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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO
DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS
NDICE
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
RESUMEN EJECUTIVO
Informacin General.
Planteamiento del problema.
Determinacin de la brecha oferta y demanda.
Anlisis tcnico del PIP.
Costo del PIP.
Evaluacin Social.
Sostenibilidad del PIP.
Impacto Ambiental.
Gestin de Proyecto.
Marco Lgico.
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y Localizacin
2.2 Institucionalidad
2.2.1 Unidad Formuladora
2.2.2 Unidad Ejecutora
2.2.3 rgano Tcnico Responsable
2.3. Marco de referencia
2.3.1 Antecedentes
2.3.2 Descripcin breve del proyecto y como se enmarca en los lineamientos
de poltica sectorial funcional, planes de desarrollo concertados y el
Programa Multianual de Inversin Pblica.
III.
IDENTIFICACIN
3.1.3.1 Involucrados
3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos
3.2.1 Identificacin del problema central
3.2.2 rbol de problemas
3.3. Planteamiento del proyecto
3.3.1Identificacin del Objetivo central
3.3.2rbol de Objetivos
3.3.3 Medios Fundamentales y acciones
3.3.4 Alternativas de solucin
IV.
FORMULACIN
EVALUACIN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
7. Anexos
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
- NOMBRE DEL PIP MENOR
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN
EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS
- LOCALIZACIN:
Sector
: ISHANGA
Distrito
: LAMUD
Provincia
: LUYA
Departamento
: AMAZONAS
Regin
: AMAZONAS
- UNIDAD FORMULADORA
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Resp. de UF
: Ing
Resp. De Formular
: Ing
Direccin
: Calle
Telfono
Sector
: Agricultura
Pliego
: Ministerio de Agricultura
- OPERADOR
Comisin de Regantes de ISHANGA
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
- OBJETIVO GENERAL
El proyecto identific como objetivo general el INCREMENTAR LA PRODUCCIN
Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS CULTIVOS INSTALADOS EN LA
LOCALIDAD DE ISHANGA
MEDIOS FUNDAMENTALES.
De lo detallado en el rbol de Causas y Efectos se puede observar que el
Proyecto puede solucionar las siguientes causas indirectas:
Utilizar fuente de agua para abastecer las reas con dficit de agua y reas
incorporadas.
Organizar a agricultores en una junta de usuarios de riego, para un adecuado
uso del agua
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa 1
INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO COMPRENDE 4 COMPONENTES:
Componente 1: OBRAS PROVICIONALES
Componente 2: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA
Componente 3: MANEJO AMBIENTAL
Componente 4: PLAN DE CONTINGENCIAS
Componente 5: FLETE
Componente 6: CAPACITACION
ACCIONES
Las acciones del proyecto consideran:
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
EN EL SECTOR ISHANGA
El Balance Oferta Demanda nos muestra que la disponibilidad de agua que demanda
el proyecto para las 49.5 Has. Est garantizada, adems el caudal que se necesita
distribuir es el necesario puesto que la infraestructura hidrulica como el canal de
conduccin ser instalado de tubera, as mismo se contar con mejores estructuras
de control, por lo tanto la demanda es controlada y tiende a disminuir por la mejora de
la eficiencia.
El nmero de beneficiarios del Proyecto es de 45 familias.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
OBRAS PROVICIONALES
INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO CON
GEOMEMBRANA:
CAPTACIONES SIMPLES (01 UNIDADES)
DESARENADOR (01 UND)
LINEA DE CONDUCCION = 2,096.00 m.
RESERVORIO =1
VEREDA PERIMETRAL
CAJA DE VALVULA EN RESERVORIO =3
CAJAS ROMPE PRESION (UND)
LINEA DE DISTRIBUCION = 9,401.85 m
VALVULA DE AIRE = 07 UND
VALVULA DE PURGA = 06 UND
CAJAS DE HIDRANTES (25 UND)
MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE CONTINGENCIA
FLETE
CAPACITACION
RESERVORIO
DE
U.M.
