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IDENTIFICACIN DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

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Revisin Fecha Motivo de la Revisin Modificaciones


Nueva sistemtica de Identificacin de
Rediseo de la sistemtica
0 01/08/2006 Peligros y Control de Riesgos
de Evaluacin
Ninguna.
01 02/03/2010 Actualizacin
02 05/03/2012 Inclusin Anlisis de Peligros para la Salud.
Ampliacin del punto 5.3.2 Inclusin de jerarqua para reduccin de
03 17/05/2013
Medidas de Control. riesgos.
Objetivo del procedimiento.
Se incluy definiciones de peligro, medidas
de control, consecuencias, valoracin de
Riesgos.
Responsabilidades del procedimiento.
Inclusin de tiempo de ejecucin de los
peligros anualmente.
Modificacin del proceso del llenado de la
Actualizacin del formato
04 15/01/2015 planilla de Evaluacin de Peligros y Riesgos.
del procedimiento.
Implementacin de las medidas de control
adicionales y la inclusin de la jerarqua de
control.
Comunicacin de las matrices de evaluacin
de peligros y Riesgos.
Se agreg una nota de efectuar la matriz de
acuerdo al cliente que lo solicite.
Exclusin de la matriz de salud.

INDICE PAG.
1. Objetivo. 2
2. Alcance. 2
3. Definicin 2
4. Responsabilidades. 3
5. Procedimiento 3
6. Comunicacin 10
7. Anexo 104

Elaboracin Verificacin Aprobacin

Ing. Lenin Herbas Ing. Bella Alejandra Ardaya Ing. Jessica Balczar
Monitor CSSMA Encargado SSMA Encargada de SGI
Fecha: 15-01-2015 Fecha: 15-01-2015 Fecha: 15-01-2015
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
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1. OBJETIVO

Identificar los peligros que pueden implicar riesgos significativos, para las personas,
bienes y entorno; priorizando las medidas a adoptar para evitar la aparicin de
incidentes en el desarrollo de nuestras actividades rutinarias y no rutinarias.

2. ALCANCE

A todas las actividades operativas o administrativas de la organizacin sean estas


rutinarias o no rutinarias.

3. DEFINICIN

Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de salud o a


una fatalidad.
Consecuencias: Es el hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de alguna
actividad.
Enfermedad profesional: Dao a la salud de los trabajadores por contacto con
agentes Fsicos, psquicos, qumicos o biolgicos, en el rea de trabajo habitual.
IECR: Identificacin, evaluacin y control de riesgos.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra
haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud, sin tener en cuenta la gravedad o
fatalidad.
Medidas de control: Significa la comprobacin, Inspeccin, mando y pre
ponderacin, o a la regulacin sobre un sistema o parmetro.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar daos en trminos de
dao humano o deterioro para la salud, o una combinacin de ambos.
Probabilidad: Es un mtodo mediante el cual se tiene la frecuencia de un suceso
determinado mediante la realizacin de un experimento aleatoria, del que se conoce
todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientes estables.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin
peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o la exposicin.
Valoracin de Riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado.
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4. RESPONSABILIDADES

Gerencia: Asegurar que se desarrolle la evaluacin de riesgos de forma


peridica y que se toman medidas oportunas para su control.
Encargado de SSMA: Programar y coordinar la evaluacin de riesgos,
definiendo las medidas de control necesarias y realizando el seguimiento en la
implementacin de las mismas.
Jefaturas de rea y Encargados de rea: Participar en la evaluacin de riesgos
y la implementacin de las medidas de control.

5. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS.

La Evaluacin de Riesgos es el proceso mediante el cual se valora el riesgo o


riesgos que surgen de uno o varios peligros, que se presentan en las diversas
situaciones en las que se desarrolla la empresa con respecto a la Seguridad y Salud
de los trabajadores; est metodologa descrita es aplicable a todas las actividades
identificadas como rutinarias y no rutinarias, incluidas formalmente en los
documentos del Sistema Integrado de Gestin.

