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EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA
INTERVENCIN

Liquidacin Presupuesto
Ejercicio 2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEDA


BEDA
INDICE

1.- Resolucin de Alcalda.

2.- Informes de Intervencin.

3.- Liquidacin del Presupuesto- Ingresos.

4.- Liquidacin del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Clasificacin Econmica.

5.- Liquidacin del Presupuesto- Gastos.

6.- Liquidacin del Presupuesto de Gastos. Resumen por Clasificacin Econmica.

7.- Liquidacin del Presupuesto de Gastos. Resumen por Clasificacin Programa.

8.- Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificacin Programa y Captulo.

9.- Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificacin Econmica y Programa.

10.- Resultado Presupuestario.

11.- Remanente de Tesorera.


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA
INTERVENCIN

Liquidacin Presupuesto 2016

Resolucin de Alcalda


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Liquidacin Presupuesto 2016

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Liquidacin Presupuesto 2016

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:50

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Pg. 1


ESTADO DE EJECUCIN

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones Recaudacin Rec/Der Pendiente de Estado de
APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lquida Cobro Ejecucin
Econ. Org.

11200 I.B.I. RUSTICA 889.000,00 889.000,00 915.728,49 103,01 789.278,08 211,20 789.066,88 86,17 126.661,61 26.728,49

11300 I.B.I. URBANA 8.966.000,00 8.966.000,00 8.934.728,41 99,65 8.017.725,68 9.930,76 8.007.794,92 89,63 926.933,49 -31.271,59

11400 I.B.I. CARACTERISTICAS 180.379,93 67.957,19 67.957,19 112.422,74 180.379,93


ESPECIALES
11500 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS 2.160.000,00 2.160.000,00 2.010.086,34 93,06 1.723.333,20 6.285,89 1.717.047,31 85,42 293.039,03 -149.913,66
DE TRACCION MECANICA
11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 1.602.000,00 1.602.000,00 1.495.205,49 93,33 1.160.184,68 8.233,71 1.151.950,97 77,04 343.254,52 -106.794,51
DEL VALOR DE LOS TERRENOS
N.URBANA
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 505.000,00 505.000,00 423.808,41 83,92 396.659,02 1.030,11 395.628,91 93,35 28.179,50 -81.191,59
ECONOMICAS
29000 IMPUESTO SOBRE 220.000,00 220.000,00 338.463,06 153,85 259.402,23 12.880,58 246.521,65 72,84 91.941,41 118.463,06
CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
29100 IMPUESTOS SOBRE GASTOS 5.000,00 5.000,00 4.836,17 96,72 4.228,00 4.228,00 87,42 608,17 -163,83
SUNTUARIOS (COTOS CAZA Y
PESCA)
30001 CUOTAS DE ACOMETIDA DE 5.000,00 5.000,00 14.337,59 286,75 13.796,82 47,13 13.749,69 95,90 587,90 9.337,59
AGUA
30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE 1.882.000,00 1.882.000,00 1.894.348,07 100,66 1.740.232,70 524,79 1.739.707,91 91,84 154.640,16 12.348,07
BASURAS
30300 TASA POR UTILIZACION 22.000,00 22.000,00 30.106,15 136,85 30.106,15 30.106,15 100,00 8.106,15
VERTEDERO R.S.U. CONSORCIO
30901 TASAS EXTINCION SERVICIOS 10.000,00 10.000,00 39.359,73 393,60 13.467,95 303,70 13.164,25 33,45 26.195,48 29.359,73
INCENCIOS
30902 TASAS SERVICIO CEMENTERIO 54.000,00 54.000,00 74.820,31 138,56 71.898,47 71.898,47 96,09 2.921,84 20.820,31

30903 TASA CONCESIONES 86.000,00 86.000,00 122.546,08 142,50 117.113,36 117.113,36 95,57 5.432,72 36.546,08
SEPULTURALES
30904 TASA SERVICIO VERTEDERO
MUNICIPAL
30905 TASA POR SERVICIO DEL 109.000,00 109.000,00 84.869,07 77,86 56.163,51 56.163,51 66,18 28.705,56 -24.130,93
MERCADO DE ABASTOS
30906 TASA POR SUMINISTRO DE 19.000,00 19.000,00 20.931,47 110,17 20.931,47 20.931,47 100,00 1.931,47
ENERG. ELECTR. EN RECINTOS
MPALES.
31200 TASA ESCUELA MUNICIPAL DE 43.000,00 43.000,00 59.070,67 137,37 47.211,15 60,28 47.150,87 79,82 11.919,80 16.070,67
MUSICA
31201 TASA ESCUELA MUNICIPAL DE 5.000,00 5.000,00 3.628,92 72,58 3.277,82 3.277,82 90,32 351,10 -1.371,08
TEATRO
31202 TASA ESCUELA MUNICIPAL DE 11.000,00 11.000,00 14.977,10 136,16 13.505,00 13.505,00 90,17 1.472,10 3.977,10
DANZA

Suma 16.593.000,00 16.593.000,00 16.662.231,46 100,42 14.546.472,48 39.508,15 14.506.964,33 87,06 2.155.267,13 69.231,46
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ESTADO DE EJECUCIN

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones Recaudacin Rec/Der Pendiente de Estado de
APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lquida Cobro Ejecucin
Econ. Org.

31301 TASA PRESTACION SERVICIO 5.000,00 5.000,00 2.754,25 55,09 2.754,25 2.754,25 100,00 -2.245,75
GIMNASIO MUNICIPAL
31302 TASA CURSOS ESCUELAS 59.000,00 59.000,00 104.963,84 177,90 104.989,98 26,14 104.963,84 100,00 45.963,84
DEPORTIVAS MUNICIPALES
31303 TASA POR INSTALACIONES 75.000,00 75.000,00 57.658,15 76,88 57.658,15 57.658,15 100,00 -17.341,85
DEPORTIVAS
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 132.000,00 132.000,00 183.875,27 139,30 190.074,70 7.477,85 182.596,85 99,30 1.278,42 51.875,27

32301 TASA PRESTACION DE SERVICIOS 8.000,00 8.000,00 7.939,68 99,25 3.653,76 3.653,76 46,02 4.285,92 -60,32
URBANIS. AMPARO LEY SUELO
32302 TASA LICENCIA APERTURA 56.000,00 56.000,00 72.772,22 129,95 68.663,01 1.108,59 67.554,42 92,83 5.217,80 16.772,22
ESTABLECIMIENTOS
32500 TASA POR EXPEDICION DE 4.000,00 4.000,00 3.849,69 96,24 3.772,35 3.772,35 97,99 77,34 -150,31
DOCUMENTOS
32600 TASA POR RETIRADA DE 22.000,00 22.000,00 24.474,26 111,25 24.432,42 24.432,42 99,83 41,84 2.474,26
VEHICULOS
32900 TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO
DE MATERIALES EN LA VIA
PUBLICA
32901 TASA POR SERVICIO DE OFICIO 3.000,00 3.000,00 879,20 29,31 879,20 879,20 100,00 -2.120,80
DE BODAS CIVILES
32902 TASA POR DERECHOS DE 40,00 20,00 20,00 20,00 40,00
EXAMEN
32903 TASA POR LICENCIA AUTOTAXI 2.736,81 2.736,81 2.736,81 2.736,81

32904 TASA POR RECOGIDA Y 17.000,00 17.000,00 105,00 0,62 105,00 105,00 100,00 -16.895,00
CUSTODIA DE ANIMALES
ABANDONADOS
32905 TASA POR SERVICIO DE 160.000,00 160.000,00 -160.000,00
GUARDERIA RURAL
33100 TASA POR ENTRADA DE 154.000,00 154.000,00 163.363,04 106,08 145.603,04 207,25 145.395,79 89,00 17.967,25 9.363,04
VEHICULOS
33200 TASA UTIL.PRIVATIVA EMPRESAS 259.000,00 259.000,00 233.352,11 90,10 233.352,11 233.352,11 100,00 -25.647,89
SERVICIOS DE SUMINISTROS
33300 TASA UTIL.PRIVATIVA EMPRESAS 21.789,33 21.789,33 21.789,33 21.789,33
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
33500 TASA O.V.P. CON TERRAZAS 84.000,00 84.000,00 90.820,25 108,12 85.896,28 1.691,66 84.204,62 92,72 6.615,63 6.820,25

33600 TASA O.V.P. SUSPENSION 21.000,00 21.000,00 19.248,72 91,66 19.324,42 75,70 19.248,72 100,00 -1.751,28
TEMPORAL TRAFICO RODADO
33800 COMPENSACION DE TELEFONICA 83.000,00 83.000,00 90.800,62 109,40 90.800,62 90.800,62 100,00 7.800,62
DE ESPAA
33901 TASA POR INSTALACION 6.000,00 6.000,00 5.943,77 99,06 3.686,37 3.686,37 62,02 2.257,40 -56,23
QUIOSCOS VIA PUBLICA

Suma 17.741.000,00 17.741.000,00 17.749.597,67 100,05 15.606.664,28 50.095,34 15.556.568,94 87,64 2.193.028,73 8.597,67
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ESTADO DE EJECUCIN

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones Recaudacin Rec/Der Pendiente de Estado de
APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lquida Cobro Ejecucin
Econ. Org.

33902 TASA O.V.P. CON PUESTOS Y 71.000,00 71.000,00 70.483,62 99,27 28.614,16 71,53 28.542,63 40,50 41.940,99 -516,38
BARRACAS
33903 TASA O.V.P. SUELO, SUBSUELO Y 54.000,00 54.000,00 23.066,19 42,72 22.505,53 22.505,53 97,57 560,66 -30.933,81
VUELO
33904 TASA O.V.P. CON MERCANCIAS Y
ESCOMBROS
33905 TASA O.V.P. CON CAJEROS 13.000,00 13.000,00 11.252,85 86,56 6.659,85 6.659,85 59,18 4.593,00 -1.747,15
AUTOMATICOS
34101 PRECIO PUBLICO AYUDA A 13.000,00 13.000,00 10.311,40 79,32 7.245,62 20,43 7.225,19 70,07 3.086,21 -2.688,60
DOMICILIO
34102 PRECIO PUBLICO LEY DE 9.000,00 9.000,00 10.880,71 120,90 8.123,05 211,54 7.911,51 72,71 2.969,20 1.880,71
DEPENDENCIA
34103 PRECIO PUBLICO SERV. AT. 165.000,00 165.000,00 157.636,00 95,54 124.025,07 197,47 123.827,60 78,55 33.808,40 -7.364,00
SOCIOEDUCATIVA MENORES
34400 PRECIO PUBLICO SERVICIOS EN 59.000,00 59.000,00 60.096,50 101,86 58.451,50 58.451,50 97,26 1.645,00 1.096,50
LA FERIA DE MAQUINARA
AGRICOLA
34900 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE 2.000,00 2.000,00 3.036,38 151,82 716,70 716,70 23,60 2.319,68 1.036,38
COMEDOR ESCOLAR
34901 PRECIO PUBLICO SERVICIOS EN 4.000,00 4.000,00 3.526,97 88,17 3.503,52 189,26 3.314,26 93,97 212,71 -473,03
EL CENTROS DE INTERES
MUNICIPAL
35100 CONTRIB. ESPECIAL POR 103.000,00 103.000,00 109.296,48 106,11 114.296,48 5.000,00 109.296,48 100,00 6.296,48
ESTABLEC. Y MEJORA SERV. EXT.
INCENDIO
36001 VENTA ENTRADAS MUESTRA DE 31.000,00 31.000,00 19.882,00 64,14 19.882,00 19.882,00 100,00 -11.118,00
TEATRO
36003 VENTA DE ARTICULOS DEL 1.000,00 1.000,00 1.156,21 115,62 1.156,21 1.156,21 100,00 156,21
CENTRO OCUPACIONAL
36004 VENTAS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

38901 REINTEGRO DE PAGOS DE 10.000,00 10.000,00 72.352,69 723,53 46.814,77 46.814,77 64,70 25.537,92 62.352,69
EJERCICIOS CERRADOS
39100 MULTAS POR INFRACCIONES 15.000,00 15.000,00 14.911,56 99,41 1.468,00 1.468,00 9,84 13.443,56 -88,44
URBANSTICAS.
39110 ACTA Y SANCION POR 8.000,00 8.000,00 161.343,76 2.016,80 159.045,95 230,55 158.815,40 98,43 2.528,36 153.343,76
INSPECCION DEL IIVT
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE 300.000,00 300.000,00 389.656,89 129,89 132.263,90 617,01 131.646,89 33,79 258.010,00 89.656,89
LA ORDENANZA DE
CIRCULACIN.
39190 MULTA DE ACTIVIDADES 10.000,00 10.000,00 117.762,52 1.177,63 6.054,07 6.054,07 5,14 111.708,45 107.762,52

39191 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 710,00 130,00 130,00 580,00 710,00

Suma 18.609.000,00 18.609.000,00 18.988.360,40 102,04 16.349.020,66 56.633,13 16.292.387,53 85,80 2.695.972,87 379.360,40
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ESTADO DE EJECUCIN

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones Recaudacin Rec/Der Pendiente de Estado de
APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lquida Cobro Ejecucin
Econ. Org.

39200 RECARGO POR DECLARACIN 17.000,00 17.000,00 22.620,27 133,06 15.264,27 15.264,27 67,48 7.356,00 5.620,27
EXTEMPORNEA SIN REQUERIMI.
PREVIO
39210 RECARGO EJECUTIVO. 11.000,00 11.000,00 28.270,71 257,01 28.270,71 28.270,71 100,00 17.270,71

39211 RECARGO DE APREMIO. 164.000,00 164.000,00 79.453,66 48,45 79.542,95 89,29 79.453,66 100,00 -84.546,34

39300 INTERESES DE DEMORA 80.000,00 80.000,00 55.437,72 69,30 52.617,43 40,68 52.576,75 94,84 2.860,97 -24.562,28

39610 CUOTAS URBANIZACION 67.970,00 67.970,00 67.970,00 100,00 67.970,00 67.970,00 100,00
COLECTOR ARROYO VALLEJO
39710 PRESTACION COMPENSATORIA
USO SUELO NO URBANIZABLE
39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 2.213,62 2.213,62 2.213,62 2.213,62
DE NO VIDA
39901 RECURSOS EVENTUALES 10.000,00 10.000,00 2.065,61 20,66 3.290,02 1.224,41 2.065,61 100,00 -7.934,39

39902 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 30.000,00 30.000,00 16.388,01 54,63 200,00 200,00 1,22 16.188,01 -13.611,99

39903 REINTEGRO PUBLICACION 1.000,00 1.000,00 -1.280,59 -128,06 1.280,59 -1.280,59 100,00 -2.280,59
EDICTOS ADJUDICATARIOS
CONTRATOS
39904 DAOS A BIENES MUNICIPALES 9.376,00 7.000,81 7.000,81 2.375,19 9.376,00

39905 FIANZA SUBASTA PARCELAS -120,20 120,20 -120,20 -120,20


POBLADOS COLONIZACION 1983
39906 COSTAS 27.842,58 7.557,10 7.557,10 20.285,48 27.842,58

39907 PREMIO DE COBRANZA 885,83 243,64 243,64 642,19 885,83

42000 PARTICIPACIN EN LOS 7.433.440,46 7.433.440,46 7.260.874,68 97,68 7.260.874,68 7.260.874,68 100,00 -172.565,78
TRIBUTOS DEL ESTADO
42001 DEVOLUCION PIE 2008 -26.135,51 -26.135,51 -26.135,52 100,00 26.135,52 -26.135,52 100,00 -0,01

42002 DEVOLUCION PIE 2009 -38.200,55 -38.200,55 -38.200,56 100,00 38.200,56 -38.200,56 100,00 -0,01

42003 DEVOLUCION PIE 2013 -49.024,81 -49.024,81 -311.451,78 635,29 311.451,78 -311.451,78 100,00 -262.426,97

42004 LIQUIDACION PIE 2014 262.426,98 262.426,98 262.426,98 262.426,98

42020 COMPENSACION POR 163.052,26 163.052,26 163.052,26 163.052,26


BENEFICIOS FISCALES
42090 SUBV. MINISTERIO 29.705,80 29.705,80 29.510,60 99,34 29.510,60 29.510,60 100,00 -195,20
MANTENIMIENTO SS.SS.
COMUNITARIOS
45000 PARTICIPACIN EN TRIBUTOS DE 1.721.108,18 1.721.108,18 1.715.655,90 99,68 1.715.655,90 1.715.655,90 100,00 -5.452,28
LA COMUNIDAD AUTNOMA.