Cantidad
ESTUDIO
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de
Mercado
15,000.00
15,000.00
COSTO DIRECTO
OBRAS PROVICIONALES
INFRAESTRUCTURA
MANEJO AMBIENTAL
CONTINGENCIA DE OBRA
FLETE TERRESTRE
CAPACITACION
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
239,386.29
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,275.50
194,531.74
10,254.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
18,000.00
27,529.42
0.00
4,275.50
194,531.74
10,254.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
18,000.00
27,529.42
0.00
299,915.71
Presupuesto
1003008
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE
LAMUD - LUYA - AMAZONAS
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
und
1.00
802.10
802.10
01.02
m2
60.00
57.89
3,473.40
02
02.01
m2
9.00
0.27
2.43
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
3.75
1.05
3.94
02.03
m3
1.31
14.89
19.51
02.04
SOLADO e=10 cm
m3
0.38
318.60
121.07
02.05
m3
1.55
407.92
632.28
02.06
kg
34.54
6.05
208.97
02.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
9.00
26.35
237.15
02.08
m2
6.50
28.38
184.47
02.09
m2
5.00
22.13
110.65
02.10
ACCESORIOS - CAPTACION
glb
1.00
605.40
605.40
03
03.01
m2
18.00
0.27
4.86
03.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
12.00
1.05
12.60
03.03
m3
4.20
14.89
62.54
03.04
SOLADO e=10 cm
m3
1.20
318.60
382.32
03.05
m3
3.12
407.92
1,272.71
03.06
kg
96.70
6.05
585.04
03.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
19.80
26.35
521.73
03.08
m2
13.80
28.38
391.64
03.09
m2
10.80
22.13
239.00
03.10
ACCESORIOS - DESARENADOR
glb
1.00
658.36
658.36
04
LINEA DE CONDUCCION
01/07/2016
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
4,275.50
2,125.87
4,130.80
16,785.10
m2
1,036.50
0.27
279.86
04.02
m2
345.50
0.95
328.23
04.03
m3
34.38
13.10
450.38
04.04
m3
90.00
80.00
7,200.00
04.05
345.50
1.36
469.88
04.06
m3
103.65
4.71
488.19
04.07
345.50
19.42
6,709.61
04.08
345.50
0.58
200.39
04.09
glb
1.00
658.56
658.56
05
RESERVORIO
65,675.44
05.01
m2
1,600.00
0.27
432.00
05.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1,600.00
1.05
1,680.00
05.03
m3
1,200.00
14.89
17,868.00
05.04
m2
400.00
5.25
2,100.00
05.05
m2
784.00
30.98
24,288.32
05.06
m2
784.00
14.18
11,117.12
05.07
m3
1,500.00
5.46
8,190.00
06
VEREDA PERIMETRAL
06.01
m3
38.40
14.89
571.78
06.02
m3
32.00
4.71
150.72
06.03
m3
16.00
406.80
6,508.80
07
CERCO PERIMETRICO
07.01
m3
5.18
14.89
77.13
07.02
und
36.00
71.00
2,556.00
07.03
m3
07.04
07.05
und
7,231.30
9,330.66
3.46
406.80
1,407.53
2,000.00
2.42
4,840.00
1.00
450.00
450.00
6,520.60
08.01
m3
1.30
14.89
19.36
08.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.43
318.60
137.00
08.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
29.34
26.35
773.11
08.04
m3
3.24
407.92
1,321.66
08.05
kg
64.17
6.05
388.23
08.06
m2
38.88
28.38
1,103.41
08.07
glb
1.00
2,777.83
2,777.83
09
09.01
m3
1.80
14.89
26.80
09.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.60
318.60
191.16
09.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
48.90
26.35
1,288.52
09.04
m3
4.50
407.92
1,835.64
09.05
kg
54.00
6.05
326.70
09.06
m2
106.94
28.38
3,034.96
09.07
glb
1.00
2,795.13
2,795.13
09.08
und
4.00
127.70
510.80
10
LINEA DE DISTRIBUCION
10.01
m2
4,192.00
0.27
1,131.84
10.02
m2
2,096.00
0.95
1,991.20
10.03
m3
419.20
13.10
5,491.52
10.04
2,096.00
1.36
2,850.56
10.05
m3
419.20
4.71
1,974.43
10.06
2,096.00
15.50
32,488.00
10.07
2,096.00
0.58
1,215.68
10.08
glb
1.00
1,727.83
1,727.83
11
VALVULAS DE AIRE
11.01
10,009.71
48,871.06
1,797.95
m3
0.30
14.89
4.47
SOLADO e=10 cm
m3
0.10
318.60
31.86
11.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.15
26.35
214.75
11.04
m3
0.75
407.92
305.94
11.05
kg
17.82
6.05
107.81
11.06
m2
9.00
28.38
255.42
11.07
glb
1.00
877.70
877.70
12
VALVULA DE PURGA
12.01
m3
0.30
14.89
4.47
12.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.10
318.60
31.86
12.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.15
26.35
214.75
12.04
m3
0.75
407.92
305.94
12.05
kg
17.82
6.05
107.81
12.06
m2
9.00
28.38
255.42
12.07
glb
1.00
1,162.70
1,162.70
13
13.01
m3
0.94
14.89
14.00
13.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.93
318.60
296.30
13.03
und
25.00
155.00
3,875.00
13.04
glb
1.00
15,785.00
15,785.00
14
MANEJO AMBIENTAL
14.01
ha
2.00
2,163.20
4,326.40
14.02
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
ha
1.00
2,428.40
2,428.40
14.03
glb
1.00
3,500.00
3,500.00
15
CONTINGENCIA DE OBRA
15.01
16
16.01
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
16.02
FLETE RURAL
glb
1.00
14,750.00
14,750.00
17
CAPACITACION
17.01
CAPACITACION DE BENEFICIARIOS
COSTO DIRECTO
2,082.95
19,970.30
10,254.80
7,074.25
m3
17.39
406.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
glb
1.00
3,500.00
3,500.00
239,386.29
27,529.42
=====================
SUB TOTAL 01
266,915.71
SUPERVISION DE OBRA
18,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
15,000.00
-------------------------------
PRESUPUESTO TOTAL
299,915.71
U.M.
Cantidad
ESTUDIO
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccion
Costo Total a
Precios
Sociales
15,000.00
15,000.00
0.91
13,635.00
COSTO DIRECTO
OBRAS PROVICIONALES
INFRAESTRUCTURA
MANEJO AMBIENTAL
CONTINGENCIA DE OBRA
FLETE TERRESTRE
CAPACITACION
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
239,386.29
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,275.50
194,531.74
10,254.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
18,000.00
27,529.42
0.00
4,275.50
194,531.74
10,254.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
18,000.00
27,529.42
0.00
299,915.71
203,688.35
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.91
0.91
0.85
0.85
3,634.18
165,351.98
8,716.58
6,013.11
16,787.50
3,185.00
16,362.00
23,400.01
0.00
257,085.35
Regar la zona de trabajo, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material a
utilizar.
J. MARCO LGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
-----------------------------------------------
FIN
Lograr el desarrollo socioeconmico
de los usuarios de la zona del
proyecto.
PROPSITO
Incremento de la produccin de los
cultivos agrcolas en las reas del
comit de usuarios del sistema de
riego DEL SECTOR ISHANGA
- Estabilidad Econmica.
