gestin de la Red Comunitaria 26,682,762.00 27,735,012.35 15,573,857.75

INSTALACIN DE SISTEMAS SOLARES TRMICOS EN INSTITUCIO 7,341,163.00 7,341,163.00 0.00

Implementacin de la Poltica de Primera Infancia 210,970,700.00 210,970,700.00 81,602,251.03

Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA) 21,225,227.00 16,747,456.00 3,457,349.13

Instituto de Proteccin y Sanidad Agropecuaria 7,921,928.00 13,871,928.00 9,260,762.83

Investigacin Tecnolgica 0.00 4,477,771.00 0.00

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA CATARINA - 341,610.00 341,610.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE PESAJE EN LOS PUESTOS D 12,512,780.00 12,512,780.00 10,410,076.79

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOACO - MUY MUY - RO BL 72,601,100.00 34,551,100.00 30,171,841.12

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE 183,118,900.00 183,118,900.00 134,677,283.36

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA PAZ CENTRO - MALPAISIL 3,487,500.00 3,487,500.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALPAISILLO - VILLA 15 DE J 267,882,000.00 305,882,000.00 295,506,284.90

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSITA- PUERTO CABEZAS 9,919,382.00 9,919,382.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIPITAPA-EMPALME SAN BEN 5,141,492.00 5,141,492.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE LE 1,373,813.00 1,373,813.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHINANDEGA 2,235,308.00 2,235,308.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA CALAMIDAD - EMPALME MASIG 1,576,107.00 1,576,107.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO PANTASMA - WIWIL 0.00 50,000.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRE NACIONES UNIDAS - 333,122,768.00 333,122,768.00 284,898,482.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE EDIFICIOS CENTRALES MAG E 1,752,800.00 2,833,320.24 2,807,982.66

Medicina Natural y Terapias Complementarias 0.00 655,800.00 600,679.40

NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS 8,104,310.00 8,104,310.00 0.00

NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS 162,359.00 162,359.00 0.00

Programa de Apoyo al Sector Transporte III 48,500,000.00 48,500,000.00 48,500,000.00

REEMPLAZO DE LAS OFICINAS DEL INTA A NIVEL CENTRAL EN MA 77,848,999.00 77,848,999.00 27,013,257.47

REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO DE P 70,009,446.00 70,009,446.00 1,000,953.31

REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO EN L 54,477,850.00 54,477,850.00 10,634,837.17

REEMPLAZO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO SAN 69,168,705.00 69,168,705.00 17,656,400.84

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PRIMARIO EN SAN J 9,016,058.00 516,058.00 0.00

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR E 37,362,654.00 37,362,654.00 16,796,616.89

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTER 6,126,889.00 6,126,889.00 511,587.70

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTER 25,000,220.00 25,000,220.00 876,116.83

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR 37,951,648.00 37,951,648.00 0.00

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL OSCAR DANILO RO 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

REHABILITACIN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR GUILLERMO M 10,150,000.00 10,150,000.00 0.00

REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL VICTORIA MOT 64,402,885.00 64,402,885.00 23,010,566.11

Servicios Administrativos y Financieros del PMSAF 572,400.00 1,244,281.00 660,824.85

Servicios Administrativos Financieros Proyectos BID 43,379,000.00 43,379,000.00 24,394,298.45

Servicios de Apoyo al Diagnstico 0.00 257,000.00 256,610.00

Servicios de Consulta Externa 212,436.00 0.00 0.00

Servicios de Hospitalizacin 1,346,229.00 818,768.00 0.00

Servicios de Hospitalizacin Mdicos y/o Quirrgicos 53,940,513.00 48,752,362.00 0.00

Servicios de Laboratorios 2,601,583.00 1,345,583.00 852,609.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
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USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

PRESTAMOS 7,548,778,585.00 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- 3,169,304,275.00 3,235,805,014.24 1,572,570,688.08

Servicios de Salud Animal 14,566,858.00 5,261,258.00 3,905,136.61

Servicios de Sanidad Vegetal 412,124.00 412,124.00 0.00

Servicios de Trazabilidad Agropecuaria 300,507.00 4,912,107.00 2,260,632.46

Sustitucin de Bujas Incandescentes por Lmparas Fluorescentes Com 7,413,120.00 7,413,020.00 0.00

Sustitucin de Luminarias Pblicas Convencionales por Eficientes (PNE 13,325,314.00 18,415,812.00 4,614,079.80

Sustitucin de Lmparas Fluorescentes Magnticas por Electrnicas (PN 9,335,040.00 3,834,940.00 950,701.28

Transferencias de Tecnologas Agropecuarias 25,446,773.00 25,446,773.00 17,936,188.03

BANCO MUNDIAL 768,118,539.00 827,792,791.00 363,939,351.56

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 189,247.00 0.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 0.00 2,001,965.00 186,030.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 3,961,738.00 3,319,489.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 7,284,125.00 5,977,936.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 0.00 135,720.00 0.00

Acceso a Seguro contra Riesgo Soberano por Catstrofes. 57,240,000.00 57,240,000.00 0.00

Actividades Centrales 4,228,798.00 4,627,798.00 1,933,121.84

Adaptacin y Desarrollo SIGAF 4,690,834.00 7,686,977.31 5,401,823.82

Asistencia Tcnica de Entidades en Oper. SIGFA y Sist. Conexos 1,806,339.00 3,276,841.00 2,174,521.85

Atencin Dispensarizada a la Familia en la Comunidad 0.00 1,088,520.42 1,088,487.93

Auditoras Realizadas 362,043.00 358,309.23 358,309.23

CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE CATASTRO - INETER EN OCO 4,026,920.00 4,026,920.00 12,028.77

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE C 596,256.00 759,700.00 507,225.45

Capacitacin Func. y Apoyo Log. Para Implementacin del SIGAF 1,252,956.00 5,635,238.10 142,852.66

Capacitacin Permanente SIGAF 4,137,410.00 5,843,548.78 5,125,142.96

Cartografa Nacional Digital 0.00 6,988,913.81 2,789,796.15

Consolidacin de la Auditora Interna 200,340.00 200,340.00 199,952.47

Coordinacin Intra y Extra Sectorial 0.00 2,800,000.00 0.00

Coordinacin Tcnica PMSAF 122,107,438.00 10,424,865.58 2,353,473.92

Coordinacin y Apoyo al Subsistema de Educacin Autonma Regional 559,943.00 4,083,127.10 1,266,208.74

Direccin y Coordinacin Tcnica Local 0.00 924,400.00 834,170.00

Direccin y Coordinacin de Educacin Primaria 23,156,283.00 13,652,729.93 6,279,340.60

Direccin y Coordinacin de Promocin y Prevencin de los Derechos d 90,924,300.00 90,924,300.00 46,814,798.68

Diseo Funcional y Plan Estratgico de Capacitacin del SIGAF 4,347,786.00 14,497,302.58 5,090,857.33