Suma 27.992.893,57 67.970,00 28.060.863,57 28.355.216,18 101,05 26.044.711,63 435.176,16 25.609.535,47 90,32 2.745.680,71 294.352,61
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:50

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Pg. 5


ESTADO DE EJECUCIN

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones Recaudacin Rec/Der Pendiente de Estado de
APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lquida Cobro Ejecucin
Econ. Org.

45001 FINANCIACION SERVICIOS 126.662,66 126.662,66 126.662,66 126.662,66


SOCIALES COMUNITARIOS JUNTA
ANDALUCIA
45002 SUBV. J.A. PROGRAMA 88.806,00 525,39 89.331,39 107.784,00 120,66 107.784,00 107.784,00 100,00 18.452,61
TRATAMIENTO A FAMILIAS DE
RIESGO
45003 PROG. REFUERZO LEY DE 61.107,00 61.107,00 61.107,00 100,00 61.107,00 61.107,00 100,00
DEPENDENCIA
45004 SUBV. J.A. CENTRO DE ATENCION 87.307,20 4.336,37 91.643,57 100.918,80 110,12 100.918,80 100.918,80 100,00 9.275,23
INFANTIL TEMPRANA
45005 FINANC. J.A. AYUDAS 38.451,00 38.451,00 38.451,00 38.451,00
ECONOMICAS FAMILIARES
45030 SUBV. J.A. ESCUELA DE MUSICA 5.920,14 5.920,14 5.920,14 5.920,14

45031 SUBV. J.A. CONTROL 4.708,48 4.708,48 4.708,48 4.708,48


ABSENTISMO ESCOLAR 2010
45035 PARTICIPACION AYUDAS PARA LA 129.745,00 129.745,00 117.801,12 90,79 129.745,00 11.943,88 117.801,12 100,00 -11.943,88
CONTRATACION
45037 SUBV. J.A. COMPENSACION 360.000,00 79.575,46 439.575,46 439.575,46 100,00 439.575,46 439.575,46 100,00
CENTRO EDUCACIN INFANTIL
45038 SUBV. J.A. PROGR. AYUDAS 20.050,48 20.050,48 25.335,99 126,36 25.335,99 25.335,99 100,00 5.285,51
ECONOMICAS A FAMILIAS
45039 SUBV. SUMINISTROS MINIMOS 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00
VITALES Y PRESTACIONES DE
URGENCIA
45080 SUBV. J.A. MANTENIMIENTO 126.662,66 126.662,66 -126.662,66
SS.SS. COMUNITARIOS
45081 SUB. C. IGU Y PO. SOCIALES 2.665,27 2.665,27 2.665,27 100,00 2.665,27 2.665,27 100,00
REFUERZO SIVOA INMIGRANTES
Y TRAN
45087 SUBV. J.A. LEY DE DEPENDENCIA 550.000,00 55.431,25 605.431,25 156.871,50 25,91 210.872,36 54.000,86 156.871,50 100,00 -448.559,75

45088 SUB. C. IG. Y PO. SOCIALES.P. 54.916,16 54.916,16 54.916,16 100,00 54.916,16 54.916,16 100,00
ACTUACION INTEGRAL
INMIGRANTES
45100 SUBV. AGENCIA ANDALUZA 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00
ENERGIA PROGR. INCENTIVOS
DESARR. ENE
45101 SUB. S. ANDALUZ DE EMPLEO -106.526,77 106.526,77 -106.526,77 -106.526,77
INICIATIVA COOPERACION
SOCIAL Y CO
45102 SUBV. I.A.M. DESARROLLO UNEM 27.305,81 27.305,81 27.305,81 27.305,81

Suma 29.205.669,43 476.322,38 29.681.991,81 29.550.117,80 99,56 27.412.084,76 607.647,67 26.804.437,09 90,71 2.745.680,71 -131.874,01
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:50

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Pg. 6


ESTADO DE EJECUCIN

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones Recaudacin Rec/Der Pendiente de Estado de
APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lquida Cobro Ejecucin
Econ. Org.

45103 SUBV. I.A.M. MANTENIMIENTO 84.894,49 84.894,49 84.894,49 84.894,49


CENTRO INFORMACION A LA
MUJER
45104 SUB SAE I. COOP. SOCIAL Y 1.186.800,00 1.186.800,00 -1.186.800,00
COMUNITARIA EMPL@JOVEN Y
EMPLE@30+
45105 PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL Y -20.540,71 20.540,71 -20.540,71 -20.540,71
COMUNITARIA 30+
45106 SUB. AGENCIA S. SOCIALES LEY 249.857,15 249.857,15 721.310,80 288,69 721.310,80 721.310,80 100,00 471.453,65
DE DEPENDENCIA
45107 SUB. SAE PR. ORIENTACION 365.806,36 365.806,36 69.291,93 18,94 69.291,93 69.291,93 100,00 -296.514,43
PROFESIONAL Y
ACOMPAAMIENTO INSERC
45108 SUBV. INST. JUVENTUD AYUDAS 3.500,00 3.500,00 -3.500,00
EN MATERIA DE JUVENTUD
46101 SUB. ADQUISICION VESTUARIO 13.495,01 13.495,01 -13.495,01
VOLUNTARIOS PROTECCION
CIVIL
46102 CONVENIO DIP. PROV. 499.479,30 499.479,30 499.479,30 100,00 499.479,30 499.479,30 100,00
FUNCIONAMIENTO PARQUE DE
BOMBEROS
46104 SUBV. DIP. PROV. PLAN LOCAL DE 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
46105 CONVENIO CULTURAL 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00 20.000,00 20.000,00 100,00 10.000,00
DIPUTACION PROVINCIAL
46107 SUBV. DIP. PROV. 34 FERIA DE 625,00 625,00 625,00 625,00
MAQUINARIA AGRICOLA
47001 PATROCINIOS EMPRESAS 8.852,00 2.852,00 2.852,00 6.000,00 8.852,00
PRIVADAS
52001 INTERESES DE CUENTAS DE 3.000,00 3.000,00 -3.000,00
BANCOS Y CAJAS DE AHORROS
54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS 14.678,04 14.678,04 14.677,63 100,00 11.008,26 11.008,26 75,00 3.669,37 -0,41
URBANAS
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS 322,11 322,11 338,93 105,22 338,93 338,93 100,00 16,82
RUSTICAS
54401 CENSO ENFITEUTICO TERRENO 1.739,02 1.739,02 1.721,63 99,00 1.721,63 1.721,63 100,00 -17,39
ITV
55000 CONCESION EXPLOTACION 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 0,00 24.000,00
HOSTELERA "EL BLANQUILLO"
55001 CANON CONCESION SERV. 2.723,78 2.723,78 2.723,78 2.723,78
ESTACION DE AUTOBUSES
55002 CONCESION MERCADO 23.022,51 23.022,51 23.022,51 100,00 23.022,51 23.022,51 100,00
MAYORISTAS

Suma 29.781.910,41 2.295.780,90 32.077.691,31 31.019.265,09 96,70 28.868.103,39 628.188,38 28.239.915,01 91,04 2.779.350,08 -1.058.426,22
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:50

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Pg. 7


ESTADO DE EJECUCIN

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones Recaudacin Rec/Der Pendiente de Estado de
APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lquida Cobro Ejecucin
Econ. Org.

55004 CONCESION 55.978,00 55.978,00 55.978,00 100,00 55.978,00 55.978,00 100,00


SERV.PESTACIONAMIENTO
LIMITADO (ZONA AZUL)
72101 SUBV. INEM. JORNALES PFEA 184.377,71 35.307,73 219.685,44 219.685,44 100,00 219.685,44 219.685,44 100,00

75080 SUBV. J.A. MATERIALES PFEA 73.704,06 73.704,06 -73.704,06

75082 SUBV. J.A. ILUMINACION CALLE -46.114,71 46.114,71 -46.114,71 -46.114,71


CORREDERA Y SU ENTORNO
75085 CONVENIO J.A. PROGRAMA 186.923,70 186.923,70 151.841,77 81,23 166.377,39 14.535,62 151.841,77 100,00 -35.081,93
TURISMO SOSTENIBLE
76101 SUBV. DIP. PROV. MATERIALES 4.310,23 4.310,23 35.058,28 813,37 35.064,27 5,99 35.058,28 100,00 30.748,05
PFEA
76102 SUBV. DIP. PROV. PLAN DE 225.049,62 208.806,00 433.855,62 156.604,50 36,10 156.604,50 156.604,50 100,00 -277.251,12
OBRAS
76103 SUB. MEJORA Y 124.999,99 124.999,99 124.999,99 100,00 124.999,99 124.999,99 100,00
ACONDICIONAMIENTO DEL
AUDITORIO HOSP. SANTIAGO
76104 SUBV. DIP. PROV. 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00 6.500,00 6.500,00 100,00
REGENERACION PARQUE CANINO
76105 SUBV. DIP. PROV. JAEN 5.970,81 5.970,81 5.999,70 100,48 5.999,70 5.999,70 100,00 28,89
PROVINCIA DIGITAL
76107 ADDENDA CONVENIO DIP. PROV. 133.855,11 133.855,11 133.855,11 100,00 133.855,11 133.855,11 100,00
SERV. EXTINCION DE INCENDIOS
76200 CONV. DIP. PROV. MEJORA DE LA 6.000,00 6.000,00 5.520,00 92,00 6.000,00 480,00 5.520,00 100,00 -480,00
SEALIZACION DIRECCIONAL I.T.S
76201 CONV. DIP. PROV. REHAB. 56.307,90 56.307,90 44.032,81 78,20 56.307,90 12.275,09 44.032,81 100,00 -12.275,09
ANTIGUAS CARNICERIAS Y
TORRE RELOJ
79100 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00
DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
83100 REINTEGRO DE PRESTAMOS AL 70.000,00 70.000,00 45.925,17 65,61 46.050,38 125,21 45.925,17 100,00 -24.074,83
PERSONAL A L/P
87000 REMANENTE DE TESORERIA 3.482.675,64 3.482.675,64 -3.482.675,64
PARA GASTOS GENERALES
87010 REMANENTE DE TESORERIA 2.700.609,92 2.700.609,92 -2.700.609,92
PARA GASTOS CON
FINANCIACION AFECTADA

Suma 30.391.019,80 19.248.047,93 49.639.067,73 31.959.151,15 64,38 29.881.526,07 701.725,00 29.179.801,07 91,30 2.779.350,08 -17.679.916,58
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
,17(59(1&,1

Liquidacin Presupuesto 2016

(VWDGRGH/LTXLGDFLyQGHO
3UHVXSXHVWRGH,QJUHVRV
5HVXPHQSRU
&ODVLILFDFLyQ(FRQyPLFD









EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 11:51:31 06/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 1

(2016)

Captulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
11 Impuestos sobre el capital

112 Impuesto sobre Bienes


Inmuebles. Bienes Inmuebles de
Natural

11200 I.B.I. RUSTICA 889.000,00 889.000,00 920.252,13 211,20 4.312,44 915.728,49 789.066,88 126.661,61 26.728,49

Total Concepto 889.000,00 889.000,00 920.252,13 211,20 4.312,44 915.728,49 789.066,88 126.661,61 26.728,49

113 Impuesto sobre Bienes


Inmuebles. Bienes Inmuebles de
Natural

11300 I.B.I. URBANA 8.966.000,00 8.966.000,00 9.078.904,04 9.930,76 134.244,87 8.934.728,41 8.007.794,92 926.933,49 -31.271,59

Total Concepto 8.966.000,00 8.966.000,00 9.078.904,04 9.930,76 134.244,87 8.934.728,41 8.007.794,92 926.933,49 -31.271,59

114 Impuesto sobre Bienes


Inmuebles. Bienes Inmuebles de
caracte

11400 Impuesto sobre Bienes 180.379,93 180.379,93 67.957,19 112.422,74 180.379,93


Inmuebles. Bienes Inmuebles de
caracte
Total Concepto 180.379,93 180.379,93 67.957,19 112.422,74 180.379,93

115 Impuesto sobre Vehculos de


Traccin

11500 IMPUESTOS SOBRE 2.160.000,00 2.160.000,00 2.053.219,87 6.285,89 36.847,64 2.010.086,34 1.717.047,31 293.039,03 -149.913,66
VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA
Total Concepto 2.160.000,00 2.160.000,00 2.053.219,87 6.285,89 36.847,64 2.010.086,34 1.717.047,31 293.039,03 -149.913,66

116 Impuesto sobre el Incremento


del Valor de los Terrenos de Na

11600 IMPUESTO SOBRE 1.602.000,00 1.602.000,00 1.512.867,39 9.781,90 7.880,00 1.495.205,49 1.151.950,97 343.254,52 -106.794,51
INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS N.URBANA
Total Concepto 1.602.000,00 1.602.000,00 1.512.867,39 9.781,90 7.880,00 1.495.205,49 1.151.950,97 343.254,52 -106.794,51

Total Artculo. 13.617.000,00 13.617.000,00 13.745.623,36 26.209,75 183.284,95 13.536.128,66 11.733.817,27 1.802.311,39 -80.871,34

13 Impuesto sobre las Actividades


Econmicas
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 11:51:31 06/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 2

(2016)

Captulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
130 Impuesto sobre Actividades
Econmicas

13000 IMPUESTO SOBRE 505.000,00 505.000,00 431.663,66 1.030,11 6.825,14 423.808,41 395.628,91 28.179,50 -81.191,59
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Total Concepto 505.000,00 505.000,00 431.663,66 1.030,11 6.825,14 423.808,41 395.628,91 28.179,50 -81.191,59

Total Artculo. 505.000,00 505.000,00 431.663,66 1.030,11 6.825,14 423.808,41 395.628,91 28.179,50 -81.191,59

Total Captulo 14.122.000,00 14.122.000,00 14.177.287,02 27.239,86 190.110,09 13.959.937,07 12.129.446,18 1.830.490,89 -162.062,93
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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 3

(2016)

Captulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
29 Otros impuestos indirectos

290 Impuesto sobre construcciones,


instalaciones y obras

29000 IMPUESTO SOBRE 220.000,00 220.000,00 360.007,66 12.880,58 8.664,02 338.463,06 246.521,65 91.941,41 118.463,06
CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Total Concepto 220.000,00 220.000,00 360.007,66 12.880,58 8.664,02 338.463,06 246.521,65 91.941,41 118.463,06

291 Impuesto sobre gastos


suntuarios (Cotos de caza y
pesca)

29100 IMPUESTOS SOBRE GASTOS 5.000,00 5.000,00 4.860,13 23,96 4.836,17 4.228,00 608,17 -163,83
SUNTUARIOS (COTOS CAZA
Y PESCA)
Total Concepto 5.000,00 5.000,00 4.860,13 23,96 4.836,17 4.228,00 608,17 -163,83

Total Artculo. 225.000,00 225.000,00 364.867,79 12.880,58 8.687,98 343.299,23 250.749,65 92.549,58 118.299,23

Total Captulo 225.000,00 225.000,00 364.867,79 12.880,58 8.687,98 343.299,23 250.749,65 92.549,58 118.299,23
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(2016)

Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
30 Tasas por la prestacin de servicios
pblicos bsicos
300 Servicio de abastecimiento de
agua

30001 CUOTAS DE ACOMETIDA DE 5.000,00 5.000,00 14.384,72 47,13 14.337,59 13.749,69 587,90 9.337,59
AGUA (CTO AMPLIABLE)
Total Concepto 5.000,00 5.000,00 14.384,72 47,13 14.337,59 13.749,69 587,90 9.337,59

302 Servicio de recogida de basuras

30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE 1.882.000,00 1.882.000,00 1.894.872,86 524,79 1.894.348,07 1.739.707,91 154.640,16 12.348,07
BASURAS
Total Concepto 1.882.000,00 1.882.000,00 1.894.872,86 524,79 1.894.348,07 1.739.707,91 154.640,16 12.348,07

303 Servicio de tratamiento de


residuos

30300 TASA POR UTILIZACION 22.000,00 22.000,00 30.106,15 30.106,15 30.106,15 8.106,15
VERTEDERO R.S.U.
CONSORCIO
Total Concepto 22.000,00 22.000,00 30.106,15 30.106,15 30.106,15 8.106,15

