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GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIN
LISTADO DE REQUERIMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD

1. DOCUMENTOS SI NO OBSERVACIONES
1.1 Copia de Lista de Verificacin de requerimientos 18 puntos timbrada y firmada (presentar
respaldo)
1.2 Carta de inicio de actividades de acuerdo a pauta entregada por Sernageomin
1.3 Procedimientos de trabajo bajo formato Altonorte (presentar firmados por ESE)
1.4 Matriz de riesgos bajo formato propio de cada Empresa (se debe especificar claramente en las
evaluaciones finales: Control residual, si amerita o no la generacin de Procedimientos de trabajo
(sujeto a revisin de Ingenieros HS Superintendencia Construccin)
1.5 Documentacin (Procedimientos, HCR, Capacitacin PC, otros), deben estar en carpeta de terreno
en forma permanente
1.6 Exmenes mdicos de acuerdo a la exposicin al riesgo (slice, espacio confinado, altura
estructural). deben presentar una vez al ao los exmenes realizados en la mutualidad o centros
mdicos (en ORIGINAL). Esto es el primer paso antes de los chequeos mensuales que realizamos en
policlnico. Si no evidenciamos el examen (el cual claramente debe decir espacio confinado y/o altura
fsica) no podremos aprobarlo.
1.7 Informe de avance semanal de Proyectos (AN-IT-GPY-0001)
1.8 Generar Campaa de Seguridad, donde se se potencie la reportabilidad de cuasis incidentes y

Liderazgo en trminos de prevencin de riesgos, por parte de todos los trabajadores (formato libre)
2. SALA DE CAMBIO / LAVADO DE EPP SI NO OBSERVACIONES
2.1 Casilleros para cada trabajador entregados por Altonorte a Empresa Colaboradora (verificar con
personal de Sitio)
2.2 Personal tiene la obligacin de baarse antes de retirarse de los recintos de Altonorte (dajar
respaldo de esta obligacin)
2.3 Empresa Colaboradora debe contar con Empresa externa para lavado de EPP (buzos de trabajo,
chalecos reflectantes) o en su defecto Lavandera interna. Existe prohibicin de llevarse estos EPP al
hogar
2.4 Presentar respaldo semanal de boletas de lavado EPP (entregado por lavandera)
2.5 Prohibicin de llevarse EPP a domicilio para su lavado (registro de capacitacin a todo el personal)

2.6 Todo dao a Sala de cambio debe ser asumido su costo por ESE
2.7 Prohibicin de utilizar candados para bloqueo en casilleros de Sala de cambio
3. BAOS QUMICOS SI NO OBSERVACIONES
3.1 Baos qumicos deben estar separados tanto para hombres como mujeres y con letrero de
identificacin (bao mujer con candado)
3.2 Baos qumicos segn lo establecido en DS N 594 (N Trabajadores vs N baos qumicos)
3.3 Ubicacin y disposicin de baos qumicos segn distancia indicada en DS N 594 (no ms de 75
metros)
3.4 Empresa acreditada para limpieza de baos qumicos (solicitar respaldo de Listado de Verificacin
18 puntos)
3.5 Resolucin por parte de Serema Salud, de vehculo para el transporte de Aguas servidas (presentar
copia de Resolucin)
3.6 Resolucin por parte de Serema Salud, a Empresa para Ofrecer y ejecutar servicios de limpieza y

mantencin sanitarios portables dentro de la 2 Regin (presentar copia de Resolucin)


