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N D I C E
1. INTRODUCCIN.
2. LA EVALUACIN DE RIESGOS EN EL MODELO DE LA LEY DE PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES.
3. DEFINICIONES
3.1. Riesgo
3.2. Factor de riesgo
3.3. Situacin de riesgo
3.4. Riesgo higinico
3.5. Exposicin
3.6. Indicador de riesgo
3.7. Evaluacin detallada de la exposicin
4. EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS.
5. EL MTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIN DE RIESGOS DE ACCIDENTE DE
LA NOTA TCNICA DE PREVENCIN 330.
6. EL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO.
6.1. El mtodo general
6.2. La evaluacin de ciertos riesgos higinicos y ergonmicos
6.3. Identificacin de otras deficiencias
6.4. Resumen de la evaluacin y priorizacin preventiva
7. MTODOS DE EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN.
7.1.Riesgos Higinicos
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
8. BIBLIOGRAFA
ANEXO A: INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
A.1.Cuestionarios de Chequeo
A.2.Inventarios de indicadores de riesgo
A.3.Cuestionarios de instalaciones y actividades
ANEXO B: DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIN DETALLADA DE
LA EXPOSICIN.
ANEXO C: EJEMPLO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS
PROPUESTO
C.1. Breve descripcin del centro de trabajo
C.2. Descripcin de los puestos de trabajo e instrumentos utilizados
C.3. Situaciones de riesgo detectadas y valoracin del riesgo
C.4. Priorizacin preventiva
Apndice: Cuestionarios e inventarios
1.
INTRODUCCIN.
La necesidad de la evaluacin de riesgos apenas requiere justificacin: es tcnica y
legalmente el diagnstico ineludible que sirve de base a toda la accin preventiva, no slo
para definir las actividades que hay que realizar sino tambin la organizacin que hace
falta para llevarlas a cabo. Adems, puesto que la accin preventiva ha de planificarse y
eso implica establecer prioridades, la evaluacin ha de comportar algn tipo de medida de
los riesgos, que la fundamente. Y lo cierto es, llegados a este punto, que no es fcil
encontrar en el panorama metodolgico procedimientos de evaluacin que combinen una
razonable sencillez de aplicacin con una pretensin de objetividad en la medida, es decir,
de validez y fiabilidad. Abundan, eso s, las listas de chequeo ms o menos exhaustivas
que, una vez aplicadas, generan relaciones de defectos sin la ms mnima indicacin sobre
su importancia y, por tanto, sin ninguna posibilidad de jerarquizar las medidas preventivas
que de ellas se deducen. O, en el otro extremo, presuntos mtodos directos que, quizs
confiando excesivamente en la experiencia o el ojo clnico del evaluador, le animan a
asignar por las buenas un valor de probabilidad de materializacin a cada riesgo, sin ms
instrumento que sus conocimientos y unas vagas indicaciones sobre el significado de cada
valor.
As pues, el panorama de los mtodos de evaluacin simplificada de riesgos puede
resumirse en los siguientes trminos: unos desisten de medir y se conforman con
identificar deficiencias; otros renuncian de entrada a cualquier pretensin de objetividad en
la medida que proponen, ya que no definen ningn instrumento para ella. Esta renuncia
cobra especial gravedad cuando, como ocurre en nuestra organizacin, son numerosas las
personas que han de evaluar y, adems, estn dispersas en un mbito geogrfico extenso.
Aqu, la imprescindible unificacin de criterios slo puede asegurarse metodolgicamente,
mediante el uso de herramientas bien definidas.
Si la necesidad de evaluar es obvia y no hay mtodos aceptables para nuestras
necesidades, habr que poner manos a la obra y abordar su elaboracin. Y si antes se ha
resaltado la carencia de buenos cestos, ahora es justo reconocer que, en cambio, s hay
buenos mimbres.
Vase Bibliografa
2)
3)
2.
3.
DEFINICIONES.
A los efectos de este documento son aplicables las siguientes definiciones:
3.1. Riesgo
El trmino riesgo, utilizado en mbitos de la vida muy diversos, connota siempre la
existencia de un dao, futuro e hipottico, es decir, cuya produccin no est
completamente determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos
capaces de identificar y caracterizar. Tales condiciones, sea el dao del tipo que sea, son
siempre de dos grandes clases: personales y ambientales. Entre las primeras, podramos
citar, a ttulo de ejemplo, las caractersticas y la condicin fsica, el estado de salud, el nivel
de atencin, el grado de conocimiento y destreza, etc. Las ambientales abarcan el amplio
campo de las condiciones de trabajo, tanto materiales como organizativas.
Si para cada situacin de riesgo genrica, por ejemplo: cada a distinto nivel en
escalera fija, furamos capaces de identificar y caracterizar mediante parmetros
apropiados todas y cada una de las condiciones personales y ambientales pertinentes, as
como de formular las relaciones entre ellas, podramos predecir con toda certeza si se iba
a producir o no un accidente cuando una determinada persona, en un estado especfico,
utilizara una escalera concreta. Dado que nuestro conocimiento actual no nos permite ni
siquiera intentarlo, prescindimos en la prctica de las condiciones personales y basamos
nuestras evaluaciones slo en las condiciones ambientales (Vase la definicin de factor
de riesgo en el punto siguiente), con lo que el dao adquiere el carcter aleatorio que antes
se citaba, su prediccin ha de recurrir a la idea de probabilidad y, consiguientemente, cobra
pleno sentido el uso del trmino riesgo.
De este modo, puede entenderse por qu, incluso si en una situacin no se detecta
ninguna posible causa ambiental de un determinado dao, es decir, ningn factor de
riesgo, el riesgo puede considerarse controlado pero no eliminado, ya que parece haber
condiciones personales que, en presencia de la mera posibilidad de dao, bastan para
producirlo. Eliminar un riesgo exige, por tanto, ir ms all de la correccin de las
deficiencias preventivas detectadas: implica, pura y simplemente, suprimir la posibilidad de
ocurrencia del dao.
9
f S:
DS:
Vase la bibliografa
10
11
12
Indicadores de exposicin son no slo los parmetros que la definen: la intensidad y la duracin, que pueden ser llamados con toda
propiedad factores de riesgo inmediatos, sino tambin otros, como, p.ej., el olor, la presencia de depsitos de polvo en pisos e
instalaciones o la corrosin de los metales en el recinto de trabajo, que no son factores de riesgo puesto que no tienen relacin causal
con el dao.
13
EJE
CAUSAL
(Materiales y Organizativos)
DAOS
Fig. 1
14
15
16
17
1.
Deficiente
(D)
Mejorable
(M)
Aceptable
(B)
ND
Significado
Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan
10
---
18
NE
4
Significado
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo
prolongado.
Irregularmente.
19
10
MA-40
MA-30
A-20
A-10
MA-24
A-18
A-12
M-6
M-8
M-6
B-4
B-2
20
NP
probabilidad
Muy alta
(MA)
Significado
Situacin deficiente con exposicin continuada, o muy
Alta
(A)
deficiente
con
exposicin
frecuente
Media
(M)
Baja
(B)
4.
situacin
mejorable
con
exposicin
continuada
mejorable
con
exposicin
ocasional
distinguiendo
entre
daos
personales
materiales,
21
Nivel de
consecuencias
Mortal o Catastrfico
(M)
Muy Grave
(MG)
Grave
(G)
Leve
(L)
Significado
NC
100
60
25
10
Daos personales
1 muerto o ms
Daos materiales
Destruccin total del sistema
(difcil renovarlo).
efectuar la reparacin.
requieren hospitalizacin
del proceso.
9
10
22
100
40-24
20-10
8-6
4-2
II
4000-2400
2000-1200
800-600
400-200
II
60
II
2400-1440
1200-600
480-360
240
III
120
25
II
II
III
1000-600
500-250
200-150
100-50
II
10
II
400-240
III
200
III
III
40
80-60
100
IV
20
NR
Significado
4000-600
II
500-150
III
120-40
IV
20
23
De este modo, en este ltimo paso de la aplicacin del mtodo puede decirse
que se solapan dos etapas: la ltima de la evaluacin propiamente dicha, que
sera la jerarquizacin de los riesgos, y la primera de la planificacin preventiva,
que correspondera a la priorizacin de las medidas de actuacin.
24
6.
25
2.
26
SIGNIFICADO
NDp
10
Importante
68
Significativo
24
Compensable
0,5 1
Los valores numricos consignados en primer lugar en cada clase, son los que
se han utilizado preferentemente para los factores de riesgo de esa clase. Los
otros se han reservado para los casos en que se ha considerado necesario
matizar, por interpolacin, una vez completada la asignacin inicial.
Al final de cada cuestionario de chequeo se ha incluido un item para que el
tcnico evaluador pueda especificar otros factores de riesgo detectados por l y
no incluidos en la lista preestablecida. Naturalmente, el NDp de esos factores no
puede asignarse de antemano.
27
NDT
SIGNIFICADO
El control del riesgo se considera ineficaz, sea
10
6 a < 10
control
del
riesgo
puede
mejorarse
2a<6
existen
factores
de
riesgo
significativos
compensables.
>0a<2
A
(Aceptable)
probabilidad
_
de
dao
no
se
considera
28
Si la suma obtenida es mayor de 10, valor mximo que contempla la escala del
nivel de deficiencia, se tomar ND = 10 para el clculo posterior del nivel de
riesgo (NR).
4. Estimacin del Nivel de Exposicin (NE) de la Situacin de Riesgo.
De la definicin operativa que antes se dio de situacin de riesgo, se deduce que
a cada cuestionario slo cabe asignarle un NE en cada aplicacin.
Lo asignar el tcnico que evala en base a los datos recabados en el lugar de
trabajo, siguiendo los criterios de la tabla X, en la que, como vemos, se han
reconvertido en trminos de duracin, ms precisos y objetivos, los significados
de los niveles de exposicin de la tabla II.
TABLA X:
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE EXPOSICION
A UNA SITUACIN DE RIESGO (NE)
NIVEL DE EXPOSICIN
NE
SIGNIFICADO
11
Continuada
De duracin
Frecuente
Ocasional
Espordica
11
29
Con las situaciones de riesgo especficas no debe darse este caso, porque se
aplican por puesto de trabajo y ste, ms all de su denominacin, se define por
las tareas y el mbito, lo que debe conllevar exposiciones semejantes para las
distintas personas que puedan desempearlo.