309 Otras tasas por prestacin de


servicios bsicos realizacin

30901 TASAS EXTINCION 10.000,00 10.000,00 39.663,43 303,70 39.359,73 13.164,25 26.195,48 29.359,73
SERVICIOS INCENCIOS

30902 TASAS SERVICIO 54.000,00 54.000,00 74.820,31 74.820,31 71.898,47 2.921,84 20.820,31
CEMENTERIO

30903 TASA SERV.CONCESIONES 86.000,00 86.000,00 122.546,08 122.546,08 117.113,36 5.432,72 36.546,08
SEPULTURALES (CTO.AMP)

30904 TASA SERVICIO VERTEDERO


MUNICIPAL

30905 TASA POR SERVICIO DEL 109.000,00 109.000,00 85.396,95 527,88 84.869,07 56.163,51 28.705,56 -24.130,93
MERCADO DE ABASTOS

30906 TASA POR SUMINISTRO DE 19.000,00 19.000,00 20.931,47 20.931,47 20.931,47 1.931,47
ENERG. ELECTR. EN
RECINTOS MPALES.
Total Concepto 278.000,00 278.000,00 343.358,24 303,70 527,88 342.526,66 279.271,06 63.255,60 64.526,66

Total Artculo. 2.187.000,00 2.187.000,00 2.282.721,97 875,62 527,88 2.281.318,47 2.062.834,81 218.483,66 94.318,47
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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 5

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Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
31 Tasas por la prestacin de servicios
pblicos de carcter so
312 Servicios educativos

31200 TASA ESCUELA MUNICIPAL 43.000,00 43.000,00 59.262,95 60,28 132,00 59.070,67 47.150,87 11.919,80 16.070,67
DE MUSICA

31201 TASA ESCUELA MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00 3.628,92 3.628,92 3.277,82 351,10 -1.371,08
DE TEATRO

31202 TASA ESCUELA MUNICIPAL 11.000,00 11.000,00 14.977,10 14.977,10 13.505,00 1.472,10 3.977,10
DE DANZA
Total Concepto 59.000,00 59.000,00 77.868,97 60,28 132,00 77.676,69 63.933,69 13.743,00 18.676,69

313 Servicios deportivos

31301 TASA PRESTACION SERVICIO 5.000,00 5.000,00 2.754,25 2.754,25 2.754,25 -2.245,75
GIMNASIO MUNICIPAL

31302 TASA CURSOS ESCUELAS 59.000,00 59.000,00 104.989,98 26,14 104.963,84 104.963,84 45.963,84
DEPORTIVAS MUNICIPALES

31303 TASA POR INSTALACIONES 75.000,00 75.000,00 57.658,15 57.658,15 57.658,15 -17.341,85
DEPORTIVAS
Total Concepto 139.000,00 139.000,00 165.402,38 26,14 165.376,24 165.376,24 26.376,24

Total Artculo. 198.000,00 198.000,00 243.271,35 86,42 132,00 243.052,93 229.309,93 13.743,00 45.052,93

32 Tasas por la realizacin de actividades


de competencia local
321 Licencias urbansticas

32100 LICENCIAS URBANISTICAS 132.000,00 132.000,00 191.353,12 7.477,85 183.875,27 182.596,85 1.278,42 51.875,27

Total Concepto 132.000,00 132.000,00 191.353,12 7.477,85 183.875,27 182.596,85 1.278,42 51.875,27

323 Tasas por otros servicios


urbansticos

32301 TASA PRESTACION DE 8.000,00 8.000,00 7.939,68 7.939,68 3.653,76 4.285,92 -60,32
SERVICIOS URBANIS.
AMPARO LEY SUELO

32302 TASA LICENCIA APERTURA 56.000,00 56.000,00 73.880,81 1.108,59 72.772,22 67.554,42 5.217,80 16.772,22
ESTABLECIMIENTOS
Total Concepto 64.000,00 64.000,00 81.820,49 1.108,59 80.711,90 71.208,18 9.503,72 16.711,90
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Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
325 Tasa por expedicin de
documentos

32500 TASA POR EXPEDICION DE 4.000,00 4.000,00 3.849,69 3.849,69 3.772,35 77,34 -150,31
DOCUMENTOS
Total Concepto 4.000,00 4.000,00 3.849,69 3.849,69 3.772,35 77,34 -150,31

326 Tasa por retirada de vehculos

32600 TASA POR RETIRADA DE 22.000,00 22.000,00 24.474,26 24.474,26 24.432,42 41,84 2.474,26
VEHICULOS
Total Concepto 22.000,00 22.000,00 24.474,26 24.474,26 24.432,42 41,84 2.474,26

329 Otras tasas por la realizacin de


actividades de competencia

32900 OTRAS TASAS REALIZACION


DE ACTIVIDADES DE
COMPETENCIA LOCAL

32901 TASA POR SERVICIO DE 3.000,00 3.000,00 879,20 879,20 879,20 -2.120,80
OFICIO DE BODAS CIVILES

32902 TASA POR DERECHOS DE 40,00 40,00 20,00 20,00 40,00


EXAMEN

32903 TASA POR LICENCIA 2.736,81 2.736,81 2.736,81 2.736,81


AUTOTAXI

32904 TASA POR RECOGIDA Y 17.000,00 17.000,00 105,00 105,00 105,00 -16.895,00
CUSTODIA DE ANIMALES
ABANDONADOS

32905 TASA POR SERVICIO DE 160.000,00 160.000,00 -160.000,00


GUARDERIA RURAL
Total Concepto 180.000,00 180.000,00 3.761,01 3.761,01 3.741,01 20,00 -176.238,99

Total Artculo. 402.000,00 402.000,00 305.258,57 8.586,44 296.672,13 285.750,81 10.921,32 -105.327,87

33 Tasas por la utilizacin privativa o el


aprovechamiento espe
331 Tasa por entrada de vehculos

33100 TASA POR ENTRADA DE 154.000,00 154.000,00 163.570,29 207,25 163.363,04 145.395,79 17.967,25 9.363,04
VEHICULOS
Total Concepto 154.000,00 154.000,00 163.570,29 207,25 163.363,04 145.395,79 17.967,25 9.363,04
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Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
332 Tasa por utilizacin privativa o
aprovechamiento especial po

33200 TASA UTIL.PRIVATIVA 259.000,00 259.000,00 233.352,11 233.352,11 233.352,11 -25.647,89


EMPRESAS SERVICIOS DE
SUMINISTROS
Total Concepto 259.000,00 259.000,00 233.352,11 233.352,11 233.352,11 -25.647,89

333 Tasa por utilizacin privativa o


aprovechamiento especial po

33300 TASA UTIL.PRIVATIVA 21.789,33 21.789,33 21.789,33 21.789,33


EMPRESAS SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
Total Concepto 21.789,33 21.789,33 21.789,33 21.789,33

335 Tasa por ocupacin de la va


pblica con terrazas

33500 TASA O.V.P. CON TERRAZAS 84.000,00 84.000,00 92.511,91 1.691,66 90.820,25 84.204,62 6.615,63 6.820,25

Total Concepto 84.000,00 84.000,00 92.511,91 1.691,66 90.820,25 84.204,62 6.615,63 6.820,25

336 Tasa por ocupacin de la va


pblica con suspensin
temporal

33600 TASA O.V.P. SUSPENSION 21.000,00 21.000,00 19.324,42 75,70 19.248,72 19.248,72 -1.751,28
TEMPORAL TRAFICO
RODADO
Total Concepto 21.000,00 21.000,00 19.324,42 75,70 19.248,72 19.248,72 -1.751,28

338 Compensacin de Telefnica de


Espaa S.A.

33800 COMPENSACION DE 83.000,00 83.000,00 90.800,62 90.800,62 90.800,62 7.800,62


TELEFONICA DE ESPAA
Total Concepto 83.000,00 83.000,00 90.800,62 90.800,62 90.800,62 7.800,62

339 Otras tasas por utilizacin


privativa del dominio pblico

33901 TASA POR INSTALACION 6.000,00 6.000,00 5.943,77 5.943,77 3.686,37 2.257,40 -56,23
QUIOSCOS VIA PUBLICA

33902 TASA O.V.P. CON PUESTOS Y 71.000,00 71.000,00 70.555,15 71,53 70.483,62 28.542,63 41.940,99 -516,38
BARRACAS
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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 8

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Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE

33903 TASA O.V.P. SUELO, 54.000,00 54.000,00 23.066,19 23.066,19 22.505,53 560,66 -30.933,81
SUBSUELO Y VUELO

33904 TASA O.V.P. CON


MERCANCIAS Y ESCOMBROS

33905 TASA O.V.P. CON CAJEROS 13.000,00 13.000,00 11.252,85 11.252,85 6.659,85 4.593,00 -1.747,15
AUTOMATICOS
Total Concepto 144.000,00 144.000,00 110.817,96 71,53 110.746,43 61.394,38 49.352,05 -33.253,57

Total Artculo. 745.000,00 745.000,00 732.166,64 2.046,14 730.120,50 656.185,57 73.934,93 -14.879,50

34 Precios pblicos

341 Servicios asistenciales

34101 PRECIO PUBLICO AYUDA A 13.000,00 13.000,00 10.331,83 20,43 10.311,40 7.225,19 3.086,21 -2.688,60
DOMICILIO

34102 PRECIO PUBLICO LEY DE 9.000,00 9.000,00 11.092,25 211,54 10.880,71 7.911,51 2.969,20 1.880,71
DEPENDENCIA

34103 PRECIO PUBLICO SERV. AT. 165.000,00 165.000,00 157.833,47 197,47 157.636,00 123.827,60 33.808,40 -7.364,00
SOCIOEDUCATIVA MENORES
Total Concepto 187.000,00 187.000,00 179.257,55 429,44 178.828,11 138.964,30 39.863,81 -8.171,89

344 Entradas a museos,


exposiciones, espectculos

34400 PRECIO PUBLICO SERVICIOS 59.000,00 59.000,00 60.096,50 60.096,50 58.451,50 1.645,00 1.096,50
EN LA FERIA DE MAQUINARA
AGRICOLA
Total Concepto 59.000,00 59.000,00 60.096,50 60.096,50 58.451,50 1.645,00 1.096,50

349 Otros precios pblicos

34900 PRECIO PUBLICO SERVICIO 2.000,00 2.000,00 3.036,38 3.036,38 716,70 2.319,68 1.036,38
DE COMEDOR ESCOLAR

34901 PRECIO PUBLICO SERVICIOS 4.000,00 4.000,00 3.716,23 189,26 3.526,97 3.314,26 212,71 -473,03
EN EL CENTROS DE INTERES
MUNICIPAL
Total Concepto 6.000,00 6.000,00 6.752,61 189,26 6.563,35 4.030,96 2.532,39 563,35

Total Artculo. 252.000,00 252.000,00 246.106,66 618,70 245.487,96 201.446,76 44.041,20 -6.512,04
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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 9

(2016)

Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
35 Contribuciones especiales

351 Para el establecimiento o


ampliacin de servicios

35100 CONTRIB. ESPECIAL POR 103.000,00 103.000,00 114.296,48 5.000,00 109.296,48 109.296,48 6.296,48
ESTABLEC. Y MEJORA SERV.
EXT. INCENDIO
Total Concepto 103.000,00 103.000,00 114.296,48 5.000,00 109.296,48 109.296,48 6.296,48

Total Artculo. 103.000,00 103.000,00 114.296,48 5.000,00 109.296,48 109.296,48 6.296,48

36 Ventas

360 Ventas

36001 VENTA ENTRADAS MUESTRA 31.000,00 31.000,00 19.882,00 19.882,00 19.882,00 -11.118,00
DE TEATRO

36003 VENTA DE ARTICULOS DEL 1.000,00 1.000,00 1.156,21 1.156,21 1.156,21 156,21
CENTRO OCUPACIONAL

36004 VENTAS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Total Concepto 32.000,00 32.000,00 22.438,21 22.438,21 22.438,21 -9.561,79

Total Artculo. 32.000,00 32.000,00 22.438,21 22.438,21 22.438,21 -9.561,79

38 Reintegros de operaciones corrientes

389 Otros reintegros de operaciones


corrientes

38901 REINTEGRO DE PAGOS DE 10.000,00 10.000,00 72.352,69 72.352,69 46.814,77 25.537,92 62.352,69
EJERCICIOS CERRADOS
Total Concepto 10.000,00 10.000,00 72.352,69 72.352,69 46.814,77 25.537,92 62.352,69

Total Artculo. 10.000,00 10.000,00 72.352,69 72.352,69 46.814,77 25.537,92 62.352,69

39 Otros ingresos

391 Multas

39100 Multas por infracciones 15.000,00 15.000,00 14.911,56 14.911,56 1.468,00 13.443,56 -88,44
urbansticas
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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 10

(2016)

Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
39110 Multas por infracciones 8.000,00 8.000,00 161.574,31 230,55 161.343,76 158.815,40 2.528,36 153.343,76
tributarias y anlogas

39120 Multas por infracciones de la 300.000,00 300.000,00 391.803,90 1.897,01 250,00 389.656,89 131.646,89 258.010,00 89.656,89
Ordenanza de circulacin

39190 Otras multas y sanciones 10.000,00 10.000,00 117.762,52 117.762,52 6.054,07 111.708,45 107.762,52

39191 MULTA EMDESAU 710,00 710,00 130,00 580,00 710,00


INCUMPLIMENTO CONTRATO
Total Concepto 333.000,00 333.000,00 686.762,29 2.127,56 250,00 684.384,73 298.114,36 386.270,37 351.384,73

392 Recargos del periodo ejecutivo y


por declaracin extemporne

39200 Recargos por declaracin 17.000,00 17.000,00 22.620,27 22.620,27 15.264,27 7.356,00 5.620,27
extempornea sin requerimiento
prev

39210 Recargo ejecutivo 11.000,00 11.000,00 28.270,71 28.270,71 28.270,71 17.270,71

39211 Recargo de apremio 164.000,00 164.000,00 79.542,95 89,29 79.453,66 79.453,66 -84.546,34

Total Concepto 192.000,00 192.000,00 130.433,93 89,29 130.344,64 122.988,64 7.356,00 -61.655,36

393 Intereses de demora

39300 INTERESES DE DEMORA 80.000,00 80.000,00 55.584,80 147,08 55.437,72 52.576,75 2.860,97 -24.562,28

Total Concepto 80.000,00 80.000,00 55.584,80 147,08 55.437,72 52.576,75 2.860,97 -24.562,28

396 Ingresos por actuaciones de


urbanizacin

39610 CUOTAS URBANIZACION 67.970,00 67.970,00 67.970,00 67.970,00 67.970,00


COLECTOR ARROYO
VALLEJO
Total Concepto 67.970,00 67.970,00 67.970,00 67.970,00 67.970,00

397 Aprovechamientos urbansticos

39710 Otros ingresos por


aprovechamientos urbansticos
Total Concepto

398 Indemnizaciones de seguros de


no vida
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Captulo: 3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE

39800 INDEMNIZACIONES DE 2.213,62 2.213,62 2.213,62 2.213,62


SEGUROS DE NO VIDA
Total Concepto 2.213,62 2.213,62 2.213,62 2.213,62

399 Otros ingresos diversos

39901 RECURSOS EVENTUALES 10.000,00 10.000,00 3.290,02 1.224,41 2.065,61 2.065,61 -7.934,39

39902 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 30.000,00 30.000,00 16.388,01 16.388,01 200,00 16.188,01 -13.611,99

39903 REINTEGRO PUBLICACION 1.000,00 1.000,00 1.280,59 -1.280,59 -1.280,59 -2.280,59


EDICTOS ADJUDICATARIOS
CONTRATOS

39904 DAOS A BIENES 9.376,00 9.376,00 7.000,81 2.375,19 9.376,00


MUNICIPALES

39905 FIANZA SUBASTA PARCELAS 120,20 -120,20 -120,20 -120,20


POBLADOS COLONIZACION
1983

39906 COSTAS 27.842,58 27.842,58 7.557,10 20.285,48 27.842,58

39907 PREMIO DE COBRANZA 885,83 885,83 243,64 642,19 885,83

Total Concepto 41.000,00 41.000,00 57.782,44 2.625,20 55.157,24 15.666,37 39.490,87 14.157,24

Total Artculo. 646.000,00 67.970,00 713.970,00 1.000.747,08 4.989,13 250,00 995.507,95 559.529,74 435.978,21 281.537,95

