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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTURO

INFORME ANUAL 2009

CUADRO DIRECTIVO

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE CEDULA CARGO SUPLENTE


Hernán Vélez Avalo 9.806.118 Presidente Maria Cecilia Ramirez

Efraín Cruz 16.855.232 Tesorero Claudia Fernanda López

José Arnulfo Holguín 16.859.048 Fiscal Asturias Riascos

Nathalia Andrea Mejía 1.114.816.943 Secretaria Yeimy Asprilla

Rosalba Giraldo 66.651.931 Vocal Miriam Valencia

Isbeire Maria Girón 29.475.752 Vocal Ana Milena López

Esmeralda Sarriá 66.661.083 Vocal Gloria Inés Arcos

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COMITÉS

HOGAR INFANTIL

COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA

NOMBRE CÉDULA

YELINA A TASCÓN 29.687.873

MERCEDES MOSQUERA 66.651.827

BESAIDA SÁNCHEZ 66.662.233

LORENA HERNÁNDEZ 66.660.952

CAROLINA VALENCIA 66.945.142

COMITÉS DE APOYO

NOMBRE CÉDULA

ANA BALBINA GALLEGO 66.911.111

ÁLVARO BECERRA 1.114.821.521

JULIANA ASPRILLA 1.114.814.556

MARIA EUGENIA OLAYA 25.249.679

YURI VIVIANA TOBÓN 66.662.027

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COMITÉS DE VIGILANCIA

NOMBRE CÉDULA
BEATRIZ SIERRA 1.114.820.855
BLANCA YEIMY
MARTÍNEZ 66.657.732
DIANA MARCELA
MURILLO 66.661.291
GLORIA INÉS ARCOS 29.665.139
LINA MARIA GUERRERO 1.007.623.792

COMITÉ DE PROMOCIÓN, DERECHOS DE LOS NIÑOS

NOMBRE CÉDULA
MARIA LUDIVIA TENORIO 6.665.488
MARLYN JARAMILLO 1.114.818.788
LUZ ANGIE CONDE
BENACHI 1.114.820.611
LINA PATRICIA RIASCOS 1.114.819.586
DIANA MARCELA
MANYOMA 1.114.821.039

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REFUERZO Y NIVELACIÓN

COMITÉS DE VEEDORES

NOMBRE CÉDULA

LUZ IDALIA ARIAS 29.477.218

MIRIAM VALENCIA 66.657.507

LUZ DANIELA TORRES 66.660.509

RUTH MARY GÓMEZ 66.650.044

MARIA RIASCOS 66.652.651

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INFORME ANUAL 2009

SALUDO

Durante el 2009 la gestión Administrativa estuvo basada en el compromiso de la


entidad en la ejecución de proyectos de alto impacto social, este compromiso se ha
basado en impulsar la generación de empleo, a través de cursos dictados por el
SENA; además de la construcción de la equidad y de la igualdad de derechos.

Se consiguió fortalecer los lazos entre comunidad e institución ya que se habían


perdido integrándolos nuevamente a nuestro centro, además se organizo la parte
contable y financiera ya que se carecía de unos verdaderos estados financieros que
nos mostrara la realidad económica de la institución

He de destacar la importante labor que la Alcaldía municipal ha ejercido a través de


convenios o ayudas recibidas de las diferentes secretarías, ya que sin este apoyo
hubiese sido imposible sacar adelante la misión de nuestra institución, y no sobra
recordar a ustedes, el compromiso social adquirido frente a las comunidades que los
eligieron, aprovecho la oportunidad para invitar a que nos visiten y sean testigos de
los cambios realizados y de los que aun no hemos podido concretar.

