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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Titulo
Procedimiento de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos Continuo
Responsables
Gerencia de Operaciones

N de Documento
PSS-001
Revisin: 01
Fecha de
Revisin: 19-032015
Tipo de Documento: 4.3.1 Identificacin de peligros; valoracin de riesgos y
determinacin de los controles OHSAS 18001: 2007

Copia Nro.:______________
Entregada a:_____________

CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Elaborado por:
Ing. Abel Foraquita Choque
ASESOR EXTERNO EN
SSOM
Firma:

Revisado por:

Aprobado por:

Sra. Lucia G. Osnayo Ccori

Sr. Pablo E. Osnayo


Gutirrez
GERENTE GENERAL

GERENTE DE
OPERACIONES
Firma:
.

Firma: ..

PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTES LA FE EN CRISTO S.R.L

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Titulo
Procedimiento de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos Continuo
Responsables
Gerencia de Operaciones

N de Documento
PSS-001
Revisin: 01
Fecha de
Revisin: 19-032015
Tipo de Documento: 4.3.1 Identificacin de peligros; valoracin de riesgos y
determinacin de los controles OHSAS 18001: 2007

1.
OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos In -SITU y la determinacin de los controles necesarios, con la finalidad
de reducir y/o eliminar los peligros presentes en el rea de trabajo, antes de
realizar su actividad diaria.
2. ALCANCE
Involucra a la todas las actividades que TRANSPORTES LA FE EN CRISTO S.R.L.
desarrolla en
la Unidad Minera San Rafael MINSUR S.A., incluyendo las
actividades de las empresas subcontratistas, empresas especializadas y
visitantes en las instalaciones de trabajo.
3. RESPONSABILIDADES (PERSONAL)
3.1. Ejecuta: Responsables de reas
3.2. Supervisar: Administradores /
Seguridad y Medio Ambiente.

Supervisor

de

4. EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL


4.1. Segn al tipo de trabajo a realizar.
5. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES
5.1. Formato IPERC
5.2. Lapicero
5.3. Tablero
6. DEFINICIONES
6.1. Seguridad y Salud Ocupacional:
Condiciones y factores que afectan o
pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados, otros trabajadores y
visitantes en el lugar de trabajo.
6.2. Peligro: Fuente o acto con potencial de causar dao a personas, equipos y
Medio ambiente.
6.3. Riesgo: Es la probabilidad de que el peligro se materialice y cause dao
6.4. IPERC Continuo: Es el IPERC que se desarrollar rutinariamente antes de
iniciar una tarea.
6.5. Evaluacin de Riesgos: Proceso que permite estimar la magnitud de un
riesgo y decir si ste es aceptable o no.
6.6. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable de
acuerdo a los estndares.
6.7. Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurri o
pudo haber ocurrido una lesin, enfermedad (independiente de su severidad) o
vctima mortal.
6.8. Accidente: Evento no deseado/planificado que resulta en una prdida.
6.9. Enfermedad ocupacional: Condicin fsica o mental adversa identificable,
que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral.
6.10. Riesgo Bajo: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organizacin, respetando su Poltica y obligaciones legales.
6.11. Riesgo Medio: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en
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donde los controles deben mantenerse en forma permanente.


6.12. Riesgo Alto: Situacin inesperada que puede convertirse en fuera de
control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al medio
amiente.

7.

PROCEDIMIENTO ESCRITO

7.1. Emitir el formato del IPERC continuo


El Supervisor o responsable de cada rea es el que emite los formatos del IPERC
junto con las rdenes
de trabajo.
7.2. Identificar los peligros del rea de trabajo.
Todo trabajador de TRANSPORTES LA FE EN CRISTO S.R.L. antes de realizar su
actividad diaria dentro de la Unidad Minera San Rafael-MINSUR S.A., deber hacer
una identificacin de todos los peligros existentes en su rea de trabajo y otros
trabajos presentes alrededor del mismo, segn el registro SG -2-2-5-REG- 22, se
considerar dentro del mismo las siguientes actividades:

Actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades donde todas las persona tienen acceso al sitio de trabajo,


incluyendo sub contratistas y/o visitantes.

Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con


capacidad de afectar la salud y la seguridad de las personas que estn en el
lugar de trabajo.

Peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades


relacionadas con el trabajo controlado por la organizacin.

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean


suministrados por la organizacin o por otros.

Diseo
de
reas
de
trabajo,
procesos,
instalaciones
y/o
maquinarias/equipos.
7.3. Evaluar los riesgos Asociados a la Tarea.
Luego de culminada la identificacin de peligros, se procede a la evaluacin del
riesgo asociado, para ello se utiliza la tabla de matriz de evaluacin de riesgo, la
cual nos determinar la magnitud del riesgo existente, esta matriz hace mencin a
la probabilidad de ocurrencia del dao a la persona, al equipo o al medio ambiente
y la severidad de exposicin a dicho peligro, el valor obtenido por la interseccin de
ambos factores nos dar la Magnitud del Riesgo presente en dicha labor.