Las Evaluaciones de Riesgos de las reas de trabajo se harn Anualmente,


cuando se cambie de proceso y/o haya un nuevo proceso; estos sern
programados por el encargado de SSMA quien comunicar y coordinar con los
Responsables de las reas. En el caso de visitas a emplazamientos del cliente se
debe solicitar la presencia del representante del mismo, acordando la aprobacin del
programa de evaluacin e identificacin de los riesgos enviados y aprobados con
anterioridad.

5.1. Grado de capacitacin de los evaluadores.

La(s) personas que realicen la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos


deben estar minimamente capacitados para la identificacin y comunicacin de
los riesgos existentes en las actividades de la empresa:

Realizar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en todos los


procesos, con el propsito de implementar las medidas de control necesarias
para minimizar los riesgos en las actividades de trabajo rutinarias.
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Todos los trabajos no rutinarios o eventuales deben ser precedidos por el APR
y Permiso de Trabajo correspondiente a la tarea a efectuar.
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos es realizado
conjuntamente por el encargado de rea y el Monitor/ Encargado de CSSMA.
Debe tener acceso a todos los sectores de la empresa, con el objetivo de
identificar todos los peligros existentes en las operaciones de la misma.
Debe de contar con el EPP mnimo para el ingreso a almacenes: Zapatos de
seguridad o cerrados, Casco de seguridad.

5.2. Comunicacin de la Evaluacin en las reas:

El encargado o Monitor de CSSMA designado de Exprinter Bolivia ingresar a las


diferentes secciones o reas de la empresa, debiendo el personal encargado
(Jefe de Dpto. y/o Seccin) comunicar la llegada del mismo en caso de que la
operacin se realizara en instalaciones de Exprinter Bolivia. En el caso de visitas
a empresas contratistas o a servicios realizados fuera de la empresa se debe
realizar junto con el encargado de rea para que la identificacin sea los mas
objetiva posible.

5.3. Reunin de Inicio:

Una vez se encuentre presente el encargado del rea a evaluar, la persona


designada de CSSMA deber realizar una pequea introduccin del tema, los
objetivos y la modalidad en la que se realizara la identificacin y evaluacin de
los riesgos. En caso que l encargado no se encuentre, se postergar la reunin
hasta la llegada de uno de ellos.

Los temas principales a explicar son:

Descripcin del alcance del trabajo.


Objetivo del estudio.
Metodologa que se aplicara.
Exposicin del proceso (por parte del rea de la empresa a evaluar).
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5.4. Factores de riesgo a tomar en cuenta:

Las evaluaciones primordialmente se enfocan factores generadores de peligros,


los cuales involucran riesgos como ser:

Riesgos Humanos Bsicos (accidentes ocupacionales).


Riesgos Tecnolgicos (incendios, accidentes con vehculos y maquinas en
movimiento).
Riesgos Naturales (lluvias, vientos, terremotos, etc.).
Riesgos Humanos Criminales (Atracos, Robos, Manifestaciones sociales
violentas, amenazas de bomba, etc.).

El Encargado o monitor de CSSMA, acompaado por el encargado del rea


proceder a realizar el respectivo levantamiento de los datos de campo de la
siguiente manera:

Evaluar todas las condiciones humanas bsicas, tecnolgicas, naturales, medio


ambientales, humanas criminales, en todas las actividades y todos los puestos
laborales, instalaciones, equipos y procesos en su funcionamiento normal y en
todas sus posibles variaciones incluidas las situaciones anormales que en
determinadas circunstancias pueden producirse siempre que su probabilidad no
sea muy baja. Utilizando para ello el bosquejo desarrollado en el punto anterior.

5.5. Identificar los peligros y Riesgos.

Identificar los peligros existentes en cada punto de inspeccin, donde para tal
efecto el evaluador deber hacerse las siguientes preguntas fundamentales:

Existe una fuente de causar dao (Peligro)?