Diseo e implementacin de una cartografa digital polivalente 13,686,475.00 49,966,305.39 25,387,042.31

Docencia e Investigacin 0.00 1,317,600.00 1,239,020.90

Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 36,060,884.00 27,657,299.05 0.00

EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER N 3,534,098.00 8,485,882.00 8,370,537.38

EQUIPAMIENTO MDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUND 3,030,778.00 5,255,867.00 4,997,151.06

Estudios de Preinversin y Supervisin de Obras de Infraestructura Esco 8,800,220.00 11,503,874.60 7,653,865.89

Extensin de Cobertura 18,368,987.00 44,704,030.00 43,652,895.06

Formacin Contnua y Capacitacin 3,965,697.00 14,513,697.00 9,635,436.42

Formacin Inicial Docentes 1,260,813.00 1,290,813.00 773,704.76

Fortalecimiento Institucional 9,125,184.00 26,813,204.00 19,621,590.71

Fortalecimiento Institucional y Local 33,008,180.00 33,008,180.00 8,800,506.31

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
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INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

PRESTAMOS 7,548,778,585.00 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34

BANCO MUNDIAL 768,118,539.00 827,792,791.00 363,939,351.56

Fortalecimiento del CCPN 1,578,267.00 5,297,362.00 402,421.50

Fortalecimiento y Diseo Funcional Sistema de Inversiones Pblicas 2,139,052.00 2,937,878.87 852,438.43

Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Compras y Contr 892,836.00 4,430,600.00 318,025.69

Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Contabilidad y SI 1,077,256.00 1,704,199.41 1,127,779.08

Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Crdito Pblico 1,120,186.00 2,113,877.20 375,926.36

Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Presupuesto 3,094,966.00 3,093,212.43 1,518,945.72

Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Servicio Civil 540,345.00 662,212.00 375,926.36

Fortalecimiento y Diseo Funcional del Subsistema de Tesorera 794,491.00 1,136,132.94 751,852.72

Gestin Tcnica Administrativa Hospitalaria 2,993,924.00 8,696,971.30 8,686,988.97

Infraestructura Tecnolgica 6,792,047.00 35,611,720.99 24,501,017.90

Inversin en Infraestructura Social 11,680,034.00 11,680,034.00 3,368,779.07

MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO FSICO DE INETER 973,080.00 973,080.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME LA MORA - LAS CARPAS 2,025,712.00 336,523.00 336,523.00

Normas Tcnicas y Marco Legal del SIGAF 567,019.00 630,965.91 415,381.70

Programa de desarrollo profesional continuo DPC 1,431,000.00 1,636,886.00 0.00

Recopilacin Electrnica de Datos 2,731,783.00 8,901,271.12 5,316,578.80

Servicios Sistemas de Informacin 3,895,000.00 4,111,021.74 4,110,931.74

Servicios Administrativos y Financieros del PMSAF 2,693,868.00 3,978,664.35 1,773,393.26

Servicios Administrativos y Financieros 4,150,797.00 4,255,358.52 1,386,741.40

Servicios Administrativos y Financieros del INIDE 1,442,420.00 1,282,420.00 675,598.84

Servicios de Apoyo al Diagnstico 954,015.00 0.00 0.00

Servicios de Contrataciones y Adquisiciones 2,779,920.00 2,779,920.00 1,062,306.50

Servicios de Estadsticas Educativas 0.00 299,090.70 0.00

Servicios de Evaluacin de los Aprendizajes 8,572,570.00 8,587,370.00 1,422,800.99

Servicios de Formulacin de Programas y Proyectos Educativos 774,580.00 774,580.00 3,990.00

Servicios de Hospitalizacin Mdicos y/o Quirrgicos 26,370,006.00 26,282,626.28 23,227,446.68

Servicios de Planificacin y Desarrollo Estratgico 686,400.00 874,206.08 339,750.50

Servicios de Seguimiento y Evaluacin Institucional 1,374,893.00 1,654,912.28 807,291.20

Transferencia al Ordenamiento de la Propiedad 212,078,000.00 212,078,000.00 68,090,621.95

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRCOLA -FIDA- 103,513,004.00 103,513,004.00 36,649,229.86

Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NICADA 13,120,642.00 13,120,642.00 3,012,857.40

Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yu 15,114,962.00 20,918,953.47 11,195,973.61

Desarrollo de Tecnologias y de capacidades tecnologicas 15,114,964.00 12,589,133.26 1,927,538.82

Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NIC 22,220,314.00 22,220,314.00 11,510,259.73

Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, cris 15,114,960.00 15,114,960.00 35,445.00

Servicios de Fomento de la Agroindustria Rural y la Agregacin de Valor 22,827,162.00 19,549,001.27 8,967,155.30

THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 412,639,392.00 311,118,130.00 111,615,915.64

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL E 1,867,635.00 1,867,635.00 0.00

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL E 143,178,503.00 41,993,764.00 0.00

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIN ELECTRICA RURAL E 9,507,942.00 9,507,942.00 0.00

EXPANSIN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS CON FUENTES 32,511,778.00 32,511,778.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RANCHO ROJO - LA CALAMID 75,282,048.00 75,282,048.00 66,663,007.14

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN DE RO COCO - LAS CRU 114,254,169.00 113,917,646.00 44,382,009.60

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
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USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

PRESTAMOS 7,548,778,585.00 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34

THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 412,639,392.00 311,118,130.00 111,615,915.64

NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS 12,719,011.00 12,719,011.00 0.00

NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS 3,274,203.00 3,274,203.00 0.00

NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS 1,637,101.00 1,637,101.00 0.00

NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS 1,819,002.00 1,819,002.00 0.00

Servicio Administrativo Financiero Proyectos Banco Mundial 13,728,000.00 13,728,000.00 570,898.90

Sostenibilidad, Uso y Mantenimiento de los Sitemas Fotovoltaicos (PNE 2,860,000.00 2,860,000.00 0.00

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIN ECONMICA -BCIE- 2,956,261,337.00 2,931,607,607.76 1,377,943,822.50

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 9,198,811.00 9,198,811.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 32,599,335.00 32,599,335.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 16,433,842.00 16,433,842.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 5,087,274.00 5,087,274.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 23,970,762.00 23,970,762.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 58,790.00 58,790.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 285,453.00 285,453.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 74,809,623.00 74,809,623.00 0.00

Actividades Centrales 6,496,458.00 6,496,458.00 0.00

Administracin Componente I (PNESER) 787,365.00 787,365.00 782,310.99

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RURAL E 164,190,158.00 148,597,354.00 143,781,107.02

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 2,045,981.00 2,045,981.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO D 1,001,000.00 1,001,000.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO D 4,253,100.00 4,253,100.00 0.00

CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SERVICIO PARA EL FOMENTO D 4,833,100.00 3,752,579.76 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 8,511,077.00 8,511,077.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 8,710,623.00 8,710,623.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 176,299.00 176,299.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 1,578,568.00 1,578,568.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 8,639,073.00 8,639,073.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 8,485,319.00 8,485,319.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 176,299.00 176,299.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 176,299.00 176,299.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 176,328.00 176,328.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 10,969,222.00 10,969,222.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 176,299.00 176,299.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL 1,578,568.00 1,578,568.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO EN EL COMPL 1,021,590.00 1,021,590.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENT 39,268,783.00 31,928,466.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE L 331,787,308.00 331,787,308.00 91,452,538.04

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL REA DE COMEDOR EN L 835,847.00 835,847.00 0.00

Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yu 42,900,000.00 42,186,668.55 1,700,412.87

Fortalecimiento Institucional y Local 25,985,870.00 25,985,870.00 0.00

Gestin Social para la Sensibilizacin en el uso Responsable y Eficiente 3,039,561.00 772,761.00 101,628.36

INSTALACIN DE SISTEMA DE REFRIGERACIN Y CLIMATIZACIN 12,183,110.00 12,183,110.00 0.00

INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS RURALE 34,320,000.00 34,320,000.00 0.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 6 de 14


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

PRESTAMOS 7,548,778,585.00 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIN ECONMICA -BCIE- 2,956,261,337.00 2,931,607,607.76 1,377,943,822.50

INSTALACIN DE SISTEMAS SOLARES TRMICOS EN INSTITUCIO 44,706,949.00 44,706,949.00 0.00

Inversin en Infraestructura Social 4,104,660.00 3,705,660.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MULUKUK - SIUNA 375,275,122.00 345,275,122.00 302,284,438.88

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME CERRO VERDE - E 71,414,965.00 71,414,965.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS - MUY MUY 197,830,111.00 259,832,765.00 257,155,096.20

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RO BLANCO - MULUKUK 431,280,750.00 491,280,750.00 450,651,535.04

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIN DE YAL - C 169,471,161.00 123,997,452.00 97,446,146.24

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LOS CHIN 1,964,767.00 3,698,967.00 3,698,965.94

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL RAMA - EMPALME KUKRA HILL - 427,495,492.00 372,689,312.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME TERRABONA - TERRABO 106,050,201.00 106,050,201.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS SABANAS - SAN JOS DE CUS 1,496,383.00 1,685,872.00 1,607,471.10

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA - COMALAPA - CAMO 826,734.00 4,764,115.00 4,614,138.96

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SUSUCAYN - LAS VUELTAS EN NU 1,302,825.00 5,744,702.00 3,831,690.27

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA 40,271,583.00 40,271,583.00 0.00

NORMALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN ASENTAMIENTOS 41,988,853.00 41,988,853.00 7,653,408.65

NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS 3,446,783.00 3,446,783.00 0.00

NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS 4,706,350.00 4,706,350.00 0.00

NORMALIZACIN DEL SERVICIO ELCTRICO EN ASENTAMIENTOS 4,277,594.00 4,277,594.00 0.00

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL DIST 18,010,199.00 18,010,199.00 0.00

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIN POLICIAL EN B 24,697,474.00 24,697,474.00 0.00

REHABILITACIN DEL CENTRO DE DETENCIN, MANAGUA 20,034.00 20,034.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 445,711.00 445,711.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 719,665.00 719,665.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 818,619.00 818,619.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 461,544.00 461,544.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 503,028.00 503,028.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 625,475.00 625,475.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 723,666.00 723,666.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 520,240.00 520,240.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 571,595.00 571,595.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 533,614.00 533,614.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 585,728.00 585,728.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 619,936.00 619,936.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 327,058.00 327,058.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 278,504.00 278,504.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 488,384.00 488,384.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 553,437.00 553,437.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 451,773.00 451,773.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 194,491.00 194,491.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 380,887.00 380,887.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 556,013.00 556,013.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 582,425.00 582,425.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 593,926.00 593,926.00 0.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 7 de 14


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

PRESTAMOS 7,548,778,585.00 7,548,778,585.00 3,487,317,148.34

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIN ECONMICA -BCIE- 2,956,261,337.00 2,931,607,607.76 1,377,943,822.50

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 584,492.00 584,492.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 522,288.00 522,288.00 0.00

REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO EN LAS REAS DE SERVICIOS 1,100,819.00 1,100,819.00 0.00

Servicios Administrativos Financieros Proyectos BCIE 468,000.00 468,000.00 323,937.44

Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NIC 41,427,996.00 41,427,996.00 9,144,259.91

Servicios de Fomento de la Agroindustria Rural y la Agregacin de Valor 0.00 713,331.45 713,331.45

Sustitucin de Bujas Incandescentes por Lmparas Fluorescentes Com 10,168,904.00 10,168,904.00 0.00

Sustitucin de Luminarias Pblicas Convencionales por Eficientes (PNE 1,607,034.00 1,607,034.00 1,001,405.14

Sustitucin de Lmparas Fluorescentes Magnticas por Electrnicas (PN 31,460,000.00 31,460,000.00 0.00

GOBIERNO DE JAPN 74,188,129.00 74,188,129.00 2,761,461.80

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 10,282,000.00 10,282,000.00 246,789.95

Sustitucin de Bujas Incandescentes por Lmparas Fluorescentes Com 15,752,880.00 15,752,880.00 0.00

Sustitucin de Luminarias Pblicas Convencionales por Eficientes (PNE 28,316,289.00 31,176,212.00 528,879.36

Sustitucin de Lmparas Fluorescentes Magnticas por Electrnicas (PN 19,836,960.00 16,977,037.00 1,985,792.49

GOBIERNO DE KUWAIT 30,103,909.00 30,103,909.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENT 30,103,909.00 30,103,909.00 0.00

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

ACSUR LAS SEGOVIAS 1,107,998.00 1,107,998.00 0.00

Defensa Civil 1,107,998.00 1,107,998.00 0.00

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- 56,003,131.00 33,507,849.00 1,601,745.25

Emitir instrumentos de regulacin y control ambiental 824,256.00 824,256.00 172,113.31

Plan de Gestin para la eliminacin Gradual de los Hidrocloroflurocarbon 428,303.00 428,303.00 7,109.13

Promover la Conservacin y el Manejo de la Biodiversidad y Resilencia 49,318,496.00 26,823,214.00 0.00

Tercera Comunicacin Nacional sobre el Cambio Climtico 5,432,076.00 5,432,076.00 1,422,522.81

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- 279,599,983.00 285,290,198.97 43,990,247.78

Asistencia Tcnica en Planificacin, programacin y ejecucin de obras 7,350,000.00 7,350,000.00 0.00