Total Captulo 4.575.000,00 67.970,00 4.642.970,00 5.019.359,65 22.202,45 909,88 4.996.247,32 4.173.607,08 822.640,24 353.277,32
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(2016)

Captulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
42 De la Administracin del Estado

420 De la Administracin Gral. del


Estado

42000 Participacin en Tributos del 7.433.440,46 7.433.440,46 7.260.874,68 7.260.874,68 7.260.874,68 -172.565,78
Estado

42001 DEVOLUCION PIE 2008 -26.135,51 -26.135,51 26.135,52 -26.135,52 -26.135,52 -0,01

42002 DEVOLUCION PIE 2009 -38.200,55 -38.200,55 38.200,56 -38.200,56 -38.200,56 -0,01

42003 DEVOLUCION PIE 2013 -49.024,81 -49.024,81 311.451,78 -311.451,78 -311.451,78 -262.426,97

42004 LIQUIDACION PIE 2014 262.426,98 262.426,98 262.426,98 262.426,98

42020 Compensacin por beneficios 163.052,26 163.052,26 163.052,26 163.052,26


fiscales

42090 Otras transferencias corrientes 29.705,80 29.705,80 29.510,60 29.510,60 29.510,60 -195,20
de la Administracin General
Total Concepto 7.349.785,39 7.349.785,39 7.715.864,52 375.787,86 7.340.076,66 7.340.076,66 -9.708,73

Total Artculo. 7.349.785,39 7.349.785,39 7.715.864,52 375.787,86 7.340.076,66 7.340.076,66 -9.708,73

45 De Comunidades Autnomas

450 De la Administracin General de


las Comunidades Autnomas

45000 Participacin en los tributos de 1.721.108,18 1.721.108,18 1.715.655,90 1.715.655,90 1.715.655,90 -5.452,28
la Comunidad Autnoma

45001 Otras transferencias 126.662,66 126.662,66 126.662,66 126.662,66


incondicionadas

45002 Transferencias corrientes en 88.806,00 525,39 89.331,39 107.784,00 107.784,00 107.784,00 18.452,61
cumplimiento de los convenios s

45003 TRANS CTES EN 61.107,00 61.107,00 61.107,00 61.107,00 61.107,00


CUMPLIMIENTO DE CONV
SERV SOC Y POLT DE IGUAL

45004 TRANS CTES EN 87.307,20 4.336,37 91.643,57 100.918,80 100.918,80 100.918,80 9.275,23
CUMPLIMIENTO DE CONV
SERV SOC Y POLT DE IGUAL

45005 De la Administracin General de 38.451,00 38.451,00 38.451,00 38.451,00


las Comunidades Autnomas
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(2016)

Captulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE

45030 Transferencias corrientes en 5.920,14 5.920,14 5.920,14 5.920,14


cumplimiento de convenios
suscr

45031 De la Administracin General de 4.708,48 4.708,48 4.708,48 4.708,48


las Comunidades Autnomas

45035 PARTICIPACION AYUDAS 129.745,00 129.745,00 129.745,00 11.943,88 117.801,12 117.801,12 -11.943,88
PARA LA CONTRATACION

45037 SUBV. J.A. COMPENSACION 360.000,00 79.575,46 439.575,46 439.575,46 439.575,46 439.575,46
CENTRO EDUCACIN
INFANTIL

45038 SUBV. J.A. PROGR. AYUDAS 20.050,48 20.050,48 25.335,99 25.335,99 25.335,99 5.285,51
ECONOMICAS A FAMILIAS

45039 SUBV. SUMINISTROS 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00


MINIMOS VITALES

45080 Otras subvenciones corrientes 126.662,66 126.662,66 -126.662,66


de la Administracin General d

45081 SUB. C. IGU Y PO. SOCIALES 2.665,27 2.665,27 2.665,27 2.665,27 2.665,27
REFUERZO SIVOA
INMIGRANTES Y TRAN

45087 SUBV. J.A. LEY DE 550.000,00 55.431,25 605.431,25 210.872,36 54.000,86 156.871,50 156.871,50 -448.559,75
DEPENDENCIA

45088 SUB. C. IG. Y PO. 54.916,16 54.916,16 54.916,16 54.916,16 54.916,16


SOCIALES.P. ACTUACION
INTEGRAL INMIGRANTES
Total Concepto 2.933.884,04 408.352,38 3.342.236,42 3.046.418,22 65.944,74 2.980.473,48 2.980.473,48 -361.762,94

451 De Organismos Autnomos y


agencias de las Comunidades
Autno

45100 DE ORGANISMOS 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00


AUTNOMOS Y AGENCIAS
DE LAS CC.AA

45101 SUB. S. ANDALUZ DE 106.526,77 -106.526,77 -106.526,77 -106.526,77


EMPLEO INICIATIVA
COOPERACION SOCIAL Y CO

45102 SUBV. I.A.M. DESARROLLO 27.305,81 27.305,81 27.305,81 27.305,81


UNEM
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Captulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
45103 SUBV. I.A.M. MANTENIMIENTO 84.894,49 84.894,49 84.894,49 84.894,49
CENTRO INFORMACION A LA
MUJER

45104 SUB SAE I. COOP. SOCIAL Y 1.186.800,00 1.186.800,00 -1.186.800,00


COMUNITARIA EMPL@JOVEN
Y EMPLE@30+

45105 DE ORGANISMOS 20.540,71 -20.540,71 -20.540,71 -20.540,71


AUTNOMOS Y AGENCIAS
DE LAS C.A

45106 De Organismos Autnomos y 249.857,15 249.857,15 721.310,80 721.310,80 721.310,80 471.453,65


agencias de las Comunidades
Autno

45107 De Organismos Autnomos y 365.806,36 365.806,36 69.291,93 69.291,93 69.291,93 -296.514,43


agencias de las Comunidades
Autno

45108 De Organismos Autnomos y 3.500,00 3.500,00 -3.500,00


agencias de las Comunidades
Autno
Total Concepto 1.805.963,51 1.805.963,51 912.108,03 127.067,48 785.040,55 785.040,55 -1.020.922,96

Total Artculo. 2.933.884,04 2.214.315,89 5.148.199,93 3.958.526,25 193.012,22 3.765.514,03 3.765.514,03 -1.382.685,90

46 De Entidades locales

461 De Diputaciones, Consejos o


Cabildos

46101 DE DIPUTACIONES, 13.495,01 13.495,01 -13.495,01


CONSEJOS O CABILDOS.

46102 DE DIPUTACIONES, 499.479,30 499.479,30 499.479,30 499.479,30 499.479,30


CONSEJOS O CABILDOS.

46104 De Diputaciones, Consejos o 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00


Cabildos

46105 DE DIPUTACIONES, 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00


CONSEJOS O CABILDOS.

46107 De Diputaciones, Consejos o 625,00 625,00 625,00 625,00


Cabildos
Total Concepto 509.479,30 13.495,01 522.974,31 538.854,30 538.854,30 538.854,30 15.879,99

Total Artculo. 509.479,30 13.495,01 522.974,31 538.854,30 538.854,30 538.854,30 15.879,99


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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 15

(2016)

Captulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
47 De empresas privadas

470 De empresas privadas

47001 PATROCINIOS 8.852,00 8.852,00 2.852,00 6.000,00 8.852,00

Total Concepto 8.852,00 8.852,00 2.852,00 6.000,00 8.852,00

Total Artculo. 8.852,00 8.852,00 2.852,00 6.000,00 8.852,00

Total Captulo 10.793.148,73 2.227.810,90 13.020.959,63 12.222.097,07 568.800,08 11.653.296,99 11.647.296,99 6.000,00 -1.367.662,64
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 11:51:31 06/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 16

(2016)

Captulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
52 Intereses de depsitos

520 Intereses de depsitos

52001 INTERESES DE DEPOSITOS 3.000,00 3.000,00 -3.000,00

Total Concepto 3.000,00 3.000,00 -3.000,00

Total Artculo. 3.000,00 3.000,00 -3.000,00

54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas


urbanas

54100 ARRENDAMIENTOS DE 14.678,04 14.678,04 14.677,63 14.677,63 11.008,26 3.669,37 -0,41


FINCAS URBANAS
Total Concepto 14.678,04 14.678,04 14.677,63 14.677,63 11.008,26 3.669,37 -0,41

542 Arrendamientos de fincas


rsticas

54200 ARRENDAMIENTOS DE 322,11 322,11 338,93 338,93 338,93 16,82


FINCAS RUSTICAS
Total Concepto 322,11 322,11 338,93 338,93 338,93 16,82

544 Censos

54401 CENSOS 1.739,02 1.739,02 1.721,63 1.721,63 1.721,63 -17,39

Total Concepto 1.739,02 1.739,02 1.721,63 1.721,63 1.721,63 -17,39

Total Artculo. 16.739,17 16.739,17 16.738,19 16.738,19 13.068,82 3.669,37 -0,98

55 Productos de concesiones y
aprovechamientos especiales
550 Productos de concesiones y
aprovechamientos especiales

55000 CONCESION EXPLOTACION 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00


HOSTELERA "EL
BLANQUILLO"

55001 CONCESION ESTACION DE 2.723,78 2.723,78 2.723,78 2.723,78


AUTOBUSES
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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 17

(2016)

Captulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE

55002 CONCESION MERCADO 23.022,51 23.022,51 23.022,51 23.022,51 23.022,51


MAYORISTAS

55004 CONCESION 55.978,00 55.978,00 55.978,00 55.978,00 55.978,00


SERV.PESTACIONAMIENTO
LIMITADO (ZONA AZUL)
Total Concepto 103.000,51 103.000,51 105.724,29 105.724,29 81.724,29 24.000,00 2.723,78

Total Artculo. 103.000,51 103.000,51 105.724,29 105.724,29 81.724,29 24.000,00 2.723,78

Total Captulo 122.739,68 122.739,68 122.462,48 122.462,48 94.793,11 27.669,37 -277,20


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 11:51:31 06/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 18

(2016)

Captulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
72 De la Administracin del Estado

721 De Organismos Autnomos y


agencias estatales

72101 SUBV. INEM. JORNALES PFEA 184.377,71 35.307,73 219.685,44 219.685,44 219.685,44 219.685,44

Total Concepto 184.377,71 35.307,73 219.685,44 219.685,44 219.685,44 219.685,44

Total Artculo. 184.377,71 35.307,73 219.685,44 219.685,44 219.685,44 219.685,44

75 De Comunidades Autnomas

750 De la Administracin General de


las Comunidades Autnomas

75080 Otras transferencias de capital 73.704,06 73.704,06 -73.704,06


de la Administracin General

75082 OTRAS TRANSFERENCIAS DE 46.114,71 -46.114,71 -46.114,71 -46.114,71


CAPITAL DE LA ADMN
GNRAL DE LA C.A

75085 OTRAS TRANSFERENCIAS DE 186.923,70 186.923,70 166.377,39 14.535,62 151.841,77 151.841,77 -35.081,93
CAPITAL DE LA ADMN
GENERAL DE C.A.
Total Concepto 73.704,06 186.923,70 260.627,76 166.377,39 60.650,33 105.727,06 105.727,06 -154.900,70

Total Artculo. 73.704,06 186.923,70 260.627,76 166.377,39 60.650,33 105.727,06 105.727,06 -154.900,70

76 De Entidades locales

761 De Diputaciones, Consejos o


Cabildos

76101 SUBV. DIP. PROV. 4.310,23 4.310,23 35.064,27 5,99 35.058,28 35.058,28 30.748,05
MATERIALES PFEA

76102 SUBV. DIP. PROV. PLAN DE 225.049,62 208.806,00 433.855,62 156.604,50 156.604,50 156.604,50 -277.251,12
OBRAS

76103 DE DIPUTACION, CONSEJOS 124.999,99 124.999,99 124.999,99 124.999,99 124.999,99


O CABILDOS

76104 De Diputaciones, Consejos o 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00


Cabildos

76105 De Diputaciones, Consejos o 5.970,81 5.970,81 5.999,70 5.999,70 5.999,70 28,89


Cabildos
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 11:51:31 06/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 19

(2016)

Captulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE

76107 De Diputaciones, Consejos o 133.855,11 133.855,11 133.855,11 133.855,11 133.855,11


Cabildos
Total Concepto 225.049,62 484.442,14 709.491,76 463.023,57 5,99 463.017,58 463.017,58 -246.474,18

762 De Ayuntamientos

76200 De Ayuntamientos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 480,00 5.520,00 5.520,00 -480,00

76201 De Ayuntamientos 56.307,90 56.307,90 56.307,90 12.275,09 44.032,81 44.032,81 -12.275,09

Total Concepto 62.307,90 62.307,90 62.307,90 12.755,09 49.552,81 49.552,81 -12.755,09

Total Artculo. 225.049,62 546.750,04 771.799,66 525.331,47 12.761,08 512.570,39 512.570,39 -259.229,27

79 Del exterior

791 Del Fondo de Desarrollo


Regional

79100 Del Fondo de Desarrollo 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00


Regional
Total Concepto 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00

Total Artculo. 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00

Total Captulo 483.131,39 10.768.981,47 11.252.112,86 911.394,30 73.411,41 837.982,89 837.982,89 -10.414.129,97
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ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIN ECONMICA Pg. 20

(2016)

Captulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS


DERECHOS
CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO /
ARTCULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIN PENDIENTES
RECONOCIDOS DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31
SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIN
DE DICIEMBRE
83 Reintegro de prstamos de fuera del
sector pblico
831 Reintegro de prstamos de
fuera del sector pblico a largo p

83100 REINTEGRO DE PRESTAMOS 70.000,00 70.000,00 46.050,38 125,21 45.925,17 45.925,17 -24.074,83
FUERA SECTOR PUBLICO
LARGO PLAZO
Total Concepto 70.000,00 70.000,00 46.050,38 125,21 45.925,17 45.925,17 -24.074,83

Total Artculo. 70.000,00 70.000,00 46.050,38 125,21 45.925,17 45.925,17 -24.074,83

87 Remanente de tesorera

870 Remanente de tesorera

87000 Para gastos generales 3.482.675,64 3.482.675,64 -3.482.675,64

87010 Para gastos con financiacin 2.700.609,92 2.700.609,92 -2.700.609,92


afectada
Total Concepto 6.183.285,56 6.183.285,56 -6.183.285,56

Total Artculo. 6.183.285,56 6.183.285,56 -6.183.285,56

Total Captulo 70.000,00 6.183.285,56 6.253.285,56 46.050,38 125,21 45.925,17 45.925,17 -6.207.360,39

Total 30.391.019,80 19.248.047,93 49.639.067,73 32.863.518,69 704.659,59 199.707,95 31.959.151,15 29.179.801,07 2.779.350,08 -17.679.916,58

(;&02$<817$0,(172'(8%('$
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
,17(59(1&,1