COMPONENTES
1.
OBRAS PROVICIONALES
2.
INSTALACION
SISTEMA
DE
RIEGO INFRAESTRUCTURA
3.
MANEJO AMBIENTAL:
4.
PLAN DE CONTINGENCIAS
5.
FLETE
6.
CAPACITACION
ACTIVIDADES
1.
239,386.29
2.
Gastos generales
27,529.42
3.
Supervisin
18,000.00
4.
Expediente Tcnico
15,000.00
5.
Costo total
299,915.71
- Financiamiento apropiado y
oportuno
de
Programa
De
Desarrollo Productivo Agrario
Rural Agro Rural
- Disponibilidad de capacitadores,
consultores y contratistas.
- Los miembros de la comisin de
regantes no tienen conflictos
internos por lo que sus acuerdos
son representativos.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE LAMUD - LUYA AMAZONAS
-
Ubicacin Poltica
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
: Amazonas
: Luya
: Lamud
: SECTOR ISHANGA.
Ubicacin Geogrfica
Regin natural
Zona de vida
: Sierra
: Montao
POR SU FUNCIN
POR SU RELIEVE
Terreno Accidentado.
Captacin N 01
: N: 9321850 E: 174949
LIMITES:
Lamud presenta Una extensin de 69,49 km2 y una poblacin de 2386
habitantes para el ao 2005.
Limites distritales: El Distrito de Lmud
Por el Norte con los Distritos de San Cristbal de Olto.
Por el Sur con el distrito de Luya.
Por el Este, limita con la Provincia de Chachapoyas; y
Por el Oeste, limita con los Distritos de Luya Viejo y San Jernimo de Paclas.
2.2 Institucionalidad
2.2.1
Unidad formuladora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Resp. de UF
Resp. de Formular
: Ing
Direccin
Telfono
: 041 -
2.2.2
Unidad ejecutora
:
:
: Ing.
:
:
2.3.2
El presente estudio se formula cumpliendo con la primera fase del Ciclo de Vida del
Proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Teniendo
en cuenta la Normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a
travs de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico
(DGPMSP).
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972
Artculo I
Las municipalidades provinciales y Distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Es concordante con la Constitucin
Poltica Articulo 183 y la Ley de Bases de Descentralizacin, Articulo 40.
Artculo IV
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin
de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su
circunscripcin.
El presente PIP est enmarcado dentro de las polticas de desarrollo del pas; por
otro lado se enmarca tambin dentro los planteamientos de poltica y estrategia
nacional de riego que tiene el propsito de precisar el conjunto de acciones respecto
a las cuales el Estado prioriza su participacin, as como la modalidad de su
intervencin. Para ello, las polticas y estrategias han sido formuladas tomando en
cuenta:
PLAN DE
DESARROLLO
REGIONAL AMAZONAS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
LAMUD
Especificacin
Objetivo General: Contribuir a mejorar la rentabilidad y
competitividad de la agricultura de riego, mediante el
aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el
incremento de la eficiencia en el uso del agua
Lineamientos Generales de Poltica de Riego
Procurar una adecuada viabilidad econmica, social y ambiental
de los proyectos de inversin a ejecutarse con recursos del
Estado en el Subsector Riego, de acuerdo a las exigencias
metodolgicas para la formulacin y evaluacin de proyectos del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, y los lineamientos de
Poltica Agraria
EJE ESTRATGICO II : Lder en produccin
Especiales, y promotor de la transformacin y comercializacin de
productos agrcolas, pecuarios y acucolas, enlazado con el agro
Ecoturismo y la conservacin del medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATGICO N03: Producir, transformar y
comercializar productos agrcolas, pecuarios y acucolas bajo
sistemas agroforestales y forestales de calidad
enlazado con el agro ecoturismo y la conservacin del medio
ambiente
POLITICA 3.10: La vocacin productiva regional del territorio de
Amazonas est orientada a las actividades agropecuarias,
diversas lneas de cultivo agrcola y actividad pecuaria, son
desarrolladas a nivel regional. La Regin Amazonas tiene, segn
informacin trabajada por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (2007), a travs de la asistencia tcnica de SASE y KIPU,
y en base a datos de la Direccin Regional de Agricultura
Amazonas, una superficie agrcola de 159,934.36 Ha, 12.8% del
territorio total, en las modalidades de riego y secano (2% y 10.8%
del territorio regional Respectivamente) (2007:27).
ESTRATEGIA: Se impulsar la rehabilitacin y mejoramiento de
la infraestructura de riego en los principales valles agrcolas
promoviendo la participacin de los productores y entidades
pblicas involucradas
Objetivo Estratgico 1: Lograr el desarrollo de la produccin de
las actividades agrcolas. Se impulsar la rehabilitacin y
mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje en los
principales valles agrcolas promoviendo la participacin de los
productores y entidades pblicas involucradas.
presupuesto del programa Agro rural, concertaron el proyecto, a nivel local distrital
se logr concertar y priorizar para sus ejecucin.