Entrego a ustedes el informe de gestión solicitado para que sea leído y analizado en
su totalidad., además para que incluyan dentro del próximo presupuesto 2010, las
partidas necesarias para que siga funcionando como hasta ahora se ha hecho

MARIA CLAUDIA RAMIREZ LÓPEZ


Directora Administrativa

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CONTENIDO

PÁG.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSO


1 7
HUMANO
1.2 Gestión operativa 7

1.2.1 Hogares infantiles 7

1.2.2 Refuerzo y Nivelación 7

1.2.3 Programa desescolarizados 7

1.2.4 Programa Promoción de Lectura 7

1.2.5 Evaluación de Interventoria 8

1.3 Gestión de recurso humano 8

1.3.1 Celebraciones especiales a trabajadores 10

1.3.2 Celebración del día del Niño 10

1.4 Modernización Tecnológica 11

1.5 Gestión Ambiental 11

2 GESTIÓN FINANCIERA 13

2.1 Gestión de saneamiento contable 15

2.2 Gestión Financiera 18

3 GESTIÓN DE PROYECTOS 19

4 ANEXOS 20

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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL RECURSO HUMANO

les brinda todos los días un menú


Como parte de la Misión del CDC balanceado a través de una minuta
NIÑOS DEL FUTURO durante este año suministrada por el ICBF.
ha seguido funcionando los siguientes Durante el 2009 se consiguió convenios
programa con la Caja de compensación
COMFANDI la cual envió dos
 HOGARES INFANTILES programas que han sido de gran ayuda
para nuestros niños como:
Estos hogares son vigilados y controlados
por el ICBF, tanto en su alimentación a  PROGRAMA DESESCOLARIZADOS
través de una nutricionista. Tenemos seis
Se ofrece a niños y niñas del municipio
(6) hogares cada hogar alberga a 14 niños
que por motivos de problemática social
o niñas con edades entre los 2 y 5 años, (desplazamiento, factores económicos,
para un total de 84, los cuales son indiferencia de los padres) no se
cuidados, y donde se les proporciona un encuentran vinculados a la educación
espacio adecuado con todas las formal. Tratamos que nuestro Centro sea
comodidades y necesidades básicas un sitio donde encuentren acojo, atención,
resueltas que requiere el ICBF para su y apoyo nutricional, además de nivelarlo
al grado que le corresponde estar según su
funcionamiento.
edad y conocimientos para así poder ser
evaluado e ingresar a una Institución
Educativa Se atienden 30 niños y niñas.
 REFUERZO Y NIVELACIÓN
Este programa está dirigido a todos los
niños y niñas que forman parte de la
 PROGRAMA PROMOCIÓN DE LECTURA
educación formal que presenten dificultad
para el aprendizaje entre los 6 y 16 años , Este programa nació a partir de la
con tres docentes todas capacitadas para necesidad de promover la lectura en los
ejercer dicha función . Se atendían 150 estudiantes y con ayuda de la Caja de
niños y niñas para este año conseguimos compensación COMFANDI, se dicta este
una ampliación de cobertura de 50 cupos curso cada quince (15) días, donde se les
refuerza la lectura y la escritura a los
adicionales para un total de 200 cupos.
niños y niñas que más lo requiera y están
Tiene este programa además de prestar un dentro del programa Refuerzo y
componente pedagógico suministra el Nivelación.
REFUERZO NUTRICIONAL donde se

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EVALUACIÓN DE INTERVENTORIA

Uno de los requisitos que debe cumplir el


CDC NIÑOS DEL FUTURO es con el
Sistema de Supervisión – Interventoria de
los contratos de aporte suscritos por el
ICBF, la cual se hace a los dos programas
dirigidos por el Instituto Colombiano
olombiano de
Bienestar Familiar, durante este año nos
han hecho cuatro (4) visitas concertadas
dos (2) para cada programa en ambos
hemos recibido una calificación del 100%
(optima) donde nos han Fel Felicitado por Ilustración 1 Visita Hospital "TALLA
darle a la entidad una adecuad
adecuado manejo Y PESO"
de los recursos, además de una acertada Apoyo de parte del IMDERCE
I en
gestión administrativa, la organización y el envío de monitores de Deportes
el compromiso que se tiene para con el para un buen desarrollo
esarrollo motriz en
Centro. También el día seis (6) de los niños y niñas.
octubre hicieron la visita sorpresa para la
verificación
erificación de Bienestarina encontrando Charla lúdica dictadada por ASEO
al Centro con condiciones de EL CERRITO “Manejo adecuado
almacenamiento aptas según la guía del de los residuos sólidos”
ICBF para almacenamiento. (Anexo 1).