Al final de cada cuestionario, se har constar el nmero de personas afectadas
por la situacin de riesgo.
5.
6.
30
TABLA XI:
NIVEL DE RIESGO DE UNA SITUACIN DE RIESGO (NR)
NIVEL DE
RIESGO
SIGNIFICADO
NR
II
NC
ND
NE
Mn
60
Mx
100
10
Mn
25
Mx
100
10
25
10
25
25
100
10
10
Mn
III
Mx
IV
120
Mn
10
0,5
Mx
60
10
desde
un
consideraciones
servicio
de
de
costes,
prevencin.
disponibilidades
Las
posteriores,
presupuestarias,
que
exigen
plazos
de
31
implantacin,
designacin
de
responsables,
etc.,
han
de
decidirse
SIGNIFICADO
Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar
II
III
IV
Conviene resaltar el hecho de que, a diferencia del mtodo de la NTP 330, las
prioridades de intervencin no se asignan aqu a las situaciones de riesgo como
conjuntos sino a cada una de las medidas preventivas que se proponen.
Asimismo, con cada medida propuesta se har constar el nmero de personas
afectadas por ella (dato que se extrae del cuestionario correspondiente), como
otro elemento de jerarquizacin dentro del nivel de intervencin.
32
tcnica ni
33
b)
En este apartado slo nos ocuparemos de riesgos que admiten evaluacin detallada
de la exposicin y, por tanto, nos centraremos en la metodologa usada para ellos,
que comporta una aproximacin en dos etapas:
1. En la primera, se aplica un tipo de instrumento que se ha denominado
Inventario de Indicadores de Riesgo, por las razones que ms tarde se
explicitarn.
En base a sus resultados se decidir si es o no necesaria una evaluacin
detallada, su prioridad y si es preciso adoptar alguna medida preventiva
antes de proceder a ella.
2. En la segunda, si ha lugar, se llevar a cabo la evaluacin detallada,
necesariamente por un especialista en la materia, y siguiendo el mtodo
especfico apropiado, de acuerdo con las indicaciones que se recogen en
el apartado 7 de este Manual.
Los inventarios de indicadores de riesgo presentan las siguientes diferencias
conceptuales y de diseo con los cuestionarios de chequeo, vistos en el punto
anterior:
1. Sus items no son slo factores de riesgo remotos, sino que pueden
referirse tambin a indicadores de exposicin y de dao; de ah el trmino
indicador de riesgo, que se usa para referirse conjunta e indistintamente a
los tres tipos.
34
ahora bastaran para considerar la totalidad de los riesgos que pueden encontrarse en los
centros de trabajo. Sin embargo, resulta evidente que el ms comprensivo, que es el
35
b)
Para esta parte de la realidad preventiva que no es fcil tratar por el mtodo general,
pero que, desde luego, no puede dejarse al margen de la evaluacin, se ha diseado un
tercer tipo de instrumento, al que se denomina, de modo genrico, Cuestionario de
Instalaciones o Actividades.
Estos cuestionarios, al igual que los inventarios de indicadores de riesgo, no
contienen slo factores de riesgo remotos, y, por tanto, no asignan tampoco niveles de
deficiencia a sus items, que presentan redactados en forma de pregunta. En cambio, a
diferencia de los inventarios, no incluyen criterios de decisin para evaluaciones
posteriores ni sealizan medidas preventivas bsicas o de cualquier otro carcter.
Es, por tanto, evidente, como se deca de los inventarios, que los cuestionarios de
instalaciones o actividades no son instrumentos de evaluacin, puesto que su aplicacin no
proporciona ninguna medida del riesgo. Slo sirven para identificar deficiencias, que el
propio tcnico evaluador habr de jerarquizar para establecer la prioridad de las
36
correspondientes medidas preventivas. Cierto que en esta tarea cuenta con la ayuda que
supone la existencia del marco de las clases de intervencin del mtodo general, que es el
que debe usar, y con la referencia contextual que le suministran las medidas incluidas en
ellas como resultado de su aplicacin.
En cualquier caso, porque estos cuestionarios no sirven para evaluar riesgos, en la
propuesta metodolgica que contiene este documento, su uso se reduce al mnimo
prcticamente posible.
6.4
reas de aplicacin
.....
CC G1
.....
.....
.....
CC G2
.....
.....
.....
CC G3
.....
.....
.....
CC G13
.....
.....
38
Cuestionario
aplicacin
CC Adm 1
36 12
CC Adm 2
36
CC Adm 3
36
CC Con 1
CC Con 2
CC Lab 10
.....
.....
.....
.....
.....
reas de aplicacin
.....
IIR G1
.....
.....
.....
IIR G2
.....
.....
.....
IIR Lab 1
.....
.....
12
Dado que en estos tres casos la aplicacin es individual, en la celda se reflejara slo el nmero de puestos y se remitira a una
relacin aparte. En esta, es muy posible que los puestos haya que identificarlos por los nombres de sus ocupantes, aunque se indique la
funcin especfica siempre que sea posible.
39
Aplicacin
.....
CI APQ - Lab
.....
.....
.....
CI GR - Lab
.....
.....
.....
CI ORG - Lab
.....
.....
2.
40
II.
rea de Trabajo
Nivel de Riesgo
Valor
Clase
PA
Re
Nivel de Riesgo
Valor
Clase
PA
Re
13
Puesto de Trabajo
Se presentan ordenadas por clase de Nivel de Riesgo, de la I a la IV, y dentro de cada clase por su repercusin (Re), de mayor a menor.
41
42
III.
PRIORIZACIN PREVENTIVA
Medidas preventivas
Nivel de Riesgo
PA
43
7.
7.1.
44
14
Tambin podra proceder esta evaluacin a temperaturas del aire algo inferiores a las sealadas pero en presencia de focos radiantes
de cierta entidad.
45
b)
c)
FACTORES DE CORRECCIN DE
LOS VALORES LMITE DE WBGT (C)15
Aislamiento trmico
(clo)
Factor de correccin
(C)
0,6
1,0
-2
1,4
-4
Proteccin antihumedad,
permeable
1,2
-6
Tipo de ropa
15
46
49
b)
17
Para 50 Hz, la ACGIH ha fijado un techo de 1.200 T (microteslas) para el valor rms de la induccin magntica (B). El de la ICNIRP es
de 500 T para la misma magnitud.
18
Para favorecer esta ltima explotacin se necesita una cierta homogeneizacin metodolgica de la medida. A tal efecto, se
recomienda seguir el protocolo establecido por el grupo ad hoc de UNESA, que se incluye en el anexo B.
50
RIESGOS ERGONMICOS
7.2.1. Por sobrecarga fsica
- Indicacin
Riesgos de lesiones musculoesquelticas, agudas o acumulativas, asociados
a la carga fsica.
Desde la perspectiva del tipo de carga fsica que comportan, pueden
distinguirse tres clases de tareas:
. Tareas de manipulacin manual de cargas
. Tareas repetitivas del miembro superior
. Tareas en posturas forzadas
- Estimacin y Valoracin del Riesgo
a) Tareas de manipulacin manual de cargas
Pueden comprender actividades de levantamiento, transporte con los
brazos, empuje y arrastre. Para su evaluacin existen distintos
mtodos19
cada uno de los cuales est mejor indicado para
determinadas situaciones y peor para otras.
As, la gua del I.N.S.H.T.20 es aplicable a tareas simples21 de
levantamiento de cargas, incluidas personas, con o sin transporte
manual antes de la descarga, en postura de pie.
El mtodo NIOSH22 puede aplicarse a tareas simples o mltiples de
levantamiento de cargas en posturas de pie, pero excluye, en principio,
la carga de personas y no contempla el transporte intermedio.
Para tareas de transporte de cargas con los dos brazos, el manual
Ergo IBV23 incluye unas tablas de pesos mximos recomendados, en
funcin de la altura del agarre, de la distancia recorrida y de la
frecuencia del transporte (desde uno cada 6 segundos hasta uno cada
19
Aqu solo consideraremos mtodos de evaluacin en sentido estricto, es decir, los que proporcionan procedimientos de medicin y
criterios de valoracin.
20
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Gua Tcnica para la Evaluacin y Prevencin de los Riesgos Relativos a la
Manipulacin Manual de Cargas.
21
Aqullas en que los valores de los parmetros que definen la tarea de levantamiento, de acuerdo con el mtodo de evaluacin de la
gua, permanecen estables a lo largo de la jornada.
22
Waters, T.R., Putz Anderson, V. And Garg, A.: Aplications Manual for Revised NIOSH Lifting Equation. Cincinnati, Ohio. NIOSH, 1994.
23
Garca Molina, Carlos y otros: Ergo IBV. Evaluacin de riesgos laborales asociados a la carga fsica. Valencia: IBV, 1997.
El manual se acompaa de un programa informtico para la aplicacin de los mtodos de evaluacin del riesgo adoptados por el IBV
para las tres clases de tareas que estamos considerando: de manipulacin de cargas, repetitivas del miembro superior y realizadas en
posturas forzadas. Mediante el uso del programa se facilitan los clculos, la valoracin del riesgo y el rediseo del puesto.
51
24
Louhevaara, V. And Suurnkki, T: OWAS: A method for the evaluation of postural load during work. Helsinki: Institute of
Occupational Health, 1992.
Tambin puede encontrarse una descripcin del mtodo, en espaol, en el manual Ergo IBV, y puede aplicarse por medio del programa
informtico de ste.
52
8.
BIBLIOGRAFA
BESTRATN, M. y NOGAREDA, C. (coordinadores)
Evaluacin de las condiciones de trabajo en las pequeas y medianas
empresas. Metodologa prctica.
Barcelona, I.N.S.H.T., 1996
BESTRATN, M. y PAREJA, F.
Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidente.
Barcelona, I.N.S.H.T. Serie Notas Tcnicas de Prevencin N 330.1993
CASTEJN, E.
La evaluacin de riesgos: una reflexin.
Salud y Trabajo, n 111-112. 1995
GADEA CARRERA, E.
Seguridad en el laboratorio: gestin de residuos txicos y peligrosos en
pequeas cantidades.
Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 359.
GADEA CARRERA, E.
Cancergenos, mutgenos y teratgenos: manipulacin en el laboratorio.
Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 269.
GARCA MOLINA, C. y otros
Ergo IBV. Evaluacin de riesgos laborales asociados a la carga fsica.
Valencia: IVB, 1997
GUARDINO SOL, X., ROSELL FARRS, M.G. y GADEA CARRERA, E.
Prevencin del riesgo en el laboratorio. Organizacin y recomendaciones
generales.
Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 432.
53
GUASCH, J. (coordinador)
Condiciones de
trabajo
en
centros
hospitalarios.
Metodologa
de
autoevaluacin.
Madrid, I.N.S.H.T., 1992
HERAS COBO, C. y GUARDINO SOL, X.
La ventilacin general en el laboratorio.
Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 373.
HERNNDEZ CALLEJA, A. Y GUARDINO SOL, X. (Coordinadores).
Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios.
Barcelona: INSHT, 2000.
PIQU, T.
Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidente
Barcelona, I.N.S.H.T. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 324.1993
ROSELL FARRS, M.G., GUARDINO SOL, X. Y GADEA CARRERA, E.
Prevencin del riesgo en el laboratorio. Instalaciones, material de laboratorio y
equipos.
Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 433.
COMISIN EUROPEA
Directrices para la evaluacin de riesgos en el lugar de trabajo.
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, 1996.
JEFATURA DEL ESTADO
Ley de prevencin de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10.11.95)
54
55
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Proteccin de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicin a agentes biolgicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE 24.5.97).
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relacionados con
la exposicin a agentes biolgicos.
Madrid: INSHT
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Proteccin de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicin a agentes cancergenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE 24.5.97)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE 7.8.97)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relacionados con
la utilizacin de los equipos de trabajo.
Madrid: INSHT
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA
Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin.
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 9.10.73).
Instruccin Tcnica MIE-BT-042. Inspeccin de las instalaciones.
Instruccin Tcnica MIE-BT-025. Locales de pblica concurrencia.
Instruccin Tcnica MIE-BT-039. Puestas a Tierra.
56
57
Cuestionarios de chequeo
. Generales
CC-G1
CC-G2
CC-G3
CC-G4
CC-G5
CC-G6
CC-G7
CC-G8
CC-G9
CC-G10
CC-G11
CC-G12
CC-G13
. Especficos
CC-Adm 1
CC-Adm 2
CC-Adm 3
CC-Con 1
CC-Con 2
CC-Lim 1
CC-Lim 2
CC-Lim 3
CC-Lim 4
CC-Man 1
CC-Man 2
CC-Man 3
CC-Man 4
CC-Man 5
CC-Man 6
CC-Ord 1
CC-Ord 2
CC-Lab 1
CC-Lab 2
CC-Lab 3
Quemaduras. Laboratorios
CC-Lab 4
CC-Lab 5
CC-Lab 6
CC-Lab 7
CC-Lab 8
CC-Lab 9
IIR-G2
IIR-G3
Insatisfaccin Trmica
IIR-G4
Insatisfaccin Acstica
. Especficos
IIR-Lab 1 Riesgo higinico por inhalacin de agentes qumicos. Laboratorios
59
A3.
60
Pg. 1/1
CC-G 1
FECHA: ____________________
REA DE APLICACIN:_______
TCNICO:__________________
______
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
2
2
6
6
6
6
0,5
2
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT =
NE =
NC = 20
NR =
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
>120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.
(1)
61
Pg. 1/1
CC-G 2
_____________TCNICO:_________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
10
10
0,5
6
2
2
0,5
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT =
NE =
NC = 60
NR =
>120
a
400
III
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
62
Pg. 1/1
CC-G 3
____ _____TCNICO:_____________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
2
6
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT =
NE =
NC = 10
NR =
>120
a
400
III
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
63
Pg. 1/1
CC-G 4
______________TCNICO:________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
6
6
2
6
10
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 25
=
>120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
64
Pg. 1/2
CC-G 5
______TCNICO:_________________
FACTORES DE RIESGO
1. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el
rea (2 m2 de superficie libre por trabajador).
2. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m).
3. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de
trabajo.
4. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables, pequeos
escalones inadvertidos, regletas, etc.)
5. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos.
6. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento.
7. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios).(1)
8. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50
lux; sin deslumbramientos).
9. Existe alumbrado de emergencia.
10. Otras deficiencias (especificar)
NP
SI NO
NDp
2
0,5
2
6
6
6
6
2
2
(1)
Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.
65
Pg. 2/2
CC-G 5
CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE
CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:________________
REA DE APLICACIN:_______
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
>120
a
400
III
=
=
= 10
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
66
Pg. 1/1
CC-G 6
_______TCNICO:__________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
2
2
6
6
6
6
2
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 10
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
(1)
Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de
estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.
67
Pg. 1/1
CC-G 7
_____ FECHA:____________________
______ TCNICO:___________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
2
10
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 20
=
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
68
Pg. 1/1
CC-G 8
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
4
2
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
=
=
=
=
> 120
a
400
III
25
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
69
Pg. 1/1
CC-G 9
_____________TCNICO:_________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
10
6
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
=
=
20
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
(1)
70
Pg. 1/1
CC-G 10
_____________TCNICO:_________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 25
=
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
71
Pg. 1/1
CC-G 11
______________TCNICO:________________
FACTORES DE RIESGO
NP
1.
2.
3.
4.
5.
SI NO
NDp
2
10
2
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
=
=
10
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
72
Pg. 1/2
CC-G 12
______FECHA:_ __________________
______ TCNICO:___________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
(1)
NDp
6
6
6
6
0,5
6
6
2
6
6
Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.
73
Pg. 2/2
CC-G 12
______FECHA:___ _______________
______ TCNICO:__________________
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT =
NE =
NC = 60
NR =
> 120
a
400
III
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
74
Pg. 1/2
CC-G 13
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
(1)
NDp
10
2
-10
4
6
6
4
Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.
75
Pg. 2/2
CC-G 13
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 60
=
> 120
a 120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
76
Pg. 1/2
CC- Adm 1
FACTORES DE RIESGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
(1)
(2)
NP
(1)
SI NO
NDp
10
6
2
2
10
10
6
2
6
6
2
2
10
2
2
10
Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD.
Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD.
77
Pg. 2/2
CC- Adm 1
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT =
NE =
NC = 20
NR =
> 120
a
400
III
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
78
Pg. 1/2
CC- Adm 2
FACTORES DE RIESGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1
2
NP
SI NO
NDp
10
6
2
2
6
10
4
4
6
6
6
6
2
6
79
Pg. 2/2
CC- Adm 2
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 10
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
80
Pg. 1/2
CC- Adm 3
FACTORES DE RIESGO
1. Los programas informticos resultan adecuados para las tareas
encomendadas.
2. Los programas informticos no revisten especiales dificultades de manejo.
3. Los programas informticos utilizados disponen de ayudas eficaces.
4. En general, se facilita formacin a los trabajadores sobre los programas
utilizados.
5. En general, la organizacin del trabajo evita que las tareas se efecten con
una presin temporal excesiva.
6. No hay tareas habituales que exijan una atencin elevada durante periodos
prolongados (ms de 2 3 horas diarias).
7. El ambiente fsico de trabajo (ruido, condiciones termohigromtricas,
iluminacin, corrientes de aire) no resulta especialmente desfavorable para el
mantenimiento de la atencin durante el trabajo.
8. Pueden hacerse pausas, autoadministradas o regladas, para interrumpir las
tareas repetitivas (p.e. introduccin de datos) cada 2 - 3 horas.
9. Otras deficiencias (especificar)
NP
SI NO
NDp
6
2
2
2
10
6
4
6
81
Pg. 2/2
CC- Adm 3
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 10
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
82
Pg. 1/1
CC-Con 1
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
0,5
6
10
4
4
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
>120
a
400
III
=
=
= 50
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
83
Pg. 1/1
CC-Con 2
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
10
6
6
2
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
(1)
Aplicables a conductores que tienen encomendado algn transporte de carga con carcter habitual.
84
Pg. 1/1
CC- Lim 1
RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS.
PERSONAL DE LIMPIEZA.
CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________
PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
4
4
2
6
6
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
El trmino peligroso se usa en el sentido de la definicin que incluye el Reglamento de Agentes Qumicos (RD
374/2001).
1
85
Pg. 1/1
CC- Lim 2
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
6
6
2
6
10
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
86
Pg. 1/1
CC- Lim 3
FACTORES DE RIESGO
NP
1. Las cargas a levantar por el personal (cubos llenos, hojas de ventanas, etc.)
son inferiores a 15 kg.
2. Se utilizan carros para el transporte del material de limpieza.
3. En caso de no disponer de carro, las tomas de agua estn situadas
adecuadamente para evitar desplazamientos excesivos.
4. Existe, al menos, una toma de agua por planta.
5. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulacin manual de cargas.
6. Otras deficiencias (especificar)
SI NO
NDp
6
2
2
2
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
87
Pg. 1/1
CC-Lim 4
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
2
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
88
Pg. 1/2
CC- Man 1
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
2
6
10
10
6
2
En cuanto a mantenimiento elctrico, este cuestionario se refiere slo al de instalaciones de baja tensin. Los trminos
utilizados en l, tales como riesgo elctrico, trabajos en tensin, trabajos sin tensin, trabajador autorizado, trabajador
cualificado, procedimiento de trabajo, zona de trabajo, etc tienen el significado concreto que les da el anexo 1 del RD
614/2001.
2
Vase anexo III.A del RD 614/2001.
89
Pg. 2/2
CC- Man 1
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 60
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
90
Pg. 1/1
CC- Man 2
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 10
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
91
Pg. 1/1
CC- Man 3
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
10
6
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 20
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
92
Pg. 1/1
CC- Man 4
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
2
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
93
Pg. 1/2
CC- Man 5
FACTORES DE RIESGO
1
NP
SI NO
NDp
10
10
4
6
6
Se considerarn prolongados los de duracin superior a 1 hora. Los restantes sern puntuales.
Se considerarn mal ventilados, en ausencia de ventilacin mecnica, aqullos en los que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
- Que el volumen disponible por soldador sea inferior a 280 m3.