Campaas de Promocin y Educacin en Salud 961,628.00 961,628.00 0.00

Convivencia y Seguridad Ciudadana 4,075,158.00 7,182,280.80 1,283,454.37

Direccin y Coordinacin Tcnica Local 1,030,348.00 1,030,368.00 0.00

Empresa Nicaragense de Electricidad 26,465,000.00 26,465,000.00 19,763,030.74

Extensin de Cobertura 32,447,741.00 31,952,741.00 6,618,064.51

Fortalecimiento Institucional 684,844.00 679,824.00 428,605.64

Gestin de la Red Comunitaria 29,813,629.00 31,304,629.00 6,918,910.24

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 167,754,000.00 167,754,000.00 0.00

Servicios Administrativos Financieros 5,501,766.00 5,501,766.00 5,501,766.00

Servicios de Administracin de Proyectos y Programas 1,015,869.00 2,607,962.17 1,822,737.30

Servicios de Tecnologas de la Informacin 2,042,920.00 89,557.52 89,557.52

Unidad Ejecutora Convenio "Gestin para Resultados en la CGR (No. 13 457,080.00 2,410,442.48 1,564,121.46

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIEZ -UNICEF- 2,572,000.00 2,683,508.20 1,477,429.89

Direccin y Coordinacin de Educacin Primaria 0.00 683,508.20 683,508.20

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 2,000,000.00 2,000,000.00 793,921.69

Servicios de Consejera Escolar y Formacin de Valores 143,000.00 0.00 0.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 8 de 14


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
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ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIEZ -UNICEF- 2,572,000.00 2,683,508.20 1,477,429.89

Servicios de Evaluacin de los Aprendizajes 143,000.00 0.00 0.00

Servicios de Formulacin de Programas y Proyectos Educativos 286,000.00 0.00 0.00

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- 90,906,592.00 90,906,592.00 31,814,039.45

Programa Integral de Nutricin Escolar (PINE-MINED) 0.00 1,522,764.59 0.00

Seguridad Alimentaria y Nutricional Educacin Inicial (PREESCOLAR) 19,090,380.00 19,090,380.00 6,680,948.29

Seguridad Alimentaria y Nutricional Educacin Primaria 71,816,212.00 70,293,447.41 25,133,091.16

BANCO MUNDIAL 1,696,106,120.00 1,634,287,870.61 683,195,401.02

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 33,358,932.00 20,950,684.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 12,711,133.00 13,524,807.00 3,012,828.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 58,079,347.00 58,405,578.00 2,818,573.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 13,593,910.00 6,517,279.00 0.00

AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE A 35,733,871.00 20,320,163.00 0.00

Actividades Centrales 3,546,407.00 3,546,407.00 2,082,550.00

Adaptacin al Cambio Climatico en el Sector Agua y Saneamiento 16,961,650.00 16,961,650.00 4,884,212.12

Atencin Dispensarizada a la Familia en la Comunidad 1,230,704.00 1,000,493.00 55,000.00

Atencin a la Morbilidad Ambulatoria 21,465,825.00 21,465,825.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL TEC 28,621,100.00 28,621,100.00 0.00

Campaas de Promocin y Educacin en Salud 14,027,322.00 14,393,742.00 5,533,415.85

Centro de Diagnstico Nacional 1,259,325.00 1,156,325.00 92,998.34

Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Agua, 9,756,922.00 41,032.00 0.00

Deteccin del Cncer Crvico Uterino 715,528.00 0.00 0.00

Direccin y Coordinacin Tcnica Local 26,340,314.00 25,781,199.00 1,757,586.82

Docencia e Investigacin 0.00 1,223,800.00 972,458.38

Dotacin de Set de Mobiliario para Preescolar y Maestros 13,434,287.00 9,016,689.00 0.00

Estudios de Preinversin y Supervisin de Obras de Infraestructura Esco 0.00 7,717,598.00 4,565,710.58

Extensin de Cobertura 62,608,626.00 98,060,137.00 96,984,032.65

Formacin Contnua y Capacitacin 17,504,116.00 24,704,116.00 6,081,916.74

Formacin Inicial Docentes 7,042,393.00 7,042,393.00 6,171,951.24

Fortalecimiento Institucional 30,640,921.00 28,428,211.00 15,711,096.99

Fortalecimiento Institucional y Local 3,107,699.00 3,107,699.00 869,079.00

Gestin Tcnica Administrativa 0.00 39,890.00 39,685.00

Gestin Tcnica Administrativa Hospitalaria 44,750,291.00 36,590,291.00 0.00

Gestin de la Red Comunitaria 2,422,575.00 2,396,075.00 0.00

Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible 8,000,000.00 8,000,000.00 7,276,162.60

Jornadas del Poder Ciudadano en Salud 34,318,361.00 8,782,361.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESC 5,484,444.00 5,484,444.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESC 14,183,391.00 14,183,391.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESC 2,678,622.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMAR 3,317,600.00 3,317,600.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMAR 1,658,800.00 1,658,800.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 11,293,797.00 11,721,960.16 203,511.82

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 8,556,355.00 8,556,355.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 7,176,372.00 7,176,372.00 0.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

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APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
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USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

BANCO MUNDIAL 1,696,106,120.00 1,634,287,870.61 683,195,401.02

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 13,778,960.00 14,428,488.86 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 38,380,374.00 33,769,637.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 5,888,058.00 13,662,981.59 0.00

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS M 8,127,573.00 7,329,699.00 460,709.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CU - SAN JOS DE BOCAY 88,065,760.00 73,175,793.00 68,612,891.11

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL PORTILLO - EL CU 47,836,980.00 47,836,980.00 38,650,171.84

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME ESQUIPULAS - EMPALME 69,509,392.00 36,347,527.00 16,343,983.68

MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME LA MORA - LAS CARPAS 0.00 13,161,865.00 12,794,644.06

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRE NACIONES UNIDAS - 146,334,559.00 193,224,526.00 191,903,061.07

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA LUCA - BOACO 15,857,011.00 3,857,011.00 1,372,613.47

Medicina Natural y Terapias Complementarias 0.00 3,545,399.00 1,509,524.43

REHABILITACIN DEL TRAMO DE CARRETERA MUHAN - RAMA 100,129,932.00 100,129,932.00 100,129,932.00

Reduccin de Emisiones por Deforestacin y Degradacin Forestal (RED 30,083,749.00 29,083,749.00 10,030,181.64

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 4,041,000.00 4,041,000.00 3,943,074.00

Servicio Administrativo Financiero Proyectos Banco Mundial 40,103,000.00 40,103,000.00 11,217,085.43

Servicios Administrativos y Financieros 5,013,643.00 5,013,643.00 1,739,492.23

Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Asociatividad (Modelo Comunitar 185,247,532.00 183,392,975.00 59,601,350.24

Servicios de Apoyo al Diagnstico 50,092,190.00 39,253,731.00 0.00

Servicios de Contrataciones y Adquisiciones 1,235,520.00 1,235,520.00 611,283.12

Servicios de Educacin Preescolar 39,201,186.00 28,506,706.00 4,677,163.49

Servicios de Emergencia 214,658,250.00 214,658,250.00 0.00

Servicios de Evaluacin de los Aprendizajes 866,580.00 1,139,710.00 389,466.13

Servicios de Formulacin de Programas y Proyectos Educativos 297,538.00 218,888.00 96,004.95