Qu tipos de daos se pueden producir?
Agentes agresores (agentes fsicos, qumicos, biolgicos y de radiacin)
Otras causas o factores no especificados

Registrar los resultados en el formulario ELPR-03-36.01 Planilla Evaluacin e


Identificacin de Peligros y Riesgos, se deben identificar los peligros
potenciales que podran daar las actividades.
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Tomando en cuenta la clasificacin de la OIT, donde se clasifican algunos


riesgos, no siendo limitativa la lista expuesta en la tabla:
1. Mecnico
Cadas de personas en el mismo Nivel 5. Fsicos
Cadas de personas desde distinto nivel. Ruido
Cada de herramientas, materiales desde altura Carga trmica
(derrumbes). Radiaciones No Ionizantes
Pisadas sobre objetos. Radiaciones Ionizantes.
Atrapamiento por o entre objetos. Vibraciones.
Atrapamiento por vuelco de mquinas o vehculos.
Choques contra objetos mviles
Choques contra objetos Inmviles
6. Biolgicos
Golpes por o contra
Infecto contagioso
Golpes con partes de mquinas (En movimiento o
Picaduras Insectos
estticas)
Proyeccin de fragmentos o partculas. Vegetales.
Sobreesfuerzo.
Cortes con objetos
Contactos trmicos 7. Fisiolgicos
Contactos con sustancias causticas o corrosivas. Gasto energtico excesivo.
Atropello por vehculos
8. Biomecnicos
2. Elctrico
Movimiento repetitivo
Contacto Elctrico
Sobrecarga postural
Contacto Elctrico indirecto
Uso de fuerza excesiva en extremidades superiores.
Electricidad Esttica
Manejo manual de carga de forma inadecuada.
9. Mentales y/o Psicosociales
3. Fuego y Explosin
Elevada exigencia cognitivas (atencin sosteniendo o
Fuego y Explosin de gases
simultaneidad de tareas que exigen manejo de
Fuego y Explosin de lquidos
informacin).
Fuego y Explosin combinados
Elevada probabilidad de error con consecuencias
Incendios
importantes.
Incendios elctricos
Tareas muy poco variadas que se repitan a lo largo
Incendios- Medios de Lucha
de la jornada.
Incendios Evacuacin Trabaj con turnos.
4. Qumicos 10. Otros
Polvos (slice, granos, otros) Asaltos
Metales (Soldadura, fundicin y otros)
Hurtos
Solventes orgnicos (pinturas, barnices, desengrasantes,
lavado de piezas, otros).
Altura Geogrfica
cidos Hiperbrismo (ej. Buzos)
lcalis (Soda caustica, otros) Trabajo en espacios confinados.
Gases y Vapores.
Plaguicidas.
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5.6. Medidas de control:

Las Medidas de control de los peligros y riesgos presentes, son las que
previenen o minimizan los peligros y riesgos identificados en el desarrollo de los
procesos que se tienen en la empresa. El evaluador deber hacerse las
siguientes preguntas fundamentales:

Qu medidas, procedimientos, instructivos, manuales de uso,


sealizaciones, grados de formacin, etc. existen para prevenir el
acontecimiento de eventos no deseados?
Las medidas de prevencin estn siendo aplicadas correctamente en el
campo de trabajo?
Todo el personal involucrado en la actividad tiene conocimiento de las
medidas de prevencin y control?

Se debe evaluar la suficiencia de los procedimientos, instructivos y tcnicas


operativas de prevencin aplicadas o vigentes para el control del proceso, tales
como ser: normalizacin, formacin, sealizacin, supervisin, informacin,
proteccin colectiva, Proteccin individual, Inspecciones de EPP, Inspecciones
de reas y herramientas, etc. Registrar los resultados en ELPR-03-36.01 Planilla
Evaluacin e Identificacin de Peligros y Riesgos.

5.7. Jerarqua de controles

Cuando se determinen los controles, o se consideren cambios en los controles


existentes, debe tenerse en cuenta la reduccin de los riesgos con la
identificacin de acuerdo con la siguiente jerarqua:

a) Eliminacin, cuando el peligro ha podido ser eliminado completamente.


b) Sustitucin, reemplazar el material, equipo o procesos por uno de riesgos
inferiores.
c) Controles de ingeniera, redisear los equipos o procesos de trabajo.
d) Controles administrativos (sealizacin/advertencia y/o administrativos);
implementar controles del tipo entrenamiento, procedimiento, sealizacin
o advertencias.
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e) Equipo de Proteccin Personal; con la entrega y uso del Equipo de


Proteccin Personal de acuerdo a los peligros a que las actividades
implican.