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO

Durante el año 2009 se han hecho


gestiones para traer capacitaciones a
nuestra Institución y así mejora mejorar la
calidad de vida de las personas que
integran la Familia de niños del Futuro
(Personal Administrativo, Madres
comunitarias, estudiantes
ntes y padres de
familia, etc) con el apoyo de otras Ilustración 2 Taller Manejo de
entidades y de esta manera hemos podido Residuos ASEO EL CERRITO
ofrecer los siguientes talleres:
leres:
Vacaciones recreativas realizadas
Apoyo de parte del Hospital con del veintiuno
ntiuno (21) al veinticuatro
el Control de Talla y peso a los (24) julio por parte del Parque
niños del Hogar infantil.
fantil. Recreacional.

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INFORME ANUAL 2009
Hospital san Rafael charlas madres de familia de los niños del
“Hábitos posturales con énfasis en Centro. Basados en este curso se
nutrición para prevenir piensa crear unidades productivas,
alteraciones en el sistema por lo tanto se consiguió el apoyo
osteoartromuscular”, del Sena para el curso
cu
EMPRENDIMIENTO BÁSICO
con este buscamos que estas
“Taller
ller disgrafia, dislexia, personas no se quede solo con el
disclaculia y problemas de conocimiento sino que este les
ortografía en lectura y escritura” sirva para presentar los proyectos
Fonoaudióloga del Hospital San ante el SENA y puede tener
Rafael acceso a los subsidios.

Secretaria de salud charlas Bomberos y Cruz Roja “Charla de


“Prevención gripa AH1N1” prevención de desastres”.
stres”.
“Prevención de Violencia
Intrafamiliar” “Promoción del
Buen Trato”. Brigada de peluquería y arreglo de
uñas dada por estudiantes e
instructores del SENA para
Red de Sanción social taller de personas del Sector y para los
“Prevención del abuso sexual estudiantes del Centro.
infantil”.

Saneamiento ambiental taller


“Manejo adecuado e higiénico de
alimentos”

Día de recreación en el mes del


niñ@ en el Parque Recreacional.

Se está dictando el curso


“FRUTAS Y HORTALIZAS” con
un Instructor del SENA
SENA; además
tendráá los módulos de lácteos y
cárnicos; será dictado a cuarenta Ilustración 3 Brigada de Peluquería
(40) personas aledañas al sector o por SENA

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INFORME ANUAL 2009
Durante los primeros meses del 2009
CELEBRACIONES
RACIONES ESPECIALES estuvimos haciendo Gestión para poderles
A TRABAJADORES
proporcionar a nuestros niños un mes

Con el fin de hacer


cer un merecido
reconocimiento a las personas que CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
brindan su apoyo a la entidad. Se
celebro el DÍA DE LA MUJER. para no olvidar, obtuvimos la ayuda de
CAFÉ ÁGUILA ROJA, PANDERITOS
KISS, GRANJA PORCINA LA CRUZ,
SURTIFAMILIAR, MINIMARKET,
ALMACÉN IDEAL, ALMACÉN
QUIMAR, ESTANCO LA 12,
ESTACIÓN LA VIÑA, BODEGA
QUINDÍO,, SUPERTIENDA LA 5TA,
PARQUE RECREACIONAL,
RECREACIONA
IMDERCE. Todos estos hicieron posible
que la celebración del niño fuera algo
especial, además de la donación de leche
Ilustración 4 Celebración DÍA DE LA por parte del HATICO y azúcar del
MUJER INGENIO MANUELITA, con esto se les
hizo un dulce de manjar blanco para
Otros eventos de integración fue la
ofrecerles algo distinto en su día.
Celebración del DÍA DE LA MADR
MADRE Y
DEL DÍA DE LA SECRETARIA que se
celebraron conjuntamente.

Ilustración 6 Celebracion dia Del niño

Ilustración 5 Celebración DÍA DE LA Además nos visito el CLUB DE


LEONES para ofrecerles también un día
MADRE
especial les obsequiaron juguetes y ropa.

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INFORME ANUAL 2009

Ilustración 9 Docentes y Directora


Ilustración 7 Visita por parte del Club
de leones
Se participo en la Clausura del mes del MODERNIZACIÓN
niño actividad programada por la Gestora TECNOLÓGICA
Social.