Servicios de Hospitalizacin Mdicos y/o Quirrgicos 35,776,393.00 27,276,393.00 0.00

UNIN EUROPEA 836,061,011.00 822,837,480.87 87,857,042.80

Anlisis sobre Informacin Crimen Organizado 40,868,647.00 37,761,524.20 0.00

CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION PARA CONECTAR L 8,330,296.00 8,330,296.00 8,314,071.60

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FO 2,585,000.00 2,585,000.00 2,585,000.00

Consejo Nicaragense de Ciencia y Tecnologa ( CONICYT ) 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

Coordinacin y Apoyo al Subsistema de Educacin Autonma Regional 0.00 2,908,404.31 60,360.25

Direccin y Coordinacin Polticas y Estadsticas 55,036,667.00 50,835,366.93 21,016,722.07

Dotacin de Pupitres y Set de Mobiliario para Maestros 145,270,411.00 141,154,034.55 0.00

Estudios de Preinversin y Supervisin de Obras de Infraestructura Esco 12,458,160.00 16,039,932.14 3,176,294.65

Formacin Contnua y Capacitacin 9,137,395.00 11,442,618.20 5,742,057.21

Formacin Inicial Docentes 13,004,723.00 14,819,053.80 6,157,714.20

Fortalecimiento de la Competitividad de las MIPYMES Nicarageses 1,500,000.00 1,500,000.00 671,104.68

Instituto Nacional Forestal 1,084,295.00 1,084,295.00 593,138.06

MEJORAMIENTO DE AULAS TALLER EN ESTABLECIMIENTOS ESCO 19,439,020.00 19,439,020.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESC 1,874,076.00 1,874,076.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PREESC 5,018,188.00 5,018,188.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMAR 6,326,231.00 6,326,231.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN PRIMAR 15,272,400.00 15,272,400.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 40,341,252.00 35,706,760.17 2,604,620.73

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

UNIN EUROPEA 836,061,011.00 822,837,480.87 87,857,042.80

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 30,343,956.00 30,343,956.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 56,126,419.00 56,126,419.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 40,744,800.00 40,820,563.57 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 81,403,250.00 81,403,250.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN SECUN 19,603,794.00 25,407,398.20 0.00

Reforestacin y Proteccin de los Bosques 24,328,921.00 24,328,921.00 14,574,141.16

Regulacin y Manejo Sostenible de los Bosques 5,310,784.00 5,310,784.00 4,109,456.79

Servicios Administrativos y Financieros 1,430,386.00 0.00 0.00

Servicios de Educacin Secundaria Formal 33,908,348.00 30,206,687.00 0.00

Servicios de Formulacin de Programas y Proyectos Educativos 1,241,240.00 554,840.00 203,859.00

Servicios de Planificacin 161,711,045.00 154,551,061.80 17,911,115.40

Servicios de Planificacin y Desarrollo Estratgico 0.00 686,400.00 137,387.00

Servicios de Tcnologa Educativa 1,361,307.00 0.00 0.00

ORGANIZACIN PANAMERICA DE LA SALUD -OPS- 2,500,000.00 2,500,000.00 64,555.45

Centro de Diagnstico Nacional 73,350.00 73,350.00 0.00

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 2,426,650.00 2,426,650.00 64,555.45

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRCOLA -FIDA- 122,153,546.00 122,112,359.60 49,852,994.01

Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NICADA 11,428,883.00 11,428,883.00 3,012,857.27

Desarrollo de Capacidades (Crisol Caf, Crisol granos basicos, crisol yu 18,733,503.00 23,919,149.59 14,252,326.87

Desarrollo de Tecnologias y de capacidades tecnologicas 9,410,381.00 7,379,149.00 1,510,107.17

Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NIC 20,496,373.00 20,496,373.00 11,510,259.70

Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, cris 9,410,383.00 9,410,383.00 19,065.00

Servicios de Fomento de la Agroindustria Rural y la Agregacin de Valor 37,329,963.00 34,134,362.01 16,523,014.57

Servicios de acompaamiento para el manejo de aguas (Cosecha de Ag 15,344,060.00 15,344,060.00 3,025,363.43

FONDO DE DESARROLLO NRDICO 119,785,546.00 119,785,546.00 20,662,277.82

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIN Y MITIG 17,415,458.00 17,415,458.00 11,386,915.77

Elaboracin de Plan Maestro Cuencas de Ro Grande de Matagalpa y R 16,924,536.00 16,924,536.00 0.00

Evaluacin del Potencial Elico para Determinar la Factibilidad de Gene 11,468,464.00 11,468,464.00 2,838,484.62

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADAPTACIN AL CAM 19,630,366.00 19,630,366.00 6,436,877.43

Gestin Ambiental de Riesgos ante Desastres y Cambio Climtico 11,577,710.00 11,577,710.00 0.00

PREINVERSIN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACIN DE 42,769,012.00 42,769,012.00 0.00

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIN ECONMICA -BCIE- 45,037,757.00 45,037,757.00 0.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENT 45,037,757.00 45,037,757.00 0.00

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIN 5,577,275.00 5,577,275.00 748,164.67

Brindar Capacitacin a las Juventudes 2,219,277.00 2,219,277.00 246,269.82

Centro de Diagnstico Nacional 73,350.00 73,350.00 0.00

Fortalecimiento de la Consejera Escolar y la Educacin Integral de la Se 857,998.00 857,998.00 63,280.00

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 2,426,650.00 2,426,650.00 438,614.85

ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE ENERGA ATMICA 4,998,810.00 4,998,810.00 0.00

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 4,998,810.00 4,998,810.00 0.00

ORGANIZACIN DE LA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUST 572,400.00 2,700,200.00 252,176.18

Emitir instrumentos de regulacin y control ambiental 572,400.00 2,700,200.00 252,176.18

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

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ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
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USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

ONU MUJERES 0.00 4,642,305.98 3,942,506.05

Servicios de Fomento de la Agroindustria Rural y la Agregacin de Valor 0.00 4,642,305.98 3,942,506.05

ORGANIZACIN PARA LA ALIMENTACIN Y AGRICULTURA 0.00 1,627.88 1,627.88

Promocin y Fomento de la Agricultura Urbana y Peri Urbana. Patio Salu 0.00 1,627.88 1,627.88

SAVE THE CHILDREN 2,775,305.00 2,775,305.00 1,366,533.15

Defensa Civil 2,775,305.00 2,775,305.00 1,366,533.15

AGENCIA ESPAOLA DE COOPERACIN INTERNACIONAL - AECI - 653,213.00 13,921,699.41 13,061,547.23

Direccin y Coordinacin de Actividades Centrales 653,213.00 653,213.00 502,331.80

Implementacin de Sistema de Riego para Pequeos Productores de la 0.00 13,268,486.41 12,559,215.43