- Que la altura del mbito de trabajo sea inferior a 5 m.
- Que el recinto contenga divisiones u otras barreras estructurales que puedan dificultar significativamente la
ventilacin.
94
Pg. 2/2
CC- Man 5
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 40
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
95
Pg. 1/1
CC- Man 6
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
6
2
6
10
6
10
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
96
Pg. 1/1
CC-Ord 1
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
4
6
6
2
2
6
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT =
NE =
NC =
NR =
> 120
a
400
III
10
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
97
Pg. 1/1
CC-Ord 2
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
10
6
6
2
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 25
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
98
Pg. 1/2
CC-Lab 1
FACTORES DE RIESGO
1. El material de vidrio que se emplea es de buena calidad y no presenta
rebabas, fisuras o bordes cortantes.
2. Los soportes para el secado del material de vidrio son adecuados y
suficientes.
3. Para la limpieza manual del material de vidrio, elementos cortantes y
punzantes se utilizan guantes.
4. Los fondos de las piletas de lavado disponen de alfombrillas para proteger
el material de vidrio frente a golpes.
5. Las mesas de trabajo tienen espacio suficiente para colocar el material de
vidrio en uso.
6. El almacenamiento del material de vidrio se efecta en estanteras y
lugares de fcil acceso.
7. El vidrio roto se deposita en recipientes o contenedores rgidos y
resistentes
8. Para la recogida de vidrios rotos se dispone de guantes resistentes al
corte y utensilios de limpieza apropiados.
9. La obtencin y la manipulacin de las muestras no precisa el manejo de
tiles cortantes o punzantes.
10. Otras deficiencias (especificar)
NP
SI NO
NDp
10
0.5
2
4
0.5
2
6
6
0,5
99
Pg. 2/2
CC-Lab 1
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
= 10
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
100
Pg. 1/1
CC-Lab 2
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
10
6
6
0,5
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 20
=
>120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
101
Pg. 1/1
CC-Lab 3
QUEMADURAS. LABORATORIOS.
CENTRO DE TRABAJO:_____________________________ FECHA:_______________________
PUESTO DE TRABAJO:_____________________________ TCNICO:_____________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
10
10
10
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 10
=
>120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
102
Pg. 1/2
CC-Lab 4
FACTORES DE RIESGO
1. Los botes y envases que se usan en el laboratorio para sustancias
corrosivas tienen la resistencia adecuada.
2. Todos los envases y contenedores estn claramente etiquetados con el
pictograma correspondiente, identificando su contenido e indicando las
frases R y S de aplicacin.
3. Los trasvases de productos corrosivos e irritantes se realizan con
embudos o utilizando medios mecnicos.
4. Los productos corrosivos en envases de vidrio de ms de 2,5 litros
disponen de proteccin contra golpes.
5. Utilizan en el laboratorio pipetas con regulacin automtica de volumen.
6. Para cualquier operacin manual con sustancias custicas, se utilizan los
guantes de resistencia adecuada.
7. Para la proteccin frente a corrosivos durante sus trasvases u otras
operaciones con riesgo de proyeccin, se usan pantallas faciales y ropa
de trabajo.
8. Existen en el laboratorio duchas y lavaojos de emergencia.
9. Los trabajadores que manipulan o puedan contactar con sustancias
peligrosas estn informados sobre sus riesgos y la aplicacin de primeros
auxilios
10. Se dispone del material necesario para la prctica de los primeros auxilios
en las proximidades de los laboratorios.
11. Otras deficiencias (especificar)
NP
SI NO
NDp
4
6
6
4
2
8
6
6
6
4
103
Pg. 2/2
CC-Lab 4
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 25
=
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
104
Pg. 1/2
CC-Lab 5
FACTORES DE RIESGO
1. El laboratorio cuenta con suficiente nmero de vitrinas de gases para la
manipulacin de los productos que lo requieran.
2. Las operaciones y aparatos de anlisis que desprenden gases o vapores
se sitan bajo campana de extraccin.
3. La utilizacin y el mantenimiento de las vitrinas de gases estn
protocolizados para asegurar su eficacia, segn las indicaciones del
fabricante.
4. Las vitrinas se sitan alejadas de puertas, ventanas o entradas de aire de
ventilacin y entre s.
5. La velocidad media del aire en la cara abierta de la vitrina est entre 0,5 y
1 m/s.
6. El laboratorio dispone de ventilacin general forzada.
7. El aire de impulsin es todo exterior.
8. El sistema de ventilacin est diseado para mantener una pequea
depresin en el laboratorio.
9. Se utilizan siempre medios mecnicos para pipetear.
10. Todos los envases con reactivos preparados in situ se etiquetan de
forma normalizada y claramente legible.
11. Hay procedimientos escritos, de conocimiento general, con medidas
preventivas adecuadas, para las tareas que implican la manipulacin de
sensibilizantes o productos muy txicos.
12. Hay un etiquetado interno para destacar sensibilizantes o productos muy
txicos.
13. La recogida y neutralizacin de lquidos derramados se hace siguiendo
mtodos prefijados.
14. Est prohibido, y se respeta, comer, fumar y maquillarse en el laboratorio.
15. Existen instrucciones para regular el uso de lentillas en el laboratorio.
16. Existen instrucciones para evitar las uas largas, el uso de anillos, joyas y
elementos innecesarios.
17. Los productos qumicos que lo requieren se manipulan con los guantes
adecuados a cada caso.
NP
SI NO
NDp
10
10
6
4
6
2
4
2
6
4
6
0,5
2
2
6
0,5
6
105
Pg. 2/2
CC-Lab 5
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
2
2
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
II
III
=
=
= 40
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
106
Pg. 1/3
CC-Lab 6
3,3-Dimetoxibencidina
Dinitrotolueno
Epiclorhidrina, (1-Cloro-2,3-epoxipropano)
1,2-Epoxipropano,(metiloxirano,xido de propileno)
Erionita
Eter diclorometlico, (ter bisclorometlico)
Etilenimina
Hexaclorobenceno
Hexametiltriamida fosfrica
Hidracina
Imidazolina-2-tiona, (Etilentiourea)
1-Metil-3-nitro-1-nitroso-guanidina
2-Metilaziridina
2-Naftilamina y sales
5-Nitroacenafteno
2-Nitroanisol
4-Nitrodifenilo
Nitrofene
Nitrosodipropilamina
xido de etileno, oxirano
xido de estireno, (Feniloxirano)
1,3-Propanosultona
-Propiolactona, (3-propanolido)
Sulfato de dietilo
Sulfato de dimetilo
O-Toluidina,(3,3-Dimetilbencidina) y sales
,,-Triclorotolueno
Trixido de arsnico,(Trixido de diarsnico)
Uretano
Otras sustancias
(1)
El procedimiento para indagar sobre la utilizacin o no de productos cancergenos en el laboratorio debera incluir,
adems de la pregunta directa en la visita preliminar, la entrega al responsable del laboratorio de una copia de esta lista
con el ruego de que la examinara detenidamente y diera una respuesta informada en la segunda visita.
107
Pg. 2/3
CC-Lab 6
FACTORES DE RIESGO
1. Hay un etiquetado interno para destacar los productos cancergenos.
2. Se almacenan en un mueble especfico y bajo llave los productos
cancergenos.
3. Hay procedimientos escritos, conocidos por los afectados, con medidas
preventivas adecuadas (2), para las tareas que implican la manipulacin de
cancergenos.
4. Los trabajadores reciben formacin inicial y peridicamente, con el
objetivo de resaltar la gravedad de los efectos potenciales de los
productos cancergenos, promover el seguimiento estricto de los
procedimientos anteriores y adiestrarlos en el uso de los equipos y
elementos necesarios.
5. Se utiliza doble guante para la manipulacin de cancergenos,
cambindose el externo cada media hora o cuando se producen
incidencias.
6. Los productos cancergenos que se utilizan no admiten sustitucin,
atendiendo slo a consideraciones tcnicas.
7. Se ha reducido al mnimo posible el nmero de personas implicadas en
tareas que exigen manipular cancergenos.
8. A los trabajadores se les ha informado y ofrecido una vigilancia de la
salud adecuada y especfica, si existe.
9. La limpieza de objetos, ropa y el aseo personal se realiza siguiendo una
metdica diferenciada.
10. Otras deficiencias (especificar).
NP
SI NO
NDp
0,5
0,5
10
4
10
4
2
2
(2)
Entendemos por adecuadas las diseadas para garantizar que el nivel de exposicin de los trabajadores se reduzca a
un valor tan bajo como sea tcnicamente posible.
108
Pg. 3/3
CC-Lab 6
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
II
III
=
=
= 80
=
120
IV
PERSONAS AFECTADAS:
109
Pg. 1/5
CC-Lab 7
CUESTIONES INICIALES
Las actividades del laboratorio implican la manipulacin deliberada de agentes biolgicos?
En caso afirmativo, especifquese el nivel de contencin del laboratorio segn los agentes
biolgicos previsibles
*
En caso negativo se clasificar el laboratorio en el nivel de contencin 2.
FACTORES DE RIESGO
1. Las muestras recepcionadas por el laboratorio vienen en contenedores
adecuados a su peligrosidad.
2. El recepcionista de las muestras cuenta con la instruccin adecuada
sobre actuacin en caso de defectos en la integridad del envo.
3. Las medidas de contencin existentes son las exigibles segn el grupo de
clasificacin (R.D. 664/1.997):
3.1. El lugar de trabajo se encuentra separado de toda actividad que se
desarrolla en el mismo edificio.
Nivel 3: Aconsejable
Nivel 4: S
3.2. El aire introducido y extrado del lugar de trabajo se filtra mediante la
utilizacin de filtros de alta eficacia para partculas en el aire (HEPA) o
de forma similar.
Nivel 2: Si, salida de aire(1)
Nivel 3: Si, salida de aire(2)
Nivel 4: S, entrada y salida de aire
3.3. Solamente se permite el acceso al personal designado y la zona est
convenientemente sealizada.
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: S, con esclusa de aire
3.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin.
Nivel 3: Aconsejable
Nivel 4: Si
NP
No *
Si
2
SI NO
NDp
6
6
4
10
4
6
10
2
6
10
6
10
Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT
sobre Exposicin a Agentes Biolgicos.
