Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SI-F-06
FORMULARIO
VERSIN: 1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Pgina 1 de 1
CODIGO DE ACCION
dd/mm/aaaa
XXXX-XX
RESPONSABLE DE LA ACCIN:
NOMBRE DEL PROCESO:
1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD
(Clientes, auditorias internas, seguimiento a productos o procesos, supervisin o auditorias externas)
Seguimiento a
proceso
NOMBRE
REPORTADA POR:
2. TRATAMIENTO A LA NO CONFORMIDAD
Recursos insuficientes
Falta entrenamiento
Incumplimiento de
procedimiento
Otra: Cul?
REQUIRI USO DE TCNICAS ESTADSTICAS:
Anexar el anlisis por tcnicas estadsticas y quienes participaron
CUAL:
4. PLAN DE ACCIN
NO.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA
IMPLEMENTACIN
FECHA CUMPLIMIENTO
RECURSOS
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
FIRMA RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
ELIMINA LA CAUSA DE LA NO
CONFORMIDAD
REQUIERE NUEVO
PLAN
FECHA
HALLAZGO
AUDITADO
AUDITOR