3.7 Certificado de vigencia de contrato de descarga de aguas servidas con Empresa autorizada en
Antofagasta
3.8 Personal que ingresa a realizar limpieza de baos qumicos, debe contar con todos sus EPP
(asociados a los riesgos y rea de trabajo), Induccin del rea y HCR
3.9 Empresa debe registrar su ingreso-salida en Libro de Registro ingreso al rea
4. INSTRUCCIONES PARA ESCOLTAS SI NO OBSERVACIONES
4.1 Debe existir un correo de parte de usuario responsable indicando nombre de conductor, Rut del
conductor, patente de vehculo que ingresar, horario que ingresar. Si viene con acompaante
tambin deben entregar datos de esta persona. Este correo debe dirigirse a Administrador de Contrato
Altonorte responsable del servicio
4.2 El vehculo que ingresa debe ser escoltado por la persona responsable de este transporte o designar
a alguien que realice esta actividad. Importante: No puede subir al camin que ingresa para indicar
ruta de acceso, este debe ser escoltado con otro vehculo.
4.3 El conductor y acompaantes deben tener los EPP acordes a los riesgos que estar expuesto
4.4 Al conductor y acompaantes se le debe dar a conocer los riesgos y controles propios del rea y los
asociados a la actividad que realizarn.
4.5 Se debe confeccionar HCR, esta debe ser hecha y liderada por Supervisor responsable de parte de
Altonorte. Si por ejemplo, ingresan varios camiones a realizar la misma actividad slo se confecciona 1
HCR, cada conductor debe firmar esta HCR (por supuesto no slo firmar la idea es dar a conocer los
riesgos y controles). En el caso que cambien las condiciones del entorno, es decir, se tengan otros
riesgos, tambin se debe modificar la HCR e incluir los riesgos que se identifiquen y transmitir a los
conductores.
4.6 Debe existir Supervisin en todo momento de parte de personal responsable de Altonorte
5. INCIDENTES - ACCIDENTES SI NO OBSERVACIONES
5.1 Informar incidentes, cuasi incidentes o lesiones en forma inmediata a Ingeniero HS Proyectos

5.2 Declaraciones y reconstitucin de este, deben ser hechas en forma inmediata, tomando todas las
medidas de control, para asegurar la no repeticin del incidente
5.3 Notificacin debe ser enviada dentro del turno
5.4 Informe de Investigacin, debe ser enviado en un plazo mximo de 24 horas ocurrido el incidente

5.5 Todo Trabajador tiene la obligacin de pasar hacia Policlnico (tambin conocido como Gabinete de
Primeros auxilios o Sala de Procedimientos), en cuanto ocurra un incidente o lesin, por menor que
esta parezca
5.6 Existe prohibicin de suministrar medicamentos u otorgar tratamiento por personal que no
pertenezca a Policlnico (Mdico - Paramdico)
5.7 En caso de accidente que involucre vehculos, el Conductor tiene la obligacin de acudir
inmeditamente a Policlinico para realizar Alcotest
5.8 Todo trabajador que presente alguna enfermedad comn o laboral, debe ser evaluado en nuestro
policlnico antes de ser derivado para ser atendido fuera de faena. Los nicos que deciden, desde el
punto de vista de salud, si el trabajador debe bajar y el medio de traslado es el Mdico y en su
ausencia los Paramdicos
6. ELEMENTOS - EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL (EPP) SI NO OBSERVACIONES
6.1 EPP de acuerdo a lo establecido en BBTT (Bases Tcnicas)

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6.2 Debido a las modificaciones del DS 594, referido a los lmites permisibles, se establecieron algunos
cambios en el tipo de respirador que se debe usar en las reas de Reactor y Planta de Polvo. Por lo
anterior se ESTABLECE COMO PROTECCIN RESPIRATORIA PARA ESTAS REAS, REACTOR Y
PTP, EL TIPO PURIFICADOR DE ROSTRO COMPLETO (FULL FACE), para los trabajadores de
dichas reas y para aquellos trabajadores que permanezcan ms del 30% de su jornada laboral, en
dichas reas expuestas al riesgo de polvo en suspensin.
6.3 El EPP debe ser de calidad competente con los trabajos a desarrollar y deber dar cumplimiento a
lo establecido en DS N 594 y DS N 18 respecto a su calidad
6.4 El Contratista debe proporcionar a su personal en su primer da de trabajo y sin costo alguno para