(2)
Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 (*) - normalmente no infecciosos a travs del aire- en
el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.
(1)
110
Pg. 2/5
CC-Lab 7
FACTORES DE RIESGO
3.5. Existen procedimientos de desinfeccin especificados por escrito.
Nivel 2 y 3: Si
Nivel 4: Si
3.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la presin
atmosfrica.
Nivel 2: Aconsejable (1)
Nivel 3: Aconsejable (2)
Nivel 4: Si
3.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e
insectos.
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: S
3.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza.
Nivel 2: Si, mesa de trabajo
Nivel 3: Si, mesa de trabajo y suelo
Nivel 4: S, mesa de trabajo, suelo paredes y techo
3.9. Las superficies son resistentes a cidos, lcalis, disolventes y
desinfectantes.
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: S
3.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos.
Nivel 2 y,3 : Si
Nivel 4: Si
3.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo.
Nivel 2 y 3: Aconsejable
Nivel 4: S
3.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo.
Nivel 3: Aconsejable
Nivel 4: Si
NP
SI NO
NDp
6
10
4
4
10
0,5
6
10
6
6
10
2
6
10
6
10
0,5
10
6
10
111
Pg. 3/5
CC-Lab 7
FACTORES DE RIESGO
3.13. El material infectado, animales incluidos, se maneja en una cabina de
seguridad biolgica ( Clase II III) u otra contencin apropiada y
equivalente.
Nivel 2: Clase II, cuando proceda (1)
Nivel 3: Clase II (preferiblemente Clase III), en caso de transmisin
area.
Nivel 4: Clase III o Clase II en combinacin con traje autnomo.
3.14. Se dispone de incinerador para la destruccin de animales muertos.
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si, disponible
Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo.
4. Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas.
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
5. Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas
6.
Se dispone de material de bioseguridad (pipetas automticas, asas
desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos.
7.
El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es
reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin.
8.
Se dispone de los equipos de proteccin individual (gafas, guantes,
mascarillas, etc.) necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de
trabajadores expuestos.
9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas a
realizar.
10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.
11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos, adecuados (3)
y difundidos que incluyen las normas de seguridad
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
(3)
NP
SI NO
NDp
10
10
10
0,5
6
10
6
10
6
6
10
6
6
6
2
6
10
112
Pg. 4/5
CC-Lab 7
FACTORES DE RIESGO
12. Los trabajadores disponen de procedimientos adecuados
accidentes-emergencias, escritos y difundidos.
NP
(4)
NDp
de actuacin ante
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
13. Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la legislacin
vigente.
14.
Se dispone de protocolo de actuacin inmediata para descartar posibles
infecciones en caso de accidentes
15. Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las vacunas
especficas disponibles en funcin del riesgo.
16. El laboratorio dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas desechables.
17. El laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo.
18.
Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la
manipulacin de muestras biolgicas.
19. Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.) se
esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores adecuados
para su incineracin.
Nivel 2 y 3: Si
Nivel 4: Si
20.
Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los
procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de
emergencia.
21. Otras deficiencias (especificar)
(4)
SI NO
2
6
10
8
2
10
2
4
4
2
10
2
Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.
113
Pg. 5/5
CC-Lab 7
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 40
=
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
114
Pg. 1/5
CC-Lab 8
CUESTIONES INICIALES
Si
No *
3
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
4
10
4
6
10
2
6
10
6
10
6
10
Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT
sobre Exposicin a Agentes Biolgicos.
(2)
Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 (*) - normalmente no infecciosos a travs del aire- en
el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.
(1)
115
Pg. 2/5
CC-Lab 8
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
4
4
10
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: S
1.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza.
0.5
6
10
6
6
10
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: S
Nivel 4: S
1.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos.
2
6
10
Nivel 2 y,3 : Si
Nivel 4: Si
1.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo.
6
10
Nivel 2 y 3: Aconsejable
Nivel 4: S
1.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo.
0.5
10
Nivel 3: Aconsejable
Nivel 4: Si
6
10
116
Pg. 3/5
CC-Lab 8
FACTORES DE RIESGO
NP
SI
NO
NDp
10
10
10
0.5
6
10
3.
4.
5.
6.
7.
Nivel 3: S
Nivel 4: S
Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas
Se dispone de medios para la inmovilizacin, en caso necesario, de los
animales vivos.
Se dispone de material de bioseguridad ( pipetas automticas, asas
desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos.
El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es
reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin.
La limpieza de jaulas se realiza por va hmeda o con aspiracin, para evitar la
generacin de aerosoles.
6
10
6
2
6
10
4
9.
6
6
117
Pg. 4/5
CC-Lab 8
FACTORES DE RIESGO
11.
NP
SI NO
NDp
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
12. Los trabajadores disponen de procedimientos adecuados(4) de actuacin
ante accidentes-emergencias, escritos y difundidos.
2
6
10
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
Se realiza, con el control adecuado del riesgo, el sacrificio de animales
estabulados.
Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la
legislacin vigente.
Se dispone de protocolos de actuacin inmediata para descartar posibles
infecciones en caso de accidentes
Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las
vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo.
En el estabulario se dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas
desechables.
El laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo.
Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la
manipulacin de muestras biolgicas.
Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.)
se esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores
adecuados para su incineracin.
2
6
10
Nivel 2 y 3: Si
Nivel 4: Si
21. Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los
procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de
emergencia.
22. Otras deficiencias (especificar)
2
10
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(3)
(4)
2
8
2
10
2
4
4
118
Pg. 5/5
CC-Lab 8
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
= 40
=
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
119
Pg. 1/1
CC-Lab 9
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT =
NE =
NC = 20
NR =
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
120
Pg. 1/1
CC-Lab 10
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT =
NE =
NC = 20
NR =
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
(1)
Se considerar que la tarea implica movimientos repetitivos cuando se componga de ciclos de trabajo de perodo
inferior a 30 segundos realizados durante ms de 30 minutos.
121
Pg. 1/1
IIR-G1
INDICADORES DE RIESGO
NP
SI NO
OBSERVACIONES:
CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si:
La respuesta es SI a cualquiera de las preguntas
122
Pg. 1/1
IIR-G2
INDICADORES DE RIESGO
NP
SI NO
OBSERVACIONES:
CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin segn UNE EN 27243 si:
La respuesta es SI en alguna de las preguntas del inventario
123
Pg. 1/2
IIR-G3
INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________
AREA DE APLICACIN:_______________________________ TCNICO:_______________
INDICADORES DE RIESGO
NP
SI NO
OBSERVACIONES:
Ver IIR-G2
124
Pg. 2/2
IIR-G3
INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________
AREA DE APLICACIN:_______________________________ TCNICO:_______________
CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada del bienestar trmico segn UNE EN 7730 si:
La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2.
Los items 5, 6, 7, 8 y 9 se refieren a deficiencias que, con frecuencia, explican la insatisfaccin
trmica incluso si existe climatizacin y, por tanto, podra merecer la pena intervenir sobre ellas, si
resulta clara su forma de correccin, antes de evaluar.
125
Pg. 1/1
IIR-G4
INSATISFACCIN ACSTICA
CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:_________________
AREA DE APLICACIN:_______________________________ TCNICO:________________
INDICADORES DE RIESGO
NP
SI NO
OBSERVACIONES:
CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si:
La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2 del inventario.
Ver IIR-G1
126
Pg. 1/2
IIR-Lab 1
INDICADORES DE RIESGO
NP
SI NO
1.Existen vitrinas de laboratorio en nmero suficiente para los trabajos con riesgo
que han de realizarse simultneamente?
2. El tamao de las vitrinas es adecuado a las tareas que se realizan?
3. Es posible manipular siempre los productos voltiles dentro de una vitrina?
4. La ubicacin de las vitrinas es adecuada1 ?
5. La utilizacin de las vitrinas es correcta 2 ?
6. La velocidad media en la cara abierta est comprendida entre 0,5 y 1 m/s?
7. Se realizan controles cualitativos y cuantitativos del funcionamiento de las vitrinas al
menos una vez al trimestre?
8. Se cambian los filtros con la periodicidad recomendada por el fabricante?
9. Hay, y se cumple, un programa de mantenimiento preventivo de las vitrinas
adaptado a las recomendaciones del fabricante?
10. Dispone el laboratorio de ventilacin general forzada?
11. El sistema est diseado para mantener una pequea depresin en el recinto?
12. El aire de impulsin es todo exterior?
13. Todos los productos qumicos estn correctamente identificados y etiquetados?
14. Hay un etiquetaje interno para destacar sensibilizantes y cancergenos?
15. Hay procedimientos escritos, con medidas preventivas adecuadas, para las
tareas que impliquen la manipulacin de sensibilizantes, cancergenos o productos muy
txicos?
16. Son estos procedimientos de conocimiento y cumplimiento generales?
17. Hay un almacenamiento significativo e innecesario de productos voltiles en el
laboratorio, en vitrinas o armarios sin ventilacin?
18. La recogida y neutralizacin de lquidos derramados se hace siguiendo mtodos
prefijados?
19. Se percibe por los sentidos alguna contaminacin ambiental en el laboratorio?
20. Hay quejas consistentes sobre molestias o daos que pudieran obedecer a
contaminantes ambientales?
21. Otros indicadores de riesgo (especificar)
No usarlas para almacenamiento, no obstruir orificios de aspiracin, utilizar con el frontal cerrado al mximo
posible y mantener su funcionamiento hasta 15 minutos despus de terminada la operacin.
Medidas preventivas bsicas
127
Pg. 2/2
IIR-Lab 1
CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si:
-
128
Pg. 1/2
CI-APQ-Lab
CONDICIONES DE TRABAJO
NP
SI
NO
129
Pg. 2/2
CI-APQ-Lab
130
Pg. 1/1
CI-GR-Lab
CONDICIONES DE TRABAJO
NP
SI NO
OBSERVACIONES:
131
Pg. 1/2
CI-ORG-Lab
ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________
TAREA DE TRABAJO:_________________________________ TCNICO:__________________
CONDICIONES DE TRABAJO
NP
SI NO
132
Pg. 2/2
CI-ORG-Lab
ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________
AREA DE TRABAJO:_________________________________ TCNICO:__________________
OBSERVACIONES:
133
Pg. 1/3
CI-IR
CONDICIONES DE TRABAJO
NP
SI NO
Las excepciones a esta obligacin se recogen en el anexo I del RD 1836/1999 (BOE 31/12/1999)
Ver las condiciones de la autorizacin de funcionamiento en cuanto a licencias del personal
3
Ver art. 26 de RD 783/2001
2
134
Pg. 2/3
CI-IR
CONDICIONES DE TRABAJO
NP
SI NO
4
5
135
Pg. 3/3
CI-IR
CONDICIONES DE TRABAJO
NP
SI NO
33. Se lleva a cabo una vigilancia sanitaria apropiada de los trabajadores expuestos?
34. Se respeta la proteccin especial7 de las trabajadoras durante el embarazo y la
lactancia?