Nota: Este procedimiento no es limitante para la Evaluacin de Peligros y Riesgos, de


acuerdo al cliente se implementara su procedimiento para la Evaluacin de Peligros y
Riesgos al proyecto que se ejecutara.

5.8. Consecuencias.

Un evento o cadena de eventos que son el resultado de la liberacin del peligro


y/o amenazas, (Severidad vs. probabilidad) por efectos de un evento limite
(liberacin misma del peligro) y que produce efectos o daos, ya sea en menor o
mayor grado a las personas, medio ambiente, bienes o a la reputacin de una
organizacin. El evaluador deber hacerse las siguientes preguntas
fundamentales:

Qu tipos de daos se pueden producir?


Quin o que puede resultar daado? producto de:
- El impacto a las personas.
- El impacto al medio ambiente.
- El impacto a los bienes.
- Y el impacto a la reputacin de la organizacin
Y si pasa, que dao va producirse?
- Muy Baja
- Baja
- Medio
- Alta
- Muy Alta

Es entonces que se debe tomar en cuenta lo siguientes puntos para la


estimacin de la consecuencia:

5.8.1. Determinacin de la Severidad de las consecuencias.

Es el que evala la severidad sobre los riesgos identificados emitiendo


juicios de valor sobre el riesgo determinado en funcin a su tolerabilidad el
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grado de daos que se generan de las mismas, los cuales se clasifican en


categoras y segn el aspecto al cual pueden impactar:

Impacto a las Personas: En este caso el grado o categora de la


severidad del impacto se fija en funcin al nivel de los daos a las
personas.
Impactos al Medio Ambiente: En este caso el grado o categora de la
severidad del impacto se fija en funcin a los niveles de los efectos
negativos que pueden causar daos al medio ambiente.
Dao a los Bienes: En este caso el grado o categora de la severidad
del impacto se fija en funcin al nivel de los daos a los bienes y en
funcin a la capacidad propia de la empresa (plizas de seguros de
salud, contra accidentes, daos a terceros, incendios, robos,
maquinaria pesada, equipos informticos, etc.)
Impactos a la Reputacin de la Empresa: En este caso el grado o
categora de la severidad del impacto se fija en funcin a los niveles de
los efectos negativos que pueden causar daos a la imagen de la
organizacin.

La evaluacin de la severidad resultar de la ms alta que est estipulada


en la matriz del 0 al 5, donde se medir el grado de mayor severidad que
aplica al peligro y riesgo identificado; tomando en cuenta:

o Personas (P)
o Medio Ambiente (MA)
o Bienes, Equipos o recursos (B)
o Reputacin (R)

Por ejemplo, si el resultado de (P) tiene una severidad de 2 se tendra


lesiones menores, con tratamiento mdico recibido y trabajo restringido; si
se tienen ms severidad que afectan a la actividad (MA) 3 y (P) 4, el valor
de cualquiera de los dos o de los cuatro factores expuestos en la matriz;
sea el de mayor nmero se colocara en el resultado de Riesgos que se
tiene como trivial, tolerable, moderado, importante e Intolerable; siendo en
este caso 4 que pertenece a una severidad a las personas el de mayor
valor en el registro de los datos expuestos en la matriz.
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5.8.2. Estimacin de la Probabilidad de las consecuencias.

Para este fin se utilizara la sistemtica de la informacin y los registros


recolectados y disponibles en la organizacin para estimar la ocurrencia
de eventos no deseados; la estimacin de las probabilidades de
ocurrencia se determinan de la siguiente manera:

A (Muy Baja): Nunca antes se haba escuchado en la industria.


B (Baja): Escuchado alguna vez en la industria.
C (Media): Registrado alguna vez en la empresa.
D (Alta): Registrado varias veces al ao.
E (Muy Alta): Registrado varias veces al ao en el mismo lugar de
trabajo.