el trabajador, los EPP para el cargo y riesos a los cuales estar expuesto, siendo su uso Obligatorio
6.5 CASCO DE SEGURIDAD:
a. Certificados segn requerimientos ISP
b. Debe poseer logo de Empresa Contratista o Subcontratista
c. No importa el color
6.6. CALZADO DE SEGURIDAD:
a. Debe ser tipo botn caa larga, 12, 5 cms de altura
b. De estructura segn requerimientos de ISP
c. Con proteccin Metatarsial
d. Dielctricos para personal elctrico
6.7 ROPA DE TRABAJO:
6.7.1. BUZO TIPO PILOTO, dependiendo del tipo de trabajo y riesgo de este, puede ser un requisito,
caso en el cual todo buzo que no sea desechable, debercumplir con a lo menos, el siguiente estndar:
a. No tendr exigencia de color
b. Deber cumplir con las normas de seguridad dispuestas en ISP, en relacin con el rea de uso, tales
como: huinchas reflectantes superiores, inferiores y traseras
6.7.2. CHALECO DE SEGURIDAD:
a. ROJO solo para aquellas personas que presten servicio de emergencias
b. VERDE LIMA, para Sealeros o Rigger
c. NARANJO para todas las reas que lo requieran
d. Deber cumplir con las normas de seguridad dispuestas en ISP, en relacin con el rea de uso, tales
como: huinchas reflectantes superiores, inferiores y traseras

6.8 Otros que se establezcan en BBTT


7. ESTADSTICA ACCIDENTABILIDAD E - 200 SI NO OBSERVACIONES
7.1 Las Empresas Contratistas deben hacer entrega a la Superintendencia Seguridad, Salud y Sistemas
HSEC, formulario E -200 de Estadstica Mensual de accidentabilidad, durante los 3 (tres) primeros
das hbiles del mes siguiente al denunciado
7.2 Este documento debe venir firmado por responsable de ESE
7.3 Despus de esta fecha, deber ser entregado a Superintendente Abastecimiento y Contratos
8. PROCEDIMIENTOS CRTICOS SI NO OBSERVACIONES
8.1 BLOQUEO
8.2 DELIMITACION-SEALIZACIN
8.3 EQUIPOS RADIACTIVOS
8.4 ESPACIOS CONFINADOS
8.5 EXCAVACION
8.6 IZAJE
8.7 INTERVENCIN LINEA DE FLUIDOS
8.8 LLAMA ABIERTA
8.9 MEDIA Y ALTA TENSIN
8.10 TRABAJO EN ALTURA
8.11 TODO EL PERSONAL DE ESE DEBE SER CAPACITADO EN LA METODOLOGA PARA SUBIR-
BAJAR ESCALERAS TIPO GATO (ESCALAS VERTICALES). USO OBLIGATORIO DE ARNES DE
SEGURIDAD PARA ASCENDER Y DESCENDER
8.12 DIFUSIN A TODO EL PERSONAL SOBRE LA PROHIBICIN DE USO DE CUCHILLO
CARTONERO (RESPALDO DE ESTA PROHIBICIN)
8.13 TODO EL PERSONAL DE ESE DEBE SER CAPACITADO EN LA UTILIZACIN DE CINTAS
PARA DELIMITACIN Y SEALIZACIN: COLOR ROJO-AMARILLO, BASTONES
DELIMITADORES Y TARJETAS AUTOADHESIVAS
9. REGLAMENTO EMPRESAS ESE SI NO OBSERVACIONES
9.1 REGLAMENTO ESPECIAL ESE 2016 (DIFUSIN AL PERSONAL)
10. SAFEWORK SI NO OBSERVACIONES
10.1 DIFUSIN CONDUCTAS QUE SALVAN VIDAS
10.2 FIRMA DE MI COMPROMISO PARA TODOS LOS TRABAJADORES
11. SEGREGACIN DE RESIDUOS SI NO OBSERVACIONES
11.1 DIFUSIN INSTRUCTIVO: AN-ST-SMA-MDA-0031
12. LIBRO REGISTRO INGRESO AL REA SI NO OBSERVACIONES
12.1 CAPACITACIN - ENTRENAMIENTO EN LLENADO Y OBJETIVOS
13. GUIA REPORTE DIARIO SEGURIDAD Y SALUD SI NO OBSERVACIONES
13.1 CAPACITACIN - ENTRENAMIENTO EN ESTA GUA
13.2 ENVO DE INFORMACIN, SEGN PAUTA, ANTES DE LAS 10:00 HORAS DE CADA DA
14. DOCUMENTACIN HS MENSUAL SI NO OBSERVACIONES
14.1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES APR Y LNEA DE SUPERVISIN
14.2 AN-OC-SGI-ALL-COO7: PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
14.3 AN-SM-SGI-ALL-0005;: PLANES DE TRABAJO DS PARA ESE
15. COLOR DE INSPECCIN HERRAMIENTAS SI NO OBSERVACIONES
15.1 REVISIN - CHEQUEO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGN COLOR DEL MES
16. HCR SI NO OBSERVACIONES
16.1 CAPACITACIN - ENTRENAMIENTO EN CONFECCIN DE ESTE DOCUMENTO
17. INDUCCIN ALTONORTE SI NO OBSERVACIONES
17.1 TODOS LOS MIRCOLES 10:00 HORAS (SOLICITARLA CON ANTELACIN)
18. INDUCCIN REGLAMENTO TRNSITO SI NO OBSERVACIONES
18.1 SOLO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE CONDUCIRN (POSTERIOR A INDUCCIN
ALTONORTE)
19. INDUCCIN AREA SI NO OBSERVACIONES
19.1 SOLICITAR CON ANTELACIN (48 horas)
20. JORNADA LABORAL SI NO OBSERVACIONES
20.1 INDICAR TIPO DE JORNADA LABORAL (ORDINARIA: 45 HORAS SEMANALES,
DISTRIBUIDAS LUNES-VIERNES O LUNES-SBADO / 5x2; 6X1)