CARE INTERNACIONAL 2,972,697.00 2,972,697.00 0.00

Defensa Civil 2,972,697.00 2,972,697.00 0.00

COSUDE/SUIZA 257,325,634.00 276,391,004.35 129,062,152.27

Actividades Centrales 241,117.00 241,117.00 241,117.00

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIN Y MITIG 29,312,051.00 29,312,051.00 6,209,110.16

CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CU 263,700.00 19,599,567.00 11,576,502.01

CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINI 11,963,756.00 7,110,132.00 7,110,132.00

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEA ESCALA P 20,181,988.00 20,181,988.00 523,675.53

Evaluacin y Seguimiento de Proyectos de Inversin Pblica 5,230,591.00 7,839,797.90 4,044,674.49

Fortalecimiento Institucional y Local 1,800,942.00 1,800,942.00 1,756,734.00

Fortalecimiento para el Desarrollo de Competencias para la Empleabilid 16,030,000.00 16,030,000.00 11,065,100.36

Gestin Ambiental de Riesgos ante Desastres y Cambio Climtico 8,382,360.00 20,549,520.00 16,786,257.88

Inversin en Infraestructura Social 1,487,835.00 1,487,835.00 1,487,835.00

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RU 3,989,778.00 24,064,091.00 19,225,462.83

Promover el Manejo Integral de los Recursos Hdricos 0.00 9,200,322.00 0.00

Realizar Auditoras al Sector Municipal 4,468,594.00 4,468,594.00 4,129,956.76

Servicios de Acompaamiento para el acceso al credito (Crisol Caf, Cri 17,697,461.00 21,697,461.00 15,594,165.43

Servicios de Asistencia Tecnica (Crisol Caf, Crisol granos basicos, NIC 16,442,818.00 12,442,818.00 1,451,831.99

Servicios de acompaamiento para el manejo de aguas (Cosecha de Ag 119,832,643.00 80,364,768.45 27,859,596.83

FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIN 62,751,180.00 58,529,045.00 6,441,914.16

Centro de Diagnstico Nacional 904,880.00 1,118,603.27 196,625.93

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 58,626,480.00 54,190,621.73 5,418,141.74

Servicios de Prevencin y Asistencia Social 3,219,820.00 3,219,820.00 827,146.49

FUNDACIN ANESVAD - ESPAA 6,438,828.00 10,588,828.00 1,761,049.77

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 6,438,828.00 10,588,828.00 1,761,049.77

GOBIERNO DE ESPAA 135,809,739.00 133,001,606.45 20,112,298.50

Consejo Nicaragense de Ciencia y Tecnologa ( CONICYT ) 823,000.00 823,000.00 0.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 45,769,000.00 45,769,000.00 18,708,922.50

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 50,000.00 8,836,381.00 0.00

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO PBLICO SAN S 50,000.00 7,530,611.00 0.00

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELV 50,000.00 10,208,702.00 0.00

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL FRA 48,867,954.00 19,855,585.15 766,500.00

REHABILITACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 40,199,785.00 39,978,327.30 636,876.00

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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
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DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

GOBIERNO DE HOLANDA 172,802,243.00 172,802,243.00 49,049,133.52

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE L 172,802,243.00 172,802,243.00 49,049,133.52

GOBIERNO DE JAPN 252,240,747.00 252,240,747.00 77,672,067.74

CONSTRUCCIN DEL PUENTE PASO REAL 97,000,000.00 97,000,000.00 77,672,067.74

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR 29 DE JUNIO EN JALAPA 5,550,266.00 5,550,266.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALFONSO CORTS EN S 7,560,840.00 7,560,840.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CAMILO ZAPATA EN JALA 4,724,256.00 4,724,256.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CRISTO REY EN TELPAN 4,746,011.00 4,746,011.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DIRIANGN EN SAN JUA 3,975,505.00 3,975,505.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DR. CARLOS HERRERA ( 3,724,351.00 3,724,351.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EDMUNDO DAZ EN SAN 2,459,375.00 2,459,375.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL CARBONAL ARRIBA E 3,800,814.00 3,800,814.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL JUNCO EN JALAPA, N 3,915,861.00 3,915,861.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL QUEBRACHO EN EL J 3,990,552.00 3,990,552.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JESS DE LA BUENA ES 4,727,203.00 4,727,203.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSEFA TOLEDO DE AGU 3,212,223.00 3,212,223.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOS DE LA CRUZ MENA 3,990,552.00 3,990,552.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIN EN QUILAL, N 3,239,232.00 3,239,232.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LAS SEGOVIAS EN QUILA 3,975,505.00 3,975,505.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MADRE TERESA DE CAL 3,195,648.00 3,195,648.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y CAS 4,047,627.00 4,047,627.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA E 2,356,147.00 2,356,147.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO AMANECER EN Q 4,679,143.00 4,679,143.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR OLIMPIA COLINDRES EN 5,550,266.00 5,550,266.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYO 12,157,097.00 12,157,097.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SALOMN IBARRA MAYO 4,727,203.00 4,727,203.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA ROSA EN JALAPA 4,755,362.00 4,755,362.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTA TERESA EN QUIL 3,975,505.00 3,975,505.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTO DOMINGO DE GU 5,577,123.00 5,577,123.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SANTO DOMINGO SECTO 3,819,625.00 3,819,625.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SIMN BOLVAR EN JALA 9,449,551.00 9,449,551.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SIMN BOLVAR EN SAN 3,195,648.00 3,195,648.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR TERREROS EN JALAPA, 3,210,694.00 3,210,694.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO SALOMN IBARRA MAYORGA EN Q 3,975,505.00 3,975,505.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO 3 DE MARZO TERNURA DE LOS P 3,900,814.00 3,900,814.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO LUZ MARINA GONZLEZ EN JALA 7,020,243.00 7,020,243.00 0.00

Oficina Coordinadora de Japn 6,055,000.00 6,055,000.00 0.00

GOBIERNO DE NORUEGA 10,171,195.00 10,171,195.00 2,995,119.07

Atencin a Grupos Juveniles y Sociales 0.00 271,510.00 202,453.00

Atencin a la Violencia Intrafamiliar y Sexual 0.00 1,184,500.00 984,500.00

Convivencia y Seguridad Ciudadana 0.00 709,200.00 708,530.00

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEA ESCALA P 429,000.00 429,000.00 0.00

Desarrollo de Programas y Proyectos 0.00 366,826.94 207,938.94

Servicios de Capacitacin a Funcionarios Policiales Profesionales 9,742,195.00 6,557,456.86 696,322.64

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 13 de 14


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

GOBIERNO DE NORUEGA 10,171,195.00 10,171,195.00 2,995,119.07

Supervisin de la Actuacin Policial e Investigacin de Denuncia a Func 0.00 123,412.00 67,300.00