35. Otras deficiencias (especificar)
OBSERVACIONES:
6
7
136
Pg. 1/2
CI-GAS-Lab
CONDICIONES DE TRABAJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
NP
SI NO
La caseta para las botellas de gases a presin se encuentra cerrada con llave?.
Las botellas de gases estn identificadas?.
Las botellas con gases a presin estn sujetas para evitar su cada?.
Las botellas de gases inflamables estn separadas por un muro de las dems?.
En la instalacin fija o recinto de consumo slo se encuentran las botellas en uso y
las de reserva?
Las botellas que no estn en uso se mantienen debidamente cerradas y disponen
del capuchn correspondiente?.
El transporte de las botellas de gases se realiza en carretillas adecuadas?.
Las tuberas y tomas de gases se encuentran correctamente identificadas?.
Se dispone de un programa de mantenimiento y conservacin de la instalacin de
gases a presin?.
La zona de almacenamiento de gases est sealizada con la prohibicin de fumar o
utilizar focos de ignicin?.
Las botellas de gases a presin no estn situadas en locales subterrneos, con
comunicacin a stanos o mal ventilados?
Las botellas de gases a presin instaladas en el exterior estn convenientemente
resguardadas de la lluvia y del viento?
Se aprecian deficiencias en el estado de conservacin de las conducciones de
gases?
Las botellas son manipuladas por personas experimentadas e informadas acerca de
los riesgos?
Existen instrucciones especficas escritas de manipulacin en los lugares de
utilizacin, y son adecuadas?
El personal del laboratorio ha sido formado sobre el modo de actuacin en caso de
fuga de gas o incendio en la boca de una botella?
Otras deficiencias (especificar)
137
Pg. 2/2
CI-GAS-Lab
138
140
2-
3-
Sustituir:
Actualizar los nmeros 13 y 16 (UNE-EN 28996 y UNE-EN ISO 7726) por sus
versiones ms recientes, que se adjuntan.
los
siguientes
cuestionarios,
de
acuerdo
con
sus
caractersticas
arquitectnicas e instalaciones.
CC-G 1: Cada a distinto nivel. Escaleras fijas. (Escalera de acceso exterior)
CC-G 1: Cada a distinto nivel. Escaleras fijas.(Escalera de acceso de la planta primera)
CC-G 2: Cada a distinto nivel. Ascensores.
CC-G 3: Cada a distinto nivel. Rampas.
CC-G 5: Cada al mismo nivel, pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. reas de
trabajo (Despacho n 32 y resto).
CC-G 7: Cada o desplome de objetos. Falsos techos.
CC-G 8: Cada o desplome de objetos. Estanteras.
CC-G 11: Choque, golpe o atrapamiento con o entre objetos. Puertas.
CC-G 12: Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores.
CC-G 13: Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores.
141
Por otra parte, se van a evaluar las situaciones de riesgo especficas de los siguientes
puestos de trabajo:
Ordenanzas.
Operario de mantenimiento.
Limpiadoras
Auxiliar administrativo.
2.
142
2.2. Ordenanzas.
En el centro de trabajo hay tres ordenanzas, que desarrollan su trabajo,
generalmente, en la planta baja del edificio, en el amplio patio interior donde tambin
se ubican dos mquinas fotocopiadoras.
Las tareas que tienen encomendadas son las siguientes: atencin al pblico,
realizacin de fotocopias y traslado de mobiliario.
De acuerdo con ellas, se ha considerado necesario cumplimentar los siguientes
cuestionarios:
2.3. Mantenimiento.
Una persona es la encargada del mantenimiento del edificio y de las reparaciones
que surjan en sus instalaciones y equipos, tanto elctricas como mecnicas.
Los cuestionarios que se ha considerado necesario cumplimentar en este caso
son:
2.4. Limpiadoras.
La limpieza del recinto de trabajo la realizan dos personas, encargndose una de
la planta baja y la otra del primer piso.
143
144
145
TABLA I
Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo generales utilizados
Cuestionario
reas de aplicacin
- Escalera exterior de acceso al centro de trabajo.
- Ascensor.
CC - G6. Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos.
Pasillos
CC - G7. Cada o desplome de objetos. Falsos techos
- Centro de trabajo.
- Centro de trabajo (Excepto el almacn de material de oficina).
- Centro de trabajo.
- Centro de trabajo.
- Centro de trabajo.
147
Pg. 1/2
TABLA II
Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo especficas utilizados
Cuestionario
1(*)
Limpiadora
Limpiadora
Limpiadora
Tcnico de mantenimiento
(*)
148
Cuestionario
Tcnico de mantenimiento
Ordenanza
Ordenanza
Analista
Analista
Analista
Analista
149
TABLA III
Inventarios de indicadores de riesgo utilizados
Inventario
reas de aplicacin
Centro de trabajo.
Centro de trabajo.
TABLA IV
Cuestionarios de instalaciones o actividades utilizados
Cuestionario
Aplicacin
Laboratorio clnico.
150
CC-G12
En este caso, al igual que en todos, el encabezamiento Denominacin de la situacin
151
152
Como puede observarse en las tablas V y VI, las situaciones de riesgo se jerarquizan
por la clase del nivel de riesgo, empezando por las de clase I, y se ordenan dentro de cada
clase por su repercusin. En este caso, al no existir situaciones de riesgo de clase I,
empezamos a ordenarlas por la clase II.
Obsrvese que, cuando la aplicacin de un cuestionario de chequeo a una determinada
situacin de trabajo no detecta ningn factor de riesgo en ella, se descarta su consideracin
como situacin de riesgo, el riesgo se califica como controlado y no se contina con su
valoracin. Tal ocurre con las aplicaciones de los cuestionarios CC-G3, CC-G7, CC-Adm3,
CC-Ord1, CC-Lab2 y una de las de CC-G5 y CC-G8.
153
TABLA V
Situaciones de riesgo generales detectadas
Denominacin de la situacin de riesgo
rea de Trabajo
Nivel de Riesgo
Valor
Clase
PA
Re
Centro de trabajo
600
II
30
18.000
600
II
1.200
Centro de trabajo.
360
III
30
10.800
200
III
30
6.000
Centro de trabajo
200
III
30
6.000
250
III
750
120
IV
30
3.600
60
IV
120
5. Choque,
golpe
objetos. Puertas
atrapamiento
con
entre
154
TABLA VI
Situaciones de riesgo especficas detectadas
Denominacin de la situacin de riesgo
Puesto de Trabajo
Nivel de Riesgo
Valor
Clase
PA
Re
Analista
800
II
800
Tcnico de mantenimiento
600
II
600
Auxiliar administrativo
480
II
480
Ordenanza
200
III
600
300
III
600
300
III
600
Limpiadora
300
III
600
Auxiliar administrativo
300
III
300
Tcnico de mantenimiento
250
III
250
Analista
240
III
240
Analista
200
III
200
155
4. Priorizacin preventiva.
Las medidas preventivas
El ascensor deber pasar las revisiones reglamentarias cada dos aos y llevar
un registro de las mismas.
Hemos eliminado una deficiencia con NDP = 10, NDT = 16 10 = 6, por lo
que NR = 6 x 1 x 60 = 360. El Nivel de Riesgo ha pasado a la clase III. Por tanto,
la siguiente medida preventiva ser de nivel de intervencin III.
Medidas preventivas de nivel de intervencin III.
156
157
Pg.: 1/2
Nivel de
Intervencin
Medida Preventiva
PA
II
30
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
2
1
1
1
1
1
1
30
30
30
III
III
III
III
III
III
III
III
3
2
2
1
1
1
III
Debern sustituirse los asientos del laboratorio por otros que dispongan de
respaldo.
III
158
Pg. 2/2
Nivel de
Intervencin
Medida Preventiva
PA
III
III
III
III
IV
30
IV
30
IV
30
IV
30
IV
10
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
para
la
159
160
Pg. 1/1
CC-G 1
FECHA: __ ________________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
X
X
2
2
6
X
X
X
X
NDp
6
0,5
2
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT = 6
NE = 1
NC = 20
NR = 120
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
>120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
30
(1)
Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.
161
Pg. 1/1
CC-G 1
FECHA: __ ________________
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
X
X
2
2
6
X
X
X
X
0,5
2
2
OBSERVACIONES:
Clculo de la media ponderada de:
NE = 2 X 2 + 28 X 1 = 1,06
30
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
PERSONAS AFECTADAS:
> 400
a
1000
II
NDT = 12
NE = 1
NC = 20
NR = 200
>120
a
400
III
120
IV
30
(1)
Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.
162
Pg. 1/1
CC-G 2
_____________TCNICO:________________
NP SI NO
FACTORES DE RIESGO
1. Se realizan las revisiones reglamentarias al menos cada 2 aos, y existe
registro al respecto.
2. Las puertas disponen de enclavamiento para evitar su apertura en
ausencia de la cabina (RD 1314/1997 Anexo I, 2.3).
3. Est sealizada la carga mxima de uso (RD 1314/1997 Anexo I, 5.1).
4. Existen dispositivos de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la
cabina (RD 1314/1997, Anexo I, 1.4.1.).
5. La iluminacin en el entorno es apropiada ( 50 lux; sin
deslumbramientos) y existe alumbrado de emergencia.
6. Existe alumbrado de emergencia en el interior del ascensor.
7. Hay una persona encargada del servicio ordinario del ascensor.
8. Otras deficiencias (especificar)
NDp
10
10
0,5
X
X
X
2
0,5
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT = 16
NE = 1
NC = 60
NR =600
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
>120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 2
163
Pg. 1/1
CC-G 3
FACTORES DE RIESGO
1. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos
antideslizantes.