Liquidacin Presupuesto 2016

/LTXLGDFLyQGHO3UHVXSXHVWR


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 1

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

10000 9120 CORPORACIN. 242.424,28 242.424,28 242.575,20 242.575,20 242.575,20 -150,92


RETRIBUCIONES
11000 9120 EVENTUALES. RETRIBUCIONES 78.475,18 78.475,18 78.953,28 78.953,28 78.953,28 -478,10

12003 1300 POLICA. RETRIBUCIONES 660.909,22 -6.117,07 654.792,15 639.120,66 640.561,59 1.440,93 639.120,66 15.671,49
BSICAS
12003 1331 MULTAS. RETRIBUCIONES 11.946,73 658,20 12.604,93 12.605,20 12.605,20 12.605,20 -0,27
BASICAS
12003 1360 BOMBEROS. RETRIBUCIONES 213.639,52 9.940,17 223.579,69 174.216,53 174.886,80 670,27 174.216,53 49.363,16
BSICAS
12003 1500 URBANISMO. RETRIBUCIONES 134.690,50 7.965,09 142.655,59 164.564,75 164.564,75 164.564,75 -21.909,16
BSICAS
12003 1532 PAVIMENTACION VIAS 21.779,87 1.393,48 23.173,35 23.507,26 23.507,26 23.507,26 -333,91
PUBLICAS. RETRIBUCIONES
BASICAS
12003 1630 LIMPIEZA VIARIA. 959.625,87 -186.611,72 773.014,15 773.014,15
RETRIBUCIONES
12003 1640 CEMENTARIO. RETRIBUCIONES
BASICAS
12003 1651 ALUMBRADO PUBLICO. 25.857,59 1.469,49 27.327,08 20.465,74 20.841,12 375,38 20.465,74 6.861,34
RETRIBUCIONES BASICAS
12003 1700 MEDIO AMBIENTE. 10.068,43 601,72 10.670,15 10.761,43 10.761,43 10.761,43 -91,28
RETRIBUCIONES BASICAS
12003 1710 PARQUES Y JARDINES. 21.367,12 619,03 21.986,15 11.221,39 11.221,39 11.221,39 10.764,76
RETRIBUCIONES BSICAS
12003 2310 SERVICIOS SOCIALES. 10.682,92 614,47 11.297,39 11.297,57 11.297,57 11.297,57 -0,18
RETRIBUCIONES BASICAS
12003 3231 COLEGIOS. RETRIBUCIONES 30.425,70 1.672,86 32.098,56 32.100,48 32.100,48 32.100,48 -1,92
BASICAS
12003 3260 ESCUELAS MUNICIPALES. 10.497,63 571,53 11.069,16 11.069,93 11.069,93 11.069,93 -0,77
RETRIBUCIONES BASICAS
12003 3321 BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES 19.652,97 581,38 20.234,35 13.291,86 13.291,86 13.291,86 6.942,49
BASICAS
12003 3322 ARCHIVO. RETRIBUCIONES 38.424,27 1.807,28 40.231,55 40.042,97 40.042,97 40.042,97 188,58
BSICAS
12003 3331 HOSPITAL DE SANTIAGO. 10.748,59 596,14 11.344,73 11.345,58 11.345,58 11.345,58 -0,85
RETRIBUCIONES BASICAS
12003 3340 PROMOCION DE LA CULTURA. 11.903,16 859,46 12.762,62 12.762,82 12.762,82 12.762,82 -0,20
RETRIBUCIONES BASICAS
12003 4100 AGRICULTURA. RETRIBUCIONES 14.821,85 706,76 15.528,61 15.529,62 15.529,62 15.529,62 -1,01
BSICAS
12003 4312 MERCADO ABASTOS. 29.457,70 1.291,93 30.749,63 22.638,16 22.638,16 22.638,16 8.111,47
RETRIBUCIONES BASICAS
Suma 2.557.399,10 -161.379,80 2.396.019,30 1.548.070,43 1.550.557,01 2.486,58 1.548.070,43 847.948,87
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 2

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

12003 4320 TURISMO. RETRIBUCIONES 12.199,50 666,95 12.866,45 12.866,73 12.866,73 12.866,73 -0,28
BSICAS
12003 9200 ADMINISTRACIN GENERAL. 268.134,58 14.597,11 282.731,69 283.735,35 283.768,26 32,91 283.735,35 -1.003,66
RETRIBUCIONES BSICAS
12003 9310 INTERVENCIN. 43.318,52 2.796,52 46.115,04 46.252,41 46.252,41 46.252,41 -137,37
RETRIBUCIONES BSICAS
12003 9320 RENTAS. RETRIBUCIONES 54.813,01 2.382,02 57.195,03 40.108,40 40.108,40 40.108,40 17.086,63
BSICAS
12003 9330 PATRIMONIO. RETRIBUCIONES 66.964,09 3.765,95 70.730,04 90.371,12 90.371,12 90.371,12 -19.641,08
BSICAS
12003 9340 RECAUDACIN-TESORERIA. 120.624,61 -16.285,34 104.339,27 90.981,74 90.981,74 90.981,74 13.357,53
RETRIBUCIONES BSICAS
12009 9201 RECUPERACIN PAGA 263.675,46 -240.342,76 23.332,70 23.332,70 23.332,70 23.332,70
EXTRAORDINARIA DICIEMBRE
2012
12100 1300 POLICA. COMPLEMENTO 222.280,73 -15.000,00 207.280,73 196.656,60 197.327,71 671,11 196.656,60 10.624,13
DESTINO
12100 1331 MULTAS. COMPLEMENTO 4.241,15 4.241,15 4.241,16 4.241,16 4.241,16 -0,01
DESTINO
12100 1360 BOMBEROS. COMPLEMENTO 90.912,15 90.912,15 66.925,92 66.925,92 66.925,92 23.986,23
DESTINO
12100 1500 URBANISMO. COMPLEMENTO 47.564,20 47.564,20 52.880,84 52.880,84 52.880,84 -5.316,64
DESTINO
12100 1532 PAVIMENTACION VIAS 9.026,00 9.026,00 8.978,10 8.978,10 8.978,10 47,90
PUBLICAS. COMPLEMENTO
DESTINO
12100 1640 CEMENTERIO. COMPLEMENTO
DESTINO
12100 1651 ALUMBRADO PUBLICO. 8.753,79 8.753,79 6.693,33 6.733,23 39,90 6.693,33 2.060,46
COMPLEMENTO DESTINO
12100 1700 MEDIO AMBIENTE. 4.241,15 4.241,15 4.241,16 4.241,16 4.241,16 -0,01
COMPLEMENTO DESTINO.
12100 1710 PARQUES Y JARDINES. 8.482,30 8.482,30 4.161,31 4.161,31 4.161,31 4.320,99
COMPLEMENTO DESTINO.
12100 2310 SERVICIOS SOCIALES. 4.241,15 4.241,15 4.241,16 4.241,16 4.241,16 -0,01
COMPLEMENTO DE DESTINO
12100 3231 COLEGIOS. COMPLEMENTO 9.456,15 9.456,15 9.456,48 9.456,48 9.456,48 -0,33
DESTINO
12100 3260 ESCUELAS MUNICIPALES. 3.152,05 3.152,05 3.152,16 3.152,16 3.152,16 -0,11
COMPLEMENTO DESTINO
12100 3321 BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE 6.848,77 6.848,77 3.510,56 3.510,56 3.510,56 3.338,21
DESTINO

Suma 3.806.328,46 -408.799,35 3.397.529,11 2.500.857,66 2.504.088,16 3.230,50 2.500.857,66 896.671,45


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 3

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

12100 3322 ARCHIVO. COMPLEMENTO 14.601,33 14.601,33 14.529,42 14.529,42 14.529,42 71,91
DESTINO
12100 3331 HOSPITAL DE SANTIAGO. 3.152,05 3.152,05 3.152,16 3.152,16 3.152,16 -0,11
COMPLEMENTO DESTINO
12100 3340 PROMOCION DE LA CULTURA. 4.784,85 4.784,85 4.784,88 4.784,88 4.784,88 -0,03
COMPLEMENTO DESTINO
12100 4100 AGRICULTURA. COMPLEMENTO 4.784,85 4.784,85 4.784,88 4.784,88 4.784,88 -0,03
DESTINO
12100 4312 MERCADO ABASTOS. 12.178,29 12.178,29 8.480,38 8.480,38 8.480,38 3.697,91
COMPLEMENTO DESTINO
12100 4320 TURISMO. COMPLEMENTO 4.241,15 4.241,15 4.241,16 4.241,16 4.241,16 -0,01
DESTINO
12100 9200 ADMINISTRACIN GENERAL. 101.021,64 101.021,64 97.324,07 97.324,07 97.324,07 3.697,57
COMPLEMENTO DESTINO
12100 9310 INTERVENCIN. COMPLEMENTO 20.766,53 20.766,53 22.212,52 22.212,52 22.212,52 -1.445,99
DESTINO
12100 9320 RENTAS. COMPLEMENTO 20.603,63 20.603,63 15.818,88 15.818,88 15.818,88 4.784,75
DESTINO
12100 9330 PATRIMONIO. COMPLEMENTO 24.943,20 24.943,20 30.296,75 30.296,75 30.296,75 -5.353,55
DESTINO
12100 9340 RECAUDACIN-TESORERA. 49.354,70 49.354,70 37.203,88 37.203,88 37.203,88 12.150,82
COMPLEMENTO DESTINO
12101 1300 POLICA. COMPLEMENTO 438.813,14 -30.000,00 408.813,14 388.459,70 389.781,82 1.322,12 388.459,70 20.353,44
ESPECFICO
12101 1331 MULTAS. COMPLEMENTO 3.015,94 3.015,94 3.015,96 3.015,96 3.015,96 -0,02
ESPECIFICO
12101 1360 BOMBEROS. COMPLEMENTO 81.434,00 81.434,00 59.948,70 59.948,70 59.948,70 21.485,30
ESPECFICO
12101 1500 URBANISMO. COMPLEMENTO 53.304,25 53.304,25 59.457,15 59.457,15 59.457,15 -6.152,90
ESPECFICO
12101 1532 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS 9.478,81 9.478,81 9.460,55 9.460,55 9.460,55 18,26

12101 1640 CEMENTARIO. COMPLEMENTO


ESPECIFICO
12101 1651 ALUMBRADO PUBLICO. 8.662,64 8.662,64 6.943,37 6.978,57 35,20 6.943,37 1.719,27
COMPLEMENTO ESPECIFICO
12101 1700 MEDIO AMBIENTE. 3.080,06 3.080,06 3.080,04 3.080,04 3.080,04 0,02
COMPLEMENTO ESPECFICO.
12101 1710 PARQUES Y JARDINES. 6.031,88 6.031,88 2.987,25 2.987,25 2.987,25 3.044,63
COMPLEMENTO ESPECFICO.
12101 2310 SERVICIOS SOCIALES. 3.015,94 3.015,94 3.015,96 3.015,96 3.015,96 -0,02
COMPLEMENTO ESPECIFICO

Suma 4.673.597,34 -438.799,35 4.234.797,99 3.280.055,32 3.284.643,14 4.587,82 3.280.055,32 954.742,67


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 4

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

12101 3231 COLEGIOS. COMPLEMENTO 8.686,66 8.686,66 8.686,68 8.686,68 8.686,68 -0,02
ESPECIFICO
12101 3260 ESCUELAS MUNICIPALES. 3.016,43 3.016,43 3.016,44 3.016,44 3.016,44 -0,01
COMPLEMENTO ESPECIFICO
12101 3321 BIBLIOTECA. COMPLEMENTO 6.576,80 6.576,80 13.071,17 13.071,17 13.071,17 -6.494,37
ESPECIFICO
12101 3322 ARCHIVO. COMPLEMENTO 8.619,86 8.619,86 8.564,46 8.564,46 8.564,46 55,40
ESPECFICO
12101 3331 HOSPITAL DE SANTIAGO. 3.379,42 3.379,42 3.379,44 3.379,44 3.379,44 -0,02
COMPLEMENTO ESPECIFICO
12101 3340 PROMOCION DE LA CULTURA. 8.277,11 8.277,11 8.277,12 8.277,12 8.277,12 -0,01
COMPLEMENTO ESPECIFICO
12101 4100 AGRICULTURA. COMPLEMENTO 2.834,99 2.834,99 2.835,00 2.835,00 2.835,00 -0,01
ESPECFICO
12101 4312 MERCADO ABASTOS. 10.682,21 10.682,21 7.271,79 7.271,79 7.271,79 3.410,42
COMPLEMENTO ESPECIFICO
12101 4320 TURISMO. COMPLEMENTO 3.015,94 3.015,94 3.015,96 3.015,96 3.015,96 -0,02
ESPECFICO
12101 9200 ADMINISTRACIN GENERAL. 111.126,46 111.126,46 107.401,87 107.401,87 107.401,87 3.724,59
COMPLEMENTO ESPECFICO
12101 9310 INTERVENCIN. COMPLEMENTO 22.410,48 22.410,48 24.810,69 24.810,69 24.810,69 -2.400,21
ESPECFICO
12101 9320 RENTAS. COMPLEMENTO 23.921,97 23.921,97 15.748,08 15.748,08 15.748,08 8.173,89
ESPECFICO
12101 9330 PATRIMONIO. COMPLEMENTO 31.651,38 31.651,38 41.349,08 41.349,08 41.349,08 -9.697,70
ESPECFICO
12101 9340 RECAUDACIN-TESORERA. 51.078,53 51.078,53 36.807,20 36.807,20 36.807,20 14.271,33
COMPLEMENTO ESPECFICO
12103 1360 BOMBEROS. OTROS 346,44 346,44 346,44 346,44 346,44
COMPLEMENTOS
12103 9200 ADMINISTRACION GENERAL. 403,56 403,56 363,06 363,06 363,06 40,50
OTROS COMPLEMENTOS
13000 1532 PAVIMENTACION VIAS 31.288,82 1.714,19 33.003,01 33.126,20 33.126,20 33.126,20 -123,19
PUBLICAS. L. FIJO.
RETRIBUCIONES BASICAS
13000 1621 R.S.U. LABORAL FIJO. 20.760,93 1.188,59 21.949,52 13.716,34 13.716,34 13.716,34 8.233,18
RETRIBUCIONES BSICAS.
13000 1630 LIMPIEZA VIARIA. LABORAL FIJO. 71.105,61 4.973,89 76.079,50 80.016,64 80.016,64 80.016,64 -3.937,14
RETRIBUCIONES BSICAS.
13000 1640 CEMENTERIO. LABORAL FIJO.
RETRIBUCIONES BASICAS

Suma 5.092.780,94 -430.922,68 4.661.858,26 3.691.858,98 3.696.446,80 4.587,82 3.691.858,98 969.999,28


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 5

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

13000 2310 SERVICIOS SOCIALES. LABORAL 66.216,11 -16.540,57 49.675,54 37.011,47 37.011,47 37.011,47 12.664,07
FIJO. RETRIBUCIONES BSICAS
13000 2315 CENTRO OCUPACIONAL. 17.955,53 760,83 18.716,36 18.152,67 18.152,67 18.152,67 563,69
LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES
BSICAS
13000 3120 CAIT. LABORAL FIJO. 21.936,79 979,41 22.916,20 22.916,81 22.916,81 22.916,81 -0,61
RETRIBUCIONES BSICAS
13000 3231 COLEGIOS. LABORAL FIJO. 13.074,37 704,37 13.778,74 15.818,75 15.818,75 15.818,75 -2.040,01
RETRIBUCIONES BASICAS
13000 3321 BIBLIOTECA. LABORAL FIJO. 10.375,19 568,09 10.943,28 9.403,64 9.403,64 9.403,64 1.539,64
RETRIBUCIONES BASICAS
13000 3331 HOSPITAL DE SANTIAGO. 20.640,09 1.159,07 21.799,16 21.800,52 21.827,74 27,22 21.800,52 -1,36
RETRIBUCIONES BASICAS
13000 3400 ADMON GENERAL DEPORTES. 30.412,92 1.692,92 32.105,84 31.773,16 31.773,16 31.773,16 332,68
LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES
BSICAS.
13000 3410 PROMOCION DEL DEPORTE. 14.048,09 776,49 14.824,58 14.825,29 14.825,29 14.825,29 -0,71
LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES
BASICAS
13000 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 11.995,34 678,98 12.674,32 12.674,58 12.674,58 12.674,58 -0,26
LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES
BASICA
13000 9200 ADMINISTRACIN GENERAL.
LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES
BSICAS.
13001 9200 HORAS EXTRAORDINARIAS 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 9.129,74 9.207,21 77,47 9.129,74 5.870,26
LABORAL FIJO
13002 1532 PAVIMENTACION VIAS 18.505,44 18.505,44 19.542,47 19.542,47 19.542,47 -1.037,03
PUBLICAS. L. FIJO. OTRAS
REMUNERACIONES
13002 1621 R.S.U. LABORAL FIJO. OTRAS 13.787,94 13.787,94 8.209,79 8.209,79 8.209,79 5.578,15
REMUNERACIONES.
13002 1630 LIMPIEZA VIARIA. LABORAL FIJO. 48.167,18 48.167,18 56.357,27 56.357,27 56.357,27 -8.190,09
OTRAS REMUNERACIONES.
13002 1640 CEMENTERIO. LABORAL FIJO.
OTRAS REMUNERACIONES
13002 2310 SERVICIOS SOCIALES. LABORAL 43.990,60 -11.000,00 32.990,60 26.667,26 26.667,26 26.667,26 6.323,34
FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES
13002 2315 CENTRO OCUPACIONAL. 8.526,90 8.526,90 9.091,33 9.333,31 241,98 9.091,33 -564,43
LABORAL FIJO. OTRAS
REMUNERACIONES

Suma 5.462.413,43 -466.143,09 4.996.270,34 4.005.233,73 4.010.168,22 4.934,49 4.005.233,73 991.036,61