Finalizado el trabajo de campo de la Identificacin de la respectiva


severidad y probabilidad de los procesos evaluados; con base a la
informacin recolectada, se estimar el valor de cada uno de los Riesgos
Identificados (valoracin de riesgo).

5.8.3. Valoracin de los Riesgos.

Es el resultado de la sumatoria de la severidad con respecto a la


Probabilidad de los peligros y riesgos identificados la categorizacin del
riesgo, resultante de la probabilidad de ocurrencia con relacin al nivel o
grado de severidad de las consecuencias del riesgo en estudio con
respecto al aspecto daado.

Es as que el evaluador proceder a marcar con el valor correspondiente


la probabilidad de ocurrencia del dao (en las columnas MB, B, M, A,
MA) del formulario registro de peligros y la categora a la que se atribuye
la severidad del dao sus consecuencias (en las columnas P, M, B, R)
teniendo como soporte los siguientes documentos: ELPR-03-36.01
Planilla de Identificacin de Peligros y la ELPR-03-36.02 Matriz de
Evaluacin de Riesgos, para determinar especficamente el grado de
severidad de los daos con respecto a la probabilidad que sucede ese
peligro; obteniendo los datos resultantes de la Matriz de Riesgos de las
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actividades en estudio que se realizan dentro y fuera de las instalaciones


de la empresa, pudiendo obtener:

RIESGO TRIVIAL No se requiere accin especfica.


No es necesario mejorar las acciones preventivas.
Sin embargo, se deben considerar soluciones ms
RIESGO TOLERABLE
rentables o mejoras que no se supongan una carga
econmica importante.
Se debe de tomar en cuenta el cumplimiento
RIESGO MODERADO
obligatorio de todas las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se requieran
importantes recursos. Si el trabajo, ya se est
RIESGO IMPORTANTE realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo corto y debe estar especificado las medidas
de control adicionales a las que se tienen
implementadas.
No debe de comenzarse ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo y se hayan cumplido
RIESGO
obligatoriamente las medidas de control
INTOLERABLE
adicionales. Si esto no es posible, debe prohibirse
el trabajo hasta que haya cambiado las condiciones

5.9. Medidas de Control Adicional

Las medidas de control adicionales son definidas posteriormente a la


recopilacin de informacin con la participacin del personal, Jefatura y/o
responsable de rea; definiendo las medidas para controlar y/o disminuir los
riesgos importantes e Intolerables presentes en el ambiente laboral estando
dirigido fundamentalmente:

a) Al ambiente de trabajo:

Cumplimientos de las normas establecidas para evitar condiciones y


actos inseguros.
Mantener el orden y limpieza generado en el rea de trabajo.
Aplicacin de procesos en las reas de trabajo.
Sustitucin en el uso de sustancias txicas si se utiliza por otras menos
txicas.
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Aplicacin y uso de las hojas de datos de seguridad de los productos


qumicos (MSDS).

b) En los equipo de trabajo:

Mantenimiento especfico y permanente de las mquinas e


instrumentos de trabajo.
Almacenamiento de maquinarias, equipos, herramientas de trabajo en
mejores condiciones.
Proteccin de las mquinas y equipos cuando el proceso tecnolgico lo
permita

c) Trabajador:

Exmenes mdicos controles ms respectivos a los controles que se


tienen establecidos.
Actividades adicionales de concientizacin y mejora de las condiciones
para crear un ambiente de trabajo adecuado.
Uso de medios de proteccin personal, ms especficos.

6. COMUNICACIN DE LOS PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

Una vez completado la planilla de Evaluacin de Peligros y riesgos, este debe ser
comunicado a todos los involucrados en la tarea, mediante una charla que es
dirigida por el Responsable del rea o por el Monitor designado de SSMA,
asegurando de que se comprendan los riesgos y sus medidas de control adicionales
y al nivel de riesgo que se exponen en los peligros presentes en sus actividades.

7. ANEXOS

Anexo 1. ELPR-03-06.01. Planilla de Evaluacin de Peligros y Riesgos.


