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CDIGO

SI-F-06

FORMULARIO

VERSIN: 1

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
FECHA:

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CODIGO DE ACCION

dd/mm/aaaa

XXXX-XX

RESPONSABLE DE LA ACCIN:
NOMBRE DEL PROCESO:

1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD
(Clientes, auditorias internas, seguimiento a productos o procesos, supervisin o auditorias externas)

Seguimiento a
proceso

NOMBRE

REPORTADA POR:

2. TRATAMIENTO A LA NO CONFORMIDAD

3. CAUSA(S) DE LA NO CONFORMIDAD (USE UNA HERRAMIENTA DE ANLISIS DE CAUSA COMO ESPINA DE


PESCADO, DIAGRAMA DE PARETO, LLUVIA DE IDEAS, 5 POR QUES):
Mtodo no definido o
inadecuado

Recursos insuficientes

Falta entrenamiento

Incumplimiento de
procedimiento

Otra: Cul?
REQUIRI USO DE TCNICAS ESTADSTICAS:
Anexar el anlisis por tcnicas estadsticas y quienes participaron

CUAL:

4. PLAN DE ACCIN

NO.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
IMPLEMENTACIN

FECHA CUMPLIMIENTO

RECURSOS

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

FIRMA RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

ELIMINA LA CAUSA DE LA NO
CONFORMIDAD

REQUIERE NUEVO
PLAN

5. SEGUIMIENTO (Revisin de la Eficacia)

FECHA

HALLAZGO

AUDITADO

AUDITOR

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