2. La pendiente es adecuada (Anexo I A7.3 RD 486/1997).
3. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3,3 y 3,2
RD 486/1997).
4. La iluminacin es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos).
5. Otras deficiencias (especificar)
NP SI NO
NDp
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT = NE = NC = 10
NR = -
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
>120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: -
164
Pg. 1/2
CC-G 5
FACTORES DE RIESGO
1. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el
rea (2 m2 de superficie libre por trabajador).
2. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m).
3. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de
trabajo.
4. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables,
pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.)
5. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos.
6. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento.
7. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios).(1)
8. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50
lux; sin deslumbramientos).
9. Existe alumbrado de emergencia.
10. Otras deficiencias (especificar)
NP SI NO
X
NDp
2
0,5
X
X
X
6
6
6
(1)
Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.
165
Pg. 2/2
CC-G 5
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
>120
a
400
III
=
=
=
=
2
3
10
60
120
IV
PERSONAS AFECTADAS: 2
166
Pg. 1/2
CC-G 5
FACTORES DE RIESGO
11. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el
rea (2 m2 de superficie libre por trabajador).
12. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m).
13. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de
trabajo.
14. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables,
pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.)
15. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos.
16. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento.
17. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios).(1)
18. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50
lux; sin deslumbramientos).
19. Existe alumbrado de emergencia.
20. Otras deficiencias (especificar)
NP SI NO
NDp
0,5
X
X
X
6
6
6
(1)
Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.
167
Pg. 2/2
CC-G 5
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
>120
a
400
III
=
=
=
=
10
-
120
IV
PERSONAS AFECTADAS: -
168
Pg. 1/1
CC-G 7
______ TCNICO:__________________
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
X
X
2
10
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
II
PERSONAS AFECTADAS:
NDT
NE
NC
NR
= = = 20
= -
> 120
a
120
400
III
IV
169
Pg. 1/1
CC-G 8
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
OBSERVACIONES:
1 Bibliotecaria
11 Administrativos
3 Ordenanzas
15 Resto personal
NIVEL DE RIESGO
PERSONAS AFECTADAS:
NDT
NE
NC
NR
=
=
=
=
25
-
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
170
Pg. 1/1
CC-G 8
TCNICO:____________
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
=
=
14
1
25
250
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 3
171
Pg. 1/1
CC-G 11
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
2
10
2
1.
2.
3.
4.
X
X
X
6
X
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
= 10
= 2
= 10
= 200
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 30
172
Pg. 1/2
CC-G 12
______FECHA:___ _______________
______ TCNICO:__________________
FACTORES DE RIESGO
1. Los cuadros elctricos confieren un grado de proteccin igual o superior a
IP2xx (no pueden tocarse con los dedos partes en tensin durante
operaciones ordinarias, como accionamiento de interruptores).
2. No hay receptores con un grado de proteccin inferior a IP2xx.
3. Las clavijas y bases de enchufe son correctas y sus partes en tensin
permanecen inaccesibles cuando la clavija est parcial o totalmente
introducida.
4. Las bases de enchufes, interruptores y pulsadores en exteriores son del
tipo protegido contra las proyecciones de agua (IPX 4) o instalados en el
interior de cajas con proteccin equivalente.
5. Las cajas de registro disponen de tapa adecuada.
6. Los conductores elctricos mantienen el aislamiento en todo su recorrido.
7. Los empalmes estn correctamente aislados y no hay conexiones a la red
sin clavija.
8. Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de proteccin mecnica.
9. Los trabajos de reparacin, por sencillos que sean, se realizan slo por el
personal de mantenimiento.
10. Para los locales de pblica concurrencia(1) se realizan las revisiones
anuales previstas en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (MIBT
042).
11. Otras deficiencias (especificar)
(1)
NP SI NO
NDp
X
X
0,5
6
2
X
6
X
Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.
173
Pg. 2/2
CC-G 12
______FECHA:___ _______________
NIVEL DE RIESGO
NDT = 6
NE = 1
NC = 60
NR = 360
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS:
30
174
Pg. 1/2
CC-G 13
FACTORES DE RIESGO
1. La instalacin dispone de puesta a tierra de las masas y proteccin
diferencial.
2. La puesta a tierra se revisa, al menos, con periodicidad anual (MIBT 039).
3. La proteccin diferencial es de alta sensibilidad (30 mA o menos) y est
dispuesta por sectores.
4. Si no es de alta sensibilidad, resulta adecuada al valor de la resistencia de
tierra.
5. Los disyuntores diferenciales se prueban como mnimo mensualmente.
6. Todas las bases de enchufe tienen conexin a tierra.
7. Todos los receptores sin sealizacin de doble aislamiento, disponen de
conductor de proteccin.
8. Para los locales de pblica concurrencia(1) se realizan las revisiones
anuales previstas en el Reglamento electrotcnico de Baja Tensin (MIBT
042).
9. Otras deficiencias (especificar)
(1)
NP SI NO
NDp
10
X
--
10
X
4
6
6
X
Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.
175
Pg. 2/2
CC-G 13
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
=10
=1
= 60
=600
> 120
a 120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 30
176
Pg. 1/2
CC- Adm 1
FACTORES DE RIESGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
(1)
(2)
NP SI NO
NDp
X
X
X
X
X
10
6
2
2
10
10
10
(1)
X
X
2
10
Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica de P.V.D. del I.N.S.H.T.
Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD.
177
Pg. 2/2
CC- Adm 1
NIVEL DE RIESGO
NDT =
NE =
NC =
NR =
8
3
20
480
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 1
178
Pg. 1/2
CC- Adm 2
FACTORES DE RIESGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1
2
NP SI NO
NDp
X
X
X
X
X
X
X
X
10
6
2
2
6
10
4
4
6
X
X
6
X
6
2
6
Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica de P.V.D. del I.N.S.H.T.
Vase art. 4 del RD 488/1997 e interpretacin de la Gua Tcnica del INSHT.
179
Pg. 2/2
CC- Adm 2
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
= 12
= 3
= 10
= 360
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 1
180
Pg. 1/2
CC- Adm 3
FACTORES DE RIESGO
1. Los programas informticos resultan adecuados para las tareas
encomendadas.
2. Los programas informticos no revisten especiales dificultades de manejo.
3. Los programas informticos utilizados disponen de ayudas eficaces.
4. En general, se facilita formacin a los trabajadores sobre los programas
utilizados.
5. En general, la organizacin del trabajo evita que las tareas se efecten con
una presin temporal excesiva.
6. No hay tareas habituales que exijan una atencin elevada durante
periodos prolongados (ms de 2 3 horas diarias).
7. El ambiente fsico de trabajo (ruido, condiciones termohigromtricas,
iluminacin, corrientes de aire) no resulta especialmente desfavorable para
el mantenimiento de la atencin durante el trabajo.
8. Pueden hacerse pausas, autoadministradas o regladas, para interrumpir
las tareas repetitivas (p.e. introduccin de datos) cada 2 - 3 horas.
9. Otras deficiencias (especificar)
NP SI NO
NDp
X
X
2
2
10
181
Pg. 2/2
CC- Adm 3
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
= = = 10
= -
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: -
182
Pg. 1/1
CC- Lim 1
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
6
X
X
X
6
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
= 6
= 2
= 25
= 300
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 2
El trmino peligroso se usa en el sentido de la definicin que incluye el Reglamento de Agentes Qumicos (RD
374/2001).
183
Pg. 1/1
CC- Lim 3
FACTORES DE RIESGO
1. Las cargas a levantar por el personal (cubos llenos, hojas de ventanas,
etc.) son inferiores a 15 kg.
2. Se utilizan carros para el transporte del material de limpieza.
3. En caso de no disponer de carro, las tomas de agua estn situadas
adecuadamente para evitar desplazamientos excesivos.
4. Existe, al menos, una toma de agua por planta.
5. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulacin manual de
cargas.
6. Otras deficiencias (especificar)
NP SI NO
NDp
2
X
2
X
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
=
=
6
2
25
300
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 2
184
Pg. 1/1
CC-Lim 4
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
= 6
= 2
= 25
= 300
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 2
185
Pg. 1/2
CC- Man 1
FACTORES DE RIESGO
1. Los equipos elctricos utilizados son adecuados para las caractersticas
de la instalacin y del lugar de trabajo.
2. Los equipos elctricos utilizados cuentan con el marcado CE o estn
adaptados a los requisitos del Anexo I ap. 1 del Reglamento de Equipos
de Trabajo (RD 1215/1997).
3. Los trabajos con riesgo elctrico no se realizan en tensin cuando pueden
realizarse sin ella.
4. En los trabajos sin tensin, la supresin de la tensin y la reposicin de la
misma se hace por trabajadores autorizados, siguiendo los procesos
descritos en el anexo II del RD 614/2001.
5. Los trabajos en tensin se realizan slo por trabajadores cualificados,
siguiendo un procedimiento de trabajo escrito y adecuado.2
6. Los equipos y materiales usados para los trabajos en tensin son
especialmente concebidos para ello y se utilizan, mantienen y revisan
siguiendo las instrucciones del fabricante.
7. Durante los trabajos en tensin, se sealiza y delimita la zona de trabajo
cuando existe la posibilidad de que penetren en ella otros trabajadores.
8. Otras deficiencias (especificar)
NP SI NO
NDp
2
X
10
10
X
6
2
En cuanto a mantenimiento elctrico, este cuestionario se refiere slo al de instalaciones de baja tensin. Los trminos
utilizados en l, tales como riesgo elctrico, trabajos en tensin, trabajos sin tensin, trabajador autorizado, trabajador
cualificado, procedimiento de trabajo, zona de trabajo, etc tienen el significado concreto que les da el anexo 1 del RD
614/2001.
186
Pg. 2/2
CC- Man 1
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
=
=
=
=
22
1
60
600
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 1
187
Pg. 1/1
CC- Man 6
NP SI NO
FACTORES DE RIESGO
1. Las escaleras de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros
de una sola pieza y no estn pintadas.
2. Las escaleras de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura.
3. Las escaleras simples cuentan con zapatas antideslizantes o ganchos de
sujecin.