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 6

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

13002 3120 CAIT. LABORAL FIJO. OTRAS 13.062,09 13.062,09 13.062,12 13.062,12 13.062,12 -0,03
REMUNERACIONES.
13002 3231 COLEGIOS. LABORAL FIJO. 7.423,36 7.423,36 8.633,11 8.633,11 8.633,11 -1.209,75
OTRAS REMUNERACIONES
13002 3321 BIBLIOTECA. LABORAL FIJO. 6.168,48 6.168,48 7.483,39 7.483,39 7.483,39 -1.314,91
OTRAS RETRIBUCIONES
13002 3331 HOSPITAL DE SANTIAGO. OTRAS 13.062,94 13.062,94 13.063,20 13.063,20 13.063,20 -0,26
REMUNERACIONES
13002 3400 ADMON GENERAL DEPORTES. 23.221,19 23.221,19 23.554,40 23.554,40 23.554,40 -333,21
LABORAL FIJO. OTRAS
REMUNERACIONES.
13002 3410 PROMOCION DEL DEPORTE. 10.159,59 10.159,59 10.159,56 10.159,56 10.159,56 0,03
LABORAL FIJO. OTRAS
REMUNERACIONES
13002 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 7.982,59 7.982,59 7.982,64 7.982,64 7.982,64 -0,05
LABORAL FIJO. OTRAS
REMUNERACIONES
13002 9200 ADMINISTRACIN GENERAL.
LABORAL FIJO. OTRAS
REMUNERACIONES.
13100 1300 POLICA. LABORAL TEMPORAL

13100 1331 MULTAS. LABORAL TEMPORAL 17.723,23 605,73 18.328,96 18.329,16 18.329,16 18.329,16 -0,20

13100 1500 URBANISMO. LABORAL 399.655,25 11.750,32 411.405,57 393.571,53 393.571,53 393.571,53 17.834,04
TEMPORAL
13100 1532 PAVIMENTACION DE VIAS 66.421,12 48.345,17 114.766,29 167.027,36 167.231,24 203,88 167.027,36 -52.261,07
PUBLICAS. LABORAL TEMPORAL
13100 1621 R.S.U. LABORAL TEMPORAL 104.831,07 6.619,53 111.450,60 437.100,85 437.266,52 165,67 437.100,85 -325.650,25

13100 1622 VERTEDERO. LABORAL


TEMPORAL
13100 1625 ADMON GENERAL RSU, 22.871,78 22.871,78 22.871,78 -22.871,78
LIMPIEZA. LABORAL TEMPORAL
13100 1630 LIMPIEZA VIARIA. LABORAL 572.876,95 55.657,36 628.534,31 559.536,69 560.805,99 1.269,30 559.536,69 68.997,62
TEMPORAL
13100 1640 CEMENTERIO. LABORAL 52.161,44 1.764,05 53.925,49 90.875,15 90.934,53 59,38 90.875,15 -36.949,66
TEMPORAL
13100 1651 ALUMBRADO PUBLICO. LABORAL 93.085,99 3.199,14 96.285,13 87.340,08 87.340,08 87.340,08 8.945,05
TEMPORAL
13100 1700 MEDIO AMBIENTE. LABORAL 87.543,54 3.002,48 90.546,02 81.420,96 81.420,96 81.420,96 9.125,06
TEMPORAL

Suma 6.937.792,26 -335.199,31 6.602.592,95 5.947.245,71 5.953.878,43 6.632,72 5.947.245,71 655.347,24


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 7

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

13100 1710 PARQUES Y JARDINES. 126.819,38 32.755,46 159.574,84 310.933,70 310.973,76 40,06 310.933,70 -151.358,86
LABORAL TEMPORAL
13100 2310 SERVICIOS SOCIALES. LABORAL 290.078,95 10.009,66 300.088,61 328.308,70 328.594,94 286,24 328.308,70 -28.220,09
TEMPORAL
13100 2311 CENTRO DE LA MUJER. 90.787,06 1.850,96 92.638,02 98.075,59 102.993,55 4.917,96 98.075,59 -5.437,57
LABORAL TEMPORAL
13100 2312 PROGRAMA AYUDA A LA 189.621,42 189.621,42 85.599,04 85.669,30 70,26 85.599,04 104.022,38
CONTRATACION. LABORAL
TEMPORAL
13100 2313 ATENCION A LA POBLACION 25.729,16 25.729,16 17.622,21 17.622,21 17.622,21 8.106,95
INMIGRANTE Y TRANS. LABORAL
TEMPORAL
13100 2314 TRATAMIENTO FAMILIAS DE 84.427,11 2.973,10 87.400,21 86.248,85 86.248,85 86.248,85 1.151,36
RIESGO. LABORAL TEMPORAL
13100 2315 CENTRO OCUPACIONAL. 68.221,87 2.279,51 70.501,38 79.884,15 79.910,73 26,58 79.884,15 -9.382,77
LABORAL TEMPORAL
13100 2317 PROG. REFUERZO LEY DE 50.195,61 50.195,61 46.058,26 46.116,92 58,66 46.058,26 4.137,35
DEPENDENCIA. LABORAL
TEMPORAL
13100 2412 PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL. 297.500,00 -260.288,63 37.211,37 11.109,95 12.632,22 1.522,27 11.109,95 26.101,42
LABORAL TEMPORAL
13100 2413 I. COOP. SOCIAL Y 892.330,83 892.330,83 892.330,83
COMUNITARIA EMPL@JOVEN Y
EMPLE@30+. LABTEM
13100 2415 LABORAL TEMPORAL PROG. 239.203,24 239.203,24 54.466,83 54.466,83 54.466,83 184.736,41
ORIENTACION PROF. Y ACOM. A
INSERCION
13100 3120 CAIT. LABORAL TEMPORAL 29.840,36 894,79 30.735,15 48.976,05 49.022,71 46,66 48.976,05 -18.240,90

13100 3231 COLEGIOS. LABORAL TEMPORAL 145.726,81 63.323,48 209.050,29 205.575,12 206.062,00 486,88 205.575,12 3.475,17

13100 3260 ESCUELAS MUNICIPALES. 153.919,36 2.143,11 156.062,47 151.360,15 151.421,76 61,61 151.360,15 4.702,32
LABORAL TEMPORAL
13100 3321 BIBLIOTECA. LABORAL 64.990,13 1.573,15 66.563,28 51.901,72 51.901,72 51.901,72 14.661,56
TEMPORAL
13100 3322 ARCHIVO. LABORAL TEMPORAL 18.357,12 632,99 18.990,11 18.990,39 18.990,39 18.990,39 -0,28

13100 3331 HOSPITAL DE SANTIAGO. 87.466,55 18.891,76 106.358,31 105.323,61 105.453,79 130,18 105.323,61 1.034,70
LABORAL TEMPORAL
13100 3340 PROMOCION DE LA CULTURA. 71.760,03 2.453,48 74.213,51 73.968,60 73.968,60 73.968,60 244,91
LABORAL TEMPORAL
13100 3370 OCIO Y TIEMPO LIBRE. LABORAL 35.880,01 1.220,20 37.100,21 37.100,64 37.100,64 37.100,64 -0,43
TEMPORAL

Suma 8.503.567,00 942.593,97 9.446.160,97 7.758.749,27 7.773.029,35 14.280,08 7.758.749,27 1.687.411,70


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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 8

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

13100 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 86.717,47 20.878,21 107.595,68 100.071,60 100.334,40 262,80 100.071,60 7.524,08
LABORAL TEMPORAL
13100 4100 AGRICULTURA. LABORAL 17.687,24 610,06 18.297,30 19.525,59 19.525,59 19.525,59 -1.228,29
TEMPORAL
13100 4310 COMERCIO. LABORAL 121.519,90 3.751,45 125.271,35 125.273,21 125.273,21 125.273,21 -1,86
TEMPORAL
13100 4312 MERCADO ABASTOS. LABORAL 47.424,56 1.601,66 49.026,22 52.821,25 52.821,25 52.821,25 -3.795,03
TEMPORAL
13100 4320 TURISMO. LABORAL TEMPORAL 47.867,35 16.141,45 64.008,80 73.450,88 73.450,88 73.450,88 -9.442,08

13100 4540 CAMINOS. LABORAL TEMPORAL 36.973,76 42.526,91 79.500,67 84.203,38 84.320,29 116,91 84.203,38 -4.702,71

13100 4930 OMIC. LABORAL TEMPORAL 20.697,59 661,91 21.359,50 21.360,13 21.360,13 21.360,13 -0,63

13100 9200 ADMINISTRACIN GENERAL. 839.603,77 45.867,85 885.471,62 930.983,58 935.629,96 4.646,38 930.983,58 -45.511,96
LABORAL TEMPORAL
13100 9240 PARTICIPACIN CIUDADANA. 20.273,82 652,68 20.926,50 20.927,12 20.927,12 20.927,12 -0,62
LABORAL TEMPORAL
13100 9310 INTERVENCIN. LABORAL 69.277,45 2.150,00 71.427,45 71.419,50 71.419,50 71.419,50 7,95
TEMPORAL
13100 9320 RENTAS-CATASTRO. LABORAL 73.154,04 2.481,29 75.635,33 75.636,57 75.636,57 75.636,57 -1,24
TEMPORAL
13100 9330 PATRIMONIO. LABORAL 41.000,00 41.000,00 50.105,55 50.105,55 50.105,55 -9.105,55
TEMPORAL
13100 9340 RECAUDACIN-TESORERA. 36.349,39 1.228,95 37.578,34 37.700,69 37.700,69 37.700,69 -122,35
LABORAL TEMPORAL
13101 1532 PAVIMENTACION VIAS 136,56 136,56 136,56 -136,56
PUBLICAS. HORAS
EXTRAORDINARIAS LABORAL T
13101 1640 CEMENTERIO. HORAS EXTRAS 292,05 292,05 292,05 -292,05
LABORAL TEMPORAL
13101 9200 HORAS EXTRAORDINARIAS 170.000,00 -30.000,00 140.000,00 136.880,90 136.880,90 136.880,90 3.119,10
LABORAL TEMPORAL
13102 2310 SERVICIOS SOCIALES.
INDEMNIZACIONES DESPIDOS
IMPROCEDENTES
15000 1300 POLICIA LOCAL. 9.840,00 159.347,26 169.187,26 169.187,26 169.194,01 6,75 169.187,26
PRODUCTIVIDAD
15000 1331 MULTAS. PRODUCTIVIDAD 5.912,16 3.140,70 9.052,86 9.052,86 9.052,86 9.052,86

15000 1360 BOMBEROS. PRODUCTIVIDAD 25.093,53 32.109,56 57.203,09 57.203,09 57.203,09 57.203,09

15000 1500 URBANISMO. PRODUCTIVIDAD 26.614,32 -3.209,20 23.405,12 23.405,12 23.405,12 23.405,12

Suma 10.158.573,35 1.283.534,71 11.442.108,06 9.818.386,16 9.837.699,08 19.312,92 9.818.386,16 1.623.721,90


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 9

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

15000 1532 PAVIMENTACION DE VIAS 11.496,55 11.496,55 11.496,55 11.496,55 11.496,55


PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD
15000 1621 R.S.U. PRODUCTIVIDAD 32.408,81 32.408,81 32.408,81 32.408,81 32.408,81

15000 1625 PRODUCTIVIDAD 494,13 494,13 494,13 494,13 494,13


ADMINISTRACION
15000 1630 LIMPIEZA VIARIA. 141.284,28 -94.926,22 46.358,06 46.358,06 46.365,64 7,58 46.358,06
PRODUCTIVIDAD
15000 1651 ALUMBRADO PUBLICO. 12.075,66 12.075,66 12.075,66 12.075,66 12.075,66
PRODUCTIVIDAD
15000 1710 PARQUES Y JARDINES. 6.656,55 6.656,55 6.656,55 6.656,55 6.656,55
PRODUCTIVIDAD
15000 2310 SERVICIOS SOCIALES. 6.753,72 -3.412,50 3.341,22 3.341,22 3.341,22 3.341,22
PRODUCTIVIDAD
15000 3331 HOSPITAL DE SANTIAGO. 6.117,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00
PRODUCTIVIDAD
15000 3340 PROMOCION DE LA CULTURA. 5.913,36 6.494,00 12.407,36 12.407,36 12.407,36 12.407,36
PRODUCTIVIDAD
15000 3400 ADMINISTRACION GENERAL 1.906,99 1.906,99 1.906,99 1.906,99 1.906,99
DEPORTES. PRODUCTIVIDAD
15000 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PRODUCTIVIDAD
15000 4100 AGRICULTURA. PRODUCTIVIDAD 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00

15000 4312 MERCADO ABASTOS. 3.285,45 6,42 3.291,87 3.291,87 3.291,87 3.291,87
PRODUCTIVIDAD
15000 9200 ADMINISTRACION GENERAL. 197.392,74 -124.410,85 72.981,89 71.187,67 457.899,29 386.711,62 71.187,67 1.794,22
PRODUCTIVIDAD
15000 9240 PARTICIPACION CIUDADANA. 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
PRODUCTIVIDAD
15000 9310 INTERVENCION. 13.623,24 6.271,47 19.894,71 19.894,71 19.894,71 19.894,71
PRODUCTIVIDAD
15000 9320 RENTAS Y 15.775,96 15.775,96 15.775,96 15.775,96 15.775,96
CATASTRO.PRODUCTIVIDAD
15000 9330 PATRIMONIO. PRODUCTIVIDAD 12.864,36 12.864,36 12.864,36 12.864,36 12.864,36

15000 9340 GESTION DE LA DEUDA Y 1.687,20 6.293,35 7.980,55 7.980,55 7.980,55 7.980,55
TESORERIA. PRODUCTIVIDAD
15100 1300 POLICIA LOCAL. 125.449,96 125.449,96 125.449,96 125.449,96 125.449,96
GRATIFICACIONES
15100 1360 BOMBEROS. GRATIFICACIONES 274.838,36 274.838,36 274.838,36 274.838,36 274.838,36

15100 1500 URBANISMO. GRATIFICACIONES 2.755,28 2.755,28 2.755,28 2.755,28 2.755,28

Suma 10.541.113,34 1.585.189,99 12.126.303,33 10.500.787,21 10.906.819,33 406.032,12 10.500.787,21 1.625.516,12


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 10

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

15100 1651 ALUMBRADO PUBLICO. 1.895,50 1.895,50 1.895,50 1.895,50 1.895,50


GRATIFICACIONES
15100 1710 PARQUES Y JARDINES. 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30
GRATIFICACIONES
15100 3340 PROMOCION CULTURAL. 2.524,00 2.524,00 2.524,00 2.524,00 2.524,00
GRATIFICACIONES
15100 4312 MERCADO ABASTOS. 4.870,09 4.870,09 4.870,09 4.870,09 4.870,09
GRATIFICACIONES
15100 4320 TURISMO. GRATIFICACIONES 705,56 705,56 705,56 705,56 705,56

15100 9200 GRATIFICACIONES 150.000,00 -113.575,83 36.424,17 33.855,28 450.814,99 416.959,71 33.855,28 2.568,89

15100 9320 RENTAS Y CATASTRO. 955,92 955,92 955,92 955,92 955,92


GRATIFICACIONES
15100 9330 PATRIMONIO. GRATIFICACIONES 2.754,74 2.754,74 2.754,74 2.754,74 2.754,74

15200 1532 PAVIMENTACION VIAS 82,22 82,22 82,22 -82,22


PUBLICAS, NOCTURNIDAD
15200 1621 R.S.U. NOCTURNIDAD 75.613,05 75.613,05 75.613,05 -75.613,05

15200 1630 LIMPIEZA VIARIA. NOCTURNIDAD 23.718,37 23.718,37 23.718,37 -23.718,37

15200 1710 PARQUES Y JARDINES. 6.335,61 6.335,61 6.335,61 -6.335,61


NOCTURNIDAD
15200 2313 ATENCION A LA POBLACION 371,94 371,94 371,94 -371,94
INMIGRANTE Y TRANSEUNTE
15200 2412 PLAN DE EMPLEO LOCAL. 59,85 59,85 59,85 -59,85
NOCTURNIDAD
15200 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1.213,57 1.213,57 1.213,57 -1.213,57
NOCTURNIDAD
15200 9200 NOCTURNIDAD 100.000,00 100.000,00 817,95 107.444,93 106.626,98 817,95 99.182,05