CAPITULO III
IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
MESES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2008
2009
2010
2011
2012
14.8
14.3
15.1
15.4
15.0
14.4
14.4
16.6
15.4
15.0
14.6
14.7
16.5
15.3
15.2
16.8
14.4
16.8
15.8
15.5
16.4
15.0
16.4
15.6
15.8
14.3
14.4
15.6
14.9
14.2
14.0
14.3
15.0
14.4
14.1
14.8
15.2
14.6
14.8
14.5
14.7
15.2
15.2
14.8
14.8
14.9
16.0
16.1
15.4
15.7
15.5
16.1
16.1
16.1
16.3
15.6
15.9
15.7
15.5
16.0
Promedio
14.9
15.2
15.3
15.9
15.8
14.7
14.4
14.8
14.9
15.6
16.0
15.7
MESES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2008
2009
2010
2011
2012
88
93
83
79
86
90
94
83
78
85
91
93
82
79
86
91
91
80
81
85
89
83
82
78
82
90
79
78
79
79
91
78
77
78
74
87
75
79
74
74
82
77
73
78
76
83
80
71
74
84
87
75
75
81
85
89
80
78
85
85
Promedio
85.8
86.0
86.2
85.6
82.8
81.0
79.6
77.8
77.2
78.4
80.6
83.4
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MESES
JUN JUL
MAR
ABR
MAY
2008
40.70
2009
2010
109.60 98.20
2011
84.80
2012
86.80
61.30 26.80
36.90
54.60 69.50
51.00
56.40
58.20 70.50
67.20
64.35
58.80 68.43
69.65
65.92 54.81
80.30
69.40
9.50
AGO
7.70
supone que la mxima escorrenta ocasionada por una lluvia, se produce cuando la
duracin de sta es igual al tiempo de concentracin (t c); cuando as ocurre, toda la
cuenca contribuye con el caudal en el punto de salida.
El caudal mximo se calcula por medio de la siguiente expresin:
CIA
3.6
Donde:
Q: caudal mximo (m3/seg)
C: coeficiente de escorrenta.
I:
Intensidad Mxima de la lluvia, para una duracin igual al tiempo de
concentracin y para un periodo de retorno dado. (Mm/hora)
A: rea de la cuenca (km2)
- METODO REGIONAL
Segn el mtodo de la Envolvente de Creager realizado a nivel del Per para el estudio
de las avenidas, el territorio nacional fue sectorizado en 8 regiones con el criterio de
homogeneidad hidrolgica y en cada una de dichas regiones se determinaron los
parmetros del mtodo. La zona del estudio pertenece a la regin 6, en la que la
ecuacin de Creager toma la forma:
:
:
:
:
0.04
Caudal mximo
(m3/seg)
5.86
8.38
10.91
14.24
16.77
22.63
23.15
33.54
Q
Donde:
Q
:
n
:
A
:
R
:
S
:
1
AR 2 / 3 S 1 / 2
n
Distancia
Tiempo
Transporte
CHACHAPOYAS
LAMUD
Educacin.
Cuadro N: Distrito de Lamud por grupo de Edades y Nivel de estudio
B.
- LUYA -
En las actividades constructivas, el terreno se ver afectado por las vas de acceso,
depsito de desmontes, transporte de material procedente de las canteras y circulacin de
equipo liviano.
La presencia de material particulado proveniente del cemento, en relacin con la humedad
atmosfrica generar una disminucin de la capacidad de infiltracin, variando la estructura
fsico-qumico del suelo, trayendo consigo el aumento del escurrimiento superficial por
compactacin del suelo.
Cambios en el uso del suelo; este impacto ocasionado por el aumento de la inmigracin
local, que generar la demanda de los servicios bsicos como educacin, salud, oferta de
empleo, eliminacin de basura, los cuales producirn cambios en la propiedad y tenencia de
la tierra como producto.
AIRE
Durante la construccin se prev un incremento en los niveles de inmisin (polvo y gases),
debido principalmente a la operacin de equipo necesario durante esta fase.
Las emisiones sonoras se manifestarn sobre poblacin aledaa a las obras, estos niveles
de ruido se elevarn debido al transporte y uso de equipo liviano.
PAISAJE
Las causas ms notables que contribuirn al degradado del paisaje se darn en las
actividades de corte de terreno, eliminacin de cobertura natural y acumulacin de
materiales.
Durante la fase de construccin del proyecto, se va a disminuir la calidad esttica del
paisaje, debido a los impactos negativos sobre el ambiente producida por la apertura de vas
de acceso para las diferentes obras civiles, presentes dentro de la localidad como a sus
alrededores.
Medio Bitico
FLORA
La limpieza de maleza para las diferentes obras civiles y ubicacin de almacenes necesarios
para el desarrollo del proyecto; disminuirn la vegetacin de la zona, influyendo
directamente con el sistema ecolgico en el que se encuentra.
Tambin est presente el incremento del flujo vehicular, los cuales producirn emisiones de
partculas de polvo y gases de hidrocarburos, los cuales se precipitarn en la vegetacin de
CONSTRUC
ACTIVIDAD
IMPACTO
ACCION CORRECTIVA
CION
Movimiento de tierras
Tendido de tuberas de
agua
OPERACIN
ACTIVIDAD
Desarrollo de la actividad
humana
CIERRE
Migraciones
ACTIVIDAD
Fin de vida til de
los servicios de
agua para riego
Crecimiento de la
poblacin
IMPACTO
ACCION CORRECTIVA
IMPACTO
ACCION CORRECTIVA
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Municipalidad
Distrital de Lamud
Autoridad
Local
de Agua (ALA)
BENEFICIARIOS
DEL PROYECTO
3.2.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Fomentar el uso
eficiente del recurso
hdrico.
ESTRATEGIAS
-Implementar
capacitaciones
operacin
mantenimiento
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
en
y
-Viabilizar
el
Presente Perfil de
Inversin.
Formalizacin del
uso de los recursos
hdricos
superficiales
y
subterrneos
Implementacin de
un programa de
formalizacin de
derecho de uso de
agua.
-Brindar facilidades
para la obtencin
de licencias y
permisos de uso de
agua.