Durante el 2009 se adquirió equipo de


computo con las siguientes
características: procesador Celeron 1.8
GHZ, Memoria RAM DDR II de 1 Giga,
quemador de DVD 20x, Disco duro de
250 Gigas, Lector de tarjetas 5 en 1,
teclado y Mouse, use, parlantes y Monitor
LCD de 19 pulgadas;; ya que el anterior
que teníamos estaba muy obsoleto y por
lo tanto dificultaba el trabajo. Además se
Ilustración 8 Carroza con la que se compro Televisor de 24 pulgadas pantalla
participo en la Clausura plana Panasonic para el Hogar Infantil,
Infantil y
cinco (5) ventiladores los cuales seria
para el Hogar Infantil, l, además para la
cocina de Refuerzo y Nivelación.

GESTIÓN AMBIENTAL

En razón a la importancia que se tiene


respecto a la Educación Ambiental se
implemento el Manejo adecuado de
Residuos sólidos con la ayuda de
PROACTIVA-Cerrito.

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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTURO
INFORME ANUAL 2009
capacitación para la Conservación del
Medio ambiente.

Ilustración 10 Punto Ecológico


Además
demás la Corporación Autónoma de
Valle de Cauca nos dono cincuenta (50)
arboles para reforestar nuestra Institución
Institución,
que aun no se han podido sembrar debido Ilustración 12 Adecuación de Jardines
al verano que se venía presentando.
También se implemento una Huerta con
plantaciones de pepino, tomate, cilantro;
cuya finalidad es enseñarles a nuestros
niños a cultivar y cuiden el medio
ambiente.

Ilustración 11 Donación C.V.C

Se compro plantas para arreglar los


jardines. Además con esto queremos
iniciar el proceso de sensibilización y Ilustración 13 Huerta escolar

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INFORME ANUAL 2009

GESTIÓN FINANCIERA.

TABLA 1

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTUTO


NIT. 815,003,128-4
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2,008

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA 200.000,00
BANCOS 10.877.760,42
CUENTAS DE AHORRO 1.184.420,16
TOTAL DISPONIBLE 12.262.180,58
DEUDORES 22.105.192,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO


EQUIPO DE OFICINA 31.781.012,00
EQUIPOS DE COMPUTO 3.514.634,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -23.023.214,96
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12.272.431,04
TOTAL ACTIVO 46.639.803,62

PASIVO
PROVEEDORES 653.940,00
CUENTAS POR PAGAR 5.740.467,00
TOTAL PASIVO 6.394.407,00

PATRIMONIO
REVALORIZACIÓN 21.836.647,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.881.000,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 24.338.209,87
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -7.810.460,25
TOTAL PATRIMONIO 40.245.396,62
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 46.639.803,62

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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTURO
INFORME ANUAL 2009

TABLA 2

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTUTO


NIT. 815,003,128-4
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A DICIEMBRE 31 DE 2,008

INGRESOS
ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL EL
CERRITO 30.000.000,00
CONTRATO APORTES ICBF REGIONAL
VALLE MAÑANA 49.296.419,00
CONTRATO APORTES ICBF REGIONAL
VALLE TARDE 13.671.450,00
REINTEGRO SERVICIOS PÚBLICOS
FUNDANAVI 342.850,00
TOTAL INGRESOS 93.310.719,00