SEVERIDAD

CRITERIOS
Dao a la
Lesin personal
propiedad

Dao al proceso

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Pa
ra
liz
ac
P

Lesiones que
Perdidas por
aralizacion del proceso
incapacitan a
un monto
Perdida
de mas de 1 da hasta 1
la persona para su
entre US$
semana
permanente
actividad
normal
de
5.000 y US$
.
Lesiones que
incapcitan
Perdidas por
a
un monto
Perdida
Paralizacin de 1 da.
la persona
entre
US$
temporal
temporalmente.
1,000 y US$
Lesiones
por
Lesin
que
noposicin Perdida menor a
Perdida menor incapacita a
Paralizacin menor de 1
US$ 1.000
da.
la persona. Lesiones

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P
R

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Podra suceder (posible)

Sucede ocasionalmente
Rato que suceda
Rara vez ocurre. No es muy
(poco probable)
probable que ocurra
Prcticamente imposible quuy rara vez ocurre. Imposible
M
que
suceda
ocurra

Frec
uen
Mu
cha
s
Mod
era
do
P

ocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al da.
Mucas personas
Moderado
(3 a 5) personas
expuestas ocasionalmente
Pocas (1 a 2) personas expuestas
ocasionalmente.

Cada Riesgo Asociado al peligro ser evaluado considerado los criterios de


probabilidad y severidad con la matriz de evaluacin de riesgos, considerando
que la Magnitud del Riesgo vara segn:
Riesgo Alto:
Riesgo Medio:
Riesgo Bajo:

1 al 8
9 al 15
16 a ms

Sern considerados riesgos inaceptables aquellos que presenta una magnitud de


Riesgo alto y medio; as mismo sern considerados como aceptables aquellos
que obtengan una calificacin de riesgos bajos
7.4. Determinar la Magnitud del Riesgo Inicial
La magnitud del riesgo inicial en el rea de trabajo se determina de acuerdo a la
matriz de evaluacin de riesgo, considerando la probabilidad de ocurrencia y la
severidad se calcula la magnitud del dao que causara dicho peligro.
7.5. Asignar las medidas de control.
Una vez determinada la Magnitud del Riesgo presente en dicha actividad, se
proceder a tomar las medidas de control correspondientes, segn sea el caso,
eliminando, controlando o minimizando la exposicin a los peligros presentes en
dicha actividad.
7.6. Determinar la Magnitud de Riesgo Residual
Tomada las medidas correctivas necesarias para minimizar, controlar o eliminar
el o los pelig ros

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existentes en la actividad, luego se proceder a evaluar la Magnitud del Riesgo


Residual, el cual nos deber dar como resultado de la evaluacin de riesgo residual
bajo, si es que sean tomando las medidas correctivas adecuadas.
7.7. Se han controlado todos los peligros del rea de trabajo?
Si se logr controlar todos los peligros del rea en el que se va a realizar la
tarea, entonces se procede a la verificacin y validacin del IPERC (inciso 7.8), caso
contrario se volver a evaluar los riesgos que implica el trabajar en dicha rea
(inciso 7.3.)
7.8. Verificar y validar con una firma el llenado del IPERC continuo
El lder y trabajadores validaran en primera instancia el formato del IPERC llenado,
una vez identificados los peligros, evaluados los riesgos y las medidas de controles
tomadas.
El supervisor o responsable del rea donde se realiza el trabajo es el encargado de
verificar y validar
con una firma el IPERC correctamente llenado y los peligros controlados.
7.9. Proceder con el desarrollo de la tarea asignada.
Se procede con el desarrollo de la tarea, previa correccin obligatoria de los peligros
identificados.
8.

REQUISITOS / RESTRICCIONES

8.1.
No se realizar el trabajo o actividad si es que antes no se ha
desarrollado la Identificacin de Peligros y la Evaluacin de Riesgos IPERC
contnuo, minimizando, controlando o eliminando los peligros existentes en dicha
labor o actividad.
8.2.
La actualizacin o modificacin de este procedimiento se realizar de
acuerdo al procedimiento de control de documentos del SIGER SG 2-5-0-PRO-06
9.

FRECUENCIA

9.1. Ejecucin: Diaria


9.2. Revisin: De acuerdo al programa de actualizacin de procedimientos.
9.3. Verificacin de ciclo trabajo: De acuerdo al programa de
verificacin de cumplimiento procedimientos.
10. RIESGOS Y PELIGROS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
10.1. Riesgo

de

accidentes

en el

rea

de

trabajo

por inadecuadas

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medidas de control: Se debe tener mucho cuidado al momento de asignar una


medida de control a los riesgos hallados en las reas de trabajo.
11. DOCUMENTACIN ASOCIADA
11.1. Documentacin Externa:
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias
en Minera DS N
055-2010-EM:
- Obligaciones de los Supervisores (Art. 38 y 39)
- Obligaciones de los Trabajadores (Art. 44 - 49)
- Identificacin de Peligros, Evaluacin y control de Riesgos (Art. 88-92) Poltica de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
11.2. Formatos y Reportes
- SG 2-5-1-REG-12 Registro de IPERC Continuo.

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