16000 1300 C. PATRONAL S. SOCIAL. POLICA 456.339,88 456.339,88 468.437,34 468.437,34 468.437,34 -12.097,46
LOCAL
16000 1331 C. PATRONAL S. SOCIAL. 12.739,83 12.739,83 12.276,19 12.276,19 12.276,19 463,64
MULTAS
16000 1360 C. PATRONAL S. SOCIAL. 133.533,39 133.533,39 202.308,08 202.308,08 202.308,08 -68.774,69
SERVICIO EXTINCION DE
INCENDIOS
16000 1500 C. PATRONAL S. SOCIAL. 220.745,40 220.745,40 208.609,84 208.609,84 208.609,84 12.135,56
URBANISMO
16000 1532 CUOTA PATRANAL A LA S. 53.992,52 17.760,51 71.753,03 95.366,61 95.366,61 95.366,61 -23.613,58
SOCIAL. PAVIMENTACION VIAS
PUBLICAS

Suma 11.668.464,36 1.503.184,78 13.171.649,14 11.643.663,22 12.573.282,03 929.618,81 11.643.663,22 1.527.985,92


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 11

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

16000 1621 C. PATRONAL S. SOCIAL. 48.086,08 48.086,08 188.533,67 188.533,67 188.533,67 -140.447,59
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
16000 1622 C. PATRONAL S. SOCIAL. 531,26 531,26 531,26 -531,26
VERTEDERO
16000 1625 C. PATRONAL S. SOCIAL. ADMON 6.539,97 6.539,97 6.539,97 -6.539,97
GENERAL RSU Y LIMPIEZA
16000 1630 C. PATRONAL S. SOCIAL. 238.791,66 15.075,66 253.867,32 236.710,75 236.710,75 236.710,75 17.156,57
LIMPIEZA VIARIA
16000 1640 C. PATRONAL S. SOCIAL. 17.995,70 17.995,70 36.790,70 36.790,70 36.790,70 -18.795,00
CEMENTERIO
16000 1651 C. PATRONAL S. SOCIAL. 47.044,21 47.044,21 43.812,53 43.812,53 43.812,53 3.231,68
ALUMBRADO PUBLICO
16000 1700 C. PATRONAL S. SOCIAL. MEDIO 36.201,96 36.201,96 22.486,84 23.009,18 522,34 22.486,84 13.715,12
AMBIENTE
16000 1710 C. PATRONAL S. SOCIAL. 56.131,72 9.620,45 65.752,17 107.857,01 107.857,01 107.857,01 -42.104,84
PARQUES Y JARDINES
16000 2310 C. PATRONAL S. SOCIAL. 144.796,70 144.796,70 128.220,64 128.220,64 128.220,64 16.576,06
SERVICIOS SOCIALES
16000 2311 C. PATRONAL S. SOCIAL. 31.321,54 31.321,54 29.674,39 30.419,93 745,54 29.674,39 1.647,15
CENTRO DE LA MUJER
16000 2312 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 62.574,58 62.574,58 25.585,45 25.585,45 25.585,45 36.989,13
AYUDA A LA CONTRATACION
16000 2313 C. PATRONAL A LA S. SOCIAL. 7.718,75 7.718,75 4.287,44 4.287,44 4.287,44 3.431,31
ATENCION POB. INMIGRANTE Y
TRAN
16000 2314 C. PATRONAL S. SOCIAL. 29.127,35 29.127,35 28.588,65 28.588,65 28.588,65 538,70
TRATAMIENTO FAMILIAS DE
RIESGO
16000 2315 C. PATRONAL S. SOCIAL. 32.672,99 32.672,99 33.280,78 33.280,78 33.280,78 -607,79
CENTRO OCUPACIONAL
16000 2317 C. PATRONAL S. SOCIAL. PROG. 18.825,38 18.825,38 14.597,30 14.597,30 14.597,30 4.228,08
REFUERZO LEY DEPENDENCIA
16000 2412 PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL. 102.500,00 -91.342,90 11.157,10 4.921,33 4.921,33 4.921,33 6.235,77
SEGURIDAD SOCIAL
16000 2413 C. PATRONAL S. SOCIAL. I. 294.469,17 294.469,17 294.469,17
COOP. SOCIAL Y COMUNITARIA
EMPLE@
16000 2415 C. PATRONAL S. SOCIAL. P. 78.937,07 78.937,07 17.826,06 17.826,06 17.826,06 61.111,01
ORIERT PROF. Y ACOM. A
INSERCION
16000 3120 C. PATRONAL S. SOCIAL. CAIT 22.369,53 1.538,84 23.908,37 26.764,36 26.764,36 26.764,36 -2.855,99

Suma 12.475.503,80 1.900.601,78 14.376.105,58 12.600.672,35 13.531.559,04 930.886,69 12.600.672,35 1.775.433,23


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 12

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

16000 3231 C. PATRONAL S. SOCIAL. 74.103,61 18.855,54 92.959,15 83.143,69 83.143,69 83.143,69 9.815,46
COLEGIOS
16000 3260 C. PATRONAL S. SOCIAL. 58.851,98 58.851,98 52.795,52 52.795,52 52.795,52 6.056,46
UNIVERSIDAD POPULAR
16000 3261 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS 1.232,00 1.232,00 1.232,00 -1.232,00

16000 3321 C. PATRONAL S. SOCIAL. 39.541,26 39.541,26 24.712,08 24.712,08 24.712,08 14.829,18
BIBLIOTECA
16000 3322 C. PATRONAL S. SOCIAL. 27.600,89 27.600,89 23.438,17 23.438,17 23.438,17 4.162,72
ARCHIVO
16000 3331 C. PATRONAL S. SOCIAL. 47.765,12 5.335,34 53.100,46 45.714,47 45.714,47 45.714,47 7.385,99
HOSPITAL DE SANTIAGO
16000 3340 C. PATRONAL S. SOCIAL. 35.410,29 35.410,29 34.389,59 34.389,59 34.389,59 1.020,70
PROMOCION DE LA CULTURA
16000 3370 C. PATRONAL S. SOCIAL. OCIO Y 12.378,60 12.378,60 10.716,31 10.716,31 10.716,31 1.662,29
TIEMPO LIBRE
16000 3400 C. PATRONAL S. SOCIAL. ADMON 18.503,77 18.503,77 22.313,46 22.313,46 22.313,46 -3.809,69
GENERAL DEPORTES
16000 3410 C. PATRONAL S. SOCIAL. 8.351,64 8.351,64 7.311,61 7.311,61 7.311,61 1.040,03
PROMOCION Y FOMENTO DEL
DEPORTE
16000 3420 C. PATRONAL S. SOCIAL. 36.809,91 4.719,02 41.528,93 41.098,67 41.098,67 41.098,67 430,26
INSTALACIONES DEPORTIVAS
16000 4100 C. PATRONAL S. SOCIAL. 13.844,48 13.844,48 15.896,50 15.896,50 15.896,50 -2.052,02
AGRICULTURA
16000 4310 C. PATRONAL S. SOCIAL. 41.924,37 41.924,37 42.956,95 42.956,95 42.956,95 -1.032,58
COMERCIO
16000 4312 C. PATRONAL S. SOCIAL. 34.411,25 34.411,25 31.786,00 31.786,00 31.786,00 2.625,25
MERCADO DE ABASTOS
16000 4320 C. PATRONAL S. SOCIAL. 23.226,76 4.543,88 27.770,64 28.356,04 28.356,04 28.356,04 -585,40
TURISMO
16000 4540 C. PATRONAL S. SOCIAL. 12.755,95 15.091,10 27.847,05 17.714,67 17.714,67 17.714,67 10.132,38
CAMINOS
16000 4930 C. PATRONAL S. SOCIAL. OMIC 7.140,67 7.140,67 6.715,06 6.715,06 6.715,06 425,61

16000 9120 C. PATRONAL S. SOCIAL. 110.710,32 -5.873,12 104.837,20 105.037,67 105.037,67 105.037,67 -200,47
CORPORACION Y EVENTUALES
16000 9200 C. PATRONAL S. SOCIAL. 456.492,46 6.399,20 462.891,66 483.409,55 483.409,55 483.409,55 -20.517,89
ADMINISTRACION GENERAL
16000 9201 AMORTIZACIN DEUDA A LA 819.453,73 819.453,73 127.923,23 819.453,73 691.530,50 127.923,23 691.530,50
SEGURIDAD SOCIAL
16000 9240 C. PATRONAL S. SOCIAL. 6.994,47 6.994,47 9.474,44 9.474,44 9.474,44 -2.479,97
PARTICIPACION CIUDADANA

Suma 14.361.775,33 1.949.672,74 16.311.448,07 13.816.808,03 15.439.225,22 1.622.417,19 13.816.808,03 2.494.640,04


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 13

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

16000 9310 C. PATRONAL S. SOCIAL. 53.741,68 53.741,68 47.157,31 47.157,31 47.157,31 6.584,37
INTERVENCION
16000 9320 C. PATRONAL S. SOCIAL. 59.509,97 -1.203,30 58.306,67 47.518,34 47.518,34 47.518,34 10.788,33
RENTAS Y CATASTRO
16000 9330 C. PATRONAL S. SOCIAL. 42.876,56 13.000,00 55.876,56 59.625,40 59.625,40 59.625,40 -3.748,84
PATRIMONIO
16000 9340 C. PATRONAL S. SOCIAL. 88.805,49 -18.500,00 70.305,49 57.819,79 57.819,79 57.819,79 12.485,70
GESTION DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERIA
16200 9200 FORMACIN Y 9.000,00 -5.611,00 3.389,00 3.139,00 3.139,00 3.139,00 250,00
PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL.
16204 2210 FONDO SOCIAL 85.000,00 85.000,00 49.340,45 49.369,55 29,10 49.340,45 35.659,55

16209 1300 POLICA. COMPLEMENTO 721,20 721,20 711,51 711,51 711,51 9,69
FAMILIAR
16209 1360 BOMBEROS. COMPLEMENTO 721,20 721,20 721,20 721,20 721,20
FAMILIAR
16209 1500 URBANISMO. COMPLEMENTO 1.430,77 1.430,77 1.430,77 -1.430,77
FAMILIAR
16209 1630 LIMPIEZA VIARIA. 1.414,93 1.414,93 1.414,93 -1.414,93
COMPLEMENTO FAMILIAR
16209 1640 CEMENTERIO. COMPLEMENTO 721,20 721,20 721,20 -721,20
FAMILIAR
16209 1651 ALUMBRADO PUBLICO. 360,60 360,60 360,60 -360,60
COMPLEMENTO FAMILIAR
16209 2310 SERVICIOS SOCIALES. 721,20 721,20 1.409,45 1.409,45 1.409,45 -688,25
COMPLEMENTO FAMILIAR
16209 4312 MERCADO ABASTOS. 721,20 721,20 721,20 -721,20
COMPLEMENTO FAMILIAR
16209 9200 ADMINISTRACION GENERAL. 721,20 721,20 3.868,43 4.920,18 1.051,75 3.868,43 -3.147,23
COMPLEMENTO FAMILIAR
16209 9201 GASTOS RENOVACION PERMISO 700,00 700,00 233,00 1.284,75 1.051,75 233,00 467,00
DE CONDUCIR
16209 9330 PATRIMONIO. COMPLEMENTO 721,20 721,20 721,20 721,20 721,20
FAMILIAR
20200 2311 ARRENDAMIENTOS INMUEBLE 23.772,00 23.772,00 19.018,30 19.018,30 19.018,30 4.753,70
HNAS. CLARISAS
20300 3381 ILUMINACION EXTRAORDINARIA 90.000,00 90.000,00 89.963,50 89.963,50 89.963,50 36,50
DE FERIA Y NAVIDAD
20400 1621 ALQUILER CAMION 50.000,00 50.000,00 38.780,50 32.246,50 32.246,50 6.534,00 11.219,50
RECOLECTOR SERV. DE
BASURA
Suma 14.868.787,03 1.937.358,44 16.806.145,47 14.241.484,11 15.859.499,90 1.624.549,79 14.234.950,11 6.534,00 2.564.661,36
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 14

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

20400 1630 ARRENDAMIENTO VEHCULOS 19.718,95 13.184,95 13.184,95 6.534,00 -19.718,95


DE LIMPIEZA VIARIA
20900 1510 SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 405,00 405,00 405,00 405,00
EN LA PARCELA N 34 DE LA
UE-SU-9
20900 3360 CUOTA OCPM ORGANIZACION 2.800,00 2.800,00 2.800,00
CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
20900 3370 PROYECCIONES 12.000,00 12.000,00 10.811,35 10.811,35 10.811,35 1.188,65
CINEMATOGRAFICAS
20901 1510 DERECHO DE PASO POR SOLAR 910,75 910,75 910,75 -910,75
SITO EN AVDA. 28 DE FEBRERO,
18
20902 1510 SERVIDUMBRE EN 12.998,25 12.998,25 12.998,25 -12.998,25
CONSTRUCCION COLECTOR
"ARROYO VALLEJO"
21000 1530 CONSERVACION Y 20.000,00 20.000,00 1.469,37 1.469,37 1.469,37 18.530,63
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
URBANO
21000 1532 MANTENIMIENTO Y 450.000,00 450.000,00 339.170,20 327.734,49 327.734,49 11.435,71 110.829,80
CONSERVACION DE VIAS
PUBLICAS
21000 1651 CONSERVACION Y 100.000,00 100.000,00 79.922,05 77.032,33 77.032,33 2.889,72 20.077,95
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO
21000 1710 MANTENIMIENTO DE JARDINES 55.000,00 55.000,00 61.807,46 37.770,05 37.770,05 24.037,41 -6.807,46

21000 3381 MANTENIMIENTO Y 20.000,00 20.000,00 22.216,77 21.404,30 21.404,30 812,47 -2.216,77
CONSERVACION RECINTO
FERIAL
21000 4540 MANTENIMIENTO CAMINOS 400.000,00 400.000,00 290.456,45 281.956,45 281.956,45 8.500,00 109.543,55
PUBLICOS
21000 4590 MANTENIMIENTO Y 80.000,00 80.000,00 80.825,99 79.170,28 79.170,28 1.655,71 -825,99
CONSERVACION DE ESPACIOS
PUBLICOS
21200 1522 GASTOS DE COMUNIDAD DE 720,00 720,00 1.130,00 660,00 660,00 470,00 -410,00
VIVIENDAS MUNICIPALES
21200 2313 CONSERVACION EDIFICIOS 500,00 500,00 500,00
PLAN DE ACTUACION INTEGRAL
21200 2315 CONSERVACION Y REPARACION 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CENTRO OCUPACIONAL
21200 3231 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 30.000,00 -1.300,00 28.700,00 11.277,33 10.395,72 10.395,72 881,61 17.422,67

Suma 16.041.212,03 1.936.058,44 17.977.270,47 15.174.604,03 16.734.998,19 1.624.549,79 15.110.448,40 64.155,63 2.802.666,44
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 15

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

21200 9207 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 242.000,00 -3.500,00 238.500,00 212.450,00 191.462,60 16,56 191.446,04 21.003,96 26.050,00
MUNICIPALES
21200 9240 MANTENIMIENTO Y 3.000,00 3.000,00 522,48 522,48 522,48 2.477,52
FUNCIONAMIENTO
ASOCIACIONES VECINALES
21300 1320 MANTENIMIENTO DEL 6.000,00 6.000,00 1.546,30 1.515,87 1.515,87 30,43 4.453,70
EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO
POLICA LOCAL
21300 1330 MANTENIMIENTO UTILES Y 5.000,00 5.000,00 2.214,55 1.664,00 1.664,00 550,55 2.785,45
HERRAMIENTAS CONTROL DEL
TRAFICO
21300 1360 MANTENIMIENTO MENAJE, 30.000,00 30.000,00 30.089,58 26.661,87 26.661,87 3.427,71 -89,58
UTILES Y HERRAMIENTAS
BOMBEROS
21300 1621 REPARACION Y CONSERVACION 100.000,00 100.000,00 32.202,59 31.105,92 31.105,92 1.096,67 67.797,41
SERV. DE BASURA
21300 1630 REPARACION Y CONSERVACION 100.000,00 100.000,00 41.130,43 40.737,53 40.737,53 392,90 58.869,57
LIMPIEZA VIARIA
21300 1710 MAQUINARIA, INSTALACIONES 8.395,05 8.191,04 8.191,04 204,01 -8.395,05
TECNICAS Y UTILLAJE
21300 2313 MAQUINARIA, INSTALAC. 1.500,00 1.500,00 928,57 928,57 928,57 571,43
TECNICAS Y UTILLAJE PLAN DE
ACTUAC. IN
21300 2315 MAQUINARIA, INSTALAC. 1.200,00 1.200,00 1.200,00
TECNICAS Y UTILLAJE CENTRO
OCUPACINAL
21300 3420 CONSERVACION MAQUINARIA Y 7.000,00 7.000,00 1.688,86 1.688,86 1.688,86 5.311,14
UTILLAJE DEPORTES
21300 4320 MANTENIMIENTO SEALIZACION 18.000,00 -18.000,00 270,87 270,87 270,87 -270,87
TURISTICA DE UBEDA
21300 9207 MANTENIMIENTO DE 40.000,00 40.000,00 34.067,87 33.619,11 33.619,11 448,76 5.932,13
MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y
UTILLAJE
21301 1330 MANTENIMIENTO EQUIPOS 10.000,00 10.000,00 5.415,30 5.415,30 5.415,30 4.584,70
REGULACION TRAFICO
VERTICAL
21302 1330 MANTENIMIENTO EQUIPOS 25.000,00 25.000,00 23.801,39 23.801,39 23.801,39 1.198,61
REGULACION TRAFICO
HORIZONTAL
21400 1621 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 100.000,00 100.000,00 104.551,61 97.963,20 97.963,20 6.588,41 -4.551,61
SERV. DE BASURA

