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FONDO ADAPTACION

CONVOCATORIA ABIERTA FA-CA-XXX-2012

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LOS SITIOS CRITICOS DEL PROYECTO
CARRETERA PONEDERA-CARRETO RUTA 2516 Y RUTA 2515, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ANEXO 1. PRESUPUESTO OFICIAL

DEDICA PARTICIPACIO
CODIGO SUELDO PRIMA
CANT. CARGO / OFICIO CION N VALOR PARCIAL
CUBS
Mensual REGIONAL H/MES MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 2.8.11.1.2 Director de Proyecto $ 8,730,000 0.50 3.00 13,095,000.00
1 2.8.11.1.12 Ingeniero Residente $ 6,653,000 500,000.00 1.00 3.00 21,459,000.00
1 2.8.11.1.13 Ingeniero Residente Auxiliar $ 5,200,000 0.25 3.00 3,900,000.00
1 2.8.11.1.3 Especialista en geotecnia $ 6,653,000 0.30 3.00 5,987,700.00
1 2.8.11.1.3 Especialista en hidraulica o hidrologia $ 6,653,000 0.15 3.00 2,993,850.00
1 2.8.11.1.3 Especialista en Vias o Transporte $ 6,653,000 0.15 3.00 2,993,850.00
1 2.8.11.1.3 Especialista Estructural $ 6,653,000 0.50 3.00 9,979,500.00
1 2.8.11.1.3 Especialista Ambiental $ 6,653,000 0.15 3.00 2,993,850.00
1 Especialista en costos y presupuesto $ 5,614,000 0.15 3.00 2,526,300.00
PERSONAL TCNICO
1 asistente administrativo $ 1,243,000 1.00 3.00 3,729,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO -
1 2.8.11.1.6 Ingeniero apoyo cordinador $ 3,845,000 1.00 3.00 11,535,000.00
1 2.8.11.3 Secretaria $ 843,000 1.00 3.00 2,529,000.00
PERSONAL AUXILIAR TCNICO -
Comisin topogrfica (Incluye Personal, Equipos y
1 $ 6,200,000 0.15 3.00 2,790,000.00
Transporte)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (15) = (5) 86,512,050.00
FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2.40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) 207,628,920.00

TIEMPO DE VALOR VALOR


CANT. CUBS CONCEPTO
UNIDAD UTILIZACINPARCIAL ($) TOTAL ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
PASAJES AEREO Y VIATICOS
1 2.8.11.9.5 Viaticos Director $ 200,000.00 dia 3.00 200,000 600,000.00
1 2.8.11.9.5 Viaticos Especialistas $ 200,000.00 dia 36.00 200,000 7,200,000.00
1 2.8.11.9.4 Pasajes Areos director (ida y vuelta) $ 650,000.00 dia 3.00 650,000 1,950,000.00

1 2.8.11.9.4 Pasajes Areos especialistas(ida y vuelta) $ 650,000.00 dia 18.00 650,000 11,700,000

Transporte terrestre personal tcnico, auxiliar tcnico global segun


1 2.8.11.9.2 $ 10,000,000.00 1.00 10,000,000 10,000,000
y Administrativo facturas)
OTROS COSTOS
1 2.8.11 0ficina (incluye servicios publicos) $ 1,800,000.00 mes 3.00 1,800,000 5,400,000
Elaboracion de informes,Reproduccin de
1 2.35.21 $ 600,000.00 mes 3.00 600,000 1,800,000
documentos, planos y otros gastos
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (17) = (B) 38,650,000.00
COSTO BSICO = (A) + (B) = (C) 246,278,920.00
RESERVA PARA AJUSTES = (D) -
SUBTOTAL = (C) + (D) = (E) 246,278,920.00
IVA = 16% * (E) = (F) 39,404,627.00
COSTO TOTAL = (E) + (F) $285,683,547.00

NOMBRE DEL PROPONENTE


FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.________________________ de _________

(Firma del Representante Legal)

NOTAS:
1. El factor multiplicador no debe exceder de 2.4 o de lo contrario generara rechazo de la propuesta (debe ser menor o igual a 2.4)
FACTOR MULTIPLICADOR EMPRESAS DE CONSULTORIA

CONCEPTO PORCENTAJE
1. Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable

1.1. Salarios 100.00%


1.2. Prima anual (legal) 100.00% 12 = 8.33%
1.3. Cesanta 100.00% 12 = 8.33%
1.4. Intereses de cesanta 1.00% x 1.3. = 1.00%
1.5. Vacaciones 4.17%
1.6. Seguridad Social (salud + pensin) 28.50%
1.7. Caja de Compensacin Familiar 4.00%
1.8. ARP 2.50%
1.9. Sena 2.00%
1.10. ICBF 3.00%
1.11. Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas) 1.00%
1.12. Dotacin 5.00%
Sub-total 167.83%

2. Gastos Directos

2.1. Arriendo oficina 3.00%


2.2. Administracin edificio 0.40%
3.2. Servicios pblicos 0.50%
Sub-total 3.90%

3. Gastos Generales
3.1. Preparacin de Propuesta 1.50%
3.2. Asesoria Contable Tributaria y Juridica 15.00%
3.3. Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo) 2.00%
3.4. Gastos de vehculo 1.00%
3.5. Seguros de robo e incendio 0.50%
3.6. Documentacin Tcnica 5.00%
3.7. Papelera y tiles de oficina 1.00%
3.8. Personal Administrativo no facturado 1.00%
3.9. Personal Profesional no facturado 1.00%
3.10. Depreciacin de muebles y equipos 0.50%
3.11. Licenciamiento de software 5.00%
3.12 Correo y otros 0.50%
Gastos de Representacin 1.00%
Sub-total 35.00%

4. Costos Directos no Reembolsables

4.1 Poliza de Calidad 0.53%


4.2 Pliza Cumplimiento 0.99%
4.3 Pliza Salarios y prestaciones Sociales 2.65%
4.4 Retefuente 10.00%
4.5 ReteICA 1.10%
Sub-total 15.27%

Honorarios (Utilidad del consultor y


5. costos no previstos) Sub-total 18.00%
T O T A L 240.00%

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