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PLAN DE AUDITORIA EN SITIO Pgina 1 de 2

EMPRESA:
Direccin:
Representante: Tel:
Cargo: Correo electrnico
Alcance: Prestacin de servicios de Administracin de Impuestos en la Secretaria de Hacienda; Asesora y
Asistencia en la Direccin Local de Salud, en la Secretaria de Agricultura y en la Secretaria de Gobierno;
Trmites en la Secretaria de Hacienda, la secretaria de Planeacin y la Secretaria de Obras Publicas.
ISO 9001:2000
CRITERIOS DE AUDITORIA
Manual de Calidad M-AM-001, Versin 00 de Mayo 20 de 2006
Tipo de auditoria:  PRE - AUDITORIA  OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO
 EXTRAORDINARIA  AMPLIACIN  RENOVACION 
Reunin de Apertura: 2007-05-23 Hora: 7:45 a.m
Reunin de Cierre: 2007-05-23 Hora: 4:30 p.m

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizar al
Sistema de Gestin de su organizacin. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de
las personas que atendern cada entrevista y devolverlo a mi correo electrnico. As mismo, para la reunin de
apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las reas que sern auditadas.

Para el balance diario de informacin del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, as como
tambin de acceso la documentacin del sistema de gestin.

Para la reunin inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (slo para auditoras de
certificacin inicial o renovacin).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizacin, por favor
informarlas el da de esta visita y disponer el suministro de los equipos de proteccin personal necesarios.

La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditoria ser tratada confidencialmente, por parte del
equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe ser el espaol.

Auditor Lder: Correo electrnico


Experto tcnico:
Fecha: Mayo 15 de 2007

PROCESO / ACTIVIDAD /
FECHA HORA AUDITOR CARGO Y NOMBRE
REQUISITO POR AUDITAR
7:45 a.m Reunin de apertura BM
Lideres de Proceso
8:00 a.m Direccin del sistema BM
Mayo 23 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1
de 2007
10:00 a.m Tramites BM
7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3
12:00 p.m Almuerzo

F02P-SG-02 Aprobado 2006-12-28


Version 00
PLAN DE AUDITORIA EN SITIO Pgina 2 de 2

PROCESO / ACTIVIDAD /
FECHA HORA AUDITOR CARGO Y NOMBRE
REQUISITO POR AUDITAR
1:30 p.m Administracin del Recurso humano BM Secretario de Gobierno Adolfo Len Villa
6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Martnez
3:00 p.m Medicin, Anlisis y Mejora BM
Mayo 23 Profesional universitario (Contador) John
Auditorias Internas. Fredy Ochoa Flrez
De 2007 8.2.2, 8.5
4:30 p.m Reunin de cierre BM
Lideres de Proceso

Observaciones:
- Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e-mail
- Cualquier duda favor comunicarse al celular:
- Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de los registros), 6.3 (infraestructura), 6.4 (Ambiente de
trabajo) 5.5.3 (Comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3 (Acciones Correctivas y preventivas), 8.4 (Anlisis de datos) se
auditaran en todas las reas y procesos aplicables.
- Los nombres de los procesos corresponden a la denominacin dada por la empresa.
- Durante la auditoria se cerraran las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la
auditoria anterior y que estn pendientes.

F02P-SG-02 Aprobado 2006-12-28


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