Bajos rendimientos
de
los
cultivos
instalados,
genera
bajos
ingresos
econmicos para las
familias,
Mejorar la oferta
de productos al
mercado local,
Participacin
en
eventos
de
capacitacin
e
implementacin de
buenas
prcticas
agrcolas
-Cumplimiento del
pago oportuno de
las tarifas de agua
Participacin en las
acciones
de
capacitacin.
Problema
central
identificado
corresponde
la
BAJA
Anlisis de Efectos
Efectos Directos
Alta
produccin
productividad
de
los
cultivos
trae
como
a)
reas incorporadas.
b) Adecuado Uso Del Recurso Hdrico
Organizar a agricultores en una junta de usuarios de riego, para un
adecuado uso del agua.
Problema
Problema Central
Central
BAJA
BAJA PRODUCCIN
PRODUCCIN Y
Y PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
AGROPECUARIA DE
DE
LOS
LOS CULTIVOS
CULTIVOS INSTALADOS
INSTALADOS EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR ISHANGA
ISHANGA
Organizar a agricultores en
Organizar
una
junta dea agricultores
usuarios de en
una
junta
de
usuariosuso
de
riego, para un adecuado
riego, para
adecuado uso
del un
agua
del agua
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Inutilizacin de fuente hdrica
Inutilizacin de fuente hdrica
suficiente para abastecer de agua a
suficiente para abastecer de agua a
reas cntricas y alejadas de la zona
reas cntricas y alejadas de la zona
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
3.3.
Objetivo Central
objetivo
central
es
el
INCREMENTAR
LA
PRODUCCIN
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Accin
Accin
Accin
Accin
INSTALACION DEL
INSTALACION
DEL EL
SERVICIO
DE AGUA PARA
SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO EN El
SISTEMA DE RIEGO EN El
SECTOR ISHANGA,
SECTOR ISHANGA,
3.3.3
Alternativas de Solucin
Alternativa 1
Incrementar la disponibilidad de agua para el riego y mejorar la gestin
del uso del agua para el riego EN El SECTOR ISHANGA, el costo de la inversin
asciende a S./ 299,915.71 Nuevos Soles y comprende 06 componentes:
Componente 1: OBRAS PROVISIONALES
Componente 2: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA
CONTINGENCIAS
Resultado 5: FLETE
Resultado 6: CAPACITACION
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
CAPACITACION
CAPITULO IV
FORMULACION
ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ETAPA DE PRE INVERSIN:
- Elaboracin del perfil SNIP
ETAPA DE INVERSIN:
ESTUDIOS DEFINITIVOS
- Evaluaciones de campo
- Estudio topogrfico y de suelos
- Formulacin del Expediente Tcnico
EJECUCIN
- Trabajos preliminares
- Obras preliminares
- Supervisin y Liquidacin
ETAPA DE POST INVERSIN
- Operacin y mantenimiento de la Infraestructura
DURACIN
01 mes
45 Das
03 meses
10 aos
c.
Justificacin
la evapotranspiracin en el mbito de
Precipitacin efectiva
Las precipitaciones en el mbito de estudio son mayores durante en los
meses de Diciembre - Marzo, sin embargo ocurren de manera insignificante para la
demanda hdrica, por lo que para los intereses del proyecto se ha considerado
valores de cero durante todo el ao.
Eficiencia de riego
La eficiencia de riego Actual es de 40 % (Riego por Surcos Tradicional), se
estima aumentar a 50% (Con capacitaciones y recurso hdrico continuo), cabe
resaltar que para el anlisis hdrico del presente proyecto se ha tomado en cuenta la
eficiencia de riego total (Eficiencia de conduccin x eficiencia de distribucin x
eficiencia de aplicacin).
4.2.1
4.3
Aspectos tcnicos
Las acciones de Mejoramiento es la INSTALACIN DEL SISTEMA DE
RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA cuya descripcin a continuacin se detalla:
Alternativa 1
INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO CON RESERVORIO
GEOMEMBRANA Y CAPACITACIN. Y comprende 06 componentes:
Componente 1: OBRAS PROVISIONALES
Componente 2: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA
DESARENADOR
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO
VEREDA PERIMETRAL
LINEA DE DISTRIBUCION
VALVULA DE AIRE
VALVULA DE PURGA
CAJAS DE HIDRANTES
MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE CONTINGENCIA
CAPACITACION
DE
4.4
1003008
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
und
1.00
802.10
802.10
01.02
m2
60.00
57.89
3,473.40
02
02.01
m2
9.00
0.27
2.43
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
3.75
1.05
3.94
02.03
m3
1.31
14.89
19.51
02.04
SOLADO e=10 cm
m3
0.38
318.60
121.07
02.05
m3
1.55
407.92
632.28
02.06
kg
34.54
6.05
208.97
02.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
9.00
26.35
237.15
02.08
m2
6.50
28.38
184.47
02.09
m2
5.00
22.13
110.65
02.10
ACCESORIOS - CAPTACION
glb
1.00
605.40
605.40
03
03.01
m2
18.00
0.27
4.86
03.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
12.00
1.05
12.60
03.03
m3
4.20
14.89
62.54
03.04
SOLADO e=10 cm
m3
1.20
318.60
382.32
03.05
m3
3.12
407.92
1,272.71
03.06
kg
96.70
6.05
585.04
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE
LAMUD - LUYA - AMAZONAS
Costo al
Und.
Metrado
01/07/2016
Precio S/.
Parcial S/.