(-) GASTOS
ADMINISTRACIÓN 108.901.149,96
UTILIDAD OPERACIONAL -15.590.430,96

(+)INGRESOS NO OPERACIONALES 19.660.499,98


(-)GASTOS NO OPERACIONALES 2.189.069,02

UTILIDAD NETA 1.881.000,00

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INFORME ANUAL 2009

GESTIÓN DE SANEAMIENTO CONTABLE

En este año 2.009, se corrigieron las El Déficit real a Septiembre 30 de 2.009


declaraciones de renta por los años 2005 es de $6.269.012.
2007 y 2008. Con la declaración de
Renta del 2008, se coloco la contabilidad En los Estados Financieros a Diciembre
al día, ya que cuando se presento la 31 de 2.008, había unos ingresos por
primera vez, estaba atrasada. recibir de $19.454.552, los cuales no se
cumplieron, esto correspondía al
La contabilidad se está manejando en tres convenio 014-07 por $14.000.000, y del
grupos ó centros de costos para el mejor 2008 el convenio No. 004-08 por
manejo de la información, centro de $5.454.552:
costos uno donde se maneja el hogar, el
02 Refuerzo y nivelación y 03 oficina.
Adán Fernando Carvajal (robo)$606.400.
Con respecto al balance, se elaboraron
dos actas las cuales fueron firmadas por el Cuentas Por Pagar inexistentes como:
presidente y tesorero del CDC Niños del
Futuro donde se dio de baja el saldo de Visión Social $2.560.757
clientes que figuraba en el balance a Luis Bernardo Calle Pareja $1.502.510
nombre de la Alcaldía el cual
correspondía a años anteriores y que hasta Propiedad planta y equipo por
la fecha no habían cancelado, al igual que $10.606.880.33
se cancelaron pasivos inexistentes como
es el caso de Visión social donde aparecía Estas partidas fueron dados de baja de la
una deuda sin pagar. contabilidad a Septiembre 30 del 2.009, y
están afectando estos estados financieros,
Se dio de baja la propiedad planta y
equipo, en inventarios, ya que aparecían A la presentación de este balance se le
cosas inexistentes, se elaboro un adeuda un mes al personal administrativo
inventario físico de los muebles y enseres y docentes, y no se encuentra causado, se
y se llevo a la contabilidad. está a la espera del pago de la Alcaldía

Con respecto a los bancos, se encuentran


conciliados a excepción de la cta. de
ahorros 287-170658 que tiene un saldo de
$563.992.03 y se encuentra inactiva, allí
fue consignado en el año 2008 una
licencia de maternidad por parte del
Seguro social y que a la fecha no se
encontraba contabilizada.

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INFORME ANUAL 2009

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTUTO


NIT. 815,003,128-4
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2,009

ACTIVO (ANEXO 1)
DISPONIBLE
CAJA 100.000,00
BANCOS 1.738.797,45
CUENTAS DE AHORRO 2.261.832,45
TOTAL DISPONIBLE 4.100.629,90
DEUDORES 1.230.976,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO


EQUIPO DE OFICINA 1.971.000,00
EQUIPOS DE COMPUTO 1.080.000,00
28.489.400,0
MUEBLES Y ENSERES 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 31.540.400,00
TOTAL ACTIVO 36.872.005,90

PASIVO (ANEXO 2)
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR 709.616,03
TOTAL PASIVO 709.616,03

PATRIMONIO
DONACIONES 28.489.400,00
REVALORIZACIÓN 22.181.011,00
DÉFICIT DEL EJERCICIO -32.873.577,33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 18.365.556,20
TOTAL PATRIMONIO 36.162.389,87
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.872.005,90
0,00

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INFORME ANUAL 2009
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2,009
INGRESOS ADMINISTRACIÓN HOGARES REFUERZO Y TOTAL
ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL NIVELACIÓN
CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO 17.391.684,00 17.391.684,00
CONTRATO APORTES ICBF REGIONAL VALLE MAÑANA 34.659.948,00 34.659.948,00
CONTRATO APORTES ICBF REGIONAL VALLE TARDE 11.481.600,00 11.481.600,00
TOTAL INGRESOS 17.391.684,00 34.659.948,00 11.481.600,00 63.533.232,00
(-) GASTOS
ADMINISTRACIÓN 29.550.797,00 37.821.316,00 19.442.366,00 86.814.479,00
UTILIDAD OPERACIONAL -12.159.113,00 -3.161.368,00 -7.960.766,00 -23.281.247,00
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 2.099,00 2.099,00
AUXILIOS LOCALES MUNICIPIOS 15.001.374,00 15.001.374,00
DONACIONES Y SUBVENCIONES 2.449.214,00 2.449.214,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17.452.687,00 17.452.687,00
(-)GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 243.621,00 149.736,00 47.095,00 440.452,00
DÉFICIT 5.049.953,00 -3.311.104,00 -8.007.861,00 -6.269.012,00
(+)INGRESOS AÑOS ANTERIORES (RECUPERACIÓN GASTOS
CORRESPONDE A VISIÓN SOCIAL $2,560,757 Y PASIVO DE 4.063.267,00 4.063.267,00
LUIS BERNARDO CALLE $1,502,510)

(-)COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


CORRESPONDE A ACTIVOS FIJOS DADO DE BAJA POR $10,
606, 880,33, CASTIGO DE CARTEA DE LA ALCALDÍA 2007 30.667.832,33 30.667.832,33
$14, 000,000 Y 2008 $5, 454,552 (DOS CUOTAS), ADÁN FDO.
CARVAJAL $606,400