4. Los peldaos tienen una huella suficiente. (Al menos 8 cm)
5. En caso de trabajos a ms de 3,5 metros en escaleras de mano, se
dispone de cinturones de seguridad.
6. No se utilizan escaleras de mano para trabajos a ms de 5 metros.
7. Las escaleras extensibles tienen dispositivos de enclavamiento mecnico.
8. El estado de conservacin de las escaleras es aceptable
9. No se observan hbitos de utilizacin inadecuados ( uso con las manos
ocupadas, ascenso o descenso de lado o de espaldas, altura excesiva,
uso no ocasional, etc.)
10. Otras deficiencias (especificar)
NDp
6
X
X
6
6
X
X
10
6
10
X
X
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
> 1000
a
4000
I
> 400
a
1000
II
NDT
NE
NC
NR
> 120
a
400
III
=
=
=
=
16
1
25
250
120
IV
PERSONAS AFECTADAS: 1
188
Pg. 1/1
CC-Ord 1
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
X
X
4
6
X
X
6
2
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT =
NE =
NC =
NR =
10
-
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: -
189
Pg. 1/1
CC-Ord 2
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
10
2
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
= 8
= 1
= 25
= 200
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 3
190
Pg. 1/2
CC-Lab 1
FACTORES DE RIESGO
1. El material de vidrio que se emplea es de buena calidad y no presenta
rebabas, fisuras o bordes cortantes.
2. Los soportes para el secado del material de vidrio son adecuados y
suficientes.
3. Para la limpieza manual del material de vidrio, elementos cortantes y
punzantes se utilizan guantes.
4. Los fondos de las piletas de lavado disponen de alfombrillas para proteger
el material de vidrio frente a golpes.
5. Las mesas de trabajo tienen espacio suficiente para colocar el material de
vidrio en uso.
6. El almacenamiento del material de vidrio se efecta en estanteras y
lugares de fcil acceso.
7. El vidrio roto se deposita en recipientes o contenedores rgidos y
resistentes
8. Para la recogida de vidrios rotos se dispone de guantes resistentes al
corte y utensilios de limpieza apropiados.
9. La obtencin y la manipulacin de las muestras no precisa el manejo de
tiles cortantes o punzantes.
10. Otras deficiencias (especificar)
NP SI NO
NDp
10
0.5
X
0.5
6
X
6
0,5
191
Pg. 2/2
CC-Lab 1
NIVEL DE RIESGO
NDT
NE
NC
NR
= 12
= 2
= 10
= 200
> 1000
a
4000
> 400
a
1000
> 120
a
400
120
II
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 1
192
Pg. 1/1
CC-Lab 2
FACTORES DE RIESGO
NP SI NO
NDp
10
0,5
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
II
NDT
NE
NC
NR
= = = 20
= -
>120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: -
193
Pg. 1/5
CC-Lab 7
CUESTIONES INICIALES
Las actividades del laboratorio implican la manipulacin deliberada de agentes
biolgicos?
Si
2
X
No * X
3
NP
SI NO
NDp
6
Nivel 3: Aconsejable
Nivel 4: S
4
10
X
4
6
10
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: S, con esclusa de aire
3.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin.
Nivel 3: Aconsejable
Nivel 4: Si
2
6
10
6
10
(1)
Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT
sobre Exposicin a Agentes Biolgicos.
(2)
Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 (*) - normalmente no infecciosos a travs del aire- en
el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.
194
Pg. 2/5
CC-Lab 7
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
Nivel 2 y 3: Si
Nivel 4: Si
3.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la
presin atmosfrica.
Nivel 2: Aconsejable (1)
Nivel 3: Aconsejable (2)
Nivel 4: Si
3.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e
insectos.
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: S
3.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos.
Nivel 2 y,3 : Si
Nivel 4: Si
3.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo.
Nivel 2 y 3: Aconsejable
Nivel 4: S
3.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo.
Nivel 3: Aconsejable
Nivel 4: Si
4
4
10
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: S
3.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza.
6
10
0,5
6
10
6
6
10
2
6
10
6
10
0,5
10
6
10
195
Pg. 3/5
CC-Lab 7
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
4.
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si, disponible
Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo.
Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas.
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
5. Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente
contaminadas
6.
Se dispone de material de bioseguridad (pipetas automticas, asas
desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores
expuestos.
7.
El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es
reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su
eliminacin.
8.
Se dispone de los equipos de proteccin individual (gafas, guantes,
mascarillas, etc.) necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de
trabajadores expuestos.
9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas
a realizar.
10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad, de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos,
adecuados (3) y difundidos que incluyen las normas de seguridad
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
(3)
X
10
10
10
X
0,5
6
10
6
10
6
X
X
10
X
6
X
2
6
10
196
Pg. 4/5
CC-Lab 7
NP SI NO
FACTORES DE RIESGO
12. Los trabajadores disponen de procedimientos
accidentes-emergencias escritos y difundidos.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
(4)
de actuacin ante
Nivel 2: Aconsejable
Nivel 3: Si
Nivel 4: Si
Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la
legislacin vigente.
Se dispone de protocolo de actuacin inmediata para descartar posibles
infecciones en caso de accidentes
Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las
vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo.
El laboratorio dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas
desechables.
El Laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo.
Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la
manipulacin de muestras biolgicas.
(4)
NDp
X
X
X
8
2
10
X
X
X
2
6
10
2
4
4
X
2
10
X
2
Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.
197
Pg. 5/5
CC-Lab 7
NIVEL DE RIESGO
II
NDT
NE
NC
NR
= 24
= 2
= 40
= 800
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 1
198
Pg. 1/1
CC-Lab 9
FACTORES DE RIESGO
NP
SI NO
NDp
6
X
6
6
OBSERVACIONES:
NIVEL DE RIESGO
II
NDT = 6
NE = 2
NC = 20
NR = 240
> 120
a
120
400
III
IV
PERSONAS AFECTADAS: 1
199
Pg. 1/1
IIR-G2
INDICADORES DE RIESGO
1. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a
un consumo metablico alto1 y la temperatura del aire puede alcanzar valores
superiores a 25 C?
2. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a
un consumo metablico moderado1 y la temperatura del aire puede alcanzar
valores superiores a 27C?
3. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a
un consumo metablico bajo1 y la temperatura del aire puede alcanzar valores
superiores a 30 C?
4. Otros indicadores de riesgo (especificar)
NP
SI NO
X
X
X
OBSERVACIONES:
CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin segn UNE EN 27243 si:
La respuesta es SI en alguna de las preguntas del inventario
200
Pg. 1/2
IIR-G3
INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________
AREA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO __________ TCNICO:_______________
INDICADORES DE RIESGO
1. Hay quejas significativas en nmero y continuadas en el tiempo sobre el
ambiente trmico general?
1.1 Se refieren a la poca de verano?
1.2 Se refieren a la poca de invierno?
2. Puede descartarse la existencia de riesgo higinico por exposicin a calor?1
3. Se carece de climatizacin para rgimen de verano?
4. Se carece de climatizacin para rgimen de invierno y de calefaccin de
cualquier tipo?
5. La regulacin de los parmetros del sistema de climatizacin en las zonas
comunes es accesible a todos sus usuarios?
6. Se carece de constancia documental del mantenimiento reglamentario del
sistema de climatizacin?
7. Las ventanas o superficies acristaladas al exterior carecen de aislamiento
especfico, asi como de persianas o cortinas?
8. Hay puestos de trabajo ubicados en zonas afectadas con frecuencia por
corrientes de aire naturales indeseadas?
9. Produce molestias el aire de impulsin de alguna de las bocas del sistema de
climatizacin?
10. Otros indicadores de riesgo (especificar)
NP
SI NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OBSERVACIONES:
Ver IIR-G2
201
Pg. 2/2
IIR-G3
INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________
AREA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO__________ TCNICO:_______________
CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada del bienestar trmico segn UNE EN 7730 si:
La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2.
202
Pg. 1/2
CI-ORG-Lab
ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________
AREA DE TRABAJO:_LABORATORIO DE ANLISIS CLNICO__ TCNICO:________________
CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe delimitacin o separacin fsica en el laboratorio de las reas de trabajo bien
diferenciadas?
2. Hay un responsable de cada una de las reas?
3. A la hora de asignar tareas se respetan las funciones del puesto de trabajo?
4. Las funciones de los puestos de trabajo son acordes a la categora y
conocimientos de los trabajadores?
5. Cundo se llevan a cabo tareas especialmente peligrosas, se tiene en cuenta que
no las realice una persona en solitario?
6. Se controla el acceso de personas a las reas restringidas?
7. Se dispone de procedimiento normalizado para la recepcin de las muestras y su
identificacin?
8. Estn normalizados los procedimientos para adquirir material y su recepcin?
9. Disponen de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se
manejan en el laboratorio?
10. Todas las tcnicas analticas se encuentran protocolizadas?
11. Existen procedimientos para la utilizacin, mantenimiento, limpieza y calibracin de
los aparatos de medida?
12. Se guardan los registros de las revisiones peridicas de las cabinas de seguridad,
vitrinas de gases, instrumental y aparatos del laboratorio?
13. Se informa al personal de los accidentes e incidentes ocurridos y de las medidas a
aplicar?
14. Se ha formado e informado a todo el personal del laboratorio de los riesgos
especficos de su puesto de trabajo?
15. Se ha formado al personal sobre la forma de actuacin frente a incidentes
(derrames, fugas, salpicaduras, etc.)?
16. Se modifica la asignacin de funciones, en caso de mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia, y de trabajadores especialmente sensibles expuestos a
agentes peligrosos?
17. Cuentan con marcado CE e instrucciones en espaol los instrumentos y aparatos
del laboratorio?
18. Existen reas de descanso independientes del laboratorio (comedor, sala de
fumadores)?
19. Se ha informado al personal del laboratorio sobre el plan de emergencia, su forma
de ejecucin y las responsabilidades de cada uno en l?
20. Estn colocados en lugar visible los nmeros de telfono necesarios para la
activacin del plan de emergencia?
21. Otras deficiencias (especificar)
NP
SI NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
203
Pg. 2/2
CI-ORG-Lab
ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________
AREA DE TRABAJO:___________________________________ TCNICO:________________
OBSERVACIONES:
204