Suma 16.729.912,03 1.914.558,44 18.644.470,47 15.673.879,48 17.200.546,80 1.624.566,35 15.575.980,45 97.899,03 2.970.590,99
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 16

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

21400 1630 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 65.000,00 65.000,00 72.275,04 58.224,27 58.224,27 14.050,77 -7.275,04
LIMPIEZA VIARIA
21400 1710 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 40.000,00 40.000,00 26.260,53 22.916,09 22.916,09 3.344,44 13.739,47
DE JARDINES
21400 9207 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 82.000,00 82.000,00 74.896,34 69.024,22 69.024,22 5.872,12 7.103,66

21500 9200 REPARACION Y CONSERVACION 382,36 382,36 382,36 -382,36


MOBILIARIO
21600 1330 MANTENIMIENTO EQUIPOS 2.000,00 2.000,00 4,24 4,24 4,24 1.995,76
CONTROL DEL TRAFICO
21600 9204 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 5.000,00 5.000,00 266,20 266,20 266,20 4.733,80
PARA PROCESOS DE
INFORMACION
21601 1330 MANTENIMIENTO SISTEMA DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GESTION POLICIAL
22000 3260 MATERIAL EDUCATIVO CMSS 1.000,00 1.000,00 3.622,92 3.368,57 3.368,57 254,35 -2.622,92
ESTE
22000 3321 ADQUISICION DE MATERIAL 9.000,00 9.000,00 3.023,66 3.023,66 3.023,66 5.976,34
PARA BIBLIOTECA
22000 4320 MATERIAL PROMOCIONAL 20.000,00 1.500,00 21.500,00 14.010,54 14.010,54 14.010,54 7.489,46
OFICINA DE TURISMO
22000 9200 MATERIAL DE OFICINA 30.250,00 30.250,00 28.608,54 28.188,87 28.188,87 419,67 1.641,46

22001 3321 ADQUISICION DE LOTE 5.000,00 5.000,00 4.949,55 4.749,55 4.749,55 200,00 50,45
BIBLIOGRAFICO PARA
BIBLIOTECA
22001 9200 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y 10.000,00 10.000,00 11.569,81 11.594,59 24,78 11.569,81 -1.569,81
OTRAS PUBLICACIONES
22002 9200 MATERIAL INFORMATICO NO 15.000,00 15.000,00 6.829,03 6.394,86 6.394,86 434,17 8.170,97
INVENTARIABLE
22100 1651 ENERGIA ELECTRICA 500.000,00 500.000,00 553.835,76 500.857,32 425,73 500.431,59 53.404,17 -53.835,76
ALUMBRADO PUBLICO
22100 3231 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS 35.000,00 35.000,00 84.616,87 81.231,58 81.231,58 3.385,29 -49.616,87

22100 3381 ENERGIA ELECTRICA FERIA Y 50.000,00 50.000,00 48.925,50 48.925,50 48.925,50 1.074,50
FIESTAS SAN MIGUEL
22100 9200 ENERGIA ELECTRICA 350.000,00 55.611,00 405.611,00 369.706,86 344.252,88 2.452,60 341.800,28 27.906,58 35.904,14
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
22101 4120 REGADIOS CUENCA DEL 3.000,00 3.000,00 3.014,58 2.764,99 2.764,99 249,59 -14,58
GUADALQUIVIR
22103 1621 COMBUSTIBLES Y 88.000,00 88.000,00 59.161,09 53.177,18 53.177,18 5.983,91 28.838,91
CARBURANTES SERV. DE
BASURA

Suma 18.043.162,03 1.971.669,44 20.014.831,47 17.039.838,90 18.453.904,27 1.627.469,46 16.826.434,81 213.404,09 2.974.992,57
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 17

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

22103 1630 COMBUSTIBLES Y 36.000,00 36.000,00 35.167,59 30.938,20 30.938,20 4.229,39 832,41
CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA
22103 1710 COMBUSTIBLES Y 33.000,00 33.000,00 13.512,70 12.271,27 12.271,27 1.241,43 19.487,30
CARBURANTES DE JARDINES
22103 2313 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 3.000,00 3.000,00 21,62 439,73 439,73 21,62 2.978,38
PLAN DE ACTUACION INTEGRAL
22103 9200 COMBUSTIBLES Y 160.000,00 160.000,00 115.355,15 95.694,03 95.694,03 19.661,12 44.644,85
CARBURANTES
22104 1300 VESTUARIO Y EQUIPOS DE 25.000,00 25.000,00 20.477,73 20.477,73 20.477,73 4.522,27
PROTECCION INDIVIDUAL
POLICIA LOCAL
22104 1350 VESTUARIO PROTECCION CIVIL 2.000,00 13.495,01 15.495,01 15.495,01

22104 1360 VESTUARIO BOMBEROS 20.000,00 20.000,00 13.035,75 13.035,75 13.035,75 6.964,25

22104 1621 VESTUARIO PERSONAL SERV. 4.000,00 4.000,00 3.704,48 3.704,48 3.704,48 295,52
DE BASURA
22104 1630 VESTUARIO PERSONAL 8.000,00 8.000,00 7.343,99 7.343,99 7.343,99 656,01
SERVICIO DE LIMPIEZA
22104 1710 VESTUARIO PERSONAL DE 4.800,00 4.800,00 4.903,67 4.903,67 4.903,67 -103,67
JARDINES
22104 1721 VESTUARIO AGENTES MEDIO 1.200,00 1.200,00 1.243,30 1.243,30 1.243,30 -43,30
AMBIENTE
22104 3400 VESTUARIO PERSONAL 1.600,00 1.600,00 78,63 78,63 78,63 1.521,37
DEPORTES
22104 4540 EQUIPOS Y MEDIDAS DE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SEGURIDAD DE CAMINOS
22104 9200 VESTUARIO SERVICIOS 8.000,00 8.000,00 5.500,68 5.214,56 5.214,56 286,12 2.499,32
AYUNTAMIENTO
22105 1350 MANUTENCION VOLUNTARIOS 2.500,00 2.500,00 3.206,17 2.236,17 2.236,17 970,00 -706,17
PROTECCION CIVIL
22105 2313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.000,00 4.980,00 14.980,00 4.163,01 2.740,48 2.740,48 1.422,53 10.816,99
PLAN DE ACTUACION INTEGRAL
22110 2313 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 3.000,00 6.218,00 9.218,00 1.215,45 1.215,45 1.215,45 8.002,55
ASEO PLAN DE ACTUACION
INTEGRAL
22110 2315 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 300,00 300,00 6,90 6,90 6,90 293,10
ASEO CENTRO OCUPACIONAL
22110 9207 MATERIAL DE LIMPIEZA 35.000,00 35.000,00 28.543,27 28.543,27 28.543,27 6.456,73
EDIFICIOS MUNICIPALES
22111 1350 REPUESTOS DE EQUIPAMIENTO 2.000,00 2.000,00 4.383,86 4.383,86 4.383,86 -2.383,86
Y MATERIALES DE PROTECCION
CIVIL

Suma 18.404.562,03 1.996.362,45 20.400.924,48 17.301.702,85 18.688.375,74 1.627.909,19 17.060.466,55 241.236,30 3.099.221,63
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 18

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

22111 2313 UTILES Y HERRAMIENTAS PLAN 2.000,00 2.000,00 7.404,00 6.930,16 6.930,16 473,84 -5.404,00
DE ACTUACION INTEGRAL
22111 2315 MENAJE, UTILES Y 500,00 500,00 53,28 41,28 41,28 12,00 446,72
HERRAMIENTAS CENTRO
OCUPACIONAL
22111 4540 REPUESTOS PARA MAQUINA DE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CAMINOS
22113 1320 UNIDAD CANINA 1.500,00 1.500,00 1.322,97 1.322,97 1.322,97 177,03

22113 3110 MANUTENCION ANIMALES 20.000,00 20.000,00 5.505,96 4.394,34 4.394,34 1.111,62 14.494,04
PERRERA
22199 1320 ACTIVIDADES RELACIONADAS 1.000,00 1.000,00 81,50 81,50 918,50
CON LOS ARRESTOS
22199 1350 PLAN DE EMERGENCIA 5.000,00 5.000,00 6.872,47 1.748,47 1.748,47 5.124,00 -1.872,47

22199 2313 SUMINISTROS. P. ATENCION 1.660,00 1.660,00 1.660,00


INTEGRAL POBLACION
INMIGRANTE
22199 2315 ADQUISICION MATERIAS PRIMAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CENTRO OCUPACIONAL
22199 3420 SUMINISTROS VARIOS PARA 5.008,58 4.932,35 4.932,35 76,23 -5.008,58
INSTALACIONES DEPORTIVAS
22199 4540 SUMINISTRO DE ZAHORRA 40.000,00 40.000,00 40.000,00

22200 9200 COMUNICACIONES Y TELEFONIA 125.000,00 125.000,00 171.743,67 147.532,42 1.035,65 146.496,77 25.246,90 -46.743,67

22201 9200 GASTOS POSTALES 40.000,00 40.000,00 41.405,83 33.071,46 33.071,46 8.334,37 -1.405,83

22203 9200 ACCESO INFORMACION 1.000,00 1.000,00 1.000,00


REGISTRO MERCANTIL Y OTROS
22300 1710 PORTES DE PODA A 2.567,40 2.567,40 2.567,40 -2.567,40
VERTEDERO
22300 2310 BILLETES PARA 1.000,00 1.000,00 317,54 317,54 682,46
DESPLAZAMIENTOS
TRANSEUNTES
22300 4120 TRANSPORTE DE MAQUINARIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AGRICOLA
22300 4310 MEJORA DEL COMERCIO DEL 2.000,00 2.000,00 302,50 302,50 302,50 1.697,50
MERCADO DE ABASTOS
22400 1350 SEGUROS DE VOLUNTARIOS DE 1.805,88 1.805,88 1.805,88 1.805,88 1.805,88
PROTECCION CIVIL
22400 3330 SEGURO PARA EXPOSICION 531,88 531,88 460,21 460,21 460,21 71,67
"VANDELVIRA, RENACIMIENTO
DEL SUR"

Suma 18.658.899,79 1.998.022,45 20.656.922,24 17.546.554,64 18.893.485,18 1.628.944,84 17.264.540,34 282.014,30 3.110.367,60
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 19

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

22400 9200 SEGURO DE RESPONSABILIDAD 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


CIVIL PATRIMONIAL
22401 9200 SEGURO DAOS MATERIALES 20.366,48 20.366,48 21.059,52 21.059,52 21.059,52 -693,04
DE BIENES PUBLICOS
22401 9207 PRIMAS DE SEGUROS DE 41.420,00 41.420,00 41.341,33 41.341,33 41.341,33 78,67
VEHICULOS
22601 9120 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 5.000,00 5.000,00 12.485,58 10.642,32 10.642,32 1.843,26 -7.485,58
Y REPRESENTATIVAS
22602 1721 CAMPAAS MEDIOAMBIENTALES 25.000,00 25.000,00 3.493,48 3.443,87 3.443,87 49,61 21.506,52

22602 4190 CAMPAA DE PROMOCION Y 20.000,00 20.000,00 9.348,15 9.348,15 9.348,15 10.651,85
CONCIENCIACION AGRICULTURA
22602 4320 ARTICULOS DE PROMOCION, 18.000,00 18.000,00 11.884,42 11.884,42 11.884,42 6.115,58
EDICION DE CARTELES Y OTROS
22602 4390 CAMPAA DE PROMOCION E 10.000,00 10.000,00 14.322,72 7.365,22 7.365,22 6.957,50 -4.322,72
INFORMACION SECTORIAL
22602 4930 CAMPAAS EDUCATIVAS DE 3.000,00 3.000,00 3.020,37 2.752,73 2.752,73 267,64 -20,37
CONSUMO
22602 9200 PUBLICIDAD Y CAMPAAS 70.000,00 70.000,00 68.444,63 52.216,36 52.216,36 16.228,27 1.555,37
INFORMATIVAS
22603 9200 PUBLICACION EN DIARIOS 5.000,00 5.000,00 11.267,50 13.234,00 2.435,13 10.798,87 468,63 -6.267,50
OFICIALES
22604 9200 GASTOS JURIDICOS, 100.000,00 72.000,00 172.000,00 292.830,83 292.747,19 292.747,19 83,64 -120.830,83
CONTENCIOSOS
22606 2311 ACTIVIDADES AREA DE LA 8.000,00 8.000,00 8.027,55 7.278,56 7.278,56 748,99 -27,55
MUJER
22606 3261 FORMACION PARA 25.000,00 25.000,00 8.080,50 8.080,50 8.080,50 16.919,50
DESEMPLEADOS
22606 3342 JORNADAS ARTISTICAS DE 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
UBEDA
22606 3360 CONGRESO INTERNACIONAL 18.000,00 -18.000,00
SAN JUANITO EN UBEDA
22606 3370 PLAN ALTERNATIVO OCIO PARA 15.000,00 15.000,00 4.869,76 5.000,00 130,24 4.869,76 10.130,24
JOVENES
22606 4320 CERTAMENES, CONCURSO Y 15.000,00 15.000,00 11.953,29 11.743,19 11.743,19 210,10 3.046,71
JORNADAS DE TURISMO
22606 4930 JORNADAS DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 806,78 806,78 806,78 193,22

22606 9240 PROGRAMA DE FOMENTO DE 2.000,00 2.000,00 1.172,43 1.172,43 1.172,43 827,57
HABITOS SALUDABLES EN LOS
BARRIOS

Suma 19.087.486,27 2.052.022,45 21.139.508,72 18.097.763,48 19.420.401,75 1.631.510,21 17.788.891,54 308.871,94 3.041.745,24
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA Fecha Obtencin 20/03/2017 19:00:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pg. 20

Clasificacin DENOMINACIN DE LAS APLICACION Crditos Modificaciones Crditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de
Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Lquidos Pago Ejecucin
Econ. Prog. Org.

22609 2315 OCIO Y TIEMPO LIBRE 2.500,00 2.500,00 450,00 389,40 389,40 60,60 2.050,00
USUARIOS CENTRO
OCUPACIONAL
22609 3270 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA 2.000,00 2.000,00 1.962,20 1.952,09 1.952,09 10,11 37,80
INTEGRACION MENORES
GITANOS
22609 3271 GASTOS PARA MAYORES 10.000,00 10.000,00 6.946,26 7.025,62 79,36 6.946,26 3.053,74

22609 3340 ACTIVIDADES CULTURALES 70.000,00 -25.000,00 45.000,00 52.575,32 41.661,30 5.178,80 36.482,50 16.092,82 -7.575,32

22609 3341 MUESTRA DE TEATRO DE 120.000,00 120.000,00 106.650,60 99.781,50 99.781,50 6.869,10 13.349,40
OTOO
22609 3342 CONVENIO CULTURAL CON 21.000,00 21.000,00 8.602,30 8.178,80 8.178,80 423,50 12.397,70
DIPUTACION PROVINCIAL DE