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20.2 EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIN POR PARTE DE DIRECCIN DEL TRABAJO
PARA DESARROLLAR JORNADAS ESPECIALES (4x4, 7x7, otra), DEBEN PRESENTAR COPIA DE
RESOLUCIN ENTREGADA POR ESE SERVICIO
20.3 PARA HORAS EXTRAORDINARIAS, BASARSE EN LO ESTABLECIDO EN ARTCULO 30 Y EL
INCISO 1 DEL ARTCULO 31 DEL CDIGO DEL TRABAJO
21. SALUD OCUPACIONAL SI NO OBSERVACIONES
21.1 DIFUSIN A TODO EL PERSONAL SOBRE PROTOCOLOS MINSAL: TRASTORNOS
MUSCULO ESQUELETICOS, PREXOR, UV, RIESGOS PSICOSOCIALES, PLANESI
22. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EQUIPOS-MAQUINARIAS SI NO OBSERVACIONES
22.1 Los dispositivos para suministro de combustible, deben estar rotulados segn DS N 160. Deben
ser almacenados en jaulas dispuestas para tal efecto
23. DEPARTAMENTO PREVENCIN DE RIESGOS SI NO OBSERVACIONES
23.1 Toda empresa minera con cien (100) o ms trabajadores deber contar en su organizacin con un
Departamento de Prevencin de Riesgos, el que deber ser dirigido exclusivamente por un Experto
Categora A o B, calificado por el Servicio.
23.2 El Servicio, atendiendo a la naturaleza o grado de riesgo que tengan las operaciones de una
Empresa Minera, con menos de cien (100) trabajadores, tambin podr exigirle la formacin de
un Departamento de Prevencin de Riesgos. Estos Departamentos de Prevencin de Riesgos
deben ser dirigidos por un Experto calificado por el Servicio, a tiempo completo. En el caso de las
empresas con menos de cien (100) trabajadores, el Servicio determinar la permanencia total o parcial
del Experto.
23.3 La organizacin de Prevencin de Riesgos debe tener permanencia en las faenas donde se
realizanlas operaciones mineras.
24. CPHS SI NO OBSERVACIONES
24.1 Basarse en lo estabecido en DS N 54 (solo cuando aplique)
25. REUNIONES MENSUALES SEGURIDAD Y SALUD SI NO OBSERVACIONES
25.1 Mensualmente la Superintendencia de Riesgos y Sistemas HSEC, citar a Gerente y Asesor ESE a
una reunin de carcter obligatoria
26. PROCEDIMIENTO INSTALACIN ELCTRICA SI NO OBSERVACIONES
26.1 Cumplir con Procedimiento instalacin elctrica de Faena (AN-SP-SPY-0015)
27. INFORME DE FINALIZACION DE TRABAJOS SI NO OBSERVACIONES
27.1 AN-SP-SSS-0030: INFORME DE FINALIZACIN DE TRABAJOS (debe ser entregado a esta

Superintendencia antes de hacer entrega formal del sitio asignado o finalizacin de los trabajos)

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