Vigilancia y Desarrollo Comunitario 0.00 529,289.20 128,074.49

GOBIERNO DE TAIWN 26,496,500.00 82,047,700.68 61,527,466.17

Actas y Acuerdos 0.00 1,739.84 0.00

Administracin y Finanzas 4,654,022.00 4,283,252.73 1,048,920.62

Atencin Inmunidades y Privilegios 24,960.00 21,634.63 0.00

Atencin Protocolaria en el Aeropuerto 64,217.00 63,742.37 27,225.99

Auditora 70,457.00 70,457.00 33,017.00

Capitalizacin y Asistencia Tcnica 0.00 22,863,960.00 22,732,132.97

Ceremonial Diplomtico 69,017.00 59,017.00 23,017.00

Despacho de la Presidencia 12,164,000.00 12,164,000.00 10,894,880.58

Direccion y Coordinacion Tecnica Local 0.00 378,454.40 378,454.40

Direccin y Coordinacin Ceremonial y Protocolo del Estado 50,880.00 44,680.00 440.00

Direccin y Coordinacin Servicios Consulares 1,068,703.00 1,058,703.00 24,395.50

Direccin y Coordinacin de Actividades Centrales 1,642,311.00 1,740,462.63 592,622.54

Direccin y Coordinacin de Asuntos Jurdicos, Soberana y Territorio 112,137.00 100,397.16 1,364.67

Direccin y Coordinacin del Bono Productivo Alimentario 0.00 208,783.28 208,783.28

Formacin Inicial Docentes 0.00 7,048,475.00 2,112,370.96

Gestin Tcnica Administrativa 0.00 15,516,494.69 13,608,609.06

Informtica 414,437.00 757,054.64 202,762.95

Organismos y Conferencias Internacionales 79,875.00 80,173.00 33,017.00

Seguridad Democrtica 21,216.00 21,216.00 0.00

Servicio Exterior 5,748,324.00 5,748,324.00 0.00

Servicio de Poltica Exterior en Amrica 98,043.00 87,156.00 23,720.20

Servicio de Poltica Exterior en Asia, Africa, Oceana y Otros 104,164.00 91,277.00 22,724.90

Servicio de Poltica Exterior en Europa 109,737.00 103,213.00 23,973.24

Servicios de Apoyo al Diagnstico 0.00 9,535,033.31 9,535,033.31

GOBIERNO DE LUXEMBURGO 64,361,618.00 64,361,618.00 0.00

Programa de Cooperacin Tcnica y Financiera 26,481,718.00 26,481,718.00 0.00

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO HROES 37,879,900.00 37,879,900.00 0.00

GOBIERNO DE CANAD 92,478,704.00 92,478,704.00 92,478,704.00

Desarrollo Rural e Igualdad de Gnero (PELNICA II) 10,694,000.00 10,694,000.00 10,694,000.00

ELECTRIFICACIN DE NICARAGUA (PELNICA - FASE II) 81,784,704.00 81,784,704.00 81,784,704.00

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMRICA 34,969,487.00 34,969,487.00 21,046,956.14

Seguridad Alimentaria y Nutricional Educacin Inicial (PREESCOLAR) 7,073,535.00 7,073,535.00 4,357,720.34

Seguridad Alimentaria y Nutricional Educacin Primaria 26,609,952.00 26,609,952.00 16,393,328.91

Vigilancia, Gestin y Administracin de Datos Espacio Temporales 1,286,000.00 1,286,000.00 295,906.89

GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD 18,083,322.00 18,083,322.00 13,699,620.35

Campaas de Promocin y Educacin en Salud 13,113,012.00 14,413,012.00 13,074,211.15

Fortalecimiento Institucional 2,162,010.00 1,443,350.00 625,409.20

Jornadas del Poder Ciudadano en Salud 2,808,300.00 2,226,960.00 0.00

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 26

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 14 de 14


APLICACION : SIEP FECHA: 06/07/2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDAD : DGP 09:06:21 AM
HORA:
USUARIO : DGP027 EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
REPORTE: PRPSIEP126C
DE: ENERO A: JUNIO
FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INICIAL ACTUALIZADO ACUMULADO

DONACIONES 4,412,214,950.00 4,412,214,950.00 1,416,735,617.57

GOBIERNO DE KUWAIT 8,902,369.00 8,902,369.00 1,000,847.25

Servicio Exterior 8,902,369.00 8,902,369.00 1,000,847.25

TOTAL GENERAL 11,960,993,535.00 11,960,993,535.00 4,904,052,765.91

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 27

Gobierno Central
Fondos Rotativos a Regularizar
Ejecucin Perodo Enero - Junio 2016

Denominacin Total

Asamblea Nacional 3,500,000.00


Corte Suprema de Justicia 95,811,645.00
Consejo Supremo Electoral 159,851,207.59
Contralora General de la Repblica 3,000,000.00
Presidencia de la Repblica 1,578,269.00
Ministerio de Gobernacin 5,631,964.64
Ministerio de Relaciones Exteriores 1,625,805.00
Ministerio de Defensa 196,000.00
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico 1,518,857.42
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 740,068.00
Ministerio de Educacin 90,195,503.58
Ministerio Agropecuario 2,170,598.98
Ministerio de Transporte e Infraestructura 4,687,000.00
Ministerio de Salud 144,007,035.90
Ministerio del Trabajo 352,430.00
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 3,104,541.79
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez 26,167,994.49
Ministerio de Energa y Minas 227,444.31
Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 7,006,747.19
Ministerio de la Mujer 429,681.00
Ministerio de la Juventud 402,337.07
Procuradura General de la Repblica 210,000.00
Polica Nacional 95,516,050.40

TOTAL FONDO ROTATIVOS 647,931,181.36


Cuadro No. 28

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 1 de 2


APLICACION : SIEP FECHA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 06/07/2016
ENTIDAD : DGP
HORA: 09:14:50 AM
USUARIO : DGP027 RECURSOS DESTINADOS A LAS PRACTICAS DE GENERO (Entidad, Programa y Nivel) REPORTE: PRPSIEP175

ENERO A: JUNIO
PRESUPUESTO DEVENGADO GRADO DE
PRESUPUESTO DEVENGADO ACTUALIZADO ACUMULADO EJECUCIN
ACTUALIZADO ACTUALIZADO PRACTICA / PRACTICA / (4/3) x 100
NIVEL / ENTIDAD / PROGRAMA
(1) (2) GENERO GENERO (5)
(3) (4)