DÉFICIT TOTAL -21.554.612,33 -3.311.104,00 -8.007.861,00 -32.873.577,33

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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTURO
INFORME ANUAL 2009

necesidades que en el interior de la


Al cierre 2008, los activos de Niños de Institución tenemos, apoyados en nuestra
Futuro era un total de $850.387,7 Misión queremos llevar a cabo:
millones, presentando un crecimiento de
$206.700 millones, equivalente al 32%, Patrocinio de los materiales de trabajo de
respecto de los registrados en el 2004, en los cursos que nos ha adjudicado el
razón al ingreso de recursos para la SENA ya que los asistentes a estos cursos
ejecución de nuevos proyectos. Estos no cuentan con los recursos necesarios
activos se encuentran respaldados en un para la compra de materiales, El
88% con pasivos por desarrollo de la huerta escolar se debe
$751.595,1 millones y en un 12% con comprar los materiales que se necesitan
patrimonio por $98.792,6 millones para mejorar la implementación de esta.
Cabe destacar, que el 94,6% los pasivos
corresponden al registro, como depósito
contractual, de los recursos destinados a
la ejecución de proyectos. La Entidad no
posee compromisos ni otro tipo de
obligaciones con terceros.

GESTIÓN FINANCIERA

A la presentación de este informe, se le


adeuda a la parte administrativa, un mes
de servicios (septiembre), ya que el único
recurso con el que cuenta Niños del
Futuro para el pago de estos servicios es
el convenio de la Alcaldía y a la fecha no
están al día con los pagos de septiembre
de 2009.

Se había pensado en la realización de la


cabalgata, la tarde cerveza, en un
banquete, pero no se ha podido llevar a
cabo, por falta de apoyo; ya que estas
actividades requieren de un
acompañamiento logístico, además del
compromiso por parte de la Junta
Directiva.
Dichas actividades se realizarían para dar
solución los diferentes tipos de

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INFORME ANUAL 2009

GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante 2009 se han presentado proyectos a las distintas entidades para que los estudien y

los incluya dentro el presupuesto del 2010, tales como:

• “REFUERZO NUTRICIONAL DURANTE LA TEMPORADA DE

VACACIONES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS DEL FUTURO DEL BARRIO SANTA

BARBARÁ Y LA CRISTALINA” ya que me parece que tener un refuerzo

nutricional en esta temporada seria de gran ayuda, ya que con esto bajaríamos los

índices de hambre en la niñez, además durante este periodo no tienen ningún apoyo

nutricional ni por parte de la gobernación del valle, ni por ICBF.

• ECO GRANJA DEL FUTURO

• Presentación de la propuesta de Salud Mental presentando a la gobernación del valle

y a la personería jurídica

• Implementación de la escuela de padres en todos los programas.

• Fondo de becas Glen Nimnicht, por medio de este se solicito becas para estudio a

las madres comunitarias.

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ANEXOS

Ilustración 14 Anexo 1 Primera visita HOGAR acta

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Ilustración 15 Anexo 1 primera visita HOGAR acta

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Ilustración 16 Anexo 1 primera visita HOGAR acta

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Ilustración 17 Anexo 1 Primera visita HOGAR hoja de registro

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INFORME ANUAL 2009

Ilustración 18 Anexo 1 primera visita HOGAR hoja de registro

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Ilustración 19 Anexo 2 Segunda visita HOGAR acta

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Ilustración 20 Anexo 2 Segunda visita HOGAR acta

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Ilustración 21 Anexo 2 Segunda Visita HOGAR Hoja de registro

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Ilustración 22 Anexo 2 Segunda visita HOJA DE REGISTRO

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Ilustración 23 Anexo 3 Primera visita Restaurante Escolar Acta

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Ilustración 24 Anexo 3 Primera visita Restaurante Acta

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Ilustración 25 Anexo 3 Primera visita RESTAURANTE hoja de registro

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Ilustración 26 Anexo 4 Segunda visita RESTAURANTE acta

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Ilustración 27 Anexo 4 Segunda Visita RESTAURANTE act

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Ilustración 28 Anexo 4 segunda Visita RESTAURANTE hoja de registros

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