4,275.50
2,125.87
4,130.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
19.80
26.35
521.73
03.08
m2
13.80
28.38
391.64
03.09
m2
10.80
22.13
239.00
03.10
ACCESORIOS - DESARENADOR
glb
1.00
658.36
658.36
04
LINEA DE CONDUCCION
04.01
m2
1,036.50
0.27
279.86
04.02
m2
345.50
0.95
328.23
04.03
m3
34.38
13.10
450.38
04.04
m3
90.00
80.00
7,200.00
04.05
345.50
1.36
469.88
04.06
m3
103.65
4.71
488.19
04.07
345.50
19.42
6,709.61
04.08
345.50
0.58
200.39
04.09
glb
1.00
658.56
658.56
16,785.10
05
RESERVORIO
65,675.44
05.01
m2
1,600.00
0.27
432.00
05.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1,600.00
1.05
1,680.00
05.03
m3
1,200.00
14.89
17,868.00
05.04
m2
400.00
5.25
2,100.00
05.05
m2
784.00
30.98
24,288.32
05.06
m2
784.00
14.18
11,117.12
05.07
m3
1,500.00
5.46
8,190.00
06
VEREDA PERIMETRAL
06.01
m3
38.40
14.89
571.78
06.02
m3
32.00
4.71
150.72
06.03
m3
16.00
406.80
6,508.80
07
CERCO PERIMETRICO
07.01
m3
5.18
14.89
77.13
07.02
und
36.00
71.00
2,556.00
07.03
m3
3.46
406.80
1,407.53
07.04
2,000.00
2.42
4,840.00
7,231.30
9,330.66
und
1.00
450.00
450.00
08
08.01
m3
1.30
14.89
19.36
08.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.43
318.60
137.00
08.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
29.34
26.35
773.11
08.04
m3
3.24
407.92
1,321.66
08.05
kg
64.17
6.05
388.23
08.06
m2
38.88
28.38
1,103.41
08.07
glb
1.00
2,777.83
2,777.83
09
09.01
m3
1.80
14.89
26.80
09.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.60
318.60
191.16
09.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
48.90
26.35
1,288.52
09.04
m3
4.50
407.92
1,835.64
09.05
kg
54.00
6.05
326.70
09.06
m2
106.94
28.38
3,034.96
09.07
glb
1.00
2,795.13
2,795.13
09.08
und
4.00
127.70
510.80
10
LINEA DE DISTRIBUCION
10.01
m2
4,192.00
0.27
1,131.84
10.02
m2
2,096.00
0.95
1,991.20
10.03
m3
419.20
13.10
5,491.52
10.04
2,096.00
1.36
2,850.56
10.05
m3
419.20
4.71
1,974.43
10.06
2,096.00
15.50
32,488.00
10.07
2,096.00
0.58
1,215.68
10.08
glb
1.00
1,727.83
1,727.83
6,520.60
10,009.71
48,871.06
VALVULAS DE AIRE
1,797.95
m3
0.30
14.89
4.47
11.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.10
318.60
31.86
11.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.15
26.35
214.75
11.04
m3
0.75
407.92
305.94
11.05
kg
17.82
6.05
107.81
11.06
m2
9.00
28.38
255.42
11.07
glb
1.00
877.70
877.70
12
VALVULA DE PURGA
12.01
m3
0.30
14.89
4.47
12.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.10
318.60
31.86
12.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.15
26.35
214.75
12.04
m3
0.75
407.92
305.94
12.05
kg
17.82
6.05
107.81
12.06
m2
9.00
28.38
255.42
12.07
glb
1.00
1,162.70
1,162.70
13
13.01
m3
0.94
14.89
14.00
13.02
SOLADO e=10 cm
m3
0.93
318.60
296.30
13.03
und
25.00
155.00
3,875.00
13.04
glb
1.00
15,785.00
15,785.00
14
MANEJO AMBIENTAL
14.01
ha
2.00
2,163.20
4,326.40
14.02
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
ha
1.00
2,428.40
2,428.40
14.03
glb
1.00
3,500.00
3,500.00
15
CONTINGENCIA DE OBRA
15.01
16
16.01
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
16.02
FLETE RURAL
glb
1.00
14,750.00
14,750.00
17
CAPACITACION
17.01
CAPACITACION DE BENEFICIARIOS
2,082.95
19,970.30
10,254.80
7,074.25
m3
17.39
406.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
glb
1.00
3,500.00
3,500.00
239,386.29
GASTOS GENERALES
27,529.42
=====================
SUB TOTAL 01
266,915.71
SUPERVISION DE OBRA
18,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
15,000.00
-------------------------------
PRESUPUESTO TOTAL
4.4.2
299,915.71
Ao
10
0
0
0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
Ao
10
20,500
MANTENIMIENTO
Total a Precios de
Mercado
Total a Precios
Sociales
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
17,425
17,425
17,425
17,425
17,425
17,425
17,425
17,425
17,425
17,425
CAPITULO V
EVALUACION
Beneficios Sociales
5.1.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
En el diagnstico de la situacin actual, se ha determinado que los
beneficiarios del Proyecto sustentan como nico ingreso, las ventas de
la produccin agropecuaria de sus respectivos predios, en tal sentido,
los beneficios del proyecto se sustentan con el Valor Neto no
significativo ya que en su mayora es utilizado para el su propio
consumo.
5.1.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios en la situacin con proyecto se cuantifican por la variacin
en el valor Neto de la Produccin agrcola debido al incremento de las
reas a irrigar y el Rendimientos de los cultivos.
5.1.2
Costos Sociales
Los costos del proyecto a precios sociales se han calculado multiplicando
los costos del proyecto a precios privados, por un Factor de correccin
determinado en base a los parmetros de evaluacin sealados en la
directiva General del SNIP. En tal sentido se ha obtenido como costo del
Proyecto a precios sociales para la alternativa siguientes.
Cuadro N27. Costos Sociales Alternativa 01
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
U.M.