Anexo 2. ELPR-03-06.01. Matriz de Evaluacin de Riesgos.
Codigo: ES-SSMA-03-02

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS Implementacion: 01/08/2006

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CONSECUENCIAS Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta
A B C D E
Accidente registrado
Bienes, Accidente Nunca
Accidente escuchado Accidente registrado varias veces al ao, en el
Medio escuchado en el Accidente registrado
SEVERIDAD Personas equipos o Reputacin rubro de la
alguna vez en el
una vez, en Exprinter
varias veces al ao en mismo lugar de trabajo
Ambiente rubro de la industria. Exprinter en los que opera en
recursos industria.
Exprinter.

Sin Lesiones,
Sin efectos Sin daos Sin impacto A0 B0 C0 D0 E0
0 "Casi Accidentes"
(SE) (S D) (S I) (Riesgo Trivial) (Riesgo Trivial) (Riesgo Trivial) (Riesgo Trivial) (Riesgo Trivial)
(C. ACC.)

Lesin leve, "Solo


Efectos leves Dao leve
Primeros Auxilios" Impacto leve A1 B1 C1 D1 E1
1 Recibidos
(E L) (D < 100 $us)
(I L) (Riesgo Tolerable) (Riesgo Tolerable) (Riesgo Tolerable) (Riesgo Moderado) (Riesgo Importante)
(E < 5)Lt (D L)
(A. PAR)

Lesin menor, "Con


Tratamiento Mdico Efectos menores Dao menor
Impacto limitado A2 B2 C2 D2 (Riesgo E2
2 Recibido y Trabajo
Restringido" (A.
(EM) (100 <= D < 1.000 $us.)
(D M) (I LM) (Riesgo Tolerable) (Riesgo Tolerable) (Riesgo Moderado) Importante) (Riesgo Importante)
(5<=E<25)Lt
TR)

Lesin mayor, "Con


Tratamiento Medico Efectos mayores Dao mayor Impacto
considerable A3 B3 C3 D3 E3
3 Recibido y Baja (E MY)
(1000 <= D <10.000 $us.)
considerable
(Riesgo Tolerable) (Riesgo Moderado) (Riesgo Importante) (Riesgo Importante) (Riesgo Intolerable)
Mdica" (25<=E<50) Lt (D MY)
(I C)
(A. BM)

Lesin Mayor
"Incapacidad total Efectos generales Dao general Mayor a nivel
D4 B4 C4 D4 E4
4 permanente y/o
Fatalidad "
(E G) (10.000 <= D < 500.000 $us.) nacional
(Riesgo Moderado) (Riesgo Importante) (Riesgo Importante) (Riesgo Intolerable) (Riesgo Intolerable)
(<=50E<160)LT (D G) ( I NAL)
(A. ITP A. FAT)

Mltiples incapacidades Daos generalizados


totales permanentes y/o Efectos masivos Mayor a nivel
masivos ( D => a A5 B5 C5 D5 E5
5 mas de 3 muertes.
(A. m ITP
(E MV)
A. (Mayor a 160) Lt
500.000 $us.)
internacional
(Riesgo Importante) (Riesgo Importante) (Riesgo Intolerable) (Riesgo Intolerable) (Riesgo Intolerable)
(I INT)
m FAT) (DMV)

C. ACC.= Casi Accidentes 0


A. PAR= Primer Auxilio Recibido 1
A. TR= Trabajo Restringido 2
A. BM= Tratamiento Mdico Recibido 3
A. ITP A. FAT= Incapacidad Total Permanente o Fatalidad 4
A. mITP A. m FAT= Mltiple Incapacidad Total Permanente y/o mas de 3 FAT 5
PLANILLA DE EVALUACIN E IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
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Responsable: Encargado de SSMA
Fecha de evaluacin:
LUGAR DE TRABAJO: PROCESO:
Prxima revisin:
Probabilidad de
JERARQUIA DE Severidad GRADO DE RIESGO MEDIDAS
N PELIGRO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL Ocurrencia
CONTROL ADICIONALES
P M B R A B C D E TR TL MD IM IN

Nombre y firma del responsable del responsable del rea:


Nombre y firma del responsable C-SSMA:

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