I MEJORAR LAS NECESIDADES Y GARANTIZAR LOS 1,383,383,773.40 707,577,343.22 649,311,521.13 405,787,042.06


DERECHOS PARTICULARES DE LAS MUJERES

006000 MINISTERIO DE GOBERNACIN 214,252,408.00 84,237,963.16 34,151,833.84 13,427,531.33


013 MIGRACIN Y EXTRANJERA 214,252,408.00 84,237,963.16 34,151,833.84 13,427,531.33 39.32
007000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 10,531,821.69 3,486,737.80 1,618,740.99 535,911.60
013 SERVICIOS CONSULARES 10,531,821.69 3,486,737.80 1,618,740.99 535,911.60 33.11
009000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO 202,739,792.98 83,223,858.69 14,932,453.67 5,980,706.43
001 ACTIVIDADES CENTRALES 173,151,164.29 72,494,243.99 10,094,712.88 4,226,414.42 41.87
012 FUNCIN PBLICA 29,588,628.69 10,729,614.70 4,837,740.79 1,754,292.00 36.26
012000 MINISTERIO AGROPECUARIO 18,756,600.00 3,451,353.25 5,626,980.00 1,035,405.98
025 GESTION Y FOMENTO DE LA PRODUCCION AGROECOLGICA 18,756,600.00 3,451,353.25 5,626,980.00 1,035,405.98 18.40
015000 MINISTERIO DEL TRABAJO 57,668,684.52 26,252,191.91 44,391,416.08 20,225,285.35
003 INSPECCIN DEL TRABAJO 39,216,675.55 17,736,431.03 28,628,173.15 12,947,594.65 45.23
011 DERECHOS INDIVIDUALES, COLECTIVOS Y ASESORA 6,294,601.14 2,894,539.61 5,350,410.97 2,460,358.67 45.98
LABORAL
012 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 5,546,969.25 2,599,132.39 4,992,272.33 2,339,219.15 46.86
013 POLTICAS ACTIVAS DE TRABAJO Y SALARIOS 6,610,438.58 3,022,088.88 5,420,559.64 2,478,112.88 45.72
017000 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 530,593,657.26 224,568,899.95 205,976,457.75 87,177,646.96
019 PROMOCIN Y PREVENCIN DE LOS DERECHOS DEL NNA Y 530,593,657.26 224,568,899.95 205,976,457.75 87,177,646.96 42.32
FAMILIA
025000 MINISTERIO DE ECONOMA FAMILIAR, COMUNITARIA, 346,337,890.28 281,483,690.19 340,346,244.78 276,614,022.35
COOPERATIVA Y ASOCIATIVA
016 PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO 346,337,890.28 281,483,690.19 340,346,244.78 276,614,022.35 81.27
026000 MINISTERIO DE LA MUJER 2,502,918.67 872,648.27 2,267,394.02 790,532.07
013 INSTITUCIONALIZACIN DE LAS PRCTICAS DE GNERO 2,502,918.67 872,648.27 2,267,394.02 790,532.07 34.87
II FORTALECER LOS GASTOS SOCIALES DIRIGIDOS AL 12,136,780,148.81 5,915,536,378.33 10,130,204,373.76 4,965,026,444.99
ACCESO A BIENES Y SERVICIOS DE CUIDADO HUMANO Y DE
REPRODUCCION

001000 ASAMBLEA NACIONAL 275,668,709.69 132,259,130.10 34,734,257.42 16,664,650.39


001 ACTIVIDADES CENTRALES 275,668,709.69 132,259,130.10 34,734,257.42 16,664,650.39 47.98

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016
Cuadro No. 28

SUBSISTEMA : SIEP PRODUCCION 2016 PAGINA: 2 de 2


APLICACION : SIEP FECHA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 06/07/2016
ENTIDAD : DGP
HORA: 09:14:50 AM
USUARIO : DGP027 RECURSOS DESTINADOS A LAS PRACTICAS DE GENERO (Entidad, Programa y Nivel) REPORTE: PRPSIEP175

ENERO A: JUNIO
PRESUPUESTO DEVENGADO GRADO DE
PRESUPUESTO DEVENGADO ACTUALIZADO ACUMULADO EJECUCIN
ACTUALIZADO ACTUALIZADO PRACTICA / PRACTICA / (4/3) x 100
NIVEL / ENTIDAD / PROGRAMA
(1) (2) GENERO GENERO (5)
(3) (4)

006000 MINISTERIO DE GOBERNACIN 214,252,408.00 84,237,963.16 85,229,607.90 33,509,861.75


013 MIGRACIN Y EXTRANJERA 214,252,408.00 84,237,963.16 85,229,607.90 33,509,861.75 39.32
014000 MINISTERIO DE SALUD 11,110,718,404.61 5,471,871,252.73 9,790,304,745.56 4,821,539,852.33
016 ATENCIN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN 5,237,948,087.58 2,734,275,680.55 4,614,632,265.16 2,408,896,874.56 52.20
017 ATENCIN DE SALUD HOSPITALARIA 5,872,770,317.03 2,737,595,572.18 5,175,672,480.40 2,412,642,977.76 46.62
015000 MINISTERIO DEL TRABAJO 5,546,969.25 2,599,132.39 4,992,272.33 2,339,219.15
012 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 5,546,969.25 2,599,132.39 4,992,272.33 2,339,219.15 46.86
017000 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 530,593,657.26 224,568,899.95 214,943,490.56 90,972,861.37
019 PROMOCIN Y PREVENCIN DE LOS DERECHOS DEL NNA Y 530,593,657.26 224,568,899.95 214,943,490.56 90,972,861.37 42.32
FAMILIA
III FORMACION, EDUCACION Y PROMOCION ORIENTADA A 1,535,709,270.53 661,543,857.55 245,069,787.81 103,191,074.08
MEJORAR LAS RELACIONES DE GENERO

006000 MINISTERIO DE GOBERNACIN 993,765,671.87 433,137,066.67 14,538,666.77 6,388,453.92


012 SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 660,127,154.63 302,630,951.58 10,430,009.04 4,781,569.03 45.84
013 MIGRACIN Y EXTRANJERA 214,252,408.00 84,237,963.16 2,592,454.14 1,019,279.35 39.32
014 BOMBEROS DE NICARAGUA 119,386,109.24 46,268,151.93 1,516,203.59 587,605.53 38.76
017000 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIEZ 530,593,657.26 224,568,899.95 221,788,148.73 93,869,800.18
019 PROMOCIN Y PREVENCIN DE LOS DERECHOS DEL NNA Y 530,593,657.26 224,568,899.95 221,788,148.73 93,869,800.18 42.32
FAMILIA
026000 MINISTERIO DE LA MUJER 11,349,941.40 3,837,890.93 8,742,972.31 2,932,819.98
012 FORMACIN PARA LA EQUIDAD DE GNERO 3,674,971.73 1,009,120.83 3,573,175.01 981,168.18 27.46
013 INSTITUCIONALIZACIN DE LAS PRCTICAS DE GNERO 2,502,918.67 872,648.27 122,392.72 42,672.50 34.87
015 PROMOCIN DE DERECHOS Y PROTAGONISMO DE LA MUJER 5,172,051.00 1,956,121.83 5,047,404.57 1,908,979.29 37.82

TOTAL 15,055,873,192.74 7,284,657,579.10 11,024,585,682.70 5,474,004,561.12

FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 PRODUCCION 2016

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