Cantidad
ESTUDIO
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccin
Costo Total a
Precios
Sociales
15,000.00
15,000.00
0.91
13,635.00
COSTO DIRECTO
239,386.29
OBRAS PROVICIONALES
INFRAESTRUCTURA
MANEJO AMBIENTAL
CONTINGENCIA DE OBRA
FLETE TERRESTRE
CAPACITACION
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
5.1.3
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,275.50
194,531.74
10,254.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
18,000.00
27,529.42
0.00
4,275.50
194,531.74
10,254.80
7,074.25
19,750.00
3,500.00
18,000.00
27,529.42
0.00
299,915.71
203,688.35
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.91
0.91
0.85
0.85
Para obtener los indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto se ha seguido las
pautas y directivas que establece el sistema de inversin pblica SNIP, en lo que
respecta a la evaluacin social de proyectos de irrigacin.
En el Cuadro lneas abajo, se presenta el flujo de caja de la evaluacin econmica
del proyecto a precios sociales, donde podemos apreciar que para ambas
alternativas, el VAN es mayor que 0 y la TIR es mayor al 12 %. Cabe indicar que
indicamos esta TSD porque se han trabajado con precios nominales. De acuerdo a
estos indicadores de rentabilidad podemos indicar que el proyecto es rentable
desde el punto de vista social.
3,634.18
165,351.98
8,716.58
6,013.11
16,787.50
3,185.00
16,362.00
23,400.01
0.00
257,085.35
5.1.4
Anlisis de sensibilidad
Para realizar el anlisis de sensibilidad se tomaron los factores que
determinan cambios significativos en la generacin de beneficios,
tales como la variacin de los precios en chacra, variacin del
rendimiento de los cultivos y los costos de inversin.
Ha
TM
Semilla
Autoconsumo
Papa
Maz choclo
Maz amilceo
Trigo
Cebada grano
Repollo
Olluco
Zanahoria
Frijol Grano Verde
Frijol Grano Seco
Haba
Arveja Granio V.
Arveja grano S.
Chocho
143.0
110.0
95.0
38.0
36.0
24.0
17.0
25.0
62.0
85.0
20
84
45
16
1303
162
80
43
34
101
50
94
78
59
86
39
197
14
143.0
5.5
4.8
2.3
2.2
0.0
9.0
0.0
1.6
2.0
0.5
3.4
1.8
0.5
107.84
51.52
38.34
22.77
25.16
14.38
20.37
10.78
50.32
21.57
9.59
34.75
11.98
7.19
Excedente
Exportable
1051.89
104.68
36.71
18.27
6.88
86.88
20.94
82.70
25.63
35.13
76.35
1.37
183.32
6.73
5.1.5
Seleccin de Alternativa
593,304.7
0.127
12.721%
La Ejecucin de la Obra
Ocurrencia
SI / NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
Cdigos
Habilitados
14,16,19
4,5,19
4,5,6,12,15
4,5,19
1.2,12,20
4,5,19
4,10,16,20
4,19
1,4,19
19
5,15,19
1,5
1,14
9,10
1,7,14,19
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
1,7,9
1,17
1,2,16,18
1,2,3
4,5,6,9,10,19
4,6,9
4,5,6,7,9
9,10
17
17
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
19
1,2,18
9,11,14
8,9,14
13,14
2,9,12
8,16
14
11,14,20
11,20
11,14,20
12,13
7,9,13
2,11,16
NO
19
NO
1,2,3
NO
5,6
NO
5,8,19
NO
NO
SI
NO
19
14,20
20
7,19
SI
20
IMPACTO POTENCIA
FRECUENCIA
GRADO
Leve
Leve
Leve.
Leve
7
8
Prdida de agua
Compactacin
2
-
Leve
-
Leve
10
11
Derrumbe y deslizamientos
Ruidos fuertes
3
2
12
Leve
Leve
No
Significa.
13
Leve-
MEDIDAS DE MITIGACION
Tratamiento de efluentes
Suprimir causas
Suprimir causas
Eliminar suelo contaminado
No quemar plsticos
No quemar maleza
Ubicar fuente alternativas de agua
Utilizar obras de arte
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Sellar los puntos de prdida
Remover el terreno
Sembrar vegetacin
Revestir
Elementos de Contencin
Suprimir la causa
Tcnicas de cultivo y manejo
Volver a sembrar
Incrementar reas verdes
Intenso
15
16
17
No
signific.
18
Leve
19
20
Medidas de seguridad
Grado
Intenso
F>5
Mayor o igual que 2 y
Menor o igual que 4
4>f>2
Menor o igual que 1
f=1
I
Leve
L
X
Categora
Al menos un caso de I
2
3
No significa
N
Grado
Categora del Proyecto
:
:
1
Leve
Entre los posibles impactos ambientales negativos, salvo el caso del ruido,
son pocos pues se mejorar una estructura ya construida, por lo tanto los impactos
no son significativos.
Anlisis de las fuentes de impacto identificadas
Teniendo en cuenta solo las ocurrencias positivas de las fuentes de
impacto, se analiz cada uno de los cdigos habilitados, seleccionando solo
aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. El resultado que se obtiene
es la frecuencia de cada uno de los impactos potenciales identificados.
Grado de impacto ambiental del proyecto
Finalmente, sobre la base de esta frecuencia y utilizando las tablas, se
determin que el proyecto se clasifica en la categora Leve, Grado 2; es decir se
trata de un proyecto de mejoramiento de riego con Impacto Ambiental Negativo de
menor intensidad, que slo requiere aplicar ciertas medidas de precaucin y
mitigacin.
Posibles medidas de mitigacin y/o eliminacin de los impactos
ambientales negativos
Estabilizar y reforestar los taludes y suelos.
Otorgar capacitacin sobre el uso del agua, control del uso de agroqumicos y
el uso de medidas sanitarias.
Minimizar el cronograma de ejecucin de obras, restringir el trnsito de
vehculos y personas en el hbitat de fauna silvestre.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
En el presente estudio se presenta la relacin de actividades que debern
tomarse en cuenta:
Todos los trabajos de Mitigacin, se aplicaran durante la fase de construccin
de las obras por lo tanto ya se encuentran cuantificados en los costos de los
mismos.
Antes de iniciar la ejecucin de las obras del proyecto, se debern proponer
alternativas de control para disminuir los efectos negativos (polvo, ruido).
Realizar coordinacin permanente entre el Direccin General de Asuntos
Ambientales a travs de la Autoridad local del Agua ALA y las organizaciones
de usuarios, a fin de asegurar consenso y participacin en el proceso de
proteccin del medio ambiente.
Capacitacin de beneficiarios y personal involucrado en el proyecto.
Plan de contingencia, las que se establecern para contrarrestar las
ocurrencias de: inundaciones, dficit de agua para riego o accidentes.
ESTRATEGIA
El Plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia de conservacin al
Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores
del rea de influencia del proyecto. Este Plan ser aplicado durante y despus de
las obras de construccin.
Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin
sectorial y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin
estar de la Junta de Usuarios, y la comisin de Regantes.
CAPACITACIN
El personal responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental y de
cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental deber
recibir la capacitacin y entrenamiento necesario, de manera que le permita cumplir
con xito las labores encomendadas, est actividad estar a cargo de la empresa
contratista y el costo estar incluido en los gastos generales; para los agricultores el
entrenamiento ser dado en los cursos de capacitacin.
PLAN DE SEGUIMIENTO O DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una
garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas, y sus objetivos
son:
Sealar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas de
mitigacin o correccin propuestas, se han realizado y son eficaces.
Detectar los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas
correctoras adecuadas.
Comprobar y verificar los impactos previstos
Conceder validez a los mtodos de prediccin aplicada.
PLAN DE CONTINGENCIAS
El Plan de Contingencias tiene el propsito de establecer las acciones
necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes.
Se
preparar
al
personal
adiestrndolo
para
afrontar
posibles
5.4.1
comprende diversas
actividades o procesos para llevar a cabo el proyecto desde el inicio del mismo
hasta su culminacin
y considera
la
elaboracin del
expediente tcnico, la
f) Recepcin de Obra.
Financiamiento
5.4.3.1. Financiamiento para la ejecucin de la obra.
Cuadro N41. Aportes para la ejecucin de la obra.
DESCRIPCION
INVERSION
APORTE
MINAG
299,915.71
100.00
APORTE
BENEFICIA.
-
TOTAL
299,915.71
0.00
100.00
Condicin de Sostenibilidad:
Con la finalidad de darle sostenibilidad a la inversin que se va realizar en el
sistema de riego, y mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de
riego a fin de lograr la eficiente operacin, se ha previsto que mediante el cobro de
la tarifa de agua se estar generando los ingresos necesarios a fin de poder
mantener las actividades de operacin y mantenimiento del sistema.
5.5.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Al final del horizonte temporal se alcanzarn la siguiente
Lograr el desarrollo socioeconmico de meta: Incremento del Ingreso per cpita en ms del - Encuestas en la comunidad sobre
-----------------------------------------------los usuarios de la zona del proyecto.
10%, desde el inicio del horizonte temporal con respecto niveles de ingreso.
a la situacin sin proyecto.
PROPSITO
Incremento de Has cultivadas bajo riego desde el primer
Los
agricultores
encuentran
Incremento de la produccin de los ao del horizonte del proyecto
- Informe anual de la PROGRAMA DE mercado para sus productos.
cultivos agrcolas en las reas del comit
DESARROLLO
PRODUCTIVO
de usuarios del sistema de riego del Alcanzar los niveles histricos ms altos de
productividad de los cultivos desde el primer ao del AGRARIO RURAL AGRO RURAL.
sector de ISHANGA
- Estabilidad Econmica.
horizonte del proyecto.
COMPONENTES
OBRAS PROVISIONALES
INSTALACION
SISTEMA
RIEGO INFRAESTRUCTURA
MANEJO AMBIENTAL:
PLAN DE CONTINGENCIAS
FLETE
DE
CAPACITACION
ACTIVIDADES
6.
7.
Gastos generales
8.
Supervisin
9.
Expediente Tcnico
239,386.29
27,529.42
18,000.00
15,000.00
299,915.71
- Financiamiento apropiado y
- Facturas y Boletas de los gastos
oportuno
de
Programa
De
realizados.
Desarrollo Productivo Agrario Rural
- Listas de asistencia, filmaciones, Agro Rural
fotografas
- Disponibilidad de capacitadores,
- Actas firmadas en sesin ordinaria consultores y contratistas.
por los beneficiarios para el apoyo en
- Los miembros de la comisin de
la ejecucin del proyecto y compromiso
regantes no tienen conflictos
de asumir en la operacin y
internos por lo que sus acuerdos
mantenimiento.
son representativos.
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
y
RECOMENDACIONES
a) Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto
ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos,
se concluye que el PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS es
VIABLE, Se ha elegido la alternativa 01 como alternativa nica.
La Municipalidad Distrital de La Jalca est contribuyendo decididamente a crear confianza y
esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no
migre a las ciudades, sino que, al contrario, se quede produciendo su tierra; para ello es
necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de Riego
como el presente Proyecto.
6.00 ANEXOS
-
Panel fotogrfico
Planos.